„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“
📋 განხილვის ეტაპები
ინიციირებული ვარიანტი
📄 სხვა (51 KB)
📝 სხვა (71 KB)
📄 ანგარიში (107 KB)
📄 ანგარიში (238 KB)
📄 ანგარიში (1.4 MB)
📄 ანგარიში (245 KB)
📄 ანგარიში (1.8 MB)
📄 ანგარიში (1.5 MB)
📄 ანგარიში (2.1 MB)
📄 დანართი (2.5 MB)
📄 დანართი (363 KB)
📄 დანართი (1.9 MB)
📄 დანართი (372 KB)
📄 დანართი (175 KB)
📄 დანართი (346 KB)
📄 დანართი (354 KB)
📄 დანართი (183 KB)
📄 დანართი (298 KB)
📄 დანართი (693 KB)
📄 დანართი (409 KB)
📄 დანართი (267 KB)
სხდომაზე განსახილველი პროექტი
✓ 77 ✗ 0
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
🏛️ კომიტეტები
- საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2018-05-28
ბიუროს ნომერი 165
📜 ტექსტი
სხვა
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის“ და
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენების განხილვის განრიგი
(2018 წლის 4-12 ივნისი)
პარლამენტის კომიტეტი
თავმჯდომარე
4
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი
დაესწრებიან
პროექტის განხილვის
დრო
ადგილი
11.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
12.00
პირველი
რესპუბლიკის
სახელობის
დარბაზი
13.00
სათათბირო
ოთახი 238
ივნისი
თამარ ხულორდავა
რომან კაკულია
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
5 ივნისი
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
კომიტეტი
მარიამ ჯაში
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა
კომიტეტი
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
ზვიად კვაჭანტირაძე
სოფიო ქაცარავა
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
16.00
ი.ჭაჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
6 ივნისი
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომიტეტი
მიხეილ ყაველაშვილი
აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
ოთარ დანელია
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
კომიტეტი
კახაბერ კუჭავა
7 ივნისი
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
11.00
12.00
კომიტეტის
სათათბირო
ოთახში
პირველი
რესპუბლიკის
სახელობის
დარბაზი
რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტი
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ
საკითხთა კომიტეტი
ზაზა გაბუნია
აკაკი ზოიძე
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
13.00
15.00
დარბაზი 307
დარბაზი 307
8 ივნისი
საპარლამენტო ფრაქციები
ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები
ნაციონალური მოძრაობა
საპარლამენტო უმცირესობა
გია ჟორჟოლიანი
ფინანსთა
მინისტრი/მოადგილე
რომან გოცირიძე
ფინანსთა
მინისტრი/მოადგილე
დავით ბაქრაძე
ფინანსთა
მინისტრი/მოადგილე
17.00
10.30
14.00
სათათბირო
ოთახი 341
ი.ჭაჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
ი.ჭაჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
11 ივნისი
„საქართველოს პატრიოტები“
გიორგი ლომია
ფინანსთა
მინისტრი/მოადგილე
14.00
დარბაზი 307
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
ირაკლი სესიაშვილი
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
16.00
კომიტეტის
სათათბირო
ოთახი
11.00
პირველი
რესპუბლიკის
სახელობის
დარბაზი
12 ივნისი
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
ეკა ბესელია
ფინანსთა მინისტრის
მოადგილე. საჭიროების
შემთხვევაში:
გენერალური
აუდიტორის
წარმომადგენელი;
შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი
ან მინისტრის მოადგილე
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა
12 ივნისი, 12 საათი, კინოდარბაზი.
ანგარიში
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიში
Tbilisi
2018
თავი I1
2017 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
ათას ლარებში
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%-ში
9,696,160.0
9,696,160.0
9,750,327.0
100.6%
გადასახადები
8,980,000.0
8,980,000.0
8,991,307.5
100.1%
გრანტები
331,160.0
331,160.0
350,602.3
105.9%
სხვა შემოსავლები
385,000.0
385,000.0
408,417.1
106.1%
9,157,212.8
9,333,356.0
9,372,090.0
100.4%
შრომის ანაზღაურება
1,397,505.1
1,384,335.7
1,385,370.0
100.1%
საქონელი და მომსახურება
1,176,952.6
1,223,406.5
1,248,448.0
102.0%
პროცენტი
493,190.0
478,549.5
476,606.7
99.6%
სუბსიდიები
418,669.0
471,164.3
486,262.3
103.2%
გრანტები
1,046,483.6
1,332,028.9
1,346,158.8
101.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
3,313,177.0
3,325,050.9
3,324,267.1
100.0%
სხვა ხარჯები
1,311,235.5
1,118,820.3
1,104,977.1
98.8%
საოპერაციო სალდო
538,947.2
362,804.0
378,237.0
104.3%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
927,203.7
866,556.6
874,149.4
100.9%
ზრდა
1,017,203.7
956,556.6
971,755.5
101.6%
კლება
90,000.0
90,000.0
97,606.0
108.5%
მთლიანი სალდო
-388,256.5
-503,752.6
-495,912.4
98.4%
ფინასური აქტივების ცვლილება
701,571.5
590,578.7
640,305.0
108.4%
ზრდა
1,019,871.5
908,878.7
905,602.2
99.6%
სესხები
343,262.5
309,979.5
309,672.5
99.9%
აქციები და სხვა კაპიტალი
676,609.0
598,899.2
595,929.7
99.5%
კლება
318,300.0
318,300.0
265,297.2
#DIV/0!
ვალუტა და დეპოზიტები
233,300.0
233,300.0
146,170.4
სესხები
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
85,000.0
85,000.0
96,104.5
113.1%
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
23,018.3
#DIV/0!
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
4.0
#DIV/0!
1,089,828.0
1,094,331.4
1,136,217.5
103.8%
1,616,015.0
1,616,015.0
1,651,605.1
102.2%
400,000.0
400,000.0
399,493.9
99.9%
400,000.0
400,000.0
399,493.9
99.9%
1,216,015.0
1,216,015.0
1,252,111.3
103.0%
1,216,015.0
1,216,015.0
1,252,111.3
103.0%
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
გადასახდელებში გეგმასთან შედარებით მაღალი საკასო მაჩვენებელი გამოწვეულია დონორებისგან მიღებული
გრანტების და კრედიტების ნაწილში ჩამორიცხული სახსრებით, რომლებიც ე.წ. პირდაპირი გადახდის გზით
ხორციელდება, ასევე მიზნობრივი გრანტების დაფინანსების ფარგლებში მიღებული სახსრებით.
1
2
დასახელება
კლება
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ბალანსი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%-ში
526,187.0
521,683.6
515,387.7
98.8%
95,187.0
65,763.7
61,334.9
93.3%
35,000.0
35,000.0
35,000.0
100.0%
80.0
2,080.0
2,080.0
100.0%
60,107.0
28,683.7
24,254.9
84.6%
431,000.0
455,919.9
454,052.7
99.6%
431,000.0
429,295.9
427,428.7
99.6%
0.0
26,624.0
26,624.0
100.0%
0.0
0.0
0.0
*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 1 448 006.4 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი
თანხის დაფარვამ 1 048 512.5 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების
გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 399 493.9 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%-ში
შემოსულობები
11,487,175.0
11,487,175.0
11,618,665.0
101.1%
შემოსავლები
9,696,160.0
9,696,160.0
9,750,327.0
100.6%
არაფინანსური აქტივების კლება
90,000.0
90,000.0
97,606.0
108.5%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
85,000.0
85,000.0
119,126.8
140.1%
ვალდებულებების ზრდა
1,616,015.0
1,616,015.0
1,651,605.1
102.2%
11,720,475.0
11,720,475.0
11,764,835.4
100.4%
ხარჯები
9,157,212.8
9,333,356.0
9,372,090.0
100.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,017,203.7
956,556.6
971,755.5
101.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1,019,871.5
908,878.7
905,602.2
99.6%
ვალდებულებების კლება
526,187.0
521,683.6
515,387.7
98.8%
-233,300.0
-233,300.0
-146,170.4
62.7%
დასახელება
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
3
ანგარიში
თავი II
2017 წლის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
ეკონომიკური ზრდა
2017 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 5.0
პროცენტი შეადგინა. პირველ კვარტალში - 5.3%, მეორე კვარტალში - 4.9%, მესამე კვარტალში - 4.4%,
ხოლო მეოთხე კვარტალში - 5.4%. 2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში
38 042.2 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 11.8 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
ხოლო ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით 10 231 ლარი (4 079 აშშ დოლარი) შეადგინა.
2017 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:
მშენებლობა (11.2%), სასტუმროები და რესტორნები (11.2%), საფინანსო საქმიანობა (9.2%), ტრანსპორტი
(7.2%), ვაჭრობა (6.6%), ოპერაციები უძრავი ქონებით (6.3%), სამთომომპოვებითი და დამამუშავებელი
მრეწველობა (5.2%).
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2017 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2017 წელს
ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.4 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული
პროდუქციის ღირებულება 19.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
გაზრდილია 39.3 ათასი ადამიანით (აღნიშნული მონაცემები მოცემულია საქსტატის, ბიზნეს სექტორის
2016-2017 წლების კვარტალური კვლევების მიხედვით).
ფასები
2017 წელს ინფლაციის დონემ 6.7 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საბაზო ინფლაცია
4.7 პროცენტის დონეზეა.
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 7.3 პროცენტით, რაც 2.2
პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; ტრანსპორტი: ფასები მომატებულია 14.9
პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 1.94 პროცენტული პუნქტი შეიტანა; ალკოჰოლური სასმელები,
თამბაქო: ფასები გაიზარდა 17.5 პროცენტით, რაც 1.12 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი
ინდექსის ზრდაში; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 8.1 პროცენტით, რაც 0.68 პროცენტული
პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში.
2017 წელს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 4 პროცენტს შეადგენდა.
გაცვლითი კურსი
2017 წელს ლარი გამყარდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით
ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.1 პროცენტით გამყარდა და 2.59 ლარი შეადგინა ერთ
აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო
კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 1.1 პროცენტით.
4
მონეტარული აგრეგატები
2017 წლის დეკემბერში 2016 წლის დეკემბერთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 14.8
პროცენტით გაიზარდა და 18 416.3 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 29.4 პროცენტით
გაიზარდა და 8 418.1 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა.
2017 წელს მთლიანი დეპოზიტები 15.0 პროცენტით გაიზარდა, მათ შორის დეპოზიტები
ეროვნულ ვალუტაში 38.7 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 4.8 პროცენტით
გაიზარდა.
2017 წელს, წინა წელთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 6.2 პროცენტული პუნქტით
შემცირდა და 63.6 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში 5.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების
დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 59.2 პროცენტი შეადგინა.
საგარეო სექტორი
2017 წელს საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 709.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.8 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 728.0 მლნ. აშშ დოლარს
შეადგენს (29.1%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 7 981.3 მლნ. აშშ დოლარს (9.4%-ით მეტი).
საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს
უკავია, რომლის წილი 2017 წლის მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 14.8 პროცენტს შეადგენს.
მას მოსდევს რუსეთი 11.1%, ჩინეთი 8.8% და აზერბაიჯანი 8.2%-ული წილებით.
ექსპორტში 14.5 პროცენტით პირველ ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 10.0%,
თურქეთი 7.9%, სომხეთი 7.7% და ჩინეთი 7.6%.
იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 17.2 პროცენტით, შემდეგ მოდიან რუსეთი
9.9%, ჩინეთი 9.2%, აზერბაიჯანი 7.6% და უკრაინა 5.6%.
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და
კონცენტრატები 15.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 11.3%, მსუბუქი
ავტომობილები 8.6%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6.3%, სამკურნალო საშუალებები 5.2% და ა.შ.
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია,
რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: მსუბუქი ავტომობილები
5.9%, ნავთობის აირები 4.4%, სამკურნალო საშუალებები 4.3%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები
4.2% და ა.შ.
2017 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 844.2 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.0 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი
646.5 მლნ. აშშ დოლარი იყო (13.0% მეტი), ხოლო იმპორტი 2 197.7 მლნ. აშშ დოლარი (0.8% ნაკლები).
დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წელს 3 541.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა
(2016 წელთან შედარებით 30.2% მეტი). აქედან ექსპორტი 1 180.7 მლნ. აშშ დოლარი (60.0 პროცენტით
მეტი), ხოლო იმპორტი 2 361.1 მლნ. აშშ დოლარი (19.2 პროცენტით მეტი).
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფოს ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2017
წელს მშპ-ს 44.6 პროცენტის დონეზეა. აქედან, საგარეო ვალი 35.3 პროცენტი, ხოლო საშინაო ვალი 9.3
პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ
სახლემწიფო ვალის დონეზე (60%).
5
ფულადი გზავნილები
2017 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 22.3 პროცენტით გაიზარდა
(213.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაზრდილია რუსეთიდან 19.1
პროცენტით, ისრაელიდან - 98.3 პროცენტით, იტალიიდან - 18.1 პროცენტით, საბერძნეთიდან - 16.6
პროცენტით, თურქეთიდან - 19.4 პროცენტით.
ტურიზმი
2017 წელს, საქართველოს 7 555 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2016 წლის მონაცემებით, ვიზიტორების
რაოდენობა 6 361 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 18.8 პროცენტით
აღემატება.
ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2 753 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 27.1 პროცენტით
(587 მლნ აშშ დოლარით) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2017 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობა 16.2 პროცენტით გაიზარდა და 1 861.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.
საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს
ინვესტორ ქვეყნებს აზერბაიჯანი (482 მლნ აშშ დოლარი) და თურქეთი (279 მლნ აშშ დოლარი)
წარმოადგენს. ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის,
საფინანსო და მშენებლობის სექტორებში განხორციელდა.
ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების შესახებ
2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
10 865 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული 10 921 173.9 ათასი ლარი, ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5%.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 740 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 9 778 948.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.4%.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 353 797.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 91.9%.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 740 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 788 428.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის
106.5%.
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 229 433.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (185 000.0 ათასი ლარი) 124.0%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 109 710.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (70 000.0 ათასი ლარი) 156.7%-ია.
6
2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
შემოსავლები
10,865,000.0
10,921,173.9
56,173.9
100.5
გადასახადები
9,740,000.0
9,778,948.3
38,948.3
100.4
საშემოსავლო გადასახადი
2,920,000.0
2,918,865.4
-1,134.6
100.0
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
740,000.0
4,020,000.0
1,435,000.0
65,000.0
756,555.5
4,122,612.8
1,450,921.9
71,618.9
16,555.5
102,612.8
15,921.9
6,618.9
102.2
102.6
101.1
110.2
ქონების გადასახადი
410,000.0
394,746.2
-15,253.8
96.3
სხვა გადასახადი
150,000.0
63,627.6
-86,372.4
42.4
გრანტები
385 000.0
353,797.6
-31,202.4
91.9
სხვა შემოსავლები
740,000.0
788,428.0
48,428.0
106.5
ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების შესახებ
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 696
160.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა განისაზღვრა 9 750 327.0 ათასი ლარი,
ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.6%.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
9,696,160.0
9,750,327.0
54,167.0
100.6
8,980,000.0
331,160.0
8,991,307.5
350,602.3
11,307.5
19,442.3
100.1
105.9
385,000.0
408,417.1
23,417.1
106.1
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8 980 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 8 991 307.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%.
სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების
მიხედვით შემდეგია:
საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 525 970.7 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 570 000.0 ათასი ლარი) 98.3%-ია.
მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 756 555.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (740 000.0 ათასი ლარი) 102.2%-ია.
დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 4 122 612.8 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 020 000.0 ათასი ლარი) 102.6%-ია.
7
აქციზის სახით მობილიზებულია 1 450 921.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(1 435 000.0 ათასი ლარი) 101.1%-ია.
იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 71 618.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (65 000.0 ათასი ლარი) 110.2%-ია.
სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 63 627.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (150 000.0 ათასი ლარი) 42.4%-ია.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო
შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
სხვა გადასახადი
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
8,980,000.0
8,991,307.5
11,307.5
100.1
2,570,000.0
740,000.0
4,020,000.0
1,435,000.0
65,000.0
150,000.0
2,525,970.7
756,555.5
4,122,612.8
1,450,921.9
71,618.9
63,627.6
-44,029.3
16,555.5
102,612.8
15,921.9
6,618.9
-86,372.4
98.3
102.2
102.6
101.1
110.2
42.4
გრანტების1 საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 331 160.0 ათასი ლარით (საპროგნოზო
მაჩვენებელი არ მოიცავს ე.წ რეესტრის გრანტებს), საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა
350 602.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 105.9%.
დასახელება
გრანტები
საანგარიშო პერიოდის
ფაქტი
350,602.3
ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები
72,157.1
საინვესტიციო გრანტები
148,690.1
SDC
1,534.9
IFAD
200.0
GEF
1,601.1
EU
17,682.7
EBRD
5,768.7
E5P
13,004.5
SIDA
3,919.1
ORIO
439.3
MCC
87,061.9
KfW
16,383.0
CNF
1,094.9
ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები
69,038.5
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან
60,716.1
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე შეცდომით ჩარიცხული თანხა
(აღნიშნული თანხა დონორი ორგანიზაციის მოთხოვნის
1
0.6
დონორების მიერ გამოყოფილი გრანტების ნაწილის ასახვა მოხდა 2018 წლის იანვარში
8
დასახელება
შემთხვევაში დაკორექტირდება და აისახება შესაბამის
ანგარიშზე)
საანგარიშო პერიოდის
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385 000.0 ათასი ლარის ოდენობით,
მობილიზებულ იქნა 408 417.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.1%.
საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების
მიხედვით შემდეგია:
საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 141 778.8 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (134 000.0 ათასი ლარი) 105.8%-ია. აქედან,
პროცენტები - 57 811.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (52 000.0 ათასი
ლარი) 111.2%-ს შეადგენს.
დივიდენდების სახით მობილიზებულია 66 356.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (66 400.0 ათასი ლარი) 99.9%-ს შეადგენს.
რენტის სახით მობილიზებულია 17 611.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(15 600.0 ათასი ლარი) 112.9%-ია.
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 99 671.9 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (91 000.0 ათასი ლარი) 109.5%-ია. აქედან,
ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 95 882.8 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (87 000.0 ათასი ლარი) 110.2%-ია. მათ შორის:
- სალიცენზიო მოსაკრებელი - 12 577.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(12 500.0 ათასი ლარი) 100.6%-ია;
- სანებართვო მოსაკრებელი - 60 983.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(53 000.0 ათასი ლარი) 115.1%-ია.
- სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 1 757.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(1 700.0 ათასი ლარი) 103.4%-ია;
- სახელმწიფო ბაჟი - 17 353.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 000.0
ათასი ლარი) 102.1%-ია;
- საკონსულო მოსაკრებელი - 1 616.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 500.0
ათასი ლარი) 107.8%-ია;
- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 1 043.7 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (900.0 ათასი ლარი) 116.0%-ია.
- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 550.0 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (400.0 ათასი ლარი) 137.5%-ია.
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 3 789.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 000.0 ათასი ლარი) 94.7%-ია. მათ შორის:
- საქონლის რეალიზაციიდან - 61.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0
ათასი ლარი) 61.6%-ია;
- მომსახურების გაწევიდან - 3 710.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 900.0
ათასი ლარი) 95.1%-ია;
- სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 17.0 ათასი ლარი.
სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 55 258.2 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (54 000.0 ათასი ლარი) 102.3%-ია.
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე მობილიზებულია 19 588.2 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (15 000.0 ათასი ლარი) 130.6%-ია.
9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 92 120.0
ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (91 000.0 ათასი ლარი) 101.2%-ია.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
+/-
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები
სალიცენზიო მოსარებლები
სანებართვო მოსარებლები
სარეგისტრაციო მასაკრებლები
სახელმწიფო ბაჟი
საკონსულო მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
385,000.0
134,000.0
52,000.0
66,400.0
15,600.0
91,000.0
87,000.0
12,500.0
53,000.0
1,700.0
17,000.0
1,500.0
408,417.1
141,778.8
57,811.2
66,356.1
17,611.5
99,671.9
95,882.8
12,577.2
60,983.6
1,757.9
17,353.7
1,616.7
23,417.1
7,778.8
5,811.2
-43.9
2,011.5
8,671.9
8,882.8
77.2
7,983.6
57.9
353.7
116.7
106.1
105.8
111.2
99.9
112.9
109.5
110.2
100.6
115.1
103.4
102.1
107.8
900.0
400.0
1,043.7
550.0
143.7
150.0
116.0
137.5
4,000.0
100.0
3,900.0
3,789.1
61.6
3,710.6
-210.9
-38.4
-189.4
94.7
61.6
95.1
54,000.0
15,000.0
91,000.0
17.0
55,258.2
19,588.2
92,120.0
17.0
1,258.2
4,588.2
1,120.0
#DIV/0!
102.3
130.6
101.2
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
%
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 97 606.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (90 000.0 ათასი ლარი) 108.5%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 119 126.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (85 000.0 ათასი ლარი) 140.1%-ია.
10
ანგარიში
Tavi III
saxelmwifo biujetis asignebebi
2017 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები თავდაპირველ
ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 305 000.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 11 720 475.0 ათასი ლარით.
საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 11 764 835.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
100.4%-ია.
საქართველოს 2011-2017 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების
გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)
წლიური გეგმა
წლიური ფაქტი
14000000
ფაქტი/ გეგმა%
100.9%
99.9%
100.4%
99.2%
12000000
102.0%
100.0%
98.5%
10000000
98.0%
8000000
96.0%
96.5%
6000000
94.0%
92.6%
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
11,764,835.4
11,720,475.0
10,292,234.1
10,297,950.0
9,703,127.1
9,620,000.0
9,009,812.2
9,080,000.0
8,104,217.6
8,748,500.0
7,806,801.8
8,091,500.0
0
7,459,279.5
2000000
92.0%
7,569,732.2
4000000
90.0%
88.0%
2017 წელი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 157 212.8 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 333 356.0
ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 101.9%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა
შეადგინა 9 372 090.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.4%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 1 017 203.7 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა
გეგმამ შეადგინა 956 556.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 94.0%-ია. საკასო
შესრულებამ შეადგინა 971 755.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 101.6%-ია.
11
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 1 019 871.5 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ
შეადგინა 908 878.7 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 89.1%-ია. საკასო შესრულებამ
შეადგინა 905 602.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 526 187.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ
შეადგინა 521 683.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 99.1%-ია. საკასო შესრულებამ
შეადგინა 515 387.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.8%-ია.
2017 წლის ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
ხარჯები
79.7%
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
8.3%
ვალდებულების
კლება
4.4%
გამოყოფილი
ღონისძიებები:
ასიგნებების
ფარგლებში
ფინანსური
აქტივების ზრდა
7.7%
საანგარიშო
პერიოდში
განხორციელდა
შემდეგი
საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით
გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო
კომპენსაციებით. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით
გადარიცხულ იქნა 1 685.9 მლნ ლარი.
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის
მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და
ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან
12
დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ
პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი
კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ
მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული
ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ
მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი
დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 646.6 მლნ ლარი;
„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში (სრულად ამოქმედდა
2014 წლის 1 სექტემბრიდან), რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს
მოსახლეობისათვის
ფინანსური
უზრუნველყოფის
შექმნა
სამედიცინო
მომსახურების
ხელმისაწვდომობაზე, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე
ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პროგრამამ მოიცვა ასევე, გეგმიურამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები მ.შ.
კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა,
მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.). სულ ამ მიზნით
საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 706.1 მლნ ლარი;
2016 წლის პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით,
ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის
ოდენობით. ასევე, დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი
მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით,
ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ
იქნა 41.9 მლნ ლარი;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განხორციელდა ქრონიკული დაავადებების
სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა გულსისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2)
სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების
შესყიდვა (2.7 მლნ ლარი);
საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;
მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების
დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში
საცხოვრებელი ფართი (ბინა) გადაეცა 1 694 ოჯახს, ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში შეძენილ იქნა 612 საცხოვრებელი სახლი. განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული
9 ბინის გამოსყიდვა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში შეძენილ იქნა 94 საცხოვრებელი სახლი, ხოლო სტიქიით დაზარალებული 16 ოჯახი
უზრუნველყოფილი იქნა საკომპენსაციო თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50.0 ათასი ლარის
ოდენობით). დასრულდა საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა ქ. გორში ქ. ქუთაისში და ქ.
ზუგდიდში 3 ობიექტზე, ხოლო მიმდინარეობდა 5 ობიექტზე. დასრულდა მენაშენეებისაგან
საცხოვრებელი ბინების შეძენა ქ. ქუთაისსა და ქ. თბილისში 9 ობიექტზე, შენობა-ნაგებობების
13
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6 ობიექტზე, ხოლო მიმდინარეობდა 7 ობიექტზე.
გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 1 088 ოჯახი (ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში - 144
ოჯახი, გორის რაიონის მუნიციპალიტეტში - 509 ოჯახი, ქ. ქუთაისში - 160 ოჯახი, ქართველი
მენაშენეებისაგან და ჰუალინგ ჯგუფი - 275 ოჯახი);
იპოთეკური ვალდებულების მქონე 164 დევნილ ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება (სესხის
დაფარვა). სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 7 149 დევნილს, ასევე
სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 302 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე);
ქვეყნის მასშტაბით არსებული ორი ათასზე მეტი საჯარო და 240-მდე კერძო
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 575.7 მლნ ლარი;
უზრუნველყოფილ იქნა 1.2 ათასზე მეტი საჯარო სკოლის 71.0 ათასამდე მოსწავლის უფასო
ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ
ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია, ამ მიზნით მიიმართა 17.0 მლნ
ლარი;
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებსა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ პერსონალს გაეწია
ფინანსური დახმარება, ამ მიზნით მიიმართა 3.1 მლნ ლარი;
1 300-მდე მანდატური საგანმანათლებლო დაწესებულების ტერიტორიაზე უზრუნველყოფდა
საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოების დაცვას. მანდატურები გადანაწილებულნი იყვნენ 460
სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უნივერსიტეტში;
დასრულდა 7 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 10 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
დაფინანსებულ იქნა 6 საჯარო სკოლა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
დასრულდა 12 საჯარო სკოლის გამაგრების, 25 საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახების მოწყობის, 30
საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობისა და 59 საჯარო სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, 144 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; შეცვლილ იქნა კარფანჯრები 24 საჯარო სკოლაში, მოეწყო სველი წერტილები 52 საჯარო სკოლაში, დასრულდა ორი
ახალი სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე მომზადდა 25
ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობის საპროექტო დავალებები, 35 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო
სკოლის მშენებლობისთვის ესკიზური პროექტი და 564 საჯარო სკოლის სხვადასხვა ტიპის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება; სამედიცინო აღჭურვილობა გადაეცა 70 სკოლას,
სასკოლო ავეჯი - 65 საჯარო სკოლას; შეძენილ იქნა 546 ერთეული სტანდარტული კომპიუტერი,
რომელიც გადაეცა 54 საჯარო სკოლას; დასრულდა 27 საჯარო სკოლის შემოღობვისა და ეზოს
კეთილმოწყობის, წყალმომარაგების სისტემის უზრუნველყოფის, საკანალიზაციოს სისტემის
მოწყობის სამუშაოები;
542 საჯარო სკოლას, 15 პროფესიულ კოლეჯსა და 7 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას
გადაეცა დაფინანსება სხვადსხვა სახის სარებილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ ხუთ დაწესებულებას ჩაუტარდა
სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ოცი დაწესებულება
აღიჭურვა შესაბამისი ინვენტარით,
განხორციელდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი 7 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის
რეაბილიტაცია და სამი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფინანსება სხვადასხვაა
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად;
მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში,
კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსება როგორც ქვეყნის, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში;
ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების,
ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და
სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას;
14
„სპორტსმენთა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები გაიცა 712 სპორტსმენზე,
მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური
დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად 418 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება.
„ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს
32 სახელოვან სპორტსმენს, თითოეულს 1 000 ლარის ოდენობით. მაღალმთიან რეგიონებში
დასაქმებული სპორტის მწვრთნელების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 293 მწვრთნელმა
მიიღო დანამატი;
სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 250-მდე ადგილობრივი
სპორტული შეჯიბრი და 360-მდე სასწავლო - საწვრთნო შეკრება სპორტის 64 სახეობაში. ქართველმა
სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 320-მდე საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში და
მოიპოვეს 885 მედალი (290 ოქრო, 239 ვერცხლი და 356 ბრინჯაო);
ქვეყნის მასშტაბით, სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინფრასტრუქტურის განახლების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა თანამედროვე
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამი სპორტის სასახლის მშენებლობა (ბათუმი, გორი,
თელავი), რაგბისა და ფეხბურთის სახეობების განვითარების მიზნით თბილისში - 7, ხოლო
ქუთაისში - 3 სტანდარტული მოედნის მშენებლობა (მათ შორის 6 ბუნებრივი და 4 ხელოვნური
საფარით). პროგრამის „იცხოვრე სპორტით, დარჩი ახალგაზრდა“ ფარგლებში დამონტაჟდა გარე
სავარჯიშო მოწყობილობები 10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;
საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020წწ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 80 საფეხბურთო კლუბი (საბაზო,
მასობრივი და სხვადასხა სახის საფეხბურთო ღონისძიებების დაფინანსება);
განხორციელდა სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნულ ცენტრში
რიცხული 150 სპორტსმენის, მათ შორის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრებისა და
კანდიდატების უზრუნველყოფის პროგრამა საცხოვრებლით, კვებით და სპორტული დარბაზებით;
ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან
სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე,
ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის (5.5 ათასზე მეტი აბონენტი) მიერ 2016 წლის პირველი დეკემბრიდან 2017
წლის 15 მაისამდე და 2017 წლის 15 ოქტომბრიდან პირველ დეკემბრამდე მოხმარებული 12.8 მლნ მ3
ბუნებრივი აირის ღირებულება. ასევე, საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად,
ანაზღაურებულ იქნა შეღავათის ზემოთ საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის მოხმარებული 2.0 მლნ მ3
ბუნებრივი გაზის ღირებულება. სულ ამ მიზნით მიიმართა 6.7 მლნ ლარი;
„საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დასრულდა მშენებლობა მცხეთის,
სენაკის, დუშეთის, ზესტაფონის, ქარელის, ლანჩხუთის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, თელავის,
თერჯოლის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ხარაგაულის, ყვარლის, ხაშურის, ზუგდიდის, მარტვილის,
გარდაბნის, კასპის, გორის, ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტებში სოფლების
გაზიფიცირებაზე. დასრულდა თელავის მუნიციპალიტეტში ახალი შუამთის ხახულის
ღვთისმშობლის დედათა მონასტრის გაზიფიცირების პროექტირება და მიმდინარეობდა
სამშენებლო სამუშაოების ტენდერში მონაწილე პრეტენდენდების შერჩევა/შეფასება. საანგარიშო
პერიოდში ამ მიზნით მიმართულ იქნა 70.0 მლნ ლარი;
„გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების
მიზნით, გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
განკარგულების შესაბამისად, ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით,
ანაზღაურებულ იქნა: საჩხერის, გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების გამყოფი
15
ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები აბონენტების მიერ (11 154 აბონენტი) მოხმარებული
ბუნებრივი გაზის ღირებულება სულ 2.2 მლნ ლარის ოდენობით (თითოეულ აბონენტზე 200 ლარი);
სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის, წყალსაცავების მშენებლობის, სამელიორაციო
დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარებისა და
სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური
ექსპლუატაციის,
მექანიკური
სატუმბი
სადგურებისა
და
სხვა
ჰიდროკვანძების
ფუნქციონირებისთვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის,
სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების
ნაწილობრივი სუბსიდირების, საირიგაციო სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაცის, ირიგაციისა
და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების, მცირე და დიდი გრანტების გაცემის მიზნით მიიმართა
106.5 მლნ ლარი;
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება,
დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. სულ გაცემულია 2 364 სესხი 276.3 მლნ ლარის
და 36 სესხი - 4.4 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით.
დანერგე მომავალის პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 1 778 ჰექტარზე
გასაშენებელი 306 ბაღის პროექტი;
აზიური ფაროსანას პირველი და მეორე თაობის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები
ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში, დამუშავდა თხილისა და სიმინდის ფართობები - 110 000
ჰექტარზე. მავნებლის გავრცელების დადგენის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით განთავსდა 21 000
ფერომონიანი საჭერი. შეწამვლითი ღონისძიებების გასატარებლად მუნიციპალიტეტებს
უსასყიდლოდ გადაეცათ ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდი, გერმანული წარმოების
ზურგსაკიდი შემასხურებელი აგრეგატები და სხვა დამხმარე მასალები. აზიური ფაროსანას
საწინააღმდეგო ღონისძიებებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით, მათზე
გადასაცემად შეძენილი იქნა 230 000 ლიტრი ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდი და 230 000 ცალი
ფერომონი. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართა 30.9
მლნ ლარი;
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ
იქნა 873.8 მლნ ლარი, მათ შორის:
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობაზე - 461.2 მლნ ლარი;
საავტომობილო გზების რეაბილიტაციაზე - 146.9 მლნ ლარი;
საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში 86.0 მლნ ლარი;
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობაზე - 36.3 მლნ ლარი.
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოებზე - 14.5 მლნ ლარი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 291.9 მლნ ლარი, მათ შორის:
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 82.5 მლნ
ლარი;
წყლის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ პროექტებზე - 26.4 მლნ ლარი;
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტზე - 69.7 მლნ ლარი;
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტზე - 17.7 მლნ ლარი;
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტზე - 20.7 მლნ ლარი;
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II-ზე - 10.1
მლნ ლარი;
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტზე - 11.1 მლნ ლარი;
16
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 5.1 მლნ ლარი;
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი)
პროექტზე - 10.5 მლნ ლარი;
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე - 25.0 მლნ ლარი.
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში
ძირითადად მიმდინარეობდა და დასრულდა: ქობულეთის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის
სამშენებლო სამუშაოები, ქალაქის და მუნიციპალიტეტების: წნორის, სიღნაღის, წალკის,
ოზურგეთის, ტყიბულის, ახმეტის, ქარელის, საგარეჯოს, ბოლნისის, ხობის, ზესტაფონის,
ლაგოდეხის და სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და სენაკის,
ლიკანის და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია; ქალაქ თერჯოლის
წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია; ანაკლიის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობის სამშენებლო
სამუშაოები; მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობისა და 2 რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები;
ქალაქ ურეკში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემების და წყლის ქსელების საშენებლო
სამუშაოები, ჭაბურღილების რეაბილიტაცია, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის და
ჭების მოწყობის სამუშაოები; ქალაქ ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური
მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; ქალაქ ზუგდიდის სასმელი წყლის
სისტემის მშენებლობა და სხვა. აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო
პერიოდში მიმართული იქნა 184.3 მლნ ლარი;
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით
მოეწყო 116 პრეს და გაცნობითი ტური, შეიქმნა ზამთრის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი
ვიდეო-რგოლი და საპრომოციო ვიდეო-რგოლი მე-6 მემილიონე ტურისტის აღსანიშნავად,
განხორციელდა ზამთრის ონლაინ მარკეტინგული კამპანია 19 ქვეყანაში და ზაფხულის ონლაინ
მარკეტინგული კამპანია 14 ქვეყანაში (მათ შორის 4 ქვეყანაში სატელევიზიო რეკლამა),
განხორციელდა ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიები, დაიბეჭდა სტატიები და განთავსდა სხვადასხვა
ტურისტული
მიმართულების
საერთაშორისო
ჟურნალ-გაზეთებში.
გაიმართა
პრეზენტაციები/შეხვედრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ასევე, მონაწილეობა იქნა
მიღებული 25 საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაზე: „FITUR“ (მადრიდი); „Adventur Litexo“
(ვილნიუსი); „EMITT“ (სტამბული); „Holiday Fair-Brussels“ (ბრიუსელი); „Balttour“ (რიგა); „IMTM“
(თელ-ავივი); „ITB“ (ბერლინი); „COTTM“ (პეკინი); „UITT“ (კიევი); „KITF 2017“ (ალმა-ატა); „AITF 2017“
(ბაქო); „ATM“ (დუბაი); „CTF 2017“ (თბილისი); „IMEX 2017“ (ფრანკფურტი); „KOTFA“ (სეული);
„JATA“ (იაპონია); „OTDYKH 2017“ (რუსეთი); „TTG-Incontri“ (რიმინი); „WTM London“ (ლონდონი);
„TT Warsaw“ (ვარშავა); „IBTM Barcelona“ (ბარსელონა); „Expo Batumi“; „Go Winter Expo“ (ჰელსინკი);
„Ski and Snowboard Show“ (ლონდონი); „IBTM Arabia“ (აბუ დაბი);
სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 211 უძრავი ქონება, ხოლო 998 ობიექტი - თვითმმართველ
ერთეულებს;
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2 255 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, ხოლო 238 უძრავი ქონება საკუთრებაში - 213 ეკომიგრანტ ოჯახს;
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 162 ბენეფიციარ
კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე (ინდუსტრიულ
ნაწილში - 64 ბენეფიციარ კომპანიასთან და სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით
- 22 ბენეფიციარ კომპანიასთან). აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით
ისარგებლა 138-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 24-მა ბენეფიციარმა. ტექნიკური
მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგფლებში პროგრამის 6 ბენეფიციართან გაფორმდა ხელშეკრულება
გაწეული მომსახურების ხარჯის ანაზღაურების თაობაზე. აღნიშნულ კომპანიებზე კომერციული
ბანკებიდან დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ შეადგინა 197.9 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების
მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ გადააჭარბა 392.9 მლნ ლარს;
17
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით შემუშავებული განსახლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად,
გამოსყიდულ იქნა (სახელმწიფოს საკუთრებაშია) 413 მიწის ნაკვეთი და ექსპროპრიაციის შედეგად
სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა 18 მიწის ნაკვეთი;
გაიზარდა საქართველოს საელჩოების გადაფარვის არეალი. „საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტროს
კოორდინაციით დაიდო 80 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 45
ხელშეკრულება;
საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა
და სამშვიდობო მისიებში;
2017 წლის აპრილში წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან
ახალ 3 წლიან პროგრამაზე, რომელიც დაეფუძნა საქართველოს მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის
შესაბამისად შემუშავებულ მაკრო-ფისკალურ ჩარჩოს და ითვალისწინებს 285.0 მლნ აშშ დოლარის
საბიუჯეტო დახმარების გამოყოფას, პროგრამით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის
შესრულების შესაბამისად. აღნიშნული თანხები მიიმართება საქართველოს ეროვნული ბანკის
რეზერვების შესავსებად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკების ფარგლებში
შეჯერებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები განსაზღვრავს საქართველოს
მთავრობის ფისკალურ გეგმებს საშუალოვადიან პერიოდში და სრულად ასახავს საქართველოს
მთავრობის მიზნებს დაჩქარდეს და მეტი რესურსი მიიმართოს ინფრასტრუქტურული და
საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს ტურისტული
და სატრანზიტო პოტენციალის შემდგომ განვითარებას. ამავდროულად, პროგრამა ითვალისწინებს
საგადასახადო კუთხით მიმდინარე რეფორმების შედეგებს, როგორიცაა მოგების გადასახადის
რეფორმა. პროგრამა ასახავს ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გასატარებლად აუცილებელ
მაკომპენსირებელ ღონისძიებებს, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების მაქსიმალურ
შეზღუდვას და ითვალისწინებს სტუქტურული რეფორმების მთელ ციკლს, რომელიც ხელს
შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას და უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურის ეფექტიანობის
ზრდას;
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან. ხელი მოეწერა
საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებას.
ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა
შეხვედრები ქ. თბილისსა და რეგიონებში (ქ. ბათუმი, ქ. ქუთაისი, ქ. რუსთავი, ქ. ბორჯომი)
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ სამოქალაქო
სექტორთან ფისკალური მართვის ძირითადი პრინციპების შესახებ ცნობიერების ამაღლების
მიზნით. განხილულ იქნა საქართველოს ფისკალური პოლიტიკა და მისი თავსებადობა
ევროკავშირის პრაქტიკასთან, ასევე ამ მიმართულებით განხორციელებული და დაგეგმილი
ღონისძიებები;
,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2017 წლის 15
მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 მარტს გამოშვებული 360 846.0
ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 320 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური
7.306 საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად
ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:
10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 8.000%;
8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.125%;
18
12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.250%;
10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%.
„საბანკო კრედიტის/სესხის საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში კონვერსიისა და საქართველოს
მთავრობის მიერ სუბსიდირების განხორციელების სახელმწიფო პროგრამით“ ისარგებლა 5 614
ბენეფიციარმა. გალარებული სესხების პორტფელმა შეადგინა 78.6 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდა 15.7 მლნ ლარის სუბსიდირება;
ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და
თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის და
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის და თვითმმართველი თემების: ყაზბეგის, ხაშურის,
ბორჯომის, ოზურგეთისა და მარტვილის მერების არჩევნების მეორე ტური. 12 თვის მდგომარეობით
2017 წლის არჩევნების ორივე ტურის ხარჯებმა შეადგინა 38.0 მლნ ლარამდე;
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 22
პოლიტიკური პარტია. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსებისთვის
მიიმართა 14.3 მლნ ლარამდე;
გრძელდებოდა ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის მიღება ავღანეთში ნატო-ს სამშვიდობო
მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია (RSM, QRF, COY, GDP)“, ასევე, ცენტრალური აფრიკის
რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM RCA) და მალის რესპუბლიკაში
ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM Mali);
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიები გაიცა 53 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 51.2 ათასი ლარი.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
1
384 335.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 385 370.0 ათასი ლარი (წინა წლის
პერიოდთან შედარებით საკასო ხარჯი შემცირდა 66 922.5 ათასი ლარით), რაც გეგმიური მაჩვენებლის
100.1%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების
14.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 11.8%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ
იქნა 1 223 406.5 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 248 448.0 ათასი ლარი, რაც
გეგმის 102.0%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო
შესრულების 13.3%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.6%-ს
შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების
მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:
_
_
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 182 206.0 ათასი ლარი;
მივლინებები - 71 609.2 ათასი ლარი;
_
ოფისის ხარჯები - 179 006.9 ათასი ლარი;
_
წარმომადგენლობითი ხარჯები - 22 382.5 ათასი ლარი;
_
კვების ხარჯები - 64 481.4 ათასი ლარი;
_
სამედიცინო ხარჯები - 69 957.1 ათასი ლარი;
19
_
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 29 421.6
ათასი ლარი;
_
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 133 686.8 ათასი ლარი;
_
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 133 550.2 ათასი ლარი;
_
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 362 146.2 ათასი ლარი.
„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 478 549.5 ათასი
ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 476 606.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული 4.1%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურებაზე მიმართული იქნა 237 482.1 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურებაზე 239 075.1 ათასი ლარი.
„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 471 164.3
ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 486 262.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 103.2%-ს, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 5.2%-ს შეადგენს.
სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები,
როგორიცაა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად
მიიმართა 101 163.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.1%-ს შეადგენს.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა
96 369.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;
ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 67 163.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
99.9%-ს შეადგენს;
მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 30 180.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
99.8%-ს შეადგენს;
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ჯამურად მიიმართა 24 602.4
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 106.8%-ს შეადგენს;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 19 274.8 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.7%-ს შეადგენს;
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში
კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 15 726.9 ათასი ლარი;
„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 346 158.8 ათასი
ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (1 332 028.9 ათასი ლარი) 101.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 11.4%-ს შეადგენს.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა
3
324 267.1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (3 325 050.9 ათასი ლარი) 100.0%-ს
20
შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების
35.5%-ა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 28.3%-ს შეადგენს.
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი
ღონისძიებები, როგორიცაა:
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 685 800.0 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 706 051.2 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა
646 635.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა
174 017.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 118 820.3
ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 104 977.1 ათასი ლარის მოცულობით, რაც
გეგმის 98.8%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.8%-ია,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 9.4%-ს შეადგენს.
„სხვა ხარჯების” მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:
ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 596 684.6 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის
100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 575 303.6 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული
მიზნით მიიმართა 90 002.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86.1%-ს შეადგენს;
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 85 443.5 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 108.4%-ს შეადგენს;
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
-
აღნიშნული მიზნით მიიმართა 53 586.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;
2017 წლის ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
სოციალური
უზრუნველყოფა
35.5%
გრანტები
14.4%
სუბსიდიები
5.2%
პროცენტი
5.1%
სხვა ხარჯები
11.8%
შრომის
ანაზღაურება
14.8%
საქონელი და
მომსახურება
13.3%
21
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
2016-2017 წლების ფაქტიური შესრულება
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
2016 წლის ფაქტიური შესრულება
2,700,000.0
2017/2016
2017 წლის ფაქტიური შესრულება
160.0%
140.8%
2,400,000.0
140.0%
2,100,000.0
106.8%
1,800,000.0
108.5%
104.1%
114.4%
106.1%
105.6%
100.2%
95.7%
120.0%
100.0%
1,500,000.0
80.0%
1,200,000.0
60.0%
900,000.0
45.0%
40.0%
2,545,373.7
2,410,167.0
1,172,525.8
1,024,740.2
262,652.5
247,456.4
1,066,313.2
982,504.0
23,108.8
51,407.1
62,994.2
62,850.4
1,564,597.8
1,111,049.3
1,052,068.1
1,010,806.3
691,578.0
722,372.6
1,902,633.3
1,780,878.0
960,815.9
300,000.0
877,187.4
600,000.0
0.0
20.0%
0.0%
701*
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური
საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია,
709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა
შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1
910 988.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 902 633.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის
99.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 18.4%. მათ შორის:
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 358 297.8 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (362 650.2 ათასი ლარი) 98.8%-ია;
საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 35 070.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(30 014.0 ათასი ლარი) 116.8%-ია;
22
ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 476 557.2 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (478 500.0 ათასი ლარი) 99.6%-ია;
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
შეადგინა 941 817.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (948 546.4 ათასი ლარი) 99.3%-ია;
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 90 890.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (91 277.5 ათასი ლარი) 99.6%ია.
თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 670 013.1 ათასი ლარი. საკასო
შესრულებამ შეადგინა 691 578.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 103.2%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 6.7%. მათ შორის:
შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 611 262.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (590 953.2 ათასი
ლარი) 103.4%;
საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 40 313.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (40 328.4
ათასი ლარი) 100.0%;
თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 28 878.0 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (27 573.1 ათასი ლარი) 104.7%-ს შეადგენს;
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 11 123.6
ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (11 158.4 ათასი ლარი) 99.7%-ია.
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 053 933.5 ათასი ლარი.
საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 052 068.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.2%. მათ შორის:
პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 580 958.6 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (579 917.7 ათასი ლარი) 100.2%;
სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 61 340.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (61 846.8
ათასი ლარი) 99.2%;
სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 117 190.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(118 743.2 ათასი ლარი) 98.7%-ს შეადგენს;
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 130 581.5 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (130 883.1 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 161 996.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (162 542.7 ათასი ლარი)
99.7%-ს შეადგენს.
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 546 303.8 ათასი ლარი,
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 564 597.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 101.2%, ხოლო
სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 15.1%. მათ შორის:
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის
დაფინანსებამ შეადგინა 171 743.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (173 764.4 ათასი ლარი) 98.8%;
სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ
შეადგინა 202 174.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (199 995.2 ათასი ლარი) 101.1%-ს შეადგენს;
23
სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 12 341.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17
343.2 ათასი ლარი) 71.2%-ს შეადგენს;
სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 1 069.5
ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 069.8 ათასი ლარი) 100.0%;
ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 955 228.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (929 100.7 ათასი ლარი)
102.8%;
ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 195 547.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (195 028.8
ათასი ლარი) 100.3%;
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 26 493.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30 001.6 ათასი ლარი) 88.3%-ს შეადგენს.
გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 59 450.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ შეადგინა 62 994.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 106.0%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.6%. მათ შორის:
ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 9 531.0 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (9 132.0 ათასი ლარი) 104.4%-ს შეადგენს;
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 904.3 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (890.0 ათასი ლარი) 101.6%-ს შეადგენს;
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 20 298.7 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (18 660.1 ათასი ლარი) 108.8%-ს შეადგენს;
გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 32 260.2
ათასი ლარი, რაც გეგმის (30 768.3 ათასი ლარი) 104.8%-ს შეადგენს.
საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 30 764.4 ათასი
ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23 108.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 75.1%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.2%. მათ შორის:
კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 11 523.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(19 500.0 ათასი ლარი) 59.1%-ს შეადგენს;
წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 6 896.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7 007.5 ათასი ლარი)
98.4%-ს შეადგენს;
საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების დაფინანსებამ
შეადგინა 4 688.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 256.9 ათასი ლაარი) 110.1%-ს შეადგენს.
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 038 644.2 ათასი ლარით,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 066 313.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 102.7%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.3%. მათ შორის:
სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 11 693.2 ათასი
ლარი, ანუ გეგმის (11 697.1 ათასი ლარი) 100.0%;
ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 752 153.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (752
248.6 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 173 730.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (152
240.3 ათასი ლარი) 114.1%;
24
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 37 154.6 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (37 450.3 ათასი ლარი) 99.2%-ს შეადგენს;
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების
დაფინანსებამ შეადგინა 91 582.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (85 007.8 ათასი ლარი) 107.7%-ს შეადგენს.
დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 256 040.5
ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 262 652.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 102.6%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.5%. მათ შორის:
დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 116 059.0 ათასი ლარი,
ანუ გეგმის (116 272.8 ათასი ლარი) 99.8%;
კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 87 406.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (80
378.1 ათასი ლარი) 108.7%-ს შეადგენს;
ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 47 571.8 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (47 554.8 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 962.0 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (962.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 10 653.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10 872.8 ათასი ლარი) 98.0%ს შეადგენს.
განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1 179 513.8 ათასი ლარი, საკასო
შესრულებამ კი - 1 172 525.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.4%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.3%. მათ შორის:
ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 587 381.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (587 807.3 ათასი
ლარი) 99.9%-ს შეადგენს;
პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 36 172.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (37 023.7 ათასი
ლარი) 97.7%;
უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 140 742.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (147 630.6 ათასი
ლარი) 95.3%-ს შეადგენს;
უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 627.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (133.0
ათასი ლარი) 471.7%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 76 350.6 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (78 747.4 ათასი ლარი) 97.0%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 63 718.0 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (62 932.8 ათასი ლარი) 101.2%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 267 533.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (265 239.1 ათასი ლარი) 100.9%-ს შეადგენს.
25
სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2 544 260.9 ათასი ლარი,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 545 373.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 24.6%. მათ შორის:
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ
შეადგინა 5 919.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5 989.5 ათასი ლარი) 98.8%;
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 714 206.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1
714 208.6 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 659 974.3 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (660 366.1 ათასი ლარი) 99.9%;
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 10 900.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(10
972.0 ათასი ლარი) 99.3%;
სოციალური
გაუცხოების
საკითხების,
რომლებიც
არ
ექვემდებარება
კლასიფიცირებას,
დაფინანსებამ შეადგინა 100 312.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (97 929.9 ათასი ლარი) 102.4%;
სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 54 060.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (54 794.7 ათასი ლარი) 98.7%-ს შეადგენს.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების
სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში
საერთო დანიშნულების
სახ. მომსახურება
18.4%
თავდაცვა
6.7%
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
10.2%
ეკონომიკური საქმიანობა
15.1%
სოციალური დაცვა
24.6%
გარემოს დაცვა
0.6%
განათლება
11.3%
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
2.5%
ჯანმრთელობის დაცვა
10.3%
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
0.2%
26
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 40 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი
ღონისძიების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის N1251
განკარგულების თანახმად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 560.0
ათასი ლარით, ხოლო „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10
აგვისტოს №1672 განკარგულების საფუძველზე - 40 000.0 ათასი ლარით. 2017 წლის ბოლოსთვის ფონდის
მოცულობა განისაზღვრა 80 560.0 ათასი ლარით.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით
გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 80 549.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 73 729.9
ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
2,730,664.4
2,420,079.1
2,413,528.6
6,550.6
162,758.6
134,153.8
134,153.8
0.0
669,536.3
548,956.3
548,956.3
0.0
932,447.6
805,036.0
805,036.0
0.0
400,000.0
400,000.0
393,543.0
6,457.0
საქართვლოს მთავრობასა და აშშ-ს ადმინისტრაციას შორის
ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა და საქართველოში
ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის/წახალისების მიზნით
275,922.0
241,933.0
241,844.9
88.1
„ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის, მაიკლ
პენსის, საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტთან
დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოების თაობაზე“ 2017
წლის 28 ივლისის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის N216
ბრძანებით დამტკიცებული მოსამზადებელი სამუშაოების
გეგმის ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი
ღონისძიების დაფინანსების მიზნით
290,000.0
290,000.0
289,994.5
5.5
5,491,694.0
5,491,694.0
5,148,618.7
343,075.3
5,491,694.0
5,491,694.0
5,148,618.7
343,075.3
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2752 30.12.16.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N865 04.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N866 04.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N981 19.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1434
12.07.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1598 28.07.17.
საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის პროცესის შეუფერხებელი და თანმიმდევრული
განხორციელების მიზნით, აუცილებელი მომსახურების
შესყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად
საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის პროცესის შეუფერხებელი და თანმიმდევრული
განხორციელების მიზნით აუცილებელი მომსახურების
შეძენის ხარჯების დასაფინანსების მიზნით
საქართველოს მთავრობასა და აშშ-ის ადმინისტრაციას შორის
ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა და საქართველოში
ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით
საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების
დასაფინანსებლად
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე
კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიებისათვის
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ხარჯების
ხარჯი
გადახრა
27
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
განკარგულება
N1171 08.06.17.
თანხის გაცემის მიზანი
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
24,880.0
24,880.0
24,880.0
0.0
24,880.0
24,880.0
24,880.0
0.0
12,000.0
12,000.0
12,000.0
0.0
12,000.0
12,000.0
12,000.0
0.0
473,400.0
473,400.0
460,006.8
13,393.2
93,000.0
93,000.0
93,000.0
0.0
130,400.0
130,400.0
129,495.6
904.4
250,000.0
250,000.0
237,511.2
12,488.9
601,644.0
601,644.0
599,934.0
1,710.0
37,800.0
37,800.0
37,732.1
67.9
120,000.0
120,000.0
120,000.0
0.0
250,000.0
250,000.0
248,358.0
1,642.0
138,000.0
138,000.0
138,000.0
0.0
55,844.0
55,844.0
55,844.0
0.0
560,000.0
560,000.0
190,963.6
369,036.4
560,000.0
560,000.0
190,963.6
369,036.4
ხარჯი
გადახრა
დაფინანსებისა და „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის მიერ
მისაღები თანხების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს
ქ. ბათუმში ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების XVII
მთავრობის
კონგრესის ჩატარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი
განკარგულება
ღონისძიების დაფინანსების მიზნით
N1305 30.06.17.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ
მთავრობის
სამსახურებრივი საჭიროებისათვის გადაცემული ავტომანქანის
განკარგულება
განბაჟების მიზნით
N1760 22.08.17.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის 2-11 აპრილს ნატოს კვირეულის ჩატარებასთან
განკარგულება
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით
N555 23.03.17.
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის 7 -25 მაისის ევროპის კვირეულის ჩატარებასთან
განკარგულება
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება
N862 04.05.17.
საქართველოს
ქ. ბათუმში 2017 წლის 13-14 ივლისს დაგეგმილი
მთავრობის
საერთაშორისო კონფერენციის - „საქართველოს ევროპული
განკარგულება
გზის“ მაღალ დონეზე ჩატარებასთან დაკავშირებული
N1351 30.06.17
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
მთავრობის
პროექტ „დაჩაგრულების“ ჩატარებასთან დაკავშირებული
განკარგულება
ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით
N267 15.02.17.
სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სტრატეგიითა
საქართველოს
და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელი
მთავრობის
ღონისძიებების ფარგლებში არაქართულენოვანი გაზეთების :
განკარგულება
„ვრასტანისა“ და „გურჯისტანის“ ფუნქციონირების
N630 31.03.17.
ხელშეწყობის მიზნით
საქართველოს
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
მთავრობის
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ახალ
განკარგულება
შენობაში გადასვლასა და შეუფერხებელ ფუნქციონირებასთან
N1170 08.06.17.
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის
მთავრობის
რაიონში მცხოვრები 69 ოჯახის სოციალური მდგომარეობის
განკარგულება
გაუმჯობესების, საოჯახო მეურნეობების განვითარებისა და
N1524
პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფის მიზნით
21.07.17.
საქართველოს
„ევროპა ჩვენი საერთო სახლია - ჩვენ შევქმნით ახალ, უკეთეს
მთავრობის
მომავალს!“ - ქართულ-ფინურ-აფხაზური პროექტის
განკარგულება
ჩატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ნაწილობრივი
N1758 22.08.17.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1251 22.06.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
შრომის ბაზრის კვლევისა და ანალიზის განხორციელებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით
28
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
11,986,305.1
9,122,797.2
9,122,729.2
68.1
5,339,961.9
3,564,216.4
3,564,166.0
50.4
1,279,242.4
1,116,781.4
1,116,769.0
12.4
182,775.0
182,775.0
182,775.0
0.0
5,184,325.7
4,259,024.4
4,259,019.1
5.3
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
1,645,219.7
1,318,356.7
1,001,333.7
317,023.0
საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებთან
დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის
ხარჯების დასაფინანსებლად
489,814.2
240,717.2
240,717.2
0.0
საიდუმლო
59,925.0
59,925.0
59,925.0
0.0
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის
სარგებლობის უფლებით არსებობის ვადით ქ. თბილისში,
ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების საპროექტო,
საექსპერტიზო სამუშაოებთან და მდგრადობის კვლევასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება
737,000.0
737,000.0
419,977.0
317,023.0
საქართველოს მიერ კანადაში, ქ.ოტავაში კომუნიზმის
მსხვერპლთა მემორიალის მშენებლობასთან დაკავშირებული
ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსების მიზნით
49,123.5
49,123.5
49,123.5
0.0
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური
ასამბლეის პრეზიდენტის ფონდში (Trust Fund) ფინანსური
შენატანის განხორციელების მიზნით
74,493.0
74,493.0
74,493.0
0.0
საიდუმლო
106,152.0
106,152.0
106,152.0
0.0
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N22 11.01.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N199 09.02.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N863 04.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N864 04.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2673 29.12.16.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N07-ს 30.06.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1616 03.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1757 22.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2099 06.10.17.
საქართველოს
მთავრობის
საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის
სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით
სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განსახორციელებლად,
იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების
შესყიდვის, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში
მიმდინარე საქმეების ფარგლებში ფიზიკური ან იურიდიული
პირებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის,
მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტის (ექსპერტების)
სასამართლო პროცესში მონაწილეობის, ასევე ამ საქმესთან
დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯების
უზრუნველსაყოფად და საქართველოს კანონმდებლობით
მასთან დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად
წარმართვის მიზნით იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის
სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან იურიდიული
მომსახურების შესყიდვის, სათანადო ცოდნის მქონე
ექსპერტების მიერ საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოს
საექსპერტო დაწესებულებებში შესაბამისი კვლევების
ჩატარების, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკური და
იურიდიული პირების მიერ ჩამორთმევას დაქვემდებარებული
ქონების მოძიებაში დახმარებისა და შესაბამისი
კონსულტაციის გაწევის, აგრეთვე აღნიშნული პირების
ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ხსენებულ
ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების
დასაფინანსებლად
„Raiffeisen Bank International AG“-სა და საქართველოს შორის
2015 წლის 21 დეკემბერს გაფორმებული მორიგების
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საარბიტრაჟო
ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულების შესრულება
ყაზახეთის რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ კომპანია
„KazTransGas Joint Stock Company“-სა და საქართველოს შორის
არსებულ საარბიტრაჟო დავასთან დაკავშირებით სახელმწიფო
წარმომადგენლობის უზრუნველყოფისა და მისი ინტერესების
ეფექტურად დაცვის მიზნით
ხარჯი
გადახრა
29
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
საიდუმლო
50,946.0
50,946.0
50,946.0
0.0
საიდუმლო
77,766.0
0.0
0.0
0.0
1,575,000.0
1,575,000.0
1,575,000.0
0.0
საიდუმლო
1,575,000.0
1,575,000.0
1,575,000.0
0.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
7,772,695.0
7,772,695.0
7,748,901.6
23,793.4
საიდუმლო
772,695.0
772,695.0
772,695.0
0.0
სამინისტროს მოსამსახურეთა უნიფორმით აღჭურვასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით
2,000,000.0
2,000,000.0
1,999,435.6
564.4
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების
(მხოლოდ განყოფილების უფროსი და უფრო დაბალი
თანამდებობის პირები) მატერიალური წახალისების მიზნით
5,000,000.0
5,000,000.0
4,976,771.0
23,229.0
500,000.0
500,000.0
499,000.0
1,000.0
500,000.0
500,000.0
499,000.0
1,000.0
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
განკარგულება
N15-ს 06.10.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N19-ს 16.11.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N18-ს 16.11.17.
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N12-ს 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N12-ს 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1678 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2579 14.12.17.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2610 14.12.17.
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო სპეციალური
ტექნიკური საშუალებების შეძენის მიზნით
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N145 02.02.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N923 16.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N981 19.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1216 15.06.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1393 06.07.17.
ხარჯი
გადახრა
4,308,520.7
4,298,327.0
4,231,867.4
66,459.6
„მომავლის მემეკვიდრეობა. გერმანია-საქართველოს წელი
2017“ კულტურული პროექტის განხორციელებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების,
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესიისა და სრულიად საქართველოს
კათალიკოს-პატრიარქის საიუბილეო ღონისძიებების და
საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალ „საახალწლო
მუსიკალური შეხვედრების“ განხორციელებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით
639,000.0
628,107.0
619,166.0
8,941.0
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ექსპონატების
ტრანსპორტირებისთვის სატრანსპორტო საშუალების შეძენის
მიზნით
72,000.0
72,000.0
72,000.0
0.0
125,040.0
125,037.0
125,022.5
14.5
1,404,151.2
1,409,107.5
1,397,135.5
11,971.9
513,580.5
509,326.6
496,943.1
12,383.5
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით
ქალაქ ბორდოში, ღვინის ქალაქში (Cité du Vin), „საქართველო
მეღვინეობის აკვანი“ გამოფენასთან და გამოფენაზე პროექტ
„სუფრის“ განხორციელებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით
ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე
საქართველოს, როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყნის
წარდგენასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
30
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1433 12.07.17.
დოკუმენტური ფილმის „აწყურისა და ივერიის
ღვთისმშობლის ხატების მოგზაურობა“ გადაღებასთნ
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით
49,629.0
49,629.0
49,629.0
0.0
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1494 21.07.17.
ქ. ერევანში, საქართველოსა და სომხეთს შორის
დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25
წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასა და პოლონეთის
რესპუბლიკაში, ქ. კრინიცაში ეკონომიკურ ფორუმზე
საქართველოს წარმოჩენასთან დაკავშირებით სსიპ –
საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლ „რუსთავის“ მონაწილეობასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით
41,144.0
41,144.0
41,144.0
0.0
ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების ჩამობრძანებასთან
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
254,310.0
254,310.0
233,385.5
20,924.5
801,384.0
801,384.0
801,384.0
0.0
175,552.0
175,552.0
163,327.9
12,224.1
232,730.0
232,730.0
232,730.0
0.0
2,789,347.0
2,789,347.0
2,789,014.7
332.3
2,789,347.0
2,789,347.0
2,789,014.7
332.3
4,558,269.0
4,558,269.0
2,555,861.2
2,002,407.9
საიდუმლო
41,794.0
41,794.0
41,793.1
0.9
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული
მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით
2,233,200.0
2,233,200.0
2,230,800.0
2,400.0
საიდუმლო
45,827.0
45,827.0
45,826.6
0.4
საიდუმლო
43,131.0
43,131.0
43,130.6
0.4
საიდუმლო
38,263.0
38,263.0
38,262.5
0.5
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1680 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1762 22.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2405 15.11.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2713 27.12.17.
2008 წლის აგვისტოში, რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში,
სოფელ შინდისში გმირულად დაღუპულ 17 ჯარისკაცთან
დაკავშირებულ მოვლენებზე ფილმის - „შინდისის“
გადაღებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
უდიდესი ქართველი რომანტიკოსის, ნიკოლოზ
ბარათაშვილის საიუბილეო თარიღის - დაბადებიდან 200
წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების (გაერთიანებული
ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
ორგანიზაციის („Unesco“) მიერ ნიკოლოზ ბარათაშვილის XIX
საუკუნის პირველი ნახევრის უდიდეს ქართველ
რომანტიკოსად აღიარებისა და 2017 წლის საერთაშორისო
მნიშვნელობის კულტურული მოვლენების ნუსხაში
შეტანასთან დაკავშირებით) დაფინანსების მიზნით
სამინისტროს სარგებლობაში არსებული ფართის (ქ.თბილისი,
სანაპიროს ქ. N4) კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების
განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N335 23.02.17.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი
სუბსიდირების მიზნით
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N04-ს
08.02.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N306 23.02.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N07-ს
21.03.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N11-ს
01.05.17.
საქართველოს
პრემიერ-
31
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
საიდუმლო
34,828.0
34,828.0
34,827.7
0.3
საიდუმლო
44,583.0
44,583.0
44,579.2
3.8
საიდუმლო
15,680.0
15,680.0
15,679.9
0.1
საიდუმლო
30,314.0
30,314.0
30,313.5
0.5
საიდუმლო
30,649.0
30,649.0
30,648.1
0.9
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე
სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში
გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით
2,000,000.0
2,000,000.0
0.0
2,000,000.0
125,300.0
125,300.0
125,300.0
0.0
125,300.0
125,300.0
125,300.0
0.0
31,462,120.0
31,462,120.0
31,451,599.5
10,520.5
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
მინისტრის
ბრძანება N13-ს
18.05.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N16-ს
08.06.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N18-ს
23.08.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N19-ს
24.10.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N21-ს
27.11.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N22-ს
14.12.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2711 27.12.17.**
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N930 18.05.17.
სსიპ ეროვნულ საშენ მეურნეობას - სართიჭალის სანერგე
მეურნეობის რწყვის საგანგებო რეჟიმში გადაყვანასთნ
დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N551 23.03.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1042 29.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1436 12.07.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1674 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1675 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
ხარჯი
გადახრა
2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური
თამაშების ჩემპიონებისა და ოლიმპიური თამაშების
ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორების დამატებითი
ფულადი ჯულდოებით წახალისება
2017 წლის მაის-ივნისში საქართველოში გასამართი რაგბში 20
წლამდელთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატის მაღალ დონეზე
ორგანიზებასა და ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს - სასწავლო პროცესის
შეუფერხებლად განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
575,000.0
575,000.0
575,000.0
0.0
5,000,000.0
5,000,000.0
5,000,000.0
0.0
522,000.0
522,000.0
515,152.7
6,847.3
საქართველოში ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო
პროგრამის 2017 წლის ხარჯების დაფინანსების მიზნით
7,000,000.0
7,000,000.0
6,999,936.3
63.7
2017 წლის ბოლომდე „კალათბურთის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში სხვადასხვა
ღონისძიებისა და ხარჯების დაფინანსების მიზნით
2,000,000.0
2,000,000.0
1,999,341.0
659.0
სპორტის ინდივიდუალურ ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ
სახეობებში გუნდურ და პირად-გუნდურ შეჯიბრებებში
4,621,450.0
4,621,450.0
4,621,450.0
0.0
32
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
2,300,000.0
2,300,000.0
2,297,049.4
2,950.6
9,443,670.0
9,443,670.0
9,443,670.0
0.0
400,000.0
400,000.0
399,859.4
140.6
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შეუფერხებელი
ფუნქციონირების მიზნით
300,000.0
300,000.0
300,000.0
0.0
საიდუმლო
100,000.0
100,000.0
99,859.4
140.6
218,960.0
149,960.0
149,959.6
0.4
218,960.0
149,960.0
149,959.6
0.4
207,500.0
207,500.0
186,628.6
20,871.4
207,500.0
207,500.0
186,628.6
20,871.4
3,105,500.0
3,055,500.0
3,042,900.8
12,599.2
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული
მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით
145,600.0
145,600.0
145,600.0
0.0
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით
359,000.0
359,000.0
359,000.0
0.0
2015 წლის 13-14 ივნისს, ქალაქ თბილისში ძლიერი წვიმით
გამოწვეული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით
500,000.0
500,000.0
500,000.0
0.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტში ძლიერი ხანძრის შედეგად
გამოწვეული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით
100,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
„დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს
კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - დეპოზიტების დაზღვევის
სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
99,900.0
99,900.0
87,300.8
12,599.2
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
განკარგულება
N1676 10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2544 07.12.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2718 27.12.17.
თანხის გაცემის მიზანი
მიღწეული შედეგებისათვის, სპორტის ინდივიდუალურ
ოლიმპიურ სახეობებში ეროვნული სპორტული ფედერაციების
ადმინისტრაციული ჯგუფების წევრებისა და სპორტის
ცალკეულ სათამაშო სახეობებში საქართველოს ნაკრები
გუნდებისათვის, საქართველოს ნაკრები გუნდების საექიმო
პერსონალისათვის ფულადი პრიზების გაცემის მიზნით
საქართველოში გასამართი საერთაშორისო სპორტული
ღონისძიებების ( 980 000 ლ.), ოლიმპიური მოძრაობის (700 000
ლ.) სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების და საქართველოს
ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა,
მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და
პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიების პროგრამის (620
000 ლ.) დაფინანსების მიზნით
„საქართველოს სპორტსმენთა ხელშეწყობის სახელმწიფო
მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის N39 დდგენილებით
დამტკიცებული პროგრამის საფუძველზე
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2645 22.12.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N22-ს 27.12.17.
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N981 19.05.17.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1352 30.06.17.
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის შემდგომი
განვითარებისათვის მონაცემთა ელექტრონული შეგროვების
(CAPI) სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული ზოგიერთი
ღონისძიების დაფინანსების მიზნით
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N306 23.02.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N981 19.05.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1673 10.08.17.
საქართველოს
პრემიერმინისტრის
ბრძანება N234
30.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2152 11.10.17.
ხარჯი
გადახრა
33
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2609 14.12.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2711 27.12.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2714
27.12.17.***
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
2017 წლის ბოლომდე დასაფინანსებელი ღონისძიებების
შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით
1,690,000.0
1,690,000.0
1,690,000.0
0.0
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე
სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში
გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით
61,000.0
61,000.0
61,000.0
0.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი
დაფინანსების მიზნით სესხის გამოყოფის შესახებ
150,000.0
150,000.0
150,000.0
0.0
80,549,018.9
76,918,869.1
73,729,887.2
3,188,981.8
თანხის გაცემის მიზანი
ს უ ლ
ხარჯი
გადახრა
* შენიშვნა: ნორმატიული აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.12.2017
წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან;
** შეტანილ იქნა ცვლილება „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით
გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის N2711 განკარგულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვარის N178 განკარგულებით;
***შენიშვნა: „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სესხის გამოყოფის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N 2714 განკარგულების შესაბამისად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს, მის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების
მიზნით, სესხის სახით გადაერიცხა 150.0 ათასი ლარი, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა დააბრუნოს 2018 წლის 31 მარტამდე.
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 4 970.0
ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 4 897.3 ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/01/01
03.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/01/03
03.01.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
3,689,574.8
3,689,574.8
3,663,052.2
26,522.6
შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის
ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
42,000.0
42,000.0
42,000.0
0.0
საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
2,050.0
2,050.0
2,050.0
0.0
თანხის გაცემის მიზანი
34
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/01/04
03.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N11/01/01
11.01.16.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N16/01/01
16.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/01/01
24.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/01/01
25.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/01/06
25.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/01/07
25.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/01/08
25.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/01/01
27.01.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/02/01
01.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/02/02
01.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/02/01
02.02.17.
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის
ინფორმაციის შეუფერხებელი მიწოდების
უზრუნველსაყოფად, მედიამონიტორინგის სამსახურის (IPM),
საინფორმაციო სააგენტოების „ინტერპრესნიუსის“ (IPN) და
„ნიუპოსტის“ მომსახურების შესაძენად საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
27,912.0
27,912.0
27,912.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილი ფორუმის
- „ბავშვთა კეთილდღეობის გამოწვევები საქართველოში“ გამართვის უზრუნველსყოფად საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
13,500.0
13,500.0
12,068.3
1,431.7
ა(ა)იპ - კულტურა და კონტაქტებს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „სოფლის ფოტოკლუბები პანკისის ხეობასა და
მაღალმთიან აჭარაში“ განხორციელების მიზნით
19,000.0
19,000.0
18,996.3
3.7
ა(ა)იპ - სამოქალაქო აქტივობების ცენტრს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „პანკისის ხეობაში მცხოვრები
ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის“ განხორციელების
მიზნით
28,600.0
28,600.0
28,580.3
19.7
ა(ა)იპ - დავით მარგოშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბ
პანკისს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის ძიუდოს
კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა“ - განხორციელების მიზნით
17,139.0
17,139.0
17,139.0
0.0
ა(ა)იპ - კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის ხეობის
ახალგაზრდების განათლებისა და მათი ცნობიერების
ამაღლების“ - განხორციელების მიზნით
47,215.0
47,215.0
47,215.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პრაქტიკული პოლიტიკის
სკოლის“ - განხორციელების მიზნით
108,400.0
108,400.0
108,400.0
0.0
ა(ა)იპ - წიგნის ხელოვნების ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „წიგნის ხელოვნების ცენტრის სახელოსნოს და
ბიბლიოთეკის კეთილმოწყობის“ - განხორციელების მიზნით
9,997.0
9,997.0
9,997.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია
გამორჩეული სტუდენტებისათვის - „ზურაბ ჟვანიას
სახელობის სტიპენდიის“ - განხორციელების მიზნით
9,250.0
9,250.0
9,250.0
0.0
შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი „ფინანსური განათლების ამაღლების პროექტის“
განხორციელების მიზნით
41,400.0
41,400.0
40,770.0
630.0
ა(ა)იპ - კრეატივ ბიზნეს კაპ ჯორჯიას მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „სიბისი საქართველო 2017-ის მოსამზადებელი
ეტაპისა და რეგიონალური ფინალების ჩატარება“ განხორციელების მიზნით
54,107.0
54,107.0
54,107.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის
ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი მომსახურების
შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
4,372.3
4,372.3
4,371.5
0.9
35
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/02/02
13.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/02/01
20.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/02/02
23.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/02/01
24.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/02/04
24.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/02/03
27.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/02/02
28.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/03/01
02.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/03/02
02.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N10/03/11
10.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N10/03/12
10.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის
კვლევისა და განვითარების ცენტრს „არს ვივენდის“ - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „ძალადობრივი და
თვითდესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია,
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დანერგვა
ბავშვებსა და მოზარდებში“ - განხორციელების მიზნით
176,877.0
176,877.0
176,877.0
0.0
„შპს გამომცემლობა ინტელექტი“-ს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „ქართული პოეზია აზერბაიჯანულად“
განხორციელების მიზნით
3,642.0
3,642.0
3,628.0
14.0
ა(ა)იპ - სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა
დახმარების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ხის საწარმო შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიისთვის“ განხორციელების მიზნით
25,435.0
25,435.0
25,435.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური
სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი
ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით
21,480.0
21,480.0
21,333.2
146.8
ა(ა)იპ - ლაშქრობას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ვიდეო
ლექციები სალაშქრო თემაზე“ - განხორციელების მიზნით
18,500.0
18,500.0
18,500.0
0.0
ა(ა)იპ - მეგობრობის ხიდი - ქართლოსის, მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „არა ოკუპაციას!“ - განხორციელების მიზნით
19,670.0
19,670.0
19,670.0
0.0
ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდულ
ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მოზარდების
დაწყებითი სამხედრო და სალაშქრო მომზადების“
განხორციელების მიზნით
35,270.0
35,270.0
32,807.1
2,462.9
ა(ა)იპ ევროპულ-ქართულ ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „ახალგაზრდული ინიციატივის“ განხორციელების
მიზნით
220,484.0
220,484.0
220,484.0
0.0
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს მოითხოვე ქართული-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„მოითხოვე ქართულის“ განხორციელებისა და 2017 წლის 24
აგვისტოს კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით ქართული
პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობის ორგანიზების
მხარდაჭერის მიზნით
94,669.0
94,669.0
94,668.6
0.4
შპს - ნებულას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„ნებულატორიის“ განხორციელების მიზნით
25,545.0
25,545.0
24,594.2
950.8
ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და
პროფესიონალების კავშირს „ჩვენი ბავშვების“ - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „21 მარტის, დაუნის სინდრომის
მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საინფორმაციო კამპანიის“
განხორციელების მიზნით
6,550.0
6,550.0
6,550.0
0.0
ა(ა)იპ პანკისის კეთილდღეობისათვის - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „აქტიური პანკისის“ განხორციელების მიზნით
11,400.0
11,400.0
11,400.0
0.0
36
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N16/03/02
16.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/03/02
17.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/03/02
21.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/03/01
24.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/03/02
24.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/03/03
24.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/04/01
03.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/04/02
03.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N04/04/01
04.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N04/04/02
04.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N04/04/03
04.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/04/01
07.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ინტერნეტი ყველა სოფლის
ბიბლიოთეკას - III ფაზა“ განხორციელების მიზნით
75,000.0
75,000.0
75,000.0
0.0
შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი „ციფრული მეწარმეობის განვითარების პროექტის“
განხორციელების მიზნით
30,000.0
30,000.0
29,707.0
293.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დებატებისა და განათლების
ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დებატების
ახალგაზრდული კლუბების ქსელი საქართველოში“ განხორციელების მიზნით
39,980.0
39,980.0
39,980.0
0.0
ა(ა)იპ - კავკასიელ ქალთა კონგრესს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „ქისტური პოეზიის საღამო თბილისში“
განხორციელების მიზნით
2,950.0
2,950.0
2,950.0
0.0
ა(ა)იპ - ინსტიტუციური განვითარების ცენტრს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი“ განხორციელების მიზნით
20,000.0
20,000.0
13,145.0
6,855.0
ა(ა)იპ - კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ ზრუნვას
რომ საჭიროებენ-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„სოციალური პრინტ-სახელოსნოს“ განხორციელების მიზნით
19,400.0
19,400.0
19,400.0
0.0
ა(ა)იპ - როდი სკოტის სახელობის ფონდ საქართველოს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის „უკეთ გავიცნოთ საქართველო 2“ის განხორციელების მიზნით
25,545.0
25,545.0
25,545.0
0.0
ა(ა)იპ - მაცნე 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ
საქართველოს შვილები ვართ“ განხორციელების მიზნით
19,869.0
19,869.0
19,869.0
0.0
ა(ა)იპ - საზოგადოებრივ ორგანიზაცია აისს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ახალგაზრდების დაწყებითი
სარეზერვო სამაშველო მომზადების“ განხორციელების
მიზნით
23,050.0
23,050.0
23,050.0
0.0
ა(ა)იპ - ვორიორსის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო
განვითარების ხედვის“ განხორციელების მიზნით
23,760.0
23,760.0
23,760.0
0.0
ა(ა)იპ -ჭყონდიდელი 2016-ს - მის მიერ მარტვილის
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში ზვიად
გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას ბიუსტების დადგმის
მხარდაჭერის მიზნით
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „თბილისის წიგნის XIX საერთაშორისო
ფესტივალი“-ს მხარდაჭერის მიზნით
20,000.0
20,000.0
19,992.0
8.0
37
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N12/04/03
12.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/04/03
13.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/04/02
19.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/04/04
24.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/04/04
25.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/05/01
02.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/05/02
03.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N05/05/01
05.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N05/05/03
05.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N05/05/04
05.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/05/02
08.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N11/05/01
11.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით
მოხუცთა სხვადასხვა ტიპის სახლების ბენეფიციართათვის
სასაჩუქრე კალათების შეძენის მიზნით
7,490.0
7,490.0
7,488.5
1.6
ა(ა)იპ - კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისათვის - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „მშობელთა თემის მობილიზება და
გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით“ მხარდაჭერის მიზნით
37,103.0
37,103.0
37,103.0
0.0
პროექტის „მოითხოვე ქართულის“ ფარგლებში საქართველოს
პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილი ღონისძიების გამართვის
უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
8,850.0
8,850.0
8,183.7
666.3
ა(ა)იპ - განათლება ყველა ბავშვს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „საქართველოსა და საბერძნეთის ურთიერთობათა
ათასწლეულების“ განხორციელების მიზნით
6,263.0
6,263.0
6,215.0
48.0
ა(ა)იპ - თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ხელოვნების ქარავნის“
განხორციელების მიზნით
29,449.0
29,449.0
29,434.9
14.1
ა(ა)იპ - ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისათვის მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „იტეგრირებული თეატრის
„აზდაკის ბაღის“ განხორციელების მიზნით
16,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
ა(ა)იპ - სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „საკონსტიტუციოს
ცვლილებების მიმართ საქართველოს მოსახლეობის
დამოკიდებულებების შესწავლა“ - განხორციელების მიზნით
34,492.0
34,492.0
34,476.1
15.9
ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პოსტსაბჭოთ საქართველოს
ევროპული არჩევანი - „მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე ვარ
ევროპელი“ განხორციელება
4,330.0
4,330.0
4,329.8
0.2
ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავთან დაკავშირებით
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის მედიკამენტების
შესაძენი სასაჩუქრე ბარათებისა და მისალოცი ბარათების
შესყიდვა
93,030.0
93,030.0
93,029.8
0.2
ა(ა)იპ - შენ დემოკრატიისთვის - მიერ დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ ვირჩევთ პროგრესს- ევროპის დღეები 2017 გორში“
განხორცილების მიზნით
4,340.0
4,340.0
4,119.0
221.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის საფარის
რეაბილიტაციისათვის 100 ნერგის შეძენის მიზნით
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი
მიძღვნილი ოფიციალური მიღების ორგანიზების
უზრუნველყოფის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად
შესაბამისი შესყიდვების განხორციელების მიზნით
122,000.0
122,000.0
121,606.2
393.8
თანხის გაცემის მიზანი
38
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N23/05/01
23.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N29/05/01
29.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N29/05/02
29.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N09/06/01
09.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/06/02
13.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/06/01
14.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/06/02
21.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/06/04
21.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/06/05
21.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/06/01
01.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/06/01
27.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/06/01
28.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ეროვნული სასახლის
მუზეუმის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
39,900.0
39,900.0
39,900.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „საქართველოსთვის დღემდე უცნობი
დოკუმენტური მასალა და ისტორიები თურქეთელ
ქართველთა ცხოვრებიდან“ განხორციელების მხარდაჭერის
მიზნით
24,260.0
24,260.0
24,111.8
148.2
ა(ა)იპ - ელისო ბოლქვაძის საქველმოქმედო ფონდს - ლირას,
მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კლასიკური მუსიკის
საერთაშორისო ფესტივალი Batumi MusicFest – 2017“-ის
განხორცილების მხარდაჭერის მიზნით
15,000.0
15,000.0
15,000.0
0.0
შპს გამომცემლობა არტანუჯის - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობა,
თორმეტტომეულის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
19,000.0
19,000.0
19,000.0
0.0
ა(ა)იპ - ვესტ პოინტის საზოგადოება საქართველოს - მის მიერ
დაგეგმილი საქველმოქმედო გარბენის „თბილისი დარბის
გმირებისთვის“ მხარდაჭერის მიზნით
2,155.0
2,155.0
2,155.0
0.0
ა(ა)იპ - ამომავალი ვარსკვლავის - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „საჭადრაკო კლუბისთვის ინვენტარის შეძენის“
განხორციელების მიზნით
3,850.0
3,850.0
3,850.0
0.0
ა(ა)იპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ზურიკელას სკოლის“
განხორციელბის მხარდაჭერის მიზნით
10,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
ა(ა)იპ - ახალგაზრდული უმაღლესი საბჭოს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „ეროვნული უსაფრთხოება და
მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების ურთიერთმიმართება“
- განხორციელბის მიზნით
5,890.0
5,890.0
5,890.0
0.0
საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის ქველმოქმედების
მიზნით გადასაცემად
1,100.0
1,100.0
0.0
1,100.0
ა(ა)პ - მზიანის - მის მიერ დაგეგმილი პროექის „მზიურის
თავისუფალი კინოჩვენების“ განხორციელების მიზნით
4,979.0
4,979.0
4,979.0
0.0
ა(ა)იპ - საფარის, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ადრეული
ქორწინების შესახებ ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება
ქვემო ქართლში“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
24,400.0
24,400.0
24,400.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ე-ს მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური
სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი
ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით
20,900.0
20,900.0
20,727.1
172.9
39
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N07/07/01
07.07.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N10/07/01
10.07.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N12/07/02
12.07.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/07/04
13.07.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/07/01
20.07.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/08/01
01.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/08/01
08.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/08/01
07.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/08/03
14.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/08/02
15.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/08/02
14.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/08/01
14.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - ზურაბ ჟვანიას ფონდს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „ზურაბ ჟვანიას წინანდლის პრემიის“
განხორციელების მიზნით
116,500.0
116,500.0
116,500.0
0.0
შპს არის ჯის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - ესეების
კონკურსი „მასწავლებლები კონსტიტუციაზე“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
28,375.0
28,375.0
27,902.8
472.2
ა(ა)იპ ასოციაცია ერთმანეთისთვის - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას“ - განხორციელების
მხარდაჭერის მიზნით
3,875.0
3,875.0
3,875.0
0.0
ა(ა)იპ - მედინა 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დღის ცენტრი შშმ პირთათვის“ - განხორციელების
მხარდაჭერის მიზნით
20,300.0
20,300.0
20,300.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „ბიბლიოთეკარი, როგორც თემის
მობილიზატორი და თემის გამაძლიერებელი“ განხორცილების მხარდაჭერის მიზნით
50,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიის რესურსცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტოს -„წაიკითხე კონსტიტუცია მთელ საქართველოსთან
ერთად“- განხორციელების მიზნით
54,800.0
54,800.0
54,800.0
0.0
შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი „ფინანსური განათლების ამაღლების პროექტის
(მესამე ეტაპი)“ განხორციელების მიზნით
29,000.0
29,000.0
29,000.0
0.0
ა(ა)იპ არველაძე ფაუდეიშენის - მის მერ დაგეგმილი პროექტის
„საფეხბურთო თერაპიის“ განხორციელების მიზნით
25,459.0
25,459.0
25,459.0
0.0
ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდულ
ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „არქეოლოგიური
პროექტი ტაბახმელას N4 სანგარზე“ განხორციელების მიზნით
22,557.0
22,557.0
22,381.2
175.8
ა(ა)იპ ამომავალი ვარსკვლავის - მის მერ დაგეგმილი პროექტის
„კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო
ღონისძიებების“ განხორციელების მიზნით
7,820.0
7,820.0
6,870.3
949.7
ა(ა)იპ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტს მის მერ დაგეგმილი პროექტის „მედია და საკონსტიტუციო
ცვლილებების“ განხორციელების მიზნით
23,050.0
23,050.0
21,717.9
1,332.1
ა(ა)იპ ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „საზაფხულო სკოლა „მოსწავლეთა
სამოქალაქო განათლებისა და ჩართულობისათვის“ განხორციელების მიზნით
1,050.0
1,050.0
1,050.0
0.0
თანხის გაცემის მიზანი
40
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N16/08/02
16.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N16/08/03
16.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/08/01
17.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/08/04
17.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/08/03
17.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/08/03
18.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/08/02
18.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/08/04
21.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/08/03
21.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/08/04
18.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/08/01
24.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/11/01
15.11.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი „გრაფიკული დიზაინისა და ვირტუალური
რეალობის სივრცის შექმნა“ განხორციელების მიზნით
43,500.0
43,500.0
43,500.0
0.0
ა(ა)იპ - მეგობრობის ხიდი ქართლოსს მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „ოკუპაციის მუზეუმები - შიდა ქართლში“ განხორციელების მიზნით
59,975.0
59,975.0
59,975.0
0.0
შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული ეთიკის განვითარების“
- განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
19,300.0
19,300.0
19,300.0
0.0
ა(ა)იპ - ახალგაზრდულ უმაღლეს საბჭოს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „საკონსტიტუციო ფლეშმობის“ განხორციელების მიზნით
8,985.0
8,985.0
8,985.0
0.0
ა(ა)იპ „ევროკლუბს“ - მის მერ დაგეგმილი პოექტის
„ევროკლუბის“ განხორციელების მიზნით
30,900.0
30,900.0
30,900.0
0.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების
ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კონსტიტუციის
ქუჩის“ განხორციელების მიზნით
77,166.0
77,166.0
72,870.6
4,295.4
ა(ა)იპ - მოითხოვე ქართულის - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „მოითხოვე ქართული ყველგან - Made in Georgia“ განხორციელების მიზნით
19,158.0
19,158.0
17,488.0
1,670.0
ა(ა)იპ მასწავლებელთა და მშობელთა აცოციაცია ლიბერტას მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „თანამშრომლობა ბარიერის
გარეშე“ - განხორციელების მიზნით
9,992.0
9,992.0
9,992.0
0.0
ფიზიკურ პირს გიორგი ჯანბერიძეს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „იოსებ გაბაშვილი“ წიგნი-ალბომის საბეჭდი
ვერსიის შექმნა და ბეჭდვა“ განხორციელების მიზნით
32,700.0
32,700.0
32,700.0
0.0
ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად გამოწვეული სტიქიური
უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებში
მონაწილეთა მხარდაჭერის, კერძოდ, მათი კვებით
უზრუნველსაყოფად შესაბამისი შესყიდვის განხორციელების
მიზნით
158,120.0
158,120.0
158,120.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „წიგნი „გზა ფერმერობისკენ“
განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
45,500.0
45,500.0
45,500.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ეს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და
ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი
ქართველებისათვის“ განხორციელების მიზნით
20,950.0
20,950.0
20,950.0
0.0
41
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N15/11/02
15.11.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/11/01
17.11.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N22/11/01
22.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/11/01
21.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N16/11/01
16.11.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/11/02
21.11.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/11/01
28.11.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/12/01
01.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/12/03
01.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N04/12/01
04.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/12/02
01.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/12/01
07.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „წიგნის საახალწლო ფესტივალის“ განხორციელების
მიზნით
5,200.0
5,200.0
5,200.0
0.0
ა(ა)იპ - გეთ სთართიდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „Crowdfunding პლატფორმის შექმნა საქართველოში“ განხორციელების მიზნით
76,434.0
76,434.0
76,434.0
0.0
ა(ა)იპ - ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „ზამთრის სკოლა „მოსწავლეთა
სამოქალაქო განათლებისა და ჩართულობისათვის“
განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
13,125.0
13,125.0
13,125.0
0.0
სსიპ - თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის N7 საჯარო
სკოლას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სკოლის სააქტო
დარბაზის აღდგენის“ განხორციელების მიზნით
10,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების - ბრწყინვალების
საპრეზიდენტო ორდენის (4 ცალი), ვახტანგ გორგასლის III
ხარისხის ორდენის (50 ცალი), ოქროს საწმისის ორდენის (4
ცალი), შესაბამისი რაოდენობის სასაჩუქრე ლენტისა და ყუთის
შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
54,708.4
54,708.4
52,680.6
2,027.8
ა(ა)იპ - დემოკრატიის რესურსცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „სოფლის ბიბლიოთეკების ერთიანი
ელექტრონული ინტეგრირებული ინტერნეტქსელის შექმნის“
განხორციელების მიზნით
99,830.0
99,830.0
99,830.0
0.0
ა(ა)იპ - ევროპულ-ქართული ინსტიტუტს მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „ახალგაზრდა ინიციატორთა სკოლის სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობის
სკოლის“ - განხორციელების მიზნით
29,985.0
29,985.0
29,985.0
0.0
შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის „სამოქალაქო ქმედების სკოლის“
განხორციელების მიზნით
26,646.0
26,646.0
26,646.0
0.0
შპს - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „ბიზნესისა და ეკონომიკის
თანამედროვე კვლევების ცენტრის შექმნის“ განხორციელების
მიზნით
38,394.0
38,394.0
38,394.0
0.0
კოოპერატივ „რკ აგრო ნიქოზს“ მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „აგრო კლუბი - II ეტაპი“ განხორციელების მიზნით
20,984.0
20,984.0
20,984.0
0.0
ა(ა)იპ ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიულ ჯგუფ ძირიანს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „უნიკალური რაჭული
ფოლკლორის გადასარჩენად“ განორციელების მიზნით
2,500.0
2,500.0
2,500.0
0.0
ა(ა)იპ მუსლიმთა სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ბიბლიოთეკის ტექნიკური
აღჭურვის“ განხორციელების მიზნით
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
42
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N08/12/01
08.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/12/01
13.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N11/12/02
11.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N11/12/01
11.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/12/02
14.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/12/01
14.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/12/03
20.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/12/01
15.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/12/01
15.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/12/04
20.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/12/02
20.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/12/01
21.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - მოითხოვე ქართული-ს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „წინასაახალწლო გამოფენა-გაყიდვის „მოითხოვე
ქართულის“ განხორციელების მიზნით
23,875.0
23,875.0
23,875.0
0.0
ა(ა)იპ - ISET-ის კვლევით ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური
რეფორმების ანალიზის“ განხორციელების მიზნით
25,500.0
25,500.0
25,500.0
0.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების
ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეკონომიკურ
გამოწვევებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს“
განხორციელების მიზნით
84,300.0
84,300.0
84,300.0
0.0
ა(ა)იპ ბავშვთა ჰოსპისს - ბავშვთა პალიატიური
მზრუნველობის სერვისების მიწოდებისათვის საჭირო
ხარჯების უზრუნველყოფის მიზნით
15,000.0
15,000.0
15,000.0
0.0
ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივა - Civic Initiative-ს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ქიზიყელი გოგონები ცვლიან“
განხორციელების მიზნით
6,995.0
6,995.0
6,995.0
0.0
ა(ა)იპ - ეროვნული უსაფრთხოების ფონდს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ოკუპაციის მუზეუმები გურიასა და
სამეგრელოში“ განხორციელების მიზნით
27,075.0
27,075.0
27,075.0
0.0
ა(ა)იპ-ს - ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისათვის მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „იტეგრირებული თეატრის
„აზდაკის ბაღის“ რამპა და სასცენო აღჭურვილობა“
განხორციელების მიზნით
9,943.0
9,943.0
9,943.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს ატლანტიკურ საბჭოს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „აშშ - საქართველოს სტრატეგიული
პარტნიორობის აქტიური რეალიზაციის პროექტის“
განხორციელების მიზნით
97,835.0
97,835.0
97,835.0
0.0
ა(ა)იპ გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა, უძლურთა
და მიუსაფართა საქველმოქმედო სახლს - ზეისათვის
ბუნებრივი აირის ხარჯების დაფარვის მიზნით
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
ა(ა)იპ ჟურნალისტები ევროპული ინტეგრაციისათვის - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დაიმუხტე წარმატებით ქართული რესურსი, ევროპული დამოცდილება“ განხორციელების მიზნით
39,302.0
39,302.0
39,302.0
0.0
ა(ა)იპ - ტვ ფილმ სტუდიოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის დოკუმენტური ფილმის „საქართველოს მედეგობა რუსეთის
ჰიბრიდულ ომში“ განხორციელების მიზნით
101,893.0
101,893.0
101,893.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის სახელით გადასაცემი საახალწლო/საშობაო
მისალოცი ბარათების (კონვერტებითურთ) შესყიდვის მიზნით
27,219.0
27,219.0
27,218.6
0.4
თანხის გაცემის მიზანი
43
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N25/12/03
25.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/12/03
27.12.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
98,918.0
98,918.0
95,364.0
3,554.0
„თბილისის სტრატეგიული დისკუსიის“ ფარგლებში
ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველსაყოფად
30,572.0
30,572.0
28,340.8
2,231.2
„თბილისის სტრატეგიული დისკუსიის“ ფარგლებში
ღონისძიების ორგანიზების მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად
68,346.0
68,346.0
67,023.2
1,322.8
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
27,575.0
27,575.0
27,575.0
0.0
27,575.0
27,575.0
27,575.0
0.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
0.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
0.0
46,977.0
46,977.0
46,977.0
0.0
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტს - ბათუმის სახელმწიფო
საზღვაო აკადემიას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის““
განხორციელების მიზნით
9,100.0
9,100.0
9,100.0
0.0
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტ - ბათუმის საზღვაო აკადემიას მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „საგანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის განვითარება“ - განხორციელების მიზნით
29,077.0
29,077.0
29,077.0
0.0
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტს - ბათუმის სახელმწიფო
საზღვაო აკადემიას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის““
განხორციელების მიზნით
8,800.0
8,800.0
8,800.0
0.0
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
344,888.6
344,888.6
344,888.6
0.0
პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ბალანსზე
რიცხული დაბა პიასენჩოში მდებარე უძრავი ქონების სრული
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ხარჯების უზრუნველყოფის
მიზნით
344,888.6
344,888.6
344,888.6
0.0
39,000.0
39,000.0
39,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
თანხის გაცემის მიზანი
ა(ა)იპ სახლი საზღვრების გარეშე-ს კომუნალური, საკვები
პროდუქტებისა და სხვა ხარჯების დაფარვის მიზნით
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/02/04
23.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/11/01
24.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ევროპის
განკარგულება
საკონსტიტუციო სასამართლოების XVII კონგრესის
N07/06/01
ღონისძიების ორგანიზების მხარდაჭერის მიზნით
07.06.17.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს
სსიპ საინფორმაციო ცენტრს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
პრეზიდენტის
- მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „საუნივერსიტეტო
განკარგულება
სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის“ განხორციელების
N17/08/02
მხარდაჭერის მიზნით
17.08.17.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/04/03
25.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N16/08/04
16.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N04/12/02
04.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N06/11/01
06.11.17.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N09/02/01
09.02.17.
სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა
სამხედრო ლიცეუმს - კადეტ გოგონათათვის, საქართველოს
შეიარაღებულ ძალებში ქალების სამსახურის
პოპულარიზაციის მიზნით
44
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N01/12/04
01.12.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
31,000.0
31,000.0
31,000.0
0.0
647,347.0
628,392.0
610,614.4
17,777.6
149,990.0
149,990.0
149,990.0
0.0
151,800.0
151,800.0
138,418.1
13,381.9
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ახალგაზრდული
ინიციატივების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის“
განხორციელების მიზნით
25,740.0
25,740.0
25,740.0
0.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - საქართველოს პირველი
პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიის
გაცემის მიზნით
7,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და
ბიოტექნოლოგიების ცენტრში პრაქტიკული სწავლების“
განხორციელების მიზნით
25,600.0
25,600.0
24,595.5
1,004.5
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „აწსუ ინფრასტრუქტურული
განვითარების ხელშეწყობა თანამედროვე საკონფერენციო
დარბაზის აღჭურვით“ განხორციელების მიზნით
34,750.0
34,750.0
34,749.5
0.5
სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ
ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბიბლია (ძველი
აღთქმა) - კრიტიკული ტექსტის“ განხორციელების
მხარდაჭერის მიზნით
20,000.0
20,000.0
19,998.7
1.3
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის
სტიპენდიის გაცემის მიზნით
800.0
800.0
800.0
0.0
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის ლიტერატურული კაფეს“ განხორციელების
მიზნით
13,886.0
13,886.0
13,759.3
126.7
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ქართულოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“
განხორციელების მიზნით
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის მიერ
55,000.0
55,000.0
54,938.8
61.2
თანხის გაცემის მიზანი
სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა
სამხედრო ლიცეუმს - კადეტ გოგონათათვის, საქართველოს
შეიარაღებულ ძალებში ქალების სამსახურის
პოპულარიზაციის მიზნით
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/02/01
13.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/03/02
07.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/03/01
17.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/03/01
21.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/04/03
03.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N04/04/04
04.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N12/04/02
12.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/04/01
19.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/04/01
25.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/05/01
03.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის მიერ
საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად
დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენისა და
საქართველოს კონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული
მეთოდით ინტეგრირებული სწავლების პროგრამის
„ვისწავლოთ ქართულის“ განხორციელების მიზნით
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს
პროექტის - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის მიერ უცხოელი პროფესორების აკადემიური
და სამედიცინო საქმიანობის ორგანიზება საქართველოში“
განხორციელების მიზნით
45
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N05/05/02
05.05.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/06/01
02.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/06/02
07.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/06/03
13.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/06/03
21.06.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N17/07/23
17.07.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/08/01
18.08.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/11/01
13.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N05/12/01
05.12.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/12/03
15.12.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ზაფხულის
სკოლა თემაზე კონსტიტუციური სახელმწიფო და ძირითადი
უფლებები“ - განხორციელების მიზნით
30,900.0
30,900.0
30,888.0
12.0
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სტიპენდიის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
5,400.0
5,400.0
4,500.0
900.0
სსიპ - იაკობ გოგებიშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის "თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე 1 ჰექტარი ფართობის
კვლევითი დანიშნულების ვენახის გაშენების"
განხორხიელების მიზნით
48,820.0
30,437.0
30,403.4
33.6
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია
გამორჩეული სტუდენტისათვის - გრიგოლ ხანძთელის
სახელობის სტიპენდიის“ განხორციელბის მიზნით
1,440.0
1,440.0
1,440.0
0.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის საერთაშორისო კონფერენცია „მედეას თემა მსოფლიოს
მხატვრულ ლიტერატურაში“ - განხორციელების მხარდაჭერის
მიზნით
19,141.0
18,569.0
18,568.6
0.4
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული
აგროპროდუქტის მნიშვნელობის გაზრდა ტურიზმის
განვითარებაში“ - განხორციელების მიზნით
30,000.0
30,000.0
28,044.4
1,955.6
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - საქართველოს პირველი
პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიის
გაცემის მიზნით
3,000.0
3,000.0
2,700.0
300.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის
სტიპენდიის გაცემის მიზნით
480.0
480.0
480.0
0.0
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სტიპენდიის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
3,600.0
3,600.0
3,600.0
0.0
თანხის გაცემის მიზანი
დაგეგმილი პროექტის „უნივერსიტეტი 100“-ის
განხორციელების მიზნით
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/02/03
23.02.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N09/03/01
09.03.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
68,231.0
68,231.0
62,352.4
5,878.6
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მთავარი
ტაძრის კედლის მოხატულობის კვლევა და პრევენციული
ღონისძიებების გატარება“ განხორციელების მიზნით
19,910.0
19,910.0
19,910.0
0.0
სსიპ -მწერალთა სახლს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ისტორიულ დიასპორებთან ურთიერთობების
გაღრმავებისათვის - ქართული დიასპორა ირანში“
განხორციელების მიზნით
11,250.0
11,250.0
10,861.1
388.9
ა(ა)იპ- თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიას - მის მიერ დაგეგმილი
5,000.0
5,000.0
1,242.3
3,757.7
46
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „წიგნი-ალბომი „საქართველოს ძველ რუკებზე“
განხორციელების მიზნით
19,740.0
19,740.0
19,717.4
22.6
პოლონეთის რესპუბლიკის ქალაქ კრინიცაში 27-ე
ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში 2017 წლის 5 სექტემბერს
დაგეგმილ ღონისძიება „ქართულ საღამოში“ სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლის „რუსთავის“ მონაწილეობის
მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად
12,331.0
12,331.0
10,621.6
1,709.4
4,970,011.4
4,951,056.4
4,897,323.7
53,732.8
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N24/04/02
24.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/04/02
25.04.17.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/08/02
21.08.17.
თანხის გაცემის მიზანი
პროექტის - „განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
ს უ ლ
*შენიშვნა: ნორმატიული აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.12.2017
წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 274 000.0 ათასი ლარით.
ამასთან, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10
აგვისტოს №1672 განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 28 250.0 ათასი ლარით.
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 302 250.0 ათასი ლარით.
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების
მოცულობამ შეადგინა 301 464.6 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა 297 266.6 ათასი ლარი.
ლარებში
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
35,800,000.0
35,800,000.0
35,775,485.9
24,514.1
საიდუმლო
800,000.0
800,000.0
775,485.9
24,514.1
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გუდაური-კობის საბაგირო გზის
მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურებისა და
შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით
25,000,000.0
25,000,000.0
25,000,000.0
0.0
მუნიციპალური ნარჩენების ეფექტიანი შეგროვების მიზნით,
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ
6,000,000.0
6,000,000.0
6,000,000.0
0.0
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N04-ს 31.03.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2263
27.10.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
47
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N2464
22.11.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2589
14.12.17.
თანხის გაცემის მიზანი
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის 10 000 ერთეული
მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერის შესყიდვის მიზნით
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ყვარელში, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის დაბა ხარაგაულსა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის დაბა ფასანაურში შპს „საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურების
შესყიდვის მიზნით
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N10-ს 21.07.17.
საიდუმლო
საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1677
10.08.17.
საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ახალი
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის ნაწილობრივ
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1594
27.07.17.
2017 წელს, ნიკორწმინდის ტაძრის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1595
27.07.17.
„ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ ხაზის მშენებლობის(WB) პროექტის
შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
4,000,000.0
4,000,000.0
4,000,000.0
0.0
4,000,000.0
4,000,000.0
4,000,000.0
0.0
4,000,000.0
4,000,000.0
4,000,000.0
0.0
2,000,000.0
2,000,000.0
2,000,000.0
0.0
2,000,000.0
2,000,000.0
2,000,000.0
0.0
300,000.0
300,000.0
299,744.5
255.5
300,000.0
300,000.0
299,744.5
255.5
5,000,000.0
5,000,000.0
5,000,000.0
0.0
5,000,000.0
5,000,000.0
5,000,000.0
0.0
254,364,646.0
252,025,700.0
250,191,368.2
1,834,331.8
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N290 21.02.17.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უეფას III კატეგორიის
ფეხბურთის სტადიონის მიმდინარე მშენებლობის პირველი
ეტაპის სამუშაოების დასრულების მიზნით
3,247,000.0
2,971,542.0
2,971,542.0
0.0
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N480 14.03.17.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით შექმნილი
სამთავრობო კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს მიღებული
გადაწყვეტილების შესაბამისად
157,637,956.0
156,000,000.0
155,036,911.1
963,088.9
2017 წლის აპრილში ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით
4,923,700.0
4,864,400.0
4,864,357.0
43.0
2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით
7,566,900.0
7,500,000.0
7,038,734.0
461,266.0
2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით
12,093,000.0
11,967,245.0
11,958,523.0
8,722.0
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით შექმნილი
32,108,004.0
32,000,000.0
31,618,223.1
381,776.9
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N824 26.04.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1213
15.06.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1394
06.07.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
48
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N1401
06.07.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1525
21.07.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1679
10.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1761
22.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1828
30.08.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2101
06.10.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2615
14.12.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2712
27.12.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ქალაქ ოზურგეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის,
მდინარე ბჟუჟის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების
მიზნით
1,508,400.0
1,508,400.0
1,508,400.0
0.0
2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით
4,475,000.0
4,420,550.0
4,420,394.0
156.0
დუშეთის მუნიციპალილტეტის სოფელ შატილში მდებარე,
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ
ჰიდროელექტროსადგურზე განხორციელებული
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით
133,686.0
133,686.0
133,686.0
0.0
2017 წლის აგვისტოში ძლიერი ნალექის შედეგად მიყენებული
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით
321,000.0
319,877.0
305,175.0
14,702.0
2017 წლის ივნისში, ივლისსა და სექტემბერში ძლიერი ნალექის
შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით
1,350,000.0
1,340,000.0
1,335,423.0
4,577.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მეტროპოლიტენის
სადგურების კაპიტალური შეკეთებისა და ვაგონების
მოდერნიზებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
დაფინანსების მიზნით
14,000,000.0
14,000,000.0
14,000,000.0
0.0
2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული
ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების განხორციელების მიზნით
15,000,000.0
15,000,000.0
15,000,000.0
0.0
301,464,646.0
299,125,700.0
297,266,598.5
1,859,101.5
თანხის გაცემის მიზანი
სამთავრობო კომისიის 2017 წლის 3 ივლისს მიღებული
გადაწყვეტილების შესაბამისად
ს უ ლ
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს მაღალმთიანი
დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. ამასთან,
„საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1385
განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 6 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის
ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 26 000.0 ათასი ლარით.
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი
დასახლებების განვითარების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ
შეადგინა 24 319.8 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 23 472.1 ათასი
ლარი.
49
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N567 24.03.17.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1385
06.07.17.
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
გადახრა
ხარჯი
9,140,000.0
9,140,000.0
9,043,802.3
96,197.7
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის N365
დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამით
„აწარმოე საქართველოში“ განსაზღვრული ინდუსტრიული,
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილებით გათვალისწინებული
წესის შესაბამისად განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის
9,140,000.0
9,140,000.0
9,043,802.3
96,197.7
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
6,000,000.0
6,000,000.0
5,270,348.4
729,651.6
„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის N265 დადგენილების
შესრულების მიზნით
6,000,000.0
6,000,000.0
5,270,348.4
729,651.6
9,179,753.0
9,160,400.0
9,157,990.0
2,410.0
9,179,753.0
9,160,400.0
9,157,990.0
2,410.0
24,319,753.0
24,300,400.0
23,472,140.7
828,259.3
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N693 06.04.17.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 6 ივნისის N249
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით შექმნილი
სამთავრობო კომისიის მიერ 2017 წლის 13 ივნისს მიღებული
გადაწყვეტილებების შესაბამისად გათვალისწინებული
ღონისძიებების დასაფინანსებლად
ს უ ლ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მაღალმთიანი დასახლებების
განვითარების ფონდის ასიგნებებიდან „აწარმოე საქართველოში" პროგრამის „მიკრო გრანტები მთის
განვითარებისათვის" პროექტის ფარგლებში გაწეული ხარჯები
ათასი ლარი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
პროექტის ადმინისტრირების ხარჯი
მესტიის მუნიციპალიტეტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1,722.5
1,055.4
654.2
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
594.0
577.4
429.0
373.6
370.3
344.3
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ონის მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
337.4
306.6
250.3
228.4
210.7
204.5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
178.0
146.1
50
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
145.0
127.8
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
გორის მუნიციპალიტეტი
დმანისის მუნიციპალიტეტი
ახალციხე - თვითმმართველი ქალაქი
114.3
110.0
99.6
87.6
60.0
45.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
რუსთავი - თვითმმართველი ქალაქი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
35.0
35.0
34.0
32.5
23.8
20.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
კასპის მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
19.9
18.0
16.2
15.0
7.7
5.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტი
ჯამი
5.0
5.0
9,043.8
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები
2017 წელს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 55 986.6 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი
ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 51 558.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ
ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად
მიმართულ იქნა 3 984.5 ათასი ლარი (გეგმა - 2 514.6 ათასი ლარი);
წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 13 465.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი
ნაწილის გადასახდელად; ათვისება 100%), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ
გაითვალისწინა 5.0 ათასი ლარი („სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება“ პროგრამის
ფარგლებში, ათვისება 100%), სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიომ
51
- 0.2 ათასი ლარი (ათვისება 100%) და სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტომ 2.0 ათასი ლარი (ათვისება 1.7 ათასი ლარი);
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს აპარატს გამოეყო 27 411.1 ათასი ლარი (ათვისება 100%).
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის
ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო
გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით
ჩამოჭრილი იქნა 6 690.5 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 5 344.8 ათასი
ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 1 345.7 ათასი ლარი.
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში
გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 664 910.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.4%-ია.
აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 237 482.1
ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 427 428.7 ათასი ლარი.
ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 427 428.7 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით
შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები – 286 420.4 ათასი ლარი, მათ შორის:
მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 149 263.7 ათასი ლარი;
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 46 365.1 ათასი ლარი;
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -28 102.8 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 25 017.8 ათასი ლარი;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 17 960.0 ათასი ლარი;
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 16 943.8 ათასი ლარი;
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 2 767.2 ათასი ლარი;
ორმხრივი კრედიტორები – 141 008.3 ათასი ლარი, მათ შორის:
გერმანია - 54 182.4 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 25 024.8 ათასი ლარი;
რუსეთი - 21 084.7 ათასი ლარი;
ყაზახეთი - 9 801.5 ათასი ლარი;
იაპონია – 6 438.8 ათასი ლარი;
აშშ - 6 048.6 ათასი ლარი;
ქუვეითი - 4 769.2 ათასი ლარი;
52
თურქეთი - 4 531.2 ათასი ლარი;
სომხეთი - 3 150.9 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი - 2 390.0 ათასი ლარი;
ირანი - 1 920.1 ათასი ლარი;
ჩინეთი - 1 064.4 ათასი ლარი;
ნიდერლანდები - 441.4 ათასი ლარი;
უზბეკეთი - 83.9 ათასი ლარი;
უკრაინა - 76.5 ათასი ლარი.
ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 237 482.1 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით
შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები 101 709.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 34 022.4 ათასი ლარი;
მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 30 255.0 ათასი ლარი;
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 24 270.6 ათასი ლარი;
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 5 457.0 ათასი ლარი;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 4 061.0 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 2 915.7 ათასი ლარი;
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 590.3 ათასი ლარი;
ევროკავშირი (EU)- 137.1 ათასი ლარი.
ორმხრივი კრედიტორები – 51 451.2 ათასი ლარი, მათ შორის:
გერმანია - 20 542.3 ათასი ლარი;
რუსეთი – 7 803.0 ათასი ლარი;
ყაზახეთი - 6 257.9 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 5 661.7 ათასი ლარი;
იაპონია – 4 416.8 ათასი ლარი;
თურქეთი - 1 496.0 ათასი ლარი;
აშშ - 1 418.5 ათასი ლარი;
ქუვეითი - 1 034.5 ათასი ლარი;
სომხეთი - 833.8 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი - 719.3 ათასი ლარი;
ირანი - 556.8 ათასი ლარი;
ავსტრია - 539.7 ათასი ლარი;
ნიდერლანდები- 142.0 ათასი ლარი;
უზბეკეთი - 15.1 ათასი ლარი;
უკრაინა - 13.8 ათასი ლარი.
53
სხვა საგარეო ვალდებულებების მომსახურება (ევრობონდები) - საანგარიშო პერიოდში გადახდილია
84 321.9 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხა მოხმარდა სახელმწიფოს მიერ 2011 წელს გამოშვებული ფასიანი
ქაღალდების, ევრობონდების მომსახურებას.
(ათასი ლარი)
კრედიტორები
ვალების დაფარვა
სულ 2017
პროცენტი
ავსტრია
539.7
539.7
კუვეიტი
4,769.2
1,034.5
5,803.7
იაპონია
6,438.8
4,416.8
10,855.6
გერმანია
54,182.4
20,542.3
74,724.7
აშშ
6,048.6
1,418.5
7,467.1
სომხეთი
3,150.9
833.8
3,984.7
აზერბაიჯანი
2,390.0
719.3
3,109.3
ირანი
1,920.1
556.8
2,476.9
ყაზახეთი
9,801.5
6,257.9
16,059.4
ნიდერლანდები
441.4
142.0
583.4
რუსეთი
21,084.7
7,803.0
28,887.7
თურქეთი
4,531.2
1,496.0
6,027.2
უკრაინა
76.5
13.8
90.2
უზბეკეთი
83.9
15.1
99.0
საფრანგეთი
25,024.8
5,661.7
30,686.5
ჩინეთი
1,064.4
IDA
149,263.7
30,255.0
179,518.7
IBRD
28,102.8
34,022.4
62,125.2
IFAD
2,767.2
590.3
3,357.5
EBRD
25,017.8
2,915.7
27,933.5
1,064.4
EIB
16,943.8
5,457.0
22,400.8
ADB
46,365.1
24,270.6
70,635.7
IMF
17,960.0
4,061.0
22,021.0
137.1
137.1
237,482.1
664,910.9
EU
427,428.7
სულ
სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
2017
წლის
განმავლობაში,
სახელმწიფო
საშინაო
ვალდებულებების
მომსახურების
და
დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 274 075.1 ათასი ლარი. აქედან
სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 239 075.1 ათასი ლარი, სახელმწიფო
ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 35 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო
ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 35 000.0 ათასი ლარი;
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 15 340.6 ათასი ლარი;
„ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 27 967.7 ათასი ლარი;
54
სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 52 037.9 ათასი ლარი;
სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 143 728.9 ათასი ლარი.
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდში (ნომინალური ღირებულებით
5 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები
16%
2 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები
23%
10 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები
6%
6 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებები
16%
12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებები
39%
სახელმწიფო საშინაო ვალის ე. წ. ,,ისტორიული ვალების” ნაწილი 10 სხვადასხვა კატეგორიას
მოიცავს. ჯამურად მათი საორიენტაციო მოცულობა 672.3 მლნ ლარია, თუმცა ეს ციფრი არ ასახავს ვალის
რეალურ სიდიდეს, რადგან ვალის უმეტესი კატეგორიის ოდენობა განსაზღვრული არ არის. მათი
მოცულობა აღებული იყო საორიენტაციოდ შემდგომში მისი დაზუსტების იმედით. წლების მანძილზე ამ
ციფრმა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა და კვლავ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდში შენიშვნა
(სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე. წ. "ისტორიულ ვალს")
სახაზინო ობლიგაციები
1,734.7
ობლიგაცია სებ-სთვის
320.8
სახაზინო
ვალდებულებები 660.6
ობლიგაციები ღია ბაზრის
ოპერაციებისთვის 147.0
55
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება
საქართველოს
2017
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
ავტონომიური
რესპუბლიკების
რესპუბლიკური და ამუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის
გადასაცემი
ფინანსური
დახმარების
წლიური გეგმა განისაზღვრა 946 280.8 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა
941 967.4 ათასი ლარი, მათ შორის:
გათანაბრებითი ტრანსფერი - 654 762.3 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 654 762.3 ათასი ლარი;
მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 817.7 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 11 749.3 ათასი ლარი;
სპეციალური ტრანსფერი - 58 743.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 57 886.6 ათასი ლარი;
კაპიტალური ტრანსფერი - 220 957.2 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 217 569.2 ათასი ლარი.
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 500.0 ათასი ლარი,
რომელიც მთლიანად გადარიცხულია 8 500.0 ათასი ლარი.
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 9 179.8
ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 9 158.0 ათასი ლარი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ
შეადგინა 254 364.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 250 191.4 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 თებერვლის N306 განკარგულებით საჩხერის, გორის,
ქარელის, კასპის, ონის მუნიციპალიტეტებს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 145.6
ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 მაისის N981 განკარგულებით თბილისის მუნიციპალიტეტს
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 359.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად
გადარიცხულია.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N1673 განკარგულებით თბილისის
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 500.0 ათასი ლარი, რომელიც
მთლიანად გადარიცხულია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 30 აგვისტოს N234 ბრძანებით ადიგენის
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 100.0 ათასი ლარი, საიდანაც
გადარიცხულია 50.0 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2609 განკარგულებით ქუთაისის, ბაღდათის
ხარაგაულის, ლანჩხუთის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან გამოეყო 1 690.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის N2711 განკარგულებით საჩხერის, გორის და
ონის მუნიციპალიტეტებს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 61.0 ათასი ლარი,
რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
56
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის N2714
განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 150.0 ათასი ლარი, 2018 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით თანხა მთლიანად გადარიცხულია, განკარგულების პირობების თანახმად,
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული თანხა უნდა დააბრუნოს არაუგვიანეს 2018 წლის 31 მარტისა.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 9
თებერვლის N200 განკარგულებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 3 800.0 ათასი
ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 3 400.0 ათასი ლარი. განკარგულების პირობების თანახმად, ფოთის
მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული თანხა დააბრუნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1
ივნისის N1073 განკარგულებით ასპინძის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 300.0 ათასი ლარი,
რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, ასპინძის მუნიციპალიტეტმა
აღნიშნული თანხა დააბრუნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017
წლის 31 აგვისტოს N1835 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 6 000.0
ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, ქუთაისის
მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული თანხა დააბრუნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7
სექტემებრის N1885 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 1 200.0 ათასი
ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული თანხა დააბრუნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
გარდა აღნიშნულისა, „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებეის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის N588 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აგვისტოს N1719 განკარგულების თანახმად, აზიური ფაროსანას
წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ − სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა „აზიური ფაროსანას
წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები“ პროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან, აზიური
ფაროსანას წინააღმდეგ თხილის ფართობების დამუშავებისთვის საჭირო მუშახელის შრომის
ანაზღაურების დასაფინანსებლად და ძრავიანი ზურგსაკიდი აგრეგატებისათვის საჭირო საწვავის
შესყიდვისათვის მუნიციპალიტეტებისა და აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობისათვის 2 646 376 ლარის
გადარიცხვა, რომელიც სანგარიშო პერიოდში სრულად იქნა გადარიცხული.
57
ტერიტორიული ერთეულებისათვის
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
69.5%
კაპიტალური ტრანსფერი
23.1%
სპეციალური ტრანსფერი
6.1%
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
1.2%
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადარიცხული
თანხები
ათასი ლარი
დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
თვითმმართველი ქალაქი თბილისი
14,000.0
14,000.0
კახეთის მხარე
26,030.0
25,745.1
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
2,588.3
2,570.2
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
3,526.2
3,457.6
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
2,178.8
2,163.6
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
3,838.5
3,781.8
თელავის მუნიციპალიტეტი
3,173.1
3,147.3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3,415.2
3,397.4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2,255.9
2,244.1
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2,295.9
2,269.9
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
2,758.1
2,713.3
59,877.6
58,927.8
ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
7,979.0
7,607.3
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2,412.5
2,368.8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
4,037.3
4,031.0
იმერეთის მხარე
58
დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2,687.9
2,619.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
5,670.7
5,629.6
ვანის მუნიციპალიტეტი
5,144.2
5,042.8
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
4,591.8
4,579.4
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
5,773.9
5,745.7
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3,434.7
3,390.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
7,099.7
7,019.8
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
8,532.2
8,509.2
ხონის მუნიციპალიტეტი
2,513.7
2,385.0
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
45,065.3
43,994.6
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
4,116.7
3,977.5
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
4,996.5
4,720.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
9,278.1
9,120.2
აბაშის მუნიციპალიტეტი
4,675.2
4,331.2
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3,159.3
3,125.1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
3,914.0
3,913.6
სენაკის მუნიციპალიტეტი
3,526.8
3,490.3
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3,973.1
3,948.6
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
3,925.0
3,889.8
ხობის მუნიციპალიტეტი
3,500.7
3,478.3
19,043.0
18,876.9
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
3,308.2
3,226.7
გორის მუნიციპალიტეტი
3,631.1
3,617.7
ქარელის მუნიციპალიტეტი
4,352.0
4,331.1
კასპის მუნიციპალიტეტი
3,006.0
2,973.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
4,745.7
4,728.4
22,236.3
21,677.5
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
6,508.4
6,412.7
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
3,833.3
3,797.7
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
2,173.6
2,173.6
დმანისის მუნიციპალიტეტი
1,860.2
1,615.7
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2,522.6
2,489.4
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3,237.0
3,129.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
2,101.2
2,059.4
24,691.5
24,295.5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
8,485.4
8,250.4
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4,830.5
4,822.8
შიდა ქართლის მხარე
ქვემო ქართლის მხარე
გურიის მხარე
59
დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5,614.7
5,515.3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
5,761.0
5,706.9
16,470.5
16,242.1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
2,090.5
2,082.3
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
2,854.2
2,769.7
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
2,336.4
2,281.7
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
2,690.7
2,654.0
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
1,328.3
1,328.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3,374.6
3,331.6
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
1,795.7
1,794.8
12,894.2
12,519.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3,314.3
3,312.2
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2,002.3
1,792.5
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
3,481.9
3,476.1
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2,918.2
2,761.4
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1,177.6
1,176.9
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
14,056.2
13,912.8
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
1,020.9
1,012.6
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
2,753.5
2,727.3
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2,554.9
2,554.9
ონის მუნიციპალიტეტი
4,878.9
4,782.7
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
2,848.0
2,835.3
254,364.6
250,191.4
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ჯამი
*შენიშვნა: საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ
პროექტებზე, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და
რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 7 თბერვლის N23 დადგენილების თანახმად. ამ თანხის გადარიცხვა ხორციელდება წლის
მანძილზე ეტაპობრივად შესრულებეული სამუშაოების შესაბამისად.
60
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადარიცხული თანხები
ათასი ლარი
დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1,044.8
1,044.8
თელავის მუნიციპალიტეტი
105.9
103.4
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
369.5
369.4
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
475.0
475.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
381.2
378.5
მესტიის მუნციპალიტეტი
698.0
698.0
გორის მუნიციპალიტეტი
300.0
287.7
ქარელის მუნიციპალიტეტი
420.1
419.5
კასპის მუნიციპალიტეტი
202.7
202.7
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
280.3
280.3
დმანისის მუნიციპალიტეტი
223.6
223.6
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
267.7
267.5
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
250.0
250.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
432.4
432.4
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
168.9
168.9
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
534.5
534.5
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
250.0
250.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
104.4
104.4
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
326.0
325.4
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
275.9
273.2
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
440.3
440.3
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
701.7
701.7
ონის მუნიციპალიტეტი
335.2
335.2
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ჯამი
291.8
291.8
9,179.8
9,158.0
61
ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში
ათასი ლარი
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტების
დასახელება
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებ
ული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
აფხაზეთის ა.რ.
8,500.0
8,500.0
0.0
0.0
0.0
აჟარა
1,099.6
1,099.6
1,074.6
1,074.6
აჭარა
61,399.7
61,399.7
56,748.9
0.0
0.0
0.0
41,993.1
41,993.1
4,894.3
აჭარის ა.რ
ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი
ქედის
მუნიციპალიტეტი
შუახევის
მუნიციპალიტეტი
ხულოს
მუნიციპალიტეტი
თვითმმართველი
ქალაქი თბილისი
კახეთის მხარე
ახმეტის
მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტი
თელავის
მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი
ყვარელის
მუნიციპალიტეტი
იმერეთის მხარე
ქალაქი ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის
მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
ვანის
მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
0.0
8,500.0
8,500.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
56,748.9
0.0
0.0
0.0
0.0
4,650.8
4,650.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37,342.3
37,342.3
0.0
0.0
0.0
0.0
4,650.8
4,650.8
4,894.3
4,894.3
4,894.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,236.5
5,236.5
5,236.5
5,236.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,142.6
4,142.6
4,142.6
4,142.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,627.2
1,627.2
1,627.2
1,627.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,506.0
3,506.0
3,506.0
3,506.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
347,497.1
347,497.1
332,182.2
332,182.2
455.9
455.9
859.0
859.0
14,000.0
14,000.0
62,053.9
61,766.6
33,396.3
33,396.3
1,477.0
1,477.0
0.0
0.0
27,180.6
26,893.3
8,310.6
8,292.5
4,547.6
4,547.6
130.0
130.0
0.0
0.0
3,633.0
3,614.9
9,042.2
8,973.6
5,356.0
5,356.0
160.0
160.0
0.0
0.0
3,526.2
3,457.6
2,993.3
2,978.1
629.5
629.5
185.0
185.0
0.0
0.0
2,178.8
2,163.6
10,820.6
10,763.9
6,820.1
6,820.1
162.0
162.0
0.0
0.0
3,838.5
3,781.8
5,549.6
5,521.3
2,140.6
2,140.6
130.0
130.0
0.0
0.0
3,279.0
3,250.7
8,945.8
8,928.0
5,310.6
5,310.6
220.0
220.0
0.0
0.0
3,415.2
3,397.4
6,354.5
6,342.7
3,888.6
3,888.6
210.0
210.0
0.0
0.0
2,255.9
2,244.1
4,733.0
4,707.0
2,292.1
2,292.1
145.0
145.0
0.0
0.0
2,295.9
2,269.9
5,304.3
5,259.5
2,411.2
2,411.2
135.0
135.0
0.0
0.0
2,758.1
2,713.3
136,666.5
135,707.7
71,974.0
71,974.0
2,122.0
2,115.8
14,073.1
14,018.1
48,497.4
47,599.8
28,777.0
28,405.3
19,578.0
19,578.0
220.0
220.0
1,250.0
1,250.0
7,729.0
7,357.3
8,239.3
8,195.5
5,225.3
5,225.3
232.0
232.0
150.0
150.0
2,632.0
2,588.2
6,715.1
6,708.8
2,527.8
2,527.8
150.0
150.0
810.0
809.9
3,227.3
3,221.1
8,510.3
8,441.4
5,652.4
5,652.4
170.0
170.0
0.0
0.0
2,687.9
2,619.0
9,368.4
9,327.3
3,319.7
3,319.7
128.0
128.0
2,035.0
2,027.8
3,885.7
3,851.8
10,510.1
10,407.5
5,220.9
5,220.9
145.0
143.9
2,000.0
2,000.0
3,144.2
3,042.8
62
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტების
დასახელება
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი
საჩხერის
მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
ხონის
მუნიციპალიტეტი
სამეგრელო ზემო
სვანეთის მხარე
თვითმმართველი
ქალაქი ფოთი
ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
აბაშის
მუნიციპალიტეტი
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
სენაკის
მუნიციპალიტეტი
ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
ხობის
მუნიციპალიტეტი
შიდა ქართლის
მხარე
ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტი
გორის
მუნიციპალიტეტი
ერედვის
მუნიციპალიტეტი
ქურთის
მუნიციპალიტეტი
ქარელის
მუნიციპალიტეტი
კასპის
მუნიციპალიტეტი
თიღვის
მუნიციპალიტეტი
ხაშურის
მუნიციპალიტეტი
ქვემო ქართლის
მხარე
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებ
ული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
10,055.4
10,043.0
5,223.6
5,223.6
240.0
11,092.6
11,064.4
5,158.7
5,158.7
8,129.8
8,080.1
4,506.1
14,063.4
13,983.5
13,085.5
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
240.0
500.0
500.0
4,091.8
4,079.4
160.0
160.0
1,900.0
1,890.1
3,873.9
3,855.7
4,506.1
189.0
184.0
500.0
500.0
2,934.7
2,890.0
6,281.5
6,281.5
190.0
190.0
2,146.2
2,128.7
5,445.7
5,383.3
13,059.9
3,834.1
3,834.1
138.0
138.0
2,581.9
2,581.5
6,531.5
6,506.2
8,119.6
7,990.9
5,445.9
5,445.9
160.0
160.0
200.0
180.0
2,313.7
2,205.0
91,244.7
90,174.1
43,532.5
43,532.5
1,799.0
1,799.0
11,633.7
11,187.7
34,279.5
33,654.8
4,376.7
4,237.5
0.0
0.0
260.0
260.0
165.0
99.5
3,951.7
3,878.0
14,911.6
14,635.1
9,788.1
9,788.1
127.0
127.0
0.0
0.0
4,996.5
4,720.0
18,527.9
18,370.0
9,019.8
9,019.8
230.0
230.0
1,130.0
1,110.6
8,148.1
8,009.6
9,145.9
8,801.9
4,323.7
4,323.7
147.0
147.0
2,300.0
2,015.5
2,375.2
2,315.7
8,211.0
8,176.8
4,896.7
4,896.7
155.0
155.0
270.0
245.9
2,889.3
2,879.1
8,459.8
8,459.4
3,722.8
3,722.8
125.0
125.0
1,885.0
1,885.0
2,727.0
2,726.6
7,722.6
7,686.1
4,000.8
4,000.8
195.0
195.0
1,000.0
1,000.0
2,526.8
2,490.3
8,394.0
8,369.5
4,248.9
4,248.9
172.0
172.0
1,669.7
1,645.2
2,303.4
2,303.4
7,784.7
7,749.5
3,531.7
3,531.7
178.0
178.0
1,714.0
1,686.0
2,361.0
2,353.8
3,710.7
3,688.3
0.0
0.0
210.0
210.0
1,500.0
1,500.0
2,000.7
1,978.3
60,629.4
60,426.3
39,162.2
39,162.2
1,087.8
1,063.7
1,048.4
1,047.8
19,331.0
19,152.6
12,646.3
12,564.8
9,141.4
9,141.4
196.7
196.7
0.0
0.0
3,308.2
3,226.7
15,661.4
15,635.6
11,567.4
11,567.4
113.3
113.3
49.6
49.6
3,931.1
3,905.3
1,968.1
1,968.1
1,923.1
1,923.1
45.0
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,122.6
2,122.6
2,032.6
2,032.6
90.0
90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,320.7
10,289.2
5,268.2
5,268.2
213.0
203.0
67.4
67.4
4,772.1
4,750.6
6,030.3
5,983.3
2,629.5
2,629.5
175.8
161.7
16.4
16.4
3,208.6
3,175.7
1,410.9
1,410.9
1,385.9
1,385.9
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,469.1
10,451.8
5,214.1
5,214.1
229.0
229.0
915.0
914.4
4,111.0
4,094.3
48,010.2
47,451.1
23,211.5
23,211.5
1,771.0
1,771.0
670.0
533.3
22,357.7
21,935.3
17,702.2
17,606.5
10,693.8
10,693.8
500.0
500.0
0.0
0.0
6,508.4
6,412.7
4,138.3
4,102.7
0.0
0.0
305.0
305.0
0.0
0.0
3,833.3
3,797.7
63
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტების
დასახელება
გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
დმანისის
მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
წალკის
მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი
სამცხე-ჯავახეთის
მხარე
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ადიგენის
მუნიციპალიტეტი
ასპინძის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
მცხეთა-მთიანეთის
მხარე
ახალგორის
მუნიციპალიტეტი
დუშეთის
მუნიციპალიტეტი
თიანეთის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტი
მცხეთის
მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტიო
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო
სვანეთის მხარე
ქალაქ
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებ
ული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
2,433.6
2,433.6
0.0
0.0
260.0
4,952.8
4,708.3
2,739.0
2,739.0
6,354.2
6,321.0
3,314.6
8,740.7
8,632.7
3,688.4
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
260.0
0.0
0.0
2,173.6
2,173.6
130.0
130.0
380.0
276.5
1,703.8
1,562.8
3,314.6
217.0
217.0
290.0
256.8
2,532.6
2,532.6
5,253.7
5,253.7
250.0
250.0
0.0
0.0
3,237.0
3,129.0
3,646.3
1,210.4
1,210.4
109.0
109.0
0.0
0.0
2,369.0
2,326.9
42,617.1
42,212.5
17,122.6
17,122.6
663.0
654.4
12,949.4
12,888.3
11,882.1
11,547.2
14,199.6
13,964.6
5,354.2
5,354.2
220.0
220.0
4,947.0
4,886.1
3,678.4
3,504.3
9,191.9
9,179.9
4,275.4
4,275.4
86.0
81.7
3,208.4
3,208.4
1,622.1
1,614.4
10,814.3
10,710.6
5,025.6
5,025.6
174.0
169.7
1,594.0
1,594.0
4,020.7
3,921.3
8,411.4
8,357.3
2,467.4
2,467.4
183.0
183.0
3,200.0
3,199.8
2,561.0
2,507.2
28,782.0
28,503.6
9,465.7
9,465.7
1,110.0
1,110.0
1,640.0
1,487.8
16,566.3
16,440.0
2,280.5
2,272.3
0.0
0.0
190.0
190.0
0.0
0.0
2,090.5
2,082.3
6,011.7
5,877.2
2,670.5
2,670.5
137.0
137.0
850.0
732.0
2,354.2
2,337.7
2,894.9
2,840.1
0.0
0.0
126.0
126.0
0.0
0.0
2,768.9
2,714.1
3,606.5
3,569.8
531.9
531.9
215.0
215.0
0.0
0.0
2,859.6
2,822.9
5,826.3
5,825.9
4,340.1
4,340.1
157.8
157.8
0.0
0.0
1,328.3
1,328.0
4,219.1
4,176.2
190.9
190.9
119.2
119.2
790.0
755.8
3,119.1
3,110.3
3,943.0
3,942.1
1,732.3
1,732.3
165.0
165.0
0.0
0.0
2,045.7
2,044.8
25,752.3
25,358.0
10,915.4
10,915.4
796.0
780.3
1,000.0
1,000.0
13,040.9
12,662.3
2,413.3
2,413.3
2,323.3
2,323.3
90.0
90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,681.8
6,670.9
3,153.1
3,153.1
110.0
101.2
1,000.0
1,000.0
2,418.7
2,416.6
5,348.3
5,137.9
2,884.0
2,884.0
136.0
136.0
0.0
0.0
2,328.3
2,117.9
6,127.0
6,121.2
2,555.0
2,555.0
90.1
90.1
0.0
0.0
3,481.9
3,476.1
3,479.0
3,319.5
0.0
0.0
284.9
284.9
0.0
0.0
3,194.1
3,034.6
1,702.9
1,695.3
0.0
0.0
85.0
78.1
0.0
0.0
1,617.9
1,617.2
32,028.3
31,871.1
15,976.4
15,976.4
511.0
497.2
6,370.0
6,364.5
9,170.9
9,032.9
4,769.5
4,755.9
3,660.8
3,660.8
87.9
82.5
0.0
0.0
1,020.9
1,012.6
6,478.1
6,451.9
2,965.7
2,965.7
57.1
57.1
250.0
250.0
3,205.2
3,179.0
64
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტების
დასახელება
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი
ონის
მუნიციპალიტეტი
ცაგერის
მუნიციპალიტეტი
ჯამი
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებ
ული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
5,341.4
5,341.4
2,581.5
2,581.5
105.0
8,065.2
7,960.5
2,692.1
2,692.1
7,374.1
7,361.4
4,076.3
946,280.8
941,967.4
654,762.3
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიურ
ი გეგმა
12 თვის
ფაქტი
105.0
1,689.0
1,689.0
965.9
965.9
103.0
94.6
3,006.0
3,000.5
2,264.1
2,173.3
4,076.3
158.0
158.0
1,425.0
1,425.0
1,714.8
1,702.1
654,762.3
11,817.7
11,749.3
58,743.6
57,886.6
220,957.2
217,569.2
*შენიშვნა: სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების გეგმები ასახავს საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პრეზიდენტის ნორმატიული
აქტებით გამოყოფილ თანხებს.
65
ანგარიში
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და
ვალდებულებების ცვლილება
სახელმწიფო ბიუჯეტის 2017 წლის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში
მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-495 912.4) ათასი ლარის ოდენობით.
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 640 305.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 905 602.2 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების ზრდა
2017 წლის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
908,878.7
905,602.2
სესხები
309,979.5
309,672.5
აქციები და სხვა კაპიტალი
598,899.2
595,929.7
3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 265 297.2 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების კლება
2017 წლის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
318,300.0
265,297.2
ვალუტა და დეპოზიტები*
233,300.0
146,170.4
სესხები
85,000.0
96,104.5
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
23,018.3
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
4.0
*ვალუტა და დეპოზიტებში 146 170.4 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის
გამოყენებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის
ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 704 146.0 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების
ოდენობა 2018 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვრა 557 975.6 ათასი ლარით.
66
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვრა 1 136 217.5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 1 651 605.1 ათასი ლარი, მათ შორის:
399 493.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
957 779.3 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების
მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;
294 332.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები
ათას ლარებში
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
2017 წლის
დაზუსტებული გეგმა
1,616,015.0
1,651,605.1
400,000.0
399,493.9
400,000.0
399,493.9
1,216,015.0
1,252,111.3
1,216,015.0
1,252,111.3
ათას ლარებში
დასახელება
ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
294,332.0
WB
259,375.7
EU
34,956.2
საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები
957,779.3
WB
205,985.7
IFAD
6,047.6
EIB
180,368.0
EBRD
94,421.7
AIIB
22,980.2
ADB
245,464.3
საფრანგეთი
110,085.6
კუვეიტი
49.1
იაპონია
36,706.8
ავსტრია
4,888.3
გერმანია
50,782.0
სულ კრედიტები
1,252,111.3
67
2017 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 54 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო
ფასიანი ქაღალდები 1 488 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, ამავე პერიოდში დაიფარა 1 096 518.0 ათასი
ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 16.1% იყო 6 თვის
ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 39.3% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო
ვალდებულებები, 23.2% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 16.0% - 5 წლის ვადიანობის
მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 5.4% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.
საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 1 448 006.4
ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 048 512.5 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო
ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ
შეადგინა 399 493.9 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილთან შედარებით 99.9%-ია.
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2017 წლის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების
ცვლილება
ათას ლარებში
თვე
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების
გამოშვებით მიღებული თანხა
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების
ძირითადი თანხის დაფარვა
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების
გამოშვებით ვალდებულებების
ცვლილება
იანვარი
153,100.9
142,511.7
10,589.2
თებერვალი
135,344.6
100,041.7
35,302.9
მარტი
116,065.3
73,101.0
42,964.3
აპრილი
147,781.7
159,835.3
-12,053.6
მაისი
86,707.4
0.0
86,707.4
ივნისი
195,180.4
94,093.2
101,087.2
ივლისი
184,224.2
183,936.9
287.3
აგვისტო
116,727.5
99,292.0
17,435.5
სექტემბერი
78,542.5
19,905.1
58,637.4
ოქტომბერი
108,945.8
105,924.1
3,021.7
ნოემბერი
79,145.2
50,144.5
29,000.7
დეკემბერი
46,240.8
19,726.9
26,514.0
სულ
1,448,006.4
1,048,512.5
399,493.9
68
3. ვალდებულებების კლება 515 387.7 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.
ვალდებულებების კლება
2017 წლის
დაზუსტებული გეგმა
ათას ლარებში
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
521,683.6
515,387.7
65,763.7
61,334.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
35,000.0
35,000.0
სესხები
2,080.0
2,080.0
საშინაო
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28,683.7
24,254.9
455,919.9
454,052.7
სესხები
429,295.9
427,428.7
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26,624.0
26,624.0
საგარეო
საქართველოს სახელმწიფო ვალი
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა
16 956 .3 მლნ ლარი (სახელმწიფოს ვალი მშპ-სთან მიმართებაში 44.6 % შეადგენს) ,მათ შორის:
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 3 535.5 მლნ ლარს, მათ შორის: ეროვნული
ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია
(„ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 320.8 მლნ ლარი;
სხვადასხვა
ვადის
მქონე
სახელმწიფო
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 147.0 მლნ ლარი;
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 660.6 მლნ ლარი; ფინანსთა სამინისტროს
სახაზინო ობლიგაციები - 1 734.7 მლნ ლარი; სხვა სავალო ვალდებულებები (ე. წ. “ისტორიული
ვალი“) – 672.3 მლნ ლარი.
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 13 420.8 მლნ ლარს.
ათას ლარებში
სახელმწიფო
საგარეო ვალის
ნაშთი
31.12.2017
მდგომარეობით
კრედიტორი
13,420,829
სახელმწიფო საგარეო ვალი
13,199,331
მთავრობის საგარეო ვალი
9,759,740
მრავალმხრივი კრედიტორები
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია
(IDA)
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)
3,012,502
1,939,521
284,984
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
76,650
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
276,873
69
სახელმწიფო
საგარეო ვალის
ნაშთი
31.12.2017
მდგომარეობით
კრედიტორი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
348,196
ევროგაერთიანება (EU)
71,401
790,947
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
1,875,549
77,762
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
981,333
(EIB)
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი
(AIIB)
24,022
ორმხრივი კრედიტორები
2,138,102
ავსტრია
39,364
აზერბაიჯანი
22,953
თურქმენეთი
547
თურქეთი
44,019
ირანი
17,717
რუსეთი
183,052
სომხეთი
25,992
უზბეკეთი
462
უკრაინა
422
ყაზახეთი
56,373
ჩინეთი
5,975
გერმანია
742,555
იაპონია
545,170
კუვეიტი
31,831
ნიდერლანდები
2,778
ამერიკა
58,606
საფრანგეთი
360,287
ფასიანი ქაღალდები
1,296,100
ევროობლიგაცია
1,296,100
გარანტირებული კრედიტები
5,389
გერმანია
5,389
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
221,498
221,498
70
ანგარიში
თავი V
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების შესრულება
1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების
რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ
პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,
მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება
პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და
დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური
კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის
ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით
უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის
სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა
შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო დახმარების გაცემა, ასევე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის
ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის
მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე,
სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით,
ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული
ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები
აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ
სთ ელექტროენერგიის საფასურისა.
1.1.1. მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)
საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა
და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა სახელმწიფო პენსია ქალებისათვის 60 წლის, ხოლო მამაკაცებისათვის –
65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაცია სხვადასხვა კატეგორიისათვის (სამხედრო,
შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან
71
დათხოვნილი
მუშაკებისათვის,
მოსამართლეთათვის და სხვა);
უმაღლესი
დიპლომატიური
რანგის
მქონე
პირთათვის,
სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 719.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 720.4
ათასზე მეტი პირი, მარტში - 721.2 ათასზე მეტი პირი, აპრილში -722.7 ათასზე მეტი პირი, მაისში - 723.3
ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 724.6 ათასზე მეტ პირი, ივლისში - 726.0 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში 727.5 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 729.2 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 730.8 ათასზე მეტი პირი,
ნოემბერში - 731.8 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში - 732.1 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სახელმწიფო
კომპენსაცია გაიცა იანვარში - 21.1 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 21.2 ათასზე მეტ პირზე, მარტში 21.3 ათასზე მეტ პირზე, აპრილი - 21.4 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო მაის-ივნისში - 21.5 -21.5 ათასზე მეტ
მიმღებზე, ივლის -აგვისტოში- 21.6-21.6 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 21.7 ათასზე მეტ პირზე,
სექტემბერ - დეკემბერში - 21.7 ათასზე მეტ პირზე (თითოეულ თვეში);
სულ ამ მიზნით მიმართულ იქნა 1 685.9 მლნ ლარი.
1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)
საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 469.2 ათასზე მეტი, თებერვალში 445.5 ათასზე მეტი, მარტში - 430.8 ათასზე, აპრილში - 425.1 ათასზე მეტი, მაისში - 437.9 ათასზე მეტი,
ივნისში - 449.0 ათასზე მეტი, ივლისში - 457.0 ათასზე მეტი, აგვისტოში - 461.3 ათასზე მეტი, სექტემბერში
- 459.6 ათასზე მეტი, ოქტომბერში- 457.5 ათასზე მეტი, ხოლო ნოემბერ - დეკემბერში 455.8 - 455.8 ათასზე
მეტი;
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება
გაეწია იანვარში 1 171 პირს, თებერვალში - 986 პირს, მარტში – 1 125 პირს, აპრილში – 1 038 პირს, მაისში
– 969 პირს, ივნისში – 1 142 პირს, ივლისში – 954 პირს, აგვისტოში – 1 288 პირს, სექტემბერში – 1 212 პირს,
ოქტომბერში -1 090 პირს, ნოემბერში - 1 186 პირს, ხოლო დეკემბერში -1 145 პირს;
დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 220.8 ათასზე მეტი
პირი, თებერვალში - 230.1 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 230.4 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 230.5 ათასზე
მეტი პირი, მაისში – 229.0 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 230.1 ათასზე მეტი პირი, ივლისში – 229.0 ათასზე
მეტი პირი, აგვისტოში – 228.9 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში – 229.6 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში229.7 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 229.0 ათასზე მეტი პირი, ხოლო დეკემბერში - 228.9 ათასზე მეტი
პირი;
რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 446 ბავშვზე, თებერვალში - 440 ბავშვზე, მარტში - 438 ბავშვზე,
აპრილში - 434 ბავშვზე, მაის-ივნისში - 430-430 ბავშვზე, ივლისში – 428 ბავშვზე, აგვისტოში – 421 ბავშვზე,
სექტემბერში – 426 ბავშვზე, ოქტომბერში - 436 ბავშვზე, ნოემბერში - 430 ბავშვზე, ხოლო დეკემბერში 440 ბავშვზე;
სოციალური პაკეტი იანვარში გაიცა 167.3 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 167.1 ათასზე მეტ პირზე,
მარტში - 167.0 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 167.3 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 166.6 ათასზე მეტ პირზე,
ივნისში - 166.7 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 166.8 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 166.7 ათასზე მეტ
პირზე, სექტემბერში - 166.6 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერ - ნოემბერში 166.1 - 166.1 ათასზე მეტ პირზე,
ხოლო დეკემბერში -166.0 ათასზე მეტ პირზე;
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ 2017 წლის იანვარში შეადგინა 28.3 ათასზე
მეტი პირი, თებერვალში – 28.0 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 27.8 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 27.6
ათასზე მეტი პირი, მაისში – 27.4 ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 27.3 ათასზე მეტი პირი, ივლისში – 27.2
ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 27.1 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში – 27.0 ათასზე მეტი პირი,
ოქტომბერში - 26.9 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 26.8 ათასზე მეტი პირი, ხოლო დეკემბერში - 26.6
ათასზე მეტი პირი;
72
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული
ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვრის თვეში დახმარება მიიღო 1 048 პირმა, თებერვალში - 1 040 პირმა,
მარტში - 1 031 პირმა, აპრილში - 1 022 პირმა, მაისში - 1 023 პირმა, ივნისში - 1 019 პირმა, ივლისში - 1 016
პირმა, აგვისტოში- 1 006 პირმა, სექტემბერში -1 001 პირმა, ოქტომბერში- 993 პირმა, ნოემბერში- 987
პირმა, ხოლო დეკემბერში- 986 პირმა;
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან
გამომდინარე ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარში 10.9 ათასამდე პირმა, თებერვალში 11.2 ათასამდე პირმა, მარტში - 11.0 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 11.2 ათასამდე პირმა, მაისში - 11.1
ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 11.3 ათასამდე პირმა, ივლისში - 11.3 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში 11.4 ათასამდე პირმა, სექტემბერში -11.4 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში - 11.4 ათასზე მეტმა პირმა,
ხოლო ნოემბერ - დეკემბერში 11.5 - 11.5 ათასზე მეტმა პირმა;
„9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე
მსოფლიო ომის მონაწილემ (592 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და ომში
დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (291 პირი) - 300 ლარის ოდენობით.
სულ მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალურ დახმარებაზე მიმართულ იქნა 646.6 მლნ ლარი.
1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)
პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია:
„კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში იანვარში
მომსახურება გაეწია 1 010 ბენეფიციარს, თებერვალში - 990 ბენეფიციარს, მარტში - 966 ბენეფიციარს,
აპრილში - 873 ბენეფიციარს, მაისში - 862 ბენეფიციარს, ივნისში - 867 ბენეფიციარს, ივლისში - 868
ბენეფიციარს, აგვისტოში - 865 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 859 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 879
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 887 ბენეფიციარს და დეკემბერში - 892 ბენეფიციარს;
„ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 506
ბენეფიციარს, თებერვალში – 522 ბენეფიციარს, მარტში – 520 ბენეფიციარს, აპრილში – 516 ბენეფიციარს,
მაისში - 532 ბენეფიციარს, ივნისში - 536 ბენეფიციარს, ივლისში - 527 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 402-ს,
სექტემბერში - 541 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 879 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 887 ბენეფიციარს და
დეკემბერში- 892 ბენეფიციარს;
„ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში – 274 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 288 ბენეფიციარს, მარტში - 341 ბენეფიციარს, აპრილში - 674 ბენეფიციარს, მაისში - 668
ბენეფიციარს, ივნისში - 728 ბენეფიციარს, ივლისში - 745 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 127 ბენეფიციარს,
სექტემბერში - 791 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 751 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 477 ბენეფიციარს,
დეკემბერში - 301 ბენეფიციარს;
„დღის ცენტრების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 578 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 1 609 ბენეფიციარს, მარტში – 1 603 ბენეფიციარს, აპრილში – 1 624 ბენეფიციარს, მაისში 1 613 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 651 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 624 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 017
ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 629 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 589 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1620
ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1599 ბენეფიციარს, მათ შორის:
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 477 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 495 ბენეფიციარს, მარტში – 491 ბენეფიციარს, აპრილში – 499 ბენეფიციარს,
მაისში – 497 ბენეფიციარს, ივნისში – 501 ბენეფიციარს, ივლისში - 476 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 200 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 476 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 438
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 453 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 449 ბენეფიციარს;
73
შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში – 591 ბენეფიციარს, თებერვალში – 590 ბენეფიციარს,
მარტში – 585 ბენეფიციარს, აპრილში – 597 ბენეფიციარს, მაისში – 586 ბენეფიციარს,
ივნისში – 613 ბენეფიციარს, ივლისში - 619 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 456 ბენეფიციარს,
სექტემბერში - 614 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 618 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 623
ბენეფიციარს, დეკემბერში - 607 ბენეფიციარს;
18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში – 463 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 477 ბენეფიციარს, მარტში – 479 ბენეფიციარს, აპრილში – 480 ბენეფიციარს,
მაისში – 482 ბენეფიციარს, ივნისში - 491 ბენეფიციარს, ივლისში- 484 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 361 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 491 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 485
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 496 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 497 ბენეფიციარს;
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში:
იანვარ-თებერვალში – 47-47 ბენეფიციარს, მარტი-აპრილში – 48-48 ბენეფიციარს, მაისში 48 ბენეფიციარს, ივნისში - 46 ბენეფიციარს, ივლისში - 45 ბენეფიციარს, აგვისტოში
მომსახურება არ განხორციელებულა, სექტემბერში - 48 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 48
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 48 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 46 ბენეფიციარს;
„დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში
გათვალისწინებულ
მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში – 75 , თებერვალში – 89, მარტში – 52,
აპრილში – 226, მაისში – 187, ივნისში – 247, ივლისში- 544, აგვისტოში - 165, სექტემბერში- 518,
ოქტომბერში- 470, ნოემბერში - 338, დეკემბერში - 179, მათ შორის:
სავარძელ–ეტლებით
(მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში
– 29,
თებერვალში - 23, მარტში - 18 შემთხვევა, აპრილში - 85 შემთხვევა, მაისში - 55, ივნისში 73 შემთხვევა, ივლისში - 58, აგვისტოში - 20, სექტემბერში - 22, ოქტომბერში - 50, ნოემბერში
- 42, დეკემბერში - 24;
სავარძელ–ეტლებით
(ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში იანვარში – 5 შემთხვევა, თებერვალში - 3
შემთხვევა, მარტში - 2 შემთხვევა, აპრილში - 18 შემთხვევა, მაისში - 9 შემთხვევა, ივნისში
- 20 შემთხვევა, ივლისში - 12 შემთხვევა, აგვისტოში - 5 შემთხვევა, სექტემბერში და
ოქტომბერში ეტლები არ გაცემულა, ნოემბერში - 9 შემთხვევა, დეკემბერში - 22 შემთხვევა;
საპროთეზო – ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების
შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში – 30, თებერვალში- 55, მარტში - 20, აპრილში
- 114, მაისში - 104, ივნისში - 122, ივლისში - 100, აგვისტოში - 34, სექტემბერში - 39,
ოქტომბერში - 42, ნოემბერში - 65, დეკემბერში - 43;
ყავარჯნებით,
ხელჯოხ-ყავარჯნებით,
უსინათლოთა
ხელჯოხებით
და
გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში - 6, თებერვალში - 3,
მარტში -7, აპრილში - 4, მაისში - 12, ივნისში - 23,ივლისში - 7, აგვისტოში - 1, სექტემბერში
- 6, ოქტომბერში - 7, ნოემბერში - 6, დეკემბერში - 4 ;
კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 5, თებერვალში - 5, მარტში
- 5, აპრილში - 5 შემთხვევა, მაისში - 7, ივნისში - 9 , ივლისში - 11, აგვისტოში - 11,
სექტემბერში - 8, ოქტომბერში - 5, ნოემბერში - 18, დეკემბერში - 43;
სმენის
აპარატებით
უზრუნველყოფის
კომპონენტით
გათვალისწინებული
მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარ - ივნისში აპარატი არ
გაცემულა, ივლისში - 356 შემთხვევა, აგვისტოში - 94, სექტემბერში - 443, ოქტომბერში 366, ნოემბერში - 198, დეკემბერში - 43;
„მცირე საოჯახო ტიპის სახლების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 317
ბენეფიციარს, თებერვალში – 322 ბენეფიციარს, მარტში – 323 ბენეფიციარს, აპრილში - 318 ბენეფიციარს,
74
მაისში - 312 ბენეფიციარს, ივნისში - 305 ბენეფიციარს, ივლისში - 302 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 310
ბენეფიციარს, სექტემბერში - 314 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 309 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 311
ბენეფიციარს, დეკემბერში - 321 ბენეფიციარს;
„სათემო ორგანიზაციების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 217 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 219 ბენეფიციარს, მარტში – 220 ბენეფიციარს, აპრილში - 222 ბენეფიციარს, მაისში - 225
ბენეფიციარს, ივნისში - 224 ბენეფიციარს, ივლისში - 228 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 239 ბენეფიციარს,
სექტემბერში - 244 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 245 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 247 ბენეფიციარს,
დეკემბერში - 244 ბენეფიციარს;
„ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 168
ბენეფიციარს, თებერვალში – 214 ბენეფიციარს, მარტში – 145 ბენეფიციარს, აპრილში - 149 ბენეფიციარს,
მაისში - 159 ბენეფიციარს, ივნისში - 145 ბენეფიციარს, ივლისში - 154 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 145
ბენეფიციარს, სექტემბერში - 158 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 169 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 178
ბენეფიციარს, დეკემბერში - 163 ბენეფიციარს;
„დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია
იანვარში 56 ბენეფიციარს, თებერვალში - 52 ბენეფიციარს, მარტში - 56 ბენეფიციარს, აპრილში - 57
ბენეფიციარს, მაისში - 56 ბენეფიციარს, ივნისში - 56 ბენეფიციარს, ივლისში - 60 ბენეფიციარს, აგვისტოში
- 62 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 67 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 65 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 65
ბენეფიციარს;
„მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია
იანვარში 108 ბენეფიციარს, თებერვალში – 121 ბენეფიციარს, მარტში – 124 ბენეფიციარს, აპრილში – 116
ბენეფიციარს, მაისში – 110 ბენეფიციარს, ივნისში - 116 ბენეფიციარს, ივლისში - 124 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 115 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 156 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 111 ბენეფიციარს,
ნოემბერში - 110 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 129 ბენეფიციარს;
„მინდობით აღზრდის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 356 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 1 373 ბენეფიციარს, მარტში – 1 390 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 403 ბენეფიციარს, მაისში - 1
417 ბენეფიციარს, ივნისში -1 427 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 441 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 440
ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 445 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 448 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 465
ბენეფიციარს, დეკემბერში - 1 448 ბენეფიციარს;
„ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში იანვარ-აპრილში
ბენეფიციართა მომსახურება არ განხორციელებულა მაისში მომსახურება გაეწია 6 ბენეფიციარს, ივნისში
- 6 ბენეფიციარს, ივლისში - 13 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 13 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 6 ბენეფიციარს,
ოქტომბერში - 11 ბენეფიციარს, ნოემბერში ბენეფიციართა მომსახურება არ განხორციელებულა,
დეკემბერში - 5 ბენეფიციარს;
„მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის პროგრამის“
ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 39 ბენეფიციარს, თებერვალი - დეკემბერში 40-40
ბენეფიციარს;
„მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარი
– დეკემბერში თითოეულ თვეში 7-7 ბენეფიციარს.
1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)
პროგრამის ფარგლებში:
სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო - 63.5 ათასზე მეტმა პირმა,
თებერვალში - 63. 9 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 64. 2 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 64. 4 ათასზე
მეტმა პირმა, მაისში - 64. 5 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 64. 7 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში - 64.9
ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 65.0 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში - 65.2 ათასზე მეტმა პირმა,
75
ოქტომბერში - 65.4 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 65.8 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში 65.8 ათასზე მეტმა პირმა;
სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო - 12.4 ათასამდე პირმა, თებერვალში - 12.5 ათასამდე
პირმა, მარტში - 12.6 ათასამდე პირმა, აპრილში - 12.7 ათასამდე პირმა, მაისში - 12.7 ათასამდე პირმა,
ივნისში - 12.7 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში-12.8 ათასამდე პირმა, აგვისტოში-12.8 ათასამდე პირმა,
სექტემბერში -12.8 ათასამდე პირმა, ოქტომბერში - 12.7 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 12.8 ათასზე
მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 12.9 ათასზე მეტმა პირმა;
ელექტროენერგიის შეღავათი გავრცელდა იანვარში 53.6 ათას აბონენტზე თებერვალში - 53.8
ათასამდე აბონენტზე, მარტში - 54.1 ათასამდე აბონენტზე, აპრილში - 58.3 ათასზე მეტ აბონენტზე,
მაისში - 62.9 ათასამდე აბონენტზე, ივნისში - 69. 2 ათასამდე აბონენტზე, ივლისში - 72.0 ათას
აბონენტზე, აგვისტოში - 74.4 ათასამდე აბონენტზე, ოქტომბერში 77.0 ათასზე მეტ აბონენტზე,
ნოემბერში- 71.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, დეკემბერში - 70.3 ათასზე მეტ აბონენტზე;
სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 474 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 457
ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 463 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 471 ექიმმა და ექთანმა, მაისში - 1
479 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში -1 480 ექიმმა და ექთანმა, ივლისში - 1479 ექიმმა და ექთანმა,
აგვისტოში -1484 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში - 1482 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში - 1 488 ექიმმა
და ექთანმა, ნოემბერში - 1 488 ექიმმა და ექთანმა და დეკემბერში - 1 487 ექიმმა და ექთანმა.
სულ ამ მიზნით მიმართულ იქნა 41.9 მლნ ლარი.
1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის
მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური
ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის
სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო
ასაკი, ვეტერანები და სხვა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და
სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია,
ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების
კონტროლი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით
უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
76
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული
მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში
გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება
მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო
სპეციალობებში.
1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 656.0 ათასზე
მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 253.8 ათასზე მეტი, გეგმური
ქირურგიული მომსახურების - 97 ათასამდე, კარდიოქირურგიის - 3.5 ათასზე მეტი, მშობიარობისა და
საკეისრო კვეთის 41.1 ათასზე მეტი, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა
სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების - 1 1817 შემთხვევა, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის
- 50.9 ათასი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 3.2 ათასზე მეტი შემთხვევა.
სულ ამ მიზნით მიმართულ იქნა 706.1 მლნ ლარი.
1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)
განხორციელდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების
და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა
ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა
ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები
ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების
ღონისძიებები.
1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)
„კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 57.0
ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 22.4 ათასზე მეტ, საშვილოსნოს ყელის
კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 21.8 ათასამდე, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6.0 ათასზე მეტს,
პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 6.5 ათასზე მეტ, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 201 ბენეფიციარს
და კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით 18 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს
ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტის კომპონენტში კვლევა ჩაუტარდა 917 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს
ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 74 ბენეფიციარს;
„ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“
კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1 283 ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა
ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1 283, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 1
233, ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 74;
„ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში სულ გამოკვლეულ
იქნა 2 359 პაციენტი, პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი ჩაუტარდა - 2 359 პაციენტს,
პირველადი სკრინინგი-ნევროლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა - 2 359 პაციენტს, 2 109-ს ჩაუტარდა
მეორადი ეპილეპტოლოგიური სკრინინგი, 1 664-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1 614-ს ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1 713-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა
დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის კომპონენტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი
ჩაუტარდა 553 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1 425 შემთხვევა.
77
1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
რუტინული ვაქცინაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის
მიზნით, საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარებულია: ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო –1
წლამდე ასაკი) 51.0 ათასზე მეტი აცრა (141 400 დოზა), ჰეპატიტი „B“ საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1
წლამდე ასაკი) 50.4 ათასზე მეტი აცრა (52 423 დოზა), პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15
წლამდე ასაკი) 103.3 ათასამდე აცრა (183 284 დოზა), ჰექსა ვაქცინით (დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპ) (2 თვე–2 წლამდე
ბავშვები) 149.0 ათასზე მეტი აცრა (149 667 დოზა), დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი)
ჩატარებულია 52.0 ათასამდე აცრა (77 059 დოზა), ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი)
30.7 ათასზე მეტი აცრა (46 620 დოზა), წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და
უფროსი) ჩატარებულია 107.0 ათასზე მეტი აცრა დაიხარჯა 128 945 დოზა წწყ ვაქცინა, როტას
საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 81.5 ათასზე მეტი აცრა (82 872 დოზა), პნევმოკოკური
ვაქცინით (2 თვე-2 წლამდე) ჩატარებულია 140.2 ათასზე მეტი აცრა (163 307 დოზა); ადამიანის
პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ (9 წლის გოგონები) ჩატარებულია 2 350 აცრა.
სპეციფიკური შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის
შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში ანტიდიფთერიული შრატი დახარჯულია 22 კომპლექტი,
დიფთერიის 8 შემთხვევა უკუგდებულია, ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – გახარჯულია
91 ფლაკონი, დაფიქსირებულია ტეტანუსის 5 შემთხვევა, გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 21 ფლაკონი, ანტიბოტულინური შრატი გახარჯულია: „A“ ტიპი – 5, „B“ ტიპი – 6, „E“ ტიპი 5 ფლაკონი, დაფიქსირებულია ბოტულიზმის 8 შემთხვევა, ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა
გაუკეთდა - 490 ბენეფიციარს;
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში ანტირაბიული
იმუნოგლობულინი მოხმარდა 9.8 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 23 238 ფლაკონი
იმუნოგლობულინი, ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა 52.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, გაიხარჯა
173 796 ვაქცინა; ცოფის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა
და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან
ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.
1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)
განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები)
განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების რეგიონებიდან/რაიონებიდან შედეგების
17% გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე
პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ შემოსული 244 პრეპარატიდან, ყველა
მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; მალარიოგენულ ტერიტორიებზე ფუნციონირებადი სჯდ ცენტრების
მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 1455 ავადმყოფის სისხლი,
საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა მალარიის 8 შემთხვევა შემოტანილი აფრიკული ქვეყნებიდან;
მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის გაუმჯობესების
კომპონენტის ფარგლებში, მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური
ღონისძიებების გასატარებლად, მალარიოგენული ტერიტორიების დამუშავების მიზნით, 14
მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გადაეცა ინსექტიციდები და შესაბამის სეზონებში
(I ეტაპი - მაისი-ივნისი; II ეტაპი - აგვისტო-სექტემბერი) განხორციელდა საცხოვრებელი და
არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება. I- II ეტაპებზე დამუშავდა 1 450 000 მ2 ფართობი, რაც
დასახული მიზნის 92%-ს შეადგენს;
78
ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 555
ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა რაც დასახული მიზნის 47.4%–ს შეადგენს; გამოკვლეული
კლინიკური ნიმუშებიდან იდენტიფიცირებულ იქნა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი 149
პათოგენი;
ვირუსული დიარეების კვლევის ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით
ჰოსპიტალიზებულ 0-14 წლის ბავშვთა 192 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული
გამოკვლევა და შედეგად დადებითი გამოვლინდა: როტავირუსზე – 17 ნიმუში, ნოროვირუსზე -27,
ადენოვირუსზე - 5 ნიმუში და WHO პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 231 ნიმუშის
ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ნოროვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 29, ხოლო ადენოვირუსზე
- 19 ნიმუში.
1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)
პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 77.1 ათასზე მეტი დონაცია, მათგან 44.6 ათასზე
მეტი იყო კადრის (რეგულარული) დონორი, 10.0 ათასზე მეტი ნათესავი და 21.6 ათასზე მეტი - უანგარო
დონორი. დონორის სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა
აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 68 შემთხვევა, „С“ ჰეპატიტზე სავარაუდო - 660, „B“
ჰეპატიტზე - 546, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 313 სავარაუდო შემთხვევა.
1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში 5 საწარმოებში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები;
მომზადდა ტექნიკური რეგლამენტის პროექტები:
„შრომის უსაფრთხოების ნორმები სამთო - მომპოვებელი საწარმოებისათვის“;
,,ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის შესახებ“ (საფუძველი: ევროპული რეგულაცია (EC)
N1272/2008 - CLP/GHS);
„ქიმიური პროდუქციის ნიშანდება და ეტიკეტირება“;
მიმდინარეობდა მუშაობა ტექნიკური რეგლამენტის პროექტზე „ინფრაბგერა სამუშაო ადგილებზე,
საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში, საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიებზე“.
1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა - 20.0 ათასამდე შემთხვევა (18 760 ბენეფიციარი);
1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)
დაფიქსირდა 37.6 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 19.2
ათასზე მეტ პაციენტს;
სტაციონარული მომსახურება გაეწია 1.8 ათასზე მეტ პირს და დაფიქსირდა 84.0 ათასზე მეტი საწოლდღე;
ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 41.1 ათასზე მეტი
ბაქტერიოსკოპული კვლევა, სადიაგნოსტიკო კვლევა -20.0 ათასზე მეტი, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 21.0
ათასამდე, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 13.7 ათასამდე,
ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 2.5 ათასამდე,
ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 763; GeneXpert
აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 18.4 ათასამდე;
პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 2 686 ტბ პაციენტი;
79
2 833-მა სენსიტიურმა პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება (მკურნალობაზე კარგი
დამყოლობისათვის) გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან რეზისტენტული ფორმის
ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით;
634-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის;
საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ფოსტის მეშვეობით რეფერალის განხორციელებაზე, 2013 წლიდან
პილოტურად სამი რეგიონიდან (იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო და ზემო
სვანეთი, ფოთი), ხოლო 2016 წლის მარტიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით „საქართველოს ფოსტის“
მეშვეობით, ტუბდაწესებულებებიდან განხორცილრდა საკვლევი მასალების ტრანსპორტირება
ლაბორატორიებში ბიოუსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. ქვეყნის მასშტაბით სულ
განხორციელდა 5 416 ამანათის ტრანსპორტირება;
ხარისხის კონტროლის მიზნით, სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრთან“
გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ლაბორატორიულ ქსელში პრე და პოსტ
ლაბორატორიული კვლევების პროცესის მონიტორინგი და კვლევის შედეგების შერჩევითად
გადამოწმება;
ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ლაბორატორიული კონტროლისა და ნახველის
ლოჯისტიკის კომპონეტის განხორცილებისათვის საჭირო სახარჯი მასალებისა და ტესტ-სისტემების
გარკვეული ნაწილის დაფინანსების ვალდებულება გლობალური ფონდიდან გადმოვიდა სახელმწიფო
პროგრამაში, პროგრამისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებიდან (აღნიშნული მასალების ნაწილის
შესყიდვა განხორციელდა 2017 წელს);
ორი მრავალპროფილური დაწესებულების ბაზაზე დაინერგა (2015 წლის სექტემბრიდან) FAST
სტრატეგია (GeneXpert აპარატებით კვლევა), საანგარიშო პერიოდში, GeneXpert კვლევით დადებითი
შედეგი გამოვლინდა გამოკვლეულ პირთა 12%-ში. 15 ერთეული GeneXpert აპარატი გადაეცა 15
მრავალპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებას.
1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)
პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული
მომსახურების 48.0 ათასამდე შემთხვევა (მომსახურებით ისარგებლა 4.0 ათასზე მეტმა პირმა), ხოლო
სტაციონარული მომსახურების 712 შემთხვევა (519 ბენეფიციარი);
ჩატარდა 43.8 ათასზე მეტი სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა 677 სავარაუდო დადებითი
შემთხვევა და დადასტურდა 596. ასევე ჩატარდა 35.3 ათასზე მეტი ტესტის წინა და 35.2 ათასზე მეტი
ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 684 კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 83 კონფირმაციული
კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით;
ჩატარდა პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით
კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - გამოკვლეულ იქნა 6 138 პატიმარი. ქვეყნის
მასშტაბით გამოვლინდა აივ ინფექციაზე საეჭვო 9 შემთხვევა და კონფირმაციული მეთოდით
დადასტურდა - 8 (0.13%);
აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა 2 686
პაციენტს;
ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე 2496 პაციენტის აივ ინფექციაზე კვლევისას გამოვლინდა 15
სავარაუდო დადებითი შემთხვევა, კონფირმაციული კვლევისას დადებითი შედეგი დაფიქსირდა 14
შემთხვევაში (0.6%);
ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების (ინმ) და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ქვეკომპონენტის ფარგლებში სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 1 443 ინმ-ს და მათ 723 სქესობრივ
პარტნიორს. ინმ-ში გამოვლინდა 90 სავარაუდო და 88 დადასტურებული შემთხვევა, ხოლო ინმ-ის
სქესობრივ პორტნიორებში 29 სავარაუდო და 23 დადასტურებული შემთხვევა (5,12%);
80
სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება
და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ქვეკომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეულია 1710 პირი,
გამოვლინდა 111 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 106 შემთხვევა (6,2%);
ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და
გამოკვლევა სკრინინგული - გამოკვლეული იქნა 14165 პაციენტი, მათგან გამოვლინდა 54 სავარაუდო
შემთხვევა, აივ ინფექცია დაუდასტურდა 51 -ს; (0,4%)
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან
კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე კონსულტაცია, ნებაყოფლობით გამოკვლევა
სკრინინგული მეთოდებით - გამოკვლეულ იქნა 16987 პირი, მათგან გამოვლინდა 303 სავარაუდო და
დადასტურდა - 261 შემთხვევა; (1,5%)
ტანდემ ტესტირების ფარგლებში: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის, ზოგადი
პოპულაციისათვის ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა - 2432, მათ შორის სავარაუდო დადებითი 3.
ცენტრის ლაბორატორიების მიერ ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა - 11 047, მათ შორის
სავარაუდო დადებითი შემთხვევა - 79;
გასულ წელთან შედარებით მცირედით გაიზარდა ჰეპატიტების დიაგნოზის მქონე პაციენტების, აივ
ინფექციაზე კვლევების რაოდენობა. 2016 წლის განმავლობაში აივ ინფექციაზე სკრინინგი ჩაუტარდა 14
038 პაციენტს, ხოლო 2017 წლის განმავლობაში კი - 14 345 ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პაციენტს;
მნიშვნელოვნად გაიზარდა აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და
აივ-ინფიცირებულთან
კონტაქტში
მყოფი
პირების
აივ-ინფექცია/შიდსზე
ნებაყოფლობით
კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - ქვეკომპონენტის ფარგლებში
მიმართვიანობა „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო
პრაქტიკულ ცენტრში“. 2016 წლის განმავლობაში ამ ქვეკომპონენტში აივ-ინფექციაზე სკრინინგი
ჩაუტარდა 13884, ხოლო 2017 წლის განმავლობაში კი 16987 პირს;
2016 წელთან შედარებით მომატებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების
მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა
სკრინინგული მეთოდებით - ქვეკომპონენტის ფარგლებში კვლევების რაოდენობა. 2016 წელს -1200
კვლევა, 2017 წელს კი - 1558.
1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)
ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 146.3 ათასზე მეტი შემთხვევა;
ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა
და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 52.0 ათასზე მეტი ახალშობილი
(53.6 ათასზე მეტი შემთხვევა);
გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 4.0 ათასამდე
ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა;
პროგრამის ფარგლებში ინფექციებზე კომბინირებული ტესტ-სისტემებით („B“ და „C“ ჰეპატიტი,
სიფილისი, აივ ინფექცია/შიდსი) გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 47.6 ათასამდე ორსულს,
„B“ ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით გამოკვლეულ
ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 1.5 ათასზე მეტ ორსულს, სიფილისის სწრაფი მარტივი ტესტებით
ორსულობის მესამე ვიზიტზე სკრინინგი ჩაუტარდა 27 298 ბენეფიციარს. „B“ ჰეპატიტზე
დაკონფირმირდა 722 სისხლის ნიმუში (დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა - 657), ხოლო
სიფილისზე - 150 სისხლის ნიმუში (დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა - 51, საეჭვო - 3), „B“
ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 782 ბენეფიციარს. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო შემთხვევის
რაოდენობაა - 34 (უარყოფითი შედეგი - 18, დადასტურებული - 16 (61%); 5 ორსულს (ახალგამოვლენილი
შემთხვევები) დაუდასტურდა ინფექცია, დარეგისტრირდა და ამჟამად იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ,
ხოლო ერთ ორსულზე მიმდინარეობს მიდევნება);
81
სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში
პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 22.5 ათასზე მეტ ახალშობილს. სმენის მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 1
210 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 1 210 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული
გამოკვლევა - 4 ახალშობილს. გამოვლენილ იქნა ევსტაქიტის 28 შემთხვევა, ექსუდაციური ოტიტი - 3,
ატრეზია - 3, დაუნის სინდრომი - 1 და სმენაჩლუნგობის (IV ხარისხის) – 2;
სამშობიარო სახლებთან (რუსთავი, გორი, თელავი) გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში
გამოკვლეულ იქნა - 3 662 ახალშობილი;
დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 614 შემთხვევა (567
ბენეფიციარი);
დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლი 2015 წელთან შედარებით (32) მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა (23) და
ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით გაუარესება არ დაფიქსირებულა.
1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)
ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 7.5 ათასზე მეტ ბენეფიციარს (დაფიქსირდა 60 040
შემთხვევა), ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 570 პაციენტმა
(დაფიქსირდა 7 300 ათასზე მეტი შემთხვევა) ;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურებით ისარგებლა 427-მა პირმა (დაფიქსირდა 2 800 ათასზე მეტი შემთხვევა).
1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)
განხორციელდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ
სპეციალისტებისათვის
თამბაქოსათვის
თავის
ხანმოკლე
კონსულტაციების
თანამედროვე
მეთოდოლოგიისა და ტექნიკის სწავლებაზე გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი; თამბაქოს კონტროლის
კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების
წარმომადგენლების ტრენინგი (გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის,
თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი); თამბაქოს ცხელი ხაზის
ოპერატორების ტრენინგი კონსულტირების თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესახებ;
ჩატარდა თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის განხორციელების ობსერვაცია შერჩევითი
პრინციპით შერჩეულ დაწესებულებებსა (სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საჯარო, სახელმწიფო კერძო
და სამასპინძლო დაწესებულებები) და სავაჭრო ობიექტებში თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონის დიდ
ქალაქებში;
ეროვნული რაოდენობრივი კვლევა (KAP) თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკასთან დაკავშირებით.
საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2 481 ადამიანი. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება
შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების
მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას
შემდგომში; კვლევის დროს ასევე განხორციელდა მასალების გავრცელება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულირიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის პირველადი ანალიზი გაკეთებულია, მიმდინარეობს
კვლევის ანგარიშის სრულყოფა.
მომზადდა ინტერაქტიული ვებ-გვერდი და მობილური აპლიკაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის
თემატიკაზე, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის საკითხებზე და ჯანმრთელობის ქცევით რისკფაქტორებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის
საკითხების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.
პროგრამის ფარგლებში მომზადდა ანტენატალური მეთვალყურეობის მობილური აპლიკაცია;
82
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტის ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა თვისობრივი კვლევა 13 ფოკუს ჯგუფში
თბილისში შემდეგ მიმართულებაზე ფოკუსირებით: დედათა და ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობა;
მენტალურ ჯამრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის, დისკიმინაციისა და სოციალურ იზოლაციის
დაძლევის ხელშეწყობა; მენტალური პრობლემების პრევენცია, დროული გამოვლენა და მართვა დარგის
სპეციალისტებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ: მომზადდა თვისობრივი კვლევის
საბოლოო ანგარიში რეკომენდაციებით. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება ფსიქიკური
ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.
1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)
დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 35.5 ათასზე მეტმა პირმა;
სკრინინგული კომპონენტის ფარგლებში C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული
და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე საანგარიშო პერიოდში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ
შეადგენს 746.7 ათასამდე ბენეფიციარს (მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 37.7 ათასზე მეტი -5%) მათ
შორის:
C ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში - ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი
ბრიგადებით - 42.5 ათასამდე ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 8 953 (21.2 %);
ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 205.6 ათასამდე ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო
დადებითი აღმოჩნდა 12 922 (6.3%);
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამით ჩატარდა 43.1 ათასამდე ორსულის
სკრინინგული კვლევა, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 243 (0.6%);
უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის
მონაცემებით - 76 769 დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 792 (1.0%);
სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 378.8 ათასამდე ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის
საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 14 521 შემთხვევაში (3.8%).
1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო
(პროგრამული კოდი 35 03 03)
მომსახურების
მიწოდება
პრიორიტეტულ
სფეროებში
პროგრამის
ფარგლებში
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემების
მქონე
მოსახლეობა
უზრუნველყოფილია სპეციალიზებული დახმარებით, დიაბეტით დაავადებული პაციენტები
მკურნალობითა და მედიკამენტებით; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით; თირკმლის
ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და
მედიკამენტებით; ინკურაბელური პაციენტები მკურნალობითა და მედიკამენტებით; იშვიათი
დაავადებები პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით; სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით,
სამედიცინო ტრანსპორტირებითა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით; რეფერალური
დახმარებით; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმებით;
არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ
დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ
შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.
1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)
ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 385 ბავშვმა, ფსიქო–
სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 92 პაციენტმა, ხოლო
ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით - 19.9 ათასზე მეტმა პაციენტმა;
83
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 561
პაციენტს; ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 92 ბენეფიციარს; თემზე დაფუძნებული
მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლა 128 ბენეფიციარმა.
ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული
სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში მომსახურება ჩაუტარდა 4.7 ათასამდე ბენეფიციარს, ხოლო
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 105 მა პირმა, დაფიქსირდა 35 381 საწოლ/დღე.
1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 1 016 პაციენტმა (10
903 შემთხვევა);
სპეციალიზებული აბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5.1 ათასზე მეტმა პაციენტმა
(5 128 შემთხვევა).
1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მომსახურების 15.3 ათასამდე შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 126-მა ბენეფიციარმა.
1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)
პროგრამის ფარგლებში ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში ჩართული იყო
3.0 ათასზე მეტი პაციენტი, სულ დაფიქსირდა ჰემოდიალიზის 339.1 ათასამდე სეანსი, პერიტონეული
დიალიზით უზრუნველყოფის 1.0 ათასზე მეტი შემთხვევა და ისარგებლა 115 პაციენტმა;
დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 20 შემთხვევა;
განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა
და მედიკამენტების შესყიდვა.
1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში
განხორციელდა 19.9 ათასზე მეტი ვიზიტი, 894 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში
დაფიქსირდა 10.4 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 997 პაციენტს.
1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)
სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 532 ბავშვს (835 შემთხვევა);
ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 203 ბავშვს (1 392 შემთხვევა);
ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა გაეწია 225 პაციენტს, დაფიქსირდა 5.8 ათასზე მეტი შემთხვევა.
1.2.3.7 სასწრაფო - გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი
35 03 03 07)
84
სამედიცინო ტრანსპორტირება-რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასამდე პაციენტს.
ცენტრის მართვაში არსებული 219 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 740 000-მდე გამოძახების
შესრულება; სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით 1 ბრიგადა დაემატა დაბა გუდაურში, ხოლო
2 ბრიგადა - „საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური ოპერაციების დროს სასწრაფო სამედიცინო
მომსახურების მიწოდებისათვის მზაობის უზრუნველყოფა/შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი
სამედიცინო ბრიგადის თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა“
პროგრამის მიზნებისათვის; გარდა ამისა, ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებისამებრ მოხდა
3 ბრიგადის დამატება ანაკლიისა და შაორის მომავლის ბანაკებში, სოფელ ომალოსა და სოფელ მანავში,
ხოლო 3 ბრიგადა დაემატა ანაკლია-განმუხურში.;
ცენტრის მართვაში არსებულ, ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გადამზადება გაიარა 1 734 თანამშრომელმა,
საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ შეადგინა 501, ექთნების - 665, ხოლო მძღოლების - 568
ერთეული შეადგინა.
1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული
გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება
მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული
სამედიცინო დაწესებულებებისათვის;
პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო 1 209 სოფლის ექიმი და 1 448 ექთანი; პროვაიდერების
ჩათვლით: 1 278 ექიმი და 1 541 ექთანი.
სულ ამ მიზნით გადარიცხულ იქნა 25.0 მლნ ლარი.
1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო
სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის
მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 12.4 ათასზე მეტი
შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 9.0 ათასზე მეტ პაციენტს.
1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03
10)
პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 18.3 ათასზე მეტი წვევამდელი.
ჩატარდა 1 586 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.
1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 35 03 03 11)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის
ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა
სამკურნალო
ფარმაცევტული
პროდუქტების
შესყიდვა.
აღნიშნული
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფილია 13 010 ბენეფიციარი.
85
1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)
საანგარიშო პერიოდი დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული 28 მაძიებელი აგრძელებს
სწავლას;
1.3 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი“;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მიმდინარეობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, პენსიონერთა და მათი
ოჯახის წევრთა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა
სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდებოდა
მათი ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და
დისპანსერიზაცია; სამინისტროს მოსამსახურეთა საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით
უზრუნველყოფა; ტარდებოდა პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი, ასევე შასაბამისი
ღონისძიებები ეფექტურობის ამაღლების მიზნით;
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის მიერ შეიარაღებული ძალების პირადი
შემადგენლობისთვის განხორციელდა ამბულატორიული (27 952 თანამშრომელი) და სტაციონარული
მომსახურება (1 593 თანამშრომელი);
შესყიდულ იქნა სამედიცინო ქვედანაყოფების მარაგები;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანია „Otto Bock HealthCare GmbH“-ს შორის
გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს სამწლიან საგარანტიო მომსახურებას X-3
პროთეზებზე;
47 საპროთეზო-ორპედიული მომსახურება ჩაუტარდა 36 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეს;
მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი გაიარა 112-მა დაჭრილმა/დაშავებულმა სამხედრო
მოსამსახურემ და 82-მა ოჯახის წევრმა. ასევე, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი
გაიარა აღმოსავლეთ უკრაინის ანტიტერორისტულ ოპერაციებში უკრაინის ეროვნული გვარდიის 26მა დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურემ და 11-მა ოჯახის წევრმა;
ჩატარდა სამხედრო სამსახურში, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სამინისტროს
სისტემის ქვედანაყოფებში მისაღები კანდიდატების, მისიაში წამსვლელი, მისიიდან დაბრუნებული
პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შერჩევა/მონიტორინგი, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია,
სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური შემოწმება, დაჭრილ/დაშავებულ პირთა და მათი
ოჯახის წევრთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია (სულ 9 273 პირი);
1.4. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
86
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდი;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.
1.4.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 35 01 01)
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება.
1.4.2
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)
მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი. პროგრამის ფარგლებში,
პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესწავლა განხორციელდა
170
შემთხვევაში (159 სამედიცინო დაწესებულებაში), ხოლო სამედიცინო მომსახურებასთან
დაკავშირებული საკითხები განხილულ იქნა 358 შემთხვევაში. სალიცენზიო, სანებართვო და ტექნიკური
რეგლამენტის პირობებისა და სავარაუდო უკანონო საექიმო/სამედიცინო საქმიანობა შემოწმდა 360
შემთხვევაში (360 სამედიცინო დაწესებულებაში);
სასამართლოებიდან მიღებული ინფორმაციით, შენიშვნა მიეცა 208 სამართალდამრღვევს, საქმე შეწყდა
10 შემთხვევაში. დაჯარიმდა - 620 სამართალდამრღვევი;
პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილულ იქნა 305 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის
საკითხი: 207 ექიმს მიეცა „წერილობითი გაფრთხილება“, სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება
სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა 93 ექიმს, აქედან: 1 თვით - 37 ექიმს, 2 თვით - 43 ექიმს, 3 თვით -12 ექიმს, 4
თვით - 1 ექიმს;
სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 13 სამედიცინო დაწესებულებაზე, ხოლო უარი ეთქვა 4
სამედიცინო დაწესებულებას;
განხილულ იქნა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელების უფლების მქონე/მაძიებლის
(სამედიცინო დაწესებულება/სასწავლებელი) 173 სააკრედიტაციო განაცხადი;
სულ გაცემულია 83 ნებართვა ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე. შეტყობინების
საფუძველზე რეალიზაციის უფლება მიეცა 1 394 აფთიაქს. გაუქმდა 1 261 ფარმაცევტული დაწესებულება.
შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 2 059-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.
ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 12 ავტორიზებულ აფთიაქს და 2 ფარმაცევტულ წარმოებას;
მომზადდა და გაიცა 357 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის იმპორტზე: ნარკოტიკულ
საშუალებების - 41; ფსიქოტროპული ნივთიერებების - 143; პრეკურსორების - 143, ხოლო ექსპორტზე
ფსიქოტროპული ნივთიერებების - 9;
ფარმაცევტული პროდუქტის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 500-მა ფარმაცევტულმა
პროდუქტმა; ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1 063-მა პროდუქტმა. გაკეთდა 1 546
განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა შეფუთვა-მარკირებით
შემოტანის 68 შეტყობინებას;
კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 299.0 ათასამდე ერთეული (ტაბლეტი,
კაფსულა, ამპულა) აღრიცხვის დადგენილი წესის დარღვევით არსებული ფარმაცევტული პროდუქტი;
71 დაწესებულებაში შემოწმდა შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება.
განმეორებით
გამოკვლევაზე გადაიგზავნა სულ 526 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, გადამოწმებაზე არ
87
გამოცხადდა 49 შშმ პირი, სტატუსი არ დაუდგინდა 21 შშმ პირს, სტატუსი დაუდასტურდა 428 შშმ პირს,
სტატუსი შეეცვალა 28 შშმ პირს;
48 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი ლაბორატორიული ანალიზისთვის გადაეგზავნა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს.
1.4.3 დაავადებათა კონტროლისა
(პროგრამული კოდი 35 01 03)
და
ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების
პროგრამის
მართვა
მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;
მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების
ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;
მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.
1.4.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04)
მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარებისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება
და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ.
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა
გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა
და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის
მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;
განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში
შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მონიტორინგი.
1.4.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05)
ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მოქმედებდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებით ისარგებლა 70-მა
მოქალაქემ;
ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, მათ
შორის: თავშესაფრით მომსახურება – 7 პირს, ფსიქოლოგიური - 7 პირს, სამედიცინო - 5 პირს, კანონიერი
ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა – 10 პირს, კომპენსაცია -1 პირს;
ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მიმდინარეობდა საინტეგრაციო პროგრამები;
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით მომსახურების კომპონენტის
ფარგლებში:
თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 128-მა სრულწლოვანმა და 17-მა
არასრულწლოვანმა, ასევე - 162-მა დამოუკიდებელმა პირმა; მოქმედებს ხუთი თავშესაფარი: ქ.
თბილისში, ქ. გორში, ქ. ქუთაისში, ქ. ბათუმში და ქ. სიღნაღში;
88
მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 129 ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური
- 210 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება – 111 ბენეფიციარს, ინდივიდუალური კონსულტაცია
გაეწია 115 მოქალაქეს;
დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 32 განცხადება,
წარმომადგენლობა გაეწია 32 ბენეფიციარს. განქორწინება, ალიმენტის დანიშვნისა და ბავშვის
საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მომზადდა - 12 სარჩელი, ქონებრივ
დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 4 სასარჩელო განცხადება და წარმომადგენლობა გაეწია 7
ბენეფიციარს, სისხლის სამართლის საქმეზე წარმომადგენლობა განხორციელდა – 10 ბენეფიციარზე;
მოქმედებს 24 საათიანი ცხელი ხაზი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის. ცხელი ხაზის
მომსახურებით ისარგებლა 2 135- მა მოქალაქემ;
განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (186 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთა (172
ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა (99 ბენეფიციარი) მოვლა-პატრონობის,
კვების, პირველადი სამედიცინო მომსახურების, დღის და სადღეღამისო მომსახურების, სამკურნალოსარეაბილიტაციო ღონისძიებები;
სატელევიზიო სივრცეში განთავსდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ სარეკლამო ვიდეო
რგოლი;
ჩვილ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სახლების, შშმპ და ხანდაზმულთა
პანსიონატების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.
1.4.6
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული
კოდი 35 01 06)
პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა
თბილისისა) უზრუნველყოფილი იქნა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების აღმოჩენა;
უზრუნველყოფილ იქნა ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და
შესრულებული გამოძახებები. ინფორმაცია დამუშავდა და ხდებოდა მისი ყოველდღიური ანალიზი;
საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის დროულად აღმოჩენილ იქნა
ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება;
ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე პირველადი გადაუდებელი
დახმარების გადასამზადებელი კურსი გაიარა ცენტრის მართვაში არსებული სამედიცინო პერსონალმა
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.
1.5. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აპარატი
დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი
საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება);
დასრულდა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
დაფინანსდა ორი მშენებარე ობიექტების გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები და ასევე ორი
მშენებარე ობიქტის კომუნალური მომსახურების ხარჯები;
დაფინანსდა ქ. თბილისში ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიის მშენებლობა
(თანადაფინანსება);
სსიპ-საგანგებო
სიტუაციების
კოორდინაციისა
და
გადაუდებელი
დახმარების
ცენტრის
ფუნქციონირებისათვის შეძენილ იქნა 10 ერთეული რეანიმობილი, 22 ერთეული ახალი 4 ერთეული
89
მეორადი მაღალი გამავლობის სპეციალიზებული ავტომანქანა; განხორციელდა ამ მანქანების აღჭურვა
სამედიცინო აპარატურით, მათ შორის ახალშობილთა სატრანსპორტო კიუვეზებითა და სუნთქვის
აპარატებით, ასევე სპეციალიზებული ფორმები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებისთვის და
პერსონალისთვის;
მესტიის მუნიციპალიტეტის შპს „მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანებისათვის“
შესყიდული იქნა მაღალტექნოლოგიური ენდოსკოპიური (ლაპარასკოპიული) აპარატი;
განხორციელდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭიროებისთვის გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტის
მშენებლობა;
სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა თანამედროვე სტაციონარული რენტგენის
დანადგარი–მაღალტექნოლოგიური
რადიოგრაფიულ-ფლუოროსკოპიული
კომპიუტერიზებული
სისტემა;
1.6 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ვახტანგ გორგასლის II და III ხარისხის ორდენებით დაჯილდოებულ, საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის ბრძოლაში გამოჩენილი განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისათვის,
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 28 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს გადაეცათ სახელმწიფო
ჯილდოები;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გამოჩენილი განსაკუთრებული
მამაცობისა და თავდადებისათვის საქართველოს შეიარაღებული ძალების 34 სამხედრო მოსამსახურის
სახელმწიფო ჯილდოზე წარდგენის მიზნით მომზადდა საჭირო დოკუმენტაცია;
ვეტერანთა ღვაწლის, დამსახურებისა და პატივისცემის გამოხატვის მიზნით, ასი წლის და ას წელს
გადაცილებულ ვეტერანებს, დაბადების დღესთან დაკავშირებით გადაეცათ, სამახსოვრო საჩუქრები;
სამსახურისა და ასოციაციის „საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ ორგანიზებით,
დაბა ვაზიანის ამბულატორიაში კომპაქტურად ჩასახლებულ ვეტერანებსა და მათი ოჯახის წევრებს
ჩაუტარდათ უფასო სამედიცინო გამოკვლევები და კონსულტაციები, ხოლო ქვეყნის მაშტაბით 61 შშმპ
ვეტერანს გადაეცა ეტლ-სავარძელი;
604 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარება 500 ლარის
ოდენობით.
1940 ბენეფიციარს სამსახურის ბიუჯეტიდან დაუფინანსდა მედიკამენტები, ოპერაციული მკურნალობა
და სხვადასხვა სამედიცინო კვლევები.
დედის დღესთან დაკავშირებით, ჩატარდა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შვილებისა და
შვილიშვილების ნახატების კონკურსი, ნახატების გამოფენა, კონკურსის გამარჯვებულები
დაჯილდოვდნენ სამახსოვრო საჩუქრებით;
ომისა და სამხედრო ძალების შვილებისა და შვილიშვილებისთვის მოეწყო სპორტულინტელექტუალური ტურნირი ,,მხიარული არდადეგები“;
რეგიონში მცხოვრებ ვეტერანებს და მათი ოჯახის წევრებს ჩაუტარდათ უფასო გამოკვლევები
„აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრთან“, ააიპ „ლაიონსების
თვალის კლინიკასთან“, შპს „ლანცეტთან“ და შპს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ეროვნულ ცენტრთან“ გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში;
90
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების, რაიონული ცენტრებისა და სოფლების ქუჩებსა და საჯარო
სკოლებს ომში დაღუპული გმირების სახელები მიენიჭა;
საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი
გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მოეწყო სხვადასხვა კულტურული და სპორტული
ღონისძიებები;
სამსახურის ორგანიზებით ქ. კიევიდან გადმოსვენებულ იქნა მეორე მსოფლიო ომის დროს
გარდაცვლილი აბესალომ ალექსიძის ნეშთი;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის და საერთაშორისო სამხედრო მისიებში დაღუპული
ქართველი სამხედროების ხსოვნის უკვდავსაყოფად, ,,გავერთიანდეთ ბორჯომის ტყის აღსადგენად“
აქციის ფარგლებში, სამსახურის მიერ ბორჯომის ეროვნულ პარკში 2008 წლის ომის შედეგად
განადგურებულ ტერიტორიაზე, ვეტერანთა ხეივნის გაშენების მიზნით, დაირგო კავკასიური ფიჭვის
ნერგები;
ვეტერანებისთვის სამედიცინო ჰოსპიტალის აღდგენის მიზნით თავდაცვის სამინისტროსგან სამსახურს
გადმოეცა ფართი, რაც ხელს შეუწყობს ვეტერანების სამედიცინო მომსახურების სრულყოფას;
შშმპ მკლავჭიდელ ვეტერანს დაუფინანსდა მსოფლიო ჩემიონატზე მონაწილეობის ხარჯები. მოპოვებულ
იქნა ვერცხლის მედალი;
აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნის უკვდავსაყოფად ამპუტანტ ვეტერანთა შორის მოეწყო
ფეხბურთის ტურნირი და გათამაშდა „აფხაზეთის გარდამავალი თასი“;
მონაწილეობა იქნა მიღებული დაბა წაღვერში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში;
მოეწყო ქართველი და უკრაინელი მებრძოლების ფოტოგამოფენა „ისინი საქართველოსა და
უკრაინისთვის იბრძოდნენ“;
მოძიებულ და შეგროვებულ იქნა შესაბამისი მასალები სამსახურის ვებ - გვერდისა და ბროშურა
„ვეტერანი“-სთვის.
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს ტერიტორიაზე მემორიალური კომპლექსების, საძმო
სასაფლაოების და უცხო ქვეყნის ჯარისკაცის საფლავების აღრიცხვის და საინფორმაციო ბაზის შექმნის
მიზნით;
განხორციელდა ჰოსპიტალური და რეაბილიტაციის პროგრამები;
შემუშავდა საქართველოში მომქმედი ბიზნესის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის
მსურველ ვეტერანთა საინფორმაციო ბაზა.
ა(ა)იპ „FESR”-თან, ვეტერანების სახელმწიფო სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად
საქართველოს რეგიონებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისათვის გაწერილი გრაფიკის
შესაბამისად, ჩატარდა ბიზნეს-გეგმებისა და პროექტების შექმნის პრაქტიკული სწავლება.
გატარდა რიგი ღონისძიებები ვეტერანების რეგისტრაციის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში
აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების მიზნით და გეგმიურად განხორციელდა მონაცემთა ბაზების
რეზერვული ასლების მომზადება.
მომზადებულ იქნა რიგი საკანონმდებლო ინიციატივები ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრთა
სოციალური პირობების გაუმჯობესების შესახებ.
გაფორმდა მემორანდუმები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების შეღავათიანი პირობებით მომსახურებაზე.
საქართველოს მთავრობის შესაბამის დადგენილებაში ცვლილების განხორციელებით საყოფაცხოვრებო
სუბსიდიის დანიშვნის უფლებას მოიპოვებს - 4 578 პირი (იმ შემთხვევაში, თუ არ იარსებებს მათთვის
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნაზე უარის თქმის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა
საფუძველი).
ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის სრულყოფის მიზნით
გადამოწმდა: ომში
დაღუპულის ოჯახის წევრის - 3 128 პირის ანკეტა-განაცხადი, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე - 155 პირის
ანკეტა - განაცხადი და მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე 1 252 პირის ანკეტა - განაცხადი;
91
შუამდგომლობა გაეწია ადგილობრივ და ცენტრალურ სახელისუფლებო სტრუქტურებთან ერთჯერადი
მატერიალური დახმარების და ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად 1915 ვეტერანს.
სრულად დაიწყო ფუნქციონირება საქართველოს მასშტაბით რეგიონალურმა სამსახურებმა და
ვეტერანებისთვის გაუმჯობესდა მომსახურება და ინფორმირებულობა.
1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში საშუამავლო
მომსახურების გაწევის (სამუშაოს მაძიებელთა შერჩევის) მიზნით 834-მა დამსაქმებელმა წარმოადგინა 5
711 სამუშაო ადგილი, ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდათ სისტემაში რეგისტრირებულ
სამუშაოს მაძიებლებს. ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა და დამსაქმებლებთან გაიგზავნა 2 469 სამუშაოს
მაძიებელი (თბილისში - 882, რეგიონებში - 1587) სულ საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა
399 პირი;
შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა
რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი
კონსულტირებები. ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 5 187 სამუშაოს მაძიებელმა; ჯგუფურ
კონსულტაციებში მონაწილეობა მიიღო 1 068-მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: იძულებით
გადაადგილებული პირი - 141, შშმპ - 9, ქალი - 832; ასევე კარიერის დაგეგმვის მომსახურება ჩაუტარდა
493 სამუშაოს მაძიებელს (თბილისსა და საქართველოს ექვს რეგიონში: შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი,
მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა). მათ შორის ქალი - 296, იძულებით გადაადგილებული პირი
- 54, შშმ პირი - 7;
დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 134
ვაკანსია შშმ პირთათვის. საქართველოს მასშტაბით მათ განახორციელეს 270 პირველადი შეხვედრა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. 7 რაიონულ განყოფილებაში (2016 წლიდან დღემდე) 519
შშმ პირს გაეწია მხარდაჭერითი მომსახურება (შესაბამისად შეივსო პროფესიული პროფილი), მათ შორის
მხარდაჭერითი მომსახურება, 2017 წელს მიიღო 385-მა შშმ პირმა (თბილისი - 150, რეგიონი-235);
მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტების მიერ საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 42
შშმ პირი. აქედან 13 - თბილისში, 15 - აჭარაში, 6 - შიდა ქართლში, 3 - გურიაში , 3 - კახეთში და 2იმერეთში;
177 შშმ პირთან ჩატარდა ინდივიდუალური კონსულტირება (2016 წლის მეორე ნახევრიდან დღემდე),
აქედან, 2017 წელს 142 შშმ პირს, რომლის დროსაც მათ შეუდგინეს პირადი რეზიუმე (CV).
2016 წლის სუბსიდირების პროგრამაში ჩართული 19 ბენეფიციარიდან 2017 წლის 1 იანვრიდან შრომითი
ხელშეკრულება გაუფორმდა 11 ბენეფიციარს, ხოლო სტაჟირების პროგრამის დახმარებით დასაქმდა 5
ბენეფიციარი; საანგარიშო პერიოდში ასევე, სუბსიდირების პროგრამაში ჩაერთო 23 დამსაქმებელი და 53
შშმ პირი. დასაქმებულია 22 შშმ პირი;
2017 წლის ივნისში HR hub-ისა და studentjob.ge-ის ინიციატივით, ჩატარდა სტუდენტური საზაფხულო
დასაქმების ფესტივალი „Job Fest 2017“. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 79-მა დამსაქმებელმა და 900ზე მეტმა 18-დან 29 წლის ასაკის სამუშაოს მაძიებელმა;
ჩატარდა დასაქმების 14 ფორუმი თბილისსა და რეგიონებში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი), სადაც
მონაწილეობა მიიღო 5 947-მდე სამუშაოს მაძიებელმა. წარმოდგენილი იყო 2 500-მდე ვაკანსია, დასაქმდა
731 სამუშაოს მაძიებელი;
92
შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის
კუთხით ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 165 კომპანიის 287 ობიექტი. შემოწმების შედეგად დამსაქმებლებს
გადაეცათ წერილობითი რეკომენდაციები გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის შესახებ.
„იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით
სახელმწიფო ზედამხედველობის წესი“-ს ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შემოწმდა 113 კომპანია
(6 არაგეგმიური);
შრომის პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე ტრეინინგი ჩაუტარდათ საქართველოს
ფეროშენადნობთა ასოციაციის 20 წარმომადგენელს, თბილისში საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის 15
თანამშრომელს, ხაშურის რაიონის სოფელ გომი-ს თანამშრომლებს, LTD „Black Sea Group“-ის 20
წარმომადგენელს;
საანგარიშო პერიოდში სისტემაში დარეგისტრირდა 63.3 ათასზე მეტი სამუშაოს მაძიებელი. სისტემაში
საშუამავლო მომსახურების გაწევის მიზნით დამსაქმებლების მიერ წაროდგენილი იქნა 5 711 სამუშაო
ადგილი, მათ შორის სისტემაში დარეგისტრირებული 1 080 სამუშაო ადგილი;
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების კომპონენტში ჩაერთო 2 497 სამუშაოს
მაძიებელი, სრული კურსი ორივე კომპონენტში გაიარა 2259 სამუშაოს მაძიებელმა, 2018 წლის 1 მარტის
მდგომარეობით ორივე აქტივობის შედეგად დასაქმებულია 592 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 12 შშმ
პირი. დასაქმების მაჩვენებელმა შეადგინა სრული კურსის გადამზადებულებიდან 26%;
გამოკვლეულია და აღრიცხულია 18 უბედური შემთხვევა;
საანგარიშო პერიოდში მომზადება-გადამზადების პროგრამის 2016 წელს კურსდამთავრებულთა
განმეორებითი მონიტორინგის შედეგად დადასტურდა დამატებით 332 ბენეფიციარის დასაქმება;
საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში „შრომის უსაფრთხოების
შესახებ“ კანონის პროექტი.
1.8 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
განხორციელდა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაჭრილი ან/და დაშავებული
მოსამსახურეების მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისთვის საჭირო
ღონისძიებები, აგრეთვე, სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა, მათი
ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო
მომსახურება;
მიმდინარეობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის თანამშრომელთა დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა,
სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო
რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება;
დადგენილი წესით ჩატარებულ იქნა სამხედრო-საექიმო კომისიები.
1.9 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
93
სოლიდარობის ფონდმა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია სიმსივნით დაავადებული და სისხლმბადი
ორგანოს დაავადებების მქონე ბავშვსა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდას (ჯამში 202, ახალი
შემთხვევა - 119 აღნიშნული მხარდაჭერა მოიცავდა:
სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი
თერაპიისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსებას საქართველოში 95 შემთხევა);
ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებას საზღვარგარეთ
დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში და ასევე ძვირადღირებული
მედიკამენტების დაფინანსებას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ 107 შემთხვევა;
განხორციელდა 482 საჯარო უწყების 100 000-ზე მეტი თანამშრომლის ყოველთვიური
ინდივიდუალური დონაცია, 75 თანამშრომლობითი მემორანდუმის ფარგლებში საჯარო და კერძო
სექტორში ინოვაციური დაფინანსების ინიცატივების გააქტიურება, 8 საქველმოქმედო
შემოქმედებითი პროგრამა, ასევე ინდივიდუალური ინიციატივის ფარგლებში დონაციები.
2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი და პარლამენტის მიერ
დამტკიცებულ იქნა „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მისგან გამომდინარე
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი;
ამოქმედდა ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებული სამართალდარღვევისთვის
ჯარიმების აღსრულების ახალი წესი, კერძოდ, ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ
სამართალდარღვევის
ფაქტთან
დაკავშირებით
საფოსტო
გზავნილის
გაგზავნამდე
სამართალდამრღვევს ჯარიმის შესახებ ეგზავნება ინფორმაცია მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ან
აპლიკაციის საშუალებით;
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით
მომზადდა საინფორმაციო ვიდეორგოლები, რომლებიც 20 ივნისიდან უსასყიდლოდა განთავსდა
არხებზე: „იმედი“, „ჯიდიეს“, „მაესტრო“ და „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“. ასევე, მომზადდა
200 000 საინფორმაციო ბუკლეტი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით კანონის ამოქმედებამდე მძღოლებს
დაურიგდა;
„უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყნის” პროექტის ფარგლებში,
განხორციელდა შს სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტების მიერ 1 300 ნომრის ამომცნობი
ვიდეოკამერის შესყიდვა (მ.შ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 100 კამერა).
საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრში:
დაინერგა NEC სახის ამოცნობის ანალიტიკური პროგრამა და შეძენილი იქნა პროგრამის 400
ლიცენზია;
დაინერგა ISS სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამა (ANPR);
პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით სამინისტრომ შეიძინა 1 800 ლიცენზია ANPR.
პროექტის „უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა“ ფარგლებში, დანაშაულის
და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ეფექტური პრევენციის, ასევე ავტო-საგზაო შემთხვევების
94
დროს დაშავებულთა რაოდენობის შემცირების მიზნით, 2017 წლის 1 ნოემბრიდან, ავტომატიზებულ
რეჟიმში ამოქმედდა „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერების სისტემა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა
ავტომატურად დააფიქსიროს 5 სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. ასევე,
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე მოეწყო 11 საშუალო სიჩქარის
კონტროლის სექცია, „სექციური რადარების საშუალებით ხდება გზის შესაბამის მონაკვეთზე
ავტოსატრანსპორტო საშუალების საშუალო სიჩქარის დადგენა;
ინფორმაციის ურთიერთმიმოცვლის გზით, ქვეყანაში არსებული მიგრაციის მონაცემების
დამუშავების გაუმჯობესებისა და სანდო და განახლებული სტატისტიკის წარმოების, მიგრაციული
პროცესების მართვის გაუმჯობესების, მიგრაციული ტენდენციების მონიტორინგისა და ანალიზის,
აგრეთვე, ქვეყნის მიგრაციის პოლიტიკის დახვეწის მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და სსიპ - საქართველოს
ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს შორის გაფორმდა სამმხრივი უწყებათაშორისი მემორანდუმი
„მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის მიზნებისათვის მონაცემთა მოცულობის
განსაზღვრის და მიწოდების წესის თაობაზე“;
შსს ვებ-გვერდის, სოციალური ქსელების, ასევე ერთჯერადი აქციების საშუალებით, ყოველდღიურ
რეჟიმში, მიმდინარეობდა საზოგადოების ინფორმირება მიმდინარე საქმიანობებისა და სიახლეების
შესახებ;
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სოციალური კამპანიის „შენი გულისთვის, შენი
უსაფრთხოებისთვის“ ფარგლებში მოეწყო იმიტირებული უსაფრთხო ქალაქი (ბათუმი, ახალციხე,
პანკისი და ახმეტა), სახელწოდებით „ეს ჩემი ქალაქია“;
საუკეთესო
საერთაშორისო
პრაქტიკის
გათვალისწინებით,
შემუშავდა
საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ადგენს დნმ-ის კოდის შეგროვების წესს, დნმ-ის კოდის ნიმუშისა და
პროფილის 83 შენახვის ვადებს, დნმ-ის კოდის მონაცემთა გამოთხოვის საფუძვლებს და პირობებს,
ინდივიდის პირადი ცხოვრების დაცვის გარანტიებს;
განხორციელდა შემდეგი სამუშაო შეხვედრები:
კიბერ დანაშულის კუთხით გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ქ. ტალინში ვიზიტად
იმყოფებოდნენ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები;
იტალიის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს კარაბინიერთა კორპუსის დელეგაციის ვიზიტი;
ქ. ლისაბონში, შსს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი
FIEP-ის კომისიის ფარგლებში;
სასწავლო ვიზიტები გერმანიაში, ნიდერლანდებში და ავსტრიაში, რომლებიც მიზნად ისახავდა
ქართული მხარის მიერ მსხვილმასშტაბიანი მუსიკალური ფესტივალების (Nature One, Mysteryland,
„Donauinselfest“) საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით
ინფორმაციის მიღებას;
იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჟანდარმერიის დელეგაციის
ვიზიტი;
მოლდოვას რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი;
ბელარუსის რესპუბლიკის საგამოძიებო კომიტეტის დელეგაციის ვიზიტი;
ავსტრიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი;
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი ქალაქ ჰააგაში, ევროპოლის შტაბ-ბინაში
ევროპის პოლიციის უფროსების ყოველწლიურ შეხვედრაზე;
სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაზე დაკავებულია 53 პირი, სასაზღვრო რეჟიმის
დარღვევისთვის დაკავებულია 111 მოქალაქე, ხოლო გადაკვეთის მცდელობაზე დაკავებულია 92
პირი;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში დაფიქსირდა 469 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა.
სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებული თანხის ოდენობამ შეადგინა 2.1 მლნ ლარი.
ამასთან, საქართველოს საზღვაო სივრცის აფხაზეთის ოკუპირებულ მონაკვეთზე გამოვლენილ იქნა
დარღვევის 64 ფაქტი;
95
ჩატარდა სამაშველო ოპერაციები ზღვაზე, გადარჩენილია 32 ადამიანი, დახმარება გაეწია 67 მცურავ
საშუალებას;
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეებს ჩაუტარდათ სასწავლო
კურსები, როგორც ქვეყნის შიგნით ასვე ქვეყნის გარეთ;
საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგი
ადმინისტრაციული შენობების მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის:
ქ. ხონში, სოლომონ მეორის ქ. N9-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვნათის პოლიციის დეპარტ ამენტის ბალანსზე რიცხულ მიწის ნაკვეთზე
ხონის პოლიციის რაიონული სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო
სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. ახალქალაქში, აღმაშენებლის ქ. N5-ში მდებარე სამხარეო პოლიციის ტერიტორიაზე სამშენებლოსარეკონსტრუქციო-სარემონტო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში გულუს ქ. N10-ში მდებარე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამშვები პუნქტის სარემონტოსარეკონსტრუქციო სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. ბათუმში გრიშაშვილის ქ. N17-ში მდებარე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის აჭარის საექსპერტო კრიმინალისტური
სამსახურის შენობა-ნაგებობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში, გულუს ქ. N10-ში მდებარე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადმინიტრაციული შენობის მესამე სართულზე სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
(დასრულდა);
ქ. თბილისში, პოლიციის ქ. N10-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო და
ახალი ავტოფარეხის სამშენებლო სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში პოლიტკოვსკაიას ქ. N11ა-ში არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური
სარემონტო სამუშაოები, ტერიტორიაზე არსებული ცენტრალური ჭიშკრის სარემონტო
სამუშაოები, სათდარიგო შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები და ქ. თბილისში ქიზიყის ქ.
N5-ში მდებარე დასაცავ ობიექტებზე სათვალთვალო კოშკურების სარემონტო და გამაგრებითი
სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში, ი. ცურტაველის ქ. N29-ში შსს ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული
საკონტროლო გამშვები პუნქტის (57 კვმ) მოწყობის, ყაზარმის სარემონტო სამუშაოების და ქ.
თბილისში, კ. ჩალაძის ქ. N1-ში მდებარე ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის
ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ტერიტორიაზე
გადახურული ფარდულის მოწყობის სამუშაოები;
ქ. ზუგდიდში, სოხუმის ქ. N1-ში მდებარე, პოლიციის სამმართველოს შენობის სარემონტო
სამუშაოები, ქ. ზუგდიდში, სოფელ ანაკლიაში მდებარე პოლიციის განყოფილების სარემონტო
სამუშაოები, ქ. ზუგდიდში, ბერანძის ქ. N9-ში მდებარე გდდ-ს ტერიტორიაზე ავტოფარეხის
სამშნებლო სამუშაოები და თამარ მეფის ქ. N146-ში მდებარე, პოლიციის განყოფილების
სარემონტო სამუშაოები;
ქ. ზუგდიდში, გორის ქ. N3-ში მდებარე, შსს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის
სამეგრელო-ზემო
სვანეთის სამხარეო
განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს
ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო სამუშაოები;
ყაზბეგის რაიონის სოფელ გუდაურში მდებარე შსს ადმინისტრააციულ შენობაში, ქ. დუშეთში
რუსთაველის ქ. N62-ში მდებარე შსს მცხეთა - მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დუშეთის
რაიონული სამმართველოს შენობაში, დაბა თიანეთში რუსთველის ქ. N7-ში მდებარე შსს მცხეთა მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თიანეთის რაიონული სამმართველოს შენობაში და დაბა
სტეფანწმინდაში ალ. ყაზბეგის ქ. N5-ში მდებარე შსს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის
დეპარტამენტის ყაზბეგის რაიონული სამმართველოს შენობაში სარემონტო სამუშაოები
(დასრულდა);
96
ქ. რუსთავში, ფიროსმანის ქ. N15-ში მდებარე შსს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის, ქვემო ქართლის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორის
შესასვლელის კედლის მოწყობის და ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში, ქიზიყის ქ. №5-ში შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის II სამმართველოს I
განყოფილების I ქვეგანყოფილების დასაცავ ტერიტორიაზე ოთხი ერთეული სათვალთვალო
კოშკურა მოწყობის სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში, ქიზიყის ქ. N5-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ლოჯისტიკის
დეპარტამენტის შეიარაღების სამმართველოს სახელოსნო-საწყობის სარემონტო სამუშაოები;
დასრულდა დუშეთის რაიონში სოფ. ოძისში მდებარე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალგორის რაიონული სამმართველოს
საოკუპაციო საზღვრის გამტარ პუნქტზე სველი წერტილის მოწყობის და სასადილოს სარემონტო
სამუშაოები, ქ. გორში, მშვიდობის ქ. N2-ში მდებარე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციულ
შენობაში სარემონტო სამუშაოები და ქ. გორში, სუხიშვილის ქ. N2-ში მდებარე შსს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო და შენობის ცენტრალური
შესასვლელი კიბის მოპირკეთების სამუშაოები (დასრულდა);
ქ. თბილისში, ნოე რამიშვილის ქ. N38-ში მდებარე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის სარემონტო სამუშაოები;
ქ. თბილისში, გულუას ქ. N6-სა და N8-ს შორის მდებარე შსს ბალანსზე რიცხულ მიწის ნაკვეთზე
მშენებარე ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოების მეორე ფაზა - რკინა-ბეტონის
კარკასის დასრულების სამშენებლო სამუშაოები და ავტოსადგომის სამშენებლო-სარემონტო
სამუშოაები;
N2 სამმართველოს (ახალციხე) N2 სასაზღვრო სექტორის „ვალეს“, N3 სასაზღვრო სექტორის
(ჭარალი) მშენებლობა, N5 სამმართველოს (ლაგოდეხი) N7 სასაზღვრო სექტორის (ომალო) ბლოკ
პოსტ "დიკლო"-ს სველი წერტილის მშენებლობა, სექტორი ვალეს კაპიტალური რემონტი
(დასრულდა);
BOMS-ის პროგრამის ფარგლებში განხორცილდა ვალე - კარწახი, სარფი-კირნათის სასაზღვრო
სექტორების და მილარი, ფიროსმანი, საბათლო, სულდას სასაზღვრო სექტორების
ელექტროფიცირება;
სასაზღვრო სექტორებზე ახალსოფელი, სადახლოს გაზიფიცირება (დასრულდა);
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სავენტილაციო სისტემების მოწყობის სამუშაოები
(დასრულდა);
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში შემავალ დანაყოფებში
(ატოცი, კნოლევი, დვანი და წაღვლი) საპირფარეშოების სამშენებლო სამუშაოები (დასრულდა);
სოფ. კარალეთში, ქ. თბილისში, ქ. ზუგდიდში და გარდაბნის რაიონ სოფელ კრწანისში (იალღუჯა)
მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტებზე სხვადასხვა სახის სამშენებლო-სარემონტო
სამუშაოები (დასრულდა);
შსს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის გორის, საგარეჯოს, მარნეულის,
სიღნაღის, ხაშურის, დუშეთისა და ჭიათურის დროებითი მოთავსების იზოლატორების
სარემონტო სამუშაოები;
შსს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შიდა ქართლისა და სამცხე
ჯავახეთის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორის (სამსახური) (ქ. გორი)
ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორის სარემონტო სამუშაოები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განხორციელდა სავენტილაციო სისტემების სამუშაოები;
განახლდა სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.
97
2.2 თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები (პროგრამული კოდი 29 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დამტკიცდა „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი 2017-2020“. დოკუმენტი
განსაზღვრავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების სტრუქტურული,
ინსტიტუციური და ოპერატიული განვითარების მიმართულებებს;
შემუშავდა „თეთრი წიგნი 2017-2020“, რომელიც განსაზღვრავს თავდაცვის სამინისტროს და
შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და
ამოცანებს 2017-2020 წლებისათვის.
შემუშავდა „თავდაცვის ტრანსფორმაციის იმპლემენტაციის გეგმა 2017-2020“, რაც ხელს უწყობს
სტრატეგიულ დოკუმენტებში გაწერილი რეკომენდაციების ეფექტიანად განხორცილებას;
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა:
მრავალეროვნული სწავლებები „AGILE SPIRIT-17, „NOBLE PARTNER 17“, „RAPID TRIDENT-17“
და „SEA BREEZE-17“;
სწავლებები: „SABER GUARDIAN 17“, „IEL MILU-17“, „REGEX -17“, „DRAGON 17“, „Cambrian Patrol
– 2017“, „კავშირი-2017“, „ღირსეული პასუხი 2017“;
სწავლებები (საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი) „ETERNITY-17“ და „CAUCASIAN EAGLE-17“;
უწყებათაშორისი სწავლებები (CMEP) ,,კოლხიდა-17“ , „ინფო-17“, სამეთაურო-საშტაბო სწავლება
„დიდგორი-17“;
რქბ ასეულის საბაზისო სწავლება;
დაზვერვის საველე სიტუაციური სწავლება;
ჩატარდა შემდეგი კონფერენციები:
სწავლება „REGEX 18“ IPC საწყისი დაგეგმვა;
სწავლება „Combined Resolve-2018“ IPC საწყისი და ძირითადი დაგეგმვა;
სწავლება „TRIDENT JOUST 17“ FPC საბოლოო დაგეგმვა;
სწავლება „Dynamic Front-18“ FPC საბოლოო დაგეგმვა;
სწავლება "EFES-18" ძირითადი დაგეგმვის კონფერენცია;
სწავლება "WIKING-18" ფინალური დაგეგმვის კონფერენცია;
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში გაიმართა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს
უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის პრინციპებისა და ქალებზე, მშვიდობასა და
უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელება“. ასევე, გადასროლის
წინა მომზადებაში მყოფ მისიაში გასაგზავნ 2 490-მდე სამხედრო მოსამსახურეს ჩაუტარდა სწავლება
გენდერული თანასწორობის პრინციპებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ;
სამინისტროს წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის
მინისტერიალში (SEDM) ;
ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ქ. ბრიუსელში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, სადაც
განხილული იყო ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ძირითადი საკითხები. ასევე, საქართველოში
გაიმართა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამუშაო შეხვედრა (SNGP
Synchronization Workshop) და ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი;
გაიმართა ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის ვიზიტი საქართველოში, რომლის მიზანი იყო 2017 წლის
ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შეფასება;
საანგარიშო პერიოდში „ვენის 2011 წლის დოკუმენტის“, „ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული
ძალების შესახებ“ და რეგიონალური ვიზიტის ფარგლებში ,,ღია ცის“ ხელშეკრულების ფარგლებში
განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები და ინსპექცია/შეფასებითი ვიზიტები;
საანგარიშო პერიოდში 3 ქვეყანასთან და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ხელი მოეწერა 7 შეთანხმებას
და გაფორმდა 10 საგრანტო შეთანხმებას;
98
2.3. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული
კოდი 27 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პენიტენციური სისტემის სრულყოფისათვის და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების
მიზნით, მიმდინარეობს შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამავე მიზნით
გრძელდება ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, უწყებებთან და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
2.3.1. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01)
პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით
განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც
დაფიქსირდა 1 565 მონაწილე, მათ შორის 71 არასრულწლოვანი და 177 ქალი მსჯავრდებული;
ზოგად განათლების პროგრამაში დაფიქსირდა 102 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, ხოლო უმაღლესი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობდა 29 მსჯავრდებული;
ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქო-სოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა
1 875 მონაწილე, მათ შორის 263 არასრულწლოვანი და 279 ქალი მსჯავრდებული;
კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, ინტელექტუალურ და შემეცნებით შეხვედრებში,
კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში ჯამურად დაფიქსირდა 2 830-მდე მონაწილე;
დასაქმების პროგრამებში მონაწილეობა მიიღო 850 მსჯავრდებული, მათ შორის 95 ქალი.
მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების
მინიკერებსა და საწარმო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე ინდივიდუალურ
საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნა-რეალიზაცია);
პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 3-ჯერადი კვებითი
მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმების დაცვით;
მოქალაქეთა მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით, პენიტენციური დაწესებულებების
საზოგადოებრივ მისაღებებში საანგარიშო პერიოდში გაწეულ იქნა 194.0 ათას მომსახურებაზე მეტი;
პენიტენციური დეპარტამენტის, პენიტენციური დაწესებულებების სპეციალური წოდების მქონე,
სოციალური სამსახურის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 100%
უზრუნველყოფილ იქნა სამედიცინო დაზღვევით, მათი სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების
მიზნით.
2.3.2. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
ეკვივალენტური
სამედიცინო
მომსახურებით
მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურების მომარაგება
მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და
რეაქტივებით;
ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 55.2
ათასამდე სკრინინგული გამოკვლევა, მათ შორის 2 531 ქალ ბრალდებულ/მსჯავრდებულებზე და 197
არასრულწლოვნებზე. „DOTS“, „DOTS+“ მკურნალობის პროგრამაში ახალჩართულთა რაოდენობამ
შეადგინა 52, ქალ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა და არასრულწლოვანთა ჩართვის შემთხვევა არ
დაფიქსირებულა;
99
აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 7.1 ათასამდე სკრინინგი (მათ შორის ქალი - 350,
არასრულწლოვანი - 24). აივ-ინფექცია/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროგრამაში
ჩაერთო 11 ახალი პაციენტი აღნიშნულ დაავადებებზე დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე
ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია;
C და B ჰეპატიტებზე ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს ჩაუტარდათ 5.0 ათასზე მეტი სკრინინგი. С
ჰეპატიტის ანტივირუსული მკურნალობის კურსში ჩაერთო 1 068 ბრალდებულ/მსჯავრდებული, მათ
შორის 14 ქალი და არცერთი არასრულწლოვანი;
სხვადასხვა პროფილის მოწველული ექიმ-სპეციალისტების მიერ, ბრალდებულ/ მსჯავრდებულებს
გაეწიათ 39.7 ათასამდე კონსულტაცია. ბრალდებულ/მსჯავრდებულების მიერ სამოქალაქო სექტორის
კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის 4.3 ათასამდე, ხოლო
სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში 3.5
ათასამდე შემთხვევა დაფიქსირდა.
2.3.3. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისი დაწესებულებების შექმნის მიზნით:
სისტემის ყველა პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განლაგებულ შენობა- ნაგებობებში
მიმდინარეობდა/ჩატარებულ იქნა სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური სამშენებლოსარემონტო სამუშაოები: მათ შორის ერთი დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსებულ
სასადილო-სამზარეულო შენობას ჩაუტარდა კაპიტალური სარეკონსტრუქციო სამუშაობი, ორი
პენიტენციური დაწესებულების გარშემო დასრულდა ბუფერული ზონის ღობის მავთულხლართით
მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები და 4 დაწესებულებაში დასრულდა და 2-ში მიმდინარეობდა
დაწესებულების მიმდებარედ ბუფერული ზონის ტერიტორიების მოსწორების სამუშაოები;
პენიტენციური სისტემის ხუთი დაწესებულება აღიჭურვა სხვადასხვა ტიპის სკანერებითა და
მეტალო-დეტექტორებით,
6
პენიტენციურ
დაწესებულებაში
მოეწყო
სისტემის
უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟი, ხოლო
პენიტენციური სისტემის ორ დაწესებულებაში დასრულდა პერიმეტრის დაცვისა და კონტროლის
სისტემის მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა 2012 წლის ზაფხულში დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა
ლაითურში.
2.4 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (პროგრამული კოდი 31 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
მიმდინარეობდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული
მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა, უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და
ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
გრძელდებოდა კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებები,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის
უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი
ხორციელდებოდა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა და ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან
დაცვა.
100
2.5 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
მიმდინარეობდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში სააგენტოს ტერიტორიული
ერთეულების თანამშრომელთა კონსულტაციები საგანგებო მართვის გეგმების დანერგვის
უზრუნველყოფის საკითხებზე;
შეძენილია მაშველების ყოველდღიური უნიფორმა, სამაშველო აღჭურვილობა და წყალში
ყვინთვისთვის საჭირო აღჭურვილობა;
საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობდა სააგენტოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/
რეაბილიტაცია;
ჩატარებულ იქნა შესაბამისი სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით წარმოქმნილი ტყის ხანძრების
ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით;
2.6 საერთაშორისო ოპერაციები (პროგრამული კოდი 29 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
საანგარიშო პერიოდში ავღანეთში, გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიის (RSM) ფარგლებში,
შეერთებული შტატების კონტინგენტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა ეროვნული გვარდიისა და
სამხედრო პოლიციის ოცეულებით გაძლიერებული ქვეითი ბატალიონი, ხოლო გადამწყვეტი
მხარდაჭერის მისიის (QRF COY, GDP RSM) ფარგლებში, გერმანიის კონტინგენტის შემადგენლობაში
- პირველი ბრიგადის სადაზვერვო ასეული. განხორციელდა გეგმიური როტაციები;
ნატოს რეაგირების ძალების (NRF) შემადგენლობაში იმყოფებოდა მე-12 ბატალიონის პირველი
ქვეითი ასეული, ხოლო მე-12 ბატალიონის მესამე ასეული გადიოდა მომზადებას, რათა ოპერატიულ
შესაძლებლობათა კონცეფციის შეფასებისა და ანალიზის (OCC E&F) პროგრამის ფარგლებში
მონაწილეობა მიიღოს მეორე ეროვნული დონის (SEL-2) შეფასებაში; აღნიშნული ასეულის ბოლო
შეფასების შემდეგ მოხდება ასეულის სერთიფიცირება ნატოს რეაგირების ძალებში
მონაწილეობისათვის;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობას ღებულობდნენ
ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის სამხედრო მრჩეველთა მისიაში (EUTM RCA) და მალის
რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM Mali);
2.7 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პროკურატურა
სასჯელს განრიდებულ იქნა 14-დან 18 წლამდე ასაკის 475 არასრულწლოვანი, 18-დან 21 წლამდე ასაკის
435 და 21 წლის ზემოთ ასაკის 1 652 სრულწლოვანი პირი. მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორების მიერ მომსახურება გაეწია 9 913 პირს;
წარმოდგენილ იქნა (კონფერენციის ფორმატში) 2014-2016 წლებში პროკურატურის მიერ ნარკოტიკულ
დანაშაულზე განხორციელებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის ამსახველი ანგარიში და
წამალდამოკიდებულების გამომწვევი მიზეზების შესახებ პრობაციონერებთან ჩატარებული კვლევის
შედეგები;
101
„საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში, საერთო ჯამში ჩატარდა 556 ღონისძიება,
მათ შორის 318 საგანმანათლებო-ინტელექტუალური და 42 კულტურულ-საგანმანათლებლო შინაარსის,
17 სპორტული სახის ღონისძიება და 29 სხვადასხვა სახის სოციალური აქტივობა. სატრანსპორტო და
ნარკოტიკული დანაშაულების პრევენციის მიზნით ჩატარებული კამპანიის, ასევე, დაზარალებულთა
კვირეულის
ფარგლებში განხორციელდა 150 ღონისძიება; აღნიშნულ ღონისძიებებში სულ
მონაწილეობდა 28 000-ზე მეტი პირი;
ჩატარდა ანტინარკოტიკული კამპანიის კვირეული საჯარო სკოლებში, საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში გაიმართა შეხვედრები საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან. პროკურორებმა წარმოადგინეს
პრეზენტაცია ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების გამომწვევი მიზეზების კვლევის შედეგებისა და
ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების მავნე ზეგავლენის შესახებ;
ჩატარდა კამპანია „არ დაარღვიო საგზაო მოძრაობის წესები“, რომლის ფარგლებში პროკურორებმა
მოსახლეობასთან, მოსწავლეებსა და სტუდენტებთან სატრანსპორტო დანაშაულების პრევენციის
მიზნით საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს და წარადგინეს პრეზენტაცია, რომელიც მოიცავდა
სატრანსპორტო დანაშაულების და ადმინისტრაციული გადაცდომების შესახებ სტატისტიკურ
მონაცემებს,
ფოტო-ვიდეომასალას.
ამავე
კამპანიის
ფარგლებში
ჩატარდა
მუსიკალურთეატრალიზებული ფლეშმობები, იმიტირებული შემთხვევის ადგილის გამოძიება, ვიზიტი საჯარიმო
ავტოსადგომზე. საქართველოს 9 ქალაქში შემოქმედებითად მოიხატა ზებრა გადასასვლელი;
აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
პროკურატურის
წარმომადგენლებმა მთაწმინდის პარკში კულტურულ-გასართობი ღონისძიებით უმასპინძლეს
აუტისტური სპექტრის მქონე მოზარდებს; საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ორჯერ გაიმართა
აუტისტური სპექტრის და ფსიქიკური აშლილობის მქონე ბავშვების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი
ნივთების გამოფენა-გაყიდვა, გაუმასპინძლდნენ ბავშვებს;
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირების ხელშეწყობის
მიზნით
არასრულწლოვანთა
განრიდებისა
და
მედიაციის
საკითხებზე
ჩატარდა
6
მულტიდისციპლინური სამუშაო შეხვედრა, სადაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებულ პროკურორებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ მოსამართლეები, სოციალური მუშაკები
და მედიატორები. ამასთან, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში არასპეციალიზებულ
პროკურორებს ჩაუტარდათ ტრენინგი პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებისა
და განრიდების/მედიაციის საკითხებზე. სწავლება განხორციელდა 7 ჯგუფისათვის. პროექტი გაერო-ს
ბავშვთა ფონდთან (UNICEF), ევროკავშირსა და სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან
თანამშრომლობით განხორციელდა;
პროკურორებისა და გამომძიებლების 2 ჯგუფისათვის ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაულის თემაზე, რომელსაც ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) წარმომადგენლები უძღვებოდნენ. 3-დღიანი ინტენსიური
სწავლების ფარგლებში განხილულ იქნა: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ცნება,
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების იდენტიფიცირება, მიკერძოების ფაქტორები,
საერთაშორისო, რეგიონული და ადგილობრივი სამართლებრივი ჩარჩო, მოტივის მტკიცებულება.
შემუშავდა და მომზადდა საქართველოში არსებულ გამოწვევებზე მორგებული სასწავლო პროგრამა და
მასალები პროკურორებისათვის;
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარ-ჩვევებისა და ეფექტიანი კომუნიკაციის თემაზე ჩატარდა 6
ტრენინგი. 4-დღიანი ტრენინგების ფარგლებში, მონაწილეებმა გაიარეს თეორიული და პრაქტიკული
მომზადება. ტრენინგები აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით ხორციელდებოდა;
ევროკავშირთან თანამშრომლობით, პროკურორებისთვის სამართლებრივი მართლწერის საკითხებზე
განხორციელდა 11 ტრენინგი, რომლის მიზანია სამართლებრივი მართლწერის ერთიანი სტანდარტის
დანერგვა და საპროცესო დოკუმენტების შედგენის ხარისხის ამაღლება;
სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტების (ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი)
თემაზე ჩატარდა 11 ტრენინგი, რომელთა ფარგლებშიც, სწავლება გაიარეს პროკურორებმა, სისტემის
გამომძიებლებმა და სტაჟიორებმა. დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტების თემაზე
102
ჩატარებული 11 სასწავლო აქტივობის ფარგლებში სწავლება გაიარეს როგორც სხვადასხვა
სტრუქტურული დანაყოფის მენეჯერებმა, ისე პროკურორებმა, სისტემის გამომძიებლებმა და
სტაჟიორებმა. ტრენინგები ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით ხორციელდებოდა;
წამებისა და არასათანადო მოპყრობის გამოძიების მეთოდების თემაზე განხორციელდა 2 სასწავლო
აქტივობა. ტრენინგები ევროკავშირსა და ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით ჩატარდა;
საქართველოს პროკურატურის მენეჯერებისა და მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის
სამსახურის წარმომადგენლებს სწავლება ჩაუტარდათ დაზარალებულის და მოწმის საკითხებზე.
აქცენტი გაკეთდა ისეთ ძალადობრივ დანაშაულებზე, როგორიცაა ოჯახში ძალადობა, ტრეფიკინგი და
ბავშვთა ექსპლუატაცია. კონფერენცია აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მხარდაჭერით ჩატარდა.
ამასთან, განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი ხორვატიაში, რომელშიც ჩართული იყვნენ
კოორდინატორები და მენეჯერულ პოზიციაზე მყოფი პროკურორები;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირებთან კომუნიკაციის თემაზე განხორციელდა 1 სასწავლო
ღონისძიება. სწავლებაში ჩართულნი იყვნენ პროკურორები და გამომძიებლები. სწავლების პროცესში
მონაწილეები გაეცნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საკითხებს,
ადგილობრივ კანონმდებლობას, საერთაშორისო სტანდარტებსა და ფსიქოლოგიურ ასპექტებს. ტრენინგი
ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით განხორციელდა;
კიბერდანაშაულის გამოძიებისა და ელექტრონული მტკიცებულების თემაზე ჩატარდა 5 ტრენინგი,
რომელიც ევროკავშირთან, ევროპის საბჭოსთან და აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტთან (DOJ)
თანამშრომლობით განხორციელდა;
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის მიზნით პროკურორებისა და გამომძიებლებისათვის
დამატებით ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ თემატიკაზე:
ორგანიზებული დანაშაული, ფულის
გათეთრება, კორუფცია, საერთაშორისო თანამშრომლობა, სავაჭრო საიდუმლოების დაცვა და
აღსრულება, ფინანსური, ეკონომიკური, ნარკოტიკული, ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულები და
ა.შ.;
პროკურატურის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ინგლისური ენის
(იურიდიული ინგლისური) შემსწავლელ კურსს გადის 8 ჯგუფი;
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისათვის შიდა რესურსის
გამოყენებითა და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით სულ განხორციელდა 162 სასწავლო
ღონისძიება, რომლებშიც 2 300-ზე მეტი მსმენელი მონაწილეობდა.
2.8 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით სარემონტო/სამშენებლო
სამუშაოები დასრულდა 75 ობიექტზე, ასევე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა 115 ობიექტზე,
ხოლო სამშენებლო სამუშაოები - 48 ობიექტზე.
2.9 სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;
103
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;
განხორციელდა ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის
დახარისხება, შეფასება, უტილიზაცია, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავება, სამეცნიეროკვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო, საწარმოო-ტექნოლოგიური სამუშაოები, ჰუმანიტარული
განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და სხვა;
მიმდინარეობდა მუშაობა: სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის სამუშაო მზადყოფნაში მოყვანაზე;
ტყვიამრფქვევით აღჭურვილი სტაბილიზებული დისტანციური მართვის მოდულის შექმნაზე,
პროექტების შემუშავება 60 მმ და 82 მმ ნაღმებზე და GM120 ნაღმტყორცნზე, ტრაქტორების შეჯავშნაზე
(დამზადდა 2 ცალი 12.7 მმ დიარმერის კომპლექტი), სამედიცინო-საევაკუაციო ჯავშანმანქანის
მოდერნიზაციაზე;
მომზადდა შშს-სასაზღვრო პოლიციის 5, 10 და 20 კაციანი კარვების საკონსტრუქტორო დოკუმენტაცია;
თავდაცვის მიზნებისათვის, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდა 13 მნიშვნელოვანი გვირაბისა
და ერთი გალერეის აზომვითი სამუშაოები. დადგინდა ზუსტი კოორდინატები და შეირჩა, საჭიროების
შემთხვევაში, მათი მწყობრიდან გამოყვანის ოპტიმალური პარამეტრები. აზომვითი სამუშაოები
ჩაუტარდა და კლასიფიკაცია მიეცა 15 ხიდს;
ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდისთვის და საფლოტაციო აპარატის აერაციის
ოპტიმიზაციისათვის, გამოცდილ იქნა სამი ტიპის აერატორი. დადგენილია კამერის აერაციის
პარამეტრები. ჩატარდა ექსპერიმენტები, როგორც ხელოვნურად დაბინნძურებულ, ასევე რეალურ
ჩამდინარე წყლებზე.
თავდაცვის სამინისტროსა და სსიპ სსსტც „დელტას“ დავალებით სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტის მიერ შესრულებულ იქნა 64 სხვადასხვა ტიპის სამუშაო: საინჟინრო-გეოლოგიური
კვლევები, ტოპო-აზომვითი სამუშაოები და მომზადდა სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების
საპროექტო დოკუმენტაცია;
მიმდინარეობდა სამხედრო და სამოქალაქო დანიშნულების მზის ენერგიაზე მომუშავე სისტემების
შესწავლა და დამზადება, მზის ენერგიაზე მომუშავე საკვები დანადგარის დამზადება, მზის ენერგიაზე
მომუშავე ხილის საშრობი დანადგარის პარაბოლური სარკეების კონსტრუქციის გაუმჯობესება,
ალუმინით დაფარვის ტექნოლოგიის დახვეწა;
მიმდინარეობდა სამეცნიერო კვლევები სხვადასხვა მიმართულებებით, კერძოდ: სამთო ინჟინერიაში,
გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში, მანქანათმშენებლობის სფეროში,
გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, მიკრო და
ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში.
2.10 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, რამაც ხელი
შეუწყო სამსახურის გამართული სისტემის ჩამოყალიბებას და მნიშვნელოვნად აამაღლა გამოძიების
ხარისხი;
საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა გარკვეული ჯგუფი მიწვეულები იყვნენ დიდ ბრიტანეთში
შემოსავლებისა და საბაჟო სამსახურის მიერ დაგეგმილ სემინარში მონაწილეობის მისაღებად. აღნიშნული
ვიზიტის ფარგლებში სამსახურის წარმომადგენლები გაეცნენ, თუ როგორი მეთოდებით ებრძვის
ბრიტანეთის საბაჟო სამსახური შემოსულ კონტრაბანდას;
გერმანიის მხარის მიწვევით ჩატარდა ვიზიტი ქ. ტრირში ხარისხის უზრუნველყოფის სემინარზე
104
დასასწრებლად. მონტენეგროს ქ. ბუდვაში ევროსაბჭოს თაღლითობასთან ბრძოლის კოორდინაციის
სამსახურის ორგანიზებით დაგეგმილ სემინარში (თემა „თაღლითობის აღმოჩენა და გამოვლენა“)
მონაწილეობა მიიღეს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა;
ესტონეთში, ქ. ტალინში თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული სამსახურის ორგანიზებით
დაგეგმილ რიგით 22-ე კონფერენციაზე მონაწილება მიიღო თანამშრომელთა გარკვეულმა ჯგუფმა;
ბულგარეთისა და პოლონეთის რესპუბლიკებში საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა გარკვეულმა
ჯგუფმა მონაწილეობა მიიღო სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტოს გაცვლით
პროგრამაში (CEPOL);
2.11 ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
მიმდინარეობდა დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების და
ეროვნული საგანძურის ობიექტების დაცვითი მომსახურებით უზრუნველყოფა;
ობიექტებზე შექმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე საჭიროების შემთხვევებში ხდებოდა
ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების გასვლა ასევე მიმდინარეობდა განსაკუთრებული
მნიშვნელობის ტვირთების დაცვა-გაცილება და ინკასაცია;
გაუმჯობესდა AES Intellinet ტექნიკური და პროგრამული მომსახურება;
შეძენილ იქნა ხელშეკრულების მართვისა და ანალიტიკური ინფორმაციის ამოღება-დამუშავების
ელექტრონული აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა;
გარემონტდა 134 ცალი საგუშაგო ჯიხური, ნაწილობრივ განახლდა ბალანსზე რიცხული
ავტომანქანები, ასევე ნაწილობრივ გარემონტდა დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობა;
სოფელ ლისში აშენდა მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის, მცხეთის რაიონული
სამმართველოს, ლისის განყოფილების ახალი ადმინისტრაციული შენობა;
მოეწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ თანამშრომლების მემორიალი, რომლებიც სამსახურებრივი
მოვალეობის შესრულების დროს არიან დაიღუპულნი;
კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულ ქობულეთის შენობას.
2.12 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები
კოდი 29 04)
(პროგრამული
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ბიუროს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს NATO-ს გონივრული თავდაცვის პროექტის „მავნე
პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის“ სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრაში; ასევე, ნატოს „გონივრული თავდაცვის“ განათლებისა და ტრენინგ-პროგრამის სამუშაო
ჯგუფის შეხვედრაში;
ბიუროს წარმომადგენლებმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის
წარმომადგენლებისთვის, ასევე აღმოსავლეთ სარდლობის ქვედანაყოფებსა და ეროვნულ თავდაცვის
აკადემიაში ჩაატარეს მომხმარებლებისათვის კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი;
105
შედგა შეხვედრა ნატო-ს ძირითადი ჯგუფის, თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების ნდობის
ფონდის და ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის წარმომადგენლებთან კიბერთავდაცვის მიმართულებით
ნატო-საქართველოს
თანამშრომლობის,
ერთობლივი
პროექტებისა
და
პერსპექტიული
მიმართულებებების განხილვის მიზნით;
ბიუროს წარმომადგენლებმა ნატოს კიბერსწავლება “Cyber Coalition”-ის პარტნიორი ქვეყნების ტურში.
ასევე ლიტვის მხარესთან თანამშრომლობის ფარგლებში ნატოს კოოპერაციული კიბერთავდაცვის
ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კიბერსწავლება “locked Shields”-ში ლიტვის გუნდის შემადგენლობაში;
განხორციელდა თავდაცვის სამინისტროს 4 ერთეული ქსელური ეკრანის სამწლიანი ლიცენზიების
შესყიდვა;
განხორციელდა ტაქტიკური და არატაქტიკური რადიოსადგურების აკუმულატორებისა და
ანტენების, ასევე ქსელური და სატელეფონო კავშირის უზრუნველყოფის საშუალებების შესყიდვა და
ქვედანაყოფებზე გადანაწილება;
შემუშავდა GDRP-ის პროგრამით გათვალისწინებული ქვედანაყოფების კავშირგაბმულობისა და
ინფორმაციული სისტემების საშუალებებით დაკომპლექტების მონიტორინგი არსებული გეგმის
მიხედვით;
ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის ტოპოგრაფიული სამსახურისთვის
შესყიდულ იქნა კომპიუტერული ტექნიკისა და დისკური შემნახველები.
2.13. სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
ოზურგეთში ფუნქციონირება დაიწყო გურიის პრობაციის ბიუროს ოფისმა, რომელიც მოწყობილია
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ოფისში ფუნქციონირებს პრობაციონერთა სარეგისტრაციო
სივრცე, ინდივიდუალური გასაუბრების და ჯგუფური თერაპიის ოთახები, ოფიცერთა, სოციალურ
მუშაკთა და ფსიქოლოგის კაბინეტები. ვიდეოპაემნის საშუალებით მოქალაქეებს შესაძლებლობა
ექნებათ დაამყარონ პირდაპირი ვიზუალური და ხმოვანი კავშირი პენიტენციურ დაწესებულებებში
განთავსებულ მსჯავრდებულებთან;
ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩაერთო 3 566, პროფესიული გადამზადებისა და
საგანმანათლებლო პროგრამებში - 356, საზოგადოებრივ – კულტურულ საქმიანობაში მონაწილეობდა
- 723 და დასაქმდა 108 პირობით მსჯავრდებული;
დაემატა ორი ახალი ვიდეოპაემნის წერტილი ამბროლაურსა და ოზურგეთში, სააგენტოს ბიუროების
უმეტესობა უზრუნველყოფილია აღნიშნული სერვისის მიწოდებით;
განახლდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდთან;
კომისიური წესით ჩატარებული განხილვების შესაბამისად 558 პრობაციონერს ვადაზე ადრე, მოეხსნა
პირობითი მსჯავრი და გაუუქმდა ნასამართლეობა, ხოლო 328 - ს აღუდგა ჩამორთმეული უფლებები.
2.14 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში
,,გათავისუფლებული ფრენების“ მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (პროგრამული კოდი 24 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
106
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა სამუშაოები საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო
სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო
ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობის, ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების
დონის ამაღლების, აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფის,
ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების
წევრ
სახელმწიფოებსა
და
„პარტნიორობა
მშვიდობისათვის“
პროგრამაში
მონაწილე
სხვა
სახელმწიფოებს
შორის
შეთანხმებით
გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფის მიმართულებით.
2.16 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროექტის ფარგლებში:
ჯანმრთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება მიიღო 112
ბენეფიციარმა; ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის მომსახურება მიიღო 29 ბენეფიციარმა, მათ
შორის, პროექტის ფსიქოლოგის მიერ 18 ბენეფიციარმა, ხოლო სხვა პარტნიორი
ორგანიზაციების ფსიქოლოგიური მომსახურებით ისარგებლა 11 ბენეფიციარმა; იურიდიული
მომსახურება მიიღო 105 ბენეფიციარმა, მათ შორის, პროგრამის იურისტის იურიდიული
კონსულტაცია − 93 ბენეფიციარმა, სხვა მხარდამჭერი და კონტრაქტორი ორგანიზაციების
იურიდიული მომსახურება მიიღო 12 ბენეფიციარმა;
საგანმანათლებლო სასწავლო კურსები გაიარა 84 ბენეფიციარმა; ინგლისური ენის კურსები
გაიარა 70 ბენეფიციარმა; ტრენინგები გაიარა 136 ბენეფიციარმა;
ბენეფიციართა ბიზნესინიციატივების ხელშემწყობ საგრანტო პროგრამის ფარგლებში
დაფინანსდა 28 ბიზნესიდეა, ხოლო პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების
მხარდაჭერით - 52 ბიზნესიდეა;
პროგრამის ცხელ ხაზზე განხორციელდა 544 ზარი;
სპორტულ/კულტურულ/გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩაერთო 90 მონაწილე;
უფასო სამგზავრო ბარათი დაუმზადდა 79 ბენეფიციარს;
ტატუს მოცილების პროგრამით ისარგებლა 31 ბენეფიციარმა;
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა 7 ბენეფიციარი, ხოლო
სარეაბილიტაციო კურსის გავლის შედეგად 56 ბენეფიციარი დასაქმდა დამოუკიდებლად.
დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის მიმართულებით განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტებში
სულ 7 807 უნიკალური მონაწილე ჩაერთო, მ.შ.:
„ორი თაობა“ − სკოლის მოსწავლეების მოხალისეობრივი ჩართულობა თბილისის
ხანდაზმულთა პანსიონატის საქმიანობაში - ჩაერთო 177 უნიკალური მონაწილე, მათ შორის,
განრიდების პროგრამის მონაწილეები;
„მოხალისე“ − პროექტი გულისხმობს ტრენინგკურსის გავლის შემდეგ ახალგაზრდების
მოხალისეობრივ ჩართულობას იუსტიციის სახლების საქმიანობაში - ჩაერთო 778 უნიკალური
მონაწილე;
ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია − მარნეულში, გურჯაანში, თელავსა და სოფ.
ვარდისუბანში ჩატარდა ტრენინგები, შეხვედრებს 154 ადგილობრივი 14-დან 18 წლამდე
ახალგაზრდა დაესწრო;
„ლიდერთა სახლი“ − ჩატარდა ტრენინგები თიანეთში, ყვარელში, გურჯაანსა და ზუგდიდში,
სადაც უნიკალურ მონაწილე ახალგაზრდათა რაოდენობამ შეადგინა 159. ბათუმში ჩატარდა
რამდენიმე დოკუმენტური ფილმის ჩვენება/დისკუსიის მიზნით შეხვედრა, რომელსაც 31
ახალგაზრდა დაესწრო. ქალაქ გორში გაიმართა „იმიტირებული სასამართლო პროცესი“,
ჩაერთო 51 მოსწავლე. პროექტის „პროფესიული არჩევანი“ ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა
პროკურორსა და სოციალურ მუშაკთან ქალაქ გორში, რომელსაც 47 მოსწავლე დაესწრო;
107
გორში, გურჯაანში, თელავში, მეჯვრისხევში, ბათუმში, ბორჯომსა და თელავში პროექტის
„ახალგაზრდებთან მომუშავე ტრენერები“ ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგების ციკლი
„ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“, ჩაერთო 262
უნიკალური მონაწილე. თბილისის მასშტაბით საჯარო და კერძო სკოლებში ჩატარდა
ახალგაზრდების
ჩართულობის
ამაღლების
მიზნით
სხვადასხვა
ფორმატის
ტრენინგები/სემინარები, დაესწრო 823 უნიკალური მონაწილე. მარნეულში, ნუკრიანში,
მესტიაში, ფოთში, ზუგდიდში, ლაგოდეხში, ყვარელში და გურჯაანში ჩატარებულ
არაფორმალურ აქტივობებში ჩაერთო 302 უნიკალური მონაწილე; „წიგნის კლუბის“
ფარგლებში გამართულ შეხვედრებს საქართველოს მასშტაბით ჯამში 259 უნიკალური
მონაწილე დაესწრო;
„იმიტირებული ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესი“ – ჩაერთო 257 უნიკალური
მონაწილე და „ლიტერატურული ვიქტორინა“ - ჩაერთო 167 უნიკალური მონაწილე;
დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის მიმართულებით მოემსახურება გაეწია 503 არასრულწლოვანს
(337 გოგო და 166 ბიჭი), მათ შორის იყო 139 მიუსაფარი ბავშვი. მიმდინარეობდა შემდეგი
პროექტები/ღონისძიებები:
„ზღაპართერაპია“ − ჯგუფური თერაპია, რომლის დროსაც გამოყენებულია მითოდრამას
მეთოდი. განკუთვნილია იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთაც ჯერ არ შესრულებიათ 14 წელი
და/ან მათი გონებრივი განვითარება ჩამორჩება მათ ბიოლოგიურ ასაკს. ტრენინგის სრული
ციკლი მოიცავდა ოთხ შეხვედრას და მასში ჩართული იყო 50 ბენეფიციარი;
„გოგონათა კლუბი“ – ცხოვრებისეული სირთულეების მქონე მოზარდი გოგონებისთვის,
მიზანია 14-დან 18 წლამდე გოგონებში ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარება,
რაც მომავალში დაეხმარება მათ ჯანსაღ, ძლიერ პიროვნებებად ჩამოყალიბებაში. კლუბში
ჩართული იყო 199 ბენეფიციარი;
„არტთერაპია“ − თერაპიული ხასიათის დახმარების გაწევა გარდატეხის ასაკის მქონე
პირებისთვის. მასში ჩართული იყო 44 ბენეფიციარი;
„პიროვნული განვითარების ტრენინგი მოზარდებისათვის“ - ჩაერთო 39 არასრულწლოვანი;
„კარიერული განვითარება“ − პროექტი ხელს უწყობს მასში ჩართული მე-10, მე-11 და მე-12
კლასების მოსწავლეების მიერ გააზრებული არჩევანის გაკეთებას საკუთარი მომავლის
დაგეგმვის კუთხით. ტრენინგკურსი თითო ჯგუფისთვის ორთვიანია და მასში სულ 48
არასრულწლოვანი მონაწილეობდა;
ადამიანის უფლებათა თვე − მიზანია, ბავშვებს მიეწოდოს მეტი ინფორმაცია თავიანთი
უფლებების შესახებ და ისეთი უნარებით აღჭურვოს, რომ მათ საკუთარი უფლებებისა და
პოზიციის დაცვა შეძლონ. მასში ჩართულია 34 არასრულწლოვანი;
შპს „ანტრე 2008“-ის და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ერთობლივი პროექტის
ფარგლებში, საკვები უსასყიდლოდ სულ 2 310 სოციალურად შეჭირვებულ არასრულწლოვანს
გადაეცა;
ადრეული პრევენცია განათლების სიტემაში − მიზანია, სკოლის პედაგოგების ინფორმირება
ბავშვის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ბავშვის იდენტიფიცირებისა და შემდგომ
გადამისამართების (რეფერირების) საკითხებში. ჩატარდა 12 შეხვედრა, დაესწრო 170
პედაგოგი;
„მშობელთა სკოლა“ − პროგრამა ჩატარდა ზრუნვის სისტემებში ზრუნვის სისტემის
პერსონალის გაძლიერებისთვის. 5 შეხვედრას დაესწრო 37 მონაწილე;
„ბავშვთა უფლებები“ − მიზანია, ბავშვებს მიაწოდოს მეტი ინფორმაცია მათი უფლებების
შესახებ და, ასევე, გააცნობიერონ საკუთარი ვალდებულებები. პროექტი განხორციელდა 5-ჯერ,
დაესწრო 75 მონაწილე.
განრიდებულ იქნა 21 წლამდე 910 პირი, რომელთაგან 334-ის მიმართ გამოყენებულ იქნა მედიაციის
კომპონენტი და შედგა 267 მედიაციის კონფერენცია;
108
გაერო-ს ბავშვთა ფონდსა და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრს შორის, 2016 წელს გაფორმებული
საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტის − „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა განრიდების პროგრამების გაძლიერების გზით“ − ფარგლებში,
ჩატარდა ექვსი ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა იმერეთის, სამცხე ჯავახეთის, შიდა ქართლის, აჭარაგურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და თბილისის მასშტაბით განრიდებისა და მედიაციის
განხორციელებაში
ჩართული
პროფესიონალებისათვის
(პროკურორები,
სოციალური
მუშაკები/პრობაციის ოფიცრები, მედიატორები). აღნიშნულ ტრენინგებს/სამუშაო შეხვედრებს
ესწრებოდნენ მოსამართლეებიც;
დასრულდა სამი საგრანტო პროექტი: პროექტში „ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
ტატუს მოშორების გზით“ ჩაერთო 31 ყოფილი პატიმარი; პროექტში „ინოვაციები ინტეგრაციისთვის“
ჩაერთო 26 ქუჩაში მცხოვრები/მომუშავე ბავშვი; პროექტის „ქუჩაში მცხოვრებ ან/და მომუშავე ბავშვთა
უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება საჭიროებათა კვლევისა და სტრატეგიული დოკუმენტის
მომზადების გზით“ ფარგლებში განხორციელდა კვლევა, რომლის შედეგებიც გადაეგზავნა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტს;
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრსა და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს
ინიციატივით განხორციელდა პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ინფორმაციული ტექნოლოგიების 3
სხვადასხვა მიმართულებით (Front End, Python, IT პროექტების მართვა) ხდებოდა დანაშაულის პირველი
და მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს ბენეფიციარების გადამზადება - კურსები წარმატებით
გაიარა 16-მა ბავშვმა;
დასრულდა ინგლისური ენის მოკლევადიანი კურსები სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
ბენეფიციარებისთვის (40 ბენეფიციარი).
2.17 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შსს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოების ფარგლებში
მიმდინარეობდა მუშაობა უიმედო დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების დადგენილი
წესით ბალანსიდან მოხსნისა და ჩამოწერის თაობაზე;
მიმდინარეობდა გეგმიური და საკონტროლო შემოწმებების მოსამზადებელი სამუშაოები
სახელმწიფო რეზერვში რიცხული იმ მატერიალური ფასეულობებისა, რომლებიც ჩაწყობილია
სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებში;
დასრულდა ქ. მცხეთაში მდებარე ბაზის სასაწყობე მეურნეობისა და საოფისე ნაწილის სარემონტო
სამუშაოები;
მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ახალი
ნომენკლატურის შესამუშავებლად;
გაგრძელდა მუშაობა ნორმატიული დოკუმენტების ევროსტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის
მიზნით;
3. რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02)
109
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
სსიპ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით,
მიმდინარეობდა არსებული გზების და ხიდების რეკონსტრუქცია;
განხორციელდა არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების-მოდერნიზაციის, მოვლა-შენახვის
და ზოგ შემთხვევაში ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების სამშენებლსარეაბილიტაციო სამუშაოები.
3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
მიმდინარეობდა საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის განხორციელება;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობარეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი.
3.1.2. გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი - 25 02 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
სსიპ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
„საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია“:
მიმდინარეობდა ახალი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნული
ნაგებობების რეაბილიტაცია;
30 გარდამავალ ობიექტზე (2016-2017 წლები) დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
32 ახალ ობიექტზე დაიწყო და დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 163.1 კმ, ხიდი - 34;
აშენებული 10 ახალი ხიდი.
„საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში“:
მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური ნაგებობების,
სადრენაჟო სისტემისა და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების კეთილმოწყობის
სამუშაოები;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზებზე
მიმდინარეობდა შეკეთების და ზამთრის პერიოდში შენახვის სამუშაოები.
„სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები“:
110
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით, 2 გარდამავალ ობიექტზე (2016-2017 წლები) დასრულდა
სამუშაოები;
მიმდინარეობდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოები;
8 ახალ ობიექტზე დაიწყო და დასრულდა სამუშაოები, სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით’
3 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები.
„სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები“:
დასრულდა სამუშაოები 6 გარდამავალ ობიექტზე (2016-2017 წლები);
20 ახალ ობიექტზე დაიწყო და დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
4 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
„თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოები“:
დასრულდა ფოლადის ბაგირებით საავტომობილო გზის შემოფარგვლის, საგზაო ნიშნების
მოწყობის და 8 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
„ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია“:
დასრულდა 4 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
„დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა“:
დასრულდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
მიმდინარეობდა გვირაბის სამშენებლო სამუშაოები.
„ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია“:
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
პროცედურები.
და
სატენდერო
„სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის
ხეობა-ბაწარა-ახმეტის
მიმართულებით
საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა“:
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
საავტომობილო გზის 11.6 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება.
„ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობა“:
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
„სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა“:
დასრულდა მოსამზადებელი, სამობილიზაციო და საავტომობილო გზის აღდგენა-დაკვალვის
სამუშაოები;
მიმდინარეობდა მიწის ექსკავაციის და მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები.
„შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)“:
გარდამავალ ობიექტზე დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჭიათურა-პერევისა-სვერითვალუეთი-გეზრული საავტომობილო გზის კმ6+700-კმ13+700 და კმ17+200-კმ20+500 მონაკვეთი);
მიმდინარეობდა „PBC“ ობიექტებზე მოვლა-შენახვის და სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
დასრულდა 16 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
111
გაფორმდა
ხელშეკრულება
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
საავტომობილო გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთის აღდგენით სამუშაოებზე.
ნატანები-შრომა-ურეკის
„შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)“:
მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 გარდამავალ ობიექტზე (2016-2017 წლები);
11 გარდამავალ ობიექტზე (2016-2017 წლები) დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიმდინარეობდა
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის
(გურჯაანის შემოვლითი) საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო
გზის კმ6-კმ15 მონაკვეთზე, სამშენებლო სამუშაოების დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება;
დასრულდა 45.5 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
აშენდა 2 ახალი ხიდი.
„შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)“:
შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში, გაფორმდა
ხელშეკრულებები ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის (ლოტი 1) კმ16+00-კმ25.5,
ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის (ლოტი 2) კმ25.5-კმ32, ხიდისთავი-ატენიბოშურის
საავტომობილო
გზის
კმ12.4-კმ22.5,
თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის
საავტომობილო გზის კმ1-კმ30, ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის (ლოტი 1) კმ1+00კმ14+600 და ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის (ლოტი 2) კმ14+600-კმ25+800
მონაკვეთების პროექტირებაზე და რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე;
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სამობილიზაციო
სამუშაოები.
„ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)“:
დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის
საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის განსახლების სამოქმედო გეგმის (ლოტი 2
კმ0+000-კმ17+380) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება;
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები.
„მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)“:
სამშენებლო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება.
„შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(ADB)“:
გაფორმდა ხელშეკრულება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის
ძირულა-მოლითის კმ0+000-კმ24+620 მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციაზე;
მიმდინარეობდა მოსამზადებელი, სამობილიზაციო და განსახლების პროცედურები.
„საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები“:
დასრულდა ქსელური აპარატურის შეძენა (I ლოტი) და ქსელზე კამერების ტერმინაციისათვის
სპეციალური ყუთების შეძენა (III ლოტი);
დასრულდა ელექტროენერგიის ქსელის გაყვანის სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა;
112
გაფორმდა ხელშეკრულებები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის კაბელის მონტაჟის სამუშოებზე (II
ლოტი) და საკომუნიკაციო ოთახების (სასერვეროების) მოწყობის სამუშაოებზე (V ლოტი);
გაფორმდა ხელშეკრულება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობანალიტიკურ-პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების
სრული კომპლექტაციის შესყიდვაზე.
3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი - 25 02 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
სსიპ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი.
„აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება
(WB)“:
მიმდინარეობდა საბოლოო ანგარიშსწორების სერთიფიკატის მომზადება.
„აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)“:
დასრულდა სადრენაჟე სისტემის, გრუნტის, ბეტონის კიუვეტების, საგზაო ნიშნების და
ადგილობრივ საავტომობილო გზებზე ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები;
დასრულდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის აგარა-ზემო ოსიაური კმ114-126 მონაკვეთის
სამშენებლო სამუშაოები;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ნატახტარი-რუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესების
სამუშაოების ფარგლებში დასრულდა: სადრენაჟე არხების მოწყობის სამუშაოები, ფერდების
პროფილირება და მცენარეული ფენით შევსება, პროექტით განსაზღვრულ ადგილებზე ხეების
დარგვის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114
მონაკვეთის დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, მიწის ვაკისის და სადრენაჟო სისტემების
მოწყობის სამუშაოები.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის განათების
სამუშაოების ფარგლებში:
დასრულდა ბურღვითი სამუშაოები, განათების ბოძების ფუნდამენტების მოწყობის მიზნით;
დასრულდა კაბელების, განათების ბოძების ფუნდამენტების მოწყობის და სანათების მონტაჟის
სამუშაოები;
დასრულდა საავტომობილო გზის საფარის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვითი და
კაბელებისათვის გარსაცმების მოწყობის სამუშაოები;
„აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(EIB, WB)“:
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების სახელმძღვანელობის მიხედვით,
დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა გამარჯვებულ კომპანიებთან
ხელშეკრულებები;
მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები და განსახლების პროცედურები.
„ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)“:
მიმდინარეობდა ხიდებზე ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 2);
N9 ხიდზე (სიგრძე - 1 180 მ) დასრულდა რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, როსტვერკების, კოლონების
მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა რიგელებისა მონოლითური უჭრკოჭოვანი მალის
ნაშენის მოწყობის სამუშაოები;
113
დასრულდა N1 გვირაბის რკინა-ბეტონის თაღის მუდმივი მოკეთების სამუშაოები და
მიმდინარეობდა გვირაბის ელექტრო მოწყობილობებით აღჭურვა;
N2 გვირაბზე დასრულდა მიწის ექსკავაციის სამუშაოები და მიმდინარეობდა გვირაბის რკინაბეტონის ფუნდამენტის, თაღის, გვერდულების, ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების, მიწის
ვაკისის, ასფალტობეტონის საფარისათვის საფუძვლის, ასფალტობეტონის, ქვესაფუძვლის,
ფერდების გამაგრების და გაბიონის კედლების მოწყობის სამუშაოები;
„ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)“:
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები;
დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა
სამუშაოებზე და საკონსულტაციო მომსახურებაზე.
ხელშეკრულებები
სამშენებლო
„აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)“:
ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ15.2 მონაკვეთზე დასრულდა 4ზოლიანი 14 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა;
დასრულდა მიწის ვაკისის, წყალგამტარი მილების, მიწისქვეშა გასასვლელებისა და სადრენაჟე
სისტემების მოწყობის სამუშაოები;
აშენდა 2 ახალი ხიდი;
დასრულდა ცემენტობეტონისა და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0-კმ17.3)
განათებაზე მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ0-კმ15.4)
მონაკვეთზე დასრულდა სანათების მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა დეფექტების
აღომფხვრის პერიოდი;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ15.4-კმ24.0)
მონაკვეთზე დასრულდა სანათების მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა დეფექტების
აღმოფხვრის პერიოდი;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0კმ15.2) მონაკვეთის განათების სამუშაოების ფარგლებში 0კმ-14კმ-ზე დასრულდა: ბურღვითი
სამუშაოები, განათების ბოძების ფუნდამენტების მოწყობის მიზნით; საავტომობილო გზის
საფარის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვითი, კაბელებისათვის გარსაცმების, ბოძების მოწყობის,
კაბელების და სანათების მოწყობის სამუშაოები;
„სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა
(EIB, EU)“:
სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 1) კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე შეწყდა ხელშეკრულება;
სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 2) კმ11.5-კმ30 მონაკვეთზე მიწის ვაკისის მოწყობის მიზნით,
მიმდინარეობდა არსებული ზედაპირის მზიდუნარიანობის გასაძლიერებელი ღონისძიებები.
მიწის ვაკისის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა, მიწისქვეშა გასასვლელების და ხიდებზე
რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები;
სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 3) კმ30-კმ42 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მოსამზადებელი,
სამობილიზაციო და აღდგენა-დაკვალვის სამუშაოები;
სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 4) კმ42-კმ51.6 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის,
რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა, მიწისქვეშა გასასვლელების, სადრენაჟე სისტემების
ბეტონის და გრუნტის არხების მოწყობის სამუშაოები;
114
3.2 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“.
მიმდინარეობდა, როგორც 2017 წლამდე პერიოდში დაწყებული პროექტების, ასევე, 2017 წელში
დაწყებული ახალი პროექტების განხორციელება, რაც ემსახურებოდა მუნიციპალიტეტებში
წყალმომარაგების, წყალარინების და მასთან დაკავშირებული სხვა ობიექტების აღდგენარეაბილიტაციას. აღნიშნული სამუშაოები მიზნად ისახავდა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებას და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. პროექტების დაფინანსება
ხორციელდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB), ევროკავშირის (EU), შვედეთის საერთაშორისო
განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (SIDA), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკის (EBRD), ჰოლანდიის მთავრობის (ORET), აზიის განვითარების ბანკის (ADB) და საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებიდან.
3.2.1 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (პროგრამული კოდი - 25 04 01):
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
ქალაქ ქობულეთში, აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
3.2.2 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)“ (პროგრამული კოდი - 25 04 02):
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
მიმდინარეობდა ქალაქის და მუნიციპალიტეტების: წნორის, სიღნაღის, წალკის, ქ. ოზურგეთის,
ტყიბულის, ახმეტის, ქარელის, საგარეჯოს, ბოლნისის, ხობის, ზესტაფონის, ლაგოდეხის და თელავის
სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემების რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტის და სოფლების: სენაკის, ლიკანისა და წაღვერის
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;
პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების
ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება.
3.2.3 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)“ (პროგრამული კოდი - 25 04 03):
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
მიმდინარეობდა ქალაქების თელავის და
სამშენებლო სამუშაოები;
პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა
საზედამხედველო მომსახურება.
წყალტუბოს წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის
განსახორციელებელი
სამშენებლო
სამუშაოების
115
3.2.4 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB)“ (პროგრამული კოდი - 25 04 04):
პროგრამის განმახორციელებელი:
შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
პროექტი REG-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა დამატებითი სექციის სამუშაოები, კერძოდ: 7
ჭაბურღილზე და ღროულის საფილტრ სადგურზე (ნოსირი 2-ის ფარგლებში);
პროექტი REG-02 ფარგლებში, დასრულდა ანაკლიის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობის სამშენებლო
სამუშაოები. მიმდინარეობდა მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის და 2 რეზერვუარის სამშენებლო
სამუშაოები;
პროექტი URE-01 ფარგლებში, ურეკში მიმდინარეობდა წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სისტემების მშენებლობა, კერძოდ: წყალარინების და წყლის ქსელების, რეზერვუარი N1-ის და
სატუმბი სადგურის მშენებლობა, 6 ჭაბურღილის და წყალარინების 119 ჭის მოწყობის სამუშაოები;
პროექტი URE-02 ფარგლებში, მიმდინარეობდა ქალაქ ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობა. ასევე, მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: ადმინისტრაციული შენობა,
მსხვილი და წვრილი ნაწილაკების მფილტრავი ნაგებობები, ქვიშის აერირებული კამერა,
აერირებული ავზი, სავენტილაციო სადგური, საბოლოო დალექვის ავზი, ლამის სატუმბი სადგური,
გადინების გამზომი კამერა, ლამის გამასქელებელი, ლამის გაუწყლოების ნაგებობა, ლამის
შესანახი შენობა, საოპერაციო შენობა, ელექტრო ენერგიის და გათბობის ნაგებობა;
პროექტი KUT-01 ფარგლებში (II ფაზა), მიმდინარეობდა ქალაქ ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი
სადგურის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა;
პროექტი ZUG-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა ქალაქ ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემის
მშენებლობა, კერძოდ: გამანაწილებელი ქსელის, ბაშის რეზერვუარის, ინგირის სატუმბი სადგურის
და 6 ჭაბურღილის მშენბლობა;
პროექტი ZUG-02 ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტის განახლება და წყალარინების მილების
მოწყობა;
პროექტი POT-01 ფარგლებში, დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა ახალი
ხელშეკრულება;
პროექტი POT-02 ფარგლებში, დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა
ხელშეკრულება;
პროექტი
TBI-01
ფარგლებში,
მიმდინარეობდა
შპს
„საქართველოს
გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო ოფისის სამშენებლო სამუშაობი;
პროექტი JVARI-01 ფარგლებში, ჯვარში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით,
დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება და მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
პროექტი ABA-01 ფარგლებში, დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა
ხელშეკრულება;
პროექტი REG-03a ფარგლებში, დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა ახალი
ხელშეკრულება.
3.2.5 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი
- 25 04 06):
პროგრამის განმახორციელებელი:
შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
116
ონის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ონის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, დასრულდა
„ჟიჟორეთის“ სათავო ნაგებობაზე ჰორიზონტალური წყალმიმღების და საფილტრი სადგურისათვის
კოაგულაციის (ალუმინის სულფატი) სისტემის სამშენებლო სამუშაოები;
დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიცსა და წითელუბანში (გამყოფი ხაზის
მიმდებარე სოფლები) წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის მოწყობის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გურჯაანში 80 საცხოვრებელი კორპუსის
ინდივიდუალური გამრიცხველიანება და წყალმომარაგების შიდა სისტემების სარეაბილიტაციო
სამუშაოება;
მიმდინარეობდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I ეტაპი);
ახალციხის მუნიციპალიტეტში, საბაგირო სადგურის დასახლებაში მიმდინარეობდა, წყალარინების
ქსელის სამშენებლო სამუშაოები;
მიმდინარეობდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის
(მოცულობით დაახლოებით 100 000 მ3) მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები;
დასრულდა ხონის წყალარინების გამყვანი კოლექტორის მოწყობის ეტაპი;
დასრულდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დაბა აგარაში წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის;
მიმდინარეობდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალში
წყალარინების ქსელის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის;
მიმდინარეობდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა
აბასთუმანში წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო
სამუშაოებისთვის;
მიმდინარეობდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა ადიგენში
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის;
მიმდინარეობდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დუშეთის მუნიციპალიტეტში წყალარინების
ქსელის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის;
მიმდინარეობდა
საპროექტო
მომსახურების
შესყიდვა,
ხაშურის
მუნიციპალიტეტში
წყალმომარაგების-წყალარინების სისტემების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დეტალური
პროექტირებისათვის.
3.2.6 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)“ (პროგრამული კოდი - 25 04 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დასრულდა ქ. თერჯოლის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია.
3.2.7 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)“ (პროგრამული კოდი - 25 04 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
მიმდინარეობდა
პროცედურები.
საზედამხედველო
და
რედიზაინის
კონსულტანტი
კომპანიის
შერჩევის
3.3 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03)
117
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“.
მიმდინარეობდა, როგორც 2017 წლამდე დაწყებული პროექტების განხორციელება, ასევე 2017 წელს
დაწყებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, რაც ემსახურებოდა
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა მუნიციპალური და კულტურული ობიექტების აღდგენარეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა საგზაო ინფრასტრუქტურის,
წყალმომარაგების, კანალიზაციის, წყალარინების, ნაპირსამაგრი, კულტურული, ტურისტული,
საყოფაცხოვრებო და სხვა ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავდა რეგიონული
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. აღნიშნული
პროექტების დაფინანსება ხორციელდებოდა მსოფლიო ბანკის (WB), აზიის განვითარების ბანკის
(ADB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), ევროპის საინვესტიციო ბანკის
(EIB), საფრანგეთის მთავრობის და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებიდან.
3.3.1 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები
(პროგრამული კოდი - 25 03 01)
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ასურეთში,
მიმდინარეობდა
ადგილობრივი
მნიშვნელობის 1.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და წყალარინების სისტემის
სამშენებლო სამუშაოები;
დასრულდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ
ფერაძის სახლ-მუზეუმის მშენებლობა;
დასრულდა წყალსადენის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის: ნორიო, მარტყოფი,
ახალსოფელი, ვაზიანი და ახალი სამგორი;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტაბაკინში მიმდინარეობდა „ტაბაკინის წმინდა გიორგის“
სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელი 2.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სათაფლიის აღკვეთილის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწყობად
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები;
მიმდინარეობდა, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაციისათვის, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ლენტეხი-ფაყი-სკალდის
საავტომობილო გზის გაწმენდისა და მდინარე ლასკადურას ბეტონის ნაპირსამაგრი ჯებირის
მოწყობა;
დასრულდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდის ცენტრის კეთილმოწყობის
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
დასრულდა ზესტაფონის, ვანის, ხონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცირე სკვერისა და
დასასვენებელი
პარკის
მოწყობისათვის,
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
დასრულდა ხონის მუნიციპალიტეტის წყალტუბო-ცაგერის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-დან
ძეძილეთი-გორდი-ნოღას საავტომობილო გზის, მდინარე ცხენისწყალზე და მდინარე მეჭიაზე
სახიდე გადასასვლელების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
მცხეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა სოფელ წეროვანში სკოლასთან 1.3 კმ-იანი და სოფლის
საბავშვო ბაღთან 0.7 კმ-იანი მისასვლელი გზების სამშენებლო სამუშაოები;
118
დასრულდა, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი
მნიშვნელობის
საავტომობილო
გზის
რეაბილიტაციისათვის,
დეტალური
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
დასრულდა სოფლებში (კოშკა, დიცი, ქვეში და ზარდიანთკარი), ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ
წაღვლელის, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის და კნოლევის მაგისტრალური და
წყალგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-მშენებლობა;
დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა როშკა-არხოტის უღელტეხილი-სოფელ ამღას 28 კმიანი საავტომობილო გზის მონაკვეთისა და სოფლების ახიელი-ჭიმღას დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა კობი-გუდაურის საბაგირო გზის დიზაინი და მშენებლობა (ლოტი 1);
დასრულდა ფოკას დედათა მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
მიმდინარეობდა, ქარელის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ყინწვისი-გვერძინეთიტყემლოვანა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საზღვარი გზის რეაბილიტაციის დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით, დასრულდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ
განმუხურში ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, დასრულდა დასასვენებელი კომპლექსისათვის
საშუალო წნევის გაზსადენის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები;
დასრულდა ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლის „ხობის მონასტერი“-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში დასრულდა არსებული ქუჩების რეაბილიტაცია;
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში დასრულდა არსებული ქუჩების (ჩაქვის ცენტრიდან
სასტუმრო ოაზისამდე 2 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიების
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა) რეაბილიტაცია;
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში დასრულდა ქუჩების და ტროტუარების
რეაბილიტაცია;
დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელგამაჯანსაღებელი კომპლექსისათვის, გაზმომარაგების, წყალმომარაგებისა და წყალანირების
სისტემების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
დასრულდა ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაციისათვის, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
მიმდინარეობდა სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის (ოზურგეთის
წარმომადგენლობა) ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია;
ატენში მდებარე სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის
მოწყობისათვის დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
დასრულდა სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA-Georgia) მფლობელობაში
არსებული შენობის (ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N5) რეაბილიტაცია;
დასრულდა დიდგორის მემორიალური კომპლექსის რეაბილიტაცია;
სოფელ ასურეთში XIX საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული ღირებულების
ეკლესიისა და სამი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის მიზნით, დასრულდა დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
დასრულდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის (ბროწეულას დასახლება) შიდა
საავტომობილო გზის პროექტირება;
მიმდინარეობდა რეგიონალური ინოვაციების ჰაბისა და ინოვაციების ცენტრის ტიპიური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
119
მუნიციპალიტეტებში
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელების
მიზნით,
მიმდინარეობდა საცურაო აუზის ტიპიური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
მუნიციპალიტეტებში, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით, დასრულდა
გამოყოფილი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების სამუშაოები;
მიმდინარეობდა ქ. თბილისში, ლეონიძის ქუჩის N3-ში მდებარე საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ადმინისტრაციული შენობის აღდგენითი-სარემონტო სამუშაოები;
დასრულდა წყნეთი-ბეთანიის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის, დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
3.3.2 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (პროგრამული
კოდი - 25 03 02)
მიმდინარეობდა თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის
თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი მონაკვეთის მოდერნიზაცია (II მონაკვეთი);
ქალაქ თბილისში, დასრულდა (გაიხსნა) მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და
მეტროსადგური „უნივერსიტეტის“ მშენებლობა;
ქალაქ ბათუმში, მიმდინარეობდა 1 750 მ-ზე ნაპირდამცავი ნაგებობის და სანაპირო ზოლის მოწყობა;
მიმდინარეობდა თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული
განსახლება;
3.3.3 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 03)
ქალაქ თელავში დასრულდა ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) (ფაზა 2);
დასრულდა ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის, კომპიუტერებისა და ელექტრო
ტექნიკის შეძენა;
დასრულდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების: ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის
რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ფაზა 2);
ბატონის ციხის არქიტექტურული კომპლექსისათვის, დასრულდა ვიზიტორთა მართვის გეგმის
განვითარება და ექსპოზიციის მოწყობა;
ქალაქ თელავში ბატონის ციხის კომპლექსის, ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის და დავით
გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის, დასრულდა საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება;
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში შპს „ჯიველისთვის“ ელექრტომომარაგების ხაზის
მოწყობის მიზნით, დასრულდა შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
დასრულდა 40 შენობის რეაბილიტაცია სოფელ დართლოში (ფაზა 2);
დასრულდა სოფელ ომალოს წყლის მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება და სოფელ ომალოში
სასტუმრო „სამზეო“ -ს წყალარინების და წყლის სისტემის მოწყობა;
სოფელ ზემო ომალოში დასრულდა სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;
მიმდინარეობდა დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაციარეაბილიტაციის სამუშაოები;
ყოვლადწმინდაში დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;
კახეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის
საკონსულტაციო მომსახურება;
დასრულდა ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის მოწყობა შუამთის კარიბჭისათვის;
სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში, შერჩეული
კომპანიების ობიექტებისათვის, მიმდინარეობდა 4 ჭაბურღილის, 1 წყალარინების გამწმენდი
120
ნაგებობის და 1 სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
დასრულდა კომპანიების ობიექტებთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და საავტომობილო გზის
გარე განათების მოწყობისათვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა;
მიმდინარეობდა კახეთის და იმერეთის მუნიციპალიტეტისთვის ტურიზმის, მარკეტინგის და
პრომოუშენის, ონლაინ დაფარვის და დანიშნულების მართვის ოფისების საკონსულტაციო
მომსახურება;
3.3.4 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 04):
მიმდინარეობდა ქალაქ ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3), არქეოლოგიური
ძეგლების დამცავი გადახურვის და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
ქალაქ ვანის 2.2 კმ-იანი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის მიმდინარეობდა მიმდებარე
ინფრასტრუქტურის დეტალური დიზაინის მომზადება და სერვისების აღწერის სამუშაოები;
დასრულდა კაცხის სამონასტრო კოპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის,
მამათა საცხოვრებლისა და მომლოცველთა სახლის რეკონსტრუქციისთვის დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
მიმდინარეობდა კაცხის სვეტთან კელიების და მომსახურების შენობის მშენებლობა;
დასრულდა კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობის და სარესტავრაციოსაკონსერვაციო სამუშაოები (გელათის (ფაზა I), კაცხის და უბისას მონასტრების);
მიმდინაროებდა იმერეთის მუნიციპალიტეტში ტურისტული სექტორის შეფასებისა და
მონიტორინგის საკონსულტაციო მომსახურება;
3.3.5 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)“
(პროგრამული კოდი - 25 03 05)
მიმდინარეობდა გერგეთში სოფლის 1.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და სამებამდე
მისასვლელი საფეხმავლო ბილიკის განახლება;
დასრულდა დარიალის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე პარკირებისა და მონასტრის
რეზიდენციამდე მისასვლელი 0.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა დუშეთის პარკის რეაბილიტაცია;
იუნესკოს რეკომენდაციების შესაბამისად, დასრულდა მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის
რეკონსტრუქციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
დაბა სტეფანწმინდაში დასრულდა ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის
კომპლექსის რეაბილიტაცია (ფაზა I);
მიმდინარეობდა მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის
სამუშაოები;
დასრულდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა საფარას მონასტერთან;
ხერთვისის ციხის კომპლექსთან მიმდინარეობდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
მიმდინარეობდა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა;
გაფორმდა ხელშეკრულება ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და
უსაფრთხოების ზომების განხორციელებაზე;
მიმდინარეობდა ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
გაფორმდა ხელშეკრულება ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი 7.6 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე;
მიმდინარეობდა მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი 2.9 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია და დიდველზე ავტოსადგომის გაფართოებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება;
121
მიმდინარეობდა ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისთვის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება;
დასრულდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენთან მისასვლელი 7.4 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
დაბა აბასთუმანში მდებარე სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევგენი ხარაძის აბასთუმნის
ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის
მიზნით, დასრულდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის და ავტოსადგომის
მოწყობის მიზნით, დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
ზარზმის მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და გადაუდებელი აღდგენითი
სამუშაოების მიზნით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
3.3.6 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)“
(პროგრამული კოდი - 25 03 06)
დასრულდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე სვირისა და „სადგურ სვირის“
დამაკავშირებელი 7.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
დაბა მესტიაში მიმდინარეობდა „ლეო ფილფანის“ სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის
რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია;
ქალაქ ქობულეთში, მიმდინარეობდა ნაპირდამცავი კედლის რეაბილიტაცია;
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა 1 ხიდის რეაბილიტაცია და 3 ხიდის მშენებლობა;
მიმდინარეობდა სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსის და 1.1 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
ქალაქ კასპში, დასრულდა სპორტული კომპლექსის რეაბილიცატია;
ქალაქ გორში, დასრულდა 10 მინი მოედნის რეაბილიტაცია;
ქალაქ ხაშურში, მიმდინარეობდა თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე N7 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა ქალაქ თელავის წყალარინების კოლექტორის რეაბილიტაცია;
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ბაკურციხის კულტურის კლუბის
რეაბილიტაცია;
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების
გასაუმჯობესებლად, მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარება პროექტების ციკლის მართვაში,
სივრცით დაგეგმარებაში, აქტივების მართვასა და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვაში;
3.3.7 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)“ (პროგრამული კოდი
- 25 03 07)
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ჭაქვინჯისა და ნარაზენის 10.3 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს 9.2 კმიანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა წალენჯიხის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;
მარტვილის მუნიციპალიტეტში დასრულდა ონოღია-ნაჯახაოს 5 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
დასრულდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში საფეხბურთო სკოლის
რეკონსტრუქცია და ხელოვნურსაფარიანი მოედნის მოწყობა;
122
აბაშის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელი წყემის 8.3 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
ხობის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური
სპორტდარბაზის მოწყობა;
ქალაქ ფოთში, დასრულდა (მშვიდობის ქუჩა) სატუმბი სადგურის მშენებლობა;
დასრულდა ხონის მუნიციპალიტეტის ივანდიდი-პატარა ჯიხაიშის 3.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ბაძგნარის უბანში რკინიგზის გადასასვლელი ხიდიდან სოფელ
იანეთის ცენტრალურ გზამდე, დასრულდა 4.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს 3.5 კმიანი საავტომობილო გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფელ როდინაულის სასოფლო 15 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
საჩხერის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ჭორვილა-საირხის 10 კმ-იანი საავტომობილო
გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა და მიმდინარეობდა წყალსადენის მოწყობა;
გაფორმდა ხელშეკრულება სოფლების ჩიხის და გორისას (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)
ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობაზე;
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში დასრულდა ჭიათურა-სკინდორის 6 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
დასრულდა ქალაქ ტყიბულის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია;
მიმდინარეობდა ღვანკითის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის 10.8 კმ-იანი საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია;
თიანეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა არჩილის მონასტერთან 6.3 კმ და ჟებოტის ამაღლების 1.2
კმ კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია;
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მიმდინარეობდა წმინდა გიორგის უბნის საბავშვო
ბაღის მშენებლობა;
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ბუკისციხე-ზემო სურების 16.6 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის 7 კმ-იანი საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობდა დაბა ლაითურის წყალსადენის რეაბილიტაცია;
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ვაზისუბნის 1.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
თელავის მუნიციპალიტეტში დასრულდა არსებული უსახელო ხევის მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ქალაქ თელავში, დასრულდა „თელავის ხევი“-ს რეაბილიტაცია;
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირში, დასრულდა 1 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია;
გორის რკინიგზის სადგურის დასახლებაში დასრულდა არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის
რეაბილიტაცია;
მიმდინარეოდა გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლებისთვის
წყლის 17 ჭაბურღილის მოწყობა;
დასრულდა ახალციხის ქუჩების გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის წყალსადენის და საყრდენი
კედლის რეაბილიტაცია;
წალკის
მუნიციპალიტეტში
დასრულდა
სოფელ
განთიადი-დარაკოვი-არწივანი-კუშის
დამაკავშირებელი 7.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
დაბა სტეფანწმინდაში მიმდინარეობდა სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია;
123
წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩის N4, N5, N6 და N7-ის მიმდებარედ, დასრულდა სანიაღვრე
კოლექტორის მოწყობა;
მდინარე ვერეს კალაპოტში, მიმდინარეობდა ნატანდამჭერი 3 ნაგებობის მოწყობა;
მიმდინარეობდა 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და
წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა);
ქალაქ თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირის N83-ის მიმდებარედ, დასრულდა გამოფიტული და
დაშლილი კლდოვანი ქანების ჩამოშლის პროცესების აღსაკვეთად ჩასატარებელი სამუშაოები;
ქალაქ თბილისში დასრულდა „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდინარე ვერეს ნაპირსამაგრი საყრდენი
კედლის მშენებლობა;
მიმდინარეობდა მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები;
სოფელ ახალდაბაში დასრულდა საყრდენი კედლის მოწყობა.
3.3.8 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
(პროგრამული კოდი - 25 03 09)
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა არსებული ძველი საბაგირო სადგურებისა და
საბაგირო-სატრანსპორო სისტემების სადემონტაჟო სამუშაოებისა და ახალი რევერსიული
გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების
სამშენებლო სამუშაოები.
3.3.9 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები“ (პროგრამული კოდი - 25 03 11)
მიმდინარეობდა საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ 117 კმ 119 (კვარიათი-სარფი) მონაკვეთის (ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ) აღდგენა-გამაგრების და
ქვის ცვენისაგან დაცვის და ფერდობების გამაგრების სამუშაოები.
3.3.10 მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი - 25 03
15)
დაიწყო გუდაური-კობის საბაგირო გზის მშენებლობა.
3.4 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა - კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24
11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მიზნით საქართველოს კანონმდებლობისა და
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომზადდა ანაკლიის განსახლების სამოქმედო გეგმა.
აღნიშნული გეგმის ფარგლებში განისაზღვრა ინვესტორისათვის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი
ნავსადგურის მშენებლობის მიზნით გადასაცემი 340 ჰა მიწის ნაკვეთი. საანგარიშო პერიოდში
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამოსყიდულ იქნა 413 მიწის ნაკვეთი და ექსპროპრიაციის
შედეგად სახელმწიფოს საკუთრებად დარეგისტრირდა 18 მიწის ნაკვეთი.
3.5 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 36 03)
124
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
„500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმი“, „ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა)“ და „გურიის
ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“ პროექტებზე მიმდინარეობდა ტექნიკურეკონომიკური კვლევებისა და პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
მომზადების სამუშაოები.
500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ჯვარი-წყალტუბო“ პროექტზე: დასრულებულია
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და წინასწარი დიზაინი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ანგარიში შესათანხმებლად წარდგენილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში,
წარმოდგენილია განსახლების პოლიტიკის დოკუმენტი.
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზზე „ქსანი-სტეფანწმინდა“
და 220კვ ელექტროგადამცემი ხაზზე ჯვარი-ხორგა პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი
შეადგენს დაახლოებით 80%-ს.
დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის (,,ბათუმი-შუახევის“
მონაკვეთი) მშენებლობა და დაიწყო მეორე ფაზის (,,შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის
განხორციელება.
ქვესადგურ „ზესტაფონში“ დასრულებულია 250 მგვარ რეაქტორის მშენებლობა.
3.5.1 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 36 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმი (KfW) პროექტის ფარგლებში:
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო
კომპანიასთან „ფიხტნერი“, 500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმი (KfW) პროექტის ტექნიკურეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის მომზადებაზე, ხოლო კომპანია ,,ესელართან“ გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა და პირველადი დიზაინის და გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების მომზადების სამუშაოები. წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა და პირველადი დიზაინის ანგარიშების წინარე ვერსიები. ომზადდა ტექნიკური და
ფინანსური წინადადებების შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა KfW-ს შესათანხმებლად.
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD, EC, KFW): რეაქტორის ინსტალაცია და ტესტირება
დამთავრებულია. გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.
3.5.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 36 03
02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) პროექტის ფარგლებში
გათვალისწინებული 247 ფუნდამენტიდან დამონტაჟებულია 205 ანძის ფუნდამენტი, მიმდინარეობს
2 ფუნდამენტის მოწყობის პროცესი. აწყობილია და დამონტაჟებულია 188 ანძა, მიმდინარეობს 4 ანძის
აწყობის პროცესი. გრძელდება ხაზის გაჭიმვის პროცესი, დასრულებულია 47 კმ ხაზის სამონტაჟო
125
სამუშაოები და მიმდინარეობს 1.3კმ. ხაზის სამონტაჟო სამუშაოები. 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“
ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 95 კმ-ია. ასევე, მიმდინარეობდა განსახლების
გეგმის განხორციელება.
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) პროექტის ფარგლებში:
500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი“ შეჭრა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 8 კმ.) პროექტით გათვალისწინებული 21 ფუნდამენტიდან მოწყობილია 20, აწყობილი და დამონტაჟებულია 17
ანძა, მიმდინარეობს სადენის მონტაჟის სამუშაოები და სადენის გაჭიმვა ანძებს შორის. სადენი
გაჭიმულია 3.4 კმ-ზე. ასევე დამონტაჟდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი ენგურიდან პირველ ანძამდე.
220კვ ეგხ-ის ჯვარი-ხორგა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 60 კმ.) - პროექტით
გათვალისწინებული 170 ფუნდამენტიდან დამონტაჟებულია 148. ყველა ანძის ნაწილი ჩამოსულია,
აწყობილია 47 ანძა.
3.5.3 220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 36 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დასრულდა პროექტის I ფაზის მშენებლობა: „ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი - დამონტაჟდა 144 ანძა
და გაიჭიმა ახალი 53 კმ სიგრძის 20 კვ-იანი ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი. გაიცა
პირობითი დასრულების სერტიფიკატი.
პროექტის
II
ფაზაზე
(„შუახევი-ახალციხის“
მონაკვეთი)
მიმდინარეობდა
დიზაინის
განახლება/გადამოწმება და მოსამზადებელი სამუშაოები, პროექტით გათვალისწინებული ხაზის
სიგრძე - 95 კილომეტრი. მიმდინარეობდა ანძების საძირკვლების მშენებლობა, ანძებთან მისასვლელი
გზების მოწყობა-მშენებლობა და გეოლოგიური კვლევები ანძების პოლიგონებზე, სადენების გაჭიმვა.
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB) პროექტის
ფარგლებში გაფორმებულია კონტრაქტი ტენდერში გამარჯვებულ საკონსულტაციო კომპანიასთან და
დაიწყო მუშაობა კონტრაქტით გათვალისწინებულ ანგარიშებზე. საანგარიშო პერიოდისათვის
წარმოდგენილია „საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია.
3.5.4 ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან
„ფიხტნერი“ ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა,
პირველადი დიზაინის მომზადებაზე, ხოლო კომპანია „ესელართან“ - გარემოზე ზემოქმედების
შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა და პირველადი დიზაინის და გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების მომზადების სამუშაოები. წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა და პირველადი დიზაინის ანგარიშების წინარე ვერსიები. დასრულების ეტაპზეა
პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის
პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა
KfW-ს შესათანხმებლად.
3.5.5 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 36 03 05)
126
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
გაფორმებულია ხელშეკრულებები პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშის
მოსამზადებლად კონსულტანტთან Fichtner GmbH & Co. KG, ხოლო გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად კონსულტანტთან DG Consulting Ltd.
დასრულებულია და წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და წინასწარი დიზაინი;
მიღება-ჩაბარება გაფორმდა 2017 წლის 6 სექტემბერს.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში წარდგენილ იქნა გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროში შესათანხმებლად.
განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი წარმოდგენილია.
გაფორმდა ხელშეკრულება კონსულტანტთან - GOPA-International Energy Consultants GmbH. მშენებელი კონტრაქტორის შესარჩევად სატენდერო დოკუმენტაციისა და დეტალური დიზაინის
მომზადებაზე; მიმდინარეობდა სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება.
3.5.6 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 36 03
06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან
„ფიხტნერი“ „გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“ პროექტის ტექნიკურეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის მომზადებაზე, ხოლო კომპანია „ესელართან“ გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა და პირველადი დიზაინის და გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების მომზადების სამუშაოები. წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა და პირველადი დიზაინის ანგარიშების წინარე ვერსიები. დასრულების ეტაპზეა
პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის
პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა
KfW-ს შესათანხმებლად.
3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
საქართველო წარმოდგენილ იქნა 25 საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაზე: „FITUR“ (მადრიდი);
„Adventur Litexo“ (ვილნიუსი); „EMITT“ (სტამბული); „Holiday Fair-Brussels“ (ბრიუსელი); „Balttour“
(რიგა); „IMTM“ (თელ-ავივი); „ITB“ (ბერლინი); „COTTM“ (პეკინი); „UITT“ (კიევი); „KITF 2017“ (ალმაატა); „AITF 2017“ (ბაქო); „ATM“ (დუბაი); „CTF 2017“ (თბილისი); „IMEX 2017“ (ფრანკფურტი); „KOTFA“
(სეული); „JATA“ (იაპონია); „OTDYKH 2017“ (რუსეთი); „TTG-Incontri“ (რიმინი); „WTM London“
(ლონდონი); „TT Warsaw“ (ვარშავა); „IBTM Barcelona“ (ბარსელონა); „Expo Batumi“; „Go Winter Expo“
(ჰელსინკი); „Ski and Snowboard Show“ (ლონდონი); „IBTM Arabia“ (აბუ დაბი);
127
მოეწყო 116 პრეს და გაცნობითი ტური სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებისათვის და 31 პრეს ტური
ქართველი ჟურნალისტების მონაწილეობით შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის;
შეიქმნა ზამთრის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ვიდეო-რგოლი და საპრომოციო ვიდეორგოლი მე-6 მემილიონე ტურისტის აღსანიშნავად, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტ-სივრცეში და
მოჰყვა ძალიან დიდი დადებითი გამოხმაურება;
განხორციელდა ზამთრის ონლაინ მარკეტინგული კამპანია 19 ქვეყანაში (სომხეთი, უკრაინა,
აზერბაიჯანი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსი, გერმანია, იტალია, პოლონეთი, ისრაელი, დიდი
ბრიტანეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, თურქეთი, ბაჰრეინი, ქუვეითი, საუდის არაბეთი, არაბთა
გაერთიანებული საემიროები), ზაფხულის ონლაინ მარკეტინგული კამპანია 14 ქვეყანაში (რუსეთის
ფედერაცია, უკრაინია, სომხეთი, ბელორუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, არაბეთის
გაერთიანებული საემიროები, თურქეთის რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა, გერმანია, ისრაელი,
ლიტვის რესპუბლიკა, ლატვიის რესპუბლიკა და პოლონეთი) და 4 ქვეყანაში (ყაზახეთში, უკრაინაში,
რუსეთში და ბელარუსში) სატელევიზიო რეკლამა. დაიბეჭდა სტატიები და განთავსდა სხვადასხვა
ტურისტული მიმართულების საერთაშორისო ჟურნალ-გაზეთებში, დაიწყო და მიმდინარეობდა
ინტერნეტ-კამპანია tripadvisor-ზე;
განხორციელდა ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია სამი ქვეყნის პლატფორმაზე (Expedia Germany, Expedia
UK, Expedia.com (USA)), სარეკლამო კამპანიები Discovery-ზე, BBC-სისა და Euronews-ზე და
ადვერტორიალი რეკლამა ჟურნალ Traveler Magazine-ში;
ორგანიზებულ იქნა ქართული და უცხოური ტურ-ოპერატორების (სლოვენია, ირანი, იაპონია,
საუდის არაბეთი, ინგლისი) შეხვედრები „B2B“ ფორმატში;
რუსთაველის თეატრში გაიმართა რიგით მესამე დაჯილდოების ცერემონიალი „Welcome to Georgia
National Tourism Awards”;
გაიმართა პრეზენტაციები/საქმიანი შეხვედრები ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კომპანიებთან;
ჩატარდა სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები („გიდების უნარ-ჩვევები“; „მარკეტინგის და გაყიდვების
მხარდაჭერა“; „აგროტურისტული ობიექტების მართვა და მომსახურების უნარ-ჩვევები“; „საბაზისო
ინგლისური ენის კურსები“; „მართვის უნარ-ჩვევები“; „ღვინის გიდის უნარ-ჩვევები“; „სასტუმროს
მომსახურების უნარ-ჩვევები“; „სასტუმროს მენეჯერების მართვის უნარ-ჩვევები“; „სასტუმროს
პრობლემური სიტუაციების მართვა“; „გიდების ტრენერთა ტრენინგი“; „ტურიზმის არსი და
საფუძვლები“), სადაც გადამზადდა 1 318 ადამიანი;
„ღვინის გზის პროექტის“ ფარგლებში რეგიონებში დამონტაჟდა საგზაო-საინფორმაციო
მაჩვენებლები (აჭარა -10, გურია - 2, იმერეთი - 15, სამეგრელო - 3, რაჭა ლეჩხუმი ქვემო სავანეთი - 14
, სამცხე -1 , მცხეთა-მთიანეთი - 8, ქვემო ქართლი-4, შიდა ქართლი - 7, თბილისის შემოგარენი- 3),
ხოლო კახეთის რეგიონის ღვინის გზის ინფრასტრუქტურის მოწყობის (საგზაო მანიშნებლების
დაყენების) სამუშაოებს ჩაუტარდა ექსპერტიზა. მიმდინარეობდა ღვინის გზის ახალი ობიექტების
საგზაო-საინფორმაციო ნიშნების დამონტაჟების საპროექტო სამუშაოები (41 მარნისათვის);
განხორციელდა გრემის მიმდებარე ტერიტორიის გეოლოგიურუი გამოკვლევა და მომზადდა
ტოპოგრაფიული რუკა,
მიმდინარეობდა შიდა და ქვემო ქართლის სამთო საფეხმავლო ბილიკების კვლევა;
მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში მთის კურორტებზე დამონტაჟდა სასურათე
ჩარჩოები (სოფელი შატილი, თეთნულდის მთა, კოხტა, მიტარბი და შაორის წყალსაცავი);
მომზადდა ტურისტული პროდუქტის კატალოგები: „საქართველოს გერმანული მემკვიდრეობა“,
„შიდა ქართლის ღვინის გზა“, „შიდა ქართლის სასკოლო ტურები“ და „შიდა ქართლის კულტურული
ობიექტები“;
შშმპ-თვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად დასრულდა სამუშაოები წყალტუბოს
ბალნეოლოგიური კურორტის, წყალტუბოს პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე;
პრობლემების მოგვარების მიზნით ტურისტებისათვის მოქმედებდა ცხელი ხაზი, მიმდინარეობდა
პრობლემების მონიტორინგი და Viber-ის/Whatsupp-ის საშუალებით ხორციელდებოდა მათთვის
ინფორმაციების მიწოდება. ფუნქციონირებდა „Online Chat“-ი და 24 საათის განმავლობაში
128
ხორციელდებოდა შემოსული ზარების მონიტორინგი, ნებისმიერი პრობლემის ანალიზი და
შემდგომი რეაგირება;
ადმინისტრაციის ინიციატივით გაიმართა: აჭარისა და კახეთის რეგიონების სასტუმროებში
ფასდაკლებების კვირეული „Discount Week“, სათხილამურო ტურნირი „ნიამორი“, სპორტული
ღონისძიება „ვარძიის სათავგადასავლო ტურნირი“, „ველომარათონი“ გუდაურსა და ბაკურიანში,
კულტურული ღონისძიება „პანკისობა“ პანკისის ხეობაში, „მწვანე მუნიციპალიტეტის ოქროსფერი
შემოდგომა“ თიანეთში, ზამთრის სეზონის გახსნის ღონისძიება მესტიაში;
განხორციელდა სამთო-სათხილამურო კურორტების მიწოდების მხარის შესწავლა (ბაკურიანი,
გუდაური და მესტია);
დასრულდა მუშაობა „შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად“ სახელმძღვანელოს მეორე
გამოცემაზე. მიმდინარეობდა რედაქტირების სამუშაოები მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის
პუბლიკაციაზე „ტურიზმის სტრატეგიის საერთაშორისო რეკომენდაციები 2008“. მიმდინარეობდა
მუშაობა ვორქშოპზე „შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დაგეგმვა“, რომელიც მიზნად ისახავს
ტურიზმით დაინტერესებულ პირთათვის ინფორმაციის მიწოდებას ტურიზმის სექტორში არსებული
სტატისტიკური მონაცემების შესახებ და აგრეთვე, თავიანთი საქმიანობის პროცესში მისი მოპოვებისა
და გამოყენების გზების ჩვენებას;
ყოველთვიურად ხორციელდებოდა საზღვრის კვეთის, განთავსების საშუალებებისა და საავიაციო
ბაზრის სტატისტიკის დამუშავება და პრეზენტაციის/ანგარიშის ფორმატში წარდგენა ფართო
საზოგადოებისათვის (საიტისა და სხვა საშუალებებით);
მომზადდა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებგვერდზე განთავსდა 2016
წლის სტატისტიკური მიმოხილვა (ინგლისურ და ქართულ ენებზე) ტურიზმის სექტორში არსებული
მდგომარეობის და ტურიზმის ხელის შეწყობის მიზნით განხორციელებული აქტივობების შესახებ;
ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრუქტურაში არსებულ საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო
ბიუროს შეემატა 3 წევრი, რის შედეგად ბიუროში გაწევრიანებულ ორგანიზაციათა რიცხვმა მიაღწია
44-ს (24 განთავსების ობიექტი, 18 DMC (Destination management company) ტურისტული კომპანია
ფართო პროფილით და PCO (Professional congress organizer) ივენთ-კომპანია, 2 საგამოფენო სივრცე);
ირანში გამართულ ტურისტული გიდების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის მე-17 კონგრესზე
საქართველო კენჭისყრის შედეგად არჩეულ იქნა მე-18 კონგრესის მასპინძელ ქვეყნად;
განახლდა და დაიბეჭდა საქართველოს საქმიანი ტურიზმის „Meetings & Events” კატალოგი;
გურიის მუნიციპალიტეტში (შეკვეთილი, გრიგოლეთი და ურეკი) აღწერილ იქნა რეგიონში
არსებული განთავსების და კვების ობიექტები;
სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებისა და ტელე-რადიო არხების საშუალებებით, შიდა და უცხოელ
ტურისტებს ყოველთვიურად მიეწოდებოდა ინფორმაცია ადმინისტრაციის მიმდინარე და
დაგეგმილი აქტივობების შესახებ;
ხელი მოეწერა: „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის
ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოსა და იორდანიის მხარეთა
თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმებებს და „საქართველოს მთავრობასა და ბრაზილიის
ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;
მონაწილეობა იქნა მიიღებული ქ. მენდოზაში (არგენტინა) გამართულ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის
ორგანიზაციის ღვინის ტურიზმის მეორე გლობალურ კონფერენციაში და აგრეთვე, ქ. სიემენში
(ჩინეთი) გამართულ საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენაზე „CIFIT 2017“, სადაც ადმინისტრაციამ
წარმოაჩინა საქართველოს ტურიზმის სფეროში არსებილი საინვესტიციო შესაძლებლობები;
ჩინეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პოპულარიზაციის მიზნით, ხელი მოეწერა მემორანდუმს
საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასა და საინფორმაციო სააგენტო „სინომედია“-ს
შორის;
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩატარდა რეგიონალური კონფერენციები,
რომლებიც ეხებოდა ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებს სამეგრელო-ზემო სვანეთში, სამცხეჯავახეთში, ქვემო და შიდა ქართლში, აჭარაში და გურიაში, მცხეთა-მთიანეთსა და კახეთში;
129
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად გაიმართა პრეზენტაციები/შეხვედრები
ბაჰრეინში, კოპენჰაგენში, სტოკჰოლმში, ოსლოში, არაბთა გაერთიანებული საემიროებსა (60-მდე
კომპანიასთან) და საუდის არაბეთში (ქ. ჯედაში, ქ. დამამსა და ქ. რიჰადში). აგრეთვე, მოეწყო
პრეზენტაციები ასტანაში გამართულ „ASTANA EXPO 2017“ გამოფენაზე, ღონისძიებაზე „Georgia
welcomes you” ჰოლანდიაში, Turkish Airline-ის წარმომადგენლებთან ერთად ქ. ბელგრადში და სხვა;
გაიმართა ქართული კულტურისა და გასტრონომიის დღეები ბერლინში;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ამერიკის უმსხვილესი ტურისტული ასოციაციის ASTA-ს
ყოველწლიურ კონვენცია/გამოფენაში, პრაღაში გამართულ „International Congress and Convention
Association (ICCA)“-ის 56-ე კონგრესის, უზბეკეთში გამართულ „Central Asia Consultative Conference on
Sustainable and Resilient Tourism Development along the Silk Route“-ის კონფერენციის და კიევში Googleის მიერ გამართულ კონფერენციის მუშაობაში;
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და მთის კურორტების განვითარების
კომპანიის ორგანიზებით, საქართველოში გაიმართა UNWTO-ს ევრაზიის მთის კურორტების მე-3
კონფერენცია;
გაიმართა „National Geographic”-ის ახალი ჟურნალის პრეზენტაცია, სადაც საქართველო
წარმოდგენილ იქნა როგორც ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყანა;
2017 წლის 26 ნოემბერს საქართველელოში გასამართი საერთაშორისო კონკურსის „Junior Eurovision
Song Contest“ პოპულარიზაციის მიზნით, ქ. კიევში „Eurovision Song Contest“-ის ფარგლებში
განხორციელდა სარეკლამო აქტივობები და მოეწყო საქართველოს, როგორც ტურისტულად
მიმზიდველი ქვეყნის, პრეზენტაცია;
ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებისათვის/ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის
გაიმართა ინფო-ტურები ქუთაისში პირველ ბრენდირებულ სასტუმროში „Best Western Kutaisi“,
ლაგოდეხის ნაკრძალის მიმდებარედ („ბლუზვილიჯში“) და სოფელ წინანდალში შპს „ვაინფაბის“
ღვინის ბარ-მაღაზიაში;
ღვინის გზის პროექტის ფარგლებში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, დამონტაჟდა ღვინის
ტურიზმის ობიექტების საგზაო საინფორმაციო მაჩვენებლები;
ქ.თბილისში შეკეთდა არსებული საინფორმაციო-სარეკლამო მანათობელი ბილბორდები, ხოლო
რეგიონებში (მესტია, გურჯაანი, ჩოხატაური) დამონტაჟდა მანათობელი კონსტრუქციები;
განხორციელდა სამთო-საფეხმავლო ბილიკების მარკირება რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში
(ჯამში მოინიშნა 270 კმ. ბილიკი) და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მოინიშნა სალაშქროსაფეხმავლო ბილიკები;
რეგიონებში სისუფთავისა და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა
საიტი problems.georgia.travel, სადაც ყველა რეგიონის თვითმართველობა, გზების დეპარტამენტი,
გარემოს ზედამხედველობის სამსახური და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ყოველდღიურ
რეჟიმში ახორციელებენ სხვადასხვა სახის პრობლემების გამოვლენას/წარმოჩენას. პრობლემების
აღწერისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით მონიტორინგი განხორციელდა ბახმაროს, გომის მთის
და ბათუმის კურორტებზე;
ხორციელდებოდა მონიტორინგი საქართველოში მოგზაურობის მსურველთათვის განკუთვნილ
„რჩევებზე“, რომელიც განთავსებულია საქართველოში არსებული საელჩოების ვებ-გვერდზე;
ქ. ქუთაისში გაიმართა კონფერენცია თემაზე „ტურიზმი ადგილობრივი განვითარებისთვის“;
პროექტ „Check in Georgia”-ს ფარგლებში:
საზოგადოების და ადგილობრივი ტურისტების ინფორმირების მიზნით გაკეთდა გარე
რეკლამები გასამართი ღონისძიებების შესახებ;
გაიმართა ფესტივალი „SOU 2017“ (ქ. თბილისში, Sofar Sounds-ის მეხუთე ლაივ კონცერტი),
იაპონელი პოპ ვარსკვლავის კეიჩირო შიბუიას ვოკალოიდური ოპერა „დასასრული“, კვარტეტ
„რონდანეს“ და ანსამბლ „მოდერნის“ კონცერტები, რეგიონალური ფესტივალი „ფუძეობის“ 8
ღონისძიება (მესტია, ასპინძა, გურია, ბორჯომი, ხაშური, რაჭა, იმერეთი და კახეთი), წინანდლის
130
ამფითეატრში ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის და ხატია ბუნიათიშვილის კონცერტი და
აგრეთვე, ბათუმში საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი „Ad Black Sea”;
განხორციელდა ინტერნეტ კამპანია, რომელიც მოიცავდა ვებ-გვერდის და სოციალური მედიის
(Facebook) მართვას. განხორციელდა რეკლამების განთავსება Youtube-ზე, რომელიც მოიცავდა
გერმანიის, იტალიიის, საფრანგეთის, პოლონეთის, უნგრეთის, ესტონეთის, შვეიცარიის,
ლატვიის, ლიტვის და დიდი ბრიტანეთის ბაზრებს;
საქართველომ უმასპინძლა საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის „საბავშვო ევროვიზიის“
რიგით მე-15 კონკურსს;
სოფელ სნოში ოფიციალურად გაიხსნა პირველი პილიგრიმული სასტუმრო „სნო“ და 50-მდე
ტურისტული კომპანიისათვის ჩატარდა საინფორმაციო ტური;
დასრულდა ბაკურიანის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის სარემონტო სამუშაოები (შშმპ
პანდუსი, გაზის მილის გადატანა, სახურავის შეცვლა), ქ. წყალტუბოში გაიხსნა ტურისტული
საინფორმაციო ცენტრი, ქ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში განახლდა ტურისტული
საინფორმაციო ცენტრი და ქ. ქუთაისის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი გადავიდა ახალ
მისამართზე;
GIZ-ის დაფინანსებით დასრულდა საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
საინფორმაციო ცენტრებისათვის დაიბეჭდა საპრომოციო მასალა. ცენტრების თანამშრომლებს
ჩაუტარდათ ტრენინგები.
3.7 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.
მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და
დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებისათვის ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების
მიწოდება.
3.7.1 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 05 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.
დასრულდა ქალაქის ტყიბულის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის, ქალაქების ბორჯომის და წალკის,
დაბების მანგლისის და ბაკურიანის ნაგავსაყრელის დახურვის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
ქალაქ ბორჯომში, დასრულდა ბორჯომ-ბაკურიანისათვის ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის
მოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
ზემო სვანეთისთვის, დასრულდა დაბა მესტიაში ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოწყობის
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
განხორციელდა გადამტვირთი სადგურებისათვის კონტეინერის და ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა;
ახმეტის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის მიზნით, განხორციელდა ნაგვის შემგროვებელი
ავტომანქანის და ნაგვის კონტეინერის შეძენა;
131
დაბა სტეფანწმინდის ნაგავსაყრელთან, დასრულდა მდინარე თერგის ნაპირსამაგრი გაბიონის
აღდგენის სამუშაოები;
დასრულდა ქალაქ ლანჩხუთის ნაგავსაყრელის დახურვის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
დასრულდა დაბა ომალოს (თუშეთი) ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო
სამუშაოები და ნაგავსაყრელისათვის შეძენილი იქნა მუხლუხებიანი ექსკავატორ-დამტვირთველი;
შემდგომში მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემის მიზნით, კონტეინერის შეძენაზე მიმდინარეობდა
სატენდერო პროცედურები.
3.7.2 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) (პროგრამული კოდი 25 05 02):
პროგრამის განმახორციელებელი:
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.
მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურეობა.
3.7.3 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) (პროგრამული კოდი - 25 05 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დასრულდა თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების
საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის (ლოტი 1, ლოტი 2 და ლოტი 3).
მიწოდება
3.8 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
გამართულ
იქნა
შეხვედრები
საქართველოს
ენერგეტიკის
სექტორში
ინვესტიციების
განხორციელებით დაინტერესებული, როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოური კომპანიების
წარმომადგენბლებთან.
შეფასებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორ კომპანიებს შორის გაფორმებული
მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებებით წარმოდგენილი, ჰიდროელექტროსადგურების
მშენებლობის განსახორციელებელი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები.
ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის,
მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმები.
საანგარიშო პერიოდში ექასპლუატაციაში შევიდა ახალი ჰესები.
გამოცხადებულ იქნა ღია საერთაშორისო ტენდერი, ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის
გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად თავისუფალ სალიცენზიო ბლოკებზე.
შემუშავებული იქნა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი კონცეფციის და
ელექტროენერგიის სავაჭრო პლატფორმის შექმნა/დანერგვის ანგარიში.
მიმდინარეობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების
გაზიფიცირების სამუშაოები.
132
ანაზღაურებული იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მუდმივად მცხოვრები პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარების მიერ, შესაბამის
პერიოდებში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური.
3.8.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
გამართულ
იქნა
შეხვედრები
საქართველოს
ენერგეტიკის
სექტორში
ინვესტიციების
განხორციელებით დაინტერესებული, როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოური კომპანიების
წარმომადგენბლებთან. განხილულ იქნა ინვესტორი კომპანიების მხრიდან პოტენციური
ელექტროსადგურების საინვესტიციო წინადადებები, მომზადდა შესაბამისი დასკვნები და
რეკომენდაციები მემორანდუმების გასაფორმებლად (12 პროექტზე).
შეფასებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორ კომპანიებს შორის გაფორმებული
მემორანდუმებით
ნაკისრი
ვალდებულებებით
წარმოდგენილი,
განსახორციელებელი
ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები და დაიწერა შესაბამისი
დასკვნები (16 პროექტზე).
გაფორმდა 45 ურთიერთგაგების მემორანდუმი (46 ელექტროსადგურის პროექტის განვითარება),
ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის,
მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 990
მეგავატია. ხელმოწერილი ელექტროსადგურის პროექტიდან 29 ჰიდრო, 10 მზისა და 7 ქარის
ელექტროსადგურია, აქედან 7 პროექტი მშენებლობის ეტაპზეა, ხოლო დანარჩენები ტექნიკურეკონნომიკური კვლევის სტადიაზე.
შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ზე გაიცა გენერაციის ლიცენზია. ჰესის დადგმული სიმძლავრეა 47.48 მგვტ.
საანგარიშო პერიოდში ექასპლუატაციაში შევიდა 5 ახალი ჰესი: შუახევი ჰესი (დადგმული სიმძლავრე
178 მგვტ, ხელვაჩაური ჰესი (დადგმული სიმძლავრე 47 მგვტ, კინტრიში ჰესი (დადგმული სიმძლავრე
6 მგვტ, ნაბეღლავი ჰესი (დადგმული სიმძლავრე 1.9 მგვტ, შილდა 1 ჰესი (დადგმული სიმძლავრე 1.2
მგვტ.
მიმდინარეობდა სხალთა ჰესების ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურები. აღნიშნული პროექტების
ჯამური დადგმული სიმძლავრე 140 მეგავატია.
მესტიის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა „მესტიაჭალა 1“, „მესტიაჭალა 2“ და „ჯონოული 1“
ჰესების მშენებლობა. პროექტების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 51.1 მეგავატია.
მიმდინარეობდა მონიტორინგი ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირების 2016-2017 წლის გეგმის
მიხედვით სამუშოების შესრულების მიმდინარეობაზე.
დასრულდა ენერგო-პრო ჯორჯიასთან შეთანხმებული გამრიცხველიანების გეგმის შესრულების
მონიტორინგი.
მიმდინარეობდა „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა“ 2017-2027 გეგმის
შესრულების მონიტორინგი.
დანიის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარებისა და
ენერგოეფექტუირობის ხელშეწყობის“ პროგრამა. დასრულდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული
კომპანია, გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება და მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი.
დასრულდა დაბალ ემისიებიანი განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა.
მიმდინარეობდა ეროვნული ენერგეტიკული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის საბოლოო
პროექტის ჩამოყალიბება.
გამოცხადებულ იქნა ღია საერთაშორისო ტენდერი, ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის
გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად თავისუფალ რვა სალიცენზიო ბლოკზე. გამოვლინდა
133
გამარჯვებული კომპანიები ხუთ სალიცენზიო ბლოკზე. კანონმდებლობით განსაზღვრული
პროცედურების თანახმად, დასრულდა მოლაპარაკებები შესაბამისი პროდუქციის წილობრივი
განაწილების ხელშეკრულებების გასაფორმებლად 4 სალიცენზიო ბლოკზე.
სისტემატიურად მიმდინარეობდა ლიცენზიანტების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმების
ანალიზი, სისტემატიზაცია და ინფორმაციის კონტროლი.
საანგარიშო პერიოდში შპს „ზდ ნავთობკომპანია“-ზე გაიცა ნავთობის გადამუშავების
(კომპაუნდირება) საქმიანობის ლიცენზია.
ჩატარდა გასვლითი შემოწმებები საქმიანობის ლიცენზიის მქონე საწარმოებში (შპს „გლობუსი“, შპს
„ზდ ნავთობკომპანია“). გრძელდება ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მიმდინარეობის
ინსპექტირება და კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი დამტკიცებული
სამუშაო გეგმის მიხედვით.
ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესებით
გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის გამო დაჯარიმებულ იქნა შპს „ნაზვრევის
ნავთობკოპანიის წარმომადგენლობა საქართველოში“, საერთო თანხით 3000 ლარი; ნავთობის
გადამუშავების და რეალიზაციის ანგარიშგების ფორმის წარმოუდგენლობის გამო, შპს „ბეგინ
ენერჯი“ დაჯარიმებულ იქნა 1000 ლარის ოდენობით.
შემუშავებულ იქნა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი კონცეფციის და
ელექტროენერგიის სავაჭრო პლატფორმის შექმნა/დანერგვის ანგარიში, რომელიც მოიცავს დღემდე
არსებული დონორების და დაინტერესებული მხარეების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგებების
შედეგებისა და მოქმედი მარეგულირებელი აქტების შეჯამებას და მათი ანალიზის საფუძველზე
შედგენილია ელექტროენერგეტიკული ბაზრის დანერგვის კონცეფცია.
3.8.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 36 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
დასრულდა მშენებლობა მცხეთის მუნიციპალიტეტში (მუხათგვერდი), სენაკის მუნიციპალიტეტში
(შუა ნოსირი და ნოსირი), დუშეთის მუნიციპალიტეტში (ჭართალი, მენესო, სონდა), ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტში (ალავერდი); ქარელის მუნიციპალიტეტში (სოფელი მოხისი), ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში (ჯაპანა, ქვიანი, ჭყონაგორა, ჩოლობარგი, ნიგოითი), ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში (ბაისუბანი, პატარაგორი, გელათი, განათლება, ზემო მსხალგორი, ქვემო
მსხალგორი). საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში (უჯარმა), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (სოფელ
ასკანა) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში (ჯაფარაული და ისლარი), ყვარლის მუნიციპალიტეტში
(საბუე), ხაშურის მუნიციპალიტეტში (აგარები, ახალსოფელი, დიდი სატივე და პატარა სატივე),
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (ნაცატუსა და ურთა), მარტვილის მუნიციპალიტეტში (ვედიდკარი),
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (წვერმაღალა), ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში (წყალწმინდა),
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში (ფოლადაანთკარი), კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლები
(ახალქალაქი, ზემო ჩოჩეთი და ზემო ხანდაკი, მეტეხი, გომი, ნიაბი) გორის მუნიციპალიტეტი
(ზერთი), ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში (წესი), ონის მუნიციპალიტეტში (სორი).
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში (დაბლაციხე); სენაკის
მუნიციპალიტეტში (თეკლათი, ახალსოფელი, საგვარამიო), თელავის მუნიციპალიტეტში
(ლალისყური, ფშაველა, ლაფანყური), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (შამგონი), ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტში (ბუკისციხე), თერჯოლის მუნიციპალიტეტში (დელტასუბანი).
გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი სოფლების: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი
ასკანის N1 ქუჩის და ტრასის გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვით მიზნით.
134
დასრულდა თელავის მუნიციპალიტეტში ახალი შუამთის ხახულის ღვთისმშობლის დედათა
მონასტრის გაზიფიცირების პროექტირება და მიმდინარეობდა საამშენებლო სამუშაოების ტენდერში
მონაწილე პრეტენდენდების შერჩევა/შეფასება.
3.8.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
(პროგრამული კოდი 36 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“, საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის
შესაბამისად, გაზგამანაწილებელი კომპანია „სოკარ ჯორჯიაგაზის“ მიერ მოწოდებული
დოკუმენტაციის საფუძველზე, განხორციელდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2016 წლის 1 დეკემბრიდან 2017 წლის 15 მაისამდე და 2017 წლის 15
ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურება. მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობამ 12.8 მლნ მ3 შეადგინა.
საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, ანაზღაურებული იქნა ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 15 მაისამდე და 2016 წლის 15
ოქტომბრიდან
2017 წლის 15 მაისამდე პერიოდში, შეღავათის ზემოთ საყოფაცხოვრებო
მიზნებისათვის მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება, სულ 844 ათასი ლარის ოდენობით.
მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობამ 2 მლნ მ3 შეადგინა.
3.9 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
შპს ,,ენგურჰესი“
მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების
(ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანისა და სადგურების
საიმედოობის ამაღლებისათვის.
სადაწნეო გვირაბის კონკრეტული ავარიული უბნების დადგენისა და შემგომი სამუშაოების
დაგეგმისათვის თებერვალში მოხდა ენგურჰესის გაჩერება, რეზერვუარის დონის დაწევა, სადაწნეო
გვირაბის დაცლა და სრული ინსპექტირება.
ჩატარდა საერთაშორისო ტენდერი სამუშაოების დიზაინის, სამშენებლო ტენდერებისა და
სამუშაოების ზედამხედველობის განხორციელებისთვის დამოუკიდებელი საინჟინრო კომპანიის
შესარჩევად და გამარჯვებულ საინჟინრო კომპანიასთნ გაფორმდა კონტრაქტი.
დასრულდა ვარდნილჰესის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
3.10 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;
135
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
ზუგდიდის ტექნოპარკის, ბაღდათის, ხარაგაულისა და ჭოპორტის ინოვაციების ცენტრების ბაზებზე
ჩატარდა ყოველკვირეული ვორქშოფები („Little Bits“-ის, „Code.org"-ის და „Lego Robotics"-ის
ვორქშოფები), სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები (საოფისე პროგრამები, 3D მოდელირება, „როგორ
მუშაობს ფაბ-ლაბი", „როგორ შევქმნათ სტარტაპი" და სხვა) და ენის კურსები (ინგლისური და
ფრანგული) უახლესი ტექნოლოგიებით და ალგორითმებით შექმნილი უცხო ენების შესასწავლი
ონლაინ პლათფორმის „www.lingwing.com“ გამოყენებით;
გაიმართა სამდღიანი ღონისძიება „ინოვაციების დღეები ზუგდიდში“, რომლის მიზანი იყო
ინოვაციების შესახებ ცნობადობის ამაღლება, სტარტაპებისა და საერთო სამეწარმეო ბიზნეს გარემოს
შექმნა და ახალგაზრდა დამწყები ბიზნესმენების წახალისება ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის,
ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა სახელმწიფო პროგრამებში;
ინოვაციების ლაბორატორია „ჯეოლაბთან“ თანამშრომლობითა და ამერიკის საერთაშორისო
განვითარების ორგანიზაცია USAID-ის პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)
მხარდაჭერით, საერთაშორისო ორგანიზაცია „ელვას“ მიერ განხორციელდა პროექტი
„ახალგაზრდები ინოვაციური განვითარებისათვის". პროექტის ფარგლებში ზუგდიდის ტექნოპარკის,
ხარაგაულისა და ჭოპორტის ინოვაციების ცენტრების ბაზაზე ჩატარდა სატრენინგო კურსი 4
სხვადასხვა მიმართულებით (ინოვაციების მენეჯმენტი, მეწარმეობა, UX დიზაინი და ვებპროგრამირება) და გაიმართა ღონისძიებები (მეიქათონი, შემოქმედებითი იდეების მარათონი),
რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა შეძლეს ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის დემონსტრირება
(ტრენინგების ძირითად ფოკუს ჯგუფს წარმოადგენდა 14-18 წლამდე ახალგაზრდები და ჯამში
პროექტში მონაწილეობა მიიღო 200 - მდე ახალგაზრდამ);
ჩატარდა: ტრენინგები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული სასწავლებლების
ბაზაზე გახსნილი სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების მენეჯერებისათვის; სამრეწველო
ინოვაციების ლაბორატორიის სპეციალისტების გადასამზადებელი ტრენინგი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს მასშტაბით ყველა სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის
სპეციალისტებმა (რეგიონებიდან სპეციალისტების ჩართვა განხორციელდა დისტანციურად);
„საქართველოში აუთსორსზე ორიენტირებული სპეციალსიტის მომზადება საინფორმაციო
ტექნოლოგიების პრიორიტეტული მიმართულებებით" პროგრამის მეორე ეტაპის ფარგლებში
სააგენტოს მიერ უკრაინულ ტრენინგ-ცენტრ „Skill Up"-თან ერთად ჩატარდა 73 ტრენინგი სხვადასხვა
სასწავლო მიმართულებებით (Android, iOS, Front-End, Java, PHP, Python პროგრამირება, IT
პროექტების მართვა, UX/UI დიზაინიბ და ხარისხის მართვა (QA)), რის შედეგად გადამზადდა 1 300
ბენეფიციარი;
ახალი ტექნოლოგიების ლაბორატორია „ჯეოლაბთან“ (ქ. თბილისი) თანამშრომლობით ჩატარდა ვებპროგრამირების დისტანციური კურსები რეგიონების ინოვაციების ცენტრების ბაზაზე. სასწავლო
პროგრამა მიმდინარეობდა ფრონტ ენდ პროგრამირებისა (HTML, CSS, JavaScript) და ბექ ენდ
პროგრამირების (NET) მიმართულებებით. სამსაფეხურიანი სასწავლო კურსის პირველი საფეხური
გაიარა 50-მა სტუდენტმა 4 მუნიციპალური ერთეულიდან. ვებ პროგრამირების სასწავლო კურსის
მესამე ეტაპზე 6 ახალგაზრდა 4 რეგიონიდან სამუშაო პრაქტიკას გადიოდა ლაბორატორია
„ჯეოლაბში“;
ჯუნიორ ინოვაციების ლაბორატორიასთან თანამშორმლობით (რეგიონების ინოვაციების ცენტრების
ბაზებზე) 10-16 წლამდე ახალგაზრდებისათვის ჩატარდა კურსები „Lego Mindtsorms EV3“-ის
რობოტების გამოყენებით. სასწავლო პროგრამის პირველ ნაწილში მონაწილეობა მიიღო 103-მა
ახალგაზრდამ 4 მუნიციპალური ერთეულიდან;
სააგენტოს ორგანიზებით ზუგდიდის ტექნოპარკში განხორციელდა სატრენინგო პროგრამა „როგორ
დავიწყო სტარტაპი“. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა
მიმართულებებით („ინოვაციების და ტექნოლოგიების ინდუსტრიის მიმოხილვა“, „სტარტაპის
შექმნის პირველი ნაბიჯები“ და სხვა). სატრენინგო პროგრამის დასკვნით ეტაპზე თბილისის
136
ტექნოპარკში გაიმართა 7 ფინალისტი გუნდის იდეების პრეზენტაცია (პროექტში მონაწილეობდა 26
ადამიანი);
ზუგდიდის ტექნოპარკის, ქ. ბაღდათის, სოფ. ჭოპორტისა და დაბა ხარაგაულის ინოვაციების
ცენტრების მომსახურებით ისარგებლა 1 723 ვიზიტორმა;
გაიმართა დისტანციური პრეზენტაცია სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტოს გრანტების (ინოვაციური იდეების პროტოტიპირებისათვის 5 000 ლარის ოდენობის
გრანტი) შესახებ. პრეზენტაციას ესწრებოდა 77 ადამიანი ხარაგაულის, ბაღდათის, ჭოპორტის
ინოვაციების ცენტრებიდან და ზუგდიდის ტექნოპარკიდან;
საგრანტო პროგრამების ფარგლებში:
სააგენტოს მიერ დაფინანსდა 61 პროექტი (5 000 ლარამდე), მათ შორის 23 პროექტი
პროტოტიპირების ხელშეწყობის მიმართულებით (მზის კოლექტორი - მზის ენერგეტიკული
დანადგარი; Power Map - საქართველოს რუკის ფორმის მულტიფუნქციური სუვენირი;
RehabGlove - ინტერაქციული ხელთათმანი; „Marathon Run“ პროტოტიპის შექმნა ინოვაციური სარბენი აპლიკაცია სეტყვისაგან ვენახის დამცავი მოწყობილობის პროტოტიპი
და სხვა);
დაფინანსდა ინოვაციების ხელშემწყობი 12 პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაკათონის,
კრეათონის/მეიქათონის და სხვა ტიპის ღონისძიებების ორგანიზებას თბილისსა და
რეგიონებში. ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო
საერთო ჯამში 700 ადამიანმა და
გამოვლინდა 25 გამარჯვებული გუნდი;
სამოგზაურო გრანტების ფარგლებში დაფინანსდა 26 ბენეფიციარი საერთაშორისო
პროგრამაში მონაწილეობისათვის;
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით, სტარტაპ საქართველოს 8 გამარჯვებული
გუნდი გაემზავრა სილიკონის ველზე ვენჩორული ინვესტორების წინაშე საკუთარი ბიზნეს
გეგმეგმების წარდგენის მიზნით;
საქართველოში პირველ ტექნოლოგიურ პარკში:
ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის (კვირაში ორჯერ,
მონაწილეობდა 376-ზე მეტი ადამიანი) სხვადასხვა მიმართულებებით, მათ შორის: „ლეგო
რობოტიკის" ვორქშოფი, „Little Bits"-ის ელექტრონული კონსტრუქტორის ვორქშოფი, „Elenco“
ელექტრონიკის საგანმანათლებლო ინსტრუქტორების გამოყენებით ვორქშოფები, 3D
მოდელირების ტრენინგები, სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის სპეციალისტების
გადასამზადებელი ტრენინგი;
ტექნოპარკის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიაში დამზადდა 58 პროდუქტის
პროტოტიპი;
„ბიზნეს ინკუბატორის“ პროგრამის ფარგლებში 2017 წლის მარტში დასრულდა ინკუბატორის
პირველი ნაკადის ინკუბაციის პროცესი და მონაწილეებს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატები.
პროექტის მესამე ნაკადის ფარგლებში 8 გუნდმა დაასრულა პროტოტიპირების ეტაპი და
დაიწყო ბიზნეს გეგმაზე მუშაობა. აღნიშნული მუშაობის პროცესში ინკუბატორის
მონაწილეებმა გაიარეს ტრენინგები 12 მიმართულებით (მათ შორის: მარკეტინგის, ბიზნესის
მოდელირების, ფინანსების, მენეჯმენტის და სხვა მიმართულებით) და კონსულტაციები
მართვის აკადემიასთან. გარდა ამისა, პროექტის მესამე ნაკადის ფარგლებში ინოვაციური
ბიზნეს იდეის მქონე 8 გუნდმა გაიარა ინკუბაციის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა
ტრენინგებს 10 მიმართულებით შემდგომში გლობალურ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი
ინოვაციური პროდუქტისა და კომპანიების შექმნის მიზნით;
„Startup Beats“-ის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა რეგულარული შეხვედრები, სადაც
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულo ადამიანები, მათ შორის წარმატებული
სტარტაპერები გამოცდილებას უზიარებენ დამსწრე საზოგადოებას;
გაიმართა სხვადასხვა თემატიკის 117 ღონისძიება (მეწარმეობის ხელშეწყობის, შემეცნებითი
და ბიზნეს ფორუმები ), სადაც მონაწილეობდა დაახლოებით 5 855 ადამიანი;
137
თბილისის ა. ქუთათლეაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის, ბათუმის შ. რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამრეწველო
ლაბორატორიებში საერთო ჯამში განხორციელდა 97 პროექტი;
საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით გაიმართა
კონსულტაციები დონორთან, სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებთან, სოციალური მომსახურების
სააგენტოსთან და განხორციელდა ქსელის ხელახალი დაგეგმარება/შეფასება საკონსულტაციო
კომპანია „დეტეკონთან“ ერთად;
მიმდინარეობდა ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის
აუცილებლი საქონლის, სამუშაოების და გასაწევი მომსხაურებისთვის საჭირო ღონისძიებების
განხორცილება. შერჩეული იქნა მომსახურების გამწევი იურიდიული კომპანია და მასთან ერთად
მიმდინარეობდა მუშაობა გასაფორმებელ ხელშკრულებებზე;
პროექტ „სტარტაპ მეგობრულის“ ფარგლებში თანხმობა მიღწეულ იქნა 27 კომპანიასთან;
ჩატარდა ინოვაციური სტარტაპ ბანაკის-ბუთქემფის ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც 11 სტარტაპმა
მიიღო აუცილებელი ცოდნა პროდუქტების ბაზარზე გატანისათვის საჭირო აქტივობების
განსახორციელების შესახებ;
3.11 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
„Georgian National Innovation Ecosystem“ (GENIE) პროექტის ფარგლებში, ინოვაციების
ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით რეგიონებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, შეირჩა 12
მუნიციპალიტეტი ინოვაციების რეგიონული ჰაბებისა და ინოვაციების ცენტრების გასახსნელად.
შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ინოვაციების ჰაბების/ცენტრებისათვის გამოყოფილი
შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის და სეისმომედეგობის კვლევა. აღნიშნული კვლევების
შედეგად შერჩეული შენობებისათვის მომზადდა შიდა სივრცითი მოწყობის დიზაინერული
პროექტები და ჰაბების/ცენტრების ბრენდინგის კონცეფცია. შემუშავდა ჰაბების/ცენტრების ავეჯის
დიზაინი და სპეციფიკაცია;
„ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში:
შემუშავდა
სახელმძღვანელო
დოკუმენტი,
განხორციელდა
კონსულტაციები
დაინტერესებულ მხარეებთან პროგრამის დიზაინზე და მიმდინარეობდა საბოლოო
დოკუმენტის შეთანხმება მსოფლიო ბანკთან;
ახმეტის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ელექტრონული კომერციის საპილოტე ტრენინგი,
რომელსაც ესწრებოდა 50 მეწარმე თუშეთიდან. აღნიშნული ტრენინგი წარმატებით გაიარა 29
მეწარმემ, რომლებიც დაჯილდოვდნენ 150 ლარიანი ინტერნეტ-ვაუჩერით;
შემუშავდა „ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის ვებ-პორტალის
ტექნიკური დავალების პროექტი;
ინოვაციების სერვისების მიწოდების მიზნით, საქართველოს რეგიონებში 90-მდე მცირე და საშუალო
საწარმოს ჩაუტარდა ინოვაციური პოტენციალის გამოსავლენი კვლევა;
წილობრივი გრანტების პროგრამის ფარგლებში:
შემუშავდა წილობრივი გრანტების შეფასების პროცედურები და კრიტერიუმები. შემუშავდა
ბენეფიციარის პროგრამული ანგარიშგების ფორმატები;
მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა წილობრივი გრანტის სახელმძღვანელოში და მის
დანართებში;
შემუშავდა წილობრივი გრანტების ვებ-პორტალის ტექნიკური დავალება.
138
3.12 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი - 25 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული
მოწყობის რეფორმის ცენტრი.
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით, საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში
დაფინანსებული იქნა 832 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების, საბავშვო ბაღების და ა.შ. მშენებლობარეაბილიტაცია.
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინსტიტუციური გაძლიერებისა და მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად
შემუშავდა წინადადებები;
სახელმწიფო
მმართველობის
სხვადასხვა
სექტორებსა
და
დარგებში
მიმდინარეობდა
დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფის
მიზნით, დაიგეგმა და განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები;
კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის
ხელშეწყობა;
მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
მიმდინარეობდა საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და
ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;
განხორციელდა საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის
მომზადებისა და გაწვევის ღონისძიებების კოორდინაცია;
მიმდინარეობდა საქართველოში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობასთან, მართვასთან და
დახურვასთან, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული
საკითხების განსაზღვრა და გადაწყვეტილებების მიღება;
უფლებამოსილების ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით,
განხორციელდა საჭირო ღონისძიებების ხელშეწყობა;
USAID-ის პროექტთან „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში“ (GGI)
თანამშრომლობით და ცენტრის კოორდინაციით, შეფასდა სერვისების ეფექტიანობა (ე.წ. ბენჩმარკინგი)
საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტში. ასევე, მიმდინარეობდა მონაცემების შეგროვება, 2015 წელს
მუნიციპალიტეტების მიერ მიწოდებული სერვისების ეფექტიანობის კრიტერიუმების შემცველი
კითხვარების შესაბამისად, რომელიც მოიცავდა 3 სფეროს, კერძოდ: სკოლამდელი აღზრდა, მყარი
ნარჩენების მართვა, საბიბლიოთეკო მომსახურება;
სამინისტროსა და სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციების მოხელეთათვის,
გაეროს განვითარების პროგრამის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა
საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა 6 ტრენინგები: პროექტის მართვა/კოორდინაცია,
139
სახელმწიფო შესყიდვები, სივრცითი მოწყობა, ინვესტიციების ხელშეწყობა რეგიონებში, საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტებში საინვესტიციო პროექტის მომზადების ეტაპები, რეგიონული განვითარება და
სტრატეგიული დაგეგმვა;
განისაზღვრა დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის კონკრეტული ამოცანები და ძირითადი პრინციპები,
რომელიც მოიცავს 3 ძირითად მიმართულებას: ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება,
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა და ხარისხიანი სერვისების ადგილზე
ხელმისაწვდომობა;
საანგარიშო პერიოდში 27 მუნიციპალიტეტებმა დაამტკიცა წლიური სასწავლო გეგმები, რომლებიც (სსიპ
- ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრის მიერ) სისტემატიზებულია სწავლების სფეროების მიხედვით;
მიმდინარეობდა ევროსაბჭოს ინიციატივით შემუშავებული პროექტის „ადგილობრივი ფინანსების
ბენჩმარკინგის ინსტრუმენტების დანერგვის“ (II ფაზა) სამუშაოები.
3.13 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
დამტკიცდა და ამოქმედდა ახალი საქართველოს სტანდარტები („ნახშირის შახტები, მოთხოვნები
უსაფრთხოებისადმი“, „კარიერები, მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“, ,,ამიაკის სამაცივრო
დანადგარების მოწყობისა და ექსპლუატაციის უსაფრთხოების მოთხოვნები“ და ,,ჰაერის დაყოფის
პროდუქტების წარმოება და მოხმარება. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“);
შევიდა ცვლილებები საქართველოს მთავრობის დადგენილებებში („საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის − ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების
სახეებისა და საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის
წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“), რომლის მიხედვითაც ობიექტების ღირებულების მიხედვით
განისაზღვრა მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებული წესით გაცემა და მოხდა მშენებლობის ნებართვის
I სტადიის ადმინისტრაციული წარმოების ვადების შემცირება და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში
მიღების პროცესთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების პროცედურების დეტალური გაწერა;
მომზადდა „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის დადგენილებაში შესატანი ცვლილების პროექტი, რომლის მიხედვით სამშენებლო
საქმიანობის საექსპერტო შეფასება შეიძლება განახორციელონ აკრედიტებულმა ინსპექტირების
ორგანოებმა;
შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „ბაზარზე ზედამხედველობის წესისა და
შემოწმების აქტის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ და ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი „ბაზარზე
განთავსებული პროდუქტების საფრთხის კატეგორიების განსაზღვრისა და რისკის შეფასების წესისა და
ფორმის დამტკიცების შესახებ“;
შემუშავდა ახალი მიდგომის ევროდირექტივის 2014/34/EU შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის
პროექტი „ფეთქებადსაშიშ გარემოში მომუშავე მოწყობილობებისა და სისტემების შესახებ“, ტექნიკური
რეგლამენტის პროექტი „ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის შესახებ“ და ახალი მიდგომის
ევრორეგულაციის N305/2011 შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი სამშენებლო პროდუქტების
შესახებ“;
ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში,
ბაზარზე ზედამხედველობის შესახებ ცნობიერების გაზრდისა და ოფიციალური ურთიერთობების
ჩამოყალიბების მიზნით, გაიმართა შეხვედრა საქართველოში არსებულ მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის ორგანიზაციებთან და გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სააგენტოსა და
ა(ა)იპ - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს შორის;
140
საქართველოში იმპორტირებულ პროდუქტებზე ბაზარზე ზედამხედველობის ხელშეწყობის მიზნით,
შეიქმნა ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი სააგენტოსა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს
შორის;
მშენებლობისა და ტექნიკური უსაფრთხოების კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
დაიწყო V კლასის შენობა-ნაგებობების და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების
გამოყენების ნებართვების გაცემა ელექტრონული ფორმით (გუდაურის სარეკრეაციო
ტერიტორიაზე გაიცა 13 ნებართვა, სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების
გამოყენებაზე - 4 ნებართვა);
გაიცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობის 123 ნებართვა,
შეთანხმდა IV კლასის 136 ობიეტქი, მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა
განხორციელდა 108 ობიეტზე, ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 64 ობიექტი და არქიტექტურულ–
სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 75 ობიექტი;
გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 12 ნებართვა და
შემოწმდა 1 427 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი;
დაიწყო ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის
განხორციელება. ახალი მიდგომის ევროკანონმდებლობის შესაბამისად შემუშავებული
ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ ობიექტებზე შემოწმებულ იქნა 85 საქვაბე
დანადგარი, 10 წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი და 20 წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა;
მიმდინარეობდა გეოინფორმაციული ბაზის ყოვედღიური განახლება სააგენტოში შემოსული
სივრცითი მონაცემების მიხედვით, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში აისახება გის-პორტალზე (350მდე ობიექტის მონაცემები აისახა გეოინფორმაციულ სისტემებში და განახლდა ინფორმაცია 2017
წლამდე არსებულ ობიექტებზე);
შეიქმნა მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პორტალი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომეტებული
ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ონლაინ რეჟიმში დარეგისტრირება და შესაბამისად
თითოეულ ასეთ ობიექტზე ინფორმაციული სივრცის შექმნა, სადაც შესაძლებელი იქნება
აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოების მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ მონაცემებისა
და ობიექტების მიმართ გატარებული სანქციების შესახებ ინფორმაციის ატვირთვა-შეგროვება;
დასრულდა მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ონლაინ რეჟიმში
დარეგისტრირებისთვის საჭირო სამუშაოები და მიმდინარეობდა აკრედიტირებული
ინსპექტირების ორგანოების მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ატვირთვაშეგროვებისათვის საჭირო პორტალის შექმნა.
3.14 ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24
10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის ფარგლებში, სსიპ - ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, განხორციელდა მარაბდა - კარწახის
მონაკვეთზე სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების
მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების (96 ერთეული მიწის ნაკვეთი) და აღნიშნულ მიწის
ნაკვეთებზე განთავსებული ერთწლიანი/მრავალწლიანი კულტურების საკომპენსაციო ღირებულებებით
შეფასება. აღნიშნული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებთან მიმდინარეობდა შეთავაზება/მოლაპარაკებები;
141
გახორციელდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყულალისში კერძო საკუთრებაში არსებული
,,ბაქო-თბილისი-ყარსის“ სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი
სახლის გამოსყიდვა.
3.15 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 20)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო
განხორციელდა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა (ინვესტორი) და სახელმწიფოს შორის ანაკლიის
ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის შესახებ საინვესტიციო
ხელშკრულებით დადგენილი სხვადასხვა ვალდებულებების შედეგად ინვესტორის მიერ
განხორციელებული აქტივობების მონიტორინგი. ინვესტორის მიერ განხორციელდა 9 ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთების კვლევა, მათ შორის: დაგეგმვის კონცეფცია, ნიადაგის კვლევა,
ტოპოგრაფიული კვლევა, ქარისა და ტალღის კვლევა, ტალღის აგიტაციის კვლევა, ჰიდრო და მორფო
დინამიური მოდელირება, გემის მოძრაობის მოკლე დროში სიმულაცია, გარემოსდაცვითი საბაზისო
კვლევა, ტრანსპორტის მოძრაობის შეფასების კვლევა;
მოწონებულ იქნა ინვესტორი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი გენერალური გეგმის გადამუშავებული
ვერსია, ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი კომისიის
გადაწყვეტიების საფუძველზე;
მოწონებულ იქნა ინვესტორის მიერ წარმოდგენილი პორტის წინასწარი დიზაინი;
ინვესტორის მომართვის საფუძველზე 2016 წლის 3 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობასა და შპს
„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ შორის გაფორმებული ანაკლიის შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი
ნავსადგურის მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) საინვესტიციო ხელშეკრულებაში შევიდა
7 ცვლილება, რომლებიც ძირითადად ეხება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების გადაწევას,
მათ შორის რიგი ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთებების, საკონტეინერო ტერმინალის ოპერატორისა
და სასესხო ხელშეკრულებების შეთანხმების განხილვის გადავადებას.
4.განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
პროგრამის განმახორციელებელი :
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა.
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სრულად იყვნენ უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსებით;
,,მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის“
ფარგლებში უზრუნველყოფილ იქნა სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები
142
(საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, დამხმარე რესურსების შემუშავება, მასწავლებლის შეფასების
ჯგუფებისათვის შესაბამისი ტრენინგების მომზადება და უზრუნველყოფა, სქემის მონიტორინგი);
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლა-სწავლების პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,
გადამზადებულ იქნენ საჯარო სკოლების მასწავლებლები, დირექტორები, პროფესიული განათლების
მასწავლებლები;
არაქართულენოვან სკოლებში კონსულტანტ-მასწავლებლებისა და დამხმარე მასწავლებლების
ჩართულობით უზრუნველყოფილ იქნა ადგილობრივი კადრების პროფესიული განვითარება;
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
უზრუნველყოფილ
იქნა
მოსწავლეთა/სტუდენტთა
ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო;
მოსწავლეებისათვის ექსტრაკულიკულარული აქტივობების დანერგვით, საინტერესო დ სახალისო
სასწავლო გარემოს შექმნისა და სკოლების გაძლიერების მიზნით განხორციელდა პროექტი
„თავისუფალი გაკვეთილები“ სპორტის, წიგნიერების, ხელოვნების/კულტურისა და ინტელექტუალურშემეცნებითი მიმართულებით;
განხორციელდა მოსწავლეთა საზაფხულო სკოლა/ბანაკები ხელოვნების, სპორტის, მეწარმეობის, ზუსტი
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიმართულებით;
საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები უზრუნველყოფილ
იქნენ სასკოლო სახელმძღვანელოებით;
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ
მსჯავრდებულებს მიეცათ ზოგადი განათლების მიღების, ექსტერნატის ფორმით სასკოლო გამოცდების
ჩაბარებისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის შესაძლებლობა;
განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა,
რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა
და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია;
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული
საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების
რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, ჩატარდა სხვადასხვა
ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადები;
განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილ იყვნენ საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით. ასევე, საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებები;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს
მიეცათ ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა;
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა/სტუდენტთა ჯანმრთელობის
და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო და ფსიქოლოგიური პრობლემებისა და ქცევითი დარღვევების
მქონე პირების, მათი ოჯახის წევრებისა და მასწავლებლებისათვის შესაბამისი მომსახურება;
უზრუნველყოფილია გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტების ეროვნული
გამოცდებისათვის მომზადება.
4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
დაფინანსებულ იქნა ქვეყნის მასშტაბით
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
არსებული
2
082
საჯარო
და
237
კერძო
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)
143
პროგრამის ,,მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების)“ ფარგლებში ჩატარდა
„მასწავლებელთა ეროვნული კონფერენცია“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 114-მა მასწავლებელმა,
ხოლო მომხსენებლის სტატუსით 47-მა. შვეიცარიაში სტაჟირება გაიარა თორმეტმა ფიზიკის
მასწავლებელმა, დიდ ბრიტანეთში ცხრამეტმა ინგლისური ენის მასწავლებელმა, ავსტრიაში თორმეტმა
გერმანული ენის მასწავლებელმა, საფრანგეთში ათმა ფრანგული ენის მასწავლებელმა. სხვასდასხვა
საგნობრივი მიმართულებით პროფესიული გადამზადების ტრენინგები გაიარა 16 846-მა მასწავლებელმა;
პროგრამის ,,ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში მონაწილეობდა 65
უცხოენოვანი მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც გადანაწილდნენ საქართველოს რეგიონების (შიდა
ქართლი, ქვემო ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, აჭარა, გურია, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი,
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) 68 საჯარო სკოლაში და თანამშრომლობდნენ 175 ადგილობრივ
უცხოური ენის მასწავლებელთან და 5 000-მდე მოსწავლესთან.
პროგრამის „ასწავლე საქართველოსთვის“ ფარგლებში 194 კონსულტანტ-მასწავლებელი განაწილებული
იყო 10 რეგიონის 106 საჯარო სკოლაში. 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სწავლის საფასური
დაუფინანსდა პროგრამის მონაწილე 7 მაგისტრანტს;
პროგრამის ,,არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების“ ფარგლებში
სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში გაგზავნილ იქნა
ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა სამი ჯგუფი: 118 კონსულტანტ-მასწავლებელი, 116
დამხმარე მასწავლებელი და 50 ორენოვანი დამხმარე მასწავლებელი. პროგრამის კონსულტანტმასწავლებლების მიერ სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი სკოლების
მასწავლებლებისთვის ჩატარდა სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსი. ქართული ენის შემსწავლელ
კურსში ჩართულ 460 მსმენელიდან საბოლოო შეფასება მიიღო 334 მსმენელმა, მათ შორის: A1 დონის - 55
მსმენელმა, A2 დონის - 171 - მა და B1 დონის - 108 მსმენელმა. ქართული ენის დისტანციურ სწავლებაში
ჩაერთო 36 ქვეყანა, 225-მდე მოსწავლესთან ჩატარდა 1 300-მდე დისტანციური გაკვეთილი;
პროგრამის ,,სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება ევროპის ქვეყნების
მასწავლებლებთან (eTwinning Plus)“ ფარგლებში 312 სკოლიდან ჩართული იყო 698 მასწავლებელი;
პროგრამის ,,პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების“ ფარგლებში
გადამზადდა პროფესიული სასწავლებლების 1 289 მასწავლებელი (პედაგოგიური კურსი I, II, III, IV და
V მოდული), საწარმოში ტრენინგი „დასანერგი მოდულური პროგრამის მიმართულებით“ გაიარა 500-ზე
მეტმა მასწავლებელმა, ,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების“
ფარგლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სხვადასხვა ტრენინგ კურსი ჩატარდა
საგნის მასწავლებლებისთვისა და ბიბლიოთეკარებისთვის. შეიქმნა ვიდეოგაკვეთილები სხვადასხვა
ელექტრონული ინსტრუმენტების გამოყენებაზე. სულ გადამზადდა 6 570 მასწავლებელი:
ჟურნალ ,,მასწალებელში“ გამოქვეყნდა 8 სამეცნიერო სტატია, გამოიცა წიგნები: „პროფესიული
უნარები,“ „დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის“, „საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები“,
„გამჭოლი კომპეტენციები“, „როგორ გავხდე კარგი მშობელი,“ „შეფასება, მასწავლებელი, მოსწავლე,
გაკვეთილი,“ „ინტერაქტიური მეთოდები სწავლებაში“, „სწავლების ფსიქოლოგია“ და „ლიტერატურის
სწავლება“, ასევე გამოიცა და საქართველოს ყველა საჯარო სკოლასა და საგანმანათლებლო
რესურსცენტრს დაურიგდა ჟურნალ „მასწავლებლის“ ექვსი ნომერი.
პროგრამის ,,მასწავლებელთა ზოგადი კომპეტენციების განვითარების“ ფარგლებში განხორციელდა
პროექტი ,,დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის უფლებების სწავლების
ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“, რომელშიც ჩართული იყო 8 უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება, შეიქმნა/გადამუშავდა 15 არჩევითი/სავალდებულო სასწავლო კურსი
როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურისთვის;
ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდა განათლების სფეროს 100
წარმომადგენელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყნიდან. პროექტის ,,ინსტრუმენტები
დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვისათვის“ ფარგლებში ტრენინგები გაიარა 60-მდე
პედაგოგმა, მომზადდა 80 ფილმი/სასწავლო რესურსი დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების
144
შესახებ, სადაც ჩართული იყო 400-მდე მოსწავლე. პროექტის „ევროპა ჩემს გაკვეთილზე“ ფარგლებში
მომზადდა ტრენინგმოდული და ჩატარდა ტრენინგები მასწავლებლებისთვის. ტრენინგები მთელი
ქვეყნის მასშტაბით გაიარა 3 000-მდე პედაგოგმა. დაიბეჭდა სახელმძღვანელო „ევროპა ჩემს გაკვეთილზე“
და ჩატარდა ამავე სახელწოდების ორი სამუშაო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო პროექტში
ჩართულმა 119 პედაგოგმა და ტრენერმა;
პროგრამის ,,მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სერვისების დეცენტრალიზაცია“ ფარგლებში
განხორციელდა სამი საგრანტო კონკურსი, რომლებიც მიზნად ისახავდა მასწავლებლის პროფესიული
სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებას, სკოლაში საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლების
დახმარებით სასწავლო და სოციალური პროექტების განხორციელებას და მასწავლებელთა პროფესიული
უნარების განვითარებას მცირეკონტიგენტიან სკოლებში; სულ დაფინანსდა 10 პროექტი, სადაც
ჩართული იყო 3 245 სკოლის მასწავლებელი და ადმინისტრაციის თანამშრომელი;
პროგრამის ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის
დირექტორთა პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში ჩატარდა საჯარო სკოლის VII – XII კლასების
ინგლისურის, ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკის და გეოგრაფის მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ტრენინგები ზოგადპროფესიული უნარების სამ მოდულში და საგნობრივ
მეთოდიკაში. ჩატარდა სკოლის დირექტორთა და სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების
ფასილიტატორთა ტრენინგები ლიდერობის აკადემია 2-ის 1 - 6 მოდულებში, აგრეთვე, ჩატარდა სკოლის
დირექტორთა კონფერენცია-ფორუმი. სულ გადამზადდა 28 900 -ზე მეტი ბენეფიციარი.
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)
საგნმანათლებლო დაწესებულების 1 300 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების
დაცვას 457 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მათ შორის განხორციელდა იმერეთის, სამეგრელო-ზემო
სვანეთისა და აჭარის რეგიონების 12 საჯარო სკოლაში საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურების შეყვანა, სადაც ისინი ამ დრომდე არ იყვნენ წარმოდგენილები;
შსს აკადემიაში მანდატურობის საბაზისო კურსი გაიარა 124-მა მანდატურობის კანდიდატმა, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის
ფსიქოლოგების მიერ ჩატარდა ტრენინგ-კურსები და გადამზადდა 121 მანდატურობის კანდიდატი;
შემუშავებულ იქნა და დამტკიცდა „უსაფრთხო სკოლის სახელმძღვანელო“ (სკოლაში დარღვევათა და
სხვადასხვა გადაუდებელ, კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების ინსტრუქცია);
საქართველოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებში სპორტული აქტივობების ხელშეწყობის, ჯანსაღი
ცხოვრების წესის მნიშვნელობის გააზრებისა და მავნე ჩვევების პრევენციის მიზნით განხორციელდა
პროექტი ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია“, რომლის ფარგლებშიც სპორტულ
ღონისძიებებში ჩართული იყო 442 საჯარო სკოლა და ჩატარდა 21 049 სპორტული აქტივობა, რომელშიც
მონაწილეობდა 325 456-მდე მოსწავლე;
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებისათვის აშშ-ს სკოლის მანდატურთა ეროვნული
ასოციაციის (NASRO) წარმომადგენლების მიერ ჩატარდა ტრენინგი „სკოლაში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლის, პრევენციული ღონისძიებების გატარების, მოძალადის გამოვლენისა და შესაბამისი ორგანოს
დროულად ინფორმირებულობის საკითხები“, რომლის ფარგლებში გადამზადდა 101 ადამიანი;
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით გახორციელდა PH INTERNATIONAL-ის მანდატურებისა
და სამართალდამცავების შეხვედრები ქ. ჯვარის N1, N2 და N3 საჯარო სკოლების მე-7 კლასის
მოსწავლეებთან და კლასის დამრიგებლებთან.
საპილოტე პროგრამის „ბავშვები, პოლიციელები და უსაფრთხოება“ ფარგლებში ჩართული იყო 12
საჯარო სკოლა და განხორციელდა ტრენინგები ქალაქ თბილისის N150, N23, N24, N18 საჯარო სკოლების,
145
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის N1 და
N3 საჯარო სკოლების მანდატურებისათვის;
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების
ცენტრებში (თბილისი, ქუთაისი, თელავი, ბათუმი, ფოთი, გორი, რუსთავი) რეფერირებული იყო 2 455
ბენეფიციარი. მათ შორის, 1 947 გადმომისამართდა სკოლიდან, ხოლო 508 ბენეფიციარმა თავისი
სურვილით მიმართა ცენტრს შესაბამისი სერვისის მიღების მიზნით. გაგრძელდა ფსიქოლოგიური
მომსახურების გაწევა იმ 377 ბენეფიციარისათვის, რომლებთანაც მუშაობა დაწყებულ იქნა გასულ წელს;
ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრში შეიქმნა მშობელთა ფსიქო-განათლების ჯგუფი, რომელსაც 10
მშობელი ესწრება და დაკომპლექტდა ბავშვთა თერაპიული ჯგუფები, რომელშიც ჩართული იყო 83
ბავშვი/მოზარდი;
ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტის მიერ განხორციელდა ბენეფიციართა გადამისამართება:
ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოში - 4 ბენეფიციარი, სოციალური მომსახურების
სააგენტოში - 15 ბენეფიციარი, ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრში - 40 ბენეფიციარი,
ნეირო განვითარების ცენტრში - 9 ბენეფიციარი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში - 16 ბენეფიციარი,
ნევროლოგთან - 4 ბენეფიციარი, ფსიქიატრიულ დისპანსერში - 10 ბენეფიციარი, საოჯახო კრიზისული
ინტერვენციის სამსახურში - 3 ბენეფიციარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებაში - 2 ბენეფიციარი,
საქველმოქმედო ფონდი „იალქანი“-ში - 2 ბენეფიციარი, ენდოკრინოლოგთან - 2 ბენეფიციარი,
მეტყველების თერაპევტთან -1 ბენეფიციარი. ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტის თანამშრომლების
მიერ განხორციელდა 197 ვიზიტი, როგორც საჯარო, ასევე კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში;
პროგრამის „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია“ ფარგლებში
ტრენინგები ჩატარდა 18 საჯარო და 6 კერძო სკოლაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 375-მა პედაგოგმა
და ტრენინგი გაიარა ქალაქ თბილისის საჯარო და კერძო სკოლების 52 ფსიქოლოგმა;
პროგრამის „მანდატურების გადამზადება სკოლის მოსწავლეებთან გაცნობითი-საინფორმაციო
შეხვედრებისთვის“ ფარგლებში გადამზადებულია ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 300
მანდატური;
პროექტის „ბავშვთა მიმართ ძალადობა - გადამისამართების პროცედურები ბავშვის დაცვის საჭიროების
შემთხვევებში“ ფარგლებში სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში ტრენინგი ჩაუტარდა და გადამზადდა
59 დირექტორი/დირექტორის მოადგილე, ხოლო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ტრენინგი ჩაუტარდა და
გადამზადდა 178 დირექტორი/დირექტორის მოადგილე. პროექტის ფარგლებში სულ გადამზადებულია
საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 300 მანდატური და საჯარო სკოლების 1576 წარმომადგენელი.
4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
„ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ჩატარდა 2016-2017 სასწავლო წლის
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების მეორე და მესამე ტურები. გამოვლინდა 124 გამარჯვებული
მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. წამახალისებელი
სიგელებით დაჯილდოვდა 1 200-ზე მეტი მოსწავლე და 28 სკოლა. ასევე, ჩატარდა 2017-2018 სასწავლო
წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების პირველი ტური;
„საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამების“ ფარგლებში შესარჩევი ტურების შედეგად
დაკომპლექტდა საქართველოს 5 ნაკრები გუნდი (ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში, ინფორმატიკასა და
ბიოლოგიაში), რომლებმაც გაიარეს შესაბამისი მომზადება, მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო
ოლიმპიადებში და მოიპოვეს: 1 ოქროს, 4 ვერცხლისა და 9 ბრინჯაოს მედალი, 1 საპატიო სიგელი;
სასკოლო/ეროვნული გუნდების რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიზნით
146
დაფინანსდა 8 განაცხადი და შედეგად რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მოპოვებულ იქნა 3
ოქროს, 8 ვერცხლის და 10 ბრინჯაოს მედალი, 2 წამახალისებელი სიგელი;
„სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ჩატარდა ეროვნული ტურნირი ინფორმატიკაში. 3
ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლენილია სამეულები და ათეულის 13 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც
დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათებითა და
დიპლომებით;
„წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გამოვლინდა 2016-2017 სასწავლო
წლის 1 856 ოქროს და 991 ვერცხლის მედალოსანი. 2015-2016 სასწავლო წლის მედალოსნებისთვის
შესყიდულ იქნა 1 861 ოქროს და 1002 ვერცხლის მედალი. მოეწყო მედლის გადაცემის ცერემონიალები
თბილისსა და ქუთაისში.
4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეები, რომლებიც სარგებლობენ
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის პანსიონური
მომსახურებით უზრუნველყოფილნი იყვნენ ხარისხიანი საკვებით, საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებით,
მედიკამენტებით და აღმზრდელების მომსახურებით.
4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
2017-2018 სასწავლო წლისთვის მოსწავლეებისათვის გადასაცემად შესყიდულია 2 669 ათასზე მეტი
სახელმძღვანელო და რვეული, 81 რელიეფური ნახატით დაბეჭდილი დამხმარე სასწავლო მასალა;
შეძენილ იქნა 332 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო, რომელიც გადაეცა
სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლასა (302 ცალი) და სსიპ - ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლას
(30 ცალი).
4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)
„საზაფხულო სკოლების“ პროგრამის „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ ფარგლებში დაბა ბაკურიანში
მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების 935 მოსწავლისთვის განხორციელდა სამთო - სათხილამურო
სპორტული სკოლა;
საქართველოს მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების 3 000-მდე მოსწავლისთვის ბაქსვუდის
საერთაშორისო სკოლა-თბილისის ბაზაზე განხორციელდა საზაფხულო ბანაკი „ხელოვნება, სპორტი,
მეწარმეობა“; 1 500-მდე მოსწავლისთვის - ,,კაჭრეთის საზაფხულო ბანაკი“, სსიპ - საზოგადოებრივი
კოლეჯის „აისის“ ბაზაზე; 1 056-მდე მოსწავლისათვის - „მანავის საზაფხულო ბანაკი“, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე; 1 500 მოსწავლისთვის „რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკი“, ქალაქ ქუთაისში, სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ტერიტორიაზე; 1 500 მოსწავლისთვის „ეკობანაკი-2017“, ხელვაჩაურში
სსიპ - სალიბაურის N2 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე, ასევე განხორციელდა „მუსიკალური საზაფხულო
სკოლა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 30 მოსწავლემ და 20-მა მასწავლებელმა;
4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალისათვის
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით მიიმართა 3.1 მლნ ლარი.
147
4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)
ოთხმოც ბრალდებულ/მსჯავრდებულ პირს შესაძლებლობა ჰქონდა სპეციფიურ გარემოში შეესწავლა
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები;
ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი
საგნების, ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის
გამოცდებისათვის ექსტერნად დარეგისტრირდა N11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო, N8 და N2
პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის და N16 დაბალი რისკის თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი 12 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი, გამოცდებში მონაწილეობა
მიიღო 10-მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა პირმა, 9 ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა პირმა დასძლია
პროგრამის სხვადასხვა კლასისა და საფეხურის დონე;
2016-2017 სასწავლო წლის განმავლობაში საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეების მიერ
კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%-ის და მეტის გაცდენის გამო
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის
გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 2-მა არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა მოსწავლემ, დაძლია ერთმა
ბრალდებულმა მოსწავლემ;
2016-2017 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო პენიტენციურ
დაწესებულებებში მყოფმა 6 - მა ბრალდებულ/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ და გამოცდები დაძლია 3-მა
პატიმარმა მოსწავლემ;
N11 არასრულწლოვანთა სპეციალურ და სხვა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფმა 16-მა
მსჯავრდებულმა/ბრალდებულმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ერთიან ეროვნულ გამოცდებში,
წარმატებით დასძლია და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 13
ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი.
4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10)
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად
მიმდინარეობდა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება, საგნობრივი სასწავლო გეგმების რევიზია;
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პედაგოგების ტრენინგ-მოდულის დახვეწის მიზნით,
განხორციელდა მონიტორინგი და მომზადდა პირველადი ანგარიში;
დასრულდა მუშაობა დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასების ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის
მხარდამჭერ გზამკვლევებზე;
საქართველოს სკოლებიდან შემოსული ტესტური დავალებების საფუძველზე მომზადდა ექსტერნატის
ტიპის ტესტური დავალებები.
4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02
11)
უზრუნველყოფილია 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში და 2017 - 2018 სასწავლო წლის პირველ
სემესტრში 1 234 საჯარო სკოლის 70 687 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც
ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი
მანძილი შორია.
148
4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
პირთათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამაში
ჩართული იყო 25 მსმენელი, რომელიც გამოცდა-გასაუბრების შედეგების საფუძველზე წარმატებით
დაძლია 6-მა მსმენელმა, მათ შორის 2-მა ბენეფიციარმა დაამთავრა სწავლების ორივე ეტაპი, დარჩენილი
4 ბენეფიციარი გააგრძელებს სწავლებას პროგრამის მეორე ეტაპზე;
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადების მიზნით, ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლების აბიტურიენტებსა და მასწავლებლებს უსასყიდლოდ გადაეცათ 49 ცალი
სახელმძღვანელო და 60 ცალი ცნობარი აბიტურიენტებისათვის. გალის რაიონის პედაგოგების
საგნობრივი წვრთნის მიზნით, ზუგდიდში მივლენილ იქნა სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრის თანამშრომლები, რომლებმაც დაატრენინგეს 46 მასწავლებელი;
„საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების
აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შესყიდულ იქნა 38 276 ცალი
საკლასო ჟურნალი და მოთხოვნის შესაბამისად 38 038 ცალი დარიგდა საქართველოს მასშტაბით ყველა
საჯარო და კერძო სკოლაში;
სკოლების მე-8 - მე-11 კლასის მოსწავლეების მონაწილეობით ჩატარდა საქართველოს ეროვნული
ინტელექტ-ჩემპიონატის I, II და ფინალური შეჯიბრი. ინტელექტ-ჩემპიონატში მონაწილეობდა 21 700მდე მოსწავლე. გამოვლინდა და დაჯილდოვდა 24 გამარჯვებული. I, II და III ადგილის მფლობელებს
გადაეცათ განალებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან ფულადი ჯილდოები;
ჩატარდა კრეათონი საბავშვო შემეცნებითი ანიმაციური სერიალის განვითარებისთვის საუკეთესო,
კრეატიული იდეების გამოსავლენად, გამოვლენილია გამარჯვებულები 2 მიმართულებით: სინოფსისი
(შინაარსი, ამბავი) და გმირების, პერსონაჟების ვიზუალური მხარე - ესკიზები. გამოვლინდა 2
გამარჯვებული, რომელთაც გადაეცათ ფულადი პრიზები;
ქვეპროგრამის ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ ფარგლებში საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის თემაზე
ჩატარდა ფოტო, სლოგანებისა და ვიდეო რგოლების კონკურსები. კონკურსში გამოვლინდა 6
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის 19 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ ფულადი
პრიზებით;
ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით თბილისის 10 საჯარო სკოლის
მოსწავლეებისთვის შესყიდული იქნა ხილი (ვაშლი). სულ დარიგებული იქნა 256 800 ცალი ვაშლი;
მოსწავლეებსა და მშობლებში ჯანსაღი კვებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის
ხელშეწყობის მიზნით, ჩატარდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, კერძოდ, ლაბირინთ თეატრი,
მარათონი და სხვა სპორტული აქტივობები, ფერების ფესტივალი, ბიზნეს მარათონი, ფლეშმობი;
ჩატარდა გამწვანების აქციები, საგანმანათლებლო ექსკურსიები ადგილობრივ საწარმოებში, სპორტულგასართობი აქტივობები, ფოტო, ესეებისა და ბლოგების კონკურსები ჯანსაღი ცხოვრების წესის თემაზე.
აღნიშნულ აქტივობებში ჩართული იყო 1 500-მდე მოსწავლე. ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდა
ჯანსაღი ცხოვრების თემაზე ორგანიზებულ კონკურსებში გამარჯვებული 10 მოსწავლე;
4.1.13 სკოლების საგრანტო დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 13)
მოსწავლეებისათვის საინტერესო დ სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნისა და სკოლების გაძლიერების
მიზნით განხორციელდა პროექტი „თავისუფალი გაკვეთილები“ სხვადასხვა მიმართულებით. სულ
განხილულ იქნა 1 155 სკოლის 3 220-მდე განაცხადი, რომელთაგან დაფინანსდა 1 153 სკოლის 2 930
განაცხადი, მათ შორის სპორტის მიმართულებით -754 პროექტი, წიგნიერების მიმართულებით - 637
პროექტი, ხელოვნება/კულტურის მიმართულებით - 735 პროექტი და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი
მიმართულებით-804 პროექტი;
149
330-მდე სკოლაში (ძირითადად სოფელსა და დაბაში მდებარე მცირეკონტინგენტიანი სკოლები) შეტანილ
იქნა სხვადასხვა სახის და ასაკობრივი კატეგორიისთვის განკუთვნილი სამაგიდო თამაშები;
საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრთან, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია CENN-თან, საქართველოს
ეროვნულ ბანკთან, მაიკროსოფტთან და educare Georgia-თან თანამშრომლობით მომზადდა
ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით 5 პროგრამა, რომლებიც დაინერგა საჯარო სკოლებში.
ამავე ორგანიზაციების თაოსნობით გადამზადდნენ პროგრამების განხორციელებიაში ჩართული
მასწავლებლები.
4.1.15 ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების ინტერნეტ კავშირით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 15)
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები უზრუნველყოფილ იქნა ინტერნეტ
კავშირით. ამ მიზნით სულ მიიმართა - 5.7 მლნ ლარი;
WiFi სერვისი მოეწყო ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხებით ჩართულ
მცხეთისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების სკოლებში, სულ 49 საჯარო სკოლა; ამასთან,
განხორციელდა უსადენო (WiFi) ქსელის მოწყობა საქართველოს მასშტაბით 476 მცირეკონტიგენტიან
საჯარო სკოლაში, ხოლო კომპანია მაიკროსოფტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში
უსადენო ქსელი მოეწყო საქართველოს მასშტაბით 32 საჯარო სკოლაში.
4.2. უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი :
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის, 2016-2017 სასწავლო
წლის სკოლის გამოსაშვები და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები;
სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები
უზრუნველყოფილნი იქნენ სწავლის დაფინანსებით, წარჩინებულმა სტუდენტებმა მიიღეს
სტიპენდიები;
პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების,
დოქტურანტურისა
და
სხვა
სასწავლო
პროგრამებით
სწავლების
საფასურით
და/ან
სტიპენდიით/საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის საჭირო თანხით უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამის
ბენეფიციარები;
საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდათ სხვადასხა სოციალური კატეგორიის მქონე
სტუდენტებსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს;
„ვისწავლოთ საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო
საგანმანათლებლო გამოფენებში, დამყარდა ახალი კონტაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
რომელიც დაეხმარება ჩვენს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებს გაზარდონ სწავლა-სწავლების ხარისხი;
150
დიდი ბრიტანეთის, იტალიის, ჩეხეთის, ავსტრიის, იაპონიის, ესტონეთის, ლიტვის, უნგრეთის,
ისრაელის, გერმანიის, პოლონეთის, აშშ-ს, ნიდერლანდების, შვეიცარიის, საფრანგეთისა და ესპანეთის
უნივერსიტეტების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლა დაუფინანსდა სტუდენტებს;
ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების მიზნით, მომზადდა სახელმძღვანელოები ენის ფლობის
დონეების მიხედვით, რომლებიც განთავსდა ვებგვერდზე (geofl.ge) და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისათვის;
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისა და სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით,
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სტუდენტები
ინფორმირებულნი
იყვნენ
შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით.
4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და საერთო სამაგისტრო გამოცდები. ერთიანი ეროვნული
გამოცდაზე დარეგისტრირდა 41 242 აბიტურიენტი და სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 28 176მა, სახელმწიფო დაფინანსება გამოცდების შედეგების მიხედვით მოიპოვა 6 726-მა აბიტურიენტმა, ხოლო
საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 13 437 სტუდენტმა და სწავლის გაგრძელების
უფლება მოიპოვა 9 969-მა, სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტი მოიპოვა 895 სტუდენტმა;
პრაქტიკოს მასწავლებელთა საგნის გამოცდაზე რეგისტრაცია გაიარა 27 263 მასწავლებელმა, გამოცდაზე
გამოვიდა 20 203 მასწავლებელი;
სკოლის გამოსაშვები გამოცდა ყველა საგანში ჩააბარა მე-12 კლასის 34 260-მა მოსწავლემ და მე-11 კლასის
31 319-მა მოსწავლემ;
სტუდენტთა საგრანტო კორკურსის ფარგლებში განხორციელდა ჩატარდა გამოცდა, სადაც
დარეგისტრირდა 3 738 სტუდენტი, გამოვიდა 2 886 სტუდენტი და გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 300 -მა
სტუდენტმა;
პროფესიულ ტესტირებასთან დაკავშირებით გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონებში. ჩატარდა პროფესიული ტესტირება, დარეგისტრირდა 21 705 აპლიკანტი,
გამოცდაზე გამოცხადდა 15 861 აპლიკანტი, სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 11 083 აპლიკანტმა.
სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო გამოკითხვის Teaching and Learning International Survey (TALIS)
ფარგლებში ჩატარდა საცდელი კვლევის საველე სამუშაოები 60 სკოლაში, შეირჩა და გადამზადდა 59
კოორდინატორი. კვლევა განხორციელდა ქართულ, აზერბაიჯანულ და რუსულენოვან სკოლებსა და
სექტორებში, მომზადდა მონაცემთა ბაზა და გადაეგზავნა საერთაშორისო კონსორციუმს. გაიწმინდა და
დამუშავდა საცდელი კვლევის მონაცემთა საერთაშორისო, მათ შორის საქართველოს ბაზა, მომზადდა
საცდელი კვლევის ანგარიში;
სახელმწიფო შეფასება ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში (მე-9 კლასი) და ქართულში, როგორც მეორე ენა
(მე-7 კლასი) ფარგლებში მომზადდა და გაიწმინდა ბაზები, გაკეთდა დავალებების ფსიქომეტრული და
სტატისტიკური ანალიზები, ჩატარდა სტანდარტების დადგენის პროცედურა და ექსპერტულად
დადგინდა მიღწევის საფეხურები;
სკოლების შიდა შეფასებისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში დასრულდა პროექტში მონაწილე
დირექტორების შერჩევა, საერთაშორისო კონსულტანტმა პროექტის მონაწილე 15 დირექტორსა და
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჩაუტარეს 3 დღიანი ტრენინგი სკოლის შიდა და გარე შეფასების
შესახებ, დირექტორებს ჩაუტარდათ ტრენინგი სკოლის შეფასების რაოდენობრივი და თვისებრივი
მეთოდების ვალიდობისა და სანდოობის საკითხებზე.
151
4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო,
(პროგრამული კოდი 32 04 02)
სამაგისტრო
გრანტები
და
ახალგაზრდების
წახალისება
სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები
უზრუნველყოფილნი იქნენ სწავლის დაფინანსებით.
პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში პრეზიდენტის სტიპენდიები 150
ლარის ოდენობით გამოეყო საქართველოს ათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 700-მდე
სტუდენტს;
დაფინანსდა 4 სტუდენტი, რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების
აღიარების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე განაგრძეს სწავლა საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
პროგრამის ,,გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის
დაფინანსება” ფარგლებში 2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლება დაუფინანსდა
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, წალენჯიხის, დუშეთის, ონისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრებ 45 სტუდენტს, ხოლო 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სწავლება დაუფინანსდა 880
სტუდენტს; 2017-2018 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში სწავლის დაფინანსების უფლება მოიპოვა
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, წალენჯიხის, დუშეთის, ონის, საჩხერის და ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებმა 1 168 სტუდენტმა;
„მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში 2016-2017
სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სწავლება დაუფინანსდა 266 პირს. 2017-2018 სასწავლო წლის პირველ
სემესტრში სწავლის დაფინანსების უფლება მოიპოვა 472 პირმა;
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო
სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მოიპოვა უცხო ქვეყნის 42
მოქალაქემ, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო
სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება
მოიპოვა უცხო ქვეყნის 11 მოქალაქემ, რომლებიც საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით
ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა სხვადასხვა კატეგორიის 1
361 ბაკალავრმა და 92 მაგისტრანტმა;
პროგრამის „ვისწავლოთ საქართველოში“ ფარგლებში მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო
საგანმანათლებლო გამოფენებში, დამყარდა ახალი კონტაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
რომელიც დაეხმარება ჩვენს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებს გაზარდონ სწავლა-სწავლების ხარისხი.
უცხოეული სტუდენტებისთვის გამარტივდა სავიზო პროცედურები. შეიქმნა ონლაინ პორტალი
www.studyingeorgia.ge, სადაც მოხდება ონლაინ აპლიკაციების შევსება, აღნიშნულ პორტალზე
განთავსდება ინფორმაცია, უცხოელი სტუდენტებისთვის საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში
არსებული შესაძლებლობების შესახებ;
ქვეპროგრამის „უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია“ ფარგლებში
ჩატარდა კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების განახლებული მიდგომები“,
კონფერენციის საშუალებით მოხდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმირება
ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებით შეფასების მიდგომებთან დაკავშირებით. შემუშავდა
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებულ სტანდარტებთან
დაკავშირებით
სახელმძღვანელოს
პირველადი
პროექტი.
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტების პილოტირების მიზნით შეირჩა 3
საპილოტე უნივერსიტეტი (სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შპს საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი (სეუ) და სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), რომლებთანაც გაფორმდა
მემორანდუმი და მიმდინარეობს საპილოტე შეფასებისთვის მზადება;
152
განხორციელდა ევროსტუდენტი VI - ის კვლევის მონაცემთა საბოლოო სტატისტიკური და ლოგიკური
წმენდა საერთაშორისო კონსორციუმის მოთხოვნების შესაბამისად, ჩასწორდა და აიტვირთა შესაბამისი
ცვლილებები საერთაშორისო ონლაინ ბაზაში, მომზადდა სპეციალური სამუშაო ანგარიში, რომელშიც
წარმოდგენილია 19 ქვეყნის შედარებითი შედეგები. მომზადდა თემატური ანგარიში იმ უცხოელი
სტუდენტების შესახებ, რომლებიც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სწავლობენ. მომზადდა „ევროსტუდენტი VI ეროვნული პროექტის" კვლევის საბოლოო ეროვნული
ანგარიშები ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის განვითარების მიზნით, სსიპ განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა დაგეგმა და განახორციელა სააკრედიტაციოდ
წარმოდგენილი 20 ინგლისურენოვანი პროგრამის შეფასებაში საერთაშორისო ექსპერტების,
სტუდენტებისა და დამსაქმებლების მონაწილეობა;
განხორციელდა 10 რეგულირებადი საგანმანთლებლო პროგრამის განმავითარებელი შეფასება.
შეფასებებში ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად, ასევე მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო
ექსპერტებმა. ექსპერტთა ჯგუფების მიერ წარმოდგენილია დასკვნები, სადაც ასახულია მათი
რეკომენდაციები და რჩევები, რომელიც ხელს შეუწყობს, როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების
დახვეწას, ასევე დარგობრივი მახასიათებლების განვითარებას.
პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სწავლა დაუფინანსდა და სტიპენდია გაიცა საქართველოში
მყოფ 58 უცხოელ სტუდენტზე და მგზავრობის ხარჯები დაუფინანსდა ვანუატუელ ორ სტუდენტს. ამ
მიზნით სულ მიიმართა 866.5 ათასი ლარი.
4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
შესრულდა და ვებგვერდზე geofl.ge განთავსდა A2+, B2 და B2+ დონის სახელმძღვანელო კომპლექტი
„აღმართი“ (შემსწავლელის წიგნი, სამუშაო რვეული, მასწავლებლის წიგნი, აუდიო და ვიდეომასალა)
დადა შესაბამისი დონეების საკითხავი წიგნი, ქართულის, როგორც უცხო ენის, მასწავლებლის
თვითშეფასება (დამხმარე სახელმძღვანელო) და ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებულები A1 და A2
დონეების შემსწავლელებისთვის; დასრულდა სავარჯიშოების შედგენა C1 დონის შემსწავლელებისათვის
და დასრულდა შეფასების სისტემის შედგენა ქართულის, როგორც უცხო ენისათვის. ქართული ენის
განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონს დაემატა B1.1დონე (1000 ლექსიკური ერთეული);
ქართული ენის დღისთვის მომზადდა ვიდეორგოლი „ქართული ენის სწავლება და პოპულარიზაცია
უცხოეთში“ (ქართულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე), შეიქმნა და დაიბეჭდა სასაჩუქრე მასალა
უცხოეთში ქართული ენის პოპულარიზაციისთვის, რომელიც გაეგზავნა 20-ზე მეტი ქვეყნის
საქართველოს საელჩოს;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები უზრუნველყოფილი
იყვნენ ქვეპროგრამაში ჩაბმული საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და
მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით. კომპანიების მიერ
სტუდენტებისთვის შემოთავაზებული სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცა 135 000-მდე
სტუდენტს.
4.2.4 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი (პროგრამული კოდი 32 04 04)
დიდი ბრიტანეთის, იტალიის, ჩეხეთის, ავსტრიის, იაპონიის, ესტონეთის, ლიტვის, უნგრეთის,
გერმანიის, პოლონეთის, აშშ-ს, შვეიცარიის, საფრანგეთის, შვედეთის, დანიის, კანადის,
ნიდერლანდების, ნორვეგიის, მალაიზიის, ირლანდიის, ფინეთისა და ესპანეთის უნივერსიტეტებსა და
ტრენინგ ორგანიზაციებში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის
ასამაღლებელ კურსებზე სწავლა დაუფინანსდა 197 პირს;
153
მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა კურსდამთავრებულთა 4 პროექტი, რომელიც
ხორციელდებოდა საქართველოში მოქმედ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან
თანამშრომლობის ფარგლებში;
სასტიპენდიო პროგრამის
„Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ
სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 63 მოქალაქეს.
4.3. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საჯარო სკოლის პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილ იქნენ
პორტაბელური კომპიუტერებით;
წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკით;
დასრულდა ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა და რიგი საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია;
რიგი საჯარო სკოლები აღიჭურვა სასკოლო ავეჯითა და ინვენტარით. სკოლებს გადაეცათ ექიმის
კაბინეტებისათვის სამედიცინო ინვენტარი;
განხორციელდა 5 პროფესიული სასწავლებლის 6 შენობის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
დაფინანსება გადაეცა 7 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და
აღჭურვისთვის;
დასრულებულია 7 რესურსცენტრის რეაბილიტაცია.
4.3.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 07 01)
პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ფარგლებში შეძენილ იქნა 55 700 პორტაბელური კომპიუტერი
და 55 537 ერთეული დარიგებულ იქნა საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლაში
პირველკლასელი მოსწავლეებისათვის და მათი დამრიგებლებისთვის;
I-III კლასის მოსწავლეებს დაურიგდათ 549 ერთეული კომპიუტერი;
მასწავლებლებისა და წარჩინებული მოსწავლეებისათვის გასულ წელს შესყიდული პორტაბელური
კომპიუტერებიდან დარიგდა 380 ერთეული კომპიუტერი. ასევე, შესყიდული 2 608 ერთეული
პორტაბელური კომპიუტერიდან 2 543 ერთეული დაურიგდა საქართველოს მასშტაბით წარჩინებულ
მოსწავლეებს.
4.3.2.1
ზოგადსაგანმანათლებლო
(პროგრამული კოდი 32 07 02 01)
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
დასრულებულ იქნა 7 საჯარო სკოლის (სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალადის საჯარო
სკოლა, სსიპ ქრისტინე ხარშილაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის №1
საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ თბილისის №61 საჯარო სკოლა, სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ
154
შუა ამაღლების საჯარო სკოლა, სსიპ მურთაზ ირემაძის სახელობის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ზოტის საჯარო სკოლა, სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ რომანეთის საჯარო სკოლა და სსიპ
საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარეკის საჯარო სკოლა) მშენებლობა;
სამშენებლო სამუშაოების წარმართვის მიზნით დაფინანსდა 6 საჯარო სკოლა (სსიპ სოსო ღვინიაშვილის
სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კაჭრეთის საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ
მარნეულის №1 საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ტყიბულის №7 საჯარო სკოლა, სსიპ მესტიის
მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლა, სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
პტენას საჯარო სკოლა და სსიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა);
დასრულდა 10 საჯარო სკოლის (სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა,
სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანათის საჯაროს სკოლა, სსიპ - წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის სოფელს ფარცხანაყანების N3 საჯარო სკოლა, სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
სოფელს ფარცხანაყანების N1 საჯარო სკოლა, სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის
საჯარო სკოლა, სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N15 საჯარო სკოლა და სსიპ -ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლა, სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მშვიდობაურის
საჯარო სკოლა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაითურის საჯარო სკოლა, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის სოფელს ჭალისთემის საჯარო სკოლა) გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
დასრულდა 12 საჯარო სკოლაში გამაგრების სამუშაოები და აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების
მიზნით დაფინანსებულია 3 საჯარო სკოლა;
სამედიცინო ოთახის მოწყობის სამუშაოები დასრულდა 25 საჯარო სკოლაში და ამ მიზნით დაფინანდა
114 საჯარო სკოლა;
დასრულდა გათბობის მოწყობის სამუშაოები 30 საჯარო სკოლაში და აღნიშნული სამუშაოების
განსახორციელებლად დაფინანსდა 168 საჯარო სკოლა;
დასრულდა სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 59 საჯარო სკოლაში და აღნიშნული სამუშაოების
წარმართვის მიზნით დაფინანსდა 41 საჯარო სკოლა;
დასრულებულია 144 საჯარო სკოლაში, მათ შორის MCC პროგრამის ფარგლებში 19 საჯარო სკოლაში
სრული და ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამავე მიზნებისთვის დაფინანსებულია 156
საჯარო სკოლა;
შეცვლილია კარ-ფანჯრები 24 საჯარო სკოლაში და იგივე მიზნებისთვის დაფინანსდა 16 საჯარო სკოლა;
სველი წერტილების მოწყობის მიზნით დაფინანსებულია 44 საჯარო სკოლა და განხორციელებულია 52
საჯარო სკოლაში აღნიშნული სამუშაოები;
დასრულებულია დიდი დიღმის ახალი სკოლის საპროექტო დოკუმენტაციის და სსიპ - ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის N3 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
მომზადდა 25 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობის საპროექტო დავალებები, 35 მცირეკონტიგენტიანი
საჯარო სკოლის მშენებლობისთვის ესკიზური პროექტი და 564 საჯარო სკოლის სხვადასხვა ტიპის
სარეაბილიტაციო;
70 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია სამედიცინო აღჭურვილობა, ხოლო 65 საჯარო სკოლისთვის სასკოლო ავეჯი;
შეძენილ იქნა 546 ერთეული სტანდარტული კომპიუტერი „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპაქტით გათვალისწინებული სკოლების და
ახალაშენებული სკოლების კომპიუტერებით უზრუნველსაყოფად (546 ერთეული სტანდარტული
კომპიუტერი გადაეცა 54 საჯარო სკოლას);
MCC-ის პროგრამის ფარგლებში დასრულებულია 27 საჯარო სკოლის შემოღობვის და ეზოს
კეთილმოწყობის, წყალმომარაგების სისტემის უზრუნველყოფის, საკანალიზაციოს სისტემის მოწყობის
სამუშაოები.
155
4.3.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02 02)
დასრულდა სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღის“ მეორე კორპუსის ნაწილობრივი
რეაბილიტაცია, სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ფაზისი’’ ლიფტის მოწყობის სამუშაოები და სოფელ
ნოჯიხევში მდებარე სასწავლო კორპუსის სრული რეაბილიტაცია და ეზოს შემოღობვის სამუშაოები, სსიპ
ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის დაბა თიანეთში არსებული შენობის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,სპექტრის" რეაბილიტაცია;
დასრულებულია 9 პროფესიული კოლეჯის პროექტირება (სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის
საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი"; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი
„ახალი ტალღა "; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი"; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“;
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი (სენაკის პროფესიული განყოფილება და საერთო საცხოვრებელი); სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ოპიზარი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯის ,,მოდუსი’’);
დასრულებულია სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“ და კასპის
მუნიციპალიტეტში პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის პროექტირება;
დაფინანსება გადაეცა 15 პროფესიულ კოლეჯს სხვადსხვა სახის სარებილიტაციო
სამუშაოების
განხორციელების მიზნით;
შეძენილი და გადაცემულია სამედიცინო მოწყობილობები 20 პროფესიული კოლეჯისათვის, სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს ,,აისს” გადაეცა ერთი ერთეული პორტაბელური და 44 ცალი სტანდარტული
კომპიუტერი და სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯს გადაეცა 24
ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი.
4.3.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო
(პროგრამული კოდი 32 07 02 03)
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
დაფინანსებულ იქნა 7 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
სსიპ -ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი
და სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სხვადასხვა სახის
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის.
4.3.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 04)
დასრულდა 9 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის (ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის, ახმეტის,
თელავის, ლენტეხის, ონის, მესტიის, რუსთავის, ამბროლაურის და ზუგდიდის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები) სარეაბილიტაციო-საპროექტო სამუშაოები;
დასრულდა 7 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის (ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის,
ზესტაფონის, ლენტეხის, ონის, ახმეტის, თელავის და რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი)
რეაბილიტაცია;
განხორციელდა პროექტირება სსიპ
-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს ნაწილობრივი რეაბილიტაციის მიზნით;
156
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის გადაეცა 172 ერთეული
პლანშეტური კომპიუტერი;
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაფინანსდა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრი, სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი - ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოების და სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის
ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი საკანალიზაციო სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით.
4.3.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02 05)
გათბობის სისტემების რეაბილიტაციის მიზნით, დაფინანსება გამოყოფილ იქნა 35 საჯარო
სკოლისთვის.
4.4 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA)
სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებითა და ცდებისთვის საჭირო
რეაგენტებით აღიჭურვა 30 საჯარო სკოლა შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა
და ქვემო სვანეთის რეგიონებში
საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორების პროფესიული
განვითარების ტრენინგები, მოსწავლეთა ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებები, ლიდერობის
აკადემია 2-ის ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგები 2 045 სკოლის დირექტორისა (171
არაქართულენოვანი დირექტორი) და 1 809 ფასილიტატორისათვის, ჩატარდა 200-ზე მეტი შეხვედრა;
სამივე ზოგადპროფესიული კურსი დაასრულა 6 192 მასწავლებელმა, ხოლო საგნობრივი ტრენინგი
(მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ინგლსური, გეოგრაფია და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) 6
630 პედაგოგმა. სულ გადამზადდა 16 187 მასწავლებელი ზოგადპროფესიულ უნარებში და საგნობრივ
მეთოდიკაში (1 549 მასწავლებელი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელია). შეიქმნა სასკოლო
შეფასების სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლებში განმავითარებელი შეფასების
დანერგვის ხელშეწყობას;
სსიპ - მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა შეიმუშავა სასკოლო სამეცნიერო
ლაბორატორიული უსაფრთხოების ტრენინგ მოდული და ლაბორატორიის გამოყენების მეთოდური
მოდული. ტრენინგი ორივე მოდულში ჩაუტარდა ფონდის მიერ რეაბილიტირებული 30 საჯარო სკოლის
ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლებს;
კომპაქტის დაფინანსებით სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა ეროვნული
შეფასებები მე-9 კლასის მათემატიკაში, ქიმიაში, ფიზიკასა და ბიოლოგიაში. გამოქვეყნდა ანგარიშები და
მოეწყო კონფერენცია რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ყველა რეგიონის 300-მდე
პედაგოგმა, სკოლის დირექტორმა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორმა,
განათლების ექსპერტმა და საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენელმა;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მხარდაჭერით უმასპინძლა საგანმანათლებლო შეფასების საერთაშორისო ასოციაციის 43-
157
ე კონფერენციას, რომლის მთავარი თემა იყო ‘’შეფასება როგორც სოციალური ბერკეტი’’. კონფერენციას
40 ქვეყნის 350-მდე უცხოელი და ადგილობრივი დელეგატი ესწრებოდა;
დასრულდა პროფესიული განათლების განვითარების (PICG) საგრანტო კონკურსი და დაფინანსდა 10
საგრანტო განაცხადი საზღვაო, საინჟინრო, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ავაიაცია და
სოფლის მეურნეობი მიმართულებით. მიმდინარეობდა პროექტების განხორციელება, რომლის
ფარგლებში 8 კოლეჯის 25-მა პროგრამამ გაირა ავტორიზაცია და მიღებული იქნა 606 სტუდენტი;
პროფესიული განათლების განვითარების (PICG) გრანტის ფარგლებში განხორციელდა 6 პროფესიული
საგანამანთლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელი
დაწესებულებისათვის
სასწავლო
ლაბორატორიებისა და მასალების შეძენა;
ათასწლეულის
გამოწვევის
ფონდის
პროექტის
,,პროფესიული
განათლება
ეკონომიკის
განვითარებისათვის“ ფარგლებში, ჩატარდა მცირე საგრანტო კონკურსის მე-2 რაუნდი და შეირჩა 10
პროექტი;
ჩატარდა პროექტის ,,პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისატვის“ ფარგლებში
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ დაფინანსებული 45 ახალი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის გამოფენა, სადაც 400-ზე მეტმა დაინტერესებულმა პირმა მიიღო
მონაწილეობა;
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს სამ პარტნიორ უნივერსიტეტში (თსუ, ისუ, სტუ)
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განხორციელდა სტუდენტების მე-3 ნაკადის მიღება სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებზე. სან-დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - საქართველოში სამი მიღების შედეგად სწავლობს 390 სტუდენტი (22 უცხოელი),
განხორციელდა განსაკუთრებით ნიჭიერ და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 180-მდე სტუდენტის
სხვადასხვა ოდენობით დაფინანსება;
საქართველოდან 56-მა პროფესორმა გაიარა პროფესიული განვითარების/გადამზადების პროგრამა სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში;
ჩატარდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექვსი ,,STEM აკადემია“ საქართველოს სხვადასხვა
ქალაქში უნივერსიტეტის პროგრამებით დაინტერესებული უფროსკლასელებისათვის;
დაიწყო ოთხსართულიანი საგანმანათლებლო ნაგებობის მშენებლობა ვაკეში, ჩოლოყაშვილის გამზირზე,
რომელიც SDSU - საქართველოსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში
ხორც იელდება. შენობაში, რომელიც უახლესი ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი, განთავსდება SDSU
- საქართველოს დამატებითი საკლასო ოთახები, სამუშაო სივრცეები და საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი ელექტრული ინჟინერიისა და სამშენებლო ინჟინერიის ლაბორატორიები;
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგიდით ჩატარდა დასაქმებისა და სტაჟირების მეორე
ფორუმი, სადაც საქართველოში მომუშავე 55-ზე მეტმა წამყვანმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა.
ფორუმის შედეგად განხორციელდა დაინტერესებულ სტუდენტთა ვიზიტი საწარმოებში: ნატახტარი და
საქართველოს ელექტროსისტემები. სტუდენტების დაახლოებით 45%-მა გაიარა სტაჟირება, ხოლო
ზოგიერთ შემთხვევაში დასაქმდნენ ნახევარ განაკვეთზე;
აშშ-ის საელჩოს სახელობითი სტიპენდიით დაჯილდოვდა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართვეელოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობისა და სოციალურად დაუცველი 6 სტუდენტი;
2016-2017 ათასწლეულის ინოვაციების კონკურსში საქართველოს 67 სკოლის 85-მა გუნდმა მიიღო
მონაწილეობა, პროექტში ჩაერთო 271 მოსწავლე. შეირჩა 13 ფინალისტი გუნდი. კონკურსის ფინალში
პირველ ადგილზე გასულმა გუნდმა „Smart Kids“ მონაწილეობა მიიღო NASA-ს კოსმოსური ცენტრის
უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში.
158
4.5 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
და
მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით,
ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევებისათვის გაიცა სხვადასხვა სამეცნიერო გრანტები;
ჩატარდა საგრანტო კონკურსები ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესების გაღრმავების მიზნით ჩატარდა
ერთობლივი საგრანტო კონკურსები;
ორგანიზებულია და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო
დღეები და სხვადასხვა ღონისძიებები;
შემუშავებულია სხვადასხვა სამეცნიერო წინადადებები, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ნაშრომები,
გამოცემულია სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედია და ჟურნალები;
ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენის, სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების
პოპულარიზაციის, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ჩატარდა „მეცნიერებისა და
ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017“.
4.5.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 32 05 01)
„გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ ფარგლებში
დაფინანსდა 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 86 პროექტი და 2016 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 111 პროექტი;
„ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“ ფარგლებში დაფინანსდა
2014 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი და 2016 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 10 პროექტი;
„მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში
გამოვლინდა საგრანტო კონკურში გამარჯვებული პროექტები: ინდივიდუალური (მობილობის)
გრანტებში გამარჯვებული 35 პროექტი და ინსტიტუციურ (საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები)
გრანტებში გამარჯვებული 14 პროექტი, მათ შორის დაფინანსდა მობილობის გრანტების 34 პროექტი და
საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტების 14 პროექტი;
„მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ ფარგლებში
დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 22 მეცნიერი;
„სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 5 პროექტი;
,,საკონფერენციო გრანტების“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული
5 პროექტი;
159
„შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის
ერთობლივი “Rustaveli-DAAD”-ის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის
კონკურსში გამარჯვებული 18 ახალგაზრდა მეცნიერი;
,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი“ ფარგლებში“ დაფინანსდა 2015 წლის კონკურსში
გამარჯვებული 34 პროექტი, 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 25 პროექტი და 2017 წლის
კონკურსში გამარჯვებული 23 პროექტი;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის მიზნით, ღონისძიების „სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება
უცხოეთში“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 17 პროექტი, 2015 წლის
საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი;
დოქტორანტურის სამეცნიერო პროექტების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის
საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 41 პროექტი, 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 57
პროექტი, 2014 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 23 ახალგაზრდა მეცნიერი;
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი;
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში
დაფინანსდა 2015 წლის კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი და 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული
46 პროექტი;
საგრანტო კონკურსის ,,საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2015 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 4 პროექტი და 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი;
პროგრამაში ”საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფი” - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ
კავკასიაში - კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის გამარჯვებული 1 პროექტი;
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის
„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსის
ფარგლებში დაფინანსდა 2 პროექტი;
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის (VW) ფონდის
ერთობლივი საგრანტო კონკურსი - გამოვლინდა და დაფინანსდა 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული
4 პროექტი.
ერთობლივი კონკურსი ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში - დაფინანსდა
საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა (CNRS) და სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2015 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის“ (The International Scientific Cooperation Project
- PICS) გამარჯვებული 1 პროექტი, 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი და ასევე, სსიპ
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR)
2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი, 2015 წლის ერთობლივ საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 6 პროექტი და 2016 წლის თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა
(TUBITAK) და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივ სამეცნიერო
საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი;
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი
უკრაინაში (STCU) ერთობლივი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში
გამარჯვებული 10 პროექტი და 2015 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი;
დაფინანსდა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის (JÜLICH)
კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული ერთობლივი 2014 წლის საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 2 ახალგაზრდა მეცნიერი, 2015 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 ახალგაზდა
მეცნიერი, 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 2 ახალგაზრდა მეცნიერი და 2017 წლის
საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 3 ახალგაზრდა მეცნიერი. ასევე, 20 ახალგაზრდა მეცნიერს
დაუფინანსდა "საქართველო-გერმანიის სამეცნიერო ხიდის" კონცეფციის ფარგლებში იულიხის
სამეცნიერო ცენტრში ლექციების (Quali-Start-Up) კურსზე დასწრების ხარჯები;
160
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, იულიხის კვლევითი ცენტრს, სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდს შორის გაფორმებული ერთობლივი ხელშეკრულების საფუძველზე
დაიწყო თსუ-ში პირველი SMART|EDM ლაბორატორიის დაფინანსება;
„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ საგრანტო კონკურსის
ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 5 პროექტი;
მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“ – ფარგლებში
დაფინანსდა 2016 წლის გრან-პრის მფლობელი 2 მოსწავლის სასწავლო-შემეცნებითი ტური ბრიტანეთში
(ნოტინგემი), ჩატარდა 2017 წლის კონკურსი და გამოვლინდადა საპრიზო ადგილებზე გასული
პროექტები, რომელთა ავტორები (8 მოსწავლე) დაჯილდოვდნენ ფულადი ჯილდოთი, აგრეთვე
გამოვლინდა გრან-პრის მფლობელი პროექტის ავტორები რომლებიც სასწავლო-შემეცნებითი ტურით
საზღვარგარეთ გაემგზავრებიან 2018 წელს;
დაფინანსდა ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების მომწოდებელ კომპანი
„ELSEVIER BV“- თან
გაფორმებული ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და განთავსების ხელშეკრულების ფარგლებში 2
ქართული ჟურნალის მომზადება და გამოცემა ELSEVIER BV-ის პლატფორმაზე. გამოიცა ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის სახელობის
მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი - “Transections of A. Razmadze Mathematical Institute“
(Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University Andrea Razmadze Mathematical Institute E-journal”) და საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის ჟუნალი - „Annals of Agrarian Science“ (Georgian Agrarian University E-journal).
სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის ღონისძიების
ფარგლებში გამოვლინდა და ფულადი ჯილდო გადაეცა გამარჯვებულ 5 მეცნიერსა და ერთ საუკეთესო
სამეცნიერო კვლევით ჯგუფს.
4.5.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 32 სტატია
უცხოურ და 25 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, გამოქვეყნდა 52 სამეცნიერო თეზისი
საერთაშორისო ფორუმებში და 20 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობისათის, გამოქვეყნებულია ერთი მონოგრაფია უცხოეთში და ერთი მონოგრაფია
საქართველოში;
ჩატარდა საერთაშორისო სკოლა „Cell Secretion: Structural, Molecular and Nanoscale levels“ და სტუდენტური
კონფერენცია აგრეთვე, „ტვინის ცოდნის კვირეულის” ფარგლებში ჩატარდა ადგილობრივი სამეცნიერო
კონფერენცია, ცენტრის მიერ მოპოვებული იქნა ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტი;
ჩატარდა სამეცნიერო სხდომა და საერთაშორისო ქართულ-უკრაინული სემინარი ,,მემბრანული იონური
არხები: სამომავლო პერსპექტივები“;
ცენტრსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სეზონური სკოლა „უჯრედული სეკრეცია
ნორმასა და პათოლოგიაში: ნევროლოგიური დაავადებებიდან დიაბეტამდე“, რომელშიც მონაწილეობას
იღებდა 20 ახალგაზრდა მეცნიერი;
„მეცნიერების და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის“ ფარგლებში ცენტრის მიერ ჩატარდა
,,ინოვაციების გამოფენა“, სადაც წარმოდგენილი იქნა ცენტრის უახლესი სამეცნიერო მიღწევები, ახალი
სამეცნიერო წიგნები, სახელმძღვანელოები, შრომათა კრებულები;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის შემადგენლობაში
შემავალი ფაგების მოლეკულურ-ბიოლოგიური, იმუნოლოგიური და ბიოლოგიური კვლევები, ახალი
ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და არსებული კოლექციის გამდიდრება, ბაქტერიოფაგების გამოყენება
სხვადასხვა სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებით;
161
შემოწმდა ინსტიტუტის კოლექციაში არსებული ფაგების ლითიური აქტივობა ახლადგამოყოფილ
ბაქტერიულ შტამებზე, რომლებიც გამოყოფილია ინფექციური დაავადებების მქონე პაციენტებიდან და
ინფიცირებული ფრინველებიდან;
პასტერის ინსტიტუტში, ფაგების აღმოჩენის 100 წლისადმი მიძღვნილ ბაქტერიოფაგების საერთაშორისო
კონფერენციაზე წარსადგენად, ელიავას ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ მომზადდა 9
თეზისი, ამდენივე პოსტერი და ერთი ზეპირი მოხსენება; სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობდა დაცული ხელნაწერების, საარქივო მასალების,
ისტორიული დოკუმენტებისა და საბიბლიოთეკო წიგნების დიგიტალური ვერსიების დამზადება, მათი
დაცვისა და შენახვის მიზნით საკონსერვაციო და სარესტავრაციო სამუშაოები, ფონდების
სისტემატიზაცია-კატალოგიზაცია, ახალი ფონდებით შევსება, სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული
კატალოგების მომზადება;
გაიმართა ივანე ჯავახიშვილის ალბომის „მასალები ძველი ქართული სამართლისა და ეკონომიკის
ტერმინოლოგიისთვის“ და ალბომის „ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში“, წიგნის
ქართული თარგმანის „დროსის წამების“, ბეჭდური და ელექტრონული ენციკლოპედიური ლექსიკონის
„ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში“, პროექტის
„სანკტ-პეტერბურგის კოლექციის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი: ტრადიცია და ინოვაცია“,
„მრავალთავის“ 25-ე ტომის, „ქართულ ხელნაწერთა ანდერძების მონაცემთა ბაზა“, „კალისტრატე ცინცაძე
- 150“, „ქართული პალიმფსესტები კატალოგი-ალბომი, მონაცემთა ბაზის“, ტაო-კლარჯეთის მონაცემთა
ბაზისა და კატალოგის და ორი სამეცნიერო-პოპულარული გამოცემის - „ხელნაწერი“ და “კორნელი
კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი“ პრეზენტაციები, ასევე გაიმართა ი.
გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტის
„XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა (VI-VII
ტომები)“ პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იყო ეპისტოლური მემკვიდრეობის VII ტომი;
საქართველოს ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საზოგადოებას
შესთავაზა საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროგრამა „სიმართლე თებერვალზე“ (25 თებერვალი
ემიგრანტული არქივების ფურცლებზე);
ცენტრის მხარდაჭერით N5 და N16 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარდა ლექციები თემებზე: „ილია,
აკაკი, ვაჟა, იაკობი - სხვა ბიოგრაფია“ და „ტაო-კლარჯეთის ხელნაწერები“;
ეროვნული სამოსის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო ღონისძიება, სადაც გამოიფინა ცენტრის არქივში
დაცული XIX საუკუნის ფოტოების ასლები და ხელნაწერებიდან ამოკრებილი მინიატურების ასლები,
სადაც ასახულია სამეფო შესამოსელი, სამხედრო შესამოსელი და სხვა;
ჩატარდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა,
საერთაშორისო კომფერენციები წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი, აკად. ელენე
მეტრეველის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი, ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი, „ტაო
კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა", კორნელი კეკელიძის იუბილესადმი მიძღვნილი „კორნელი
კეკელიძე - 138“ და „საქართველო – ბიზანტია - ქრისტიანული აღმოსავლეთი“;
გამოიცა და გამოსაცემად მომზადდა სამეცნიერო წიგნები: ,,ბიბლია (ძველი აღთქმა)“ , ,, კორნელი
კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი“,„დროსის წამების“ ქართული
თარგმანი; ,,ძველი მეტაფრასული კრებულები“, ,,დიდი სანაქსარი“, ,,ქართული პალიმფსესტები
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში“, ახალი „ქართლის ცხოვრება“ (ვახტანგისეული რედაქცია), ,,ქართული
წიგნის ბეჭდვის ისტორია“, ,,ტაო-კლარჯეთი - ისტორიისა და კულტურის ძეგლები (კატალოგი)“,
,,თხზულებანი“, ,,მეფე თეიმურაზი, ქეთევანიანი“, ,,კალისტრატე ცინცაძე – 150“ (საიუბილეო კრებული).
აგრეთვე, გამოიცა და გამოსაცემად მომზადდა სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია ,,ხელნაწერი“,
,,რუსთაველის ეპოქა“, ,,ფიროსმანზე და არა მხოლოდ“, ვახუშტი ბაგრატიონი. მომზადდა პერიოდული
გამოცემა „მრავალთავი“ – ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, 25-ე ტომი. მომზადდა და გამოქვეყნდა
პუბლიკაციები და მოხსენებები საქართველოში: 20 მონოგრაფიული ნაშრომი, 1 სახელმძღვანელო, 2
კრებული, 84 სტატია, 98 მოხსენება, ხოლო უცხოეთში: 10 სტატია და 12 მოხსენება.
162
4.5.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)
ჩატარდა სამეცნიერო განყოფილებების სხდომები, სადაც წარმოდგენილი იყო 2016 წელს ჩატარებული
სამეცნიერო მუშაობის შესახებ 13 ანგარიში, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებებში
ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ 29 მოხსენება, ჩატარდა სამეცნიერო საბჭოს 6 სხდომა, სადაც
განხილული იქნა 12 სამეცნიერო მოხსენება, გაიმართა სამეცნიერო შეხვედრები მრგვალი მაგიდის
ფორმატით;
ჩატარდა საერთაშორისო კომფერენცია ,,მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული
ასპექტები და პერსპექტივები“, აგრეთვე ჩატარდა საიუბილეო სამეცნიერო კომფერენცია აჭარის ა/რ,
ქალაქ ქუთაისსა და ქალაქ გორში. ,,მეცნიერებისა და ინოვაციები საერთაშორისო ფესტივალის“
ფარგლებში ჩატარდა კომფერენცია თემაზე ,,აგრალური სექტორის საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურების
სრულყოფა“;
აკადემიამ მოამზადა და გამოსცა პუბლიკაციები: ,,სსიპ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
2016 წლის ანგარიში“, აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული „მოამბე“, 275 სამეცნიერო ნაშრომი, 4
სახელმძღვანელო, 208 სამეცნიერო სტატია, 28 მონოგრაფია, გამოიცა 12 რეკომენდაცია და 20-მდე
ბროშურა.
4.5.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
„სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდა: სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ – ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი;
4.5.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)
„მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017“-მა მოიცვა 7 ქალაქი და ჩატარდა 300მდე სხვადასხა სახის ღონისძიება: კონფერენციები, უახლესი სამეცნიერო გამოცემებისა და პროექტების
პრეზენტაციები და გამოფენები, სამეცნიერო-პოპულარული ლექცია-სემინარები, ტრენინგები,
ვორკშოპები, ღია კარის დღეები, სამეცნიერო კაფეები, 46 გასვლითი ღონისძიება, 7 სამეცნიერო პიკნიკი,
8 არქეოლოგიური ექსპედიცია და სხვა;
ფესტივალში მონაწილეობდა 23 უნივერსიტეტი, 13 სასწავლო უნივერსიტეტი, 5 სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულება, ეროვნული და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიები და 13 სხვადასხვა ტიპის
ორგანიზაცია. უზრუნველყოფილი იქნა რეგიონებზე და გასვლით ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება
მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ღონისძიებებზე დასწრების ხელშეწყობის მიზნით ჯამში 87
სოფლიდან და ქალაქიდან, რომელთა შორის იყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებები;
ფესტივალის ფარგლებში ასევე ჩატარდა სამეცნიერო ჟურნალისტიკის სტუდენტური კონკურსი და
სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო ნამუშევრების კონკურსი.
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებს სულ
დაესწრო 10 000-მდე პირი.
4.6. წვრთნა და სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
163
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმია.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩატარდა გამოსაშვები ჯგუფების საატესტატო გამოცდები, ლიცეუმი
დაამთავრა 76-მა კადეტმა. აქედან უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხა 70 კადეტი, მათ შორის 35 თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში. განხორციელდა ახალი ნაკადის მიღება. მიღებულ იქნა 126 კადეტი,
მათ შორის 25 გოგო.
ჩატარდა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის შენობა-ნაგებობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების
მიმდინარე რემონტი;
განხორციელდა ვირტუალური სიმულატორების ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები;
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ განხორციელდა წლის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული
სხვადასხვა სახის საველე და გასვლითი სწავლებები;
აკადემიური პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის მიზნით, გაფორმდა ურთიერთგაგების
მემორანდუმი დიდი ბრიტანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული
სამსახურების ინსტიტუტთან (RUSI);
ჩატარდა რიგით მესამე საერთაშორისო კვირეული ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 12 სხვადასხვა ქვეყნის 14-მა სამხედრო სასწავლებელმა;
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ეროვნული თავდაცვის აკადემიის თანამშრომლებმა გაიარეს
გადამზადების კურსები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ;
ჩატარდა 2017-18 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდები ეროვნული თავდაცვის
აკადემიის
სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯში. ჩაირიცხა 45 მსმენელი, მათ შორის 13 მსმენელი სამაგისტრო
პროგრამაზე;
ჩატარდა 2017-18 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდები ეროვნული თავდაცვის
აკადემიის
საბაკალავრო პროგრამებზე. ჩაირიცხა 71 იუნკერი;
დასრულდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი. კურსი
წარმატებით დაასრულა 6-მა სამხედრო მოსამსახურემ, რომლებიც გადანაწილდნენ საქართველოს
შეიარაღებული ძალების სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სპეციალიზაციის
კურსებზე;
განხორციელდა
ეროვნული
თავდაცვის
აკადემიის
სამეთაურო-საშტაბო
კოლეჯში
კურსდამთავრებულთა რიგით მეექვსე გამოშვება. სასწავლო კურსი დაასრულა და შესაბამისად
დიპლომი გადაეცა 40 მსმენელს (40 უფროს ოფიცერს);
განხორციელდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საბაკალავრო სკოლის იუნკერთა მესამე
გამოშვების ცერემონიალი. კურსი წარმატებით დაასრულა 85-მა ლეიტენანტმა და სამხედროსააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით გადანაწილდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების
სპეციალიზაციის კურსებზე;
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმიას რაგბის და კალათბურთის გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს
ეროვნულ ჩემპიონატში;
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა 45 ღონისძიება
(სასწავლო კურსები, ტრენინგები, სემინარები და კონფერენციები);
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შემდეგი სწავლებები და კურსები:
საერთო საჯარისო ცენტრში ჩატარდა 128 კურსი, მათ შორის:
კაპიტნის საკარიერო სკოლაში - 18 კურსი.
მანევრის სკოლაში - 10 კურსი;
164
საბრძოლო უზრუნველყოფის სკოლაში - 39 კურსი;
საბრძოლო მხარდაჭერის სკოლა - 49;
ავიაციისა და თავდაცვის სკოლაში - 12 კურსი;
საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ჩატარდა შუალედური სამთო მომზადების ტაქტიკური და
ტექნიკური 17 კურსი, მათ შორის:
PFP ფარგლებში - 6კურსი;
სპეციალური ოპერაციების ძალებისთვის - 1 კურსი;
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისთვის (გდდ) - 5 კურსი;
უწყებრივი საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის - 5 კურსი;
ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრში (JTEC) სამშვიდობო მისიაში
მონაწილეობის მისაღებად მომზადდა - ორი ბატალიონი, ორი ასეული და ორი ოცეული; შეფასება
გაიარა - 7 ასეულმა;
სერჟანტთა მომზადების ცენტრში ჩატარდა 6 კურსი, ხოლო საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT)
ცენტრში - 3 კურსი.
პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსებში მონაწილეობის მიზნით, როგორც სამხედრო, ასევე
სამოქალაქო მოსამსახურეთა მონაწილეობით, ქვეყნის გარეთ განხორციელდა 141 თანამშრომლის
ვიზიტი, ხოლო ქვეყნის შიგნით სასწავლო კურსებში მონაწილეობა მიიღო 529 თანამშრომელმა.
4.7 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმნახორციელებელი დაწესებულებები;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
მიმდინარეობდა პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი
სისტემის ჩამოყალიბება;
ხორციელდებოდა პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები;
გაიზარდა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი;
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული
კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული
რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების
თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები.
4.7.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)
საზოგადოებრივი/პროფესიული
და
პროფესიული
საგანმანათლებო
პროგრამების
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილ იქნა ვაუჩერული,
პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით,;
გაიზარდა დანერგილი მოდულური პროგრამების რაოდენობა და სწავლებაში ჩაშვებული იქნა 73
დასახელების 290 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა. მათ შორის, 7 დასახელების 14 პროგრამა
165
8 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ხორციელდება დუალური მიდგომით, 61 საგანმანათლებლო
დაწესებულებას ჰქონდა ავტორიზებული მოდულური პროგრამები;
პროფესიული საგანმნანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში 11 000-ზე
მეტი სტუდენტი იღებდა სხვადასხვა პროფესიულ განათლებას, ამასთან პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა შშმ/სსმ 250-მდე პირი;
მიმდინარებდა ახალი შეფასების სტანდარტებითა და პროფესიული პროგრამებით სწავლება,
გადამუშავდა და დამტკიცდა 123 პროფესიული სტანდარტი და შესაბამისი შეფასების სტანდარტი.
დამტკიცდა 42 ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც შეესაბამება შრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო
მოთხოვნებს;
გადამზადებულია
პროფესიული
საგანმანათლებო
პროგრამების
განმახორციელებელი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 1 914 მასწავლებლი და ადმინისტრაციის თანამშრომლი
მოდულური პროგრამების დანერგვაში, სწავლება-შეფასების თანამედროვე მეთოდებში,
თანამედროვე ტექნოლოგიებში (საწარმოებში), საერთაშორისო მობილობის მოსამზადებელი
პროგრამის შემუშავებაში;
MCA-ის დახმარებით შემუშავდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 40-ზე მეტი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა;
,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა
კონკურსი და დაფინანსდა 17 სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულებების და 8 კერძო პროფესიული კოლეჯის მიერ წარმოდგენილი
მოზარდებში შრომითი/პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული 200 პროექტი და
138 საჯარო სკოლის მე-7, მე-8, მე-9 კლასის მოსწავლეებმა გამოიმუშავეს შრომითი და პროფესიული
უნარები.
4.7.2 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის
პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02)
„მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული
მსჯავრდებული, თავისუფლებაშეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით
მსჯავრდებული) პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 11
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებას
გამოეყო
დაფინანსება
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №2, №3, №5, №8, №11, №12, №14, ,№15, №16, №17
პენიტენციურ დაწესებულებებში მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა (პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული) რაოდენობამ შეადგინა
- 1 044 ერთეული;
პირობით მსჯავრდებულების, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულებისათვის
მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამების ჩატარების მიზნით
დაფინანსება გამოეყო სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯს ,,იბერია”, სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯს
„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი” და სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა
- 57;
,,ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ
არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა
პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით მოკლევადიანი საგანმანათლებლო
პროფესიული პროგრამების ჩატარების მიზნით დაფინანსება გამოეყო სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯს
,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრს’, სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯ ,,იბერიას’’, სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს, ა(ა)იპ - პროფესიულ კოლეჯს
166
,,იკაროსს“, ა(ა)იპ -პროფესიულ კოლეჯ ,,ჰორიზონტს“ და სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,მერმისს“.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდა 34 ბენეფიციარი.
4.7.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)
,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ B1+ დონის ფარგლებში დამტკიცდა ოთხი ახალი
დარგობრივი მიმართულების (სამართალმცოდნეობა, ინფრასტრუქტურა, მენეჯმენტი, ფინანსები და
შესყიდვები) პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ბაზაზე განხორციელდა
საპილოტე რეჟიმში და გაიარა 40-მა მსმენელმა, მათგან წარმატებით დაასრულა 31-მა მსმენელმა;
,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ ფარგლებში მომზადდა B1+ დონის დარგობრივი
მიმართულების - სამოქალაქო განათლება სახელმძღვანელო და A2+ დონის - დამხმარე
სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის;
გამოსაცემად მომზადდა და დაიბეჭდა დარგობრივი მიმართულებების 6 სასწავლო სახელმძღვანელო;
,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ ფარგლებში სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში
(ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთის რეგიონი) სწავლა დაასრულა 3 247-მა ეროვნული
უმცირესობის წარმომადგენელმა;
,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის“ ფარგლებში შეიქმნა 246 სასწავლო ჯგუფი, მათ შორის 70
სოფელში შედგა 175 მობილური ჯგუფი, რომლებმაც რაიონული ცენტრიდან მოშორებული
სოფლების მაცხოვრებელთათვის ადგილზე განახორციელეს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა;
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ენას A1, A2 და B1 დონეზე
დაეუფლა უცხო ქვეყნის 143 მოქალაქე, რომელთაც მინიჭებული აქვთ საქართველოს ტერიტორიაზე
ლეგალურად ცხოვრების უფლება (სომხეთის, სირიის, ეგვიპტის, უკრაინის, ერაყის, ტაჯიკეთის,
ლიბანის, პაკისტანის, რუსეთის და იემენის მოქალაქეები);
კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის ფარგლებში 5 რეგიონულ
სასწავლო ცენტრში სწავლა დაასრულა 6 ჯგუფმა და გადამზადდა 50 საჯარო მოხელე;
ელექტრონლი წიგნების სახლი „საბასა” და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის მხარდაჭერით სკოლის
ათივე რეგიონულ სასწავლო ცენტრში გამოცხადდა ესეების „ჩემი ევროპული საქართველოს“
კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 40-მდე მსმენელმა, მათგან საბას სპეციალურმა კომისიამ
გამოავლინა 7 გამარჯვებული ესე.
„საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სასწავლო
პროცესი 6 დარგობრივი მიმართულებით. სულ ჩაირიცხა 89 მსმენელი, რომელთაგან პროგრამა
წარმატებით დაასრულა 86-მა;
„საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგკურსები: ჩრდილო ატლანტიკური ინტეგრაცია - NATO-ს საინფორმაციო ცენტრთან
თანამშრომლობით; გენდერული თანასწორობა - გაეროს მოსახლეობის ფონდსა (UNFPA) და
ორგანიზაცია WeCare-სთან თანამშრომლობით.
4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
პროგრამის განმახორციელებლები:
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
საგანმანთლებლო რესურსცენტრები;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრი
167
მიმდინარეობდა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის
გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იქნა განათლების მიღების თანაბარი
შესაძლებლობით;
ცვლილებები შევიდა „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებაში“, შეიცვალა
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტები და პროცედურები;
დამტკიცდა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა
კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესი. ეტაპობრივად განხორციელდა ახლად შერჩეული ექსპერტების
ტრენინგი და მომზადება. მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, საერთაშორისო ექსპერტის მიერ ჩატარდა
ექსპერტ-ტრენერთა ტრენინგი;
შემუშავდა და დამტკიცდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
თვითშეფასების ფორმა, აგრეთვე უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის ფორმა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
საგანმანათლებლო
პროგრამების
აკრედიტაციის
პროცედურები,
შემუშავდა
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
საგანმანათლებლო
პროგრამების
აკრედიტაციის
განახლებული
სტანდარტების
და
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტების პროექტები;
საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა ტრენინგების ციკლი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განმახორციელებელ
დაწესებულებებში პროგრამის შემუშავებასა და ხარისხის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით;
მომზადდა და განახლდა პროფესიული განათლების სისტემაში დღეისათვის არსებული
საგანმანათლებლო რესურსების მატრიცა;
განახლდა მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის
კონცეფცია და მომზადდა დაწესებულებებისათვის კითხვარები;
ჩატარდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 28 სხდომა და
მიღებული იქნა 114 გადაწყვეტილება, მათ შორის: ავტორიზაცია მიენიჭა 81 ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებას, ავტორიზაციაზე უარი ეთქვა 3 დაწესებულებას, ავტორიზაცია გაუუქმდა 5
დაწესებულებას, კონტინგენტი გაეზარდა 8 დაწესებულებას და წარმოება შეწყდა 17
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
ჩატარდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 11 სხდომა და
მიღებულ იქნა 76 გადაწყვეტილება, მათ შორის, ავტორიზაცია მიენიჭა 9 პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, პროგრამების დამატებასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 21
გადაწყვეტილება, ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების
შეწყვეტის შესახებ მიღებულ იქნა 12 გადაწყვეტილება, ავტორიაციაზე უარი ეთქვა პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელ 4 დაწესებულებას, ავტორიზაცია გაუუქმდა
3
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებას.
ავტორიზაციის
გადაწყვეტილების
ცვლილებასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 24 გადაწყვეტილება, ავტორიზაციის პროცესისა და
საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შეუფერხებელი განხორციელების უზრუნველსაყოფად
განხორციელდა 48 ვიზიტი, მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა 28 გეგმიური და
არაგეგმიური ვიზიტი;
ჩატარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 11 სხდომა და
მიღებული იქნა 33 გადაწყვეტილება, მათ შორის, საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებასთან
დაკავშირებით მიღებულ იქნა 9 გადაწყვეტილება, წარმოება შეწყდა 11 უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ავტორიზაცია გაუუქმდა 1 უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა გაეზარდა 4 უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებას;
ჩატარდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 18 სხდომა და მიღებული იქნა 76
გადაწყვეტილება, მათ შორის, აკრედიტაცია მიენიჭა 49 საგანმანათლებლო პროგრამას, აკრედიტაციის
168
მინიჭებაზე უარი ეთქვა 8 საგანმანათლებლო პროგრამას, აკრედიტაცია გაუუქმდა ერთ
საგანმანათლებლო პროგრამას, აკრედიტაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით წარმოება შეწყდა 16
საგანმანათლებლო პროგრამასთან მიმართებით, ცვლილება შევიდა 2 გადაწყვეტილებაში;
საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების
თაობაზე წარმოდგენილ იქნა 6 474 განცხადება და 6 374 დოკუმენტთან დაკავშირებით დასრულდა
ადმინისტრაციული წარმოება. საქართველოში გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების
ლეგალიზაციასა და აპოსტილით დამოწმებასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 9 422 დოკუმენტი.
ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და შედეგად მომზადდა უცხოეთში მიღებული განათლების
აღიარების 10 392 დოკუმენტი;
უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით,
მომზადდა ცნობა 902 უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ;
ლიკვიდირებულ და საგანმანათლებლო საქმიანობაშეწყვეტილ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
მიღებული განათლების აღიარების მიზნით, ან დევნილების მიერ მიღებული განათლების აღიარების
თაობაზე
მომზადდა
369
გადაწყვეტილება
განათლების
მიღების
ფაქტის
დადასტურების/დადასტურებაზე უარის თქმის თაობაზე, ლიცენზირებულ რეჟიმში მიღებული
განათლების აღიარების თაობაზე მომზადდა 18 გადაწყვეტილება, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების მოთხოვნით მომზადდა 11 გადაწყვეტილება;
განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების
მიზნით, ცენტრში შემოსული 175 დიპლომის ფორმებიდან ენობრივად შეთანხმდა 79 ფორმა;
პროფესიული განათლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარების მიზნით
დაფორმირდა 48 ანალიზის დოკუმენტი, ამათგან 20 გარე ინიცირების ფარგლებში;
უზრუნველყოფილ იქნა 57 ჩარჩო დოკუმენტის პროექტების შემუშავება, რომელშიც პროფესიული
კვალიფიკაცია ნაცვლად დასაქმების პოზიციისა განისაზღვრა სწავლის სფეროებად. 57 ჩარჩო
დოკუმენტის პროექტმა დაფარა 238 პროფესიული სტანდარტი და 146 ჩარჩო დოკუმენტი;
ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ასახულ იქნა სწავლის სფეროდ ფორმულირებული 32
პროფესიული სპეციალიზაცია;
2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით
ისარგებლა 2 357 -მა სტუდენტმა, აქედან მობილობის უფლება მოიპოვა 2 083 -მა სტუდენტმა, ხოლო,
2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით
ისარგებლა 5 691 -მა სტუდენტმა, აქედან მობილობის უფლება მოიპოვა 4 955 -მა სტუდენტმა;
დამუშავდა 1 000-მდე სამაგისტრო პროგრამის და 52 ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებისათვის ავტორიზაციით განსაზღვრულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა, მათ
შორის აკადემიურ საფეხურზე სტუდენტთა რაოდენობის, აქტიური სტუდენტთა რაოდენობის და
2016-2017 სასწავლო წლისათვის დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ მონაცემები;
შემუშავდა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემაში
(eSchool) ინტეგრირებულ იქნა შემდეგი მოდულები: სასკოლო ტრანსპორტის, სასწავლო პროცესისა და
გარემოს მონიტორინგის კითხვარი. განხორციელდა სისტემის შემადგენელი კომპონენტის ,,სკოლების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია“ მოდიფიცირება, ასევე, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან კანდიდატთა
შესახებ ინფორმაციის ორგანიზების და სასკოლო ბანაკების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად
საჭირო პროცესების ავტომატიზაციის მიზნით განხორციელდა სპეციალური მოდულების შემუშავება
და მათი სისტემაში (eSchool) ინტეგრაცია;
სკოლების საჯარო შეფასების სისტემის შემუშავების ფარგლებში, შეიქმნა შესაბამისი ვებგვერდი
(skolebi.edu.ge) და შემუშავებულ იქნა აღნიშნულ ვებგვერდზე თავისუფალი გაკვეთილების,
განხორციელებული ღონისძიებების, ფოტო/ვიდეო გალერეის განთავსებისა და ადმინისტრირების
მოდულები. ასევე, თავისუფალ გაკვეთილებზე მოსწავლეების მიბმის, სისტემაში მშობლის
რეგისტრაციის, ავტორიზაციის, თავისუფალი გაკვეთილის შეფასებისა და კომენტირების მოდულები.
ვებგვერდზე თავისუფალი გაკვეთილების განთავსებისა და ადმინისტრირების სწავლების მიზნით,
ორგანიზებულ
იქნა
თემატური
ტრენინგები
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრების
169
თანამშრომელებისათვის. ასევე, სისტემას დაემატა ახალი მოდული -“სკოლები”, რომელიც მოიცავს
სკოლების, დირექტორების, მოსწავლეების შედეგების, სხვადასხვა აქტივობების და ღონისძიებების
შესახებ დამატებით ინფორმაციას;
განხორციელდა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამის, ჰორიზონტი 2020-ის ვებგვერდის
რედიზაინი;
შემუშავდა და დაინერგა პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ელექტრონული
რეგისტრაციის სისტემა (www.vet.emis.ge), რომელშიც განთავსდა სახელმწიფო პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მათი პროგრამების შესახებ სრული ინფორმაცია;
შემუშავდა განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების გადამოწმების სისტემა, რომლის მიზანია
საქართველოს მასშტაბით გაცემული დოკუმენტების ელექტრონული აღრიცხვის უზრუნველყოფა,
რაც დაინტერესებულ პირებს/სუბიექტებს შესაძლებლობას მისცემს ნებისმიერი ადგილიდან, ონლაინ
რეჟიმში გადაამოწმონ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის ფაქტი;
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ ,,მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში“ მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული ცვლილებების შესაბამისად, განახორციელა მასწავლებელთა შეფასების ელ.
სისტემაში სავალდებულო აქტივობებისა და დამატებითი საქმიანობების ჩამონათვალის
მოდიფიცირება, ასევე გარე დაკვირვების ფუნქციონალის დამატება;
შეიქმნა გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების განახლებული წესის შესაბამისად, მართვის
სისტემამ განახორციელა შესაბამისი სისტემის შექმნა (შემუშავებულია
სისტემის ძირითადი
მოდულები) რომლის მეშვეობით პირველად გრიფირებაში მონაწილეობის მსურველთა
განაცხადებისა
და
თანდართული
დოკუმენტაციის
რეგისტრაცია/მიღება
იწარმოებს
ელექტრონულად,
გრიფირების
ადმინისტრირების
ელექტრონული
სისტემის
მეშვეობით: www.grifireba.emis.ge; აღნიშნულის მიზანია სახელმძღვანელოების გრიფირების მართვის
ელექტრონიზაცია და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ განახორციელა საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სისტემის
(QMS) შემუშავება, რომელიც გამიზნულია პროფესიული, უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესების
ავტომატიზაციისათვის;
სწავლა/სწავლების პროცესში საგანმანათლებლო ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის
ხელშეწყობისათვის დაიწყო შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოები. „მაიქროსოფთ საქართველო“-ს
მიერ გადმოცემულ იქნა ელექტრონული სწავლების (eLearning) პლატფორმა, რომელიც
განკუთვნილია ფართო საზოგადოების მოხმარებისთვის. პლატფორმაზე სასწავლო კურსების
განთავსების შესაძლებლობა ექნება უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებსაც. სერვისის გამოყენება უკვე
შესაძლებელია
მსურველთათვის
და
იგი
ხელმისაწვდომია
შემდეგ
ვებ-მისამართზე:
http://teachereducation.ge/;
ქართული ენის დისტანციური სწავლების პროექტის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში
უზრუნველყოფილი იქნა პროექტის მონაწილე მხარეებისთვის Office 365-ზე დაფუძნებული ონლაინ
სასწავლო გარემოს მიწოდება, ვებ-გვერდ http://distancelearning.mes.gov.ge დეველოპინგი
და
მხარდაჭერა. მიმდინარე მონაცემებით, პროექტის ფარგლებში ჩართულია მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნაში მცხოვრები 250-მდე ბავშვი;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო მე-12 კლასში შემავალი საგნის/საგნების
ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამის/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის
მსურველთათვის ცენტრალიზებული გამოცდების ორგანიზება. პროგრამის ფარგლებში სსიპ
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ განახორციელა რეგისტრაციის ელექტრონული
სისტემის მოდიფიცირება. ექსტერნატის ცენტრალიზებული გამოცდები ჩატარდა 81 საჯარო
170
სკოლაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 903-მა ბენეფიციარმა, ხოლო მეორე 37 საჯარო სკოლაში
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 173 ბენეფიციარმა
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე
დათმობილი საათების 30%-ის და მეტის გაცდენის გამო მოსწავლის ექსტერნად რეგისტრაციის
მიზნით, უზრუნველყო სპეციალური სისტემის შემუშავება რომლის საშუალებით, წელს პირველად
გაცდენების ექსტერნის გამოცდებზე მოსწავლეების რეგისტრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებმა ელექტრონულად განახორციელეს;
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო სკოლის საატესტატო გამოსაშვები
გამოცდები (CAT), ჩატარდა VI-IX და VIII-X კლასების მოსწავლეთათვის ორგანიზებული
ელექტრონული გამოცდები და პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ტესტირების
ტექნიკური მხარდაჭერა;
შემუშავდა და საპილოტე რეჟიმში დაინერგა (359 სკოლა) ელექტრონული ჟურნალის მოდული,
რომელითაც შესაძლებელია დასწრებისა და აკადემიური მოსწრების მონაცემების აღრიცხვა და მათ
საფუძველზე სკოლის მიღმა დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა იდენტიფიცირება;
უზრუნველყოფილი იქნა პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემისა და
რესურსების მოდიფიცირება. რეგისტრაცია განხორციელდა სამ ეტაპად და რეგისტრაციისათვის
განსაზღვრულ ვადებში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში დარეგისტრირებულ
მოსწავლეთა ჯამურმა რაოდენობამ შეადგენა - 51 280 მოსწავლე, ხოლო კერძო სკოლებში
დარეგისტრირდა - 5 889 მოსწავალვე.
4.9 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;
საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
ხელი შეეწყო: ქვეყნის შიგნით და უცხოეთში გამართულ კონკურს-ფესტივალებში, მასტერკლასებში,
ვორქშოფებში 200-მდე მოსწავლისა და სტუდენტის მონაწილეობას, სამხატვრო აკადემიის 24
სტუდენტის სწავლას პროფესიული განათლების პროგრამაზე და 1 დოქტორანტის სწავლას თეატრისა
და კინოს უნივერსიტეტში.
დაფინანსდა განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული 5 სტუდენტის სწავლა აშშ-ს ბერკლის
მუსიკალურ კოლეჯში და ჯულიარდის სამუსიკო სკოლაში;
სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობდა სსიპ ე. მიქელაძის სახ. სასწავლებელში ნ. ანდღულაძის
სახელობის ახალგარზდა ვოკალისტთა II საერთაშორისო კონკურსი;
მიმდინარეობდა შესაბამისი ღონისძიებები მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის აკრედიტაციასთან დაკავშირებით;
უმაღლეს და სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლებში განხორციელდა 1 100-ზე მეტი
ღონისძიება/აქტივობა,
მათ
შორის:
სხვადასხვა
მიმართულების
კონცერტი
438,
მატერკლასი/ვორქშოფი - 193, საერთაშორისო პროექტები - 121, კონფერენციები - 39, გამოფენები - 62,
ერასმუს + მობილობის პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები - 36, ღია ლექციები,
შეხვედრები, სემინარები, პრეზენტაციები - 107, გამოცემები - 12, სპექტაკლები - 11, ფილმები - 4,
კონკურსები/ფესტივალები - 72, შეხვედრები, საჯარო ლექციები, საღამოები - 36, მოსწავლეებმა
მონაწილეობა მიიღეს 10 სპექტაკლში. აღნიშნულ ღონისძიბებში ჩართული იყო 1 900-მდე მოსწავლემ.
მონაწილეობა იქნა მიღებული კონკურსში „ახალგაზრდა ვირტუოზები“ (ბულგარეთი), ჰოროვიცის
სახ. საერთაშორისო კონკურსში (კიევი), „მუსიკალური ფოიერვერკი ბადენ-ვურტენბერგში“
(გერმანია), „ქალაქის იდენტურობა და კვლევა“ (ფლორენცია).
171
საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში მოსწავლეებმა მოიპოვეს: გრან-პრი - 2, I ადგილი - 3, II
ადგილი - 4, III ადგილი - 2.
გაიმართა
ევროპის
კონსერვატორიათა
ასოციაციის
საერთაშორისო
ურთიერთობების
ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში;
დაიბეჭდა სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამთავრების
დამადასტურებელი მოწმობები;
4.11 სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
სპეციალური პროფესიული პროგრამების ბაზაზე მიმდინარეობდა სამინისტროში მისაღები და
მოქმედი თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება;
მიმდინარეობდა სწავლებები როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამების „საპოლიციო
რეგულირების სამართალი“-სა და „პოლიციის მაგისტრი“-ს ფარგლებში;
განხორციელდა საარქივო მასალის დამუშავება და სკანირება, ფონდების დეტალური აღწერილობის
მონაცემთა ბაზაში შეყვანა, საარქივო მასალების რესტავრაცია;
დისტანციური სწავლების დანერგვის და გაუმჯობესების მიზნით, ჩატარდა შესაბამისი
ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით 10 რეგიონში სასწავლო ცენტრების გახსნასთან დაკავშირებით;
საბაკალავრო სწავლების სრულყოფისა და განვითარების მიზნით, შეძენილ იქნა აკადემიის
სამართლის სკოლის სტუდენტური ბაზების მართვის ელექტრონული სისტემის პაკეტი;
აკადემიის 24 ინსტრუქტორს 3 ეტაპად ჩაუტარდათ „ტრენერთა ტრენინგი (TOT)”;
შემუშავდა ანალიტიკოსთა მომზადების სასწავლო კურსი, განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის თანამშრომლების ტრენინგის კურსი, მესაზღვრე ოფიცერთა ტრენინგის კურსი;
საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი
გადამზადება /მომზადების კურსები და პროგრამები:
სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების
სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში
თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი;
პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების სპეციალური
მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი
სპეციალური მომზადების პროგრამა;
კიბერდანაშაულის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების
გამოძიებისა და ციფრული მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავების სასწავლო კურსი და სხვა.
4.12 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
172
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
თბილისისა და რეგიონების ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების
მიერ შესაბამისი მომართვის საფუძველზე შეფასდა 940 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოსწავლე, სკოლის გამოსაშვები გამოცდებისათვის შეფასდა 130 მეთორმეტეკლასელი სსსმ
მოსწავლე და 165 მეთერთმეტეკლასელი სსსმ მოსწავლე; პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა ფუნქციური და აკადემიური უნარების შეფასების და
საგანმანათლებლო საჭიროების დადგენის მიზნით მომსახურება გაეწია 99 აპლიკანტს.
მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების მხრიდან განხორციელდა 1 335 მოსწავლის/პირის
შეფასება;
სსიპ - ქალაქ თბილისის №64 საჯარო სკოლაში სენსორული (სმენა) დარღვევების მქონე
მოსწავლეებისათვის, ხოლო სსიპ - ქალაქ თბილისის №166 საჯარო სკოლაში, სსიპ - მიხეილ
გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის №41 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №72 საჯარო
სკოლაში, სსიპ - ქალაქ რუსთავის №21 საჯარო სკოლაში, სსიპ - თბილისის კლასიკური გიმნაზიაში,
სსიპ ქალაქ თბილისის N55 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №132 საჯარო სკოლასა და სსიპ
- ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლაში აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ ქალაქ თბილისის №214 საჯარო სკოლაში საშუალო, მძიმე ინტელექტუალური და მრავლობითი
დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ - ქალაქ თელავის №9 საჯარო სკოლაში სხვადასხვა
ტიპის დარღვევების მქონე მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებდა ინტეგრირებული კლასები;
სსიპ - ქალაქ თბილისის №147 საჯარო სკოლის მიერ უზრუნველყოფილია იაშვილის სახელობის
ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე
ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება;
ქვეპროგრამის ,,განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი
ბავშვებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში შეიქმანა „მოწყვლადი ჯგუფების ბავშვთა
საგანმანათლებლო
საჭიროებების
იდენტიფიკაცია,
მათთან
კომუნიკაციის და თანამშრომლობის სტრატეგიები“ სატრენინგო მოდული. სსიპ სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ექვსივე დღის/კრიზისულ ცენტრში ჩარიცხულ 101 ბენეფიციარს მიეწოდა
სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურება;
120 საჯარო სკოლაში განხორციელდა ინკლუზიური განათლების დანერგვის მონიტორინგი.
აგრეთვე, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან არსებულ დღის ცენტრებში (6 ცენტრი)
ქვეპროგრამის ,,განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი
ბავშვებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში განხორციელდა მიუსაფარი ბავშვებისთვის
ტრანზიტული საგანმანათლებლო სერვისის მონიტორინგი;
მომზადდა სსსმ მოსწავლეების ზოგადი განათლებიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე
ტრანზიციის სერვისის ტრენინგ-მოდული და პილოტირება განხორციელდა 3 საჯარო სკოლაში;
შემუშავდა სსსმ მოსწავლეთა ზოგადი განათლების საფეხურიდან პროფესიულ განათლებაში
ტრანზიციის ხელშეწყობის მოდელი და ტრენინგ-მოდული ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული
მასწავლებლებისა და სპეციალისტებისთვის;
,,სოციალური ინკლუზიის ქვეპროგრამის“ ბენეფიციარებისა და საჯარო სკოლების მოსწავლეების
სოციალიზაციის მიზნით, კულტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად შეირჩა და
დაფინანსდა საჯარო სკოლების მიერ წარმოდგენილი 8 პროექტი;
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სსსმ სტუდენტებისთვის შეიქმნა 28
აუდიო სახელმძღვანელო;
სმენის დარღვევის მქონე (ყრუ) მოსწავლეების და სტუდენტების სრულფასოვანი განათლების
მიღების უზრუნველყოფის მიზნით მოძიებულ იქნა 1 500 ქართული ჟესტი;
173
●
●
●
●
●
●
●
●
სსსმ მოსწავლეების სასწავლო პროცესის ეფექტიანი განხორციელებისა და მასწავლებლების
მხარდაჭერის მიზნით დაიბეჭდა სხვადასხვა სახის (11 დასახელება) საგანმანათლებლო რესურსები
რომელიც გადაეცა ყველა საჯარო სკოლას სადაც ირიცხება სსსმ მოსწავლე;
ალტერნატიული სასწავლო გეგმის ფარგლებში შემუშავებულია მე-IV კლასის პროგრამა ქართული
ენასა და მათემატიკაში;
სსიპ ქ. თბილისის N202-ე საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილ იქნა დაფინანსებით მცირემხედველი
მოსწავლეებისათვის პორტაბელური ვიდეო გამადიდებლების შესყიდვის მიზნით;
მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებისათვის ჩატარდა ინტერაქტიული ტრენინგი შეფასების
ტესტების (VINELAND, EDDT და MWRATR) შინაარსის გაცნობის, მათი ჩატარების ტექნიკის
დაუფლებისა და ინტერპრეტაციაში გარკვევის მიზნით, სულ გადამზადდა 14 მსმენელი;
მომზადდა და ჩატარდა ჟესტური ენის კურსები ყრუ პირებისა და უახლოესი სოციალური
გარემოსთვის (მასწავლებელი, მშობელი, თანაკლასელი და სხვა.);
განხორციელდა ,,რეგიონული სასწავლო ტური სპეციალური მასწავლებლებისთვის“ თბილისის
მასპინძელ 10 საჯარო სკოლაში, რომლის მიზანიც იყო ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა
რეგიონების სპეციალური მასწავლებლების პროფესიულ ზრდასა და კარიერულ წინსვლაში;
სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებებში 600-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იყო
სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების,
ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდა მათ განვითარებაზე ზრუნვა;
ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისთვის ადამიანური რესურსების განვითარების პროგრამის
ფარგლებში ორგანიზება გაეწია ტრენინგს: „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლეთა ინტეგრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო კლასში“ დაესწრო 1 089 მსმენელი, ,,რთული
ქცევის მართვა’’ დაესწრო 492 მსმენელი, ,,გუნდური მუშაობის მნიშვნელობა სსსმ მოსწავლის
სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში“ დაესწრო 142 მსმენელი, ,,ჟესტური
ენის კურსი მასწავლებლებისთვის“ I – III დონეები დაესწრო 70 მონაწილე, ,,მცირემხედველ
მოსწავლეთა სწავლება“ დაესწრო 36 მონაწილე, ,,ბრაილის სისტემა და მისი სწავლების მეთოდიკა“
დაესწრო 38 მსმენელი, ,,მობილობა და სივრცეში ორიენტაცია უსინათლო და მცირემხედველი
პირებისათვის“ II დონე დაესწრო 40 მონაწილე, „სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული
განვითარების შესავალი კურსის” ფარგლებში ჩატარდა 6 მოდული და გადამზადდა 143 სპეციალური
მასწავლებელი.
4.14 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 58 00)
განხორციელდა კვლევების ხელშეწყობა მეცნიერების მიმართულებების მიხედვით, სამეცნიერო და
სამეცნიერო-ტექნიკური მიმართულებების პროგნოზირება და რეკომენდაციების შემუშავება
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისთვის,
უმაღლესი საგანმანათლებლო და კვლევითი ორგანიზაციების სამეცნიერო მუშაობის ექსპერტიზა;
მიმდინარეობდა მუშაობა ქართული ენის დოკუმენტირებული ისტორიული ლექსიკონის (თესაურუსის),
ქართული წერილობითი წყაროების სანდო ლექსიკური ბაზების, ენციკლოპედიების „საქართველო“ (IV
ტომი) და „ქართული კულტურის ძეგლთა აღწერილობა“ (I-III ტომები) შექმნასა და გამოცემაზე;
ჩატარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ 2016 წელს
გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშების ექსპერტიზა და მომზადდა საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის 2016 წლის ანგარიში;
გამოქვეყნდა 2016 წელს საქართველოში უცხოური დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინასებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედეგების ანალიტიკური მიმოხილვა;
გამოიცა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბის“ I-IV ტომი, მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის,
ეთნოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის სერიის, მაცნეს ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების
174
სერიის პირველი და მეორე ნომრები, ჟურნალი „ბიომედიცინა“, „საქართველოს მათემატიკური
ჟურნალი“, „მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში“.
4.15 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ჩატარდა სოციალური უნარების, იურიდიული, ფინანსური და ინფორმაციული მიმართულებების
სხვადასხვა ტრენინგები. ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის სულ 6 855
წარმომადგენელი. ასევე, ჩატარდა:
გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) თემაზე;
პერსონალურ მონაცემთა ზამთრის სკოლა;
კონფერენცია თემაზე „ქალის როლი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში“;
ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში;
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმიტირებული სასამართლო პროცესი;
მიგრაციის სასწავლო კურსი სტუდენტებისა და საჯარო მოხელეებისთვის;
საჯარო ლექცია თემაზე: „თანამედროვე იურისტის როლი ადამიანის უფლებების სტრატეგიის
საფუძველზე“;
ინსტიტუციური სასწავლო ვიზიტი საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში;
ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული:
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკვირაო სემინარები ჟურნალისტიკისა და მასობრივი
კომუნიკაციის სფეროში მომუშავე პროფესორ-მასწავლებლებისთვის;
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეული;
კონფერენცია „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო
პოლიტიკა“;
კონფერენცია საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში.
ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის სერვისით ისარგებლეს როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ისე
მისი მმართველობის სფეროში მოქმედმა უწყებებმა და თვითმმართველმა ორგანოებმა, ასევე, სხვა
საჯარო და კერძო ორგანიზაციებმა. საერთო ჯამში, ტესტირება გაიარა 6 079-მა პირმა; ტესტის შექმნის
სამსახურმა შეასრულა 41 შეკვეთა, რისთვისაც შემუშავდა 1 476 ტესტური დავალება, შემოწმდა და
განახლდა 1 048 ტესტური დავალება, ასევე, 52 კანდიდატის წერითი ნაშრომები. ტესტური დავალებების
შექმნასა და გადამოწმებაზე იმუშავა შესაბამისი სფეროს 25 ექსპერტმა;
ყვარელში განხორციელდა 60 პროექტი, მონაწილეობდა 2 043 პირი.
4.16 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული
კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
მიმდინარეობდა სამოსამართლო კანდიდატების (იუსტიციის მსმენელების) ერთი ჯგუფის სწავლება,
პროფესიული მომზადება;
175
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 56 ტრეინინგი
მოსამართლეებისთვის, ხოლო სასამართლოს სხვა მოსამსახურეთათვის - 33 ტრენინგი, ასევე
განხორციელდა 3 გაერთიანებული ტრენინგი მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის;
მიმდინარეობდა ევროპის საბჭოს საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების ჩართულობით
შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტით და
შესაბამისი სამოქმედო გეგმით 2017 წლისთვის გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელება.
4.17 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (პროგრამული კოდი 32 10)
კვლევების
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების მიზნით UniCredit Bank Austria AG-სგან სესხის (7 მილიონი ევრო)
გამოყოფასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა შესაბამისი პროცედურები.
4.18. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
1 აპრილისათვის დასრულდა სერტიფიცირების პროცესი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების სისტემის ორგანოს იმ მოსამსახურეების, რომლებმაც სამინისტროს სისტემაში შემავალი
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ლიკვიდაციის
შემდეგ განაგრძეს მუშაობა სამსახურში;
სასწავლო ცენტრმა მოამზადა და განახორციელა 86 სასწავლო ღონისძიება/ტრენინგი. აღნიშნულ
ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში
მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1 540-მა მსმენელმა, კერძოდ: სამინისტროს აპარატის და
პენიტენციური დაწესებულებების - 1 203-მა, სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს -318-მა, სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის
- 13-მ და სხვა უწყებების 6-მა წარმომადგენელმა. ამასთან, ელექტრონული ტესტირების პროგრამაში
ტესტირება გაიარა 259-მა მსმენელმა, დადგენილი ქულობრივი ბარიერი გადალახა 251-მა მსმენელმა
(97%);
საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარდა 8 980 კაც/ტრენინგ/დღე.
4.19 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
176
ჩატარდა შემდეგი კურსები:
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება (7 მსმენელი);
საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები (11 მსმენელი);
ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (საერთაშორისო სტანდარტების
გამოყენებით) (6 მსმენელი);
პროფესიული წერა და საქმიანი კომუნიკაცია (29 მსმენელი);
საჯარო ფინანსების მართვა (7 მსმენელი);
სტატისტიკა სოციალურ კვლევებში ანალიზი (17 მსმენელი);
მონაცემთა ვიზუალიზაცია (15 მსმენელი);
მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი და ვიზუალიზაცია (11 მსმენელი);
ტრენერთა ტრენინგი (34 მსმენელი);
საგადასახადო კანონმდებლობა (19 მსმენელი);
მოლაპარაკების წარმოება არგუმენტირებული მსჯელობა და დარწმუნების უნარ-ჩვევები
(35 მსმენელი);
პრეზენტაციის ჩატარებისა და მომზადების ტექნიკა (46 მსმენელი);
ლიდერობა და მართვა (62 მსმენელი);
გამოძიების დაგეგმვა და კიბერ-დანაშაულებების გამოძიება (55 მსმენელი);
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგება საჯარო
სექტორში (13 მსმენელი);
სახელმწიფო შესყიდვები (36 მსმენელი);
სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში (2 მსმენელი);
მომსახურების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა (19 მსმენელი);
სასაწყობო საქმიანობის მართვა (20 მსმენელი);
ლოგისტიკა (18 მსმენელი);
მოგების გადასახადის რეფორმა (1 მსმენელი);
რისკების მართვა (21 მსმენელი);
საქონლის იდენტიფიცირება (20 მსმენელი);
სტრატეგიული კომუნიკაცია (28 მსმენელი);
Microsoft-ის სიახლეები (3 მსმენელი);
Ms Excel პროფესიული კურსი დონე- Basic Intermediate (129 მსმენელი);
პროექტების მართვა(17 მსმენელი);
ტრანზიტის საერთო პროცედურების (CTC) კონვენციისა და ახალი კომპიუტერიზებული
სატრანზიტო სისტემა (NCTS) (61 მსმენელი);
დროისა და მიზნების მართვა (49 მსმენელი);
ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა ორისი (9 მსმენელი);
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (19 მსმენელი);
სტრატეგიული ვაჭრობის და ექსპორტის კონტროლი (STEC) (18 მსმენელი);
მუდმივი დაწესებულების კონცეფცია (20 მსმენელი);
ორმაგი დაბეგვრის პრინციპები (80 მსმენელი);
კრეატიული აზროვნება (15 მსმენელი);
კონკურსი საჯარო სამსახურში (21 მსმენელი);
სიღრმისეული კურსი Ms Word; Ms PowerPoint (14 მსმენელი);
ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა (17 მსმენელი);
მართვისა და კომუნიკაციის თანამედროვე ტენდენციები (21 მსმენელი);
სერვის პლუსი (57 მსმენელი);
საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორების სპეციალიზებული კურსი (34 მსმენელი);
დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტის იმპლემენტაცია
(14 მსმენელი);
177
ინგლისურ ენა (11 მსმენელი);
საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები (1 მსმენელი);
სახელმწიფო შესყიდვების ცალკეული საკითხები (26 მსმენელი);
ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება ტრენინგი ჩატარდა 3 ეტაპად
(34 მსმენელი);
არა ცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობა (46 მსმენელი);
საბაჟო კონტროლის პროცედურები კონტროლის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით
(15 მსმენელი).
დაინტერესებული პირებისთვის (მათ შორის ფიზიკური პირებისთვის კერძო სექტორისა და სახელმწიფო
დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
ჩატარდა შემდეგი კურსები:
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება (4 მსმენელი);
ორმაგი დაბეგვრის პრინციპები (87 მსმენელი);
საგადასახადო კანონმდებლობა (104 მსმენელი);
საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები (59 მსმენელი);
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგება საჯარო
სექტორში (1 მსმენელი);
სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბუღალტრო აღრიცხვაში (40 მსმენელი);
ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (საერთაშორისო სტანდარტების
გამოყენებით) (45 მსმენელი);
საჯარო ფინანსების მართვა (25 მსმენელი);
სახელმწიფო შესყიდვები (8 მსმენელი);
ფინანსური ანალიზი ანგარიშგება მართვა (26 მსმენელი);
ღია ლექციები აკადემიაში მიმდინარე სასწავლო კურსებისა თუ ტრენინგების თემატიკიდან
გამომდინარე (600 მსმენელი);
მოგების გადასახადის ახალი მოდელის გაცნობის სამუშაო შეხვედრები (240 მსმენელი);
საგადასახადო კანონმდებლობა და მოგების გადასახადის რეფორმა (16 მსმენელი);
სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში (78 მსმენელი);
საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბუღალტრო აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება (15
მსმენელი);
საბაჟო გაფორმება და პროცედურები (20 მსმენელი);
საბაჟო დეკლარირება და დეკლარირების ფორმები (16 მსმენელი);
მოგების გადასახადის რეფორმა (217 მსმენელი);
სასწავლო პროგრამებისა და მასალების რევიზია სწავლების მეთოდოლოგია (40 მსმენელი);
საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა (15 მსმენელი);
საგადასახადო ადმინისტრირება (55 მსმენელი);
საბიუჯეტო კლასიფიკაცია (13 მსმენელი);
საჰაერო ტვირთების კონტროლი (19 მსმენელი);
Microsoft-ის სიახლეები (23 მსმენელი);
პროგრამების ანალიზის დოკუმენტების შემუშავება-გადამუშავება (25 მსმენელი);
DB engineering & consulting GmbH-ის მიერ ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის
პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენერებისთვის ტრენინგები (74 მსმენელი);
საინვესტიციო პროექტების მართვა (90 მსმენელი);
ფინანსური მოდელირება ექსელში (30 მსმენელი);
სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა (14 მსმენელი);
ტრენერთა ტრენინგი (10 მსმენელი);
ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო და სისხლის სამართლის კოდექსში (480 მსმენელი);
საგადასახადო კანონმდებლობა და ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (19
178
მსმენელი);
შიდა აუდიტის საფუძვლები (22 მსმენელი);
სისტემური აუდიტი (20 მსმენელი);
საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით (14 მსმენელი);
ავანსების დაბეგვრა დამატებული ღირებულების გადასახადით (102 მსმენელი);
საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები (39 მსმენელი);
ინვენტარიზაციის საგადასახადო აღრიცხვა / ანგარიშგების ჩატარების წესი კერძო სექტორში (26
მსმენელი);
დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე საქონელსა და მომსახურებაზე (25 მსმენელი);
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების („მსს ფასს“) (138 მსმენელი);
არარეზიდენტი პირის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან და უკუდაბეგვრა (17 მსმენელი);
სამართლებრივი წერა (30 მსმენელი);
მოგების გადასახადის ახალი წესები და მასთან დაკავშირებული სიტუაციური
სახელმძღვანელოების განხილვა (19 მსმენელი);
კორუფციისა და თაღლითობის პრევენცია (23 მსმენელი).
საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში საუკეთესო
გამოცდილების გაზიარებისა და სასწავლო კურსების განხორციელების (მათ შორის რეგიონალური)
მიზნით ჩატარდა შემდეგი კურსები:
საგადასახადო კანონმდებლობა (1 მსმენელი);
საქართველო და ევროინტეგრაცია (25 მსმენელი);
საქართველო და ევროპასთან ასოცირება (29 მსმენელი);
ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში (25 მსმენელი);
საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები (25 მსმენელი);
ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა (25 მსმენელი);
ფისკალური პოლიტიკის ანალიზი (28 მსმენელი);
IT აუდიტი (50 მსმენელი);
გორდელერის დემოკრატიული მმართველობის კოლეჯის სასწავლო პროგრამის გაცნობის
მიზნით ჩატარდა შეხვედრა პროგრამის კონკურსანტებთან (35 მსმენელი);
ლიდერობა და მართვა (32 მსმენელი);
სტრატეგიული კომუნიკაცია (28 მსმენელი);
ფინანსების მოძიების გზები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის შუა აზიაში (ჩინეთი,
იაპონია, ავღანეთი, პაკისტანი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო) (50
მსმენელი);
ფინანსური მართვა და კონტროლი (47 მსმენელი);
მაკროეკონომეტრიკული პროგნოზირება და ანალიზი (28 მსმენელი);
ელექტრონული ბიუჯეტირება (13 მსმენელი);
გარიგების შეფასება (8 მსმენელი).
4.21 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორის
ო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში სასწავლო ცენტრში განხორციელდა გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამები (წინა
საროტაციო პროგრამა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში როტაციის
179
მსურველი თანამშრომლებისათვის და დიპლომატების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამა),
მოკლევადიანი სასწავლო კურსები/სემინარები, საჯარო ლექციები და უცხო ენის შემსწავლელი კურსები,
ასევე, ელჩებისთვის მოეწყო ბრიფინგები სხვადასხვა თემატიკაზე.
4.22 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 12)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში გაიხსნა ახალი სასწავლო კლასები (სანავიგაციო ხიდურისა
და
გემბანის
საწყისი
ცნებების
აუდიტორია;
მარლენსის
(MARLINS)
აღიარებული
ტესტირების/სერტიფიკაციის ცენტრი);
დასრულდა ლაბორატორიების სარემონტო სამუშაოები, სადაც განლაგდა საზეინკლო ლაბორატორია.
აკადემიის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობებს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრში განახლდა კონდიცირების/
სავინტილაციო სისტემა და შეძენილ იქნა სასწავლო აღჭურვილობა;
ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის
ფარგლებში შეძენილ იქნა ფიზიკისა და საზეინკლო ლაბორატორიული აღჭურვილობა;
საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად განახლებულია სასწავლო
ტრენაჟერის (ECDIS)-ის პროგრამული უზრუნველყოფა;
მილენიუმის საგრანტო პროექტის ფარგლებში შესყიდულ იქნა და დამონტაჟდა პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
(მეთევზე-მეზღვაური
და
ამწე
კრანის
ოპერატორი)
განსახორციელებლად საჭირო სიმულატორები და კომპიუტერული ტექნიკა. გარდა ამისა,
საშემდუღებლო საამქრო აღიწურვა პრაქტიკული უნარების განვითარებისათვის საჭირო დანადგარებით
და შედუღების სიმულტორით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ აკადემიას უსასყიდლოს გადმოეცა
მცურავი გემი სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის;
მიმდინარეობდა სამუშაოები დაინტერესებულ მხარეებთან/პოტენციურ დამსაქმებლებთან აკადემიის
სტუდენტების პრაქტიკა/დასაქმების საკითხებზე.
5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
5.1 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
გამოცხადდა 1 463 აუქციონი, საიდანაც შედგა 956 აუქციონი, ჩაიშალა 510 აუქციონი და შეწყდა
14 აუქციონი;
საანგარიშო წლის განმავლობაში სსიპ-იუსტიციის სახლის 19 ფილიალის მეშვეობით სსიპსახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს საქმიანობას მიკუთვნებულ საკითხებთან
დაკავშირებით მიღებულ იქნა 4 659 განცხადება;
180
შეიქმნა სახელმწიფო ქონების ერთიანი მართვის სისტემის (SPMS) სახელშეკრულებო
ვალდებულებათა მონიტორინგის სატესტო ვერსია და მიმდინარეობდა ტესტირების პროცესში
აღმოჩენილი ხარვეზების/მოთხოვნების ანალიზი და ასევე, მათი შესწორების/დახვეწის პროცესი;
მნიშვნელოვანი
სამუშაოები
ჩატარდა
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლების
მიმართულებით. დასაქმებულთა დიდმა ნაწილმა გაიარა სხვადასხვა ტიპის, საქმიანობის
სპეციფიკასთან დაკავშირებული ტრეინინგები, მათ შორის გერმანიის ფინანსთა სამინისტროს
წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული ტრენინგი „სახელმწიფო საწარმოთა რესტრუქტურიზაცია
და საპრივატიზებოდ მომზადება“;
მიმდინარეობდა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების
რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესი. საწარმოების მინიმიზაციის მიმართულებით დასრულდა
9 გაკოტრების საქმისწარმოება, დასრულდა 1 საწარმოს პრივატიზების პროცესი, განხორციელდა
11 საწარმოს შერწყმა და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული სახელმწიფო წილობრივი
მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოთა სია შემცირდა 9 საწარმოთი;
მიწის მიკუთვნებისა და საკუთრების ზედდების თაობაზე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 1 086
საკითხზე (დადებითად გადაწყდა 964 საკითხი და უარყოფითად - 122);
211 უძრავი ქონება გადაეცა სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს,
ხოლო 998 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს. ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს
მიეცა თანხმობა 291 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე;
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2 255 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, ხოლო 238
უძრავი ქონება საკუთრებაში 213 ეკომიგრანტ ოჯახს;
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის კომპონენტის
ფარგლებში განხორციელდა 90 ბენეფიციარისთვის 25.6 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების
უძრავი ქონების გადაცემა;
განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით,
„სოფლიდან გაუსვლელად“ პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონებში გავრცელდა 84
600 ბუკლეტი;
ქართული ჩაის პროგრამის ფარგლებში 11 ბენეფიციარს გადაეცა 31 ქონება დროებით
სარგებლობაში;
მიმდინარეობდა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს და ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია;
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგიონებში აღმოჩენილი
ქონებიდან სახელმწიფო ქონებად დარეგისტრირდა 51 701ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწის
ფართობი (ინვენტარიზაციის შედეგად აღმოჩენილი ქონების 8%) და 12 648ჰა არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი (ინვენტარიზაციის შედეგად აღმოჩენილი ქონების
79%);
შეფასებულ იქნა პრივატიზებისათვის მომზადებული 4 572 ობიექტი;
მიმდინარეობდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება;
უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის/დაცვის
ღონისძიებები;
5.2 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
181
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილ იქნა 162 პროექტი კრედიტისა და ლიზინგის
საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე (162 ბენეფიციარი), საიდანაც საბანკო სესხის
კომპონენტით მხარდაჭერილ იქნა 138 პროექტი (138 ბენეფიციარი), ხოლო ლიზინგის
კომპონენტით - 24 პროექტი (24 ბენეფიციარი), ინდუსტრიული კომპონენტით მხარდაჭერილ
იქნა 64 პროექტი (64 ბენეფიციარი) და სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის
მიმართულებით - 22 პროექტი (22 ბენეფიციარი);
აღნიშნული პროექტების განმახორციელებელ კომპანიებისათვის კომერციული ბანკებიდან
დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ შეადგინა 197.9 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების მხრიდან
განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 392.9 მლნ ლარს;
პროგრამის აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში მომზადებულ იქნა ცვლილებათა პაკეტი,
რომელიც ემსახურება პროექტის ბენეფიციართათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის
გაზრდილ შესაძლებლობას. აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩატარდა
რეგიონალური შეხვედრები საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან;
გაფორმდა საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების, ე.წ. ფრანჩაიზის, ხელშეკრულება „Holiday
Inn“-თან;
პროგრამის ტექნიკური დახმარების კომპონენტის ფარგლებში:
სააგენტოს მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები ბენეფიციარების მხრიდან გაწეული
ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე;
განხორციელდა ქართველ მენეჯერთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა, რომელიც
მოიცავდა გერმანიაში ვიზიტს, ტრეინინგებს და ინდივიდუალურ შეხვედრებს გერმანიაში
მოქმედ კომპანიებთან. ღონისძიების ფარგლებში ქართველ მეწარმეებს (კვების
პროდუქტების, ღვინის წარმოების, სოფლის მეურნეობის, ფარმაცევტული და ტექსტილის
მწარმოებელი კომპანიებიდან) ეძლევათ გერმანელი კერძო მეწარმეთა სამუშაო პირობების
გაცნობის საშუალება და მათთვის საინტერესო კომპანიებთან კონტაქტების დამყარების
შესაძლებლობა სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით. აღნიშნული პროგრამის
ფარგლებში შეირჩა 2018 წლისთვის კანდიდატები;
პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში:
გამოცხადდა ბიზნეს-იდეების კონკურსი. სააგენტომ გამართა რეგიონული შეხვედრები
ადგილობრივ მოსახლეობასთან პროგრამის გაცნობის მიზნით. აღნიშნულ კონკურსში
მონაწილეობისათვის შემოსული 20 029 განაცხადიდან შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 7 372
განმცხადებლის 4 376 პროექტი, რომელთაგან 5 694-მა ავტორმა გაიარა ზოგადი
მეწარმეობის ტრენინგი;
ბიზნეს გეგმების კონკურსზე დარეგისტრირდა 3 690 პროექტი და მიმდინარეობდა
გამარჯვებულ ბენეფიციართა გამოვლენის ეტაპი. სააგენტო ინტენსიურად ახორციელებდა
აღნიშნული პროცესის მონიტორინგს;
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის
განხორციელდა მარკეტინგული მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებდა პროგრამის
ბენეფიციარების მიერ წარმოებული პროდუქტების ბრენდინგს და მარკეტინგულად
შეფუთვას, პროდუქტისა თუ სერვისისათვის შესაბამისი სარეალიზაციო არხების მოძიებას
და პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებისათვის სათანადო სასწავლო კურსების
ორგანიზებას;
პროგრამის კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტის ფარგფლებში:
„AFCI Location and Finance Show 2017“-ზე (ლოს-ანჯელესი) კინოპროდიუსერებისათვის
გაიმართა
„გადაიღე
საქართველოში"
პროგრამის
წარდგენა.
აღნიშნული
ღონისძიებისათვის დაიბეჭდა ე.წ „Location Book", რომელშიც მოცემულია საქართველოს
182
სხვადასხვა ადგილები თანდართული ინფორმაციით. ჩატარდა შეხვედრები ამერიკულ
სტუდიებთან და დამოუკიდებელ კინომწარმოებლებთან. მიმდინარეობდა მუშაობა
კინოინდუსტრიაში მოღვაწე გარკვეული პირების ტექნიკური კუთხით კვალიფიკაციის
ამაღლების საკითხებზე. „გადაიღე საქართველოში“ კომპონენტს შეემატა დამატებით ოთხი
პროექტი („NEGATIVE NUMBERS”, „SONU KE TITU KI SWEETY“, „GIRLS ON THE SUN“ და
„DADDY’S GIRL“);
კინოგადაღების დაზღვევის მიზნით ჩატარდა გაცნობითი ხასიათის სემინარი
კინოინდუსტრიაში მოღვაწე პირთათვის და ორგანიზება გაეწია საერთაშორისო
სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლის ვიზიტს საქართველოში. გარდა ამისა,
საქართველოს პოტენციალის შესასწავლად, სექტემბერში ჩამოვიდნენ ცნობილი
ამერიკელი ლოკაციის მენეჯერები და პროდიუსერები, რომლებმაც ერთი კვირის
განმავლობაში დაათვალიერეს რამოდენიმე ლოკაცია (ბათუმი, წყალტუბო, ჭიათურა,
თბილისი, ყაზბეგი, დავით გარეჯი და რუსთავი);
ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში:
საექსპორტო პროცედურებსა და სპეციფიკებზე კონსულტაცია გაეწია 120-ზე მეტ ექსპორტზე
ორიენტირებულ კომპანიასა და ფიზიკურ პირს. სააგენტოს დახმარებით 53-მა ქართულმა
კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა 6 საერთაშორისო გამოფენაში (4 საკვები პროდუქტების
გამოფენა („Gulfood 2017“, „Anuga 2017”, „Foodex Japan 2017“ და „HOFEX 2017“), საერთაშორისო
ტყავის პროდუქტების გამოფენა „LINEAPELLE 2017” და საერთაშორისო გამოფენა (მომავლის
ენერგია „EXPO 2017 KAZAKHSTAN“);
სააგენტოს ორგანიზებით 40-მდე ქართული კომპანია დაესწრო საერთაშორისო სავაჭრო და
საინვესტიციო გამოფენას CIFIT (საქართველო წარსდგა საპატიო სტუმარის სტატუსით);
საგენტოს ორგანიზებით დაიგეგმა და ჩატარდა 2 საერთაშორისო კონფერენცია (კვლევითი
მიმართულებით „BIG DATA WORLD 2017“ და ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მიმართულებით „GO TO BERLIN“) და ერთი სავაჭრო მისია ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მიმართულებით ყაზახეთში;
ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით, სააგენტომ კავკასიის უნივერსიტეტთან ერთად შეიმუშავა „ექსპორტის მენეჯერის
სასერტიფიკატო კურსი“, რომლის მიხედვით გადამზადდა 20-მდე კომპანიის 23
თანამშრომელი;
მოდის ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიზნით, თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში,
სააგენტომ უმასპინძლა საერთაშორისო მყიდველებს (ე.წ „ბაიერებს“). გარდა ამისა მერსედეს
ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში სააგენტომ ორგანიზება გაუწია კონფერენციას, რომელსაც
ატარებდა საერთაშორისო გაყიდვების კომპანია „Lambert + Associates“;
ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით, გაიმართა შეხვედრები და კონსულტაცია გაეწია
(ინფორმაციის მიწოდება სტატისტიკის, კანონმდებლობის, გადასახადებისა და სხვა მნიშვნელოვანი
საკითხების შესახებ, შუამდგომლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და კერძო ორგანიზაციებთან)
500-მდე პოტენციურ ინვესტორსა და ბიზნეს დელეგაციას (შეხვედრები ასევე მოიცავდა „aftercare“-ს
მიმართულებას). გარდა ამისა, საინვესტიციო მიმართულებით სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო 11
ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში საინვესტიციო პოტენციალის და შესაძლებლობების
წარმოჩენის მიზნით. საინვესტიციო მიმართულების ხელშეწყობისათვის დაიწყო 7 ახალი საინვესტიციო
პროექტის განხორციელება.
5.3 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23
02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
183
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა გადამხდელთა მომსახურება, მოძრავი სერვის-ცენტრის „RS
CAR“-ის საშუალებით, საქართველოს მასშტაბით. აღნიშნული სერვისის საშუალებით მომსახურების
მიწოდება განხორციელდა 36 დისლოკაციაზე. სხვადასხვა ტიპის სერვისებით ისარგებლა 7 739 მეწარმესუბიექტმა;
სსიპ - შემოსავლების სამსახურმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის საფუძველზე,
შეიმუშავა „საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია“, რომლის
მიზანია აამაღლოს გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელი;
შემოწმების პროცესის გამჭვირვალობის მიზნით შექმნილია გადასახადის გადამხდელის ვებ-გვერდზე
ჩანართი „აუდიტის გვერდი“. რაც საშუალებას აძლევს გადამხდელს გაეცნოს მასზე გამოცემულ
შემოწმების ბრძანებასთან დაკავშირებით გადმოგზავნილ დოკუმენტაციას და ამ გვერდიდან
განახორციელოს მიმოწერა აუდიტორთან, ხოლო აუდიტორს მიეცა შესაძლებლობა განახორციელოს
მიმოწერა გადამხდელთან;
მომზადდა ტრენინგის თემების ნუსხა და აუდიტორებში ჩატარდა გამოკითხვა ტრენინგების საჭიროებათა
გამოსავლენად. განისაზღვრა პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა მიხედვით დაიგეგმა
ტრენინგები. ყველა აუდიტორს სისტემატურად უტარდება ინსტრუქციული სწავლება აღნიშნულ
საკითხებში;
საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე „წითელი ხიდი“, „ყაზბეგი“, „სადახლო“ და „სარფი“ დამონტაჟდა ტექნიკური
საშუალებები - ა/მ ნომრის წამკითხველი კამერა და მონიტორი. აღნიშნულით მოხდება ავტომობილის
იდენტიფიცირება, რომელიც გადააადგილებს წინასწარ დეკლარირებულ საქონელს, მათი
პრიორიტეტული წესით გაშვების მიზნით. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები პროგრამული
უზრუნველყოფის დანერგვის მიმართულებით;
დასრულდა საბაჟო გამშვებ პუნქტზე „ყაზბეგი“ დაწყებული NUCTECHMB1215HS მოდელის
სტაციონარული რენტგენის სკანერის მშენებლობა/დამონტაჟება;
გაერო-ს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროსა (UNODC) და მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაციის (WCO) ერთობლივი პროექტის - კონტეინერების კონტროლის პროგრამის ფარგლებში,
ამოქმედდა საჰაერო ტრანსპორტით გადაადგილებული/გადასაადგილებელი ტვირთების უსაფრთხოების
კონტროლის ერთობლივი დანაყოფი;
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საზღვრის ერთობლივი მართვის საპილოტე პროექტის
„საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდი“ ფარგლებში, სგპ
„წითელ ხიდზე“ მიმდინარეობდა ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლისთვის
საჭირო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები;
ამოქმედდა „ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური განვითარების პროგრამის“ (CIB) მესამე ფაზა,
რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია საბაჟო გამშვები პუნქტების ,,წითელი ხიდის“ და
,,სადახლო-საავტომობილოს“ აღჭურვა. პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა საბაჟო გამშვები
პუნქტებისათვის შესაბამისი ინვენტარის შეძენა;
შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში შეიქმნა ფიზიკური პირის დეკლარაციის მოდული,
რომელიც ძირითად შემთხვევებში ჩაანაცვლებს მატერიალურ ფორმას, რითაც მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდება საბაჟო კონტროლი და აღრიცხვიანობა, შემცირდება დეკლარაციის შევსებისათვის
საჭირო დრო, დაიზოგება ოქმის დასაბეჭდად საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯები;
განხორციელდა რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები საქონლის გაფორმების გამარტივების, ჯარიმების
ლიბერალიზაციის და ოპტიმიზაციის მიმართულებით. უფლებამოსილი
ექსპორტიორის სტატუსის
მისაღებად წარსადგენი განაცხადის მატერიალური ფორმა შეიცვალა ელექტრონულით. თიზ-ის
საწარმოში საქონლის დოკუმენტური წესით აღრიცხვას ჩაანაცვლებს ელექტრონული აღრიცხვა;
ამოქმედდა სპეციალური ავტოსადგომების (ე.წ. TIR პარკების) რიგის ელექტრონული მართვის სისტემა,
რამაც მნიშვნელოვნად მოაწესრიგა საზღვარზე ავტომობილების რიგები და გაუმჯობესდა საბაჟო
გამშვები პუნქტების გამტარუნარიანობა;
184
მომზადდა შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის საშუალებითაც გადასახადის
გადამხდელებს ექნებათ საშუალება, შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდის
გამოყენებით, გადააგზავნონ/მიიღონ წერილები სხვადასხვა უწყებებიდან;
ქ. გუანჯოუში (ჩინეთი), ჩინეთის საბაჟო ადმინისტრაციის ორგანიზებით, გაიმართა საბაჟო სემინარი
ვაჭრობის ხელშეწყობის საკითხებზე. სემინარზე განხილულ იქნა ვაჭრობის ხელშეწყობის ისეთი
საკითხები როგორიცაა:
„ერთი სარტყელი ერთი გზის“ ინიციატივა; ახალი ევრაზიული
კონტინენტალური ეკონომიკური დერეფნის წახალისების მიზნით საბაჟო ადმინისტრაციების მიერ
განხორციელებული ზომები; საბაჟო რისკების მართვა და ინოვაცია; უფლებამოსილი ეკონომიკური
ოპერატორის სისტემა; საბაჟო დაზვერვის ტექნოლოგიები; საბაჟოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
საბაჟო მოსაკრებელი; ინოვაციები მენეჯმენტში და სხვა. აღნიშნულ სემინარში მონაწილეობა მიიღეს
ჩინეთის, ესტონეთის, ირანის, ერაყის, ლატვიის, ლიტვის, მოლდოვას, სომხეთის, სირიის და უკრაინის
საბაჟო ადმინისტრაციების წარმომადგენლებმა. მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ინფორმაცია და
გამოცდილება
საბაჟო სფეროში ვაჭრობის ხელშეწყობის კუთხით უკვე განხორციელებული და
სამომავლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტს წარედგინა და დამტკიცებულ იქნა „საქართველოს
2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საქართველოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების პროექტი;
შემუშავდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს 2018-2021 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომლებიც მოიცავს პრიორიტეტებს
და მათ მისაღწევად განსახორციელებელ პროგრამებსა და ღონისძიებებს პროგრამული ბიუჯეტის
მომზადების მეთოდოლოგიის მოთხოვნების შესაბამისად;
მომზადდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საქართველოს პარლამენტს წარედგინა
საქართველოს 2016 წლის წლიური და საქართველოს 2017 წლის I კვარტლის, 6 თვის და 9 თვის
შესრულების ანგარიშები; მომზადდა 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შუალედური მიმოხილვის
დოკუმენტი და დანართის სახით დაემატა საქართველოს 2017 წლის 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშს;
მომზადდა და დამტკიცდა „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის
შედგენის მიზნით განსახორციელებელ
ღონისძიებათა
შესახებ“
საქართველოს მთავრობის
დადგენილება, რომლის მიხედვით ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის
მომზადების მიზნით ეტაპობრივად წარმოდგენილ იქნა ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროში;
მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა 2017-2020 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების
და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და 2018-2021 წლების ქვეყნის ძირითადი
მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი და გადამუშავებული ვარიანტები;
საქართველოს მთავრობას წარედგინა ინფორმაცია 2018-2021 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური
პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ;
„საჯარო ფინანსების მართვის პროცესში ანგარიშგებისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერებასთან
დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის
№144 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად, 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
185
წლიური ანგარიში წარედგინა მთავრობას. წლიურ ანგარიშთან ერთად გაგზავნილ იქნა „სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური
ანგარიშის შესახებ მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების
საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. აღნიშნული დადგენილების საფუძველზე ასევე მომზადდა და
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ
საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ
მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში
გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმა“;
საანგარიშო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირის საჯარო ფინანსების მართვის
რეფორმის პროექტის ფარგლებში პროგრამული ბიუჯეტირებისა და სამინისტროების საშუალოვადიანი
სამოქმედო გეგმების მომზადების ხელშეწყობის კუთხით. სამინისტროების საშუალოვადიანი სამოქმედო
გეგმები გაუმჯობესებულია, შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ შემუშავებულ
მეთოდოლოგიას და მათ მიერ დამტკიცებული საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები მოიცავს შესაბამის
ხარჯთაღრიცხვებს. გაიმართა შეხვედრები სამინისტროების 2017-2020 წლების პროგრამული ბიუჯეტის
განსახილველად. შეხვედრები მონაწილეობდნენ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მოწვეული
ექსპერტები, რომლებიც დახმარებას უწევდნენ სამინისტროებს პროგრამული ბიუჯეტის დახვეწაში,
ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (მათ შორის, შესაბამისი სამინისტროების კურატორები) და
სხვა სამინისტროების წარმომადგენლები.
2017 წლის აპრილში წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ახალ
3 წლიან პროგრამაზე, რომელიც დაეფუძნა საქართველოს მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად
შემუშავებულ მაკრო-ფისკალურ ჩარჩოს და ითვალისწინებს 285 მლნ აშშ დოლარის საბიუჯეტო
დახმარების გამოყოფას, პროგრამით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის შესრულების შესაბამისად.
აღნიშნული თანხები მიიმართება საქართველოს ეროვნული ბანკის რეზერვების შესავსებად.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკების ფარგლებში შეჯერებული მაკროეკონომიკური და
ფისკალური პარამეტრები განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის ფისკალურ გეგმებს საშუალოვადიან
პერიოდში და სრულად ასახავს საქართველოს მთავრობის მიზნებს დაჩქარდეს და მეტი რესურსი
მიიმართოს ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც ხელს
უწყობს საქართველოს ტურისტული და სატრანზიტო პოტენციალის შემდგომ განვითარებას.
ამავდროულად, პროგრამა ითვალისწინებს საგადასახადო კუთხით მიმდინარე რეფორმების შედეგებს,
როგორიცაა მოგების გადასახადის რეფორმა. პროგრამა ასახავს ზემოაღნიშნული ღონისძიებების
გასატარებლად აუცილებელ მაკომპენსირებელ ღონისძიებებს, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების
მაქსიმალურ შეზღუდვას და ითვალისწინებს სტუქტურული რეფორმების მთელ ციკლს, რომელიც ხელს
შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას და უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურის ეფექტიანობის
ზრდას; წარმატებით დასრულდა პროგრამის ფარგლებში პირველი შეფასება.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში მომზადდა ანგარიში
საქართველოს ფისკალური გამჭვირვალობის შესახებ, რომელსაც თან ახლავს საქართველოს ფისკალური
გამჭვირვალობის სამოქმედო გეგმა 2017-2020 წლებისთვის. აღნიშნული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვებ- გვერდზე;
მომზადდა და გამოიცა წიგნი „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა საქართველოში“, რომელშიც
აღწერილია ევროკავშირთან 10 წლიანი თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმები
და სამომავლო გეგმები. აღნიშნული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს ვებ-გვერდზე;
ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა
შეხვედრები ქ. თბილისში და რეგიონებში (ქ. ბათუმი, ქ. ქუთაისი, ქ. რუსთავი, ქ. ბორჯომი)
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ სამოქალაქო
სექტორთან ფისკალური მართვის ძირითადი პრინციპების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით.
განხილულ იქნა საქართველოს ფისკალური პოლიტიკა და მისი თავსებადობა ევროკავშირის
186
პრაქტიკასთან, ასევე ამ მიმართულებით განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები;
კაპიტალური/საინვესტიციო პროექტების მართვის დანერგვის ხელშეწყობისა და საინვესტიციო
პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის შემუშავების გზით სახელმწიფო ფინანსების გამოყენების
ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში
ჩატარდა „საინვესტიციო პროექტების მართვის“ ტრეინინგი კაპიტალური/საინვესტიციო პროექტების
განმახორციელებლებისთვის
და
შემფასებლებისთვის.
ტრეინინგს
ეწსრებოდნენ
პილოტი
მუნიციპალიტეტების (ქ. ბათუმი, ქ. ქუთაისი, ქ. რუსთავი, ქ. თბილისი, ქ. გარდაბანი, ქ. ფოთი),
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ასევე, ჩატარდა შემაჯამებელი შეხვედრა, განიხილეს
საინვესტიციო პროექტების მართვის ძირითადი პრინციპები, ჩატარებული ტრენინგების შედეგები და
მომავალი თანამშრომლობის გაგრძელების გზები;
საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
ძალისხმევით, 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესახებ მომზადებული გზამკვლევი ორ ენაზე
(ქართული და ინგლისური) ბეჭდური სახით გამოიცა. გაიმართა აღნიშნული გზამკვლევების
პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების,
არასამთავრობო სექტორის, დონორი ორგანიზაციების, ასევე, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისა და
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები. გზამკვლევის ორივე ვარიანტი განთავსებულია
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე;
მომზადდა 2018 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი და მოკლე ბროშურა 2018 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით
და განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე;
ღია ბიუჯეტის კვლევის 2017 წლის შეფასებით საქართველომ 82 ქულით (Open Budget Index) მე-5 ადგილი
დაიკავა მსოფლიოს 115 ქვეყანას შორის და მოექცა სრულიად გამჭვირვალე მოწინავე ქვეყნების (ახალი
ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, შვედეთი და ნორვეგია) ჯგუფში;
საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით მომზადდა და საქართველოს
პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის
შესახებ“ საქართველოს კანონი;
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან. ხელი მოეწერა
საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის
თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებას;
მიმდინარეობდა ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგი. კერძოდ, მზადდება ყოველთვიური და
ყოველდღიური ინფორმაციები გადასახადების, სხვა შემოსავლების, ფინანსური და არაფინანსური
აქტივების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ყოველი თვის დასრულების შემდეგ ხორციელდება
მოსალოდნელი წლიური შემოსავლების პროგნოზების ანალიზი;
ყოველთვიურად მზადდება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე თავსდება
ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა, ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარებისა და
სტაბილურობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ;
„დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში აისახა სამუშაო ჯგუფის
წევრების, მსოფლიო ბანკის (World Bank) და სხვა დაინტერესებული მხარეების შენიშვნები და
გადაგზავნილ იქნა საქართველოს პარლამენტში და დამტკიცდა მაისში. შეიქმნა კანონით
გათვალისწინებული სსიპ „დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო“;
შემუშავდა ეფექტიანობის აუდიტის სახელმძღვანელოს პროექტი, ასევე ხარისხის უზრუნველყოფის
პროგრამის გარე შეფასების სახელმძღვანელოს პირველადი ვარიანტი;
სახელწიფო ვალი აკმაყოფილებს ვალის მდგრადობის ძირითად ინდიკატორებს. სამინისტროს ვებგვერდზე ყოველთვიურად ქვეყნდება ინფორმაცია სახელმწიფო ვალის მდგომარეობისა და საანგარიშო
პერიოდში განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ;
საქართველო აგრძელებს თანამშრომლობას საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან - „Standard &
187
Poor’s“, „Fitch“ და „Moody’s. 2017 წლის ბოლოსთვის საქართველოს Standard & Poor’s და Fitch-ის
შეფასებით ,,BB- სტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია
Moody's-ის შეფასებით კი „Ba2 სტაბილური“. Moody’s -მა გააუმჯობესა შეფასება Ba3-დან Ba2-მდე, რაც
არის პირველი გაუმჯობესება 2010 წლის შემდეგ;
გრძელდებოდა მოლაპარაკებები დონორებთან/განვითარების პარტნიორებთან განსაზღვრული
პრიორიტეტული საინვესტიციო პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების მიზნით შეღავათიანი
ფინანსური რესურსის მისაღებად. თითოეული სესხის ფინანსური პარამეტრების შერჩევა ხდება ისე, რომ
მაქსიმალურად იქნას შენარჩუნებული სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი
მაჩვენებლები. 2017 წლის განმავლობაში გაფორმდა 39 ხელშეკრულება, მათ შორის: 15 სასესხო, 2
საგრანტო, 4 ქვესასესხო და 18 სხვა სახის;
ჩატარდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 54 აუქციონი, გამოშვებული იყო 1 488.0 მლნ ლარის
მოცულობის სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები;
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და საჯარო ფინანსების გამოყენების
ეფექტიანობის ანალიზის განხორციელების მიზნით, საჯარო ფინანსების მართვის საინფორმაციო
სისტემაში დაემატა ახალი ანგარიშგებების ფორმები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
ინფორმაციების გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით, მუდმივად ხდება ინფორმაციის პროაქტიულად
გამოქვეყნება და კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების გამოყენება;
IPSAS სტანდარტების სამოქმედო გეგმით (2017-2020) გათვალისწინებული სტანდარტების
დანერგვის ხელშესაწყობად,
ანგარიშგებისა
და
მეთოდოლოგიის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებისათვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური დახმარების
ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები. ამასთან, აღნიშნული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, უცხოელი
ექსპერტის მიერ მომზადდა IPSAS სტანდარტების შესაბამისობის ანალიზი არსებულ სააღრიცხვო
სისტემასთან მიმართებით. სახაზინო სამსახურის მიერ მომზადდა ტრენინგ-პროგრამა 2017 წლიდან
დანერგილ
საჯარო
სექტორის
ბუღალტრული
აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტებში.
აღნიშნულ სტანდარტებში სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენელთა გადამზადება განსაზღვრულია 2018 წელს. ასევე, განისაზღვრა ავტონომიურ
რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში რეფორმის განხორციელების
პერიოდულობა და ძირითადი მიმართულებები;
გაიმართა შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურისა და კომპანია ბლუმბერგის
წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის ფარგლებში ბლუმბერგის წარმომადგენლებმა სახაზინო
სამსახურის წარმომადგენლებს გააცნეს კომერციულ ბანკებში ფულადი სახსრების განთავსების
მოდულის ფუნქციონალი. აღნიშნული მოდულის გამოყენებით, სახაზინო სამსახურმა, კომერციულ
ბანკებთან ერთად, დეპოზიტების განთავსებასთან დაკავშრებით ჩაატარა სატესტო რეჟიმში აუქციონები;
სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მართვის ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად,
სახელმწიფო ხაზინამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და
კომერციულ ბანკებთან თანამშრომლობის შედეგად შეიმუშავა „სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში
არსებული ფულადი სახსრების განთავსების წესი“.
5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
მომზადდა საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის/მაჩვენებლების ამსახველი ანალიტიკური
დოკუმენტები, რომელებიც მოიცავს: ზოგად ეკონომიკურ მიმოხილვას, მთლიანი შიდა პროდუქტის
დინამიკისა და პოტენციური დონის შეფასებას, ქვეყნის წინაშე არსებული რისკებისა და
188
შესაძლებლობების შეფასებას, ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი და შემაფერხებელი ფაქტორების
იდენტიფიცირებასა და ანალიზს;
მომზადდა კანონის პროექტი „საჯარო-კერძო თანამშრომლობის“ შესახებ, რომელიც დამტკიცდა
საქართველოს მთავრობის მიერ და განსახილველად წარედგინა საქართველოს პარლამენტს;
„ბიზნეს სახლის“ პროექტში ჩართულ მხარეებთან ერთად განხორციელდა სახელმწიფო სერვისების
ანალიზი და შემუშავდა აღნიშნული სერვისების გაციფროვნების და ერთიან პორტალზე
ინტეგრირების გეგმა;
ეკონომიკური მმართველობის რეფორმის ფარგლებში შემუშავდა ინტერაქციული პორტალის
„You.gov.ge“ კონცეფცია და განხორციელდა მისი სატესტო რეჟიმში გაშვება. აღნიშნული პორტალი
წარმოადგენს პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც ბიზნეს სექტორსა და სამოქალაქო
საზოგადოებას ეძლევა შესაძლებლობა აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ქვეყნის ეკონომიკური
პოლიტიკისა და რეფორმების შემუშავების პროცესში;
განხორციელდა მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგის ინდიკატორებზე კითხვარების
(ბიზნესის დაწყება, ქონების რეგისტრაცია, მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვა და მშენებლობის
ნებართვა) შევსება;
მომზადდა ბროშურა „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2016 წლები“, განახლდა ბროშურა
„საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში“ და აგრეთვე, მომზადდა 2012-2017 წლების ანგარიში, სადაც
თემატურად არის მოცემული საქართველოს გაუმჯობესებული პოზიციები და შეფასებები
სხვადასხვა რეიტინგებში;
მომზადდა პრეზენტაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე: „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში
2012-2017 წლები“, რომელშიც თემატურად შეფასდა საქართველოს პოზიციები რეიტინგების
ინდიკატორებსა და კომპონენტებში; „გლობალური კონკურენტუნარიანობის 2017-2018 წლების
ინდექსის“ და
Fraser Institute-ის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების“ რეიტინგების
ინდიკატორებსა და კომპონენტებზე;
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ პროექტზე საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროსთან ერთად მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიში;
მომზადდა შრომის ბაზრის ყოველწლიური ანალიზი, რომელიც მოიცავს დასაქმებისა და
უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს (მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ,
გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში). ჩატარდა „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური
გამოკვლევა“ სამინისტროს მიერ მომზადებული მეთოდოლოგიური ჩარჩოსა და კითხვარის
მიხედვით. დაიდო ხელშეკრულება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან
კვლევითი მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით (ითვალისწინებს საველე სამუშაოების
შესრულებას, მონაცემთა ბაზის ფორმირებასა და ანგარიშის მომზადებას). მომზადდა შრომის ბაზრის
საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდის ახალი ლოგო, რომლის მიზანს წარმოადგენს სისტემის
პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება.
მიმდინარეობდა მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის (2016-2020 წლების)
სამოქმედო გეგმით 2016-2017 წლებისათვის განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების
კოორდინაცია/მონიტორინგი და მის საფუზველზე მომზადდა „საქართველოს მცირე და საშუალო
მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის“ 2017 წლის წლიური
ანგარიში და წარედგინა საქართველოს მთავრობას. გარდა ამისა, შემუშავდა და საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის
განვითარების 2016-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა;
მომზადდა კანონის პროექტი „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ და წარედგინა პარლამენტს,
შემდგომში კერძო დაგროვებითი საპენსიო მოდელის დანერგვის მიზნით;
მიმდინარეობდა მუშაობა კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშემწყობ ინიციატივებზე. შემუშავდა
საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონმდებლობის პირველადი ვერსია. კაპიტალის ბაზრის
განვითარების ხელშემწყობი ფინანსური ინსტრუმენტების საგადასახადო დაბეგვრის სამართლიანი
189
რეჟიმის და ადმინისტრირების გამარტივების კუთხით მიმდინარეობდა საკანონმდებლო
ცვლილების შემუშავება შესაბამის უწყებებთან ერთად;
მომზადდა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ
სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის (DCFTA) 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანგარიში. მომზადდა და დამტკიცდა DCFTA-ის განხორციელების 2018 წლის
ეროვნული სამოქმედო გეგმა და აგრეთვე, DCFTA-ის განხორციელების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმა;
ქ. თბილისში გაიმართა ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მე-4 სხდომა. სადაც,
ევროპულმა მხარემ დადებითად შეაფასა DCFTA-ის იმპლემენტაციის მიზნით საქართვლოს მიერ
განხორციელებული რეფორმები;
მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის DCFTA-ს შესახებ პრაქტიკული,
საკანონმდებლო სახის და სხვა საჭირო ინფორმაციის შეუფერხებლად მიწოდების მიზნით შეიქმნა
ვებგვერდი www.dcfta.gov.ge (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და გამართა მისი პრეზენტაცია;
რატიფიცირებულ იქნა:
პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის შესახებ რეგიონული კონვენცია
(ძალაში შევიდა 2017 წლის მაისიდან), რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას
თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით, ურთიერთ ვაჭრობისას დიაგონალური კუმულაციის
პრინციპით, ისარგებლოს კონვენციის იმ წევრ ქვეყნებთან, ვისთანაც აქვს გაფორმებული
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება;
საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას (EFTA) შორის თავისუფალი
ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. 2017 წლის სექტემბრიდან შეთანხმება ძალაში შევიდა
ისლანდიასა და ნორვეგიასთან, რის შედეგად საქართველოს დამატებით გაეხსნა 5.6
მილიონიანი თავისუფალი ვაჭრობის მქონე საექსპორტო ბაზარი;
საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რის შედეგად
საქართველოს დამატებით გაეხსნა 1.4 მილიარდიანი თავისუფალი ვაჭრობის მქონე
საექსპორტო ბაზარი;
საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში დიაგონალური კუმულაციის
შესახებ ცვლილებების შეტანის გადაწყვეტილება. DCFTA-ში შესაბამისი ცვლილების შეტანის
შემდგომ შესაძლებელი იქნება დიაგონალური კუმულაციის განხორციელება საქართველოს,
თურქეთსა და ევროკავშირს შორის, რაც დამატებით იმპულსს მისცემს ქვეყნებს შორის
სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას;
მიმდინარეობდა პროცედურები საქართველო-ჰონკონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით. შეთანხმების ამოქმედების შემდგომ საქართველოს
გაეხსნება 7.3 მილიონიანი თავისუფალი ვაჭრობის მქონე სამომხმარებლო ბაზარი;
მომზადდა
ინდოეთთან
თავისუფალი
ვაჭრობის
შესახებ
შეთანხმების
გაფორმების
მიზანშეწონილობის ერთობლივი კვლევა;
მომზადდა ანალიზი როგორც საგარეო ვაჭრობის კომპონენტების (ექსპორტ-იმპორტი), ასევე სავაჭრო
პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით და გამოიკვეთა ერქსპორტის განვითარების დადებითი
ტენდენციები:
სავაჭრო-ეკონომიკური ხასიათის ორმხრივი სამართლებრივი ბაზის სრულყოფასთან დაკავშირებით
მიმდინარეობდა მუშაობა შემდეგი შეთანხმებების პროექტებზე: „გეოგრაფიული აღნიშვნების
ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ“ (შვეიცარიასთან), „ინვესტიციების ხელშეწყობა და დაცვა“
(უნგრეთი და იტალია), „სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ (სერბეთი),
„ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ (ხორვატია), „კანადასა და საქართველოს შორის
ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ";
მომზადდა „საქართველოს მთავრობასა და მექსიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის
ინვესტიციების ორმხრივი ხელშეწყობის შესახებ“ და „საქართველოს მთავრობასა და მექსიკის
შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“;
190
მიმდინარეობდა მუშაობა შემდეგი შეთანხმებების პროექტებზე: „საქართველოს მთავრობასა და
კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „არაბთა
გაერთიანებული საემიროების მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური და
ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ და „საქართველოს მთავრობასა და ავღანეთის ისლამური
რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“;
ხელი მოეწერა შემდეგ შეთანხმებებს: „საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის
მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ“, „საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროს
შორის ინვესტიციების ხელშეწყობის შესახებ მემორანდუმს“, „საქართველოს მთავრობასა და
მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ერთობლივი მთავრობათაშორისი ეკონომიკური
თანამშრომლობის კომისიის დაფუძნების შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის
რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის
სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს“; „საქართველოსა და თურქეთის
რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების კომისიის ჩამოყალიბების შესახებ
დეკლარაციას“, „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის
ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;
მიმდინარეობდა მუშაობა შემდეგი შეთანხმებების პროექტებზე: „საქართველოსა და უნგრეთს შორის
ინვესტიციების ურთიერთწახალისებისა და დაცვის შესახებ“, „საქართველოსა და იტალიას შორის
ინვესტიციების ურთიერთწახალისებისა და დაცვის შესახებ“, „კანადასა და საქართველოს შორის
ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ", „საქართველოს მთავრობასა და მექსიკის
შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი ხელშეწყობის შესახებ“,
„საქართველოს მთავრობასა და ხორვატიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური
თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობასა და
საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“,
„საქართველოს მთავრობასა და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭროეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა და მექსიკის შეერთებული
შტატების მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა
და ყირგიზეთის რესპუბლიკას შორის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის გეოგრაფიული
აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ”, „საქართველოსა და ბელარუსს შორის
გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ”, „საქართველოსა და ყაზახეთს
შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ”, საქართველოსა და
ყირგიზეთს შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ;
„საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და
დაცვის შესახებ”, „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის სტრანდარტების,
მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ”, „საქართველოს
მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკას შორის სტრანდარტების, მეტროლოგიისა და
შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ”, „საქართველოს მთავრობასა და
აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სტრანდარტების, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;
გაიმართა ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მორიგი სხდომები 8
ქვეყანასთან: ლატვია, ავსტრია, ჩეხეთი, საბერძნეთი, რუმინეთი, მოლდოვა, თურქმენეთი და
ყაზახეთი.
გაიმართა ეკონომიკური თანამშრომლობის ორმხრივი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ორი
სხდომა ბელარუსთან.
191
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში
ინვესტორის მიერ წარმოდგენილი პორტის გენერალური გეგმის განხილვის მიზნით გაიმართა
სამთავრობო კომისიის სხდომები;
ქ. ბათუმში გაიმართა საერთაშორისო საზღვაო კონფერენცია „Black Sea Stakeholder Conference“;
ინიცირებულ იქნა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები შემდეგი საერთაშორისო კონვეციების
საქართველოსათვის სავალდებულოდ აღიარების მიზნით: „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და
ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ ათენის კონვენცია; „საბუნკერო საწვავით დაბინძურების
შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის“ შესახებ
საერთაშორისო კონვენციია; „გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის
შესახებ“ 2001 წლის კონვენციია და „სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის საერთაშორისო
კონვენციასთან დაკავშირებული 1988 წლის პროტოკოლი“;
2017 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები ორმხრივი
საზღვაო შეთანხმებების გაფორმების მიზნით შემდეგ ქვეყნებთან: ეგვიპტე, იტალია, კატარი, დიდი
ბრიტანეთი და სინგაპური;
სამართლებრივი ექსპერტიზა ჩაუტარდა შემდეგ ნორმატიულ აქტებს: „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეების,
ვადების, საფასურის განაკვეთების, ასევე საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის
დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ პროექტს, „საქართველოს საზღვაო
კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტს, „გემების უსაფრთხო
მართვისა და დაბინძურების თავიდან აცილების წესების” პროექტს, „ნავსადგურის წესების
დამტკიცების შესახებ“ პროექტს, „საქართველოს ბალასტური წყლის მართვის ეროვნული
სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ პროექტს და სხვა;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის განხორციელების ხელშეწყობის
პროექტის, (საქართველოში ლოგისტიკის დარგის განვითარების კომპონენტის) ფარგლებში,
ცნობილმა გერმანულმა კომპანია „Dornier Consulting International“-მა მოამზადა საქართველოში 2
თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების
დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტის შესაბამისად შეირჩა ორი საუკეთესო ლოკაცია (აღმოსავლეთ
საქართველოში სოფელ კუმისთან და ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარედ) და მომზადდა
თითოეული ლოგისტიკის ცენტრის კონცეპტუალური დიზაინი, ბიზნეს მოდელი, გაკეთდა ბაზრის
ანალიზი, სოციალური და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ოპერირების ოპტიმალური მოდელი,
დასაქმებულთა რაოდენობა და საჭირო კვალიფიკაცია. გამოაცხადა ინტერესთა გამოხატვა
ინვესტორის შესარჩევად თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების მშენებლობის
მიზნით;
ქ. აშხაბადში, ავღანეთის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის კონფერენციის (RECCA-VII)
ფარგლებში მოეწერა ხელი სატრანზიტო და სატრანსპორტო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას
(ლაპის ლაზულის მარშრუტის შეთანხმება);
დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების პირველი ეტაპი „ბალტიის ზღვა - შავი ზღვა კასპიის ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის შესახებ“ შეთანხმების პროექტზე და
შენიშვნები/წინადადებები შეთანხმების პროექტის მიმართ გადაეგზავნა უკრაინულ მხარეს;
გაიმართა ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათაშორისო კომისიების
შეხვედრები (ავსტრია, ჩეხეთი, საბერძნეთი და ინდოეთი);
საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის, ყაზახეთის, ავღანეთისა და თურქმენეთის საელჩოების
ორგანიზებით ქ. ვაშინგტონში გამართა მეორე ყოველწლიური რეგიონალური სატრანსპორტო
ფორუმი „Trans Caspian East-West Transit Corridor“, რომელიც მიზნად ისახავდა აზიასა და ევროპაში
მოღვაწე მსხვილი ამერიკული კომპანიებისათვის ახალი სატრანზიტო მარშრუტის შეთავაზებას და
რეგიონის პოტენციალის გაცნობას. აღნიშნულ ფორუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის
განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა;
192
ქ. თბილისში გაიმართა CAREC-ის ტრანსპორტის სექტორის საკოორდინაციო კომიტეტის შეხვედრა,
რომლის ფარგლებში განხილულ იქნა CAREC-ის დერეფნებთან დაკავშირებული საკითხები, მათ
შორის: საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია, სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია და
საჰაერო მიმოსვლის განვითარების საკითხები;
მომზადდა სომხეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის საქართველოზე გამავალი
სატრანსპორტო მარშრუტების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი და შესწავლილ იქნა ერევანიგუგუთი/ნინოწმინდა/სადახლო-ლარსი-მოსკოვის საავტომობილო და ერევანი-სადახლო-ფოთიკავკაზი-მოსკოვის სარკინიგზო/საბორნე მარშრუტების გადაზიდვების სტატისტიკა, ღირებულება და
ხანგრძლივობა;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ევროკომისიის ორგანიზებით ქ. ბრიუსელში გამართულ აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ტრანსპორტის პანელის მე-13 სხდომაში, სადაც განხილულ იქნა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების სატრანსპორტო ქსელის ტრანს-ევროპულ სატრანსპორტო ქსელში (TEN-T –
Trans-European Transport Network) არსებული პროექტები, სამომავლოდ ახალი პროექტების
განხილვის შესაძლებლობები და აგრეთვე, რეგიონში საგზაო უსაფრთხოების კუთხით არსებული
მდგომარეობის საკითხი. გარდა ამისა, მონაწილეობა იქნა მიღებული ევროკომისიის ორგანიზებით ქ.
ტალინში გამართულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტრანსპორტის მინისტერიალში;
ქ. თბილისში გაიმართა საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში საქართველოსა და
ირანის ისლამური რესპუბლიკის მხარეებს შორის ერთობლივი კომისიის მორიგი მე-7 სხდომა, სადაც
მხარეებმა მთელ რიგ საკითხებზე მიაღწიეს შეთანხმებას და კონკრეტულ ვადებში დასახეს
პრობლემების მოგვარების ღონისძიებები;
შემუშავდა საქართველოს ტერიტორიაზე სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო
გადაზიდვების შესახებ ევროპული შეთანხმების (ADR) იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა, რომლის
მიხედვით დამტკიცდა აღნისნული ტვირთების გადამზიდავი მძღოლების სპეციალური მომზადების
სასწავლო პროგრამები და ასევე, მიმდინარეობდა გეგმით გათვალისწინებული სხვა სამუშაოები;
შვეიცარულ კომპანია „SGS Societe Generale da Surveilance SA"-სთან გაფორმდა კონტრაქტი
საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო
პერიოდული ტესტირების საკითხებში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის მიზნით;
გაიმართა: საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული
საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორისი კომისიის სამი სხდომა, სადაც განხილულ იქნა 2017 წლის
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების საკითხები; საერთაშორისო
საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში საქართველოსა და ბელარუსის მხარეებს შორის ერთობლივი
კომისიის მორიგი სხდომა, სადაც განხილულ იქნა ორ ქვეყანას შორის საერთაშორისო საავტომობილო
მიმოსვლის ორგანიზებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები;
დასრულდა „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის
მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ“
შეთანხმების
პროექტზე
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები და გადაეგზავნა ჩინეთის მხარეს;
„იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის არასაპროექტო გრანტის შესახებ“ 2015
წლის 10 მარტს გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში გამოცხადდა ტენდერი იაპონური წარმოების
მსუბუქი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან („Mitsubishi
Corporation-თან“) გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე განხორციელდა 96 ერთეული
მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა (მათ შორის: 45 ერთეული Mitsubishi Outlander
(ახალი თაობის ჰიბრიდის ტიპის (Plug-in Hybrid) ავტომობილი) და 51 ერთეული - Mitsubishi I-Miev
(ელექტრო ავტომობილი)) და მათი გადაცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის;
ქ. აშხაბადში ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას
შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“;
ქ. თბილისში საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში საქართველოსა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის მხარეებს შორის გამართულ ერთობლივი კომისიის მორიგ სხდომაზე მხარეებმა
193
განიხილეს ორ ქვეყანას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში
თანამშრომლობის საკითხები, ხოლო საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მხარეებს შორის
გამართულ ერთობლივ კომისიის მორიგ სხდომაზე - ორ ქვეყანას შორის საერთაშორისო
საავტომობილო გადაზიდვების საკითხები;
კომპანია SGS-ის ანგარიშის საფუძველზე მომზადდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების
პროექტი ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირების ცენტრების შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობის და პერსონალის ტექნიკური
კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნები“ დამტკიცების თაობაზე.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 2009/40/EC
ევროდირექტივის საქართველოში იმპლემენტაციის მიზნით, მომზადდა მთავრობის დადგენილების
პროექტი „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, რომელიც განსაზღვრავს
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ერთიან ორგანიზაციულ-ტექნიკურ და ნორმატიულ ბაზას.
სარკინიგზო ტრანსპორტის საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართა:
„პირდაპირი საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის შესახებ კონვენციის“ ტექსტის მიღების
საერთაშორისო კონფერენციის მეორე სესია (ქ. ვარშავა);
ბაქო-თბილისი-ყარსის
ახალი
დამაკავშირებელი
სარკინიგზო
ხაზის
ორმხრივი
საკოორდინაციო საბჭოს 26-ე სხდომა (ქ. თბილისი), რომლის ფარგლებშიც განხილული იყო
პროექტთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები;
სამმხრივი შეხვედრები ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტთან დაკავშირებით (ქ. ყარსში და ქ.
თბილისში), რომლის მთავარ მიზეზს წარმოადგენდა ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი
დამაკავშირებელი სარკინიგზო მონაკვეთის პროექტის რეალიზაციის პროგრესი;
საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის გაფორმდა
„საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების”
მემორანდუმი, რომელიც ქართულ მხარეს აძლევს ინდოეთის უმსხვილეს საერთაშორისო
აეროპორტებში რეგულარული ფრენების განხორციელების შესაძლებლობას (დელი, მუმბაი, გოა,
ჩენაი, ჰაიდერაბადიდა ბენგალურუ);
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა: „საქართველოს მთავრობასა და ინდოეთის
რესპუბლიკის მთავრობას შორის
საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება“; „საქართველოს
მთავრობასა და ბელორუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“
შეთანხმება, რომლის მიხედვით ავიასაწარმოებს ეძლევათ საშუალება დამოუკიდებლად
განსაზღვრონ ტარიფები და ტევადობა, ფრენების სიხშირე და საჰაერო მიმოსვლა ქვეყნების
ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ პუნქტებს შორის, საიდანაც ხორციელდება/შეიძლება
განხორციელდეს საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა;
დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „საქართველოს მთავრობასა და საუდის
არაბეთის სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ და „საქართველოს მთვარობასა და
კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმების პროექტებზე;
რელიეფისა და დაბრკოლებების ელექტრონული მონაცემების დანერგვის მიზნით შემუშავდა
აღნიშნული გეგმის დასამტკიცებლად საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში წარდგენილ იქნა საერთაშორისო სამოქალაქო
ავიაციის ორგანიზაციის შესახებ ჩიკაგოს კონვენციაში განხორციელებული ცვლილებები (50-ე და 56ე მუხლები) შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების უზრუნველყოფისა და შემდგომი მიერთების
მიზნით. საქართველოს პარლამენტის მიერ განხორციელდა აღნიშნული ცვლილებების
რატიფიცირება;
რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ
შეთანხმების დანართში შეტანილ იქნა ცვლილებები ქართული ავიაგადამზიდველებისათვის
დანიშნული პუნქტების რაოდენობის გაზრდის მიზნით;
194
მომზადდა „საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის
შესახებ” შეთანხმება და გაიგზავნა კანონმდებლობით დადგენილი შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების გასავლელად;
დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის
მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმების პროექტზე;
მომზადდა ვრცელი ინფორმაცია ფრანგული და ინდური ავიაკომპანიებისათვის საქართველოსა და
საფრანგეთს შორის და აგრეთვე, ინდოეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაწყების
მიზნით;
გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს საავიაციო ხელისუფლებასა და ტუნისის საავიაციო
ხელისუფლებას შორის, რომელიც ითვალისწინებს ძირითად პირობებს რეგულარული საჰაერო
მიმოსვლის დაწყებისათვის;
„საჰაერო მიმოსვლის ლიბერალიზაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ”
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების შესაბამისად თურქეთის მხარის ინიციატივით
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შეიმუშავა საქართველოს
მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ხელმოწერილ საჰაერო ტრანსპორტის
დარგში შეთანხმების ცვლილებების ოქმის პროექტი, რომლის მიხედვით ორივე ქვეყნის
ავიასაწარმოებს ეძლევათ საშუალება გააფორმონ მარკეტინგული შეთანხმებები (ბლოკ ადგილები,
ზიარი კოდის გამოყენება ან სხვა კომერციული შეთანხმებები). პროექტზე დასრულდა
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები;
დასრულდა კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურები და ძალაში შევიდა საქართველოს
საჰაერო კოდექსის ცვლილების პროექტი, რომელიც განპირობებული იყო სამოქალაქო ავიაციის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) მიერ სსიპ-სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში 2013 წელს
ჩატარებული ყოვლისმომცველი აუდიტის ფარგლებში გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრით,
საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის
შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებით და ასევე, კოდექსის „საერთაშორისო
სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციასთან და მის დანართებთან
შესაბამისობაში მოყვანით;
შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკის (EBRD) დახმარებით განხორციელდა საბინაო სექტორის ბაზრის შეფასება
საქართველოში. განხორციელდა პროექტის პირველი ფაზით გათვალისწინებული საცხოვრისი
სექტორის ანალიზი. შემუშავდა ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია
(NEEAP);
დანიის სამეფოს დაფინანსებითა და დანიური საკონსულტაციო კომპანია „Niras"-ს დახმარებით,
მიმდინარეობდა „ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოში“ ოთხწლიანი პროექტის განხორციელება. აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს
საქართველოს კანონმდებლობის, ნორმატიული აქტების და სხვა დოკუმენტაციის ჰარმონიზაციას
ევროპულ სტანდარტებთან, რისი ვალდებულებაც საქართველოს მთავრობამ აიღო ევროკავშირთან
ასოციაციის ხელშეკრულების ხელმოწერით;
ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის EU4ENERGY-ის მე-3 კომპონენტის ფარგლებში
შეიქმნა კანონპროექტი ,,საქართველოს კანონი „შენობების ენერგოეფექტურობის“ შესახებ“;
ევროკოდების თარგმნის სარედაქციო კოლეგიის მიერ მიმდინარეობდა შემდეგი ევროკოდების
თარგმნა/რედაქტირების სამუშაოები: ევროკოდი 3 EN 1993 - „ლითონის კონსტრუქციების
დაპროექტება“, ევროკოდი 8 EN 1998-1 - „სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება“ (ნაწილი 1:
ზოგადი წესები, სეისმური ზემოქმედებები და წესები შენობებისათვის მეორე რედაქტირებული
ვერსია) და ევროკოდი 8 EN 1998-2 - „სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება“ (ნაწილი 2:
ხიდები“. მეორე რედაქტირებული ვერსია);
ჩატარდა „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა
საბჭო"-ს 52 სხდომა, სადაც განხილულ იქნა ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტები (გარდა თბილისის
195
მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) და პროექტები სარეკრეაციო
ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე (ჯამში 1013 პროექტი);
საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა გეგმარებითი დავალებები ბაკურიანის, ბახმაროს,
ურეკი-შეკვეთილის და გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიებზე და მის საფუძველზე კომპანიების
მიერ შემუშავებულ იქნა ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციები;
დასრულდა მუშაობა იყალთოს ხევისა და ბახმაროს ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციებზე;
დასრულდა და საქართველოს მთავრობის სხდომაზე წარსადგენად მზადდება ბაკურიანის
სარეკრეაციო ტერიტორიისა და დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია;
დასრულდა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის
დოკუმენტაციაზე: 4 მუნიციპალიტეტისათვის (მესტია, ახმეტა, ონი, ამბროლაური, 2
დასახლებისათვის (ზემო ალვანი და ქვემო ალვანი) და 28 სოფლისათვის (ჭოლაში, არცხელი,
ზარდალში, ლახირი, მაჯვდიერი, მურშკელი, ჯაბეში, ჟაამუში, ღვებრა, ჩვაბიანი, ცალდაში, ომალო,
დართლო, ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა, უწერა,
მრავალძალი, კურორტი შოვი, ნიკორწმინდა, ჭრებალო, წესი და შაორის ტურისტულ - სარეკრეაციო
კომპლექსი).
უმსხვილეს საერთაშორისო საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენაზე „China International Fair for
Investment & Trade“ (ქ. სიამენი), სადაც საქართველო მიწვეული იყო საპატიო ქვეყნის სტატუსით,
დამსწრე აუდიტორიას წარედგინა ინფორმაცია საქართველოს ბიზნეს-კლიმატის, საინვესტიციო და
სავაჭრო შესაძლებლობების შესახებ. გამოფენის ფარგლებში გაიმართა მაღალი დონის სამთავრობო
შეხვედრები, ორმხრივი სესიები კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის და ბევრი სხვადასხვა
ღონისძიება, რაც ხელს შეუწყობს საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების გაღრმავებას;
დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა საინვესტიციო კატალოგი
„Georgia - Investment Opportunities 2017“, რომელშიც თავმოყრილია კერძო და სახელმწიფო
საინვესტიციო პროექტები. გარდა ამისა, კატალოგი შეიცავს ინფორმაციას ინვესტიციების
წახალისების შესახებ, სახელწიფოს ინიციატივებზე და მსხვილ საპრივატიზაციო ობიექტებზე;
მომზადდა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ტურიზმისა და
წარმოების მიმართულებით, რომლის წარდგენა გაიმართა ქ. რომში გამართულ საქართველოიტალიის ბიზნეს ფორუმზე. გარდა ამისა, კომპანია „ბიას“ მიერ ორგანიზებულ ბიზნეს
ფორუმისათვის „საქართველოს ეკონომიკა: პერსპექტივები და გამოწვევები“ მომზადდა ზოგადი
პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ;
ორგანიზებულ იქნა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების/საინვესტიციო ფონდების შეხვედრები (ქ.
თბილისში) ბიზნეს-ასოციაცია „მედეფ ინტერნეიშენალის“ ბიზნეს-დელეგაციასთან (25 ფრანგული
კომპანია), სადაც ფრანგულ მხარეს წარედგინა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო გარემოს
შესახებ;
ჩატარდა საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა 180-მდე სტუმარი
საერთაშორისო ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, საჯარო და კერძო სექტორის
წრეებიდან. აღნიშნული ფორუმისათვის მომზადდა პრეზენტაციები საქართველოს საინვესტიციო
გარემოსა და პროექტების შესახებ;
ქ. ერევანში გამართულ სომხეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე (ოფიციალურ პირებთან ერთად
ესწრებოდა 200-მდე სომხური და 30-მდე ქართული კომპანია) მონაწილეებს წარედგინა
პრეზენტაციები საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და პროექტების შესახებ;
ქ. თბილისში ჩატარდა ქართულ-იტალიური ბიზნეს ფორუმი, სადაც იტალიურ მხარეს წარედგინა
პრეზენტაციები
და
საინვესტიციო
პროექტები
ენერგეტიკის,
სოფლის
მეურნეობის,
ინფრასტრუქტურის და წარმოების შესახებ. ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები
შესაბამისი სამინისტროებისა და სახელმწიფო სააგენტოების წარმომადგენლებთან და აგრეთვე,
ორმხრივი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები იტალიურ კომპანიებსა და მათ პოტენციურ ქართველ
პარტნიორებს შორის;
გაიმართა შეხვედრები 80-ზე მეტ ინვესტორთან სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით;
196
ქ. თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო ღონისძიება „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი“, რომელიც
ხელს შეუწყობს აბრეშუმის გზის ფარგლებში ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას
ტრანსპორტის, ვაჭრობის, კომუნიკაციების, ენერგეტიკის სფეროებში და ქვეყნის საინვესტიციო
პოტენციალის გაცნობაში. ღონისძიებას დაესწრო 2000-მდე სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნიდან, მათ შორის არაერთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელი პირველი პირი, საერთაშორისო
ორგანიზაციების და კერძო სექტორის ხელმძღვანელი პირები.
შესწავლილ და დამუშავებულ იქნა ელექტრონული კომერციის შესახებ ევროკავშირის დირექტივა
(2000/31/EC) და ევროპული ქვეყნების საკანონმდებლო ბაზა. აღნიშნულზე დაყრდნობით და ასევე,
USAID-ის პროექტის „მმათველობა განვითარებისთვის (G4G)“ დახმარებით მომზადდა საქართველოს
კანონის პროექტი „ელექტრონული კომერციის შესახებ“. კანონპროექტი განსახილველად მიეწოდა
საჯარო უწყებებს, განხორციელდა მიღებული შენიშვნების დამუშავება და მიმდინარეობდა
კანონპროექტის დახვეწის სამუშაოები. კერძო და საჯარო სექტორთან მოეწყო კანონის პროექტის
პრეზენტაცია და დეტალური განხილვა;
EBRD-სა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის
გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში საკონსულტაციო კომპანიის მიერ, ფოსტის
მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფისა და ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგების
მიზნით, განხორციელდა საფოსტო სფეროში არსებული სიტუაციის ანალიზი, განისაზღვრა ფოსტის
პოლიტიკის მიმართულებები და მიმდინარეობდა კანონის პროექტის გადახედვა/მოდიფიკაცია.
აღნიშნული საგრანტო დახმარების მე-4 ფაზის ფარგლებში, ევროპელი ექსპერტის ჩართულობით,
ჩატარდა „ფოსტის შესახებ“ კანონპროექტის პრეზენტაცია/საჯარო განხილვა. მომზადდა აღნიშნული
კანონპროექტის თანმდევი კანონპროექტები. კანონპროექტი „ფოსტის შესახებ’’ განსახილველად და
დასკვნისთვის გაეგზავნა ევროკომისიას;
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებით
გათვალისწინებული ევროდირექტივების (პირადი ცხოვრების კონფიდენციალურობისა და
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ დირექტივა (2002/58/EC); ავტორიზაციის შესახებ
დირექტივა (2002/20/EC); დაშვების შესახებ დირექტივა (2002/19/EC) ჩარჩო დირექტივა (2009/140/EC);
რადიოსიხშირული სპექტრის პოლიტიკის მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ გადაწყვეტილება
(676/2002/EC)) შესაბამისად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ერთად
მიმდინარეობდა მუშაობა „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ’’ საქართველოს კანონში
ცვლილებების კანონპროექტის შემუშავებაზე;
ევროკომისიისა და მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის (HDM)“ პროექტის EU4Digital
მიმართულების განვითარების მიზნით, დაიწყო მუშაობა საქართველოს ფართოზოლოვანი
ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე;
მიმდინარეობდა „თუშეთის სათემო ინტერნეტიზაციის“ პროექტის განხორციელება (ინტერნეტი
ხელმისაწვდომი გახდა თუშეთის 24 სოფლისა და 4 ხეობისათვის), რომელიც დადებით ზეგავლენას
მოახდენს თუშეთის შემდგომ სოციალურ, კულტურულ და ეკონომიკურ განვითარებაზე,
განსაკუთრებით კი თუშეთის ტურისტული პოტენციალის გაზრდაზე;
მიმდინარეობდა მუშაობა ინტერნეტ მმართველობის „GeoIGF TBILISI“ ფორუმის საორგანიზაციო
საკითხებზე;
მიმდინარეობდა მუშაობა „თბილისის აბრეშუმის გზის“ ფორუმის საორგანიზაციო და ასევე, ორი
პანელის Digital Connectivity და eCommerce საორგანიზაციო და განსახილველ საკითხებზე;
ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ახალი საინფორმაციო სივრცის ფორმირების საკითხთან
დაკავშირებით მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან (მათ შორის
აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ირანთან, ინდოეთთან, ყაზახეთთან, თურქმენეთთან, ყირგიზეთთან,
ბულგარეთთან, რუმინეთთან);
აზია-წყნარი ოკეანის საინფორმაციო სუპერ მაგისტრალის (IP-IS) ფორმირების UNESCAP-ის
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა ირანთან მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე,
197
საქართველოს ტერიტორიის გავლით საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების ტრანზიტულად
გაცვლის შესახებ;
თანამედროვე მოთხოვნათა დონეზე ქვეყნის ელექტრონული კომუნიკაციების და საფოსტო ქსელების
განვითარების/ფუნქციონირების,
მათი
გლობალურ
ქსელებში
ინტეგრირების
უზრუნველყოფისათვის
მონაწილეობა
იქნა
მიღებული
საერთაშორისო
ფორუმებში,
კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში და დარგობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების (მსოფლიო
საფოსტო კავშირის (UPU), ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროპული
ქვეყნების ფოსტის და ტელეკომუნიკაციების ადმინისტრაციათა კონფერენციის (CEPT)) მუშაობაში.
დასრულდა მუშაობა ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის
პროექტის შემუშავებაზე, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;
მიმდინარეობდა მუშაობა მესტიის მუნიციპალიტეტისა და მულახის თემის სივრცითტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის, ახმეტის მუნიციპალიტეტისა და თუშეთის სივრცითტერიტორიული
დაგეგმვის
დოკუმენტაციის,
ბაკურიანისა
და
დიდი
მიტარბის
ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის, ონის მუნიციპალიტეტისა და სოფლების
უწერის,
მრავალძალისა და კურორტ შოვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის და
აგრეთვე, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისა და სოფლების - ნიკორწმინდა, ჭრებალოს, წესისა და
შაორის
ტურისტულ-სარეკრეაციო
კომპლექსის
სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმვის
დოკუმენტაციების შემუშავებაზე;
დასრულდა მუშაობა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში, იყალთოს ხევის
ქალაქთმშენებლობითი
დოკუმენტაციის
შემუშავებაზე.
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
დადგენილებებით დამტკიცდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოს ტერიტორიების
გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები და თვითმმართველი თემის - თელავის
მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში, იყალთოს ხევის განაშენიანების რეგულირების გეგმა;
მიმდინარეობდა მუშაობა ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მალთაყვის უბნის
განაშენიანების რეგულირების გეგმის, ქ. თელავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, ქ.
თელავის ცენტრალური მოედნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის და უშგულის თემის
სოფლების (ჟიბიანის, ჩვიბიანის, მურყმელისა და ჩაჟაშის) განაშენიანების რეგულირების გეგმებისა
და ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შემუშავებაზე და დაიწყო
პირველი ეტაპის სამუშაოების განხორციელება;
განხორციელდა საქართველოს მაშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა, რამაც განაპირობა ტურიზმის
განვითარების ხელშეწყობა და საქართველოს, როგორც ტურისტული რეგიონის, ცნობადობის
გაზრდა.
5.6 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
eBudget ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა - დასრულდა ახალ ტექნოლოგიაზე (HTML, Angular
JS) გადაწერილი შემოსულობების, გადასახდელებისა და ადმინისტრირების მოდულების ტესტირება და
დანერგვა. იურიდიული პირების ანგარიშგების სისტემას (eGLE) დაემატა ახალი სავალიდაციო და
ანალიტიკური ფუნქციონალი. შემუშავდა და გაეშვა ნორმატიული აქტების ცვლილებების აღრიცხვის
ახალი ფუნქციონალი, რომლის შედეგადაც უზრუნველყოფილ იქნა ცვლილებების ისტორიის
სრულყოფილი ადმინისტრირება. მიზნობრივი გრანტების გეგმის ცვლილების პროცესს დაემატა
სახაზინო ვალდებულებებთან
კონტროლის
მექანიზმი.
ახალ
ტექნოლოგიაზე გადაიწერა
კონსოლიდაციის მოდული. მოხდა ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის ადაპტირება
არასტრანდარტულ შემთხვევებთან, რომლებიც შესაძლოა წამოიქმნას კანონში ცვლილებების დროს.
მიზნობრივი გრანტის ცვლილების ცნობებს დაემატა ახალი სავალიდაციო ფუნქციონალი. გაფართოვდა
დინამიური ანგარიშგების დოკუმენტების შექმნის ფუნქციონალი. სისტემას დაემატა გენერირებული
198
ანგარიშგების დოკუმენტების ისტორიასა და სტატისტიკასთან წვდომის ფუნქციონალი, რაც
ერთხელ გენერირებულ ანგარიშგების დოკუმენტთან სწრაფად და მარტივად წვდომის შესაძლებლობას
იძლევა. განხორციელდა თვითმმართველი ქალაქისა და თემის გაერთიანების სახელმწიფო რეფორმის
შესაბამისი ცვლილებების მხარდამჭერი
სამუშაოები, რის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილ იქნა
ცვლილებების ისტორიისა და წლებს შორის კავშირების შენარჩუნება. პრობლემების აღმოფხვრისა და
დახვეწის მიზნით მიმდინარეობდა eDMS სისტემასთან საინტეგრაციო მოდულის ტექნიკური ანალიზი.
დაიწყო კონფიგურაციის მოდულის რეორგანიზაციის სამუშაოები.
eTreasury სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა - ფუნქციონალური
ცვლილებების მხრივ განხორციელდა 5-მდე ცვლილება (გადავადებული მოთხოვნების აღდგენის
ლოგიკა, მობრუნებული დავალების რეგისტრაციის ლოგიკა, დასამოწმებელი მოთხოვნების ასახვის
ლოგიკა და სხვა). დამატებული კონტროლისა და ვალიდაციების მხრივ განხორციელდა 10-მდე
ცვლილება (მოთხოვნების დამუშავება და სახელფასო უწყისის გენერაცია, ნორმატივების არსებობის
კონტროლი, მოთხოვნების დამუშავების პროცესი და სხვა). დაემატა 20-მდე ანგარიშგება (ფაქტიური
ხარჯების შესახებ, დეტალური მუხლების მიხედვით, ხაზინაში მიღებული ან/და დამტკიცებული
სახელფასო პაკეტების შესახებ, ბიუჯეტის გადასახდელები, თანადაფინანსება და კრედიტები და სხვა).
განხორციელდა სისტემის მიგრაცია ანგულარ ტექნოლოგიაზე, შეიცვალა სერვისები და დაემატა ახალი
მოდულები. შესრულდა ხარჯებისთვის ბუღალტრული დარიცხვის დამატებისათვის სამუშაოები. გაეშვა
ინვოისის რეფორმის პირველი (ხარჯების) ეტაპი. დაემატა ახალი მოდულები ხაზინის ელექტრონული
სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფაში. რეფორმის შესაბამისად, შეცვლილია ელექტრონული ხაზინის
სერვისები. შემოსავლების ელექტრონულ სერვისში დაემატა შემოსავლების სამსახურის ბაზიდან
სასაქონლო ზედნადების, ანგარიშ-ფაქტურების და სპეც. ანგარიშ-ფაქტურების ხაზინის ბაზაში გადაცემის
საშუალება;
eDMS სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა - პროცესების ოპტიმიზაცია
და რეფაქტორინგი ჩაუტარდა სისტემის 10-მდე მოდულს (ცვლილებების ისტორია, პროექტების
სტრუქტურა, ფასიანი ქაღალდები, დონორები და სხვა). შემუშავდა ახალი მოდულები, დაემატა
სერვისები, დაინერგა ტესტ-სცენარები და ჩატარდა სამიგრაციო
სამუშაოები (ჩამორიცხვების და
ტრანშების მოდულები, DMNAT მონაცემები, SDR გაცვლითი კურსი და სხვა);
eHRMS ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა - დაემატა და/ან გაუმჯობესდა
სისტემის 10-მდე კომპონენტი და კლასიფიკატორი (თანამდებობების ისტორიის ასახვა,
თანამდებობრივი რანგირება, სამუშაოს აღწერილობა და სხვა). ჩატარდა სისტემის ლოკალიზაცია,
საინტეგრაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი და მეორე ეტაპები და Silverlight ვერსია ჩანაცვლდა Angular
ვერსიით;
eDocument საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა - ჩატარდა სრული ფუნქციონალური განახლება
(Silverlight ჩანაცვლდა Angular-ით). შემუშავდა და დამტკიცდა ახალი, მსხვილი მოდულის
(კომუნიკატორი) ანალიტიკური აღწერა და ტექნიკური დავალება, რის შესაბამისადაც, მსვლელობა მიეცა
მოდულის შემუშავებას. განახლდა სისტემის 10-მდე სხვადასხვა კომპონენტი და სამი საინტეგრაციო
სერვისი;
eAuction ელექტრონული აუქციონი - განხორციელდა 80-მდე კომპონენტის ოპტიმიზაცია. გაუმჯობესდა
და რეალურ გარემოში განთავსდა სისტემის 50-მდე მოდული. სისტემას დაემატა ანგარიშგების
სხვადასხვა ფორმა, სერვისები, ახალი გვერდები, ფუნქციონალი (ვაჭრობის სერვისი ტერა ბანკთან,
მიღება-ჩაბარების აქტის განთავსება, საბანკო გარანტიების ჩამოჭრა, უცხოურ ვალუტაში ფასის
მითითების შეზღუდვა, გაფართოებული ძიება და სხვა). მომზადდა და ჩანაცვლდა რეალური და სატესტო
მონაცემთა ბაზები. შემუშავდა და Android და iOS პლატფორმებზე განთავსდა სისტემის მობილური
აპლიკაცია. შემუშავდა და/ან მხარდაჭერილია 20-მდე ახალი და/ან არსებული
ვებგვერდისა და
პორტალის დიზაინი. ჩატარდა მარკირების, ბანერების შემუშავების და სხვა სახის სამუშაოები;
eGMC - საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემა - დარეგისტრირდა 7 805
ექსპონატი ფონდებისა და კოლექციების მიხედვით. განხორციელდა ექსპონატის პასპორტის
რეგისტრაციის ბარათის ოპტიმიზაცია. განხორციელდა ახალი საჯარო სისტემის ინიცირება, რომელიც
199
განკუთვნილი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის. სისტემა დაინერგა 21 მუზეუმში,
მომხმარებელთა რაოდენობა 80 ერთეული.
შეიქმნა აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის სისტემა. რეგისტრაციის სისტემაში
ფიქსირდება პირადი / ფირმის მონაცემები, ინფორმაცია სამუშაო ადგილის და აუდიტორულ გარიგებებში
მონაწილეობის შესახებ, ინფორმაცია სერტიფიცირებისა და პროფესიულ ორგანიზაციაში წევრობის
შესახებ, პროფესიული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები და ა.შ. სისტემას აქვს სტატისტიკის
მოდული, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური ინფორმაციის
მიღება. პორტალზე დღეისათვის დარეგისტრირდა 804 მომხმარებელი (აუდიტორი და აუდიტორული
ფირმა). რეგისტრაციის პროცესის გავლის შემდეგ მათგან 649-ს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა მიანიჭა სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული
აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის სტატუსი. სისტემას დაემატა დაზღვევის მოდული, რომელიც
გამოიყენება პროფესიულ დაზღვევასთან დაკავშირებული კრიტიკული ინფორმაციის გადასამოწმებლად.
ფიზიკური პირების და იურიდიული პირების იდენტიფიკაციის მიზნით სისტემაში გამოყენებულია
სამოქალაქო და სამეწარმეო რეესტრთან არსებული სერვისები. სისტემას დაემატა განგრძობითი
განათლების მოდული, რომლის საშუალებითაც აუდიტორები აფიქსირებენ მათ მიერ გავლილი
განგრძობითი განათლების კურსის სახელწოდებას, ხანგრძლივობას და პროფესიულ ორგანიზაციას ან
ფირმას, რომელშიც ჩატარდა ეს კურსი. აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის სისტემას დაემატა
გარიგებების მოდული, რომლის საშუალებითაც აუდიტორული ფირმის წარმომადგენელი ასახავს
ამომწურავ ინფორმაციას თითოეული გარიგების შესახებ. ადმინისტრირების მოდულს დაემატა
შეტყობინებების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს კომუნიკაციას სისტემის ადმინისტრირების
ჯგუფის წევრებსა და აუდიტორული ფირმების წარმომადგენლებს ან აუდიტორებს შორის.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის პორტალს დაემატა
განგრძობითი განათლების რეესტრი და ტრენინგების/სემინარების რეგისტრაციისა და მართვის
მოდული. სისტემას დაემატა საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ორ ახალ
მოდულს:
პროვაიდერების მოდული, რომლის საშუალებითაც პროგრამების პროვაიდერებს საშუალება
აქვთ დაარეგისტრირონ ახალი პროგრამები;
უნივერსიტეტის მოდული, რომლის საშუალებითაც ქართულ უნივერსიტეტებს შეუძლიათ
პროვაიდერის მიერ რეგისტრირებულ პროგრამებზე საკუთარი თანამშრომლების რეგისტრაცია.
ჩატარდა შემდეგი ტრენინგების, სემინარების და კონსულტაციების ციკლი:
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 31 ორგანიზაცია, 1000 მომხმარებელი;
ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 66 ორგანიზაცია,
149 მომხმარებელი;
სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 840 მომხმარებელი;
ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა eBudget - 42 მომხმარებელი.
გაწეულია 44 870 სატელეფონო ან online კონსულტაცია, მ.შ.: eDocument – 23 206, eTreasury –
17 500,
eHRMS – 2 053, სხვა სისტემები - 2 111. სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების მიერ
განხორციელდა 4 531 ტექნიკური გამოძახების შესრულება და შესაბამისი მომსახურების გაწევა.
5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
200
განხორციელდა: სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური და
მეთოდოლოგიური
სტანდარტების
შემუშავება;
სტატისტიკური
კვლევების
დაგეგმვა,
განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება; სამსახურის მართვის, სტატისტიკური კვლევების და
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის სამუშაოების საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.
5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
დაიგეგმა და განხორციელდა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშება, საგარეო ვაჭრობის
(ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მოცულობის, ასევე, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება,
ბიზნეს სექტორში და არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენების და
პროცესების ანალიზი, მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და დამთავრებული მშენებლობის
შესახებ მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი, ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია, მიმდინარე
დემოგრაფიული სტატისტიკის წარმოება, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება
სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში, კერძო და სახელმწიფო სექტორში, სამუშაო ძალის
გამოკვლევა, შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება,
დამუშავება და გავრცელება, სიღარიბის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების
მაჩვენებლების გაანგარიშება; შინამეურნეობებში ინოვაციური აქტივობის და საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების კვლევა; ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური
სტატისტიკის სხვა მაჩვენებლების გაანგარიშება; უცხოელ ვიზიტორთა კვლევისა და ადგილობრივი
შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევების ჩატარება, მონაცემთა დამუშავება და გამოქვეყნება;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება,
დამუშავება და გავრცელება; წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა.
5.9
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, სამსახურში შემოსული ინფორმაციის ანალიზის და
სამსახურის მიერ მოძიებული სხვა ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, სამსახურის მიერ გამოვლინდა
და „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სავარაუდო შემთხვევებზე 147 საქმე გადაეცა
შესაბამის სამართალდამცავ უწყებებს;
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნებისთვის ფინანსური სისტემის გამოყენების
აღკვეთის თაობაზე ევროკავშირის (მეოთხე) დირექტივის (Directive (EU) 2015/849 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes
of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament
and of the Council), აგრეთვე, ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეგთო)
აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ანტიკორუფციული ქსელის სტამბულის ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF)
რეკომენდაციების მოთხოვნების შესაბამისად საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის
მიერ მომზადდა კანონპროექტი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“
201
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნებისთვის ფინანსური სისტემის გამოყენების
აღკვეთის თაობაზე ევროკავშირის (მეოთხე) დირექტივის (Directive (EU) 2015/849 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes
of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament
and of the Council) და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების მოთხოვნების
შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით სამსახურის მიერ მომზადდა კანონის პროექტი „ფულის
გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“;
კანონმდებლობის მოთხოვნების განმარტების მიზნით, საანგარიშო წლის მანძილზე, გაიმართა
ტრენინგები და საკონსულტაციო შეხვედრები ფინანსური სექტორის, მათ შორის, კომერციული ბანკების,
სადაზღვევო კომპანიების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და საგადახდო მომსახურების
პროვაიდერების წარმომადგენლებისათვის;
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და ზედამხედველ ორგანოებს შორის
თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით, შესაბამისი მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედევლობის სამსახურთან.
5.10 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
სააგენტოში მიმდინარეობდა საქონლის/მომსახურების 6 საქმის მოკვლევა (დასრულდა 5);
შესაბამის ბაზრებზე კონკურენტული გარემოს გაჯანსაღების მიზნით, გაცემულ იქნა 10
რეკომენდაცია სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისა და ეკონომიკური აგენტების მიმართ;
მიმდინარეობდა საქონლის/მომსახურების 5 ბაზრის მონიტორინგი;
კონკურენციის სააგენტომ განიხილა მოსალოდნელი კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან
თავსებადობის შესაფასებლად 2 შეტყობინება და 1 განცხადება გასაცემი სახელმწიფო დახმარების
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონთან შესაბამისობის დასადგენად;
სააგენტოში წარმოდგენილი 6 განცხადება/საჩივარი არ იქნა განხილული კანონმდებლობით
დადგენილი ფორმის დაუცველობისა და ხარვეზის შეუვსებლობის და/ან სათანადო
დაუსაბუთებლობის საფუძველით;
მიმდინარეობდა შეტყობინებების განხილვები მოსალოდნელი კონცენტრაციის კონკურენტულ
გარემოსთან თავსებადობის საკითხთან დაკავშირებით და აგრეთვე, განცხადებების განხილვა
განხორციელებული კონცენტრაციისა და სახელმწიფო დახმარების თაობაზე;
მონაწილეობა იქნა მიღებული 18 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 8
გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით;
კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის
მიზნით,
გაიმართა
12
სემინარი/კონფერენცია
სხვადასხვა
სახელმწიფო
უწყებების
წარმომადგენლების, ბიზნეს-სუბიექტების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების
მონაწილეობით;
სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით, განხორციელდა 30- მდე
ღონისძიება (სასწავლო ვიზიტები, ტრენინგები და ა.შ), რასაც მოჰყვა თანამშრომელთა
უმრავლესობის გადამზადება;
სააგენტოში მიმდინარეობდა 2017 წელს წარმოდგენილი 1 საჩივრის მატერიალური დასაშვებობის
საკითხის შესწავლა, მოკვლევის დაწყების მიზანშეწონილობის თაობაზე გადაწყვეტილების
მისაღებად.
202
5.11 სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (პროგრამული კოდი 49 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობისა და
ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
IFC-სთან (International Finance Corporation) ერთად ჩაატარა IT და BPO (ბიზნეს პროცესების
აუთსორსინგი) სექტორების ახალი კვლევა, რომლის ფარგლებშიც შედგა 45 შეხვედრა საქართველოში
მოღვაწე კომპანიებთან, სახელმწიფო და დონორ ორგანიზაციებთან. კვლევის მიხედვით მომზადდა
სექტორების განვითარების სტრატეგია, ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია და რეკომენდაციები
მთავრობისთვის სექტორში არსებული პრობლემების მოგვარების გზების შესახებ;
განახლდა საინვესტიციო პრეზენტაციები: „7 Main Questions about Investing in Georgia“, „Logistics“,
„Hospitality & Real Estate“, „Manufacturing“, „Agriculture“, „Investment Opportunities in Apparel and Textile
industry of Georgia“ და „Seaside properties for hospitality development in Georgia“;
საქართველოს ეროვნულმა საინვესტიციო სააგენტომ გამართა შეხვედრები და გაუწია
კონსულტაციები (ინფორმაციის მიწოდება სტატისტიკის, კანონმდებლობის, გადასახადებისა და სხვა
მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ, შუამდგომლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და კერძო
ორგანიზაციებთან) უცხოელ პოტენციურ ინვესტორებსა და ბიზნეს დელეგაციებს;
პროგრამა „Aftercare“-ს ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები და გაეწია დაეხმარა საქართველოში მოღვაწე
უცხოელ ინვესტორებს, მათ შორის:
კომპანია „GVI Saguramo Gardens“-ს საგურამოში ვილების, სასტუმროს და გასართობი უძრავი ქონების
კომპლექსის მოწყობასთან დაკავშირებლი იურიდიული საკითხების მოგვარებაში (მათ შორის
სამშენებლო ნებართვის აღება);
სილამაზის ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანია შპს „აპტოს“, საქართველოში მასალების
სასტერილიზაციოდ ეთილენ ოქსიდის იმპორტთან დაკავშირებით, რომლის გამოყენება
შესაძლებელია მხოლოდ ჯანდაცვის მიერ დადგენილი წესების დაცვისა და პროცედურების
შეთანხმების შემთხვევაში;
ინვესტორ Ingo Schlutius-ს, ბახმაროში სათხილამურო ტურიზმის ახალი ე.წ. „Free Ride“
მიმართულების განვითარებისათვის, მიწის შეძენის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებში;
შპს „GEOFIBRE″-ს საქართველოში ძაფებისა და ნაჭრების წარმოების გაფართოებასთან დაკვშირებით;
საქართველოში 2012 წლიდან მოქმედ „არიკ ჯგუფს“ (ახორციელებს პროექტებს სოფლის მეურნეობის,
საკვები ინდუსტრიის და ტურიზმის მიმართულებით), კომპანიის სასოფლო სამეურნეო მიწასთან
ელექტროენერგიის ხაზის მიღვანასთან დაკავშირებულ საკითხებში;
საქართველოს ეროვნულმა საინვესტიციო სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ბიზნესფორუმების ორგანიზებასა და პრეზენტაციების გამართვაში. მათ შორის:
შვეიცარიის ქალაქ დავოსში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმისა და ასევე, იორდანიაში
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ
აფრიკის რეგიონულ ფორუმის მზადებაში;
მცხეთა-მთიანეთის ბიზნეს ფორუმისა და სლოვენიის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გამართულ
ბიზნეს ფორუმის ორგნიზებაში, სადაც გაკეთდა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო
პოტენციალის, კლიმატისა და შესაძლებლობების შესახებ;
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის N300 დადგენილების შესაბამისად განხორციელდა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ლიკვიდაცია. „საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“
საქართველოს კანონის საფუძველზე სააგენტოს უფლებამონაცვლედ განისაზღვრა საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
203
იურიდიული პირი – აწარმოე საქართველოში. აღნიშნულთან დაკავშირებით განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
სააგენტოს 2002-2016 წლების დოკუმენტაციის (მასალის) დამუშავება-სისტემატიზაცია და
საჭიროების შემთხვევაში - დაარქივება/განადგურება;
ბალანსზე რიცხული ქონებისა და დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების სრული
ინვენტარიზაცია და სალიკვიდაციო ბალანსის შედგენა.
5.12 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ჩატარდა 17 ბიზნეს-ფორუმი როგორც
საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ (თურქეთი, იტალია, უკრაინა, ჩეხეთი, სომხეთი),
რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო 1 507-მა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა
ორმხრივი შეხვედრები ბიზნეს-სუბიექტებს შორის კავშირების დამყარების მიზნით;
გაიმართა რეგიონული შეხვედრები საქართველოს მასშტაბით (21 შეხვედრა), რომლებშიც მონაწილეობა
მიიღო 500-მდე მცირე და საშუალო მეწარმემ;
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ უმასპიძლა 4 ბიზნეს-დელეგაციის ვიზიტს (ვალონიაბელგიის სამეფოდან, ჩელიაბინკის ოლქიდან (რუსეთი), აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის
დელეგაციას ჩინეთიდან, ბელგიიის სამეფოს ბიზნეს-დელეგაციას);
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ გახსნა წარმომადგენლობა ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში;
საჯარო-კერძო დიალოგის ფარგლებში პალატამ ორგანიზება გაუწია 3 შეხვედრას ბიზნეს-სექტორსა და
მთავრობის წარმომადგენლებს შორის.
მიმდინარეობდა რიგი სერვისების დახვეწის პროცესი (მ.შ. ელექტრონული პლატფორმის დანერგვით)
სერვისების მაქსიმალურად გამარტივების მიზნით.
5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23
06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
გაიმართა წინასწარი შეხვედრები აუდიტორულ ფირმებთან ხარისხის კონტროლის სისტემის
მონიტორინგის განხორციელების წესის განხილვასთან დაკავშირებით;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის
დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) სრულუფლებიანი
წევრის სტატუსი მიენიჭა, რაც იძლევა გადაწყვეტილებების მიღებისას ხმის და სამუშაო ჯგუფებში
მონაწილეობის უფლებას;
განხორციელდა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტები (IFRS); „მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტები (IFRS forSMEs)) ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების მიზნით, თარგმნისა და
გავრცელების/გამოქვეყნების
(რეპროდუცირება)
უფლების
შესყიდვისთან
დაკავშირებული
204
ღონისძიებები, კერძოდ: მოლაპარაკებების წარმოება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების სადამფუძნებლო კორპორაციასთან (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS FOUNDATION CORPORATION), საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან, სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოსთან, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაციასთან;
სამსახურის, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფ) და
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) შეთანხმების
საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation)
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომი გახდა ბაფ-ის მიერ ქართულ
ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტები;
მოხდა ანგარიშგების პორტალის გრაფიკული და ფუნქციონალური დიზაინის გაცნობა ეროვნული
ბანკისთვის, სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისთვის, სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის, საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის და სხვა
დაინტერესებული მხარეებისთვის შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით;
დამტკიცდა პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებული წესი;
ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურთან „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს, სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შორის გაფორმდა
ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან მონაცემთა
ბაზაში დაცული მონაცემების სამსახურისთვის მიწოდებასა და სამსახურის მიერ მათ გასაჯაროებას
ანგარიშგების პორტალის მეშვეობით;
დამტკიცდა „სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის, მესამე
კატეგორიის საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის, წარდგენილი
ინფორმაციის გასაჯაროების, ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურისა
და
მომხმარებელთა
რეგისტრაციის წესი“, რომელშიც დეტალურად არის მოცემული სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა
და აუდიტორული დასკვნის სამსახურისთვის ელექტრონულად წარდგენის პროცესი და ასევე,
წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესები;
აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირდა 445 აუდიტორი და
243 აუდიტორული ფირმა;
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი ჩაუტარდა 17 აუდიტორულ ფირმას;
ამუშავდა ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართი და ანგარიშგებების გასაჯაროების ვებგვერდი
(www.reportal.ge), რომელზეც განთავსდა სუბიექტების მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებები;
ამოქმედდა ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ვებგვერდის შესაბამისი ჩანართი
(www.eservices.rs.ge);
გაიმართა მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS
for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული 14 ღონისძიება;
სამსახურის მიერ ითაგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების განახლებული ვერსია (IFRS 2017).
5.14 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
205
დაიწყო ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროექტის (CIB) მესამე ეტაპის
განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც:
ე.წ. „Framework Contract“ „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს (GEOSTM) მხარდაჭერა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემებში“ პროექტის
ფარგლებში განხორციელდა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი პროცესების
იდენტიფიცირება, მიმდინარეობს პროცესების დეტალური სქემების შემუშავება
და
შეთანხმება;
გაიმართა CIB მეორე ეტაპის ტექნიკური დახმარების პროექტის „სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის განვითარების შემდგომი მხარდაჭერა ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკასთან თანხვედრისათვის“ დახურვის კონფერენცია;
CIB პროექტის მეორე ეტაპის თანადაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით, სააგენტოს მიერ
შესყიდულ იქნა შემდეგი აღჭურვილობა:
რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილება - მულტიფუნქციური
აკუსტიკური კალიბრატორი; ხმაურმზომის მიკროფონთან და გამაძლიერებელთან ერთად
ტემპერატურისა და ტენიანობის მზომი;
ფიზ-ქიმიური გაზომვების ეტალონური განყოფილება - პირველადი კონდუქტომეტრული
ჯონსის უჯრედი, თერმოსტატი; ლაბორატორიული კონდუქტომეტრი ელექტროდებთან
კომპლექტში;
თერმომეტრიისა და ტენიანობის ეტალონური განყოფილება - 3 ერთეული ეტალონური
თერმომეტრი, წინაღობის სენსორი.
მეტროლოგიის ინსტიტუტში დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ISO/IEC 17025
მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ფუნციონირებისა და
ეფექტურობის ყოველწლიური ანალიზი/მიმოხილვა მენეჯმენტის მხრიდან;
მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონურ განყოფილებებში მიმდინარეობდა ეტალონების
მზადყოფნასთან და შენახვასთან დაკავშირებული მუდმივი მეტროლოგიური სამუშაოები, მათ
შორის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება, შუალედური შემოწმება და ა.შ;
ქ. თბილისში და ქ. ბათუმში მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარდა
ცნობიერების ამაღლების სემინარი სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში, სადაც
მონაწილეობდნენ მოწვეული ევროპელი ექსპერტები;
CIB პროექტის ფარგლებში, ქ. თბილისში GeoSTM-ისა და CEN-CENELEC მენეჯმენტის ცენტრის
წარმომადგენლების მიერ გაიმართა სემინარი „EU-Georgia Connecting Community-The Role of
Standardization“,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღეს
სხვადასხვა
ბიზნეს-სექტორის
წარმომადგენლებმა;
ქ. პარიზში ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროში (BIPM) ინსტიტუციური განვითარებისა და
ცოდნის გადაცემის პროგრამის (Capacity Building&Knowledge Transfer Programme (CB&KT))
ფარგლებში ჩატარდა სწავლების კურსი Sound beginning in the CIPM MRA”. სასწავლო კურსში
მონაწილეობდა 24 სპეციალისტი 21 ქვეყნის ეროვნული მეტროლოგიის ინსტიტუტებიდან.
სააგენტოს ელექტროგაზომვების განყოფილების თანამშრომელმა, როგორც მიწვეულმა
გამომსვლელმა გაუზიარა საქართველოს გამოცდილება ელექტროგაზომვების შედარებებში
მონაწილეობისა და მათი კოორდინირების, ასევე პილოტი ლაბორატორიის ფუნქციის
შესრულების თაობაზე.
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების
ეტალონური განყოფილების ორგანიზებით დაინტერესებული პირებისათვის, ლაბორატორიისა
და ბიზნეს-ოპერატორების, სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა 2
სემინარი
თემაზე
„სასწორებისა
და
საწონების
გამოყენება
ლაბორატორიებში,
ძირითადი პრინციპები, მომსახურება და ხარისხის უზრუნველყოფა“;
206
მონაწილეობა იქნა მიიღებული სტანდარტიზაციის ევროპული ორგანიზაციების (CEN/CENELEC)
და სტანდარტიზაციის სართაშორისო ორგანიზაციის (ISO) გენერალურ ასაბლეაში (გაიმართა ქ.
ედინბურგი და ქ. ბერლინში შესაბამისად);
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო:
მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის (COOMET) საპრეზიდენტო საბჭოს სხდომაში
(გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტში (PTB)), სადაც საქართველოს წარმომადგენელმა
COOMET-ის საპრეზიდენტო საბჭოს მხრიდან მიიღო შემოთავაზება COOMET-ის ხარისხის
მენეჯმენტის სისტემების საკითხებში ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე;
მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციების EURAMET და COOMET-ის ერთობლივ
სემინარში „ინოვაციისა და კვლევის ევროპულ მეტროლოგიურ პროგრამაში (EMPIR) COOMET
წევრი მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტების მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ“
(გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტში PTB);
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს COOMET-ის
ტექნიკური კომიტეტის შეხვედრებში/სხდომებში: TC 1.2 „აკუსტიკა, ულტრაბგერა, ვიბრაცია“ (ქ.
ვილნიუსი); TC 1.6 „მასა და მასთან დაკავშირებული სიდიდეები“ (ქ. მინსკი); TC 1.3 „ელექტრობა
და მაგნეტიზმი“ (ქ. მინსკი, BelGIM) და აგრეთვე, „TK 1.10 „ტემპერატურა და თბოფიზიკა“ (ქ.
სარაევო), სადაც განხილული იქნა საკითხები მიმდინარე საერთაშორისო საკვანძო შედარებების
შესახებ;
სტანდარტების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ISO-ს
მიერ
ორგანიზებულ ტრეინინგში „Developing National Standardization Strategies". გარდა ამისა,
სტანდარტების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღებს სტანდარტიზაციის
ევროპული ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ შემდეგ „ონლაინ“ (Webinar) ტრენინგებში: „A
guide through the CEN and CENELEC tool to notify the adoption of European Standards"; „A guide through
the CEN and CENELEC tool to access European Standards" და „Projex-Online Download Cart";
ტემპერატურული გაზომვების ეტალონური ლაბორატორიის სპეციალისტმა მონაწილეობა მიიღო
სამხრეთ კორეის მეტროლოგიის ინსტიტუტისა KRISS და გლობალური მეტროლოგიის აკადემიის
(GMA) მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში თერმომეტრიისა და ტენიანობის საკითხებზე;
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისათვის
ჩატარდა შემდეგი ტრეინინგი: „Preparing for ISO 9001:2015 Quality Management System Course”
(ტრეინინგის მონაწილეებს გადაეცათ Lloyd's Register-ის საერთაშორისო სერტიფიკატები); „ISO
9001:2015 Internal Auditor Course” (ტრენინგის წარმატებით გავლისათვის სტანდარტების
დეპარტამენტის 7 თანამშრომელს გადაეცა Lloyd's Register-ის საერთაშორისო სერტიფიკატები);
სტანდარტების
დეპარტამენტის
თანამშრომლებისათვის
ჩატარდა
ტრეინინგები:
„სტანდარტიზაციის სფეროში სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავების მეთოდოლოგია“ და
„ტექნიკური კომიტეტის ჩამოყალიბების თავისებურებები საგზაო ტრანსპორტის სფეროში და
ჰარმონიზებული სტანდარტები როლი“;
ტვინინგ პროექტის (Support to Georgian National Agency for Standards and Metrology for further
implementation of the EU-Georgia DCFTA requirements) ფარგლებში ევროპელი ექსპერტების მიერ
ჩატრდა ტრეინინგი „Gap Analysis and the Action plan for Capacity of standardisation department“;
პროექტის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა
საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“
ფარგლებში სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში არსებული ევროპული
კანონმდებლობის შესახებ ჩატარდა:
ტრენინგები თემაზე „ევროკავშირის კანონმდებლობა საკანონმდებლო მეტროლოგიის
სფეროში“ გაზომვის საშუალებების დირექტივაზე MID და არა ავტომატური საწონი
საშუალებების დირექტივაზე NAWI;
ტრეინინგი „ევროკავშირის რეგულაცია 1025/2012 სტანდარტიზაციის სფეროში”, მის
გამოყენებასა და გავლენაზე GEOSTM-ისათვის;
207
ტვინინგ პროექტის ფარგლებში ევროპელი ექსპერტების მიერ ტრეინინგების საჭიროების
შეფასება, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში;
გამოვლენილი პრიორიტეტების შესაბამისად მეტროლოგიის სფეროში ტრეინინგები შემდეგი
მიმართულებებით: წნევა, ელექტროგაზომვები, სიგრძის გაზომვები და აკუსტიკური
გაზომვები;
CIB ტექნიკური დახმარების პროექტის და ტვინინგ პროექტის ფარგლებში:
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონურ ლაბორატორიებში ევროპელი
ექსპერტების მიერ ჩატარდა სემინარები/ტრეინინგები შემდეგი მიმართულებებით:
გეომეტრია - კიდურა საზომების დაკალიბრება და ორმხრივი შედარებების ორგანიზება;
ხარჯი - აირის ხარჯის მზომი სტენდის ექსპლოატაცია, დაკალიბრება/დამოწმება; მასა - დიდი
მასების კომპარატორის ექსპლუატაცია. ექსპერტთან ერთად განყოფილებამ ჩაატარა დიდი
მასის სასწორების დამოწმება/დაკალიბრება; დრო და სიხშირე - წამზომების დაკალიბრება,
მიკვლევადობის საკითხები დროისა და სიხშირის გაზომვებში, აკუსტიკური გაზომვები;
ელექტრობა - მაღალი წინაღობების და ცვლადი დენის სიმძლავრის და ენერგიის გაზომვები;
ძალის გაზომვების სფეროში დაკლიბრების პროცედურა, ტენიანობა - დაკალიბრებისა და
ორმხრივი შედარებების ორგანიზების საკითხები, ფოტომეტრია და რადიომეტრია;
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებების თანამშრომლებმა
სტაჟირება გაიარეს ევროპის მეტროლოგიის ინსტიტუტებში (ჩეხეთის მეტროლოგიის
ინსტიტუტში, და ბოსნია და ჰერცოგოვინას მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი)
გაზომვების შემდეგი მიმართულებებით: გეომეტრიული გაზომვები, მცირე მოცულობები,
ძალა, აირის ხარჯის გაზომვები, დიდი მასები, წნევა, აკუსტიკა დრო და სიხშირე;
მეტროლოგიის ინსტიტუტის რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონურ განყოფილების
სპეციალისტებმა მონაწილეობა მიიღეს ბირთვული და რადიაციული სააგენტოს მიერ
ორგანიზებულ სემინარში „ბირთვული გაუვრცელებლობის გარანტიებთან დაკავშირებული
საქმიანობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“;
მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების განყოფილების თანამშრომლები გერმანელ
ექსპერტთან ერთად იმყოფებოდნენ სომხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტში მასის (სასწორების
დაკალიბრება) ახალი ლაბორატორიის შექმნის საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შემდგომ
მიკვლევადი იქნება GEOSTM-ის მასის ლაბორატორიასთან;
დიდი მასების ლაბორატორიაში დამონტაჟდა 1000კგ–მდე საწონების დასაკალიბრებელი
კომპარატორი და მომსახურება გაეწია მცირე მასების ლაბორატორიის კომპარატორებს. ყველა
კომპარატორი შემოწმდა სტაბილურობაზე (Sp);
მეტროლოგიის ინსტიტუტის ელექტრობის ეტალონური განყოფილება 11 ქვეყნის ეროვნული
მეტროლოგიის ინსტიტუტთან ერთად მონაწილეობდა საერთაშორისო შედარებებში
„ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი“;
ელექტრო გაზომვების ეტალონური განყოფილება მონაწილეობდა COOMET-ის პროექტის
ელექტრული სიმძლავრის ერთეულის ეროვნული ეტალონების საკვანძო შედარებებში;
საქართველოს
მასშტაბით
დაინტერესებული
აკრედიტებული
საკალიბრო
ლაბორატორიებისათვის ელექტრო გაზომვების ეტალონური განყოფილების ორგანიზებით
(წამყვანი/პილოტი ლაბორატორია) მიმდინარეობდა შედარებები „ვოლტმეტრის დაკალიბრება
უშუალო შედარების მეთოდით ცვლადი ძაბვის (0÷500)ვ დიაპაზონში“.
წნევის გაზომვების ლაბორატორიამ ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტთან ერთად მონაწილეობა
მიიღო ორმხრივ შედარებაში (წნევის დიაპაზონი (0-7) მეგაპა აბს. და (0-2) მეგაპა ნარჩენი წნევა).
გარდა ამისა, ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტსა და საქართველოს მეტროლოგიის ინსტიტუტს
შორის ჩატარდა ორმხრივი შედარები გეომეტრიული გაზომვების (10 ბ/პ კიდურა საზომის)
დაკალიბრების სფეროში. ჩატარებული გაზომვების დადებითი შედეგების საფუძველზე ჩეხეთის
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ მომზადდა შედეგების ანგარიში და გაიცა შესაბამისი
სერტიფიკატი;
208
გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილების მიერ მომზადდა და გაფორმდა „100 მმმდე ნომინალური სიგრძის ბრტყელპარალელური კიდურა საზომების დაკალიბრების
პროცედურა“ და ასევე, მომზადდა მასალები „სიგრძის ეტალონი გაზომვათა დიაპაზონისათვის
0,5–100 მმ“ ეტალონისათვის საქართველოს სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონების რეესტრში
შეტანის მიზნით. განყოფილების მიერ მოდერნიზებულ იქნა ლაზერული მანძილმზომების
დასაკალიბრებელი სამუშაო ადგილი, რის შედეგად საკონტროლო ბაზის გაზომვის დიაპაზონი
გაიზარდა 0-10 მ-დან 0-20 მ-დე და შესაბამისად მანძილმზომების დაკალიბრების შედეგების
საიმედობა;
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური
განყოფილების წარმომადგენლებმა გაიარეს ტრენინგი თემებზე „დგუშიანი მოწყობილობების
(პიპეტები, დისპენსერები და ა.შ) დაკალიბრება და განუსაზღვრელობის გამოთვლა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად“ და სტაჟირება გერმანიის საკალიბრო
ლაბორატორიაში ZMK თემაზე „მცირე მოცულობის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება“.
გარდა ამისა, აღნიშნული განყოფილების წარმომადგენლებმა გერმანელ ექსპერტთან ერთად
მონაწილეობა მიიღეს რეგიონალურ ტრენინგში „პიპეტებისა და სასწორების გამოყენება
საგამოცდო ლაბორატორიებში – ძირითადი პრინციპები, მომსახურება და ხარისხის
უზრუნველყოფა“;
რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აუსტიკის ეტლონური განყოფილების მიერ მომზადდა
წინადადებები შემდეგ მთავრობის დადგენილების პროექტებზე: „ხმაურის მიერ შექმნილი
რისკებისაგან დასაქმებულთა დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი“ და „საცხოვრებელი სახლების და
საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“;
დარეგისტრირდა დაკანონებული გაზომვის საშუალების 24 ტიპი. განხორციელდა 165 580
ერთეული გამზომი საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება (286 ელექტრო მრიცხველი,
123 305 აირის მრიცხველი და 41 989 წყლის მრიცხველი);
შემუშავდა და დამტკიცდა „საქართველოს სტანდარტების პროგრამის“ მეორე ნაწილი.
სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკურ კომიტეტებთან შეთანხმებით
განისაზღვრა წლის განმავლობაში ქართულ ენაზე სათარგმნი საერთაშორისო/ევროპული
სტანდარტები. ტექნიკურ კომიტეტებს შესაბამისი სფეროების მიხედვით განსახილველად
გადაეცა სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები;
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის „მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“
რეკომენდაციის საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა ISO 19011:2011 „Guidelines for auditing management systems““ ქართულენოვანი ვერსია;
საქართველოს მთავრობის დადგენილებების შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე
სამოქმედოდ დაშვებულ იქნა შემდეგი სტანდარტები: სსტ 81:2016 - „შახტები ნახშირის.
მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“; სსტ 82:2016 - „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოება და
მომსახურება. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“; სსტ 83:2016 - „ამიაკის სამაცივრო
დანადგარების მოწყობისა და ექსპლუატაციის უსაფრთხოების მოთხოვნები“ და სსტ 84:2016 „კარიერები. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი“;
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) სამდივნოში გაიგზავნა 5 ნოტიფიკაცია
საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ, ხოლო მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს მიეწოდათ საქართველოს მიერ ნოტიფიცირებული ტექნიკური
რეგლამენტის, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების 17 სრული ტექსტი;
საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ეროვნული საინფორმაციო ცენტრის მიერ
საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში, მათი კომპეტენციის შესაბამისად,
ინფორმაციისათვის დაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ტექნიკური
რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების პროექტების
შესახებ 360 ნოტიფიკაცია;
209
საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა ევროკავშირის 1999/5/EC და 2014/34/EU
დირექტივებთან ჰარმონიზებული სტანდარტები;
საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა სულ 2 157 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო/იეკ
(საერთაშორისო სტანდარტი) - 48; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) - 2 105; სსტ (საქართველოს
სტანდარტი ) – 4;
სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ გაიცა სულ 343 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო
(საერთაშორისო სტანდარტი) - 103; გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) – 82; სსტ ენ
(ევროპული სტანდარტი) - 33; სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) – 1; სსტ (საქართველოს
სტანდარტი) - 117; სხვა ქვეყნის სტანდარტი - 1; სტანდარტიზაციის სხვა დოკუმენტები - 6;
ხარისხის მენეჯმნეტის სისტემის ISO 9001 შესაბამისად დანერგვისათვის მიმდინარეობდა
შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება;
განახლდა საქართველოს ქართულენოვანი და ახალი მიდგომის, ევროპულ დირექტივებთან
ჰარმონიზებული, სტანდარტების კატალოგი;
5.15 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საველე სამუშაოებიდან მიღებული მონაცემების
დამუშავება და მათი გეომონაცემთა ბაზასთან მიბმა. აღწერის საბოლოო შედეგების სტრუქტურიზაცია
და გამოქვეყნება.
5.16 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად
გაიცა 84 აკრედიტაციის მოწმობა, მათ შორის: ინსპექტირების ორგანო - 41 (სამშენებლო სფეროს
ინსპექტირების ორგანო - 16, დაკანონებული გამზომი საშუალებების დამამოწმებელი პირი - 9 და
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ინსპექტირების ორგანო - 16);
საგამოცდო ლაბორატორია - 34; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 4; პერსონალის სერტიფიკაციის
ორგანო - 2; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 3;
აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა დარღვევის გამო აკრედიტაცია შეუჩერდა 16
შესაბამისობის შემფასებელ პირს: საგამოცდო ლაბორატორია - 10, საკალიბრებელი ლაბორატორია
- 2, პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 1, ინსპექტირების ორგანო - 3;
აკრედიტაციის სფერო შეუმცირდა 8 შესაბამისობის შემფასებელ პირს: ინსპექტირების ორგანო - 5
და საგამოცდო ლაბორატორია 3;
აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად გეგმური მონიტორინგი გაიარა 133
აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა: საკალიბრებელი ლაბორატორია - 5;
ინსპექტირების ორგანო - 42; საგამოცდო ლაბორატორია 78; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო
- 4; სამედიცინო ლაბორატორია - 3; პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო - 1;
დამატებით სფეროში აკრედიტაცია გაიარა 25-მა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა:
ინსპექტირების ორგანო - 13; საგამოცდო ლაბორატორია -10; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1
210
და სამედიცინო ლაბორატორია - 1. ერთმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა ვერ შეძლო
აკრედიტაციის მიღება;
EA-ს (ევროპული აკრედიტაციის) EA MAC (მრავალმხრივი შეთანხმების) კომიტეტმა 2016 წელს
აკრედიტაციის ცენტრში განხორციელებული შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით მიიღო
გადაწყვეტილება, რომ ხელი მოეწერა საქართველოში გაცემული აკრედიტაციის შედეგების
აღიარების შეთანხმებაზე (EA BLA). აღნიშნული შეთანხმება გაფორმდა სლოვენიაში გამართულ
EA-ს გენერალურ ასამბლეაზე. შეთანხმება გავრცელდება აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანოს მიერ აკრედიტებულ შემდეგ სფეროებში: გამოცდები და დაკალიბრება (ISO/IEC 17025),
პროდუქტის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17065), პერსონალის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17024) და
ინსპექტირება (ISO/IEC 17020);
აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად, აკრედიტაციის
ცენტრის
წარმომადგენლები
განაგრძობენ
მონაწილეობას
EA-ს
ყოველწლიური
ლაბორატორიული, ინსპექტირების, მრავალმხრივი შეთანხმებისა და სერტიფიკაციის ტექნიკური
კომიტეტების და EA-ს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში;
დასრულდა ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური გაძლიერების (CIB)
„საქართველოში აკრედიტაციის სისტემის შემდგომი მხარდაჭერა საუკეთესო ევროპული
პრაქტიკის თანახმად“ პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა:
ტრენინგები საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ შემდეგ სფეროებში: სსტ ისო/იეკ 17020,
სსტ ისო/იეკ 17043, სსტ ისო/იეკ 17021 და ისო/იეკ 17024; გაზომვების განუსაზღვრელობის;
აკრედიტაციის მოქნილი სფეროს (Flexible Scope) და სურსათის უვნებლობის სფეროში ნიმუშის აღების საკითხებზე. ტრეინინგებში მონაწილეობა მიიღეს აკრედიტაციის ცენტრის
შემფასებლებმა,
აკრედიტირებული
ორგანოების
წარმომადგენლებმა
და
სხვა
დაინტერესებულმა ადმინისტრაციულმა პირებმა;
2 საკვალიფიკაციო ტესტირება: ტესტირება სამშენებლო მასალების გამოცდაში და ტესტირება
დამიწების კონტურის წინაღობის განსაზღვრაში;
ევროპის CIB-ის პროექტის ფარგლებში აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები სასწავლო
ვიზიტით იმყოფებოდნენ AENOR-ში (ესპანეთის სტანდარტიზაციის და სერტიფიკაციის
ასოციაცია), ENAC-ში (ესპანეთის აკრედიტაციის სერვისი) და UKAS-ში (დიდი ბრიტანეთის
აკრედიტაციის სერვისი), სადაც დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობა მიიღეს ზემოთ
აღნიშნული ცენტრების მიერ განხორციელებულ შეფასებებში;
ევროპული აკრედიტაციის მიერ გაცემული რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, აკრედიტაციის
კლიენტთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებში შეტანილ იქნა ცვლილებები. დაიწყო
აკრედიტაციების განხორციელება შემდეგი ახალი მიმართულებებით: „შესაბამისობის შეფასება.
ზოგადი მოთხოვნები საკვალიფიკაციო ტესტირებისათვის“ (სსტ ისო/იეკ 17043:2010/2016) და
„შესაბამისობის შეფასება. მოთხოვნები ორგანოებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ
მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და სერტიფიკაციას“ (განახლებული სსტ ისო/იეკ 170211:2015/2016);
შვეიცარიულმა კომპანია „Société Générale de Surveillance SA (SGS)“-მა, რომელიც კონსულტაციას
უწევს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სატრანსპორტო საშუალებების
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე, წარმოადგინა პირველი და მე-2 ანგარიში. პირველი ანგარიში ეხება პერიოდული
ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის მოთხოვნების
განსაზღვრას და აგრეთვე, პერსონალის ტექნიკურ კვალიფიკაციას. მე-2 ანგარიში მოიცავს SGS
კვლევას, მონაცემებსა და ინფორმაციის შეჯამებას/ანალიზს პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირების ცენტრების პარკების ზომის, ადგილმდებარეობის და ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების ინსპექტირების თავისებურებების თაობაზე.
211
6. ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
6.2 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
„ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“ პროექტის ფარგლებში, ამომრჩევლის ინფორმირებულობის მიზნით
თითოეულ მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად იმართებოდა გასვლითი შეხვედრები;
ჩატარდა ტრენინგები: ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2017 წლის არჩევნებისთვის
პოტენციური მონაწილე პარტიების წარმომადგენელთა და მათ მიერ საარჩევნო კომისიებში
დასანიშნი პოტენციური კომისიის წევრებისთვის; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა
იურისტებისთვის;
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოებისა
და
სამხარეო
ადმინისტრაციების წარმომადგენლებისთვის; საარჩევნო საკითხებზე რეგიონული მედიის
წარმომადგენლებისთვის; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთათვის;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2017 წლის არჩევნებისთვის განისაზღვრა
საინფორმაციო-საიმიჯო კამპანიის ძირითადი მიმართულებები ამომრჩეველთა ინფორმირების,
მედიასთან ურთიერთობის, არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირების, არჩევნებთან
დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზების მიმართულებით.
ცესკომ, საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის
(IFES), ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის, საქართველოში საფრანგეთისა და შვეიცარიის საელჩოების
თანადაფინანსებით, გამართა სამუშაო შეხვედრა რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო
სასამართლოების მოსამართლეებთან.
საოლქო საარჩევნო კომისიებს განესაზღვრათ დაფინანსების ოდენობები და კანონით დადგენილ
ვადაში ჩაირიცხა საოლქო საარჩევნო კომისების ანგარიშებზე;
ჩატარდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები. განხორციელდა სხვადასხვა საქმიანობები:
ნაწილობრივ განახლდა საარჩევნო ყუთები, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის შეძენილ
იქნა უნიფორმები, დამზადდა საარჩევნო უბნების აბრები, დაიბეჭდა ამომრჩევლის საინფორმაციო
სტიკერი; კენჭისყრის დღისთვის შეძენილ იქნა საარჩევნო უბნებისთვის კარტრიჯები, მარკირების
სითხე, საიდენტიფიკაციო ბეჯები, საბეჭდი ქაღალდი ოლქებისთვის, ბიულეტენისთვის ოფსეტური
ქაღალდი და სპეციალური კონვერტები, დეტექტორები, ელემენტები, საარჩევნო სახაზავი
რეგისტრატორებისთვის და სხვა;
შემოწმდა და ტექნიკურად გაიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო ასლგადამღები
მანქანები და სკანერები; ცესკოსა და ოლქებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლისა და არჩევნების
შედეგების შეუფერხებლად გამოქვეყნებისთვის მაქსიმალურად გაიზარდა ინტერნეტის მოწოდების
სიჩქარე;
დაიბეჭდა ეთიკის კოდექსი და განახლებული საარჩევნო კოდექსი ორ ენაზე;
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით დაფინანსდა 13
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯები;
ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და
თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის და
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის და თვითმმართველი თემების: ყაზბეგის, ხაშურის,
ბორჯომის, ოზურგეთისა და მარტვილის მერების არჩევნების მეორე ტური. 12 თვის მდგომარეობით
2017 წლის არჩევნების ორივე ტურის ხარჯებმა შეადგინა 38.0 მლნ ლარამდე.
212
6.3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
2017 წლის აუდიტორული გეგმით განისაზღვრა 102 აუდიტის ჩატარება, მათ შორის: 81
ფინანსური/შესაბამისობის აუდიტი, 19 ეფექტიანობის აუდიტი და 2 IT აუდიტი.
2017 წლის მდგომარეობით ჩატარდა 75 ფინანსური/შესაბამისობის, 2 IT აუდიტი და 11
ეფექტიანობის აუდიტი;
აშშ მთავრობის საანგარიშგებო ოფისის (US GAO) ექსპერტების მიერ გადამზადდა 11
თანამშრომელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით.;
აუდიტის მართვის სისტემაში (AMS) მიმდინარეობდა რეკომენდაციების შესრულების
მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვა და დახვეწა. სამსახურის მიერ აუდიტების
შედეგად გაცემული რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდა სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
ანალიტიკურ
ვებ
პორტალ
ბიუჯეტის
მონიტორზე
(www.budgetmonitor.ge). განახლდა რეკომენდაციების შემუშავების მეთოდოლოგია;
აუდიტის მართვის სისტემის მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგების შედეგად გადამზადდა
170 თანამშრომელი (წლიური აუდიტორული გეგმის შედგენა, ფინანსური აუდიტის
მიმართულება, სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის მიმართულება, ეფექტიანობის აუდიტის
მიმართულება და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი);
2017 წელს აუდიტის მართვის სისტემის ტრენინგ მოდულში განხორციელდა 16 ფინანსური
აუდიტის ტესტირება, საიდანაც 4 სრულად აკმაყოფილებს ხარისხის ყველა სტანდარტს;
მიმდინარეობდა ბიუჯეტის მონიტორის საოპერაციო სახელმძღვანელოს მომზადება. ამ კუთხით
ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საქართელოს პარლამენტში გაიმართა ვებპლატფორმის
პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები, საჯარო ფინანსების
მართვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიის, საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის წარმომადგენლები;
საჯარო ფინანსების მართვის საერთაშორისო კონსორციუმის (ICGFM) სასწავლო კონფერენციაზე
წარადგენილ იქნა სას-ის ვებპლატფორმა - ბიუჯეტის მონიტორი. ბიუჯეტის მონიტორის შესახებ
პრეზენტაციები გაიმართა საქართველოს 6 მუნიციპალიტეტში;
დასრულდა 2 კომბინირებული აუდიტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის ჯგუფის
ჩართულობით. მომზადდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მეთოდოლოგიის
სამუშაო ვერსია;
GIZ-ის მიერ ორგანიზებული სემინარის ფარგლებში, მედიისა და არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლებისთვის გაიმართა 10 სემინარი, სადაც დეტალურად გაეცნენ ბიუჯეტის
მონიტორს;
სას-მა წარმატებით შეასრულა OGP-ის ფარგლებში აღებულ ვალდებულებები, რომელთა შორის
ერთ-ერთი ბიუჯეტის მონიტორის შექმნა და განვითარებაა;
საქართველოს პარლამენტში გაიგზავნა 95 ანგარიში.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალურმა აუდიტორმა, საქართველოს პარლამენტის
კომიტეტის და პლენარულ სხდომაზე წარადგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება
„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“.
მოეწყო სას-ის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის საკომიტეტო და პლენარული განხილვები
საქართველოს პარლამენტში.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებულ აუდიტის
ანგარიშების განმხილველ სამუშაო ჯგუფთან განიხილულ იქნა 2 აუდიტის ანგარიში.
213
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო დონორების მიერ (EU/UNDP, WFD, NDI,
USAID/GGI) ორგანიზებულ პარლამენტის წევრების საორიენტაციო პროგრამაში;
GIZ-ის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი (საკანონმდებლო ჩარჩო, სას-ის დამოუკიდებლობა და
მანდატი, ეფექტიანობის აუდიტების მნიშვნელობა, პარლამენტთან თანამშრომლობა, საჯარო
მმართველობაში არსებული გამოწვევები, პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგი,
დამოუკიდებელი ფისკალური ანალიზი და ბიუჯეტის მონიტორი) მედიისა და სამოქალაქო
სექტორის წარმომადგენლებისათვის;
ამუშავდა ელექტრონული დეკლარირების პროგრამა -www.monitoring.sao.ge პოლიტიკური
პარტიების ფინანსების გამჭირვალობის გასაზრდელად;
აუდიტის საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლისა და სანიმუშო პრაქტიკის გაზიარების
მიზნით SNAO- სთან არსებული მემორანდუმის ფარგლებში გაიმართა 6 სამუშაო შეხვედრა.
6.4 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე და
30' მუხლების შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი
თანხების განაწილების უზრუნველყოფა (დაფინანსდა 22 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია)
და ასევე, მათ მიერ კვლევების, სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების, რეგიონული და
ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების დაფინანსება;
საანგარიშო
პერიოდში
პოლიტიკური პარტიებისა
და არასამთავრობო
სექტორის
დაფინანსებისთვის მიიმართა 14.3 მლნ ლარამდე;
გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების საფუძველზე შეირჩა და დაფინანსდა არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი 46 საგრანტო პროექტი.
6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლების პროფესიული განვითარების მიზნით, მონაწილეობა
იქნა მიღებული:
საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციების ცენტრის (ZIP) მიერ არჩევნებზე გრძელვადიანი
დამკვირვებლებისათვის ორგანიზებულ სასწავლო კურსში;
დამკვირვებელთა და არჩევნებში ჩართულ მხარეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის
შესახებ, გრძელვადიან დამკვირვებელთა მე-8 საერთაშორისო ტრენინგში;
ტრენინგ-პროგრამაში, რომლის მიზანი იყო ხმის მიცემისა და დათვლის პროცედურებთან
დაკავშირებით არსებული შესაძლებლობების გაზიარება და განვითარება.
6.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
214
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი
მომზადდა და დამტკიცდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 2016 წლის პროგრესის ანგარიშის
პროექტი, განახლებული სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიები და
სამოქმედო გეგმები ყველა მიმართულებით;
მომზადდა ერთიანი ანგარიში, რომელიც მოიცავს მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო
დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების 2016 წლის ზოგადი და კონკრეტული პირობების
შესრულების დამადასტურებელ ინფორმაციასა და შესაბამის მასალებს. აღნიშნული ანგარიში წარედგინა
ევროკავშირის დელეგაციას. აგრეთვე, მომზადდა ამავე ფინანსური შეთანხმებით გათვალისწინებული
2017 წლის ინდიკატორების 9 თვის მდგომარეობით შესრულების შუალედური ანგარიში;
განახლდა ანტიკორუფციული სტრატეგია და დამტკიცდა 2017-2018 წლების ანტიკორუფციული
სამოქმედო გეგმა, იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით
შემუშავებული ტრენინგგეგმა სახელმწიფო მოსამსახურეებისთვის;
გაიმართა „ღია მმართველობა - საქართველოს“ ფორუმის 5 სამუშაო შეხვედრა, სადაც წარმოდგენილი
იქნა „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში და 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური
ანგარიში;
შემუშავდა „ღია მმართველობა − საქართველოს“ საქართველოს თავმჯდომარეობის სტრატეგია და
წარედგენილი იქნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ფარგლებში
გამართულ „OGP“-ის ღონისძიებაზე. საქართველო „OGP“-ის თავმჯდომარე 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან
2018 წლის 1 ოქტომბრამდე იქნება;
მომზადდა სახელმწიფოთა პრაქტიკის სამართლებრივი ანალიზი მოქალაქეობის მიღების წესისა და
პროცედურის შესახებ;
განხორციელდა კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ყოველწლიური გეგმით განსაზღვრული და სხვა
სახის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა, ასევე, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული ყველა
საკანონმდებლო აქტის პროექტის, საქართველოს მთავრობისა და სხვა ცალკეული კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის სამართლებრივი ექსპერტიზა და არსებითი დახმარება გაეწია სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს მათ საქმიანობასთან
დაკავშირებით ცალკეული საკანონმდებლო აქტის, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტისა
და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების პროექტების შესწორების, მათი შინაარსის თაობაზე
რეკომენდაციების მიწოდებისა და სამართლებრივი კონსულტაციების სახით;
საქმიანობა წარიმართა შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:
პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან სამუშაო რეჟიმის ფორმატში წარიმართა და
დასრულდა მუშაობა „სტამბოლის კონვენციიდან“ გამომდინარე ფართომასშტაბიან
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე;
ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების ასახვის მიზნით გრძელდებოდა მუშაობა
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტზე და მისგან გამომდინარე
კანონპროექტებზე, ასევე, მიმდინარეობდა მუშაობა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტზე;
გრძელდებოდა მუშაობა აღსრულების კოდექსის ახალ პროექტზე ამ სფეროს ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების მიზნით,
მუშაობა
საერთო
სასამართლოების სისტემაში
კომერციული
და
საგადასახადო
კოლეგიების/პალატების შექმნის კონცეფციაზე და ამ მიზნით დონორებთან/პოტენციურ
დონორებთან კოორდინაციაზე;
მედიაციის სფეროს განვითარებისა და მედიაციის საკანონმდებლო რეგულირების მიზნით,
კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს
215
ფარგლებში, მიმდინარეობდა მუშაობა „მედიაციის შესახებ" საქართველოს ახალი კანონის
პროექტზე და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებზე;
ადმინისტრაციული კანონმდებლობის მოდერნიზაციის და მასში არსებული ხარვეზების
აღმოფხვრის მიზნით „GIZ“-ის მხარდაჭერით და იუსტიციის სამინისტროსა და ამ სფეროში
მოღვაწე პროფესორებისა და პრაქტიკოსი იურისტების ჩართულობით მიმდინარეობდა
მუშაობა ადმინისტრაციული სამართლის რეფორმაზე;
გაერო-ს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების
ჩართულობით მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
კანონმდებლობის გადახედვაზე ამ სფეროს
ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით;
სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფისა და „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების შესახებ“ გაერო-ს 2006 წლის კონვენციასთან მისი შესაბამისობის
უზრუნველყოფის მიზნით;
მიმდინარეობდა მუშაობა „შენგენის სივრცეში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დამრღვევ პირთა
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე;
ხელშეკრულებათა
ექსპერტიზის
მიმართულებით
რეაგირება განხორციელდა 602
მომართვაზე/წერილზე (როგორც საერთაშორისო, ისე კერძო ხასიათის ხელშეკრულების
პროექტები), ხოლო სასამართლო წარმომადგენლობისა და ადმინისტრაციული საჩივრების
მიმართულებით − 21 ადმინისტრაციულ საჩივარზე.
სამართლებრივი ექსპერტიზა ჩაუტარდა შემდეგი ხელშეკრულებების პროექტებსა და საკითხებს:
საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიმართულება:
რეადმისიის შეთანხმებების პროექტები (საქართველოსა და ისლანდიას, საქართველოსა და
ლატვიის რესპუბლიკას, საქართველოსა და მალტას რესპუბლიკას, საქართველოსა და
უზბეკეთის რესპუბლიკას, საქართველოსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკას, საქართველოსა და
აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის);
გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის თაობაზე წარმოდგენილი
შეთანხმებების პროექტები (საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას, საქართველოსა და
მოლდოვას რესპუბლიკას, საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას, საქართველოსა და
ბელარუსის რესპუბლიკას, საქართველოსა და ყირგიზეთის რესპუბლიკას შორის);
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების, ინვესტიციების ხელშეწყობის, სამხედრო სფეროში
თანამშრომლობის, კონფიდენციალობისა და ინფორმაციული გარანტიის, ტრანზიტისა და
ტრანსპორტის
სფეროში
თანამშრომლობის
(„ლაპის
ლაზული“),
საერთაშორისო
სატრანსპორტო დერეფნის, ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობისა და საჰაერო მიმოსვლის
შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებები;
„საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტრანსსასაზღვრო
ზონაში ერთობლივი პროექტის მდინარე კურა/მტკვარზე მშენებლობის თაობაზე“
ხელშეკრულების პროექტი;
„ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის ინსტიტუტის დაარსების
შესახებ“ შეთანხმების პროექტი;
„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ხმელთაშუა
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისიის სახელით გაერო-ს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაციას შორის პროექტზე პასუხისმგებლიანი თევზჭერისა და მდგრადი
აკვაკულტურის უზრუნველყოფის ტექნიკური დახმარება (GFCM) 2017-2020 შუალედური
სტრატეგიის კონტექსტში“ შეთანხმების პროექტი;
„ინდოეთის არქეოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურს ნიუ-დელი და საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმს შორის წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების გამოფენის შესახებ“
შეთანხმების პროექტი;
216
„საქართველოს მთავრობასა და გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციას შორის
ძირითადი თანამშრომლობის შეთანხმების“ პროექტი;
„ევროპის სოციალური ქარტიის“ რიგი მუხლების სამართლებრივი ექსპერტიზა, მათი
სავალდებულოდ აღიარების მიზნით;
„ტრანსსასაზღვრო წყალსადინარებისა და საერთაშორისო ტბების დაცვისა და გამოყენების
შესახებ 1992 წლის კონვენციის წყლისა და ჯანმრთელობის შესახებ“ ოქმის სამართლებრივი
ექსპერტიზა;
„საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ კონვენციის 50-ე (ა) და 56-ე მუხლებში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმები;
„დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის − სუამის წევრ სახელმწიფოთა
შორის კიბერუსაფრთხოების სფეროში ურთიერთგაგების მემორანდუმის“ პროექტი;
„საერთაშორისო სატრანსპორტო და სატრანზიტო დერეფნის დაფუძნების თაობაზე სპარსეთის
ყურე − შავი ზღვა“ შეთანხმების პროექტი;
„ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების
შესახებ“ შეთანხმების (“TRIPS”) ცვლილების ოქმი;
სამართლებრივი დასკვნა „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ხელმოწერილი
ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების XVII-C და XVII-D დანართებში ცვლილების შეტანის შესახებ
გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის გადაწყვეტილების პროექტის თაობაზე.
კერძო სამართლის მიმართულება:
საქართველოსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან (ADB, IBRD, KfW, Unicredit
Bank Austria, EIB, AIIB, EBRD, AFD) გასაფორმებელი სასესხო ხელშეკრულებების პროექტებთან
დაკავშირებით მოლაპარაკებებში მონაწილეობა და ხელშეკრულებების პროექტების
სამართლებრივი ექსპერტიზა;
საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორებს შორის ელექტროსადგურების მშენებლობასთან
დაკავშირებით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტები (მათ შორის, ისეთი
მნიშვნელოვანი
პროექტის,
როგორიც
არის
მდინარე
ნენსკრაზე
ასაშენებელი
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი და ფოთის პორტის აკვატორიაში, გემზე განთავსებული
216.68
მგვტ
დადგმული
სიმძლავრის
თბოელექტროსადგურის
იმპლემენტაციის
ხელშეკრულება), სულ 135 პროექტი;
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ (მათ შორის, აღმოსავლეთ-დასავლეთ
მაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტსა და შიდასახელმწიფოებრივი გზების პროექტებთან
დაკავშირებით) გასაფორმებელი „FIDIC“ ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი
ექსპერტიზა და სამართლებრივი რისკების შეფასება; საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მიმდინარე დავის ფარგლებში (ტოდინი) კონსულტაციებისა და სამართლებრივი დახმარების
გაწევა და ისეთი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებების პროექტების ექსპერტიზა, როგორიც არის
ჩრდილოეთის კორიდორის მოდერნიზაციის პროექტი (ბაგრატაშენის ხიდის პროექტირება და
მშენებლობა), ასევე, ქუთაისის შემოვლითი გზის მონაკვეთისა და ბათუმის შემოვლითი გზის
მშენებლობა;
სხვადასხვა
საკითხზე
სახელმწიფო
შესყიდვის
ხელშეკრულებების
პროექტების
სამართლებრივი ექსპერტიზა და სამართლებრივი რისკების შეფასება;
სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისა და ინვესტიციების განხორციელების ხელშეკრულებების
პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა და სამართლებრივი რისკების შეფასება;
სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების (სამინისტროების, საჯარო სამართლის იურიდიული
პირების, სახელმწიფო კომპანიების მიერ გასაფორმებელი სხვადასხვა სახის ხელშეკრულების
პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა და სამართლებრივი რისკების შეფასება.
217
მომზადდა სამართლებრივი დასკვნები სხვადასხვა კონვენციასთან საქართველოს შეერთების საკითხთან
დაკავშირებით:
„სამოქალაქო ან კომერციულ საქმეებზე სასამართლო და სასამართლოს გარეშე დოკუმენტების
საზღვარგარეთ ჩაბარების შესახებ“ ჰააგის 1965 წლის 15 ნოემბრის კონვენცია;
„სამოქალაქო ან კომერციულ საქმეებზე მტკიცებულებათა საზღვარგარეთ მოპოვების შესახებ“
ჰააგის 1970 წლის 18 მარტის კონვენცია;
„გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ“ 2001 წლის
კონვენცია;
„ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ ათენის კონვენცია;
„საბაჟო პროცედურების გამარტივებისა და ჰარმონიზაციის შესახებ (შესწორებული
რედაქციით)“ კიოტოს კონვენცია;
„ევროპის ფარმაკოპეის შემუშავების კონვენცია“.
სტრასბურგის სასამართლოში მთავრობის პოზიციის წარდგენის მიზნით დამუშავდა 121 საქმე, რის
შედეგადაც 59 საქმეზე გაიგზავნა მთავრობის პოზიცია საქმის დასაშვებობასა და არსებით მხარეზე, 57
საქმეზე − მთავრობის დამატებითი მოსაზრებები, მათ შორის, კომენტარები სამართლიან
დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით, ხოლო 5 საქმეზე გაიგზავნა შეთავაზება საჩივრის მორიგებით
დასრულების თაობაზე;
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო საბოლოო რეზოლუციები და აღსრულებულად
გამოაცხადა საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი 13 საქმის განხილვა, რითაც დაადასტურა, რომ
ევროპული სასამართლოს მიერ ამ საქმეებში დადგენილი დარღვევები საბოლოოდ აღმოიფხვრა
მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ გატარებული ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების შედეგად;
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში წარდგენილი იქნა აღსრულების სამოქმედო გეგმა/ანგარიში
ევროპული სასამართლოს მიერ განხილულ 37 საქმეზე, რომლებიც მოიცავდა აღსრულების მიზნით,
სახელმწიფოს მიერ გატარებულ ინდივიდუალურ და კომპლექსურ ზოგად ღონისძიებებს;
საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ანგარიშები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
სახელშეკრულებო ორგანოებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს
წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების თაობაზე;
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს (ჰააგის სასამართლო) I წინასასამართლო პალატის
2016 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისს
წარედგინა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ფარგლებში ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების
გამოძიების უფლებამოსილება. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, განხორციელდა შესაბამისი
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები სასამართლოს მიერ მოწოდებული თხოვნების შესრულების და
გამოძიების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით. შემუშავდა და ძალაში შევიდა „საქართველოს მთავრობასა
და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შორის“ შეთანხმება;
ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართლის სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა
და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმიანობით მომავალი იურისტების
დაინტერესების მიზნით გამოცხადდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმიტირებული
პროცესის შესარჩევი კონკურსი. ტესტირების შედეგად მეორე ეტაპზე გადავიდა საქართველოს
სხვადასხვა უნივერსიტეტის 17 გუნდი (51 სტუდენტი). ინგლისურ ენაზე წარდგენილი პოზიციების
შემოწმების შედეგად, ფინალში გადავიდა 2 გუნდი, გამარჯვებულო გუნდის ორმა საუკეთესო
მონაწილემ სტაჟირება გაიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში
სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტში. პროექტი იუსტიციის სამინისტროს, იუსტიციის
სასწავლო ცენტრისა და „ELSA საქართველოს“ ინიციატივით ხორციელდებოდა;
ევროკავშირის სამართლის წყაროებთან დაახლოების მიზნით შემუშავებულ ნორმატიული აქტების
პროექტებზე მომზადდა შესაბამისობის ანალიზი. გაცემული დასკვნების რაოდენობაა: საქართველოს
კანონის პროექტებზე − 29, ხოლო მთავრობის დადგენილების პროექტებზე − 48;
სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განხორციელდა
ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების
218
ანალიზი/განხილვა. მომზადდა დასკვნა „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონპროექტის
ევროკავშირის სამართალთან შესაბამისობის თაობაზე; ასევე, რეკომენდაციები საქართველოს
კანონმდებლობის 2000/43/EC, 2000/78/EC
და
2006/54/EC
დირექტივებთან
შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად, ხოლო 2004/113/ EC დირექტივის შესრულების მიზნით შემუშავდა „გენდერული
თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი;
აქტიურად მიმდინარეობდა ორმხრივი საინვესტიციო და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
ხელშეკრულებების შემუშავებისა და მოლაპარაკებების პროცესი: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ტექსტის შესაბამისი ნაწილების საბოლოო შესწორება და
ხელმოსაწერად მომზადება, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციულ რეგიონსა
და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ტექსტის
საბოლოო ვერსია), ყატარის სახელმწიფოსთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ტექსტის
საბოლოო შესწორება, უნგრეთთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ტექსტზე მუშაობა,
არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების გასაფორმებლად,
ზეპირი მოლაპარაკებების რაუნდი და ტექსტზე მუშაობის დასრულება ბელარუსის რესპუბლიკასთან
ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით, იაპონიასთან ორმხრივი
საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით გამართული კონსულტაციები;
კონსულტაცია გაეწია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს აღნიშნული
უწყებების მიერ დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული შესაძლო სამომავლო დავების
რისკების ანალიზთან დაკავშირებით;
წამებასთან ბრძოლის ფარგლებში ეუთო-ს წარედგინა ანგარიში საქართველოს მიერ განხორციელებული
ღონისძიებების თაობაზე. ანგარიშგება განხორციელდა, აგრეთვე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით წარმართული საქმიანობების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა
და ამერიკის საელჩოს სახელმწიფო დეპარტამენტისადმი;
საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრასთან
დაკავშირებით მომზადდა საქართველოს და თურქეთის იუსტიციის სამინისტროებსა, ასევე, თურქეთის
რესპუბლიკის ტრანსპორტის, ზღვაოსნობისა და კომუნიკაციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის
მემორანდუმები. დოკუმენტს ხელი მოეწერა სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოზე;
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასა
(IOM) და საქართველოში საფრანგეთის საელჩოსთან თანამშრომლობით გაიმართა ანტინარკოტიკული
კვირეული. კვირეულის ფარგლებში შედგა საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებსა და
მოსწავლეებთან (თბილისსა და 4 რეგიონში), გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
„ნარკომანიასთან ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევები“;
მიღებულ იქნა ბავშვთა არამართლზომიერი გადაადგილების/დაკავების 8 ახალი საქმე, ხოლო არსებულ
მიმდინარე 9 საქმიდან, 2 საქმეზე საქართველოს ცენტრალურმა ორგანომ ითანამშრომლა საბერძნეთისა
და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ცენტრალურ ორგანოებთან, ხოლო თითო საქმეზე −
თურქეთის რესპუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბლიკის, უკრაინის, იტალიის რესპუბლიკისა და
ესპანეთის სამეფოს ცენტრალურ ორგანოებთან. 6 საქმეზე დასრულდა მუშაობა და დაკავებული ბავშვები
დაბრუნდნენ საქართველოში, თურქეთის რესპუბლიკაში, ესტონეთსა და დიდ ბრიტანეთში;
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) ერთობლივი ძალისხმევით
„კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“
პროექტის ფარგლებში, ჰააგის 1980 წლის კონვენციის იმპლემენტაციის გაუმჯობესების მიზნით,
შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა ბავშვთა არამართლზომიერი
გადაადგილება/დაკავების საერთაშორისო საქმეებზე მიმართვიანობის (რეფერირებისა) და აღსრულების
პროცედურები; შემუშავდა ბავშვთა არამართლზომიერი გადაადგილება/დაკავების საერთაშორისო
საქმეებზე სარეკომენდაციო სახელმძღვანელო; შემუშავდა ტრენინგმოდული ჰააგის 1980 წლის
კონვენციის იმპლემენტაციის საკითხებზე;
219
ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს, როგორც
მაკოორდინირებელი ორგანოს, საქმიანობის ფარგლებში მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს
წარედგინა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც ამსუბუქებს სისხლისსამართლებრივ და
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ სასჯელებს მარიხუანისა და მცენარე კანაფის შეძენაზე, შენახვაზე,
გადაზიდვაზე, გადაგზავნაზე ან/და ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებაზე, ასევე, ახლებურად
განისაზღვრა მარიხუანის დიდი და მცენარე კანაფის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობები;
უწყებათაშორისი საბჭოს სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში შემუშავდა ნარკოვითარების მონიტორინგის
ეროვნული ცენტრის დებულების პროექტი, სტრუქტურა და წევრთა არჩევის წესი, ასევე, მეორე სამუშაო
ჯგუფის ფარგლებში მომზადდა კანონპროექტი „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული
ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის №2
დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ცვლილების ფარგლებში ახლებურად განისაზღვრა 8
ნარკოტიკული საშუალების მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობები;
მომზადდა ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 წელს განხორციელებული საქმიანობების
შესრულების ანგარიში;
გაერო-ს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზებული დოკუმენტის საბოლოო სამუშაო
ვერსიაზე შემუშავდა შენიშვნები და რეკომენდაციები და წარედგინა საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციას;
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში შემუშავდა
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო
გეგმა და მომზადდა „შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის შესახებ“
1954 წლის ჰააგის კონვენციისა და მისი ორი დამატებითი ოქმის შესრულების ანგარიში;
ადამიანის წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო
საბჭოს სამდივნოს მიერ მომზადდა 2015-2016 წლების ადამიანის წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან
პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანგარიში; ასევე, პასუხისმგებელ უწყებებთან თანამშრომლობით შემუშავდა და დამტკიცდა
ახალი − 2017-2018 წლების, წამებასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში დამუშავდა ტრეფიკინგის საქმეებთან
დაკავშირებული ერთიანი მონაცემთა ბაზა; შემუშავდა და გამოქვეყნდა ადამიანით ვაჭრობასთან
(ტრეფიკინგთან) ბრძოლის 2015-2016 წლების შესრულების ორწლიანი ანგარიში; მომზადდა ანგარიში
მონობის თანამედროვე ფორმების, მისი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ გაერო-ს სპეციალური
მომხსენებლის მიერ შედგენილი კითხვარის საფუძველზე; შემუშავდა ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) თემაზე ერთიანი საინფორმაციო გეგმა, რომლის საფუძველზე ხორციელდება
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები; ტრეფიკინგთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნომ
მიგრაციის სამთავრობო კომისიაში წარადგინა ანგარიში მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების
სამოქმედო გეგმის 2017 წელს განხორციელებული საქმიანობების შესახებ; მომზადდა ანგარიში
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის (GRETA) მიერ 2016 წელს საქართველოს
მიმართ გამოცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე;
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში
მომზადდა „საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა
2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ 2016 წლის შესრულების ანგარიში;
მომზადდა „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ.
სამოქმედო გეგმის“ 2017 წელს განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიში და შემუშავდა 2018 წლის
სამოქმედო გეგმა სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით;
220
„უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ევროპული ჩარჩოკონვენციის იმპლემენტაციის თაობაზე მესამე
ციკლის მონიტორინგის ფარგლებში სახელმწიფო ანგარიშის შედგენის მიზნით მომზადდა სამინისტროს
კომპეტენციის ფარგლებში 2012 წლიდან განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიში.
6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
საარქივო მომსახურება შეუფერხებლად მიეწოდებოდა მოქალაქეებს, სხვადასხვა სახელმწიფო და
კომერციულ ორგანიზაციებს. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების, გამოცდილების
გაზიარების, ასევე, ეროვნულ არქივში დაცული მასალის პოპულარიზაციის მიზნით ეროვნულ არქივს
აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა უცხოელ კოლეგებსა და შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
გამოიცა სამეცნიერო შინაარსის წიგნები, მათ შორის: „მარო თარხნიშვილის მოგონებები“, „ნიკო ბურის
დღიური“, „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმიისა და სახალხო გვარდიის შეიარაღება“, „ომის
დღეები გივი ღამბაშიძის მოგონებები რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომის შესახებ“, „ისტორიის
ფურცლები, ქუთაისის ცენტრალური არქივი“; მზადდებოდა წიგნები: „ღიღის მოგონებები“, „ესტატე
მირიანაშვილი“, „ნოე რამიშვილის წიგნი-ალბომი“ და „1921 წლის 17 მარტის ქუთაისის მოლაპარაკების
სტენოგრამა“. დაიწყო მუშაობა „ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის“ მეორე ტომსა და ძველნაბეჭდი
ქართული წიგნების აღწერაზე. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან ერთად მომზადდა ალბომი
„ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა“;
ჩატარდა იაპონელი მეცნიერის, ტოკიოს მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტის პროფესორ ჰიროტაკე მაედას
საჯარო ლექცია თემაზე: „ქართული წყაროების მნიშვნელობა გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიის
კვლევაში“ და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლის ბიბლიოთეკის აღმოსავლეთმცოდნეობის
განყოფილების უფროსის - ჯილიან ევისონის, საჯარო ლექცია თემაზე: „უორდროპების კოლექცია „ქართული ხელნაწერები და ძველნაბეჭდი წიგნები“;
გაგრძელდა 2015 წელს დაწყებული პროექტი „საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა“,
რომლის ფარგლებშიც მცხეთის, დუშეთის, კასპის, გორის, რუსთავისა და თბილისის 74 საჯარო სკოლაში
მოეწყო პრეზენტაციები;
პირველად მოეწყო „ღია კარი“, რაც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის დოკუმენტების საცავებისა
და იქ დაცული დოკუმენტების დათვალიერების შესაძლებლობას გულისხმობს;
გაიმართა გამოფენა „აკაკი შანიძე − 130“, „ქართული ძველნაბეჭდი წიგნები“, „დღესასწაული“,
„საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“, „ისტორიის ფურცლები“, „თბილისი - ურბანული ცვლილებები“,
„კოტე მიქაბერიძე“, „რეპრესიები საქართველოში“, „ქართული სახარება − პალიმფსესტი UNESCO-ს
მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში“. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის პროგრამების
მონაწილეებისთვის საგამოფენო დარბაზში შედგა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიება.
სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისათვის ჩატარდა ღია ჩვენებები: „დაზგის გარეშე წიგნის აკინძვა“ და
„ხელნაწერის მინიატურის შექმნა“;
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრთან
მათი სპექტაკლების აუდიო-ვიდეოჩანაწერების შექმნის შესახებ და თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან ერთობლივი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით;
გრძელდებოდა პროექტი „ქართული ზღაპრები − აუდიობიბლიოთეკა“. ათეულობით წლის წინ ჩაწერილ
ზღაპრებს ქართული კინოსა და თეატრის ცნობილი თანამედროვე მსახიობების მიერ წაკითხული 30-ზე
მეტი ჩანაწერი დაემატა;
221
სარესტავრაციო და საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 22 126 ქაღალდისა და 48 ეტრატის ფურცელს,
1196 ფოტოპოზიტივს, 16 რუკას, 86 ტექნიკურ ნახაზს, 5 აფიშას, 136 გაზეთს, 1 წიგნსა და სხვა საარქივო
მასალას;
შეძენილ იქნა ეთნომუსიკოლოგ კახი როსებაშვილის ხალხური სიმღერების პირადი არქივი, ისტორიკოს
ილია ტაბაღუას პირადი წარმოშობის ფონდი და მოქალაქე გურამ გუნდიაშვილის საკუთრებაში
არსებული უნიკალური ფოტომასალა, რომელიც მოიცავს კადრებს კინოფილმებიდან და გადასაღები
მოედნებიდან (მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარი), მოქალაქე ალექსანდრე თარხნიშვილის საკუთრებაში
არსებული უნიკალური ფოტოკოლექცია, რომელშიც ასახულია ისრაელ-საქართველოს 26-საუკუნოვანი
იუბილის დღეები და სხვ (1970-1990 წწ.);
„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, სსიპ - საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მომზადდა 181.8
ათას წერილზე მეტი;
„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის“ საპილოტო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა
საპილოტო ერთეულებში საკომლო წიგნების ელექტრონულ მონაცემთა ერთიანი ბაზა. აღნიშნულ ბაზაში
სრულად შეტანილ იქნა 11 ადმინისტრაციული ერთეულის (ჯიმითი, არხილოსკალო, ზარიძეები,
ვედიდკარი, ლახამულა, საგურამო, მანგლისი, მზისგული, სალხინო, არბოშიკი, კარალეთი) საკომლო
წიგნების მონაცემები;
გრძელდებოდა მუშაობა ეროვნული საარქივო ფონდის ციფრულ მატარებლებზე გადატანისა და
ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის მიმართულებით, რაც საშუალებას იძლევა, არ
დაზიანდეს საარქივო დოკუმენტის დედანი ხშირი გამოყენებით და შენარჩუნდეს მისი პირველადი სახე;
დასკანირდა ეროვნული საარქივო ფონდის 290 ათას გვერდზე მეტი, მიმდინარეობდა ელექტრონულად
შენახული ფაილების აწყობა-დამუშავება, ტექნიკური და შინაარსობრივი შემოწმება;
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საფონდო მასალიდან ციფრულ მატარებლებზე
გადატანილ იქნა 1 800 ათასი ფაილი, მათ შორის, ფართოფორმატიანი რუკები − 44 246 ერთეული, ხოლო
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საფონდო მასალიდან ციფრულ მატარებლებზე
გადატანილ იქნა 2 396 ათასი ფაილი;
ელექტრონულად შენახული იქნა 7 207 ერთეული ფოტოდოკუმენტი, 500 ერთეული კინოდოკუმენტი და
388 ფონოდოკუმენტი;
წარმატებით შესრულდა გეგმური დავალებები ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის
უზრუნველყოფის დარგში: დოკუმენტების რესტავრაციის გეგმა შესრულდა 149%-ით, საქმეთა შეკერვის
− 218%-ით, ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტების არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმების − 230%-ით.
გადაჭარბებით
შესრულდა
მმართველობითი,
პირადი
შემადგენლობისა
და
კინოფოტოფონოდოკუმენტების
აღწერის,
აუდიოვიზუალური
დოკუმენტების
ანაწერების
გადამუშავებისა და კატალოგიზაციის გეგმური დავალებები;
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების უკეთეს პირობებში შენახვისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიზნით:
განხორციელდა 2 ტერიტორიული ორგანოს (ჭიათურისა და საჩხერის) ცენტრალიზაცია;
დასრულდა რუსთავში ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის შენობის სადრენაჟე სისტემის
მოწყობის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა ქუთაისის ცენტრალური არქივის სამშენებლო სამუშაოები, შესრულდა
სამუშაოების 95%;
დასრულდა ქ. თბილისში ეროვნული არქივის ადმინისტრაციული შენობის ფოიეს,
მოქალაქეთა მისაღებისა და სამკითხველო დარბაზის სარეაბილიტაციო/სარემონტო
სამუშაოები, ასევე, ქ. თბილისში ეროვნული არქივის ადმინისტრაციული შენობის პირველ
სართულზე არსებული ძველი კინოდარბაზისა და მეორე სართულზე მისთვის განკუთვნილი
დამხმარე
ფართის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის საპროექტო
და დეტალური
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისი პროექტი;
222
დასრულდა გურიის რეგიონული არქივის ფასადის სარეაბილიტაციო, ხონისა და ჩხოროწყუს
ადგილობრივი წარმომადგენლობის სარემონტო, ასევე, ქ. თბილისში საისტორიო
ცენტრალური არქივის სარდაფისა და მიმდებარედ სახანძრო აუზის კაპიტალური რემონტის,
გათბობა-გაგრილების დანადგარისათვის ხმის ჩამხშობი ეკრანის მოწყობისა და ეზოში
კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
იურიდიული დახმარების სამსახურმა წარმოებაში მიიღო 13 878 საქმე. აქედან 10 759 საქმე (77%)
განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს, 2 317 საქმე (17%) - სამოქალაქო სამართლის დარგს, 802
საქმე (6%) კი ადმინისტრაციულ სამართალს. 2017 წელს ბენეფიციარებს გაეწიათ კონსულტაცია 29 395
საკითხზე, შედგენილი დოკუმენტების რაოდენობა 2 530–ია.
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატი გაფართოვდა. საანგარიშო წლის იანვრიდან
სამსახურს დაევალა ტუბერკულოზით დაავადებულ იმ პირთა სავალდებულო დაცვა, რომელთა
მიმართაც სასამართლო განიხილავს არანებაყოფლობითი იზოლაციის საკითხს. გარდა ამისა, „ქალთა
მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, სამსახური ვალდებული გახდა არამხოლოდ
ოჯახში ძალადობის, არამედ ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლებსაც გაუწიოს უფასო იურიდიული
დახმარება. დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და დაამტკიცა სსიპ - იურიდიული
დახმარების სამსახურის მიერ ინიცირებული ცვლილებები საქართველოს კანონში „იურიდიული
დახმარების შესახებ“. კანონპროექტის საბოლოო დამტკიცების შედეგად, 2018 წლიდან, ოჯახში და
ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე, უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობას შეძლებს
ძალადობის მსხვერპლი ნებისმიერი ბენეფიციარი, გადახდისუნარიანობის მიუხედავად – აქამდე ეს
მომსახურება მხოლოდ გადახდისუუნაროებზე ვრცელდებოდა. ამასთან, იურიდიული დახმარება
ხელმისაწვდომი გახდება უძრავ ნივთებთან და შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ დავებზე,
რაც ათასობით მოქალაქეს მატერიალური პირობების დაცვის შესაძლებლობას მისცემს.
გაუმჯობესდა იურიდიული დახმარების სამსახურის ინფრასტრუქტურა: საანგარიშო პერიოდში
გაიხსნა ადმინისტრაციის ახალი ოფისი. გარდა ამისა, ახალ, კეთილმოწყობილ ოფისში გადავიდა აჭარის
იურიდიული დახმარების ბიურო, დასრულების სტადიაშია სარემონტო სამუშაოები იურიდიული
დახმარების სამსახურის თბილისის და ფოთის ბიუროს ოფისებში, ხოლო რუსთვის ბიუროს ოფისის
სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია ნაწილობრივ.
განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში, იურიდიული დახმარების სამსახურის
ადვოკატებმა მონაწილეობა მიიღეს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ 32 ტრენინგში (მათ
შორის, დისტანციური სასწავლო პლატფორმის მეშვეობით), მათ შორის შემდეგ თემებზე: ოჯახში და
ქალთა მიმართ ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (დაესწრო იურიდიული დახმარების
სამსახურის 60-მდე ადვოკატი), ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა (დაესწრო 181–ზე მეტი
საზოგადოებრივი ადვოკატი). ევროკავშირისა და გაეროს ხელშეწყობით, სამოქალაქო სპეციალიზაციის
ადვოკატებისთვის ჩატარდა 10 ტრენინგი სამოქალაქო, ვალდებულებითი და სამეწარმეო სამართლის
თემებზე. INL–ის ხელშეწყობით, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატები დაესწრნენ
ოთხდღიან კურსს თემაზე „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარ-ჩვევები“. სამსახურის ადვოკატები
დაესწრნენ სამდღიან ტრენინგს დევნილთა სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც
ორგანიზებული იყო დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მიერ. ივლისის თვეში ჩატარდა ორდღიანი
ტრენინგების ციკლი, USAID–ის პროგრამის PROLOG–ის დაფინანსებით, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების შესახებ და
ჩატარდა შვიდი ტრენინგი. გარდა, ამისა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით სექტემბერსა და
223
ოქტომბერში ჩატარდა სამი ტრენინგი თემაზე – ,,ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ, სამართლებრივი მექანიზმები და იმპლემენტაციის ასპექტები’’. 2017 წელს, საქართველოს
იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა) იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის
ჩაატარა 10 (ათი) ტრენინგი, რომელიც მიეძღვნა სამოქალაქო საპროცესო სამართლის, ვალდებულებითი
სამართლის და სამეწარმეო სამართლის თემებს;
საანგარიშო პერიოდში იურიდიული დახმარების ბიუროებმა განაგრძეს გასვლითი
კონსულტაციებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. სულ განხორციელდა 170-ზე მეტი
სხვადასხვა აქტივობა. მათ შორის: 25 სემინარი საქართველოს სხვადასხვა საჯარო სკოლასა და უმაღლესი
განათლების დაწესებულებაში; 21 ვიზიტი დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში. თვითმმართველობის
ორგანოების წარმომადგენლებთან გაიმართა 28 შეხვედრა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს
რეგიონულ განყოფილებებში – 5 შეხვედრა. 63 შეხვედრა გაიმართა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე (მათ
შორის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში), ხოლო 11 შეხვედრა ქალთა
უფლებების დაცვის თემაზე. დამატებით, სამსახურის იურისტებმა ჯამში 28 რადიო და სატელევიზიო
გადაცემაში მიიღეს მონაწილეობა, ასევე გამართეს პრესკონფერენციებიც; ევროკავშირისა და გაეროს
ერთობლივი პროგრამის მხარდაჭერით, 2017 წელს განახლდა და გაუმჯობესდა ახალი ვებგვერდი. იგი
ხელმისაწვდომი გახდა საანგარიშო წლის ბოლოს. სამენოვანი ვებგვერდი ადაპტირებულია
მხედველობის არმქონე და ნაკლებადმხედველი პირებისათვის. მასზე განთავსებულია სამსახურთან
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, სამართლებრივი დოკუმენტები, ანგარიშები, სტატისტიკა
და ა.შ. ასევე, ხელმისაწვდომია ინფორმაცია აზერბაიჯანულ, სომხურ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე.
6.9. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
განხორციელდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში
ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგი;
შემუშავებულ იქნა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური, დამამცირებელი მოპყრობის ან
სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციები;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის,
გენდერული
თანასწორობის დეპარტამენტის, თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის
დეპარტამენტის, სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული
უფლებების დაცვის დეპარტამენტის, ბავშვის უფლებების ცენტრისა და სახალხო დამცველის
აპარატში არსებული პროექტების უფლებამოსილების ფარგლებში ჩატარდა შესაბამისი
მონიტორინგები;
განხორციელდა თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში
მოთავსებულ პირთა უფლებების დარღვევის შესახებ განცხადებების განხილვა და მათზე
რეაგირება;
მხარდაჭერილ იქნა საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალიზებული ცენტრებისა (ბავშვის
უფლებათა ცენტრი, ტოლერანტობის ცენტრი) და საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული
ოფისების მუშაობა;
განხორციელდა სამოქალაქო განათლების მიზნით საჯარო დებატების ორგანიზება, საინფორმაციო
ბიულეტინების, სოციალური რეკლამის დამზადება და
მედიასაშუალებებში განთავსება,
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა, თარგმნა და სხვადასხვა დონეზე
წარდგენა, ადამიანის უფლებათა თემებზე პუბლიკაციის გამოცემა და გავრცელება;
მიმდინარეობდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოქალაქეთა უფლებათა
დარღვევის შესახებ შემოსული განცხადების/საჩივრების მიღება, რეგისტრაცია, სტრუქტურულ
ერთეულებზე გადანაწილება, შემდგომი განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
224
განხილულ იქნა საქართველოს მოქალაქეთა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე
პირთა, აგრეთვე, კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა, პოლიტიკურ და რელიგიურ
გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები;
შესრულდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული ფუნქციები;
მიმდინარეობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის გაეროს 2006
წლის კონვენციის იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი;
მიწოდებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საქართველოში ადამიანის უფლებათა
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია;
სათამაშოების უსაფრთხოების, სასმელი წყლისა და
სანიტარულ - ჰიგინური პირობების,
სკოლებში გენდერული პარიტეტის დაცვისა და დისციპლინური პასუხისმგელობის გამოყენების
შესახებ ჩატარდა 4 კვლევა.
6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26
08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის სახლი
მომხმარებლებთან უკუკავშირის აღრიცხვის, აღწერისა და მათთან გადაუდებელი კომუნიკაციის
დამყარების მიზნით გამოვლინდა სპეციალური სატესტო პროგრამული უზრუნველყოფის ხარვეზები და
მათი აღმოფხვრის თაობაზე შემუშავდა წინადადებები. მიმდინარეობდა პროგრამული უზრუნველყოფის
განახლების და მომხმარებლის ხმის მატერიალური აპლიკაციების ელექტრონული აპლიკაციებით
ჩანაცვლების წინამოსამზადებელი სამუშაოები;
„მომხმარებლის ხმის“ პროექტის ფარგლებში მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე, მომზადდა
კვარტალური
ანგარიშები,
რომელთა
მეშვეობითაც
შესაძლებელია
მომხმარებელთა
დამოკიდებულებების
განმსაზღვრელი
მნიშვნელოვანი
ფაქტორების
იდენტიფიცირება
და
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გამოყენება;
შემუშავდა და დამტკიცდა მომსახურების ხარისხის სტანდარტის განახლებული დოკუმენტი, სადაც
მოცემულია როგორც იუსტიციის სახლის ფილიალების, ისე სატელეფონო ცენტრის მომსახურების
სტანდარტი;
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, განახლდა „პროგრამული ხარვეზების დაფიქსირების
ინსტრუქცია“, რიგის მართვის სისტემაში შევიდა შესაბამისი პროგრამული ცვლილებები;
დასრულდა იუსტიციის სახლის ფილიალებსა და სატელეფონო ცენტრში „იდუმალი მომხმარებლის
კვლევის“ პირველი და მეორე ტალღა, კვლევის ორივე ტალღის ფარგლებში ჯამური შეფასების
მაჩვენებელი შეადგენს 95,60%-ს. შემუშავდა კვლევის განახლებული ინსტრუმენტი, განხორციელდა
პარამეტრებისათვის წონების მინიჭება და დაინერგა კვლევის ახალი მეთოდოლოგია, რაც იძლევა
ობიექტური და სანდო შედეგების მიღების შესაძლებლობას. კვლევის მეორე ტალღისათვის კითხვარს
დაემატა თანამშრომელთა კომპეტენციისა და სერვისის მიწოდების ხარისხის შეფასებისათვის
მნიშვნელოვანი სხვა პარამეტრები, შემუშავდა „იდუმალი მომხმარებლის“ კვლევის დასრულების
შემდგომ კომპანიის მიერ წარმოსადგენი საბოლოო ანგარიშის ახალი ფორმა, სადაც დეტალურად იქნება
აღწერილი პარამეტრები, რომელთა დარღვევასაც ყველაზე ხშირად აქვს ადგილი მომხმარებლის
მომსახურების პროცესში;
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები:
ხარისხის მართვის სამსახურის თანამშრომლებისთვის − „იდუმალი მყიდველის კვლევის
მეთოდოლოგია“ (4 თანამშრომელი);
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის თანამშრომელთათვის − „ადამიანური კაპიტალის
მართვა“ (7 თანამშრომელი);
225
იუსტიციის სახლის ფილიალებისა და სატელეფონო ცენტრის 80-მდე თანამშრომლისთვის სპეციალურად იუსტიციის სახლისათვის შემუშავებული ტრენინგპროგრამა „თვითმენეჯმენტი“
და „ეფექტიანი მომსახურების სტანდარტები“, ხოლო 95 თანამშრომლისთვის - „კომუნიკაციის
ფსიქოტექნოლოგიების“ ტრენინგი;
ინსტრუქტორებისათვის - ,,ტრენერთა ტრენინგი“ (41 თანამშრომელი);
სხვადასხვა ფილიალისა და სატელეფონო ცენტრის თანამშრომლებისათვის (107 თანამშრომელი)
- ტრენინგი „ეფექტიანი მომსახურება და კომუნიკაცია“;
ტრენინგი „MS Excel“ (25 თანამშრომელი);
ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის (52 თანამშრომელი) - ტრენინგი თემაზე: „ხარისხის
მართვა“ და „პროცესების შიდა აუდიტი - ISO 19011:2010“;
ოთხი ფილიალის (მარნეული, ფოთი, ზუგდიდი, ახალციხე) 50-მდე თანამშრომლისათვის
ტრენინგი რუსულ ენაში, ხოლო ადმინისტრაციის, სატელეფონო ცენტრის, ბათუმისა და
ბორჯომის ფილიალების 90-მდე თანამშრომლისათვის − რუსულ და ინგლისურ ენებში;
შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებისათვის სსიპ „საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის“ მიერ
ორგანიზებული ტრენინგები: „შიდა აუდიტის ძირითადი კურსი“ და „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ (4 თანამშრომელი), ასევე, სასერტიფიკაციო პროგრამა „საჯარო სექტორის აუდიტორული
მომსახურება“ (2 თანამშრომელი);
საუკეთესო შეფასების მქონე 231 თანამშრომლისათვის - „გუნდური შეჭიდულობის“ ტრენინგი,
ასევე, ადმინისტრაციის თანამშრომლების, ფილიალების მენეჯერებისა და თბილისის იუსტიციის
სახლის სექტორის კოორდინატორებისათვის (11 თანამშრომელი) − „გუნდური შეჭიდულობისა“
და „გუნდური მუშაობის“ ღონისძიებები;
ცენტრალურ აპარატში ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულ პირებისათვის ტრენინგი თემაზე
„სტრატეგიული მართვა“ (12 თანამშრომელი) და „ოპერაციების მართვა“ (10 თანამშრომელი);
თბილისისა და ბათუმის ფილიალების თანამშრომლებისათვის (50 თანამშრომელი) ტრენინგი
„თვითმენეჯმენტი“, თბილისისა და ქუთაისის ფილიალების თანამშრომლებისათვის (45
თანამშრომელი) – „ემოციური ინტელექტის“ ტრენინგი;
ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის (16 თანამშრომელი) მიზნის სწორად დასახვისა და
მართვის უნარების განვითარების კუთხით - ტრენინგი „NLP და ქოუჩინგი“;
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის თანამშრომლებისათვის (4 თანამშრომელი) - ტრენინგი
„ბუღალტრული აღრიცხვის და წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადების კურსი სსბასს-ის
სტანდარტების შესაბამისად“.
თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შესახებ უკუკავშირის მიღების, დასაქმებულთა
პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების დაგეგმვის ხელშეწყობის, დასაქმებულთა სტაბილური
კარიერული განვითარების მიზნით დაინერგა იუსტიციის სახლის ფილიალებისა და სატელეფონო
ცენტრის თანამშრომელთა შეფასებისა და კარიერული განვითარების სისტემები;
მიმდინარეობდა პირადობის ელექტრონული მოწმობის გაცემაზე მორიგი აქციის პიარკამპანია და
„დოკუმენტების ამნისტიის“ შესახებ მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. იუსტიციის სახლის
წინა ხაზის საშუალებით ხორციელდებოდა ევროპაში უვიზო მიმოსვლის საინფორმაციო კამპანია
ბეჭდური მასალის დარიგების გზით;
ევროპის დღეებისთვის შეიქმნა და საგამოფენო ზონაში განთავსდა სპეციალური პავილიონი, სადაც
იუსტიციის სახლის ოპერატორები ევროპაში უვიზო მიმოსვლისთვის აუცილებელი ბიომეტრიული
პასპორტის თაობაზე მოსახლეობისთვის აქტუალურ კითხვებს პასუხობდნენ. კამპანია განხორციელდა
თბილისში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და თელავში;
დაიგეგმა და მიმდინარეობდა ჯასთდრაივის ონლაინკამპანია სოციალური ქსელის საშუალებით;
მომზადდა 40-ზე მეტი საინფორმაციო ბანერი ონლაინმედიისთვის; განახლდა იუსტიციის სახლის
საიმიჯო ბროშურა;
226
დაინერგა და გაშუქდა ეკომიგრანტებისთვის განკუთვნილი სერვისები, სსიპ საქართველოს შსს
მომსახურების სააგენტოს სერვისი „ცნობა ნასამართლობის შესახებ“. ამ დრომდე ახალი სერვისით უკვე
ისარგებლა 10 300-მდე მომხმარებელმა, ასევე, დაინერგა უძრავი ქონების დაზღვევის სერვისი;
თბილისის იუსტიციის სახლი სრულად ადაპტირდა მხედველობადაქვეითებული და უსინათლო
მომხმარებლისთვის. ასევე, ადაპტირებულ იქნა იუსტიციის სახლის ოფიციალური ვებგვერდი
მხედველობადაქვეითებული და უსინათლო მომხმარებლისთვის დადგენილი სტანდარტების
მიხედვით;
მიმდინარეობდა პროექტი „კეთილი იყოს შენი მობრძანება“. აღნიშნული პროექტით უკვე ისარგებლა 2
090-მა სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა. განხორციელდა დამატებით 2 500 სასაჩუქრე ნაკრების
შესყიდვა შესაბამის ბრენდირებულ ჩანთებთან ერთად;
მიმდინარეობდა ვებგვერდის განახლებული დიზაინის შექმნა;
დასრულდა თბილისის იუსტიციის სახლში სასარგებლო ფართის გაზრდის მიზნით ანტრესოლების
მოწყობის სამუშაოები; თბილისის ფილიალში არსებული UPS-ებისთვის მოეწყო ოთახი;
აღმოფხვრილ იქნა იუსტიციის სახლის ყაზბეგის ფილიალში არსებული ხარვეზები; მიმდინარეობდა
ახალქალაქის ფილიალის
სამშენებლო სამუშაოები (მოეწყო შიდა ტიხრები, იატაკზე მოეწყო
ჰიდროიზოლაცია და შესრულდა მოჭიმვის სამუშაოები, ფასადზე მოეწყო ალუმინის კომპოზიტური
პანელი, ნაწილობრივ დასრულდა ელექტრო და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშოები).
მარტვილის და ხონის ფილიალებისთვის განხორციელდა მიწაზე სარგებლობის უფლების საჯარო
რეესტრში რეგისტრაცია და ჩატარდა სამშენებლო მოედნის გეოლოგიური კვლევა, ხონის
ფილიალისთვის - მშენებლობის პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ექსპერტიზა. სენაკის
ფილიალისთვის განხორციელდა მხოლოდ მიწაზე სარგებლობის უფლების საჯარო რეესტრში
რეგისტრაცია, ხონისა და ქარელის ფილიალებისათვის - მშენებლობის პროექტის არქიტექტურული
ნაწილის ექსპერტიზა, ხოლო, ონის ფილიალში - უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა-მონტაჟი;
დასრულდა ბათუმის იუსტიციის სახლის ფასადზე დეკორატიული განათების აღდგენითი სამუშაოები,
ქუთაისის ფილიალში შეიცვალა UPS აკუმულატორები და განახლდა ელექტროფარების სისტემა,
გურჯაანის ფილიალში გაკეთდა აივნების ჰიდროიზოლაცია, მოხდა ფასადის ნაწილის დემონტაჟი,
კედლების ჰიდროიზოლაცია და ფილების ხელახლა მონტაჟი, ზუგდიდის ფილიალში განხორციელდა
შლაგბაუმის მონტაჟი; თბილისის, ზუგდიდის და ახალციხის ფილიალებში შეიცვალა დაზიანებული
მინები; თბილისის ფილიალში დაიბურა შენობის ცენტრალური ფასადი;
თბილისის ფილიალში დასრულდა ღიობების ჩახურვისა და D ბლოკის გადახურვის სამუშაოები,
გაგრილების სისტემის რეაბილიტაციის II ეტაპი, შუქგაუმტარი ფარდა-ჟალუზების მონტაჟი; თბილისის
ფილიალის გარე პერიმეტრზე არსებული ქოთნები შეიფუთა ფიბრობეტონის დეკორატიული ფილებით,
დაიხაზა „Just Drive“-ს ტერიტორია; განხორციელდა თბილისის იუსტიციის სახლის სახურავზე
წყალშემკრები სისტემის მოწყობა და სახურავის 11 პეტალის აზომვითი სამუშაოები; რუსთავის,
ახალციხისა და ზუგდიდის ფილიალებში - შემინვის სამუშაოები; შეკეთდა თბილისის ფილიალში
დამონტაჟებული მეტეოსადგური და მესტიის ფილიალში ფასადის დეკორატიული განათება.
6.11 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შემუშავდა საველე-ტექნიკური სპეციფიკაციის სახელმძღვანელო, რომელიც განსაზღვრავს საველე
აზომვითი/აგეგმვითი სამუშაოების საფუძველზე საკადასტრო მონაცემების მაღალი სიზუსტით შექმნის,
შეგროვების, წარმოების და გამოქვეყნების წესს; შეიქმნა ხარისხის კონტროლის სახელმძღვანელო,
რომელიც უზრუნველყოფს საველე სამუშაოებისა და რეგისტრაციის ხარისხის დონის შეფასებას და
კონტროლის ეფექტური მეთოდების შემუშავებას;
227
დაბა მანგლისში ჩატარდა მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფორუმი, რომლის
ფარგლებშიც მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული შესაძლო
სარგებლის თაობაზე და რეგიონული ფასილიტატორების მიერ განხორციელდა 37 სარეგისტრაციო
ბლოკის მოსახლეობასთან შეხვედრა. ჯამში, 300-ზე მეტ მოსახლეს მიეწოდა ინფორმაცია პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
საპილოტო პროექტის „მანგლისი“ფარგლებში აზომილი იქნა 3 661 მიწის ნაკვეთი, დამზადდა 700-მდე
აზომვითი ნახაზი. ხორციელდებოდა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების აზომვა,
სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება;
დასრულდა ჯიმითისა და მზისგულის არეალების უფლების დამდგენი დოკუმენტების მოძიება;
საპილოტო პროექტი დაიწყო კახეთის ორ სოფელში (ჯიმითი და მზისგული). აიზომა 3 858 მიწის
ნაკვეთი, დამუშავდა უფლების დამდგენი დოკუმენტები და დაიწყო საკუთრების უფლების
რეგისტრაცია. პროექტის ფარგლებში დარეგისტრირდა 1 382 მიწის ნაკვეთი. საპილოტო პროექტი, ასევე,
დაიწყო არხილოსკალოსა და არბოშიკში. აზომილია 2 232 მიწის ნაკვეთი, მომზადებულია 250-ზე მეტი
აზომვითი ნახაზი.
6.12 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
შემუშავდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის ასოცირების შეთანხმების ღონისძიებების დაგეგმვის,
განხორციელებისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა, რომელიც გაშვებულია და
ფუნქციონირებს რეალურ რეჟიმში;
მოქალაქის პორტალზე ტექნიკურად რეალიზებული იქნა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ნასამართლეობის ცნობის სერვისი, მუნიციპალიტეტების
სერვისები, რეგისტრაციის მისამართის ცვლილების სერვისი, გარემოს დაცვის ბირთვული და
რადიაციული საქმიანობის ნებრთვებისა და ანგარიშგების სერვისები და ასევე, სამეწარმეო რეესტრის 3
სერვისი:
ამონაწერის მომზადება მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება;
ინფორმაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.
პორტალზე შეიცვალა მოქალაქის რეგისტრაციის მისამართის ცვლილების პროცედურა (ტექნიკური
სამუშაოები დასრულდა და მიმდინარეობდა
ტესტირების პროცესი) და დაიწყო „my.gov.ge“-ს
ფუნქციონალის სრულად ახალი ვერსიის ტექნიკური რეალიზაციის პროცესი;
განხორციელდა თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის და მონიტორინგის
სისტემის ცვლილებები; დაინტეგრირდა თანამდებობის პირთა შესახებ სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს, სსიპ - საქართველოს სერვისების განვითარების სააგენტოს, სსიპ - საქართველოს
ნოტარიუსთა პალატის, სსიპ - შემოსავლების სამსახურისა და სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს სისტემებიდან ინფორმაციის ავტომატური მოთხოვნის სერვისები;
სსიპ - იუსტიციის სახლისთვის შეიქმნა ოპერატორების ერთიანი სამუშაო სისტემა, სადაც
რეალიზებულია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს
ნასამართლეობის ცნობის სერვისი; ტექნიკურად რეალიზებულია საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს
ეკომიგრანტების 6 სერვისი;
„ბიზნესსახლის“ პროექტის ფარგლებში აღწერილი იქნა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 10 სერვისი
და სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს 1 სერვისის ბიზნესპროცესი. დასრულდა 2 სერვისის („აწარმოე
228
საქართველოში“) ტექნიკური რეალიზაცია. მიმდინარეობდა თბილისის მერიისა და „განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის“ სერვისების ინტეგრაციისათვის ბიზნესპროცესის აღწერა;
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების 14 სუბიექტში ჩატარდა ინფორმაციული უსაფრთხოების
მართვის სისტემასთან დაკავშირებული 55 შეხვედრა (აქედან 15 შეხვედრა ეხებოდა ინფორმაციული
უსაფრთხოების მართვის სისტემის შიდა აუდიტის ჩატარებას, 4 შეხვედრა დაკავშირებული იყო
ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის განხილვასთან, 5 შეხვედრა - უსაფრთხოების
მართვის სისტემის მიდგომასთან და 31 შეხვედრა შედგა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის
სისტემის დანერგვის პროექტის ფარგლებში);
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, შპს „საქაერონავიგაციასა“ და სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის
სისტემის აუდიტი. აუდიტის პროექტი მიმდინარეობდა სსიპ - 112-ში. გარდა ამისა, ინფორმაციული
უსაფრთხოების ტრენერების მიერ ჩატარდა ტრენინგები (ინფორმაციული უსაფრთხოების შესავალი,
დანერგვა, აუდიტი ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერებისათვის; რისკების მართვა
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი შიდა
აუდიტორებისათვის);
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 200-ზე მეტ თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგი ე.წ.
ფიშინგმეილის/შეტევის (კიბერშეტებვების ნაირსახეობა, რომელიც მიზნად ისახავს პირადი მონაცემების
უკანონოდ დაუფლებას) თაობაზე;
შემუშავდა სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა, ყოველდღიურ რეჟიმში შემოწმდეს საქართველოს
კიბერსივრცეში განთავსებული ვებგვერდების სისუსტეები. შემოწმდა 492 საჯარო სექტორის და 40 კერძო
სექტორის კუთვნილი ვებგვერდი;
ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კიბერსავარჯიშოები 12 ქვეყნისთვის, რომლის
ფარგლებშიც შეიქმნა სპეციალური ინფრასტრუქტურა და სავარჯიშოები;
განხორციელდა 17 ვებაპლიკაციის შეღწევადობის ტესტირებები:
სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ 11 ვებაპლიკაციაზე;
სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის“ 1 ვებაპლიკაციაზე;
სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ 1 ვებაპლიკაციაზე;
სსიპ „საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის“ 1 ვებაპლიკაციაზე;
სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ 3 ვებაპლიკაციაზე, ასევე, შემოწმდა ქსელური
ინფრასტრუქტურის მოწყობილობების კონფიგურაციები.
განახლდა ინციდენტებზე მენეჯმენტის ავტომატიზირებული სისტემა და შეიქმნა სახელმძღვანელო
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებისთვის, თუ როგორ უნდა იმუშაონ აღნიშნულ
სისტემაში;
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების
ჯგუფმა „CERT.GOV.GE“-მ რეაგირება მოახდინა 930 ინციდენტზე, რომლებიც საქართველოს
კიბერსივრცეში დაფიქსირდა.
6.13 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
ინსპექტორის აპარატის მიერ კონსულტაცია გაწეულ იქნა საჯარო და კერძო პირების პერსონალურ
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე (გაიცა 4 808 კონსულტაცია); 270 დავალება და
რეკომენდაცია
გაიცა საჯარო
და
კერძო
ორგანიზაციებისათვის
მონაცემთა
დაცვის
229
უზრუნველსაყოფად სათანადო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების გატარების მიზნით;
განხილულ იქნა და რეაგირება განხორციელდა 240 მოქალაქის განცხადებაზე;
განხორციელდა 186 ორგანიზაციის შემოწმება (ინსპექტირება), განცხადებების განხილვისა და
ინსპექტირებების განხორციელების შედეგად გამოვლინდა 274 სამართალდარღვევის ფაქტი,
დაჯარიმდა 145 ორგანიზაცია, 53 ორგანიზაციას მიეცა გაფრთხილება, 11 შემთხვევაში დანაშაულის
ნიშნების არსებობის გამო საქმე შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეცა უფლებამოსილ სახელმწიფო
ორგანოს;
ჩატარდა საქართველოს სახელით დასადები 31 საერთაშორისო შეთანხმებების ექსპერტიზა და
მომზადდა შესაბამისი დასკვნები/ რეკომენდაციები. ასევე, განხილულ იქნა სხვა სახელმწიფოში
მონაცემთა გადაცემის შესახებ 6 განცხადება;
ელექტრონულ კატალოგში შეტანილი იქნა საჯარო და კერძო ორგანიზაციის 1 214 ფაილური სისტემის
კატალოგი;
პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე აპარატის მიერ ჩატარდა 40 ტრენინგი 1 000-ზე მეტი
საჯარო მოსამსახურის, კერძო სექტორის წარმომადგენლის, ჟურნალისტის, სტუდენტის და სხვა
დაინტერესებული პირის მონაწილეობით;
ინსპექტორის აპარატმა უმასპინძლა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის პერსონალური
მონაცემების დაცვის საზედამხედველო ორგანოების გაერთიანების (CEEDPA) ყოველწლიურ
შეხვედრას, რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა სახელმწიფოს საზედამხედველო ორგანოების
წარმომადგენლები და ევროპის საბჭოს ექსპერტები;
ევროპის საბჭოს ექსპერტებთან და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან ერთად მიმდინარეობდა
მუშაობა მედიისათვის პერსონალური მონაცემების დაცვის სახელმძღვანელოს შექმნაზე;
მომზადდა რეკომენდაციები სკოლებში მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ –
სკოლებისთვის და მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის; აგრეთვე შემუშავდა რეკომენდაციის ტექსტი
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. გარდა
ამისა, მომზადდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გზამკვლევი დამწყები ბიზნესისთვის;
6.15 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის შერჩევის მიზნით, ჩატარდა საარჩევნო
ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები, სულ დარეგისტრირდა - 5 337 მსურველი,
გამოცდა წარმატებით ჩააბარა - 430 მონაწილემ (ქალი - 306, კაცი - 124), რომლებსაც ადგილზე
გადაეცათ სერტიფიკატები;
10 სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა სასწავლო ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო
პროგრამა საარჩევნო სამართლის დარგში;
„არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ პროექტის ფარგლებში 68 მუნიციპალიტეტში
განლაგებულ 93 საჯარო სკოლის XI-XII კლასის მოსწავლეების მომზადების მიზნით, გადამზადდა 44
ტრენერი (ToT). სწავლების კურსი ითვალისწინებდა შემდეგ თემებს: არჩევნების ისტორიული
ექსკურსი და თანამედროვეობა, არჩევნები და დემოკრატია, საარჩევნო ადმინისტრაცია და
ამომრჩეველი, არჩევნებში ჩართული სხვა მხარეები. სწავლება გაიარა 1 645-მა მოსწავლემ, რომლებსაც
გადაეცათ სერტიფიკატები;
230
ჩატარდა „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“ ორ ეტაპად. აღნიშნული პროექტისთვის
გადამზადდა 84 ტრენერი, პროექტი განხორციელდა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში. სულ
დარეგისტრირდა 6 138 მსურველი, ხოლო ტრენინგს დაესწრო 5 243 მონაწილე;
ჩატარდა ტრენინგები საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირებისთვის სამართლებრივ
საკითხებზე: კენჭისყრის
დღეს
განცხადება/საჩივრის
განხილვასთან
დაკავშირებული
ადმინისტრაციული
წარმოება
საოლქო
საარჩევნო
კომისიაში,
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მომზადება, დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების ერთგვაროვანი პრაქტიკა. ტრენინგი ჩატარდა 4 ეტაპად 7
ჯგუფისთვის.
6.16 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი
48 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სამსახურის მიერ დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობის განხორციელებისათვის
რეგისტრირებულია ექვსი ახალი საბროკერო კომპანია, მათ შორისშპს „Global Insurance Broker“; შპს
„დიჯილაბი“, შპს „აი ბი სი ჯორჯია“ და სხვა;
სადაზღვევო საქმიანობის ლიცენზიები, დაზღვევის (მათ შორის სიცოცხლის დაზღვევის) გაიცა სამ
კომპანიაზე – სს „საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი“, სს „ რისკების მართვისა და სადაზღვევო
კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია“ და სს „ჰუალინდ დაზღვევა“;
სამსახურის მიერ შემოწმებული იქნა სადაზღვევო კომპანიებიდან მიღებული 2016 წლის მეოთხე
კვარტლის, 2016 წლის წლიური, 2017 წლის 11 თვის ყოველთვიური და 2017 წლის პირველი მეორე
და მესამე კვარტლების ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები. გამოვლენილი
იქნა დარღვევის 205 ფაქტი, სანქციის სახით გამოყენებული იქნა ფულადი დაჯარიმების ფორმა და
წერილობითი გაფრთხილება; გასვლითი შემოწმება ჩატარდა სამ კომპანიაში;
სამსახურმა გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები საქართველოს კონკურენციის
სააგენტოსთან, ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა
და
აუდიტის
ზედამხედველობის
სამსახურთან
ზედამხედველობას
დაქვემდებარებული სუბიექტების მიერ ანგარიშგებების და აუდიტის დასკვნების წარდგენის
ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით;
სამსახურის მიერ მიღებული და შემოწმებული იქნა რიგით მეორე (2016 წლის მეორე ნახევარი წლის
ამსახველი) და რიგით მესამე (2017 წლის პირველი ნახევარი წლის ამსახველი) სადაზღვევო
ორგანიზაციების და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმები.
ფორმების დამუშავების შედეგად, დისტანციურად შეფასდა კონკრეტულ სადაზღვევო
ორგანიზაციასა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლთან მიმართებით არსებული
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკები, ასევე მათი შიდა
კონტროლის სისტემის შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან;
ადგილზე ინსპექტირების გზით შემოწმებულია 6 სადაზღვევო კომპანია; 4 სადაზღვევო კომპანიის
მიმართ სამსახურმა გამოიყენა ფულადი ჯარიმა, ხოლო დანარჩენ ორ სადაზღვვეო კომპანიასთნ
დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება ჯერ არ დასრულებულა;
სადაზღვევო ბროკერების სარეგისტრაციო რეესტრში რეგისტრირებულია 21 სადაზღვევო ბროკერი,
ხოლო 5 საბროკერო კომპანიას გაუუქმდა სადაზღვევო ბროკერის რეგისტრაცია;
231
რეგისტრირებულია 4 არსახელმწიფო საპენსიო სქემა, რომელთადან 3 სქემის დამფუძნებელი
წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანია, ხოლო ერთი სქემის დამფუძნებელია არამზღვეველი
იურიდიული პირის მიერ საკუთარი დასაქმებულებისათვის;
ლიცენზირებულია 17 სადაზღვევო კომპანია.
6.18 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (პროგრამული
კოდი 26 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
სრული IT სერვისების მიწოდების თაობაზე ხელშეკრულება გაფორმდა 13 ორგანიზაციასთან.
სერვისების პირველადი დანერგვა განხორციელდა 2 მუნიციპალურ ორგანოში: ქ. გორის
მუნიციპალიტეტის მერიასა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების გამგეობაში. ევროპულ და
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატთან სრული IT სერვისების მიწოდებასთან ერთად, ხელშეკრულება გაფორმდა ვებგვერდების
ჰოსტინგის სერვისის მიწოდებაზეც, შპს „ფინასთან“ ვირტუალური სერვერებით მომსახურების, ასევე,
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან არსებულ ხელშეკრულებას სრულ IT
სერვისზე დაემატა ხელშეკრულება ვირტუალური სერვერებით მომსახურების მიწოდებაზე;
დაიგეგმა და განხორციელდა მონაცემთა შემნახველი მასივისა და ქსელური მარშრუტიზატორების
ჩანაცვლების, ასევე, მათი საკონფიგურაციო სამუშაოები ძირითად სასერვეროში, ხოლო ჩანაცვლებული
მოწყობილობები განთავსდა სარეზერვო სასერვეროში; განახლდა ბათუმის სარეზერვო სასერვეროში
არსებული ინფრასტრუქტურა და ჩატარდა საკონფიგურაციო სამუშაოები; განხორციელდა
მომხმარებელთა „Microsoft Exchange 2010“-დან „Microsoft Exchange 2016“-ზე მიგრაცია; შემუშავდა ახალი
ინტრანეტი იუსტიციის სამინისტროსათვის; დაიწერა მოდული და შემუშავდა ახალი პორტალი
მომხმარებელთა მონაცემების განახლებისათვის ერთიან კორპორატიულ მონაცემთა ბაზაში. შემუშავდა
ინტერნეტთან წვდომის ახალი ინფრასტრუქტურა და განხორციელდა მომხმარებელთა ეტაპობრივი
მიგრაცია. განხორციელდა ობიექტების შემნახველი მასივის განახლების პროექტი და მოხდა მისი
ტესტირების გარემოდან რეალურ გარემოში გადატანა;
თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის მიზნით გარკვეული ტექნიკური სამუშაოები
(კომპიუტერული მოწყობილობების ქსელური და სისტემური გამართვა) განხორციელდა ტექნოპარკის
თბილისის, ზუგდიდის, ჭოპორტის, ხარაგაულის და ბაღდათის ოფისებში, გორის მერიაში, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტში, სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს თბილისის, ყვარლის, ბოლნისის, მცხეთის,
ხაშურის, ახალციხის, წყალტუბოს, ოზურგეთის და ზუგდიდის ოფისებში;
სახელმწიფო ქლაუდის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის) ინფრასტრუქტურაში განთავსდა ვირტუალური
სერვერები როგორც ახალი, ისე არსებული მომსახურების მიმღები ორგანიზაციებისათვის და
აღნიშნული ინფრასტრუქტურით სარგებლობის საკითხებზე აქტიური მოლაპარაკებები წარმოებდა
პოტენციურ მომხმარებლებთან;
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე
გადასვლის მიზნით დასრულდა „Just Drive“-ს მეორე ვერსიაზე მუშაობა (გადატანილი იქნა რეალურ
გარემოში), სისხლის სამართლის საქმეთა ელექტრონული პროგრამის მეორე ვერსიიის ძირითადი
მოდულები (დაიწყო ტესტირების პროცესი) და შეტყობინებების სისტემის შექმნა რუსთავის
მერიისათვის, დაიწერა განრიდების პროგრამების საქმისწარმოების სისტემის შექმნისათვის საჭირო
დოკუმენტაცია და ტექნიკური მოთხოვნები. დასრულდა ასევე, ეკონომიკის სამინისტროს ორმხრივი
ურთიერთობების პორტალის სხვა სამინისტროებში დანერგვის და შესაბამისი ცვლილებებისათვის
საჭირო სამუშაოების ჩატარების პროცესი და იუსტიციის სახლის ონლაინ დახმარების პროგრამის
„SmartChat“ შექმნა;
232
სათავო ოფისის მშენებლობის მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულება შემსრულებელ კომპანიასთან.
დასრულდა სამშენებლო მოედნის მოსამზადებელი სამუშაოები და მიმდინარეობდა საძირკვლის
მოწყობის სამუშაოები.
7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის
ხელშეწყობა
7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 34 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
მიმდინარეობდა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2017-2018 წლებში
სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში სახელმწიფოს
დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო
საკუთრებაში გადაცემა. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 1 694 ოჯახს;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
მიმდინარეობდა რეაბილიტირებულ შენობებსა და ახალაშენებულ კორპუსებში
ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის, წყლის, სანიაღვრე და
სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობის და სახურავის გადახურვის სამუშაოები;
ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 612 საცხოვრებელი
სახლი.
განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 9 ბინის გამოსყიდვა;
ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 191 ობიექტს;
სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 7 149 დევნილს, ასევე სხვადასხვა
ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 302 ოჯახს - საცხოვრებელი
ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე);
დასრულდა საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა ქ. გორში მოსკოვის ქუჩაზე მდებარე მიწის
ნაკვეთზე, I ეტაპის მშენებლობა ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის ქ. N53-ში და I და II ეტაპის მშენებლობა ქ.
ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში, ხოლო მიმდინარეობდა II ეტაპის მშენებლობა ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის
ქ. N53-ში და III ეტაპის მშენებლობა ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების
მშენებლობა ქ. წყალტუბოში, სოფ. გვიშტიბში და ქ. მცხეთაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე;
დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა: ქ. ქუთაისში - შმიდტის ქ. ნაკვეთ N2-სა და
ნაკვეთ N3-ზე, დ. აღმაშენებლის გამზირი, N112/1, N112/2 და N112/3, ქ. თბილისში, ც. დადიანის ქ. N7-ის
ე-1 და ე-2 ბლოკებში, გლდანის მე-5 მ/რ-ში და ახლადაშენებულ კორპუსებში ჩინური კომპანია „ჰუალინგ
ჯგუფისგან“;
გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 813 ოჯახი (ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში - 144 ოჯახი,
გორის რაიონის მუნიციპალიტეტში - 509 ოჯახი, ქ. ქუთაისში - 160 ოჯახი);
დასრულდა შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ქ. გორში, ცხინვალის
გზაკეცილის მე-3 კმ-ზე მდებარე შენობა N1, ქ. თბილისში თბილისის ზღვის მიმდებარედ, კადეტთა
233
კორპუსის N5 მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტში, ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქ. N33ა-ში მდებარე
სანატორიუმ ,,ბორჯომი"-ის წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
წყალტუბოში, სოფ. ხომულში მდებარე შენობის (ერისთავის ქუჩის გაგრძელება N16, ყოფ. საავადმყოფოს
შენობა), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოქტომბერში, ყოფ. პროფტექნიკუმის შენობის (აფხაზეთის
საჯარო სკოლა, სახურავებისა და სარინების მოწყობის სამუშაოები, ასევე, ერედვისა და თიღვის
მუნიციპალიტეტებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის, გრძელვადიანი
განსახლების ფარგლებში გადაცემული კოტეჯების იატაკების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა ქ. სამტრედიაში, რესპუბლიკის ქ. N86-ში (ყოფ. საავადმყოფოს შენობა, სამი კორპუსი)
მდებარე შენობების სარეაბილიტაციო და ასევე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ვაზიანის სამხედრო
დასახლებაში მდებარე კორპუსი N5-ის ღია აივნების გადახურვისა და კორპუსი N6-ის საძირკვლის
გამაგრება-გაძლიერების, შიდა სარემონტო და ეზოს კეთილმოწყობის, ერედვისა და თიღვის
მუნიციპალიტეტებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის, გრძელვადიანი
განსახლების ფარგლებში გადაცემული კოტეჯების იატაკების აღდგენა რეაბილიტაციის, ქ. წალკაში,
იოანიდის ქ. N38-ში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტის სახურავისა და დაზიანებული კარფანჯრების სარეაბილიტაციო და დუშეთის რაიონში, ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ მდებარე დევნილთა
განსახლების ობიექტზე (შვიდსართულიანი კორპუსი) ლიფტის მოწყობის სამუშაოები;
იპოთეკური ვალდებულების მქონე 164 დევნილ ოჯახს გაეწია ფულადი (სესხის დაფარვა) დახმარება.
7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეძენილ იქნა 94
საცხოვრებელი სახლი. ასევე, სტიქიით დაზარალებული 16 ოჯახი უზრუნვეყოფილი იქნა საკომპენსაციო
თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50,0 ათასი ლარის ოდენობით);
„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში 6
არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების
დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა,
საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა 100 სოციალური პროექტი, ასევე, სამედიცინო
მომსახურებითა და მედიკამენტებით უზრუნვეყოფილი იქნა 53 ბენეფიციარი და დროებითი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნა 13 დაბრუნებული მიგრანტი;
ხორციელდებოდა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების განხილვა.
აპლიკაციების განხილვის შედეგად ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭა 36 პირს, ლტოლვილის სტატუსი
- 53 პირს, ხოლო თავშესაფრის (ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსი) მინიჭებაზე უარი განეცხადა
403 პირს. ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირის მიერ ვადის დარღვევის გამო საქმის არსებით
განხილვაზე უარი ეთქვა 14 პირს, საქმის ხელახლა განხილვაზე - 37 პირს, საქმის წარმოება პირადი
234
განცხადების საფუძველზე შეწყდა 201 პირზე, ხოლო პროცედურებზე გამოუცხადებლობის გამო - 27
პირზე;
რეპატრიანტის სტატუსი მიენიჭა 465 რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელ პირს, შესაბამისი
პროცედურების გავლით დამუშავდა მათი დოკუმენტაცია და მომზადდა რეპატრიანტის სტატუსის
დამადასტურებელი ცნობები.
7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი (პროგრამული კოდი 21 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და მისი აპარატი
მართავდა შეხვედრებს და მჭიდროდ თანამშრომლობდა პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე, იმართებოდა ორმხრივი შეხვედრები ადგილობრივ
არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ეუთოს, ევროსაბჭოს და დიპლომატიური
მისიების წარმომადგენლებთან;
ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 4 რაუნდი. აქტიური მონაწილეობა იქნა მიღებული
ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფში, რომელშიც განიხილება ისეთი ჰუმანიტარული
საკითხები, როგორიც არის გამყოფ ხაზებზე რუსი სამხედროების მიერ ხელოვნური ბარიკადების
აღმართვის შედეგად მოსახლეობისათვის წარმოქმნილი მძიმე ჰუმანიტარული და სოციალური
გამოწვევები, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ადამიანის
უფლებების, განსაკუთრებით გალის მოსახლეობის უფლებების უხეში დარღვევების ფაქტები,
იძულებით გადადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში უსაფრთხო,
ღირსეული და ნებაყოფლობითი დაბრუნება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობა;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მონაწილეობას იღებდა ერგნეთსა და გალში გამართულ ინციდენტების
პრევენცისა და მათზე რაეგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში (ერგნეთში ჩატარდა 11, ხოლო გალში
- 10 შეხვედრა). აღნიშნულ ფორმატში განიხილება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
განხორციელებული ადამიანის უფლებების დარღვევების, მათ შორის უკანონო დაკავებების ფაქტები,
პატიმართა გათავისუფლების, კერძო საკუთრების ხელყოფასთან, სარწყავი და სასმელი წყლის
მიწოდებასთან დაკავშირებული საკითხები და ა.შ. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რაეგირების
მექანიზმის მუშაობის ფარგლებში, სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად თანამშრომლობდა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გამყოფი ხაზის
სიახლოვეს მცხოვრებ მოსახლეობასთან;
მიმდინარეობდა უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების სამმხრივი ფორმატის მუშაობა (თბილისი,
მოსკოვი, ცხინვალი). ფორმატში შუამავლის როლს ასრულებს წითელი ჯვარი;
აპარატი აქტიურად იყო ჩართული რუსეთის ე.წ. სასაზღვრო ძალების მიერ მავთულხლართების
გავლებისა და ღობეების აღმართვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებისა და
საერთაშორისო რეაგირების მობილიზებაში;
მიღებულ იქნა მონაწილეობა „კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური
განვითარების“ სტრატეგიის მომზადებაში;
იმართებოდა შეხვედრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობასთან;
235
აპარატის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის და ცალკეულ კომიტეტების მიერ ორგანიზებულ
დისკუსიებსა და შეხვედრებში;
აპარატის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ ქალთა უფლებების დამცველ და
გაეროს ქალთა
ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ შეხვედრებში;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებდა ევროინტეგრაციის საკითხთა ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის შესახებ მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიითა და 2016 წლის სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებულ ღონისძიებებს;
მომზადდა და სახელმწიფო უწყებათაშორის კომისიას წარედგინა სამოქალაქო თანასწორობისა და
ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და
2017 წლის სამოქმედო გეგმა;
გაგრძელდა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2017 წლის
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების
განხორციელება;
ქ. ახალქალაქისა და ქ. ნინოწმინდის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
არაქართულენოვანი სკოლის მოსწავლეებთან გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები განათლების
სფეროში არსებული სიახლეების შესახებ;
ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გაიმართა სახელმწიფო მინისტრის შეხვედრა მარნეულის
მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მასწავლებლებთან;
ქ. ახალქალაქში გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის
წარმომადგენლებთან, თემის ლიდერებთან და ახალგაზრდებთან ეთნიკური უმცირესობების მიმართ
სახელმწიფო პოლიტიკისა და სახელმწიფოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შესახებ;
ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წარედგინა 2016 წლის ანგარიში;
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის ერთობლივი ინიციატივის - „ახალგაზრდები
გენდერული თანასწორობისავის“ ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გენდერული თანასწორობის
მობილური ჯგუფი ჩამოყალიბდა;
უწყებათა შორის კომისიის მუშაობის ფარგლებში განხილულ იქნა სახელმწიფო ენის ცოდნის ამაღლების,
აფხაზური ენის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის, მათ შორის მცირერიცხოვანი ჯგუფების
წარმომადგენელთათვის მშობლიურ ენაზე ხარისხიანი სწავლების საკითხები, ასევე სამოქალაქო
თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამები და
პროექტები;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით ქ. მცხეთაში გაიმართა საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც დასაჩუქრდა ესსეების
კონკურსის „ქართული ენა - გზა ჩემი წარმატებისაკენ“ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 4
გამარჯვებული მოსწავლე;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარტთან თანამშრომლობით და სლოვაკეთის საერთაშორისო
განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით, გამართა „საზაფხულო ბანაკი
2017“ ბათუმში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს გალისა და ახალგორის რაიონების სკოლების
მოსწავლეებმა. საზაფხულო ბანაკის მიზანი იყო საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის
პროცესის, ასევე საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკის, სამოქალაქო ინტეგრაციის
სახელმწიფო სტრატეგიის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ახალგაზრდებისთვის;
ქ. ახალციხეში, რაბათის ციხეზე მულტიეთნიკური ხელოვნების ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ კულტურათა დიალოგი“ გაიმართა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებულ ფოლკლორულ
კონცერტში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი
ახალგაზრდების ფოლკლორული კოლექტივები მონაწილეობდნენ;
236
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით ახალგაზრდები ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან დაესწრნენ ქ.თბილისში, რაგბიში მსოფლიო
ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფინალურ თამაშს;
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ქ. ახალქალაქში, სადაც განხილულ იქნა ევროკავშირთან
თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობები;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციტივითა და ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლის მხარდაჭერით ქ. ახალქალაქში, სომხურ ეპარქიაში, სახელმწიფო ენის
შემსწავლელი კურსი გაიხსნა;
გაიმართა „1+4“ სტაჟირების საპილოტე პროგრამის შემაჯამებელი ღონისძიება, სადაც ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელ
ახალგაზრდებს
სტაჟირების
საპილოტე
პროგრამაში
მონაწილეობისათვის სერტიფიკატები გადაეცა;
ქ. რუსთავში გაიმართა მულტიეთნიკური ხელოვნების ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა
დიალოგი“;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა წლის განმავლობაში მიიღეს მონაწილეობა
სხვადასხვა აქტორის (არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების) მიერ დაგეგმილ და
გამართულ ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი, საინფორმაციო შეხვედრა და სხვა).
7.4 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საჯარო სამართლის იურიდიული
უზრუნველყოფის სააგენტო
პირი
-
დევნილთა
საარსებო
წყაროებით
„მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული
ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური
გააქტიურების ხელშეწყობის გზით“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა 976 სასოფლო-სამეურნეო გრანტი.
დაფინანსდა და კეთილმოეწყო 48 საბავშვო ბაღი მთელი საქართველოს მასშტაბით;
ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც:
ჩატარდა 10-ზე მეტი საინფორმაციო შეხვედრა კოდაში, ზუგდიდში, შავშვების, წეროვანის
და კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებაში;
6000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს პირადად გააცნეს მოხალისეებმა სამოქმედო გეგმაში შესული
საარსებო წყაროების პროგრამები;
ჩატარდა 2 საარსებო წყაროების ფორუმი;
გაიგზავნა 200 000 - მდე მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილთა პროფესიული
განათლების ხელშეწყობის, მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის, დევნილთა
თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის და სახელმწიფო პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საშემოდგომო რეგისტრაციის დაწყების შესახებ;
დაიბეჭდა დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის შესახებ
საინფორმაციო მასალები (ფლაერები - 5 000 ცალი და პლაკატები - 100 ცალი), ამავე
პროგრამის ბენეფიციართა განაცხადის ფორმა (3000 ცალი), 20 000 საინფორმაციო ბროშურა
საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ და ასევე, გავრცელდა სააგენტოს
მუშაობის შესახებ ორწლიანი ანგარიში;
კარდაკარის პრინციპით, გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტოს პროგრამის შესახებ
მარნეულის, გორის, ხაშურის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში.
„იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის“ თანახმად, შედგა
237
უწყებათაშორისი კომიტეტის ორი სხდომა, რომელზედაც განხილულ იქნა სამოქმედო გეგმაში შესატანი
ცვლილებები და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები;
„სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში
მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილდა 155 განმცხადებელი, ხოლო
უარი ეთქვა 6 განმცხადებელს კრიტერიუმებთან შეუსაბამობის გამო.
7.5 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
დასრულდა რამდენიმე გარდამავალ ხელშეკრულებაზე საბოლოო ანგარსწორება.
8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
8.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისაა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმი“.
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი
ა(აიპ) - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, საქართველოში
ჩატარდა სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები (მათ შორის ღონისძიებების ნაწილი
ჩატარდა Check in Georgia-ს ფარგლებში), კერძოდ:
ფუტსალში ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო ტურნირი და მთავარი
რაუნდის მატჩები;
კიკბოქსინგის საერთაშორისო ტურნირი „კოლხეთის თასი" K-1 დისციპლინაში;
დევისის თასი ჩოგბურთში ევრო/აფრიკული ზონის II ჯგუფის მატჩები (საქართველო - ფინეთი);
საერთაშორისო ტურნირი კრივში „დკდ თასი" ჭაბუკებს შორის;
ძიუდოს გრანპრი (მოპოვებულ იქნა 3 - ოქროს, 1 - ვერცხლის და 2 - ბრინჯაოს პრიზი);
TCR International Series - საერთაშორისო ჩემპიონატი ავტორბოლაში;
მსოფლიოს 2019 წლის ქალთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩევი რაუნდი
ფეხბურთში, თბილისი;
ევროპის ჩემპიონატები სუმოში, უშუში, ჯომარდობაში და ფარიკაობაში;
რაგბის 20 - წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი;
ფრენბურთში ქალებს შორის ევროლიგის B ჯგუფის შეხვედრები;
ჭაბუკთა მსოფლიო ჩემპიონატი ხელბურთში, თბილისი
მსოფლიო თასი ჭადრაკში, თბილისი.
ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი ქალთა შორის ფრენბურთში, თბილისი;
ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ფეხბურთში, თბილისი, გორი;
238
ევროპის ჩემპიონატი ფარიკაობაში.
საქართველოს 20 - წლამდე კალათბურთელთა ნაკრები გუნდი მოხვდა ევროპა ლიგის 2016 -2017
წლების რეგულარული ჩემპიონატის ოთხ საუკეთესო გუნდს შორის;
ქართველმა მოკრივეებმა პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 22 წლამდელთა შორის
ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვეს 1 ოქროს და 1 ვერცხლის მედალი;
ქართველ რაგბისტთა ნაკრებმა „ერთა თასზე“ მოიპოვა მეორე ადგილი;
პირველად ქართველმა სპორტსმენებმა ოლიმპიურ სახეობებში დიდებს შორის მოიპოვეს 4 ოქროს
მედალი.
სულ სპორტის 64 სახეობაში დაფინანსდა 250 - მდე ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 360-მდე
სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა იქნა მიღებული 320 - მდე საერთაშორისო სპორტულ
ასპარეზობაში. სპორტის ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში, სხვადასხვა საერთაშორისო
შეჯიბრებებში ქართველმა სპორტსმენებმა 2017 წელს მოიპოვეს 885 მედალი, მათ შორის 290 ოქრო, 239
ვერცხლი და 356 ბრინჯაო.
სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა:
დაბა ბაკურიანში მეცხრე ტრადიციული სამთო - სათხილამურო ტურნირი „ლადოს თასი" და
ტრადიციული ზამთრის სათხილამურო სტუდენტური უნივერსიადა;
,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2017";
კახეთში საქველმოქმედო საერთაშორისო მსოფლიო რბენა (World Run) (პროექტი საქართველოში Check
in Georgia-ს ფარგლებში განხორციელდა. ღონისძიებაში ჩაერთო ხუთი ათასი მონაწილე);
სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ლისის ტბაზე მოეწყო მასობრივი სპორტული
ღონისძიება (ღონისძიებაში მონაწილეობდა 3.0 ათასამდე პირი);
ქვეყნის მასშტაბით, სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის
განახლების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი სამი სპორტის სასახლის მშენებლობა (ბათუმი, გორი, თელავი), რაგბისა და ფეხბურთის
სახეობების განვითარების მიზნით თბილისში - 7, ხოლო ქუთაისში - 3 სტანდარტული მოედნის
მშენებლობა, მათ შორის 6 ბუნებრივი და 4 ხელოვნური საფარით;
პროგრამის „იცხოვრე სპორტით, დარჩი ახალგაზრდა“ ფარგლებში 10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
დამონტაჟდა გარე სავარჯიშო მოწყობილობების კომპლექტი.
სსიპ „საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრში“ რიცხული 150
სპორტსმენი, მათ შორის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრები და კანდიდატები
უზრუნველყოფილი იყვნენ საცხოვრებლით, კვებით და სპორტული დარბაზებით;
სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმმა“ უმასპინძლა 3 200 - მდე ქართველ და უცხოელ ვიზიტორს, მოეწყო
ღირშესანიშნავ სპორტული თარიღებისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოფენები და ღონისძიებები
სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეთა მონაწილეობით;
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა გაიარა
ავტორიზაცია სამ სამაგისტრო პროგრამაზე (მწვრთნელი სპორტის სახეობებში, ფიზიკური მედიცინა და
რეაბილიტაცია, სპორტის მენენეჯმენტი), რის საფუძველზეც უნივერსიტეტს 2017 - 2018 სასწავლო წლის
დაწყებიდან დაემატა მე-4 სასწავლო კურსი. სტუდენტების რაოდენობა გაიზრდა 160 ერთეულით.
„აქტიური სპორტი ყველა სკოლას"
პროექტის ფარგლებში, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო - სასწავლო უნივერსიტეტში გადამზადდა თბილისისა და რეგიონების 20 საჯარო სკოლის
ფიზიკური აღზრდის პედაგოგები. ამავე თანამშრომლობის ფარგლებში სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული ფედერეციების მიერ
შეიმუშავებულ იქნა ფიზიკური აღზრდის პედაგოგების სპორტის შესაბამის სახეობაში გადამზადების
მოკლევადიანი პროგრამები, რომელიც საშუალებას აძლევს სკოლებს თავიანთ ბაზაზე დანერგონ
ყველაზე მოთხოვნადი სპორტის სახეობები. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჯამში ხუთ გუნდურ
სპორტის სახეობაში (ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი) გადამზადება გაიარა
3 000 - მდე პედაგოგმა;
239
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივ კოლეჯში
სასწავლო პროცესის პარალელურად ჩატარდა საგაზაფხულო მისაღები გამოცდები. ყველა სპეციალობის
სტუდენტებმა გაიარეს პრაქტიკული სასწავლო კურსი.
„საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020 წწ) სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ა(ა)იპ
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა საქართველოს საფეხბურთო
ჩემპიონატის სხვადასხვა ლიგაში მონაწილე გუნდების (სახელმწიფო და კერძო კლუბები, სამოყვარულო
ლიგა, სულ 85 სუბიექტი) საბაზისო, მასობრივი და სხვადასხვა სახის საფეხბურთო ღონისძიებებები.
8.2 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის
ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი :
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სახელმწიფო და დრამატული თეატრები, ანსამბლები;
განხორციელდა: თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, პროექტი თანამედროვე
ხელოვნების გალერეა, თბილისის ჯაზ-ფესტივალი, თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალი,
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, საერთაშორისო ქრისტიანული ფილმების ფესტივალი „წმ.
ანდრეას ჯვარი“,თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი.
კავკასიის თანამედროვე მუსიკის დაჯილდოვება „ფენიქსი“, „ელექტრონავტი“, თანამედროვე მუსიკის
საღამოები, თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი და პიანისტთა
საერთაშორისო კონკურსი ბორჯომში, საბავშვო ფილმების ფესტივალი „ოქროს პეპელა“, დოკუმენტური
ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „CineDoc“, ფოტოკვირეული „ქოლგა თბილისი ფოტო“, თბილისის
საერთაშორისო ფოტოფესტივალი, თბილისის მოდის კვირეული, თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის
კვირეული, ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ბავშთა და მოზარდთა თბილისის საერთაშორისო
ქორეოგრაფიული ფესტივალი, თანამედროვე ცეკვის სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი თბილისში,
კომედიის ფესტივალი, ქართველი ხელოვანის მიერ დიდ ბრიტანეთში ქართული ტრადიციული მუსიკის
მასტერკლასები, ქ. არჰუსში (დანია) პოსტერების მუზეუმის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაში „What is
Europe?“ ხელოვნების სასახლეში დაცული ქართული აფიშების კოლექციის წარდგენა, ქ. როკიშკიში
(ლიტვა) „Liberty Bridges“ პროექტი, საქართველოს ეროვნულ გალერეაში გამოფენა „კარლო კაჭარავა
დღეს“, ბელარუსის კულტურის დღეები საქართველოში, თბილისის ჩასაბერ საკრავთა ფესტივალი,
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ქართული კინომემკვიდრეობის 11 ფილმის დაბრუნება.
„გერმანია-საქართველოს წელი 2017“ პროექტის ფარგლებში: პროექტი „საქართველო ბერლინის
საერთაშორისო კინოფესტივალზე“, SOFA კინოაგენტების სკოლა, „ეკლიფსი“, გერმანიის საერთაშორისო
ფესტივალში Young Euro Classic 2017 გიორგი მიქაძის, ლიზი რამიშვილის და ანსამბლ
„ბასიანის“კონცერტი, გამოფენა „Pop-up chess palace“, ფოტოგამოფენის პრეზენტაცია „გერმანელი
კოლონისტები საქართველოში 1817-2017“ (გერმანია), ურბან სკეჩინგის გამოფენა შტუტგარტში,
„გერმანია-საქართველოს წელი 2017“ ფარგლებში გამოფენა გერმანულ-ქართული ვებ არქივი, სევოკო
sevoco ქორეოგრაფიული დადგმა.
მონაწილეობა იქნა მიღებული: ვენეციის 57-ე საერთაშორისო ხელოვნების გამოფენაში (ვენეციის
ბიენალე, საქართველოს ეროვნული პავილიონით) და ვენეციის 57-ე ხელოვნების საერთაშორისო
გამოფენის პარალელურ პროგრამის ახალგაზრდა ქართველი სტუდენტების მიერ გამართულ გამოფენაში
„პერსონალური სტრუქტურები”, საპატიო სტუმრის სტატუსით საავტორო კითხვის ლიტერატურულ
ფესტივალში, ბაქოში საერთაშორისო ფესტივალში „კავკასიური გაზაფხული“ (ლტოლვილ ბავშვთა
240
ფოკლორული ანსამბლები „ქორული“ და „სიონი“), ვენაში „ViennaPhotoBookFestival“-ში (გალერეა
„კონტეინერი“), ავსტრიაში ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტში ვიდეო-არტის სემინარში,
საფრანგეთში ფრანსუა შნაიდერის ფონდის მიერ ორგანიზებულ თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების
კონკურსში „talents contemporains“, ისრაელში საფირის კოლეჯის შემოქმედებით სივრცეში გამართულ
პროექტში „მეზობლობა“ – HDI – Hotel De Inmigrants, სტამბოლში საერთაშორისო ვორკშოპსა და
კონფერენციაში „ჩაის გემო““, ედინბურგის ფესტივალში, საფრანგეთში ანესის ანიმაციური ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალში (ქართული ანიმაციური ფილმი „ჯიბის კაცი“), ზალცბურგის მუსიკოსთა
საერთაშორისო ფორუმში, პარიზის საერთაშორისო სახელოვნებო რეზიდენციაში „სიტე დე ზარ“ და
ლოკარნოში „Starsvoices International Song Contest“;
ჩატარდა: სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული
თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო ფიზიკური სამუშაოები და სცენის, დარბაზის აღჭურვის ტექნიკური
პროექტის მომზადების საწყისი ეტაპის სამუშაოები; სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია და სცენისა და დარბაზის აღჭურვა; სსიპ - მწერალთა
სახლის რეაბილიტაცია; სსიპ - კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის განათების
სისტემების რეაბილიტაცია, სცენის პლანშეტის იატაკის საფარისა და დანადგარების მონტაჟი; სსიპ მიხეილ შენგელიას სახელობის მედიცინის ისტორიის მუზეუმის შენობის გათბობა-გაგრილებისვენტილაციის სისტემების მოწყობა; სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის შენობის
გათბობის სისტემის მონტაჟი და სახურავის შეკეთება; სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრის პროექტირება, სცენის, დარბაზის ტექნიკური აღჭურვა და განათება-გახმოვანების
სისტემის მოწყობა; სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრის შენობის ფასადის და ფოიეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სსიპ - თბილისის
აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის შენობის რეაბილიტაციის მე-3
ეტაპის სამუშაოების ნაწილი; სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის
სახელობის ეროვნული გალერეისთვის ტრანსფორმატორის შეძენა და შალვა ამირანაშვილის ხელონების
მუზეუმისათვის საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; სსიპ - საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის
არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
სსიპ - ქ. თბილისის
გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოები; სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტროენერგიის ახალი სიმძლავრეების რეგისტრაცია და
ტრანსფორმატორის შეძენა-დამონტაჟება; სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობა/ლოკაციის მოძიება.
გაიმართა:
კონკურსები „ახალი დრამატურგია - „ახალი ქართული პიესა“ და ლიტერატურულ პრემია
„ლიტერა“, „წერო“, ახალგაზრდა პიანისტთა თბილისის მე-7 საერთაშორისო კონკურსი და
პიანისტთა თბილისის მე-6 საერთაშორისო კონკურსი, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
კონსერვატორიის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ფესტივალი;
თბილისის თეატრების გასტროლები უცხოეთში;
ჯანსუღ კახიძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალი; თბილისის წიგნის მე-19
საერთაშორისო ფესტივალი; მ. თუმანიშვილის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი
„საჩუქარი“, შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორიოს ფესტივალი; მუსიკის საერთაშორისო
ფესტივალი თელავში, ბაროკოს ეპოქის მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი;
საქართველოს ყრუთა კავშირის პროექტი „ჟესტური სამყარო“; შშმ პირთა ინტეგრირებული
კონცერტები, გამოფენები, დადგმები; საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში ეთნიკურ
უმცირესობათა შემოქმედებითი ღონისძიებები (გამოფენა, კონცერტი, საღამო);
სსიპ - ეროვნული მუსიკალური ცენტრის კონცერტები „სიმფონიური ორშაბათები“;
241
გამოფენა „გაზაფხულის ცოცხალი ფერები“; პროექტი „ერთჯერადი გამოყენების ვაუჩერი
საქართველოს ბიბლიოთეკებისთვის“, ჯაზის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისის
მერიის ბიგ-ბენდის 20 წლის იუბილე, პროექტი „ილია ჭავჭავაძე - 180“, ნიკოლოზ ბარათაშვილის
200 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმი;
ოსკარზე წარდგენილი ა. ურუშაძის ფილმის „საშიში დედა“ სარეკლამო კომპანია, პროექტები
„კინო სკოლაში“ და „საქართველოს “მატიანე”;
ვიზუალური ხელოვნების საერთაშორისო ფორუმი „არტისტერიუმი“.
გამოიცა:
ჟურნალების „თეატრი და ცხოვრება“ 6 ნომერი და „მუსიკა“ 6 ნომერი, „არილი“, „საუნჯე“
და „დილა“ 12-12 ნომერი; ჟურნალის „კულტურა პლუსის“ 4 ნომერი;
ვიქტორ დოლიძის „ქეთო და კოტე“-ს კლავირი და წიგნი „ვაინახური ზღაპრები“;
ალბომები „შოთა ყავლაშვილი“ და „გიორგი შხვაცაბაია“, „ქსოვილი საქართველოდან“,
საიუბილეო კრებული „ნიკოლოზ ბარათაშვილი, „ოთარ მეღვინეთუხუცესი - ნიღაბის მიღმა“,
„პეტრე ოცხელი“, „ვერიკო“, „თენგიზ არჩვაძე“ მონოგრაფია „კოტე მიქაბერიძე“, მხატვრების
- ალ. ბანძელაძე, ალ. ბაჟბეუქ მელიქოვი, გიგო გაბაშვილი, შალვა ძნელაძე, მირიან შველიძე
და კატალოგის „გივი თოიძე“
ბეჭდვისათვის, და სხვა. წიგნები „ვეფხისტყაოსანი“
მსოფლიოს ლიტერატურის შედევრი“ , წიგნი -ალბომი „ილია ხელოვნებაში“;
ჩატარდა: ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“; საქართველოს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა
რეგიონალური კონკურსი; კავკაზ ჯაზ ფესტივალი; ,,შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი’’; ფოთის
რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი; ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი; ანიმაციური
ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“; ფესტივალი „არტგენი“; ხალიჩების ფესტივალი
ახალციხეში; ფესტივალი „ღამის სერენადები“; ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი
„ნიქოზი“; საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი BIAFF; „წყალტუბოს ხელოვნების
ფესტივალი“; ძმები ზდანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი
„Fest I Nova“; კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი „ოქროს თვალი“ და პროექტი
„ცოცხალი წიგნები“;
ხელი შეეწყო: ოტია იოსელიანის საკვირაო სკოლისა და დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში
სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირებას; „კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში შშმ პირთა
თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზამკვლევი 2017-2018” პროექტის გახმოვანებასა და
კომპაქტ-დისკზე ჩაწერას;
ხელი მოეწერა შემდეგ დოკუმენტებს:
„საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის კულტურის
სამინისტროს შორის 2018 – 2020 წლებისთვის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
პროგრამა“;
„საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მოლდოვას რესპუბლიკის
გამნთლების, კულტურისა და კვლევის სამინისტროს შორის კულტურული თანამშრომლობის
პროგრამა 2018 – 2021“;
„საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ბელორუსიის რესპუბლიკის
კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში შეთანხმება“;
„საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის
კულტურის სამინისტროს შორის 2017-2020 წლებისთვის კულტურული თანამშრომლობის
შესახებ პროგრამა“;
„საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში
თანამშრომლობის პროგრამა 2017- 2021“.
მიმდინარეობდა შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები თანამშრომლობის 32 დოკუმენტზე.
242
სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო 30-მდე საერთაშორისო ღონისძიებაში საქართველოსა და
საზღვარგარეთ.
კულტურის საჯარო დაფინანსების ალტერნატიული მოდელის შემუშავების მიზნით და ევროკავშირის
ექსპერტის ვიზიტების ფარგლებში განხორციელდა 40-მდე შეხვედრა, როგორც სამინისტროში და ასევე
სხვადასხვა საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან;
დოკუმენტის „კულტურის და სახელოვნებო განათლება საქართველოში“ შემუშავების პროცესის
ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტთან
გაიმართა 7-მდე სამუშაო შეხვედრა-კონსულტაცია;
მომზადდა სხვადსახვა შინაარსის ანგარიშები, პრეზენტციები, გაიმართა 3 რეგიონული ტრენინგი
კულტურის სტრატეგიის განხორციელების მოკლევადიანი რეგიონული სამოქმედო გეგმების
შემუშავებისთვის ქუთაისში, მცხეთასა და ამბროლაურში. ტრენინგებში სულ მონაწილეობა მიიღო 21- მა
მუნიციპალიტეტმა;
შემუშავდა და დამტკიცდა „კულტურის სტრატეგიის უწყებათაშორისი სამოქმედო გეგმა 2017-2018“ და
„კულტურის სტრატეგიის შიდაუწყებრივი სამოქმედო გეგმა 2017-2018“, რომლის მიხედვითაც
განისაზღვრა პრიორიტეტულად შემდეგი მიმართულებები:
კულტურის მმართველობის გაუმჯობესება;
განათლება და ცნობიერების ამაღლება;
კულტურაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება.
2018 წლის კულტურის სტრატეგიის განხორციელების რეგიონული მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების
შემუშავების მიზნით, სამინისტროში გაიმართა ერთი გაფართოებული შეხვედრა. სულ გაიმართა 8
შეხვედრა 181 მონაწილით (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა -17, სამცხე-ჯავახეთი -15, შიდა ქართლი
- 13, იმერეთი- 46, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი - 26, გურია - 15, სამეგრელო - ზემოსვანეთი- 26, მცხეთამთიანეთი -23). შეხვედრებზე რეგიონებს გაეწიათ კონსულტაცია სამოქმედო გეგმების შემუშავების
პროცესთან და ვადებთან დაკავშირებით.
სამინისტროს მიერ მომზადდა
„საზოგადოების კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზამკვლევი“.
ასევე, კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
თანაბარი
მონაწილეობის უზრუნველყოფის 2017-2018 წწ სამოქმედო გეგმაში განხორციელდა
ცვლილების შეტანა, სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ სსიპ-ებისათვის ინფრასტრუქტურის
ადაპტირების პრიორიტეტულად განსაზღვრის მოთხოვნის გათვალისწინებით;
მომზადდა და შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში ჩატარდა კულტურისა და
სპორტის მინისტრის საჯარო
ანგარიში/პრეზენტაცია
„კულტურის სტრატეგია“2025-ის
განხორციელების პირველი წლის შედეგების შესახებ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად შემუშავდა „კულტურული დიპლომატიის სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა“;
ჩატარდა კვლევა და მომზადდა დოკუმენტი: „სახელოვნებო და კულტურის განათლება საქართველოში“.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა
შემდეგი კვლევები და რეკომენდაციები:
„საშემსრულებლო ხელოვნების (თეატრი) სექტორის
განვითარება საქართველოში“; „შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება საქართველოში“;
„იუნესკოს ინდიკატორები განვითარებისთვის - საქართველოს ანგარიში“; „პროგრამა/კონკურსი მცხეთის
კულტურული და შემოქმედებითი რესურსების განვითარება“;
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და პროგრამებთან (პროგრამა „შემოქმედებითი ევროპა“;
ორგანიზაციები: “„ENCATC““; “„EUROPA NOSTRA““; „კულტურული მარშრუტების შესახებ ევროპის
საბჭოს გაფართოებული წილობრივი შეთანხმება“ (EPA); ხელოვნების საბჭოებისა და კულტურის
სააგენტოების საერთაშორისო ფედერაციის (IFACCA)) თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით,
განხორციელდა შესაბამისი ფინანსური და ინფორმაციული უზრუნველყოფა;
243
სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების მე-7 საკონსულტაციო
ფორუმში იტალიაში (ქ. ლუკა) რომლის ფარგლებში აღნიშნავდნენ კულტურული მარშრუტების
პროგრამის 30 წლის იუბილეს. ასევე, გაიმართა ევროპის საბჭოს ღვინის მარშრუტის 10 წლის
იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიებები (სხვადასხვა ქვეყნის პარტნიორი ორგანიზაციების ღვინის
მარშრუტების პრეზენტაცია, მათ შორის წარმოდგენილი იყო საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი ღვინის
მარშრუტი).
საქართველო მიუერთდა ევროპის საბჭოს სერტიფიცირებულ ოთხ კულტურულ მარშრუტს:
„პრეისტორიული კლდის ხელოვნების მარშრუტი“ - საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო;
„ებრაული მემკვიდრეობის ევროპული მარშრუტი“ - ისრაელის სახლი საქართველოში;
„თერმული ქალაქების ევროპული მარშრუტი“ - სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაცია იმერეთის რეგიონში;
„ღვინის მარშრუტი“ - ღვინის ტურიზმის ასოციაცია.
მომზადდა ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო წიგნის „კულტურული მარშრუტების მართვა: თეორიიდან
პრაქტიკამდე“ ქართულ ენაზე თარგმანი;
დასრულდა კულტურული მარშრუტების შესახებ ვებ-გვერდის (www.culturalroutes.gov.ge) მომზადება.
რეორგანიზებულ იქნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „კულტურის განვითარების
საინვესტიციო ფონდი“ და მის ბაზაზე შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შემოქმედებითი
საქართველო“, რომლის ორგანიზებით, სამხატვრო აკადემიაში ჩატარდა სტუდენტური სემინარიკონცეფცია (ურბანლაბი). სემინარის ფარგლებში შემუშავდა თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის ახალი
კონცეფცია და არქიტექტურული პროექტის მონახაზი.
ჩატარდა შემოქმედებითი ინდუსტრიების უწყებათაშორისი კომისიის შეხვედრა და კერამიკის სემინარი.
სემინარის ფარგლებში კომისიის წევრებმა თავად დაამზადეს კერამიკის პროდუქცია, რომელიც
შემდგომში დაურიგდა უწყებათაშორისი კომისიიაში წარმოდგენილ პირებს და სხვა.
შემოქმედებითი ევროპის დესკმა საქართველოში გამართა: 100-მდე ინდივიდუალური საკონსულტაციო
შეხვედრა კულტურის, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური სექტორის წარმომადგენლებთან;
გაიმართა 4 საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში (დამსწრეთა რ-ბა -105 ადამიანი); 1 საინფორმაციო
შეხვედრა ბათუმში (დამსწრეთა რ-ბა - 35 ადამიანი); საინფორმაციო ტური 16 ქალაქში (დამსწრეთა რ-ბა
450 ადამიანი). გაიმართა შემაჯამებელი ღონისძიება „საქართველო შემოქმედებით ევროპაში“ რომლის
ფარგლებშიც გაიმართა როგორც პრეზენტაცია პროგრამის შესახებ, ასევე წარმატებული პროქტების
პრეზენტაციები და პანელ დისკუსიები (დამსწრეთა რ-ბა 93 ადამიანი).
„შემოქმედებითი ევროპა“ 2017 წლის კულტურის ქვეპროგრამის - თანამშრომლობის პროექტების
კონკურსის შედეგად დაფინანსდა
ორი პროექტი ქართული ორგანიზაციების მონაწილეობით,
კინოფესტივალებისა და ტრენინგების სქემებით.
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები მიმდინარეობდა შემდეგ დოკუმენტებზე: სამინისტროსა და
სხვადასხვა სახელმწიფოებს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმების, პროგრამებისა
და მემორანდუმების შესახებ; იუნესკოს კონვენცია წყალქვეშა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
შესახებ; მოპარული ან არალეგალურად ექსპორტირებული კულტურული ობიექტების შესახებ
(UNIDROIT) კონვენცია;
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინიტროსა და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის და გამოცდილების
გაზიარების მიზნით, მონაწილეობა იქნა მიღებული ოფიაციალურ შეხვედრებსა და სხვადასხცა
კომიისიისა და კომიტეტების სხდომებში;
წარმატებით განხორციელდა მოლაპარაკება ქართულ და ინდურ მხარეებს შორის წმინდა ქეთევან
დედოფლის წმინდა ნაწილების საქართველოში დროებით ჩამობრძანებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ
საკითხზე საქართველოს მხრიდან პასუხისმგებელ უწყებად წარმოდგენილ იქნა საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი;
244
8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს მუზეუმები და სახლ - მუზეუმები
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მუზეუმების პოპულარიზაციისა და სამუზეუმო ცხოვრებაში საზოგადოების ჩართულობის
გააქტიურების მიზნით, მოეწყო გამოცემების პრეზენტაციები, შეხვედრები, გამოფენები, ჩატარდა
საჯარო ლექციები ადგილობრივი და მოწვეული მეცნიერების მიერ, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები,
შემუშავდა და დაინერგა საგანმანათლებლო პროგრამები;
მიმდინარეობდა სამუზეუმო კოლექციების აღრიცხვის ელექტრონულ სისტემაში ექსპონატების
აღრიცხვა-სისტემატიზაცია, ასევე, ფონდების შევსება ახალი მასალებით, გაფორმადა თანამშრომლობის
მემორანდუმები;
მიმდინარეობდა საერთაშორისო კონვენციებით და UNESCO-ს აღებული ვალდებულებების შესრულება;
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული სამოქმედო გეგმების
განხორციელება;
8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01)
მუზეუმების მიერ მუზეუმების პოპულარიზაციისა და სამუზეუმო ცხოვრებაში საზოგადოების
ჩართულობის გააქტიურების მიზნით, განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობები, მოეწყო გამოცემების
პრეზენტაციები, შეხვედრები, გამოფენები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ, ჩატარდა საერთაშორისო
კონფერენციები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები ადგილობრივი და მოწვეული მეცნიერების მიერ,
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებით
შემუშავდა და დაინერგა საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის ინკლუზიური და სპეციალური
საჭიროებების მქონე პირთათვის, მიმდინარეობს სამუზეუმო კოლექციების აღრიცხვის ელექტრონულ
სისტემაში ექსპონატების აღრიცხვა-სისტემატიზაცია, ფონდების შევსება ახალი მასალებით, გაფორმადა
თანამშრომლობის მემორანდუმები, მოწესრიგდა მატერიალური ბაზები;
საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემის დანერგვის მიზნით, 14
სსიპ მუზეუმებისთვის შეძენილ იქნა ტექნიკა (კომპიუტერი, ფოტოაპარატი, მულტიფუნქციური
პრინტერი, დიჯიპასი);
მუზეუმების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით: კეთილმოეწყო სსიპ - მიხეილ
შენგელიას სახ. საქართველოს მედიცინის ისტორიის მუზეუმის“ ეზო, მოხდა გაზის მილების რელოკაცია,
მოეწყო სამკურნალო მცენარეთა ბაღი, მოწესრიგდა: სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა, საკონფერენციო
დარბაზის აღიჭურვა ინვენტარით, მოწესრიგდა სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლის“ ინფრასტრუქტურა (პირველ სართულზე
სველი წერტილებისა და ვიზიტორთა სივრცის მოწყობა, მუზეუმის მაღაზიის გახსნა, ტექსტილის, ფოტო
და სახვითი ხელოვნების ფონდების კარადებითა და მოძრავი სტელაჟებით აღჭურვა); მოწესრიგდა სსიპ
- სმირნოვების მუზეუმში“- ელექტრო გაყვანილობა; “
მომზადდა სსიპ - „ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმის“ შენობის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის
პროექტი;
განახლდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტრის არქიტექტურული ანსამბლის
მართვის გეგმა;
საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
და აქცია „ღამე მუზეუმში“;
245
გამოიცა „ქართული სამედიცინო ხელნაწერთა კატალოგი“;
ჩატარდა „ICOM/CIDOC-ის საერთაშორისო კონფერენცია - „დოკუმენტაცია: წარსული, აწყმო,
მომავალი...“; განხორციელდა საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემის
(egmc.gov.ge) დანერგვის პროექტის მეორე ეტაპი და ჰოსტინგი (23 მუზეუმში);
მომზადდა კულტურულ მარშრუტების ვებ-გვერდი - www.culturalroutes.gov.ge, განხორციელდა
ღონისძიებები აღნიშნული ელ. სისტემისა და ვებ-გვერდის ჰოსტინგისთვის; სარესტავრაციოსაონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 300-ზე მეტ ექსპონატს.
სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმისათვის შეძენილ
იქნა გათბობის ქვაბი;
8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)
მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების რეაბილიტაციის
საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია: უჯარმის კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია,
ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი,
უჯარმის ციხის რეაბილიტაციის
მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში N18 კოშკის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და უჯარმის
კაფეს გათბობა-ვენტილაციის, ელექტრომომარაგებისა და წყალგაყვანილობის სისტემის პროექტი; ნიკო
ფიროსმანის მუზეუმის ადმინისტრაციული შენობის ინტერიერის რეაბილიტაციის პროექტი; ნიკო
ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის შენობის გათბობა-კონდიცირებისა და ეზოს რეაბილიტაციის პროექტი;
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ღია ტერასის რეაბილიტაციის პროექტი; თაბუკაშვილის ქ. N5,
საგანმანათლებლო ცენტრის რეკონსტრუქციის (პანდუსის მოწყობა) ესკიზური პროექტი; კონსტანტინე
გამსახურდიას სახლ-მუზეუმის განვითარების კონცეფციის მომზადება; შოთა რუსთაველის
მემორიალური კომპლექსის მოწყობის კონცეფცია ხერთვისის ციხის ქვედა გალავანში; ნაეკლესიარის
კონსერვაციის პროექტი (ზემო მაჩხაანი); მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის
რეაბილიტაციის პროექტი; ტაბაკინის სამრეკლოს რეაბილიტაციის პროექტი; საფარის წმ. გიორგის
სახელობის ეკლესიის მცირე რეაბილიტაციის პროექტი; აჭის დედათა მონასტრის სუბსტრუქციისა და
გალავნის რეაბილიტაციის პროექტი; ვარძიაში 2017 წლის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პროექტი;
გეგუთის სასახლის სამუზეუმო სივრცის მოწყობის პროექტი; საძვალის კონსერვაციის და მსუბუქი
გადახურვის მოწყობის პროექტი; „ომუნეს ჯიხა“ (კოშკი) რეაბილიტაციის პროექტი; მცხეთის აკლდამის
ტერიტორიის კეთილომოწყობის პროექტი; ბაგინეთის არქეოლოგიური ობიექტების გადახურვის
რეაბილიტაციის პროექტი; სოფ. შატილში N6 სახლზე არსებული დაზიანებული კედლის
რეაბილიტაციის პროექტი; ოფრეთის ხიდის რეაბილიტაციის პროექტი (სოფ. ოფრეთი); ჯამბაკურ
ორბელიანების სასახლის აივნების გამაგრების სქემა (სოფ. ლამისყანა); სოფ. გარიყულაში ინჟინერ
ბოლგარსკის სახლ-აგარაკის კოშკის გამაგრების პროექტი; გუდაბერტყა-ციხიაგორა ნამოსახლარზე
ღობისა და ბილიკების მოწყობის პროექტი; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაგანახლებაში
არსებული კლდეში ნაკვეთი უდაბნოს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის აზომვა და ტოპოგრაფიული
რუკა; ჭუბერის (ნენსკრას ხეობა) ტერიტორიაზე არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების
ინვენტარიზაცია და კვლევა; სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის გათბობის, ვენტელაციისა და
კონდიცირების საპროექტო დოკუმენტაცია; ატენის სიონის დასავლეთი აფსიდის კედლის მხატვრობის
საპროექტო კვლევა და დოკუმენტაცია; რკინის ბადისაგან სკულპტურების შექმნა (გრაკლიანი გორის
ნამარხის ტერიტორიაზე იმდროინდელი ყოფის წარმოსახვის
ვიზუალიზაცია, თანამედროვე
ხელოვნების დახმარებით); ივრისპირეთში განხორციელებული არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგად
გამოვლენილი კულტურული ფენების მთლიანი ტერიტორიის აზომვა და ტოპოგრაფიული რუკა;
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წმინდა სტეფანე ხირსელის სახელობის სამონასტრო კომპლექსში 2017
წელს დაგეგმილი კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად მონასტრის ტერიტორიის ტოპო-გეოდეზიური
გადაღება და საბაზისო-საყრდენი დოკუმენტაცია; გრაკლიანის IV პავილიონის გადახურვის მოწყობის
პროექტი; უფლისციხის კომპლექსის ადმინისტრაციული ნაწილის მცირე რეკონსტრუქციისა და დაცვის
ოთახის მოწყობის პროექტი; ვარძიაში არსებული კოტეჯების რეკონსტრუქციის პროექტი; ბორჯომის
246
პარკში არსებული ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი; თისელის დარბაზული
ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია (I ეტაპი); სათხის რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაცია (I ეტაპი); ზემო სვანეთში მდებარე კოშკებისა და მაჩუბების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მდგომარეობის
მულტიდისციპლინარული კვლევა - მონიტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურეობის IV ეტაპი;
გრაკლიანის არქეოლოგიური მუზეუმის პროექტი; ბაგინეთის არქეოლოგიური ობიექტის ღობის
მოწყობის პროექტი; გუდაბერტყა-ციხიაგორა, არქეოლოგიურ გათხრებზე გადახურვის მოწყობა;
გელათის მონასტრის კედლის მხატვრობისა და მოზაიკის კვლევა, ფიქსაცია, ანაზომებისა და სააღრიცხვო
ბარათების მომზადება; სოფელ შუაგანახლებაში არსებული კლდეში ნაკვეთი უდაბნოს ტაძრის
რეაბილიტაციის პროექტი:
მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება: ერისთავების სასახლის რეაბილიტაციის
პროექტი; მამულაშვილის სახლისა და ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი; სოფ კავთისხევი,
გ.შატბერაშვილის სახლის რეაბილიტაციის პროექტი; გელათის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე
ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი; ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული
კომპლექსის სკანირებული მეთოდით ანაზომების მომზადება და ტოპო-გეოდეზიური გადაღების
მომსახურების პროექტი; სოფელი ფცა, კოშკის რეაბილიტაციის პროექტი;
დაიწყო უფლისციხის საშენი მასალის (კლდის) მდგომარეობის გეოლოგიური კვლევები (ტენიანობის
მომატების/შემცირების შედეგად მასალის მდგრადობის კვლევა).
დარგის ექსპერტებისა და ორგანიზაციების მიერ გამოთქმული შენიშვნების საფუძველზე მოხდა
„კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტის კორექტირება.
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
ნიმუშების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციის
მიმართულებით დასრულდა 2017 წელს დაგეგმილი შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაცია,
კოსერვაცია და არქეოლოგიური შესწავლა: დაზვერვითი არქეოლოგიური სამუშაოები მდ. ივრის ქვედა
წელზე არსებული ნაქალაქარის შესწავლის მიზნით; სვერის ციხის არქეოლოგია; სოფ. ზიარის (ადგილი
“ქოდალო“) ტერიტორიის არქეოლოგია; ციხესულორის არქეოლოგია; ძალისას არქეოლოგია; ხვამლის
მთის არქეოლოგია; არმაზისხევის კომპლექსის არქეოლოგია; „დიდნაურის“ ნაქალაქარის არქეოლოგია;
გრაკლიანი გორის არქეოლოგია; ვაშლობის ამაღლების ტაძრის არქეოლოგია; სოფ.ზემო მსხალგორის
წმ.გიორგის სახელობის კომპლექსის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი არქეოლოგია; დერჩის იოანე
ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის მთავარი ტაძრის ჩრდილოეთი და სამხრეთი კედლების
მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოები; მამკოდას ღვთისმშობლის შობის და წმ. გიორგის სახელობის
ეკლესიებს შორის დამაკავშირებელი ბილიკის მოწყობა; გუდაბერტყა - ციხიაგორას ნამოსახლარზე
ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
სოფ. სვენეთთან, გუდაბერტყის არქეოლოგია; ვარძიის
ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები; ელია თებზიტელის სახელობის მამათა მონასტერის ტაძრის
მიმდებარედ არსებული შვეული კლდოვანი მასივის, დაძრული ლოდებისაგან გაწმენდის სამუშაოები;
ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მთავარი ტაძრის კედლის მხატვრობის გაწმენდაკონსერვაცია; მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (IV ეტაპი); მცირე ჯვრის
ტაძრის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (II ეტაპი); ანჩისხატის ეკლესიის (ინტერიერში ჩრდილოეთ
კედლის) ქვის კონსერვაციის სამუშაოები; სოფ. ზემო მაჩხაანში მდებარე ნაეკლესიარის კონსერვაცია;
გეგუთის კომპლექსის საიტის მოწყობა; დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკის კონსერვაცია და
წყალამრიდი სისტემის მოწყობა; საფარის სამონასტრო კომპლექსის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის
რეაბილიტაცია (III ეტაპი); ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მთავარი ტაძრის კედლის
მოხატულობის კვლევა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება; ხუნწის ციხის არქეოლოგია.
აჭარის ტერიტორიაზე უძველესი მეტალურგიული კერების არქეოლოგია; არადეთის ორგორის
(დედოფლისგორას) არქეოლოგია; ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ღია ტერასის
რეაბილიტაცია; ატენის სიონის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები; სოფ. საგურამოს აგურის საყდრის
არქეოლოგია; სოფელ ლამისყანის ორბელიანების სასახლის
აივნების დროებითი გამაგრების
სამუშაოები; პ.ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I ეტაპი); სვანური კოშკების, მაჩუბების და სოფ. წვირმის მაცხოვრის
247
ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია; ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია (I
ეტაპი); უშგულის თემის სოფელ ჩვაბიანში მდებარე ჩარკვიანების საგვარეული კოშკის გაწმენდითი
სამუშაოები; სოფელ ნიკორწმინდის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია ( I ეტაპი);
სოფ. შატილი N6 სახლის რეაბილიტაცია; ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რესტავრაცია რეაბილიტაცია
(I ეტაპი); სოფ. ოძისი, დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი; ბაგინეთის არგეოლოგიური ობიექტის ტერიტორიაზე
განთავსებული მცირე არქიტექტურული ობიექტების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები;
ბაგინეთის არქეოლოგიური ობიექტის ღობის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ მელაანის სამხრეთით
მდებარე არქეოლოგიური ობიექტი - მელიღელე II-ის არქეოლოგიური სამუშაოები; სოფელ ენისელის
აღდგომის სახელობის გუმბათიანი ეკლესიის დროებითი გადახურვის სამუშაოები; დაბა ჯვარი,
“„ომუნეს “ჯიხა”-ს (კოშკი) მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ნოქალაქევის ნაქალაქარის არქეოლოგია;
ბორის არქეოლოგია;
UNESCO - ს კონვენციების ინპლემენტაცია და საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება
წინასწარული ნუსხის განახლებისათვის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისათვის მომზადდა
2014-2016 წწ-ში განხორციელებული კვლევების შედეგები და სტატისტიკური ანალიზი;
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზის
საფუძველზე განხორციელდა უძრავი მემკვიდრეობის შესახებ მონაცემთა ანალიტიკური კვლევა.
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის, ასევე მისი ოფიციალური მრჩეველი ორგანოების მიერ წარგზავნილ
ექსპერტებთან და სამინისტროსთან ერთად განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები ქვეყნის ეროვნული
წინასწარული ნუსხის გასაახლებლად. შედეგად შეფასდა არსებული (2007 წლის) ნუსხა, გაიწერა
რეკომენდაციები ნუსხის გასაახლებელი შემდგომი ქმედებებისათვის, და მომზადდა შესაბამისი
სამოქმედო გეგმა. სამინისტროსა და საქართველოში იტალიის საელჩოს მხარდაჭერით უფლისციხის
კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის საინფორმაციო სივრცეში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
ვარძია კლდეში ნაკვეთი კომპლექსი: კულტურული ლანდშაფტი, გეო-მემკვიდრეობა და ბუნებრივი
საფრთხეები. კონფერენციის მთავარი ამოცანა იყო ეროვნული წინასწარული ნუსხის ერთერთი
მნიშვნელოვანი ძეგლის - ვარძია-ხერთვისი-ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის მიმართულებით
სახელმწიფოს მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული ქმედებების და შედეგეგის წარმოჩინება ფართო
აუდიტორიის წინაშე; ასევე, საერთაშორისო ექსპერტებისგან რეკომენაციების მიღება შედგომი
ქმედებებისათვის როგორც ვარძია-ხერთვისი-ოლოდას ლანდშაფტის მომავალში სანომიციოდ, ასევე,
ძეგლის საკონსერვაციო მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით (კდლის გამაგრება, კედლის
მხატვრობის კონსერვაცია და აშ.)
მნიშვნელოვანია, რომ კონფერენციის ფარგლებში, ქართულ
დარგობრივ ინსტიტუციებს და ჩართულ ორგანიზაციებს მიეცათ შესაძლებლობა გაეზიარებინად ის
ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მსოფლიოში დაგროვდა ბუნებრივი მემკვიდრეობის
სტრუქტურული სტაბილიზაციისა და მონიტორინგის, ასევე კულტურული ლანდშაფტების დაცვის
მიმართულებით;
მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე და კონვენციის სახელმძღვანელო
პრინციპებით გაწერილი რეგულაციების შესაბამისად, მომზადდა მცხეთის ისტორიული ძეგლების
საკონსერვაციო გეგმის საჭიროებების კვლევა და 2017 წლის 30 იანვარს წარედგინა მსოფლიო
მემკვიდრეობის ცენტრს.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მესამე შეფასებითი მისია, რომელიც მიეძღვნა ურბანულ
საკითხებს ისტორიული ქალაქების რევიტალიზაცია-რეაბილიტაციის შესაძლებლობების კვლევას.
კვლევისათვის შერჩეულ იქნა სხვადასხვა პერიოდში და სხვადახხვა მიდგომით განხორციელებული
ჩარევები - თბილისის, სიღნაღის, თელავისა და დუშეთის მაგალითებზე. აღნიშნული კვლევა
საფუძვლად დაედება საწვრთნელი პროგრამის ფარგლებში ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის
მიმართულებით კურიკულუმის მომზადებას.
248
ICCROM-მა დაასრულა საკონსულტაციო მომსახურეობა და ეროვნულ სააგენტოს წარმოუდგინა
საქართველოს ისტორიული ქალაქების ურბანული განვითარების რეაბილიტაცია/რევიტალიზიაციის
შეფასებითი დოკუმენტი, რომელიც გახდება სახელმძღვანელო შემდგომში დასაგეგმი პროექტებისათვის
და ასევე საფუძვლად დაედება უმაღლესი სასწავლო სკოლის ურბანული მეკვიდრეობის დაცვის
მიმართულებით კურიკულუმის დახვეწა-განვითარებას.
UNESCO -ს მიერ მოთხოვნილი ღონისძიებები:
მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე მომზადდა და მსოფლიო
მემკვიდრეობის ცენტრს წარედგინა:
ბაგრატისა და გელათის საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლზე: საზღვრების
მნიშვნელოვანი ცვლილების დოკუმენტი/დოსიე, გელათის მართვის გეგმა, საკონსერვაციო
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით ქვეყნის მიერ გადადგმული ნაბიჯების ანგარიში;
მცხეთის ისტორიულ ძეგლებზე: საკონსერვაციო მდგომარეობის შესახებ ანგარიში; საზღვრების
მოდიფიკაციის დოკუმენტი შესაბამის ფორმატში კონსერვაციის გეგმის საჭიროებების ნუსხა და
სარჩევი,მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების დამცავის ზონების პროექტი;
მსოფლიო მემვიდრეობის ცენტრს მცხეთის ახალი არქეოლოგიური მუზეუმის პროექტი, ასევე
განახლებული ინფორმაცია გელათის სამონასტრო კომპლექსზე მიმდინარე და დაგეგმილ
სამუშაოებზე; მომზადდა მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის მიწათსარგებლობის
განახლებული დოკუმენტაციის მოსამზადებლად იუნესკოს ექსპერეტის ტექნიკური დავალება;
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან თანამშრომლობით მომზადდა წინასწარული ნუსხის
ძეგლებზე განახლებული ინფორმაცია (ენგურის კაშხალი, ვარძია-ხერთვისი-ოლოდა და
თუშეთის შესახებ);
განხორციელდა მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 41-ე სესიაზე დასასწრებად წინა მოსამზადებელი
სამუშაოები; მათ შორის მომზადდა და გაიგზავნა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში მოთხოვნილი
დოკუმენტაცია.
მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 41-ე სესიაზე, სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროსთან ერთობლივი ძალისხმევით, ეროვნული სააგენტოს სესიის მუშაობაში აქტიური
მონაწილების შედეგად, გელათის მონასტერი დამოუკიდებელი ძეგლის სტატუსით დაბრუნდა
მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. აღინიშნა ქვეყნის მიერ მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის
ძეგლების მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯები; ქვეყანას აქვს
ვალდებულება წარადგინეს პროგრეს რეპორტი გელათის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლზე - 2020 წლის
1 თებერვლამდე და მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებზე 2018 წლის 1 თებერვლამდე.
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის ექსპერტთან ერთად სამინისტროსა და საქართველოს ტურიზმის
ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები, რომლის
მიზანს წარმოადგენდა ტურიზმის სტრატეგიული მიზნების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საკითხებთან ჰარმონიზებას.
განხორციელდა უწყებათაშორისო სამუშაო ჯგუფის მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში სასწავლო
ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში, ქართველ მონაწილეებს საშუალება მიეცათ მსოფლიო მემკვიდრეობის
ცენტრის აღმასრულებელ პირებთან, მის მრჩეველ ორგანოებთან დეტალურად განეხილათ მცხეთის
მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის ურბანული განვითარების საკითხები, ასევე, გამოცდილება
გაეზიარებიათ პარიზის ნოტრდამის მართვის ჯგუფთან და იუნესკოში ვატიკანის წარმომადგენელთან.
ვიზიტის შედეგად, მიღებული გამოცდილება ხელს შეუწყობს მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის
ძეგლის შემდგომ მართვას როგორც ადგილობირვ, ასევე ეროვნულ დონენზე.
მომზადდა მცხეთის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის
განმანსხვავებელი მანიშნების ესკიზური პროექტი, რომლის განხორციელებაც იგეგმება 2018 წელს.
მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 41-ე სესიის N41 COM 7A.20 გადაწყვეტილებით, რომლის
საფუძველზეც, გელათის სამონასტრო კომპლექსი გაფართოებული საზღვრებით დამოუკიდებლად
249
დაუბრუნდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხას, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება შეასრულოს რიგი იმ
მოთხოვნებისა, რომლებიც უზრუნველყოფს გელათის მონასტრის, როგორც მსოფლიოს კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლის საკონსერვაციო მდგომარეობისა და მონიტორინგის რეჟიმების გაუმჯობესებას,
მოთხოვნილ გამოსასწორებელ ქმედებებს შორის არის გელათის მონასტრის კედლის მხატვრობისა და
მოზაიკის შესახებ სრულფასოვანი დოკუმენტაციის მომზადება. აღნიშნული მოთხოვნის საპასუხოდ,
2017 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში განხორციელდა გელათის კომპლექსში შემავალი ყველა ისტორიული
ძეგლის ინტერიერში არსებული კედლის მხატვრობის კვლევების - თანამედროვე მიდგომების
საფუძველზე სამგანზომილებიანი სკანირების მეთოდით აღნუსხვა-დაზიანებათა ფიქსაცია, შესაბამისი
ანაზომებისა და სააღრიცხვო ბარათის მომზადება, რომელიც აიტვირთა კულტურული მემკვიდრეობის
ერთიან გეო-მონაცემთა სისტემაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და სამინისტროს მხარდაჭერით,
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტომ ქ. ლისაბონის გრასას
ეკლესიაში ქეთევან დედოფლის წამების ამსახველი XVIII საუკუნის პანოს რესტავრაცია განახორციელა.
პანოს რესტავრაციის საჭიროების საკითხი, 2017 წელს, საქართველო - პორტუგალიას შორის
მოლაპარაკების დროს დადგა დღის წესრიგში, რაც მისი მძიმე საკონსრევაციო მდგომარეობით იყო
ნაკარნახევი. 36 კვ მეტრი ფართობის პანოს რესტავრაციის შემდეგ, მის აბრაზე პორტუგალიური,
ფრანგული და ინგლისურენოვანი წარწერის პარალელურად უკვე არსებობს ქართულენოვანი მინაწერიც,
რომელიც პანოს რესტავრაციის პროცესის საქართველოს მთავრობის დახმარებით განხორციელებას
მოწმობს. ქეთევან დედოფლის წამების ამსახველი პანო განსაკუთრებული ისტორიული და რელიგიური
მნიშვნელობის ძეგლია ორივე ქვეყნისათვის. საქართველოსთვის, მისი რესტავრაცია მაღალი
სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი და კულტურული მნიშვნელობისაა და საქართველოსა და
პორტუგალიას შორის არსებული მჭიდრო კავშირების გაღრმავებას უზრუნველყოფს.
ეროვნული სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსაბჭოს კულტურის, მემკვიდრეობის და
ლანდშაფტების კომიტეტთან (CDCPP)
სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში. თანამშრომლობის
უმნიშვნელოვანესი მიმართულებებია: ევროპის საბჭოს ჩარჩო კონვენცია
საზოგადოებისათვის
კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ (ფარო, 2005) და ევროპის ლანდშაფტების
კონვენციის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა, ასევე ევროპის საბჭოს სხვადასხვა თემატურ პროექტებში
მონაწილეობის მიღება.
•სტრასბურგში (საფრანგეთი) ევროსაბჭოს მიერ ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის ფარგლებში
გამართულ კონფერენციაზე, ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ და წარდგენილ იქნა აღნიშნული
კონვენციის იმპლემენტაციის შესახებ ეროვნული წლიური ანგარიში.
ევროსაბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ერთერთი მნიშვნელოვანი პროექტის COMUS -ის
განხორციელების ხელშესაწყობად, რომელიც 2015-2017 წლის ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა,
ეროვნული სააეგენტო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სრულად ჩართული იყო შერჩეული
საპილოტე ქალაქების მიერ კულტურულ მემკვიდრეობაზე დაფუძნებული სტრატეგიების შემუშავების
ხელშესაწყობად;
ეროვნული სააგენტოს თანაორგანიზნებით სამინისტროში გაიმართა დონორთა კონფერენცია, სადაც
როგორც პროექტის, ასევე ეროვნული სააგენტოსა და დუშეთისა და ჭიათურის თვითმმართველობების
მიერ წარდგენილი და სხვადასხვა საელჩოებისა და სააქართველოში მოქმედი დონორი
ორგანიზაციებისათვის გაცნობილ იქნა პროექტის შედეგები და მნიშვნელოვანება. პროექტის
დასრულების შედეგად, მომზადდა შესაბამისი სამოქმედო გეგმები და შეთავაზებები ქალაქების
მემკვიდრეობის რეაბილიტაციისათვის.
ქ. ბრნოში (ჩეხეთი) ჩატარებული ევროპული ლანდშაფტების კონვენციის მე-19 კონფერენციის
მუშაობაში, ეროვნული სააგენტო დელეგატების წინაშე წარსდგა ამ მიზნით შემუშავებული
პრეზენტაციით - საქართველოს კულტურული ლანდშაფტები- შესაძლებლობები და გამოწვევები.
საზოგადოებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ (ფარო, 2005) ევროპის
საბჭოს ჩარჩო - კონვენცით დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულების ხელშესაწყობად, რომელიც
მიმართულია სფეროში შესაბამისი ქმედებების დაგეგმარებისა და განხორციელების პროცესებში
250
საზოგადოების აქტიური ჩართულობისკენ, ევროპის საბჭოს მიერ, საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის ეროვნული სააგნეტოს მხარდაჭერითა და თანა-მასპინძლობით, გაიმართა
საერთაშორისო ვორშოფის ჩატარება (FARO CONVENTION LAB) თბილისსა და მაჩხაანში (სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი). ვორქშოფის ფორმატში განხორციელდა როგორც ოფიციალური შეხვედრა, სადაც
სამინისტროში
ისტორიული
ქალაქების
მუნიციპალიტეტებისათვის,
ასევე
საქართველოს
საკანონმდებლო ორგანოსა და აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის, ასევე დარგში მოქმედი
არასამთავრობო
როგანიზაციებისათვის,
გაიმართა
საინფორმაციო
სახის
ბრიფინგი
საზოგადოებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის ჩარჩო-კონვენციის შესახებ და მისი
აღსრულების ინსტრუმენტებზე, ასევე, მაჩხაანში - პრაქტიკული ტიპის სამუშაოები - განხორციელების
შესაძლებლობებზე.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტომ, რომელიც განისაზღვრა
ეროვნული ანგარიშების (HEREIN) მომზადებაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუციად, მონაწილეობა მიიღო
პარიზის ევროსაბჭოს შტაბბინაში, სახელმწიფო მხარეეების წარმომადგენლებისათვის გამართულ
სამუშაო შეხვედრაში - ეროვნული ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიასთან და თემატური სამუშაო
ჯგუფების შედგენასთან დაკავშირებით.
საქართველო ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების „პრეისტორიული კლდის ხელოვნების“
მარშრუტის სრულუფლებიანი წევრი გახდა. ქვეყნის სახელით, ევროპული უწყების წევრობის სტატუსი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიენიჭა. წევრობის
კანდიდატის სახით, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ევროპის
საბჭოს კულტურული მარშრუტის ფორუმზე ნოემბერში წარსდგა, რომელიც ესპანეთში ქ. ტრიგუეროსში
ჩატარდა. „პრეისტორიული კლდის ხელოვნების“ მარშრუტში საქართველო თრიალეთის (პატარა ხრამი)
პეტროგლიფების კომპლექსით არის წარდგენილი. ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების
„პრეისტორიული კლდის ხელოვნების“ მარშრუტში გაწევრიანებით, საქართველო საერთაშორისო
ტურიზმის ინტერესთა სფეროში კიდევ უფრო მეტი შინაარსობრიობით წარმოჩინდება, რაც შედეგად
ტურისტული ნაკადების მნიშვნელოვან ზრდას გამოიწვევს.
ეროვნულმა სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო არქეოლოგიური ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაზე,
სადაც საერთაშორისო პროფესიული საზოგადეობის წინაშე წარადგინა ნოქალაქევის არქეოლოგიური
კომპლექსი, რომელიც ქართული მემკვიდრეობის გამორჩეულ ძეგლს წარმოადგენს. ბოლო წლებში
სახელმწიფოს მიერ ხელშეწყობილი მასშტაბური საკონსერვაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების
შედეგად, ნოქალავის არქეოლოგიური კომპლექსი საერთაშორისო სტანდარტის ტურისტული
მიმზიდველობის ადგილად იქცევა და პესტუმის არქეოლოგიური ტურიზმის გამოფენაზე მისი წარდგენა
მნიშვნელოვანწლილად გაზრდის მის მიმართ საერთაშორისო დაინტერესებას.
არქეოლოგიური
ტურიზმის გამოფენა ყოველწლიურად იტალიის ისტორიულ ქალაქში პესტუმში მაღალი ავტორიტეტის
მქონე საერთაშორისო ინსტიტუციების - UNESCO, UNWTO და ICCROM-ის ჩართულობით, 1998 წლიდან
მოყოლებული ყოველწლიურად იმართება და ქმნის უნიკალურ პლატფორმას გამორჩეული
არქეოლოგიური ძეგლების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩინებისა და ტურისტულ მარშრუტებში
ჩართვის ხელშეწყობად.
მიმდინარეობდა ესტონელ ექსპერტებთან ერთად ენგურჰესის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის
პროექტების მომზადება, ამასთან მომზადდა ვიდეოფილმი „ენგურჰესი - მსოფლიო ატრაქცია”. ასევე,
მიმდინარეობდა ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის განვითარების
კომპლექსური პროექტის განხორციელება; მსოფლიო მემკვიდრეობის წინასწარული ნუსხისთვის
მომზადდა ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალის ზოგადსაკაცობრიო უნივერსალური ღირებულების
დასაბუთება და წარედგინა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრს კომენტარებისათვის.
განხორციელდა ესტონელი ექსპერტის სამუშაო ვიზიტი ჭუათურაში, რომელიც მიზნად ისახავდა
ქალაქის განვითარების გენგეგმის სტრატეგიის პირველადი რეკომენდაციების შემუშავებას და არსებული
მდგომარეობის ანალიზს. მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ მმართველ ორგანოებთან. ასევე, მოხდა
ჭიათურის ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ობიექტების დათვალიერება ქალაქის სამომავლო
განვითარებისათვის, მათი ეფექტური გამოყენების პოტენციალის შეფასების მიზნით, მათ შორის ე.წ.
251
წერეთლის მაღაროსა და მისი ინფრასტრუქტურის, პეროქსიდული მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის
(ე.წ. პეროფი) და სხვა ობიექტების მონახულება; ვიზიტის შედეგად შემუშავდა პირველადი
რეკომენდაციები.
UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისა და Publishing for Development (PFD) - ის ერთობლივ
ოფიციალურ ჟურნალ - World Heritage-ს 2017 წლის N85-ე გამოცემაში, რომლის მთავარ თემასაც
თანამედროვე მემკვიდრეობა წარმოადგენდა, ეროვნული სააგენტოს მიერ სპეციალური სტატია
გამოქვეყნდა. სტატია მიეძღვნა მეოცე საუკუნის საქართველოს გამორჩეულ ინდუსტრიულ ძეგლს ენგურის თაღოვან კაშხალს.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ნორვეგიის
კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატს შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის ფარგლებში
ეროვნული სააგენტოს სამუშაო ჯგუფმა განახორციელა ვიზიტი განხორციელებული პროექტების
შესაჯამებლად და თანამშრომლობის მომავალი პერსპექტივების დასასახად. მისიის ფარგლებში, ასევე
გაიწერა მიმდინარე თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმა. გეგმის შესაბამისად მწერალთა სახლის დიდ
დარბაზში, გაიმართა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის
გეოსაინფორმაციო სისტემის და გის პორტალის საჯარო პრეზენტაცია - ყველა იმ სამთავრობო და
უწყებრივი ორგანიზაციების გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის, ვისაც შეხება აქვს კულტურული
მემკვიდრეობის სექტორთან. პრეზენტაციაში მონაწილეობას მიიღეს ნორვეგიის კულტურული
მემკვიდრეობის დირექტორატის ხელმძღვანელმა პირებმა და პროექტის განვითარებაში მონაწილე
ექსპერტებმა.
გაიმართა ქართულ-ნორვეგიული სამუშაო შეხვედრები დარგობრივი სასწავლო ინსტიტუტების
ჩართულობით, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ისტორიული ქალაქების მართვის სახელმძღვანელო
პრინციპებისა და სატრეინინგო კურსის მოსამზადებლად, სხვადასხვა საგანმანათლებლო
დაწესებულების წარმომადგენელთან ერთად სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. ღონისძიების ფარგლებში
ასევე განხორცილდა საველე გასვლა შერჩეულ საპილოტე ქალაქ - ჭიათურაში, საჭიროებების
იდენტიფიცირებისათვის.
მრვალწლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ხელი მოეწერა თურქეთისა და საქართველოს მთავრობებს
შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის პროგრამას, რომლის მნიშვნელოვან მიმართულებას
თურქეთის ტერიტორიაზე ქართული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის საკითხები წარმოადგენს.
თურქეთში, თურქეთის რესპუბლიკის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრთან ორმხრივი შეხვედრების
გასამართად, ასევე ტაოკლარჯეთში მდებარე ქართული ძეგლების მდგომარეობის შესაფასებლად და
კაბადოკიის მემკვიდრეობაზე პასუხისმგებელ პირებთან შესახვედრად, განხორციელდა ოფიციალური
დელეგაციის ვიზიტი. ვიზიტის შედეგად და 2017 წლის მაისში გაფორმებული თანამშრომლობის
პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრა თანამშრომლობის შემდეგი ნაბიჯები. ვიზიტის შედეგების
საფუძველზე, აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის კედლის მხატვრობის
რესტავრატორებს მიეცათ შესაძლებლობა მიეღოთ მონაწილეობა პარხალის ტაძრის კედლის მხატვრობის
მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებში, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა და უზრუნველყო სამუშაოების
მაღალი ხარისხი.
სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის გაფორმებული 2016-2018 წწ
თანამშრომლობის პროგრამის საფუძველზე განხორციელდა ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში თანამშრომლობის მიმდინარე საკითხების განსახილველად.
შედეგად დაისახა თანამშორმლობის გაღრმავების შემდეგი ნაბიჯები, ქართველი სპეციალისტები
მივლინებულ იქნენ სომხეთში მდებარე ქობაირის ტაძრის რეაბილიტაციის პროცესში მონიტორინგის
მიზნით. სომხურმა მხარემ, ქართველი სპეციალისტების განსახილველად გააცნო და წარმოუდგინა
საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ძეგლების სარეაბილიტაციო პროექტები.
ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობითა და საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა გადარჩენის ფონდის
დაფინანსებით, 2017 წელს გაგრძელდა თანამშრომლობა კვირპოსის სიძველეთა დეპარტამენტთან
კვიპროსში არსებული ქართული ისტორიული კერების კვლევის მიმართულებით. კვიპროსის
252
რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობა ერთერთი ყველაზე
წარმატებული მაგალითია ზიარი მემკვიდრეობის კველევისა და შენარჩუნების მიმართულებით.
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკასთან კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობის
გაღრმავების მიზნით, განხორციელდა სამუშაო ვიზიტი გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში (ბერლინი,
კიოლნი, ბონი), სადაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან სამუშაო შეხვედრის ფორმატში (გემრანიის
საგარეო საქმეთა სამინისტრო, გერმანიის კულტურის სამინისტრო, ქ. ბერლინის კულტურული
მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, ბერლინის არქეოლოგიური ინსტიტუტი, გერმანული მემკვიდრეობის
ფონდი, ბერლინის მუზეუმი, კიოლნის საკათედრო ტაძრის მართვის ჯგუფი, გერმანიის იუნესკოს
საქმეთა ეროვნული კომისია. მსოფლიო მემკიდრეობის ინდუსტრიული საიტის მართვის ჯგუფი და ა.შ)
განხილულ იქნა თანამშრომლობის პერსპექტივები.
ეროვნული სააგენტოს მიერ შემუშავდა თრიალეთის ლუთერანული ეკლესიის გადახურვის პროექტი,
რომლის ფიზიკური სამუშაოებიც, შემდგომში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მიერ განხორციელდა და დასრულდა;
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით დაიწყო და 2018
წელს დასრულდება ეროვნული სააგენტოს მიერ 2015-2016 წწ-ში განხორციელებული გერმანული
მემკვიდრეობის ფართომასშტაბიანი ინვენტარიზაციის შედეგებზე დაფუძნებული სპეციალური
სამენოვანი სამეცნიერო-პოპულარული გამოცემის მომზადება, რომელიც მიეძღვნა 2017-2018 წწ-ში
იუნესკოს მხარდაჭერით გერმანიასთან 200 წლის ურთიერთობების საიუბილეოდ აღნიშვნას.
პუბლიკაცია წარდგენილი იქნება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე.
2017 წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და პოლონეთის
მხარეს შორის, საქართველოში პოლონეთის საელჩოს ძალისხმევით კულტურული მემკვიდრეობის
სექტორში გააქტიურებული თანამშრომლობის შედეგად და პოლონეთის კულტურის სამინისტროს
ოფიციალური მოწვევის საფუძველზე ეროვნული სააგენტოს სამუშაო ჯგუფმა განახორციელა
ოფიციალური ვიზიტი ვარშავაში. ვიზიტის ფარგლებში, სააგენტოს წარმომადგენლებმა შეხვედრები
გამართეს: პოლონეთის სეიმის, სენატის, კულტურის სამინისტროს, საზღვარგარეთ არსებული
პოლონური მემკვიდრეობის დაცვის დეპარტამენტის, მოძრავი და სამუზეუმო კოლექციების სააგენტოსა
და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინსტიტუტების წარმოამდგენლებთან, ასევე ვარშავის
უნივერსიტეტისა და პოლონეთის განათლების სამინისტროს წამრომადგენლებთან. შედეგად დაისახა
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ახალი პერსპექტივები, განისაზღვრა სამოქმედო გეგმა და
სხვადასხვა მიმართულებით ექპსპერტების გაცვლის შესაძლებლობები. თანამშრომლობა სხვადასხვა
მიმართულებებით გააქტიურდა:
ხელი მოწერა ეროვნულ სააგენტოსა და ვარშავის უნივერსიტეტს შორის კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმს;
ეროვნული სააგენტოსა და პოლონეთის მხარის თანადაფინანსებით, ვარშავის და
ქუთაისის უნივერსიტეტების ჩართულობით განხორციელდა პირველადი არქოლოგიური
დაზვერვები ქუთაისის ისტორიულ ცენტრში;
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო პოლონეთის ქ. ლუბლინში პოლონეთის იუნესკოს
საქმეთა ეროვნული კომისიის, ლუბლინის მუზეუმისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის
მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლის მუშაობაში.
პოლონეთის კულტურის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფი საპასუხო ვიზიტით ეწვია
ეროვნულ სააგენტოს. რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა 2018 წელს დაგეგმილი
ერთობლივი სამუშაოების, მათ შორის საქართველოში პოლონური მემკვიდრეობის
კვლევის კომპლექსური და მრავალეტაპიანი პროგრამის დაწყების მოსამზადებელი
სამუშაოების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა
როგორც ეროვნულ სააგენტოში მათ შორის ეროვნული ასევე, საქართველოს ეროვნულ
არქისა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში - იქ დაცული მასალების მოსაძიებლად.
253
იტალიაში, ქალაქ ლუკაში, ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის - ევროპის კულტურული მარშრუტების
მე-7 საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც დაესწრო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი.
მსოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის იმპლემენტაცია:
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით მიმდინარეობდა სამუშაოსაინფორმაციო შეხვედრები, საქართველოში იუნესკოს 2003 წლის კონვენციის „არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“ იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით. საქართველოს
ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ინიციატივით, არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის ელემენტს „ქართულ ჭიდაობას“ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
ეროვნული ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. „ქართული ჭიდაობის“ იუნესკოს არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში ნომინირებისათვის მომზადდა შესაბამისი
დოკუმენტაცია.
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტებს „ქართული პურობის ტრადიცია (ქართული სუფრა)“,
„ლურჯი სუფრის დამზადების ტექნოლოგია და კულტურა“ და „ხალხური მედიცინა“;
გრძელდება მუშაობა შპს „მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანიასთან“ არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის ელემენტზე, სამუშაო სათაურით „ქართული ხორბლის უნიკალური ჯიშები“.
დასრულდა მოსწავლეთა ტრადიციული კონკურსის „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
ქომაგის“ ნამუშევართა მიღება. კონკურსის თემაა „ტრადიციული თამაშობები“. მომზადდა უძველესი
ხალხური თამაშობების კრებული.
განხორციელდა საველე სამუშაოები ქსნის ზედა წელის ხეობის არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის გამოსავლენად. მოძიებულია სოფლების - იკოთის, მახიარეთის, უკანუბნის, ჩიტიანის,
ხარბალის, საძეგურის, მოჭალიეთის, ძველი და ახალი კორინთას, ზოდეხის, ნახიდის, ბალაანის,
ჭორჭოხის, დადიანეთის, მორბედაანის, ცხავატის, ბოლის, ახლოურთას, ქურთას, ყოჩიანთის, პავლიანის,
წირქოლის, მიდელაანის, ალევისახალგორის მასალა. მიმდინარეობს მოპოვებული მონაცემების
დამუშავება, მათი თემატური სისტემატიზაცია.
ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ისტორიაში მომზადდა აკმ-ს ეროვნული
ძეგლის „დედაენა - იაკობ გოგებაშვილისეული სწავლების მეთოდი“ მიხედვით პირველი კლასის
სახელმძღვანელო;
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით მიმდინარეობს სამუშაოსაინფორმაციო შეხვედრები, საქართველოში იუნესკოს 2003 წლის კონვენციის „არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“ იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით.
სააგენტო წარმოდგენილი იყო სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის იუნესკოს არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის საანგარიშო შეხვედრაში (ბულგარეთი, სოფია), სადაც დაიგეგმა
2017-2018წწ აქტივობები.
საქართველოს მხარემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო გამოფენაში „სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნების არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა“.
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ახალციხეში გამართულ ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალზე ქსნის
ხეობის ფარდაგების ექსპოზიციის მოწყობაში;
ჩატარდა ხალხური რეწვის ასოციაციასთან ერთად, კონკურსი წლის საუკეთესო შეგირდი; სამცხეჯავახეთის უნივერსიტეტთან ერტად ჩატარდა „ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის კონკურსი.
დასრულდა პროექტი „ვასურათებთ ქართულ ზღაპრებს“, რომლის ფარგლებში საქართველოს
მაღალმთიანი რეგიონების 11 საჯარო სკოლაში ნაკლებად ცნობილი ქართული ზღაპრების მიხედვით,
მოსწავლეებმა შექმნეს ზღაპრების გმირთა პორტრეტები, ილუსტრაციები. აღნიშნული მასალით გამოიცა
ქართული ზღაპრების კრებული.
254
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეხორბლეობის საცდელ კვლევით ცენტრთან ერთად
გრძელდება მუშაობა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტზე სამუშაო სათაურით
„ქართული ხორბლის უნიკალური ჯიშები“.
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების ინვენტარიზაცია და
კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შევსება და განვითარება
ეტაპობრივად მიმდინარეობდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის
თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების ადგილზე შესწავლა – ფოტოფიქსაცია და შესაბამისი
დოკუმენტაციის მომზადება (102 ობიექტი);
განხორციელდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 76 ძეგლის რეინვენტარიზაცია, რომლის
დროსაც დაზუსტდა ძეგლის რეალური მისამართი და მოხდა არსებული მდგომარეობის შესწავლა;
121 ობიექტს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის, ხოლო 28 ობიექტს მიენიჭა
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის სტატუსი.
ჯავახეთის მხარეში განხორციელებული ინვენტარიზაცია/რეინვენტარზაციის შედეგად, მოხდა 128
ძეგლისა და ობიექტის შესწავლა/ფიქსაცია;
კულტურული მემკვიდრეობის
მიმართულება.
სფეროში
გეოსაინფორმაციო
სისტემების
განვითარების
(გის)
კულტურული მემკვიდრეობის გის კომპლექსური მონაცემთა ბაზისა და გის პორტალის სრულყოფილი
და შეუფერხებელი მუშაობისთვის გაფორმდა ხელშეკრულებები
გეოსაინფორმაციო სისტემის
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის გის
კომპლექსური მონაცემთა ბაზის და გის პორტალის განახლებისათვის. გრძელდება გის კომპლექსური
მონაცემთა ბაზის შევსება/განახლების პროცესი. მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის
გეოსაინფორმაციო მონაცემთა ბაზის ახალ სისტემაზე გადაყვანა, კულტურული მემკვიდრეობის
დოკუმენტაციის საცავის და გის კომპლექსური მონაცემთა ბაზის ერთიან სისტემაში ინტეგრირება,
საზოგადოებრივი გეოსაინფორმაციო პორტალის განახლება;
მუდმივ რეჟიმში გრძელდება გის კომპლექსური მონაცემთა ბაზის შევსება/განახლების პროცესი.
გრძელდება კულტურული მემკვიდრეობის არქივის მონაცემების დიგიტალიზაცია და მონაცემთა ბაზაში
განთავსება.
მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გის კომპლექსური მონაცემთა ბაზა და გის
პორტალის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
ერთიანი გის მონაცემთა ბაზის დანერგვისათვის ტრეინინგ პლატფორმა, რომლის ფარგლებშიც 2015-2017
წლების მანძილზე აქტიურად ხორციელდებოდა ტრეინინგები კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან
მონაცემთა ბაზასთან და გის პორტალთან მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარების, მისი
დათვალიერების, მოხმარების და შევსება/რედაქტირების კუთხით;
გრძელდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრის ერთიანი
სტანდარტით შევსების პროცესი. ნუსხების განახლება ხორციელდება ყოველთვიურად საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ვებ.საიტებზე www.heritagesites.ge და
www.dataherita.ge.
საქართველოს ეროვნული სივრცითი ინფორმაციული სისტემის განვითარების მიზნით და მონაცემთა
გაცვლის მუდმივმოქმედი სისტემის ჩამოყალიბების მიმართულებით მიმდინარეობდა თანამშრომლობა
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან, ასევე ეროვნული სივრცითი მონაცემების
ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნის მიმართულებით.
შეიქმნა სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდი და მოხდა მისი განახლება.
შესყიდულ იქნა მუდმივმოქმედი ტრეინინგ პლატფორმისათვის კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამისი
ავეჯი;
ნორვეგიაში, ქ. ოსლოში განხორციელდა სამუშაო ვიზიტი გეოინფორმაციული სისტემის მართვის
საკითხებთან დაკავშირებით;
255
საანგარიშო პერიოდში გამოიცა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის
გეოსაინფორმაციო სისტემის და გის პორტალის მომხმარებლის გზამკვლევი.
ერთიანი გის მონაცემთა ბაზის დანერგვისათვის საინფორმაციო სისტემების სამსახურის ინიციატივით
შეიქმნა ტრეინინგ პლატფორმა, რომლის ფარგლებშიც 2017 წლის მანძილზე აქტიურად
ხორციელდებოდა ტრეინინგები კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან მონაცემთა ბაზასთან და გის
პორტალთან მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარების, მისი დათვალიერების, მოხმარების და
შევსება/რედაქტირების კუთხით.
შედგა კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემის და გის
პორტალის გაცნობითი პრეზენტაცია, ონლაინ რეჟიმში ჩვენებით.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების გადაღება თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენებით
ეტაპობრივად ხორციელდება კვადროკოპტერის საშუალებით ძეგლების/ობიექტების და მათი
არეალების აეროგადაღებების წარმოება და მიღებული მასალების დამუშავება, განხორციელდა უჯარმის
კომპლექსის, გელათის სამონასტრო კომპლექსის, ბაგრატის ტაძრის, მცხეთის პიტიახშების
რეზიდენციის, შატილის, კოშკის (სოფ.ჯვარი), სამთავისის სამონასტრო კომპლექსის, ატენის სიონის,
ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის, გრაკლიანის, მცხეთის ჯვრის, გრემის ნაქალაქარის, იყათოს
კომპლექსის, ნეკრესის, ძველი შუამთის, სამშვილდის კომპლექსის და ნაქალაქარის, პირღებულის
სამონასტრო კომპლექსის, ვარძიის, ხერთვისის ციხის, ვანის ქვაბების, თისელის, აწყურის ციხის და
ტაძრის, ნოქალაქევის კომპლექსის ქვედა ტერასის და უფლისციხის აერო გადაღება და დამუშავებული
მასალების ფაილ სერვერზე განთავსება.
შპს „ჯეოლენდი“-ს თანამშრომლობის ფარგლებში მომზადდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ძეგლების
აეროგადაღებები, კერძოდ: ლიკანის სასახლე, წმ. გიორგის ეკლესია (სოფ. დაბა), მწვანე მონასტერი,
ტიმოთესუბნის მონასტერი და ქვაბისხევის ეკლესია.
მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებისთვის შეძენილ იქნა ახალი კომპიუტერული ტექნიკა და
ფოტოაპარატები.
განხორციელდა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის
ღობის მოწყობის სამუშაოები;
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და თიბისი
ბანკის დაფინანსებით რესტავრაცია ჩაუტარდა ნიკო ფიროსმანაშვილის ორ ნამუშევარს _ ,,თამარ მეფე“
და ,,შოთა რუსთაველი“. მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო მირზაანის ნიკო
ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ნიკო ფიროსმანის 12 ნამუშევარი და პაბლო პიკასოს
ლითოგრაფია ,,ნიკო ფიროსმანაშვილის პორტრეტი“.
სკოლის მოსწავლეებისთვის მოეწყო საგანმანათლებლო პროგრამა სხვადასხვა სახის გასართობი
აქტივობებით. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 80-მდე სკოლის 1500-ზე მეტმა მოსწავლემ.
გადაუდებელი სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ნიკო ფიროსმანაშვილის
სახელმწიფო მუზეუმში დაცულ ლ. გუდიაშვილის ოთხ გრაფიკულ ნამუშევარს ,,ესკიზები პიონერთა
სასახლის მოსახატად“.
გამოცემები
გამოიცა შემდეგი წიგნები; „არქეოლოგიური აღმოჩენების პირველადი დახმარება“; „ჭავჭავაძეები:
კულტურა და ღირებულებები“; რ. გვერდწითელი, შრომები, I; „ვ. ჯობაძე, მასალები ორონტის ანტიოქიის
დასავლეთით მდებარე ქართული მონასტრების შესწავლისათვის“; გზამკვლევი “უფლისციხის
ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი“
256
დაიბეჭდა ფლაერი - „დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ
ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი“;
მომზადდა გამოსაცემად ჟურნალი - “„ძველი ხელოვნება “დღეს”; გამოცემების სერიიდან „მუზეუმი,
ისტორია, არტეფაქტი“ და გზამკვლევი – ““„ქუთაისი”; წიგნი - „ევროსაბჭოს სახელმძღვანელო
კულტურული ძეგლის მენეჯმენტი - თეორიიდან პრაქტიკამდე“; 2016-2017 წლის საქართველოს
კულტურული მემკვიდრების დაცვის ეროვნული სააგენტოს საანგარიშო კრებული, სამეცნიერო
კონფერენციის კრებული - „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა IV“, „ალექსანდრე ყაზბეგი - 170“
- ღია ბარათების კომპლექტი და ტრიპლეტები – “მცხეთა“, “უფლისციხე“, “სამცხე-ჯავახეთი“, “გრემი“,
“ვარძია“; ანოტირებული ფოტოალბომი ხევი; ფაჰრიე ბაირამის წიგნი - „მამაწმინდის“;
უფლისციხის ვიზიტორთა ცენტრისათვის მომზადდა საინფორმაციო ხასიათის 360 გრადუსის
ხედვის/გამოსახულების მქონე ვიდეორგოლი;.
დასრულდა წინასწარი მუშაობა ვრცელ მასალაზე გამოცემისთის „ქართული ჩაცმულობა“, რომელიც
ქართულ ტრადიციულ სამოსის კულტურას ეხება და სრულად მიმოიხილავს გვიანდელი
შუასაუკუნეების ქართული და უცხოური წერილობით წყაროების, ნუმიზმატიკური და დოკუმენტური
მასალის, უცხოელ მოგზაურთა ჩანაწერების, ფრესკული მხატვრობისა და ნაქარგობის ნიმუშების
საფუძველზე მცხოვრებ ქართველთა ტანსაცმელს.
მიმდინარეობდა სამუშაოები ანოტირებულ ფოტო ალბომზე - „კავკასიის კარი - Porta Caucasus“.
2017 წელს ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის სამუზეუმო ფონდების შევსებისა და გამდიდრების
მიზნით სააგენტომ შეიძინა რარიტეტული გამოცემა _ ,,დიდი მთავრის, მიხეილ ნიკოლოზის ძე
რომანოვის, მამული“, 1902 წ., ორტომეული: «Лесоустроительный отчёт – Боржомское Имение Е. И. В.
Великого Князя Михаила Николаевича», 1902 г. в და «Приложение къ лъсоустроительному отчету –
Боржомское Имение Е. И.В. Великого Князя Михаила Николаевича», 1902 г.
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გაგრძელდა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროგრამა „კახეთის მხარის მოსწავლეები _ კულტურული
მემკვიდრეობის დესპანები” და ,,კულტურული მემკვიდრეობა ბავშვებს’’;
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში, რეგიონიდან
ჩამოსულ ბავშვებს ჩაუტარდათ სქველმოქმედო გაკვეთილი –„ფიროსმანი“.
შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს გაიმართა პარა ორკესტრის კონცერტი, შშმ პირთა
ნამუშევრების გამოფენა და ჩატარდა საქველმოქმედო გაკვეთილი – „ფიროსმანი”.
შემუშავდა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა „დამწერლობა ქართული“;
ქ. ფოთში ფაზისობასთან დაკავშირებით, ფოთის მუზეუმში ჩატარდა გაკვეთილი „რა არის მოზაიკა“;
სომხეთის რესპუბლიკაში, მხითარ სებასტაცის სახელობის სასწავლო კომპლექსში ჩატარდა 3 გაკვეთილი
- „მოხატული კერამიკა“; „რა არის მოზაიკა“; „ვხატავთ ფიროსმანს“.
პოლონეთში, საქართველოს საელჩოში, ქართველი და პოლონელი ბავშვებისათვის ჩატარდა 4
გაკვეთილი - „ქართული კედლის მხატვრობა“, „რა არის მოზაიკა“, „ვხატავთ ფიროსმანს“;
გაიმართა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს რიგით მეოთხე
სამეცნიერო კონფერენცია „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა” და კონფერენცია „მუზეუმი და
კულტურული მემკვიდრეობა”.
მუზეუმის საერთაშორისო დღე 18 მაისი და აქცია „ღამე მუზეუმში” კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუზეუმებმა და მუზუმ-ნაკრძალებმა სხვადასხვა კულტურული
ღონისძიებებით აღნიშნეს.
ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში (მირზაანი) გაიმართა საერთაშორისო ვორქშოფი,
რომელშიც მონაწილეობდა 21 მხატვარი სხვადასხვა ქვეყნიდან: საქართველო, პოლონეთი, უკრაინა,
კანადა, ბელორუსია, ბულგარეთი. ვორქშოფის ფარგლებში მოეწყო ამ პერიოდში შესრულებული
ნამუშევრების გამოფენა. მათი ნაწილი საჩუქრად გადაეცა ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო
257
მუზეუმს. ვორქშოფის ყველა მონაწილეს გადაეცა სააგენტოს გამოცემები და ვორქშოფში მონაწილეობის
დამადასტურებელი სერთიფიკატები.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა-რეაბილიტაციის პროცესის გასააქტიურებლად
საფუძველის ჩაეყარა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ახალ
პროექტის - „ემეგობრე მემკვიდრეობას“, რომლის მიზანიაკულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების
მოვლა-პატრონობის, დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიების კუთხით ბიზნეს სექტორთან
მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა და კამპანიაში ფართო საზოგადოებრივი წრეების აქტიური ჩართვა.
კლუბში პარტნიორებად სახელმწიფო ინსტიტუციების და კერძო სექტორის სხვადასხვა კომპანიების
თანამშრომლებთან ერთად სამოქალაქო, პროფესიული და სხვა საზოგადოებრივი წრეების
წარმომადგენლები ნებაყოფლობით გაწევრიანდებიან, რომელთა წლიური საწევრო შენატანები
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სრულფასოვანი რეაბილიტაციისთვის მნიშვნელოვან
ფინანსურ რესურსს შექმნის. ფინანსური ფონდის მეშვეობით, კლუბი თანადაფინანსებას გაუწევს
სახელმწიფოს მიერ შერჩეული პრიორიტეტული პროექტების განხორციელების პროცესს.
კულტურულ
მემკვიდრეობაზე
მონიტორინგი,
მედიამონიტორინგი,
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ღონისძიებები და საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
კულტურულ მემკვიდრეობაზე მედიამონიტორინგის პროგრამა - კულტურის სფეროში ქვეყნის
მასშტაბით მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის, ანალიზისა და კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში განხორციელებულ პროექტებზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიზნით, მიმდინარეობდა
მედია-მონიტორინგი, რის ტექნიკურ შესაძლებლობასაც იძლევა საზოგადოებრივი აზრისა და კვლევის
მარკეტინგის ინსტიტუტის (IPM) სპეციალური პროგრამა.
სტრასბურგში ევროსაბჭოს მიერ გაიმართა კონფერენცია თემაზე: ევროპული კონვენცია ლანდშაფტების
შესახებ (CEP-CDCPP), სადაც სააგენტოს მიერ მომზადებულ და წარდგენილ იქნა აღნიშნული კონვენციის
იმპლემენტაციის შესახებ წლიური ანგარიში.
ევროპის საბჭოს მიერ ქ. ბრნოში (ჩეხეთი) ჩატარებული ევროპული ლანდშაფტების კონვენციის მე-19
კონფერერნციის მუშაობაში, რომელიც ეძღვნებოდა თემას: „ევროპული ლანდშაფტების კონვენციის
იმპლემენტაცია ადგილობრივ დონეზე: ადგილობრივი დემოკრატია“ (The implementation of European
Landscape Convention at local level: local democracy“) აქტიური მონაწილეობა მიიღო ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენელმა, რომელიც დელეგატების წინაშე წარსდგა ამ მიზნით შემუშავებული პრეზენტაციით საქართველოს კულტურული ლანდშაფტები- შესაძლებლობები და გამოწვევები.
ერასმუს პლიუსის პროგრამის საგრანტო დაფინანსების ფარგლებში მიმდინარე პროექტის „უმაღლესი
სასწავლებლების ინტერდისციპლინარული რეფორმა ტურიზმის მენეჯმენტში და გეოინფორმაციული
სისტემების სასწავლო კურსი“, სააგენტოს თანამშრომლებმა გაიარეს პროექტით გათვალისწინებული
სწავლებები შვედეთის, ესპანეთის, იტალიის და საბერძნეთის უმაღლეს სასწავლებლებში,
ფოტოგრამეტრიის, ლაზერული სკანირების და გის ტექნოლოგიების მიმართულებით.
გერმანიის საელჩოს მიერ საგრანტო დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა პროგრამა - გერმანელ
კოლონისტთა არქიტექტურული მემკვიდრეობა საქართველოში (კატალოგი); 2017 წელს დასრულდა
გერმანული არქიტექტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია თბილისსა და გარდაბნის რაიონში,
მოძიებული ინფორმაცია აიტვირთა სააგენტოს გის პორტალზე, მომზადდა სამენოვანი (ქართული,
ინგლისური, გერმანული) კვლევა.
8.6. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 39 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
258
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
„სპორტსმენთა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები გაიცა 712 სპორტსმენზე,
მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური
დახმარების“
პროგრამის
ფარგლებში
მატერიალური
და
სოციალური
მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად 418 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება. „ოლიმპიური
ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 32 სახელოვან
სპორტსმენს, თითოეულს 1 000 ლარის ოდენობით. „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის საფუძველზე, მაღალმთიან რეგიონებში დასაქმებული სპორტის მწვრთნელების
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 293 მწვრთნელზე გაიცა დანამატი.
8.7. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა: საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის
კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა, რელიგიური
გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და
წინადადებების შემუშავება;
მიმდინარეობდა თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფოს რელიგიურ ორგანიზაციებთან რელიგიისა
და რწმენის თავისუფლების საკითხებთან დაკავშირებით;
ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით დაფინანსდა
ისლამური, იუდეური, რომაულ - კათოლიკური და სომხური სამოციქულო აღმსარებლობის მქონე
რელიგიური გაერთიანებები.
8.8 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა (პროგრამული კოდი 33 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
ჩატარდა კულტურის სტრატეგიის 2017-2018 წლების უწყებათაშორისი სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი.
სამინისტროს არქივის ელექტრონული ბაზის შესაქმნელად მოხდა დასამუშავებელი საარქივო
დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება;
საჭირო მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის შესაქმნელად განხორციელდა ბაზრის კვლევა (ტექნიკა,
პროგრამა).
შერჩეული საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული
სისტემის არასრულფასოვნების გამო 2017 წლის ნოემბერში აღნიშნული ჩანაცვლდა ფინანსთა
სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის პროგრამით;
8.9. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდრობის საქმეთა სამინისტრო
259
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
ჩატარდა სტაჟირების პროგრამა ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ცალკეულ
სახელმწიფო უწყებებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის;
ყოველწლიურ რეგიონული კონცერტების ციკლის ფარგლებში ჩატარდა ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“,
რომლის მიზანია ქართველი და საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელი ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება;
ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები უსინათლოთათვის ,,ლარის ამომცნობი’’ აპლიკაციის
შესაქმნელად;
პროექტის „წიგნი ყველა სოფელს“ ფარგლებში განხორციელდა 10 000 წიგნის რეგიონებში განაწილება
(ქვემო-ქართლის, კახეთის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთი);
ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის, კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის პროგრამის
ფარგლებში
მოეწყო
კვლევის
პრეზენტაცია
,,კარიერული
კონსულტირების
სერვისების
ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის“;
„საქართველოს მოხალისე“ მოხალისეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 64
მუნიციპალიტეტში შეიქმნა 70 მოხალისეთა კლუბები, სადაც გაერთიანებულია 1 066 მოხალისე. კლუბის
მიზანია გარემოსდაცვით ღონისძიებებში მონაწილეობა, საქველმოქმედო საქმიანობა, ფილმების
ჩვენება, უცხო ენის კურსების გამართვა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია (სპორტული
შეჯიბრებები, მარათონები), შშმ ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ღირსშესანიშნავი
თარიღების აღნიშვნა, შემოქმედებითი საღამოების გამართვა, ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრები და
სხვა. 2017 წელს განხორციელდა 508 ღონისძიება, სადაც ჩართული იყო 6 491 ახალგაზრდა,
დაჯილდოვდნენ წლის საუკეთესო მოხალისეები, სიგელი გადაეცა პროგრამაში მონაწილე ყველა
მოხალისეს. პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ვებსაიტი „მოხალისეთა ერთიანი ეროვნული ბაზა“
http://volunteers.youth.gov.ge
,,ახალგაზრდებში სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების პროგრამის’’ ფარგლებში შემუშავდა ახალი
პროექტი ,,მეწარმეობის რეგიონული სკოლა’’, რომლის მიზანია საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში
(პანკისის ხეობა, გორი, ახალციხე და ზუგდიდი) მცხოვრები 17-29 წლის ახალგაზრდების სამეწარმეო და
ინოვაციური კომპეტენციების, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება;
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში
ახალგაზრდების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი ,,საქართველოს თასი
ლაშქრობაში“. პროექტის იდეა „ჯეოქეჩინგის“ (Geocaching) პრინციპზეა აგებული. გაიმართა 10
რეგიონული გუნდის შეჯიბრება და გამოვლენილ გამარჯვებული გუნდს (ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი) გადაეცა სპეციალური პრიზი - გარდამავალი თასი;
განსაზღვრული პრიორიტეტების საფუძველზე სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა
ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის მიზნით ჩაატარა საგრანტო
კონკურსი და დააფინანსა 39 პროექტი. ასევე, განხორციელდა ორი პროექტი: „ქართული ენის
შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ - (მონაწილე 15 ახალგაზრდა) და „სოციალური
საწარმო ,,მეგობარი“ (ბენეფიციარი 17-დან 30 წლამდე ასაკის 413 ახალგაზრდა);
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა ევროპის საინფორმაციო და საკონსულტაციო
სააგენტოს დაფინანსებით განახორციელა EUth-ის 2016 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული
პროექტი ,,პოლიტიკის ახალგაზრდა მრჩევლები“. პროექტის 25 მონაწილე გადამზადდა სამოქალაქო
და სამეწარმეო საქმიანობისთვის. ჩატარდა ტრეინინგები ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან, მოქალაქეთა
ელექტრონულ ჩართულობასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, პროექტების წერასთან და
ადვოკატირებასთან დაკავშირებით.
260
„საზაფხულო სკოლების“ პროგრამის ფარგლებში, მანავის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე
განხორციელდა პროექტი „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“. პროგრამა მცირეკონტინგენტიანი
სკოლებისა და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ მოსწავლეებს სთავაზობდა დასვენებისა და
არაფორმალური განათლების აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას. 2017 წელს ბანაკი 8 ნაკადად
განხორციელდა და უმასპინძლა 989 მონაწილეს.
„მომავლის ბანაკის“ პროგრამა საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ორ ლოკაციაზე (ანაკლია, შაორი).
ანაკლიის და შაორის ბანაკებმა მიიღო 14 - 18 წლის მოსწავლეებს და 18 - 25 წლის სტუდენტებს
საქართველოს ყველა რეგიონიდან. უზუნველყოფილ იქნა მონაწილეთა აქტიური დასვენება,
კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ პროგრამებში ჩართულობა. საანგარიშო პერიოდში
საბანაკე სერვისით ისარგებლა 3 108-მა ახალგაზრდამ.
საგანგებო სიტუაციებში ქცევის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების პროპაგანდის, კატასტროფის
რისკის შემცირების, ასევე ზოგადი ფიზიკური განვითარების მიზნით, საქართველოს შსს საგანგებო
სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე (14 - 18 წლის
მოზარდებისთვის) განხორციელდა პროექტი „მაშველთა კლუბი“ (30 ბენეფიციარი). თეორიული და
პრაქტიკული სწავლების შემაჯამებელ ეტაპზე ქვეპროექტის ბენეფიციარებმა მონაწილეობა მიიღეს
აზერბაიჯანში გამართულ ყოველწლიურ ტურნირში და მოიპოვეს გუნდური მეორე ადგილი;
„ახალგაზრდული ფესტივალი 2017“ პროგრამის ფარგლებში ბავშვთა და ახალგაზრდული ეროვნული
ცენტრის მიერ ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების და თვითშეგნების ამაღლების,
არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის და სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდებს შორის
ურთიერთობების, ჩართულობის და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიმართულებით, განხორციელდა
სხვადასხვა პროექტები და ღონისძიებები: „CYNC სპორტი ბარიერების გარეშე“, „CYNC ბიბლიოთეკა“,
„შშმპ გამაჯანსაღებელი დარბაზი“, „სპორტული დარბაზები და ინტეგრირებული სახელობო წრეები“;
„ინტელექტის დღე“, ლიტერატურული კონკურსი „ჩემი თავგადასავალი“, კონკურსი დამწყები
მხატვრებისათვის; „ჩვენთვის და ჩვენთან ერთად (ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მოხალისეობის
პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში, შშმ პირთა უფლებების
შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ადვოკატირება, გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება),
„ცვლილებები თანასწორობისთვის“, „მშობელთა კლუბი“, „ეკობანაკი“.
8.10. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა (პროგრამული კოდი 39 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სამინისტროსთან არსებულმა „სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭომ“
(საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, ეროვნული ოლიმპიური და
პარაოლიმპიური კომიტეტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით), შესაბამის კრიტერიუმებზე
დაყრდნობით განიხილა სამინისტროს მიერ აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების
საკითხი, რის საფუძველზეც 56 სპორტული ორგანიზაცია დაფინანსება;
განხორციელდა მონიტორინგი სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებსა
და შეჯიბრებებზე შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც დაკავშირებულია
სპორტსმენების კვების, განთავსებისა და სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესებასთან. სტანდარტები
გათვლილია ინდივიდუალურად ყველა სპორტის სახეობისთვის და წარმოადგენს სპორტსმენების
მზადების ხარისხის ამაღლების ერთ-ერთ წინაპირობას;
261
დაიხვეწა 2016 წელს დანერგილი სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ელექტრონული
სისტემა, რაც გულისხმობს სამინისტროს მიერ აღიარებულ სპორტულ ორგანიზაციებთან ოფიციალური
დოკუმენტგაცვლის მოქნილ გამარტივებულ ფორმას. ელექტრონული სისტემა მინიმუმამდე ამცირებს
პროგრამის ბენეფიციართა იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებულ რისკებს;
შეიქმნა სტატისტიკის ერთიანი ბაზა, რომელიც აერთიანებს მონაცემებს სპორტსმენების, სპორტული
შედეგებისა და სპორტული ღონისძიებების შესახებ. პორტალზე, ასევე, ინტეგრირებულია სპორტული
ობიექტების ერთიანი ბაზა, რომელიც აერთიანებს დეტალურ მონაცემებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით
არსებული, ყველა ტიპისა და მოცულობის სპორტული ობიექტის შესახებ (ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო
რეჟიმში და ინტენსიურად მიმდინარეობს ინფორმაციის შევსება);
ჩატარდა სემინარი ანტი-დოპინგურ კანონმდებლობის თემაზე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის და
სპორტული ორგანიზაციების, ევროსაბჭოს სპორტული კონვენციების დეპარტამენტის და მსოფლიო
ანტიდოპინგური სააგენტოს (WADA) წარმომადგენლების და სხვა ექსპერტების მონაწილეობით.
სემინარის ფარგლებში შემუშავდა დოპინგსაწინააღმდეგო ნორმების პროექტი „ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში ასახვის მიზნით.
9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები);
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებდა მუშაობას ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობის, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების,
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმატში მუშაობის, ეკონომიკური დიპლომატიის, ადგილსამყოფელ
ქვეყნებში საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციისა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული
რეფორმების შესახებ ინფორმირების მიმართულებით, ასევე, დიდი ყურადღება დაეთმო საზღვარგარეთ
ქართულ დიასპორასთან მუშაობას, საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და
ინტერესების დაცვას. აღნიშნული პრიორიტეტების განსახორციელებლად, გასული წლის მანძილზე
გაიმართა მრავალი მნიშვნელოვანი მაღალი დონის ოფიციალური თუ სამუშაო ორმხრივი ვიზიტები აშშ,
ევროპის, მეზობელი, ახლო აღმოსავლეთის, აზიის ქვეყნებში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალი
თანამდებობის პირებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროკავშირის, ნატოს, გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოს და
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში გამართულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან
ღონისძიებებში. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაიმართა მრავალი პოლიტიკური, ეკონომიკური,
კულტურული ღონისძიება.
9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მიმდინარეობდა
მუშაობა
რუსეთ-საქართველოს
კონფლიქტის
საკითხის
საერთაშორისო
თანამეგობრობის დღის წესრიგში შენარჩუნებისთვის. რეგულარულად ხდებოდა პარტნიორი
სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში
განვითარებულ უკანონო პროცესებზე, უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული
262
კუთხით შექმნილ მდგომარეობაზე, რუსეთის ოკუპაციის პოლიტიკის შედეგებზე, რაც გამოიხატება
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების რუსეთის სამხედრო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
ჰუმანიტარულ სივრცეში ეტაპობრივ ინტეგრაციაში. სამინისტროსა და საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების აქტიური მუშაობით, საერთაშორისო საზოგადოების
ყურადღების ცენტრში მუდმივად იმყოფებოდა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ქართველთა
ეთნიკური წმენდისა და დისკრიმინაციის მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. სხვადასხვა ორმხრივ, თუ
მრავალმხრივ საერთაშორისო ფორმატებში ხაზი ესმებოდა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს
ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების აუცილებლობას. რუსეთის ფედერაციისა და
მისი საოკუპაციო რეჟიმების მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებები ასახული იქნა არაერთ
განცხადებაში, რეზოლუციაში, დეკლარაციასა თუ ანგარიშში;
ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი. საქართველო აყენებდა რუსეთის მიერ
ძალის არგამოყენებისა და მის უზრუნველსაყოფად ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების
საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობას ისევე, როგორც ლტოლვილთა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხზე შედეგზე ორიენტირებული მოლაპარაკებების
მნიშვნელობას. თანათავმჯდომარეები, თანამოდერატორები და აშშ-ის წარმომადგენლები მუდმივად
უსვამდნენ ხაზს ადგილზე არსებული რთული უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული ვითარების
გადაწყვეტის აუცილებლობას. გრძელდებოდა მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის
გაძლიერებისა და მანდატის სრულად შესრულების უზრუნველსაყოფად. ინტენსიური იყო
თანამშრომლობა მისიის წარმომადგენლებთან, საოკუპაციო ხაზთან ვითარების ესკალაციის პრევენციის
მიზნით. მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცების
მიმართულებით. გრძელდებოდა ძალისხმევა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას
შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის ხელშესაწყობად საერთაშორისო თანამეგობრობის
აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის;
მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით. საქართველოს
მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი. გაიმართა ადამიანის უფლებების
დაცვის საკითხებზე საქართველო-ევროკავშირის ყოველწლიური დიალოგის მეათე შეხვედრა,
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მესამე სხდომა და უსაფრთხოების საკითხებზე
საქართველო-ევროკავშირის მაღალი დონის სტრატეგიული დიალოგის პირველი შეხვედრა;
მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. შემუშავდა და ნატო-ს წარედგინა
წლიური ეროვნული პროგრამა და თვითშეფასების დოკუმენტი. გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის
24 სხდომა, მათ შორის, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების დონეზე. გაიმართა ნატო-ს
სამხედრო კომიტეტის მეორე ვიზიტი საქართველოში. ნატო-ს დღეების ფარგლებში, ქ. თბილისში
ჩატარდა ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, ასევე გაიმართა ნატო-ს საპარლამენტო
ასამბლეის საგაზაფხულო სესია;
სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ კონფერენციებსა და ფორუმებში, რომლებზეც
განიხილებოდა გლობალური უსაფრთხოების საკითხები: ტერორიზმი, რადიკალიზაცია, შეიარაღებაზე
კონტროლი, განიარაღება, გაუვრცელებლობა, ნდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;
მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა აშშ-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით.
საქართველოს ვიზიტით ეწვია აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი. გაიმართა აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის
თანაშემწის მოადგილის ვიზიტი საქართველოში. შედგა საგარეო საქმეთა მინისტრის 4 სამუშაო ვიზიტი
აშშ-ში. საქართველოს ეწვია აშშ-ს სავაჭრო წარმომადგენლის შრომის საკითხთა დეპარტამენტის ოფისის
დირექტორი და აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის დემოკრატიისა, ადამიანის უფლებათა და შრომის
ბიუროს ოფიცერი. ასევე, საანგარიშო პერიოდში გაიმართა აშშ-საქართველო სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიის კომისიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, დემოკრატიისა და
მმართველობის და თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფების სხდომები. აშშ-ის მიერ
მიღებული იქნა პირველი საკანონმდებლო აქტი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ,
რომელიც სანქციებს უწესებს დამრღვევ ქვეყნებს და ხელს უწყობს საქართველოს არაღიარების
პოლიტიკის განმტკიცებას;
263
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განმტკიცების კუთხით განხორციელდა უმაღლესი და მაღალი
დონის 95-ზე მეტი ვიზიტი. კიდევ უფრო გააქტიურდა ევროპის სახელმწიფოებთან ორმხრივი
პოლიტიკური დიალოგი, კონსულტაციები გაიმართა 14 ქვეყანასთან. აღნიშნული ვიზიტები და
კონსულტაციები ემსახურებოდა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის უფრო მეტად
გაღრმავებასა და განვითარებას. აქტიური დინამიკა იყო შენარჩუნებული ევროპის ლიდერ ქვეყნებთან გერმანიასთან, საფრანგეთთან, იტალიასა და გაერთიანებულ სამეფოსთან;
განხორციელდა 20-ზე მეტი ორმხრივი ვიზიტი მეზობელ ქვეყნებთან. მნიშვნელოვანი იყო ბათუმში
საქართველოსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა, თბილისში
ჩატარებული საქართველო-თურქეთის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მეორე სხდომა.
გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი თურქეთში, სადაც მონაწილეობა მიიღო თურქეთის
ელჩების ყოველწლიურ შეხვედრა - „ამბასადორიალში“. ბაქოში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანისა
და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამმხრივი შეხვედრა და მის ფარგლებში საგარეო საქმეთა
მინისტრის შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან. გაიმართა სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტისა
და სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარის ვიზიტები საქართველოში. ასევე, ჩატარდა
პოლიტიკური კონსულტაციები ერთის მხრივ საქართველოსა და მეორეს მხრივ თურქეთის,
აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის;
ინტენსიურად მიმდინარეობდა ურთიერთობების გაღრმავება აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან.
განხორციელდა 55-ზე მეტი ორმხრივი ვიზიტი, გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები
იაპონიასთან, თურქმენეთთან, ინდონეზიასთან, ახალ ზელანდიასთან, ავსტრალიასთან, ჩინეთთან,
ბანგლადეშთან, ინდოეთთან, ყაზახეთთან, უზბეკეთთან, მონღოლეთთან;
ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებთან განხორციელდა 40-ზე მეტი ორმხრივი ვიზიტი, გაიმართა
პოლიტიკური კონსულტაციები კატართან, მოზამბიკის რესპუბლიკასთან, ომანთან. აღნიშნული
რეგიონის ქვეყნებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გასაღრმავების მიზნით მნიშვნელოვანი იყო
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში გამართულ
„მკვდარი ზღვის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში“, ასევე აღსანიშნავია საქართველო-ირანის
ერთობლივი ეკონომიკური კომისიის მეექვსე სხდომა, თბილისსა და თელავში სამხრეთ აფრიკის ბიზნესდელეგაციის ვიზიტი;
ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან გაიმართა 10-მდე ორმხრივი ვიზიტი.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვიზიტი კოსტა რიკასა და მექსიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე,
მონაწილეობის მიღება კოლუმბიაში წყნარი ოკეანის ალიანსის წევრი ქვეყნების მინისტერიალში;
სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული ევროპის საბჭოს, ეუთო-სა და გაერო-ს ფარგლებში გამართულ
ღონისძიებებში. საანგარიშო პერიოდში გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მიღებული იქნა
რეზოლუცია „თანამშრომლობა საქართველოსთან“. რეზოლუციის შესაბამისად, ჟენევაში გაიმართა
ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ადამიანის უფლებათა უმაღლესი
კომისრის ანგარიშის განხილვა;
შედგა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს
მონიტორინგის თანამომხსენებლების და ევროპის საბჭოს პოლიტიკური დეპარტამენტის
წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში. საანგარიშო პერიოდში წარდგენილი იქნა ევროპის
საბჭოს გენერალური მდივნის მე-15 და მე-16 კონსოლიდირებული ანგარიშები „კონფლიქტი
საქართველოში“. საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოს 127-ე
მინისტერიალში, რომელიც გაიმართა ქ. ნიქოზიაში;
სუამ-ში საქართველოს თავმჯდომარეობის ხელშეწყობით დაიგეგმა და გაიმართა არაერთი
მნიშვნელოვანი მაღალი დონის ღონისძიება. მათ შორის, მნიშვნელოვანი იყო ქ. თბილისში ჩატარებული
სუამ-ის საიუბილეო მინისტერიალი, სადაც დაისახა ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის
შემდგომი განმტკიცებისა და გაღრმავების პერსპექტივები, საქართველოს თავმჯდომარეობის მიერ
შემუშავებული დოკუმენტის „Chairmanship Vision Paper“ მიხედვით. საქართველოს თავმჯდომარეობის
მიღწევებს შორის, ასევე აღსანიშნავია სუამ-ის წევრ ქვეყნებს შორის გააქტიურებული ურთიერთქმედება
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და მიღებული ერთობლივი მხარდამჭერი განცხადებების
264
უპრეცედენტო რაოდენობა. ქ. ვენაში გამართულ სუამ-ის მინისტერიალზე ქართული მხარის
ინიციატივითა და ხელშეწყობით დამტკიცდა „სუამ-ის დარგობრივი თანამშრომლობის გააქტიურების
სამოქმედო გეგმა“;
„საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,
საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით დაიდო 80 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან
ძალაში შევიდა 45 ხელშეკრულება და სავალდებულოდ აღიარებულ იქნა (ხელმოწერა, რატიფიკაცია,
შეერთება, დამტკიცება) 35 ხელშეკრულება;
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან კოორდინაციითა და ქვეყნის შესაბამისი
უწყებების ჩართულობით, კომპეტენციის ფარგლებში, ქვეყნის საინვესტიციო, საექსპორტო და
ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაციის, ასევე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და
ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით გაიმართა 30-ზე მეტი ბიზნეს-დელეგაციის ვიზიტი და ბიზნესფორუმი 24 პარტნიორ ქვეყანასთან;
საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში, ჩატარდა მთელი
რიგი ღონისძიებებისა, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, რომელთა უმრავლესობაც
მიეძღვნა საქართველოსა და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების
25 წლის იუბილეს. სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნა საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელი, ხელი
მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის
სფეროში თანამშრომლობის პროგრამას 2017-2021 წლებისთვის“. სამინისტროს მხარდაჭერით, ქეთევან
წამებულის წმინდა ნაწილები 6 თვით საქართველოში ჩამოაბრძანეს ინდოეთიდან. სამინისტრო
ჩართული იყო საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრის სტატუსის
გადაცემის ცერემონიალში. ასევე, მნიშვნელოვანი იყო ლონდონში, გაერთიანებულ სამეფოსა და
საქართველოს
შორის „უორდროპის
სტრატეგიული
დიალოგის“
ფარგლებში,
გამართული
ხალხთაშორისი ურთიერთობების პანელი;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, დიასპორული ორგანიზაციების და ცალკეული
თანამემამულეების ჩართულობით, შეიმუშავა პროგრამა „ერთიანი, ძლიერი და სამშობლოსთან მჭიდრო
კავშირის მქონე დიასპორა“. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ერთმანეთთან და სამშობლოსთან
მჭიდრო კავშირის უზრუნველყოფის მიზნით, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (IOM)
ერთად, შემუშავდა ვებ-პორტალის კონცეფცია და საკომუნიკაციო სტრატეგია. დიასპორული
ღონისძიებების
სათანადო
დონეზე
ჩატარების
უზრუნველყოფის
მხარდასაჭერისა
და
ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით, შემუშავდა დიასპორული კალენდარი, რომლის მეშვეობითაც
შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება დიასპორაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ჩატარდა
საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე შექმნილი „საქართველოს პირველი
რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი, ლევილის
ქართული აკადემიის“, მმართველი საბჭოს 3 სხდომა;
საკონსულო დეპარტამენტისა და საზღვარგარეთ არსებული საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობები/საკონსულო დაწესებულებები აგრძელებდნენ მუშაობას საზღვარგარეთ მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით. ლეგალიზების მიზნით
წარმოდგენილ იქნა 1842 დოკუმენტი. საკონსულო დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრის მიერ სატელეფონო
კონსულტაცია გაეწია 45 434 მოქალაქეს. e-VISA პორტალის მეშვეობით დარეგისტრირდა 29546
განაცხადი, რომელთა 14% უარყოფითად, ხოლო 85% დადებითად დასრულდა. საკონსულო
დეპარტამენტმა 41 მეზღვაურის საკითხზე გაწია სამუშაო. მათ შორის, საქმე დასრულდა 37 მეზღვაურის
შემთხვევაში.
9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 28 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
265
საქართველომ განახორციელა ყოველწლიური საწევრო შენატანი საერთაშორისო ორგანიზაციებში,
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში.
9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული
კოდი 28 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სხვა სამინისტროებისა და ორგანიზაციების დაკვეთით
შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა-დამოწმება, ასევე სინქრონული თარგმანი.
9.2
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
მომზადდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის 2016 წლის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში;
შემუშავდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის 2017 წლის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი, რომელიც მოწონებულ
იქნა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ;
შემუშავდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტის შესრულების ნახევარი
წლის ვრცელი და მოკლე ანგარიშები;
გრძელდება მუშაობა, სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით, ასოცირების შეთანხმების
განხორციელების გრძელვადიანი პოლიტიკის დოკუმენტების პროექტებზე შემდეგ სფეროებში: შრომის
უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, მართვის მოწმობების
გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები;
გრძელდება საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის კოორდინაცია „ევროკავშირის აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ და „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ფარგლებში;
საანგარიშო პერიოდში, შედგა სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტები ბელგიაში, ლიტვაში, ლატვიაში,
ესტონეთში, პოლონეთში, ჰოლანდიასა და რუმინეთში. ვიზიტების ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრები
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფო უწყებების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან,
სახელმწიფო მოხელეებთან, პარლამენტარებთან, ასევე, სამეცნიერო წრეების, საზოგადოებრივი
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან;
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციის პირობებში სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლების სხვა სტრუქტურებთან ერთად
აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებულ საქმიანობაში;
266
ნატო-ში ინტეგრაციის კოორდინაციის კუთხით საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის საქმიანობა შემდეგი კონკრეტული მიმართულებებით წარიმართა:
ნატო-საქართველოს კომისიის მუშაობის კოორდინაცია;
2017 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება, იმპლემენტაციის კოორდინაცია და
თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება;
საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის მუშაობა;
ნატო-ს წევრი სახელმწიფოების ინფორმირება საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ;
საზოგადოების ინფორმირება.
მომზადდა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს
მთავრობის სტრატეგია 2017-2020 წლებისთვის;
მომზადდა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს
მთავრობის სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა;
მომზადდა ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ სტრატეგიის 2016
წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში;
მიმდინარეობს ევროკავშირი-საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხებზე
საინფორმაციო კამპანიის აქტიური განხორციელება, რომელიც მოიცავს საინფორმაციო ვიდეო რგოლებს
(ტელევიზიებსა და რადიოებში), ბანერებს და პოსტერებს მეტრო სადგურებსა და სამარშრუტო ტაქსებში,
ინფორმაციის განთავსებას ბეჭდურ და ონლაინ მედიასა და სოციალურ ქსელებში, კამპანიის ფარგლებში
ტარდება შეხვედრები, ტრენინგები და სემინარები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან. ინფორმაცია
ითარგმნება და ვრცელდება ქართულ და ეთნიკური უმცირესობების ენებზე (აფხაზური, ოსური,
აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული);
აპარატი აქტიურად არის ჩართული ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - ,,ასოცირების
შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა’’ დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამჟამად, მიმდინარეობს
ევროკავშირი-საქართველოს საინფორმაციო კამპანია, რომელიც მოიცავს შეხვედრებს სხვადასხვა
სამიზნე აუდიტორიებთან, ბანერების განთავსებას დედაქალაქსა და რეგიონებში, კონკურსებისა და
გამოფენების ჩატარებას, სოციალური მედიის მეშვეობით კამპანიის წარმოებასა და სხვა.
საზოგადოების ინფორმირების კუთხით სახელმწიფო მინისტრის აპარატი „სსიპ საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“-თან ერთად რეგულარულად მართავს სხვადასხვა ღონისძიებას,
როგორც ალიანსისა და მასში მიმდინარე პროცესების, ასევე საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის
მიმდინარეობის შესახებ. ამასთანავე, სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად თანამშრომლობს
ნატო-ს სამოკავშირეო ოფისთან, ნატო-ს საკონტაქტო საელჩოსთან, არასამთავრობო სექტორის,
აკადემიური
წრეებისა
და
საქართველოში
აკრედიტებული
დიპლომატიური
კორპუსის
წარმომადგენლებთან;
გამოიცა საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალის - ,,საქართველოს ევროპული გზა’’ მე-11, მე-12 და მე13 ნომრები;
ქ. ბათუმში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით ტრადიციულად გაიმართა მე-14 საერთაშორისო
კონფერენცია „საქართველოს ევროპული გზა - რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა“.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირისა და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ წევრი ქვეყნების,
ევროკავშირის ინსტიტუტების, საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების,
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს წრეების 400-ზე მეტმა წარმომადგენელმა;
ხელი მოეწერა ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობის და სოფლად განვითარების“ პროგრამის მე-3 ფაზას,
რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის ფინანსურ დახმარებას;
ჩატარდა ინტენსიური კონსულტაციები, როგორც შესაბამის დარგობრივ სტრუქტურებთან, ასევე
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის და ევროკომისიის სხვადასხვა სამსახურებთან
საქართველოსთვის ევროკავშირის 2017-2020 წლების დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის (SSF)
პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, შედეგად განისაზღვრა შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები:
ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა;
267
მმართველობისა და ინსტიტუციური გაძლიერების რეფორმა;
ენერგოეფექტურობა, რეგიონალური განვითარება, გარემო და კლიმატის ცვლილება;
მობილობა და ხალხთა შორისი კონტაქტი (ვიზა ლებერალიზაციის კრიტერიუმების მხარდაჭერა,
პროფესიული განათლება და ტრენინგები);
ასოცირების
შეთანხმების
განხორციელების
პროცესში
ექსპერტული
მხადრაჭერის
უზრუნველყოფა.
10. სოფლის მეურნეობა
10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 37 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების
უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება.
10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 37 05 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო;
ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური
განხორციელება.
10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 05 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
პროექტის მიზანია მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით.
პროექტის ფარგლებში აგროკრედიტებს გასცემენ პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და
საფინანსო ინსტიტუტები, შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტის მიერ დადგენილი პირობების
შესაბამისად. პროექტი მოიცავს შემდეგ ფინანსურ პროდუქტებს: საბრუნავი საშუალებების კომპონენტი,
ძირითადი საშუალებების კომპონენტი, შეღავათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი სახელმწიფო
პროგრამა "აწარმოე საქართველოში". აღნიშნული კომპონენტების ფარგლებში სააგენტო უზრუნველყოფს
კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსებას შემდეგი
საპროცენტო განაკვეთებით:
268
საბრუნავი საშუალებების კომპონენტისთვის - 8%;
ძირითადი საშუალებების კომპონენტისთვის - 11%;
შეღავათიანი აგროლიზინგი - 12%;
აწარმოე საქართველოში - 10% (სესხის გაცემიდან 24 თვის მანძილზე)
10.1.3 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული
კოდი 37 05 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის
ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და
„იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR-ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების
გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების
შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო
ხელშეკრულებების ფარგლებში 2017 წლის ვალდებულების დაფარვა.
10.1.4 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 05 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდა სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო
პროექტების მართვის სააგენტომ განახორციელა სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსება საქართველოს
მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
10.1.5 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 05 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
პროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწების ეფექტური გამოყენება
მრავალწლიანი კულტურების გაშენების გზით, რის შედეგადაც განხორციელდება იმპორტირებული
პროდუქციის ჩანაცვლება და გაიზრდება საექპორტო პოტენციალი, გაადვილდება გადამამუშავებელი
საწარმოების ნედლეულით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და გაუმჯობესდება სოფლად
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე პროექტის მიზანია ადგილობრივი
მაღალხარისხიანი ფიტოსანიტარულად სუფთა სარგავი მასალების (ნერგების) წარმოების მხარდაჭერა,
რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე ინტენსიური ბაღების გაშენებით
დაინტერესებული პირებისათვის იმპორტირებულთან შედარებით იაფი სარგავი მასალების შეთავაზება.
10.1.6 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 37 05 06)
269
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსებას. ბენეფიციარის (გარდა სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისა) საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ღირებულების თანადაფინანსება 60%-ის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და
იჯარით მიღებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების
თანადაფინანსება 70%-ის ოდენობით;
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები, საკუთრებაში არსებული ჩაის
პლანტაცი(ებ)ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება 80%-ის ოდენობით,
ხოლო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და იჯარით მიღებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ზე
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება 90% -ის ოდენობით;
პროგრამით გათვალისწინებული პირობების შესრულების შემთხვევაში სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაეცემა ჩაის პირველადი დამუშავების მანქანადანადგარები, მოწყობილობები და ინვენტარი.
10.1.7
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
(პროგრამული კოდი 37 05 07)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების
შექმნით
დაინტერესებული
კომპანიებისათვის
(მათ
შორის
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისათვის) ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას; ფინანსური დახმარება
ითვალისწინებს: შეღავათიან აგროკრედიტს/შეღავათიან აგროლიზინგს/სააგენტოს თანადაფინანსებას.
პროექტი მოიცავს ორ კოპონენტს: სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსების კომპონენტი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი.
10.2
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 37 07)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“;
შპს „საქართველოს მელიორაცია“.
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების
ტექნიკით უზრუნველყოფა;
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების პროექტის (WB) ფარგლებში მიმდინარეობდა
სამუშაოები 3 საირიგაციო ობიექტის რეაბილიტაციაზე.
270
მოეწყო ხეხილის, ბოსტნეულის და კენკროვანი კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთები კახეთის,
შიდა ქართლის, კახეთის, აჭარის და სამეგრელოს რეგიონებში, თეორიული და პრაქტიკული სწავლება
ჩაუტარდათ ფერმერებს.
გაცემულია მცირე და დიდი გრანტები (108 პირველადი წარმოებისათვის და 4 გადამამუშავებელი
საწარმოსთვის);
ძევერა-შერთულას საირიგაციო სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია (ლოტი 3ა) დასრულლდა,
მიმდინარეობდა ამავე სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიცია (ლოტი 3ბ) და ტირიფონის სარწყავი
სისტემის გ-3 გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია. ასევე, მიმდინარეობს გორის მუნიციპალიტეტში
ტირიფონის სარწყავი სისტემის გამანაწილებელის არხის რეაბილიტაცია;
დასრულდა სენაკისა (სოფრების: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფლების:
ნაგვაზაო,
აბედათი,
ჯოლევი)
მუნიციპალიტეტებში
სოფლის
გზებისა
და
ხიდების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
მომზადდა კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის ეროვნული გეგმა სოფლის მეურნეობის
სექტორისთვის.
10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 37 07 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი, დამშრობი სისტემების და სარწყავი
სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია, განხორციელდა შესაბამისი
საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება;
2017 წელს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე სამუშაოები დასრულდა შემდეგ
ობიექტებზე:
გორის მუნიციპალიტეტი:
ცხინვალის რეგიონის გამყოფ ხაზთან მდებარე მერეთის თემის სოფლების: მერეთის,
გუგუიაანთკარის, ზარდიაანთკარისა და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით
უზრუნველყოფის წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობის
სამუშაოები (მდინარე პატარა ლიახვის ნაკალაპოტარში გაიჭრა მიმმართველი არხი, რამაც
უზრუნველყო კოშკასა და ნეკრულის არხისათვის წყალაღება, მოეწყო 4 ცალი ავანკამერა და
თითოეულ ავანკამერაში დამონტაჟდა ორ-ორი ცალი აგრეგატი);
საოკუპაციო ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფელ ნიქოზთან სალთვისის სარწყავი
სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის და ზემო ნიქოზის სატუმბი სადგურის სადაწნეო
მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გაიწმინდა და მოპირკეთდა სალთვისის
მაგისტრალური არხი (პკ30+50-დან პკ39+50-მდე) სოფელ შაქშაქეთთან);
ძევერა-შერთულას მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია (ჩატარდა გ-8
გამანაწილებლის წმენდა ხე-ბუჩქნარისა და ნატანისაგან);
მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის სადაწნეო მილსადენის მაგისტრალურ არხზე დაერთების
კვანძების, მეღვრეკისის სათავე ნაგებობასთან სასაწყობე შენობისა და გარე განათების მოწყობა
(მეღვრეკისის სატუმბი სადგურიდან გამომავალ სადაწნეო მილსადენზე მოეწყო 2 ცალი
წყალგამშვები ჭა, აგრეთვე აშენდა სასაწყობე სამეურნეო ნაგებობა ზომით 8:5 მ);
არბო-დიცის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია (I და II ეტაპი) (სატუმბ საადგურში მოეწყო
ხიდური ამწე (ტალი) და ჩაიდო პლიეთილენის მილი).
კასპის მუნიციპალიტეტი:
271
ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და
შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის და მდინარე თეძამზე უკაშხლო, გვერდითი
წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები (მდინარე თეძამზე მოეწყო სათავე
ნაგებობა, მაგისტრალურ არხს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, აგრეთვე მოეწყო ცალმხრივი
წყალგამშვებები, შესრულდა დაზიანებული ფარების შეცვლა და აღდგა საექსპლუატაციო
გზა);
ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის
რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები (ჩატარდა სადგურის შენობის რეაბილიტაცია,
შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (დამონტაჟდა-2 ცალი, რეზერვშია-1 ცალი));
კასპის მუნიციპალიტეტში კავთისხევის III აწევის სატუმბი სადგურის და სარწყავი ქსელის
რეაბილიტაციის
სამუშაოები.(IVეტაპი)
(ჩატარდა
სატუმბი
სადგურის
შენობის
რეაბილიტაცია, შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (დამონტაჟდა-2ცალი,რეზერვშია1ცალი) მოეწყო სარწყავი ქსელი);
კავთისხევის მექანიკური მორწყვის III აწევის სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების
სამუშაოები (განხორციელდა სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
ხანდაკი-სასირეთის-მეტეხის სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები
(განხორციელდა სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა;
ქვემო ხანდაკის სატუმბო სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები (განხორციელდა
სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
ხანდაკი-სასირეთი-მეტეხის სატუმბი სადგურის 10/6 ტრანსფორმატორის მოწყობა
(დამონტაჟდა 1 ცალი ახალი ტრანსფორმატორი);
ქარელის მუნიციპალიტეტი:
სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე პკ 236+40-დან პკ 243+80-მდე
ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებების და აკვედუკის მოწყობის სამუშაოები (სკრაქარელის მაგისტრალური არხის (პკ236+40-დან პკ243+80-მდე) ძირზე და ფერდებზე მოეწყო
მონოლითური ბეტონი);
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ ქოლაგირთან, წერეთლის მაგისტრალურ არხზე წყალსაგდების კვანძის მოწყობა
(სოფელ ქოლაგირთან მოეწყო წყალსაგდები კვანძი);
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი:
სიონის წყალსაცავის საექსპლუატაციო კოშკის და გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(საექსპლუატაციო კოშკს, გვირაბს და საექსპლუატაციო სახლს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია);
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის მეორე რიგის გამანაწილებელ
გ-6 -ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჩატარდა ამორტიზირებული, უვარგისი, ღარების
დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი, აგრეთვე ბეტონით მოისახა არხის კვეთის გარკვეულ
მონაკვეთი);
გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 გამანაწილებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არხის
გარკვეულ მონაკვეთებზე დალაგდა რკინა-ბეტონის ღარები, ხოლო არხის ძირზე და
ფერდებზე მოეწყო ანაკრები რკინა-ბეტონის ფილა);
მარნეულის მუნიციპალიტეტი:
ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის, მდინარე დებედაზე განთავსებული სათავე ნაგებობის
სარეგულაციო ფარების და სამანქანო დარბაზის მექანიკური ნაწილის აღდგენა-შეკეთება
(ჩატარდა სათავე ნაგებობის სარეგულაციო ფარებისა და სამანქანო დარბაზის მექანიკური
ნაწილის აღდგენა-შეკეთება);
272
.
წალკის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ ავრანლო-გუმბათის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის
გამანაწილებლების რეაბილიტაციის სამუშაოები (მდინარე ქციაზე მოეწყო სათავე ნაგებობა,
ჩატარდა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია და მოეწყო შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელი);
ასპინძის მუნიციპალიტეტი:
მდებარე სარო-ხიზაბავრას I და II აწევის სატუმბი სადგურების გარე ელმომარაგების
სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები (შესრულდა ორივე სატუმბი სადგურის ელექტრო
ენერგიით უზრუნველყოფა);
სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის, მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი
სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ნიჩგორსა და
სოფელ საროში არსებულ სატუმბი სადგურების შენობებს, დამონტაჟდა 4-4 ცალი ტუმბოაგრეგატი, აგრეთვე, მეორე აწევის მაგისტრალურ არხზე, შესრულდა ძველი, უვარგისი
ღარებისა და საყრდენების დემონტაჟი და ახლების მონტაჟი;
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი:
დილისკა-პტენა ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის სადაწმეო მილსადენის და სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია ( I ეტაპი) (არსებულ სატუმბი სდაგურის შენობას ჩაუტარდა სრული
რეაბილიტაცია, გაიწმინდა წყალმიმღები კვანძი, შემოიღობა ტერიტორია, შეძენილია 4 ცალი
ტუმბო-აგრეგატი (3 ცალი დამომონტაჟებულია, 1ცალი რეზერვშია);
ოკამის სატუმბი სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სარწყავი ქსელის მოწყობის სამუშაოები
( I ეტაპი (სატუმბი სადგურის შენობის რეაბილიტაცია, გასუფთავდა წყალმიმღები, აღდგა
კაშხალი, შემოიღობა ტერიტორია, შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (2 ცალი
დამონტაჟდა,1 ცალი რეზერვში));
ოკამის სატუმბი სადგურის ელექტრო მომარაგების ქსელში ჩართვის სამუშაოები (სატუმბი
სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა;
ახალციხის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის და სარწყავი
ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია (არსებულ სატუმბი სადგურის შენობას ჩაუტარდა სრული
რეაბილიტაცია, შეძენილია 4 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (3 ცალი დამონტაჟებულია, 1 ცალი
რეზერვშია). გაიწმინდა წყალმიმღები რეზერვუარი, აგრეთვე მაგისტრალურ არხზე
განთავსებულ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია);
სოფელ კლდეწნისის სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები (სატუმბი
სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
მუგარეთის და გიორგიწმინდას სატუმბი სადგურის გარე ელ.მომარაგების სამუშაოები (ორივე
სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
მცხეთის მუნიციპალიტეტი:
ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებების (უბანი-1) სამუშაოები (ლამი-მისაქციელის მაგისტრალურ
არხზე (პკ00+0დან პკ6+65-მდე) ჩატარდა ტორკრეტირება და მოეწყო რკინა-ბეტონის ფილა);
წეროვანის დევნილთა დასახლების საკარმიდამო ნაკვეთების მოსარწყავად წყალმიმყვანი
მაგისტრალისა
და
გამანაწილებელი
ქსელის
მოწყობის
სამუშაოები
(ჩატარდა
საექსპლუატაციო კოშკის, საუბნო სახლისა და გვირაბის რეაბილიტაცია);
273
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი:
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის თვითდინებითი
მორწყვის გ-40-ის და მისი II და სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და
წყალმიმღები ჯიმითის კოლექტორის მცენარეებისაგან გაწმენდის (I რიგი) სამუშაოები
(ჩატარდა გ-40, გ-40-1-დან გ-40-7ის ჩათვლით, გ-40-7-1-დან გ-40-7-5-ის ჩათვლით და
ჯიმითის კოლექტორის რეაბილიტაცია, მილებისა და ღარების მონტაჟი, ასევე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია);
სოფელ ბაკურციხის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა,
წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობის გათვალისწინებით
(II ეტაპი) (მოეწყო
პოლიეთილენის მილსადენი, წვეთოვანი სისტემის წყლით უზრუნველსაყოფად);
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ-55 გამანაწილებლის
რეაბილიტაცია (მოეწყო პოლიეთილენის მილსადენი);
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი:
ზემო მაჩხაანი-არბოშიკი-მირზაანი-ოზაანის მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურის
სამშენებლო და წვეთოვანი სისტემით მორწყვის მილსადენის მოწყობის სამუშაოები (I ეტაპი)
(სატუმბ სადგურს ჩაუტარდა რებილიტაცია, დამონტაჟდა 2 ცალი ტუმბო-აგრეგატი, მოეწყო
სადაწნეო მილსადენი, გამანაწილებელი, დამცლელი მილსადენი და ჰიდრანტები);
სოფელ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის წყალმიმღებისა და სატუმბი
სადგურის მოწყობის სამუშაოები (ჩატარდა სატუმბი სადგურის შენობის რეაბილიტაცია,
შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (დამონტაჟდა-2ცალი, რეზერვშია-1ცალი), აგრეთვე
შესრულდა სატუმბი სადგურისა და საყარაულო ჯიხურის ელექტრო ენერგიით მომარაგება);
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
სოფ. ფიროსმანის მექანიკური
მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმიმღები კვანძისა და სატუმბი სადგურის
მოწყობის სამუშაოები (მოეწყო წყალაღების კვანძი, აშენდა სატუმბი სადგურის შენობა,
შესრულდა შიდა ელ.მომარაგება და დამონტაჟდა 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი);
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი:
ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური არხის კაჭრეთის ფილტრაციული მონაკვეთის
რეაბილიტაცია (გასუფთავდა არხის ფილტრაციული მონაკვეთი და დაბეტონდა აღნიშნული
მონაკვეთის ფერდები და ძირი);
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ ვაქირის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა,
წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობა (II ეტაპი) (მოეწყო რკინა-ბეტონის
ჭები და
პოლიეთილენის მილსადენი, წვეთოვანი სისტემის წყლით უზრუნველსაყოფად);
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფ.
ძველი ანაგის სატუმბო სადგურის, სადაწნეო და მეორე გამანაწილებელი მილსადენის და
წვეთოვანის დაერთების კვანძების მოწყობის( მე-3 ეტაპი) სამუშაოები (მოეწყო
პოლიეთილენის მილსადენი);
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი:
აფხანაურის სარწყავი სისტემის (250 ჰა), მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების
რეაბილიტაციის სამუშაოები;
მდინარე ხანისწყალზე მოეწყო წყალმიმღები კვანძი, ჩატარდა მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია, აგრეთვე მოეწყო შიდა სამეურნეო სარწყავი ქსელი;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი:
274
აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური
არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (სათავე ნაგებობის კაშხლის გამრეცხი ფარების მექანიკური ნაწილის
რეაბილიტაცია, გაიწმინდა მაგისტრალური არხი, დაზიანებული მონაკვეთები აღდგა
მონოლითური ბეტონითა და ანაკრები რკინა-ბეტონის ფილებით, აგრეთვე ჩატარდა
წყალგამშვები კვანძებისა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (დიუკერი, ხიდი, მილხიდი)
გამანაწილებელი არხებისა და მათზე მდებარე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
რეაბილიტაცია);
საჩხერის მუნიციპალიტეტი:
საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ხოდაბუნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ 52+53
- პკ 59+00; პკ 60+30 - პკ 72+40 მდე) ღარებით მოპირკეთების, ფილტრაციის საწინააღმდეგო
ღონისძიებების და II რიგის გამანაწილებლებზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობის
სამუშაოები (ხოდაბუნის მაგისტრალური არხის დამეწყრილ მონაკვთზე ჩაიდო პლასმასის
მილი, მაგისტრალური არხის კალაპოტში ჩაიდო რკინა-ბეტონის ღარები (285ცალი), მოეწყო
წყალგამშვებები და აღსდგა შიდა ქსელი);
ხონის მუნიციპალიტეტი:
„ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაციის“
სამუშაოები (ხიმინჯების თავზე მოეწყო რკინა-ბეტონის როსტვერკი და დაიდო ცვეთამედეგი
ფილა, მოეწყო ახალი თევზსავალი, ჩატარდა წყალარიდების სამუშაოები და დამონტაჟდა
ძაბვის ახალი კაბელი;
თიანეთის მუნიციპალიტეტი:
ერწოს მასივის დამშრობის სისტემის მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი
გრუნტისაგან (II ეტაპი) პკ 0+00-დან პკ 60+00-მდე (მდინარე აძიძის კალაპოტის წმენდა
ნატანისაგან);
აბაშის მუნიციპალიტეტი:
ნოღელა-ცხენისწყლის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ტყვირის დამშრობი სისტების
რეაბილიტაცია (ნაწილი) (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალბარდისაგან, მოეწყო 4 ცალი მილხიდი);
ძველი აბაშის საკრებულოში დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია (კოლექტორებისა და
მილხიდების წმენდა ნატანისაგან);
სოფელ პირველი მაისის საკრებულოში გაუწყინარის თემში არსებული დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია ( I ეტაპი) (კოლექტორებისა და მილხიდების წმენდა ნატანისაგან);
„ანჯელის“ მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (III რიგი)
(დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალ-ბარდისაგან, მოეწყო 2
ცალი მილხიდი);
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი:
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფ.დარჩელის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია (I რიგის პირველი და მეორე ეტაპი) (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა
ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალ-ბარდისაგან);
სენაკის მუნიციპალიტეტი:
ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და
275
ეკალ-ბარდისაგან, აგრეთვე შესრულდა დაზიანებული მილხიდების დემონტაჟი და ახლის
მონტაჟი);
ხობის მუნიციპალიტეტი:
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ I მაისის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია (კოლექტორებისა და მილხიდების წმენდა ნატანისაგან);
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ხამისკურის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალბარდისაგან);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი:
მდინარე ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების(წყალმიმღები და წყალგამყვანი)
საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ნაგებობების აღდგენარეაბილიტაცია პკ49+50 დან პკ 166+20-მდე II რიგი (გაიწმინდა მდინარის ბერმა ხებუჩქნარისაგან, აგრეთვე გაიწმინდა კალაპოტი და ფერდები დანალექი გრუნტისაგან, მოეწყო
2 ცალი ახალი ხიდი);
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორასა და
სოფელ ნიგოეთის დამშრობი მასივის სარეაბილიტაციო (IV ეტაპი სახიდე გადასასვლელის
მოწყობა) სამუშაოები (მოეწყო 1 ცალი სახიდე გადასასვლელი);
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი:
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორისო მასივზე სოფ. ნატანების დამშრობი სისტემის (სისტემის
გარეთ დამშრობი მასივი) რეაბილიტაცია (I რიგი) (სისტემის წმენდა ნატანისაგან, მოსწორდა
და გასუფთავდა ბერმა ხე-ბუჩქნარისაგან, აგრეთვე მოეწყო მილხიდები);
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი:
ქობულეთის დამშრობი სისტემის საუბნო სახლის გარე კომუნიკაციების მოწყობა
(წყალმომარაგება, ელმომარაგება, გაზმომარაგება და სხვა) (საუბნო სახლის წყლით, ელექტრო
ენერგიითა და გაზით უზრუნველყოფა).
2017 წელს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობდა შემდეგ
ობექტებზე:
კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ხანდაკის, სასირეთის და მეტეხის მექანიკური აწევის
სარწყავი სისტემის, სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები;
კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ნიჩბისისა და ხანდაკის მექანიკური აწევის სარწყავი
ქსელის აღდგენა სარეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები;
ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება 1-4 გამანაწილებლის
მონაკვეთის (პკ102+13 დან პკ135+53-მდე) აღდგენა-რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის
დაზიანებული
მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის
მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები.
გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლის სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის სარეაბილიტაციის
სამუშაოები;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ - 1 - გ - 8 გამანაწილებლების
სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
276
სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბლიტაციის სამუშაოები (სამცხე
ჯავახეთი);
ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა
რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია(სამცხე ჯავახეთი);
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხისა და ტობანიერის სარწყავი სისტემის
მაგისტრალური არხების, I რიგის გამანაწილებლების, დამშრობი ღია სადრენაჟოსაკოლექტორო
ქსელის
და
მათზე
არსებული
ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების
სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობა
(II ეტაპი)
ლამი-მისაქციელის მაგისტრალური არხის (წილკანის მონაკვეთი) ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები (500 მ)
სოფელ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის გარე
ელექტრო მომარაგება;
ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და
სადაწნეო მილსადენის მოწყობა;
სოფელ ხუნწაში მარტვილის მაგისტრალური კოლექტორის რეაბილიტაცია ( I ეტაპი);
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2
გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
მდინარე ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების(წყალმიმღები და წყალგამყვანი)
საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ნაგებობების აღდგენარეაბილიტაცია პკ103+50-პკ166+20 l=6270მ (ბოლო მონაკვეთი) III ეტაპი;
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე, ნიგოეთის
თემის სოელების ჭყონაგორის და ნიგოეთის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (I, II და
IIIეტაპი);
მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური
წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენარეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (II რიგი);
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ვარდისუბნის
N70 გამანაწილებლის
რეაბილიტაცია;
სოფლების ციხე-სულორის და ამაღლების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ოჟიოს N38 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხიდან (პკ319+00) გამომავალი ვეჯინის
("წიწილა") გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ნატანები-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე მიწათმოსარგებლეთა შიდასამეურნეო
კვლების ორნატების გაწმენდის და დაზიანებული მილხიდების აღდგენის ღონისძიებები;
„ზემო არხზე“ სოფელ სავანეთის I და II რიგის განანაწილებლების რეაბილიტაცია;
ურბნისის სატუმბი სადგურის სარწყავი ქსელის მოდერნიზაცია-რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია პკ0+00დან პკ5+15-მდე;
„ანჯელის“ მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (III რიგი);
ერწოს მასივის დამშრობის სისტემის მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი
გრუნტისაგან (III და IV ეტაპი ) პკ 60+00-დან პკ 78+10-მდე;
277
ხვითის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 ქვემო
გამანაწილებლის პკ. 3+68-დან 15+25-მდე მონაკვეთის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
დმანისის მუნიციპალიტეტში დმანისი განთიადის სარწყავი სისტემის გამხოლოების და შიდა
ქსელის მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში, აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
კაზრეთის სარწყავი სიტემის მაგისტრალური არხის ხე-ბუჩქნარისგან და ლამისგან გაწმენდა,
არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების
და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის
ტერიტორიაზე III რიგი;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21- პკ 910+20) დანალექისა
და მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო ხარჯის წყლის
ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში, აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია;
კაზრეთის სარწყავი სიტემის მაგისტრალური არხის ხე-ბუჩქნარისგან და ლამისგან გაწმენდა,
არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და
დამხმარე საშუალებების შეძენა (კერძოდ: ტუმბო აგრეგატები და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილები,
ენერგო მონიტორინგის სისტემა, საწვავის მობილური ავზები, ელექტრო ტელფერი, წყლის ტუმბო,
ძრავა, ელექტრონული ჰიდრომეტრიული ხელსაწყო ობიექტზე მონტაჟით, მზომი ხელსაწყოები,
საწვავის კონტროლის სპეციალური კომპლექტი (მონტაჟით), ცელი და მისი მაკომპლექტებელი
ნაწილები, საწვავზე მომუშავე შედუღების აპარატი, დამტვირთველი ექსკავატორი, ავტო ამწე,
ტრაქტორის საწევარა, ჩანგლიანი დამტვირთველი და სხვა) სამელიორაციო ობიექტებზე
საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად.
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების
ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებებისათვის, მექანიკური სატუმბი
სადგურების და სხვა ჰოდროკვანძების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის
ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა
მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებების და კომპანიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო
სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.
10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი
37 07 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების
ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების
ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების
278
ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა
ღონისძებების უზრუნველყოფა.
და
სხვა
მანქანა-მექანიზმების
მოვლა-შენახვის
10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი 37 07 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები: ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის,
„არაშენდას“ შტოს და პირველი რიგის გამანაწილებელ არხებზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
მოწყობა და რეაბილიტაცია ქარელის მუნიციპალიტეტში; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის
მარჯვენა მაგისტრალური არხის და სათავე ნაგებობის ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობების
რეაბილიტაცია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში; ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის
წყალსაცავის კაშხლის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მონიტორინგის სისტემის აღდგენა,
მაგისტრალური არხის, „ხაიშის“ და „მარაბდის“ მასივებზე წყალგამყვანი მილსადენების
რეაბილიტაცია;
განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება ალგეთის და სიონის კაშხლების
უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით.;
შემუშავდა და დამტკიცდა ირიგაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რაც საქართველოს
მელიორაციის ინსტიტუციონაური გაძლიერების ერთერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი
კომპონენტია.
10.2.4 სოფლის მეურნეობის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
(GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი 37 07 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ძევერა-შერთულას საირიგაციო სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია (ლოტი 3ა)
დასრულებულდა, მიმდინარეობდა ამავე სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიცია (ლოტი 3ბ) და
ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია. ასევე მიმდინარეობდა
გორის მუნიციპალიტეტში ტირიფონის სარწყავი სისტემის გამანაწილებელის არხის რეაბილიტაცია;
დასრულდა სენაკისა (სოფლების: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფლების
ნაგვაზაო, აბედათი, ჯოლევი) მუნიციპალიტეტებში სოფლის გზებისა და ხიდების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია; პროექტის ფარგლებში მოეწყო ხეხილის, ბოსტნეულის და კენკროვანი
კულტურების სადემონტრაციო ნაკვეთები კახეთის, შიდა ქართლის, კახეთის, აჭარის და სამეგრელოს
რეგიონებში. თეორიული და პრაქტიკული სწავლება ჩაუტარდათ ფერმერებს.
გაცემულია მცირე და დიდი გრანტები, კერძოდ: 108 პირველადი წარმოებისათვის და 4
გადამამუშავებელი საწარმოსთვის;
მომზადდა კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის ეროვნული გეგმა სოფლის მეურნეობის
საქტორისთვის.
10.2.5 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 37 07 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
279
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე
და მესამე რიგის გამანაწილებლების, ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის
გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენა- რეაბილიტაცია;
პროექტის პირველი ფაზა - პროექტირების და კვლევების დაფინანსება მხარეების 50%-იანი
თანამონაწილეობით.
პროექტის მეორე ფაზა - ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, საერთო ბიუჯეტის 35%-ის
დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი.
10.3 „მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარება“ (პროგრამული კოდი 37 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“
გაიმართა ქართული ღვინოპროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციები მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყანაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ქართულმა ღვინის კომპანიამ. ჩატარდა
მედია ტურები, ქართული ღვინის დღეები, სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული
ღონისძიებები.
განხორციელდა ლაბორატორიული კვლევები ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული
პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად.
განხორციელდასაკადასტრო აქტივობები ახმეტის
მუნიციპალიტეტში, მევენახეთა შესახებ
ალფანუმერული (საანკეტო) ინფორმაციის შეკრება და მათი აღრიცხვა საპასპორტო, საკონტაქტო
და ვენახების საკუთრებითი დოკუმენტების მიხედვით, ვენახების ფართობების და სხვა
ატრიბუტების (ჯიშები, საძირეები, რწყვის არსებობა, ვენახების აგრონომიული მდგომარეობა და
ა.შ.) აღრიცხვა;
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში გადამუშავდა 63,4 ათასი ტონა რქაწითელი,
54 ათასი ტონა საფერავი, 3,6 ათასი ტონა კახური მწვანე, და სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. რთველის
პროცესში ჩართული იყო 230 კომპანია. ყურძენი კომპანიებს 15 ათასმა მევენახემ ჩააბარა. ყურძნის
ფასის დადგენა მოხდა ხარისხისა და წარმომავლობის მიხედვით, სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე
(რქაწითელის საშუალო ფასი 75-85 თეთრი, საფერავის საშუალო ფასი - 1.50-1.70 ლარი). ყურძენი
თითქმის სრულად აითვისა კერძო სექტორმა.
გამოქვეყნდა 2 პუბლიკაცია, მოლეკულური მარკერებით შესწავლილი გენოტიპების რაოდენობა
შეადგენს 70. შესრულებულ იქნა ლაბორატორიული მეთოდებით არქეოლოგიური მასალის (10
ერთეული) შემოწმება ღვინის ნაშთების არსებობაზე, რაც დაედო საფუძვლად მსოფლიოს
უძველესი მეღვინეობის ნაშთების აღმოჩენას, რომელიც განისაზღვრა 8.000 წლით.
10.4 „სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა“ (პროგრამული
კოდი 37 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“;
280
სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“.
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების
განხორციელება და ლაბორატორიული კვლევა;
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო
ღონისძიებების ჩატარება;
პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და
სამკურნალოების მონიტორინგი;
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში
დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმებისა და სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების ლაბორატორიული კვლევა.
10.5. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 37 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების
განხორციელება;
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი
პროგრამების შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და
ადმინისტრირება;
სამინისტროს მიერ მონაწილეობა იქნა მიღებული: ქ. ბერლინში გამართულ სურსათის, სოფლის
მეურნეობისა და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენაზე „მწვანე კვირეული“, ქ. დუბაიში
გამართულ
აგრო სექტორის საერთაშორისო გამოფენაზე „GulFood 2017“, ქ. ბაქოში
აგროსამრეწველო სექტორის მე-11 საერთაშორისო გამოფენაზე „Caspian Agro 2017”, ქ. მინსკში
გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე - „ბელაგრო 2017“, ქ. რიგაში გაიმართულ საერთაშორისო
გამოფენაზე „Riga Food 2017“.
10.5.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი
37 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
შესაბამისი ღონისძიებები ჩატარდა აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ
მიმართულებათა განსაზღვრის და შესაბამისი პროგრამების შემუშავების მიზნით, ასევე სოფლის
მეურნეობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და დარგობრივი სამოქმედო გეგმის თაობაზე;
281
მიმდინარეობდა მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების,
ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის
შემუშავება;
მიმდინარეობდა სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა;
მიმდინარეობდა განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა
და ადმინისტრირება,
საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საწევრო გადასახადის გადახდა.
10.5.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში
(პროგრამული კოდი 37 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
შესაბამისი ღონისძიებები ჩატარდა რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი
პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობის მიზნით, მიმდინარეობდა სამინისტროს პროგრამების
შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის გაცემულ
იქნა დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციები, ორგანიზებულ და ჩატარებულ იქნა
შესაბამისი ტრენინგები და სწავლებები;
10.5.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი.
ქ. ბერლინში გაიმართა სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენა
„მწვანე კვირეული“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ჩვიდმეტი ქართული კომპანიის პროდუქცია.
სამინისტროს მხარდაჭერით წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო, დამზადდა ქართული
ტრადიციული კერძები (ხაჭაპური, ხინკალი, ლობიანი, ჭვიშტარი, ფხალი);
სამინისტრომ პირველად მიიღო მონაწილეობა ქ. დუბაიში გამართულ აგრო სექტორის
საერთაშორისო გამოფენაზე „GulFood 2017“. საქართველოს სტენდზე წარმოდგენილი იყო ცამეტი
ქართული კომპანიის პროდუქცია.
ქ. სტამბოლში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) წევრი ქვეყნების
სოფლის მეურნეობის მინისტრების მეორე შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა თურქეთის
სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული
გამოფენა. აღნიშნულ ღონისძიებაზე მოხდა ქართული აგრო სასურსათო პროდუქციის
გამოფენა/დეგუსტაცია, სადაც წარმოდგენილი იყო თერთმეტი ქართული კომპანიის მიერ
წარმოებული პროდუქცია.
აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გაიმართა აგროსამრეწველო სექტორის მე-11 საერთაშორისო
გამოფენა „Caspian Agro 2017”. სამინისტროს ორგანიზებით, ქართულ სტენდზე თერთმეტი
ქართული კომპანიის პროდუქცია იყო წარმოდგენილი. გამოფენა „Caspian Agro“ რეგიონში ერთერთი ყველაზე მასშტაბურია, სადაც წარმოდგენილა როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის
მწარმოებელი, ისე მსხვილი სადისტრიბუციო კომპანიები. გამოფენის ფარგლებში ჩატარდა
282
ექსპერტებთან შეხვედრები, დანადგარებისა და აღჭურვილობების საჩვენებელი გამოცდა და
ინოვაციური ტენდენციების პრეზენტაციები;
ქ. მინსკში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე „ბელაგრო 2017“. წარმოდგენილი იყო რვა
ქართული კომპანია;
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში,
წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო პროექტების
ფარგლებში დაფინანსებული აგრარული
მიმართულების საწარმოების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული
პროდუქცია: სხვადასხვა სახის თაფლი და თაფლის პროდუქტები, ღვინისა და ყველის
ნაირსახეობა, ჩაი, ჩურჩხელა, ბადაგი, თხილი, დეკას ჩაი, სუბლიმირებული ხილი, ხილის ჩირი,
მოცვი, სხვადასხვა სახის კომპოტი და წვენი, ჯემებისა და მურაბების ნაირსახეობა;
ქ. რიგაში გაიმართა საერთაშორისო გამოფენა „Riga Food 2017“, სადაც სამინისტრომ მეორედ მიიღო
მონაწილეობა. გამოფენის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია ლატვიის რესპუბლიკაში. გამოფენაზე მოეწყო ქართული კუთხე და
წარმოდგენილ იქნა თოთხმეტი ქართული კომპანიის სხვადასხვა სახის პროდუქცია.
ქ. თბილისში ვარდების მოედანზე ყველის ფესტივალი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
50-მდე კომპანიამ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ტრადიციული, უძველესი რეცეპტებით
დამზადებული ქართული ყველის სახეობები. ასევე, საქართველოში წარმოებული ევროპული,
ბრენდირებული ყველის ანალოგები. ღონისძიების ფარგლებში, ყველის ოსტატებმა
დამთვალიერებელს ყველის ამოყვანის მეთოდები, გააცნეს. ღონისძიების ფარგლებში, საკუთარი
პროდუქცია წარმოადგინეს ქართული ღვინისა და თაფლის მწარმოებელმა კომპანიებმაც.
10.6 სოფლის მეურნეობის
(პროგრამული კოდი 37 04)
დარგში
სამეცნიერო
კვლევითი
ღონისძიებების
განხორციელება“
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“
შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით შეივსო სანაშენე
ბირთვები ახალი ინდივიდებით, მიმდინარეობდა კვლევითი სამუშაოები.;
განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები მრავალწლოვანი კულტურების მიმართულებით;
დაირგო ხეხილის სხვადასხვა ჯიშის 5 000 საძირე და საკვირტე კალამი, ნარგაობები გამდიდრდა
ახალი ჯიშებით. განისაზღვრა ჯიშ-საძირის საუკეთესო კომბინაციები;
განხორციელდა ფენოლოგიური და ამპელოგრაფიული დაკვირვებები ვაზის ადგილობრივი
უნიკალური საღვინე და სასუფრე მიმართულების ჯიშებზე;
მიმდინარეობდა კვლევები ერთწლოვანი კულტურების მიმართულებით, ჩატარდა ჩითილების
მყნობა.
განხორციელდა ერთწლოვანი კულტურების ბიომეტრიული გამოკვლევევი, ჩატარდა
ფენოლოგიური დაკვირვებები, შეფასებულ იქნა მოსავალი;
აგროსაინჟინრო კვლევის ფარგლებში იცდებოდა ჩაის სასხლავი მანქანა, შემუშავდა
მრავალფუნქციური შესაძლებლობის აგრეგატი;
თესლისა და სარგავი მასალების სერტიფიცირების სისტემის ჩამოყალიბების ფარგლებში
შემოწმდა 44 სანერგე მეურნეობა;
ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლის მიზნით აღებული და შესწავლილი იქნა ნიადაგის ნიმუშები;
სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის
ფარგლებში მიღებულია 100-ზე მეტი ჯიშის ყურძნისაგან ღვინის საკვლევი ნიმუშები.
დამზადებულია სიდრისა და ვაშლის ძმრის ნიმუშები;
283
მოძიებულ იქნა სასმელი წყლის, ანტიბიოტიკების ნარჩენების, სურსათში
მონიტორინგის მასალები რისკის შეფასებისთვის.
მძიმე მეტალების
10.7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები“ (პროგრამული კოდი 37 06)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა
(ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა);
რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე
აღჭურვილობის გადაცემა;
მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე ყურძნის მიღება-გადამუშავებისათვის საჭირო
დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემა;
კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის
სტიმულირება;
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვების მოწყობა.
11. სასამართლო სისტემა
11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 –10 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი;
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო;
საქართველოს უზენაესი სასამართლო.
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების
გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გასაუმჯობესებლად;
ჩატარდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი;
საქართველოს იუსტციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსამართლის თანამდებობაზე
გამწესდა 64 მოსამართლე, მათ შორის 25 მოქმედი მოსამართლე, 6 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
მსმენელი, 5 ყოფილი უზენაესი/საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე და 28 ყოფილი
მოსამართლე;
საბჭოს მიერ შეფასდა 141 გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლე, აქედან 43
მოსამართლე გამწესდა უვადოდ;
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
მიერ
მიღებულ
იქნა
გადაწყვეტილება
„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად,
ელექტრონული სიტემის მეშვეობით გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“, რომელიც
არეგულირებს
საქმეთა
განაწილების
პრინციპს,
სასამართლოს
თავმჯდომარის
უფლებამოსილებას
საქმის
გადანაწილების
პროცესში,
მოსამართლეთა
თანაბარ
დატვირთულობას და სხვა საკითხებს. აღნიშნულის საფუძველზე შეიქმნა ელექტრონული
284
12.
განაწილების პროგრამა, რომელიც გაეშვა სატესტო რეჟიმში რუსთავის საქალაქო სასამართლოში,
ხოლო საანგარიშო წლის ბოლოს აღმნიშნული პროგრამა დაინერგა ყველა სასამართლოში;
დასრულდა თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო, თბილისის, რუსთავის, ფოთისა და ბათუმის
საქალაქო, ოზურგეთისა და ზესტაფონის რაიონული, ქობულეთის, ხონის, დუშეთის, თიანეთისა
და ყაზბეგის მაგისტრატი სასამართლოების და სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის
სარემონტო სამუშაოები;
ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით გასამართი პროცესების ჩატარებისათვის საჭირო
ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით, განხორციელდა თელავის რაიონული სასამართლოს
დამატებითი ფლიგელის მიშენების სამუშაოები;
დასრულდა ბორჯომის მაგისტრატი სასამართლოს სამშენებლო სამუშაოები;
დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
ჩატარდა წალკის, ონისა და ბორჯომის მაგისტრატი სასამართლოს შენობის გაზიფიკაციის
სამუშაოები;
განხორციელდა ქსელური მოწყობილობების, სასერვერო და შემნახველი სისტემების
შეძენა/მონტაჟი. დამატებით 7 სასამართლო შენობაში დამონტაჟდა შენობის დაცვის
სიგნალიზაციის მოწყობილობები;
საერთო სასამართლოების არქივისა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის არქივის
შენობებში დამონტაჟდა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები;
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
● განხორციელდა GPS მოწყობილობების დაყენება სააგენტოს კუთვნილ 92 ავტომანქანაზე;
● წყლის დონის კონტროლისათვის შეძენილ იქნა შესაბამისი სპეციფიური საზომი ხელსაწყო, რომელიც
დამონტაჟებულ იქნა სოფელ ინჩხურში, მდინარე აბაშაზე;
● დასრულდა პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლისა და სათაფლიას აღკვეთილის ტერიტორიაზე
ვიდეოსამეთვალყურეო, საგანგაშო, სასიგნალიზაციო და სხვა ელექტრო სამუშაოები. დასრულდა 254
პრომეთეს მღვიმის სანაოსნო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პრომეთეს მღვიმისთვის
შესყიდულ იქნა 4 ერთეული ალუმინის ნავი;
● განხორციელდა სათაფლიის შუშის გადასახედის და მასთან მისასვლელი ბილიკის რეაბილიტაცია,
აღდგა დიდთოვლობის გამო დაზიანებული პრომეთეს მღვიმის გამოსასვლელი, შეკეთდა მარტვილის
გადასახედის მოაჯირი;
● კოლხეთის ეროვნული პარკის ჭურიის უბანზე მოეწყო ჭაბურღილი;
● აღდგენილ იქნა ოკაცეს დაზიანებული კიდული ბილიკი და ქვებისაგან გაწმენდილი იქნა კლდოვანი
ტერიტორია;
● განხორციელდა კინჩხას ჩანჩქერის ბუნების ძეგლის, ნავენახევის და საწურბლიას მღვიმის ბუნების
ძეგლების ვიზიტორთა ცენტრისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები;
● აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაციაში განხორციელდა იმერული მუხის აღდგენის სამუშაოები და
ხვნა-თესვის სამუშაოები 10 ჰა-ზე;
● ჩატარდა ნეძვის აღკვეთილის ინვენტარიზაცია და შემუშავდა კოლხეთის ეროვნული პარკისა და
კაცობურის აღკვეთილის, აჯამეთის აღკვეთილის, მაჭახელას ეროვნული პარკის და ნეძვის
აღკვეთილის ტყის მართვის გეგმები;
285
● 9 ტერიტორიული ადმინისტრაციისათვის დამზადდა 16 კომპლექტი სახანძრო სტენდი შესაბამისი
აღჭურვილობით;
● ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ფერომონების საშუალებით განხორციელდა მავნებლებთან
ბრძოლის ღონისძიებები.
● სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო საერთშორისო ტურისტულ გამოფენაში, რომელიც ჩატარდა ქ.
თბილისსა და ქ. ბათუმში;
● დამზადდა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო-სარეკლამო პროდუქცია (საგამოფენო სტენდები, 360
გრადუსიანი პანორამული ვიდეო რგოლები, საინფორმაციო-სარეკლამო ბანერები, ლიფლეტები,
ბუკლეტები, ინსტალაციები/პრომეთეს მღვიმე და სხვა);
● შესყიდულ იქნა ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტურისტული რუქები, განახლდა
სარეკლამო ბილბორდები იმერეთში, ყაზბეგსა და წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე;
● გასულ წელთან შედარებით დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზარდა 30 %-ით და
შეადგინა დაახლოებით 954.4 ათასი ვიზიტორი;
● ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციისათვის შესყიდულ იქნა პიკაპის ტიპის
ავტომანქანა, ხოლო კინტრიში-ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციული შენობა
აღიჭურვა ავეჯითა და ინვენტარით;
● მიმდინარეობდა ხარაგაულის ადმინისტრაციის ოფისის და ვიზიტორთა ცენტრის სარემონტო
სამუშაოები, მარელისის სასტუმროს სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ლაგოდეხის
ადმინისტრაციის მიმდებარედ ავტოსადგომის, განათების სისტემისა და სამეთვალყურეო სისტემის
მოწყობის სამუშაოები, თუშეთში ადმინისტრაციული შენობის სველი წერტილების რეაბილიტაციამშენებლობა, მტირალას ეროვნული პარკში ტურისტული თავშესაფრის რეაბილიტაცია, კაცობურის
ტურისტული თავშესაფრის მშენებლობა, მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციისა და
ვიზიტორთა ცენტრის და კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციისა და ვიზიტორთა ცენტრის
რეაბილიტაცია;
● დასრულდა ალგეთის და ყაზბეგის ეროვნული პარკების ადმინისტრაციული შენობების და
ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა;
● მუდმივად წარმოებდა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი 20 დაცული ტერიტორიის
ადმინისტრაციის მიერ, სპეციალური წლიური გეგმების მიხედვით;
● მომზადდა ტექნიკური დავალება, შეირჩა საერთაშორისო ექსპერტი ბიომრავალფეროვნების
მონიტორინგისა და საკონსერვაციო ღონისძიებების კომპონენტის დაწყებისათვის, ჩატარდა საველე
სამუშაოები დაცულ ტერიტორიებზე.
● ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის, კინტრიშის და ალგეთის დაცული ტერიტორიების შემუშავდა
ტურიზმის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები.
● დასრულდა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების დემარკაცია;
● გამოცდილების გაზიარების მიზნით განხორციელდა ალგეთის ეროვნული პარკის, ყაზბეგის
ეროვნული პარკის, კინტრიშის დაცული ტერიტორიების და ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის
ადმინისტრაციების თანამშრომლების გაცნობითი ვიზიტი მარტვილისა და ოკაცეს კანიონის ბუნების
ძეგლებზე;
● გრძელდებოდა მონაცემთა ბაზის Triple I-ის შემუშავება;
● შემუშავდა სარეკომენდაციო დოკუმენტი ,,დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სახელმწიფო
შესყიდვების პროცესების ოპტიმიზაცია, დაცული ტერიტორიების ქონების მართვის გაუმჯობესება
და მიღებული შემოსავლების ეფექტურად გადანაწილება“;
● განხორციელდა მყისიერი დაწყების მექანიზმების (QSM) მეორე ეტაპი ფშავ-ხევსურეთის დაცული
ტერიტორიებისთვის (შატილის სახლების გადახურვა);
● დაიწყო ფინანსური თანამონაწილეობითი მიდგომის (FPA) კომპონენტის მესამე ციკლის
ღონისძიებებისა და ინდივიდუალური საპროექტო წინადადებების (IPP) კომპონენტის
განხორციელება სამიზნე დაცული ტერიტორიების მიმდებარე თემებში.
286
12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
● მიმდინარეობდა სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის
სრულყოფა:
● მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის სრულყოფა-განვითარებისათვის
მიმდინარეობდა მერქნული რესურსის აუქციონის წესით რეალიზაციის მოდულის შემუშავება,
სისტემის ადმინისტრირება, მომხმარებელთათვის პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევა;
● გრძელდებოდა მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებები სამცხე-ჯავახეთში; ბზის კორომების
გადარჩენისა და შენარჩუნების მიზნით განხორციელდა შეწამვლის სამი ეტაპი მავნებლის - „ბზის
ალურას“ განადგურების მიზნით გურიის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონებში; განხორციელდა ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობისა და მოვლის სამუშაოები.
განხორციელდა 26 ტყის აღდგენის პროექტი (მათ შორის 9 ახალი, ხოლო 17 მიმდინარე) სამცხეჯავახეთში, გურიაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, იმერეთში, მცხეთა-მთიანეთში, კახეთში, შიდა
ქართლსა და ქვემო ქართლში.
● ტყითსარგებლობის მიმართულებით განისაზღვრა სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის
მასივებში მოსაწყობი (ახალი გზა) და სარეაბილიტაციო სატყეო-სამეურნეო გზების სავარაუდო
მონაცემები, მომზადდა პროექტები 107.6 კმ-ზე; განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო გზების
მოწყობა/რეაბილიტაცია 73.3 კმ-ზე;
● შეძენილ იქნა 3 ერთეული მერქნული რესურსის გადასაზიდი სპეციალური მძიმე ტექნიკა (6x6).
● დამზადდა ხე-ტყე სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამცხეჯავახეთის, კახეთისა და იმერეთის რეგიონებში. სულ სპეციალური ჭრის (მ.შ. სანიტარული ჭრის)
ფარგლებში დამზადდა 51.1 ათასი კბმ მერქნული რესურსი, საიდანაც რეალიზებულ იქნა 22.5 ათასი
კბმ მერქნული რესურსი; პირდაპირი მიყიდვის წესით საჯარო სკოლებისათვის გადაცემული იქნა 17.9
ათასი კბმ საშეშე მერქნული რესურსი; სკოლებს პირდაპირი მიყიდვის წესით სააგენტოს მიერ
გადაეცათ დასაწყობებული 9.8 ათასი კბმ მერქნული რესურსი.
ჯამში, 983 სკოლისათვის
მიწოდებულია 27.7 ათასი კბმ მერქნული რესურსი.
● მოსახლეობის, საბიუჯეტო და სხვადასხვა ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით
გამოყოფილია ტყეკაფები 480 944.62 კბმ ოდენობით. (მ. შ. I ხარისხის 29 114.62 კბმ, ხოლო II ხარისხის
451 830.00 კბმ მერქანი).
● ხე-ტყის დამზადების ბილეთებით გაცემულია 474 548.22 კბმ ხე-ტყე (მ. შ. I ხარისხი 42 683.75 კბმ, II
ხარისხი - 431 864.47 კბმ).
● სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლება მიენიჭა 82 სუბიექტს;
● გადაუდებელი აუცილებლობით (ხანძრით, სტიქიური უბედურებით ან/და სხვა ფორსმაჟორული
გარემოებით) გამოწვეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, გამოიცა სატყეო სააგენტოს უფროსის
ბრძანება 2 265 კბ.მ I ხარისხის ხე-ტყის გაცემის შესახებ;
● მოსახლეობის, საბიუჯეტო ორგანიზაციების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (მათ შორის,
საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმებით აღიარებული საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის), თვითმმართველი ერთეულების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირებისათვის გამოიყო 29 163 კბმ I ხარისხის და 22 466.5 კბმ II ხარისხის ხე-ტყე;
● საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ თაფლსაჩინოს გადაეცა 200 კბ.მ I ხარისხის ხე-ტყე; ბორჯომის მუნიციპალიტეტს, სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის უზრუნველყოფის მიზნით, გადაეცა სანიტარული ჭრის შედეგად მიღებული და
დასაწყობებული 588.25 კბ.მ II ხარისხის ხე-ტყე; შ.პ.ს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ცენტრს“ გადაეცა 150 კბმ II ხარისხის ხე-ტყე;
287
● გრძელვადიანი დანიშნულებით ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 130
განცხადება, ხელშეკრულება გაფორმდა 1 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე;
● ტყის აღრიცხვის მიმართულებით დაზუსტდა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებული სატყეო უბნების ფართობები და საზღვრები. განხორციელდა მერქნული
რესურსის მარაგების დადგენა-დაზუსტება, მოინიშნა სპეციალური ჭრის ტყეკაფები;
● სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობების შესახებ მომზადდა ინფორმაცია:
18 176 111 კვმ ფართობზე - სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობისთვის;
891.6 ჰა ფართობზე - სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით
ტყითსარგებლობისთვის;
598.83 ჰა - ტყის ფონდის ტერიტორიაზე წიაღით სარგებლობის განხორციელებისთვის;
112 411 ჰა - სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით;
609.9 ჰა - ტყის ფონდიდან ამოსარიცხ ფართობზე.
● დაიგეგმა ინვენტარიზაციის სამუშაოები გურიის რეგიონში (ლანჩხუთი, ოზურგეთი) 33.3 ათას ჰა-ზე
და ზესტაფონში 14.0 ათას ჰა-ზე; შესრულდა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები.
● მომზადდა ტექნიკური დავალება რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის ლენტეხის
სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ტყის ფონდის 76 386 ჰა ინვენტარიზაციის
მიზნით.
● სპეციალური ჭრის შედეგად დამზადებული მერქნული რესურსის საკუთრებაში გაცემის მიზნით
გამოცხადდა 413 ელექტრონული აუქციონი საიდანაც შედგა 263. აუქციონის (18 469.274 კბმ) საბოლოო
ფასმა შეადგინა 4.2 მლნ ლარი.
● გამოვლენილ იქნა 3 482 სამართალდარღვევის ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის - 2 596, სისხლის სამართლის - 231 ფაქტი, ხოლო 655 ფაქტზე დაიწერა საველე
აქტი და გადაიგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებში. უკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობამ
შეადგინა 24.7 ათასი კბმ, გარემოზე მიყენებულმა ზიანის ოდენობამ 3.5 მლნ ლარამდე;
● ტერიტორიული სატყეო სამსახურების მიერ დაიხურა 187 ტყეკაფი, ხოლო 2 წლის ვადის გასვლის
გამო გაუქმდა 1 921 ტყეკაფი;
● შედგენილი და დამტკიცებული იქნა თელავი-ახმეტის სატყეო უბნის მაღრაანის სატყეოში აკაციის
პლანტაციის გაშენების პროექტი 20.0 ჰა ფართობზე.
● ტყის ეროვნული აღრიცხვის ეფექტიანი განხორციელების, ტყის მართვის დონის აღრიცხვის
გაუმჯობესებულ განხორციელებასა და ტყის საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემის დანერგვის
მიზნით, გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს, სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსა
და შპს გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) შორის, პროგრამის - „ინტეგრირებული
ბიომრავალფეროვნების მართვა“ სამხრეთ კავკასიის ფარგლებში.
● სატყეო სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვის საკითხი ცალკე ღონისძიებად იქნა გამოყოფილი „20152017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამაში“ და მოიცავდა ტყესთან დაკავშირებულ
ქმედებებს. 2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამის“ მონიტორინგის გეგმის
შესაბამისად, 2015-2017 წლებში მომზადდა პერიოდული და ასევე, წლიური ანგარიშები, პროგრამის
ფარგლებში მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრები.
12.3 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტი
288
● დეპარტამენტის ინიციატივით მომზადდა ცვლილებები სხვადასხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე აქტებში;
● დამტკიცდა რეგულირების ობიექტების 2017 წლის შემოწმებათა გეგმა, რომლის მიხედვით 2017 წელს
დაიგეგმა 138 რეგულირების ობიექტის საქმიანობის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის შემოწმების განხორციელება. საანგარიშო პერიოდში შემოწმდა 124 რეგულირების
ობიექტი. სულ 2017 წელს განხორციელდა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების,
გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 2 851 ინსპექტირება
(გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა);
● განხორციელდა საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული 160 გემის ინსპექტირება ნარჩენების (მ.შ.
იზოლირებული ბალასტური წყლების) აღრიცხვისა და უტილიზაციის, გამწმენდი დანადგარების
მუშაობისა და სხვა გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვის შემოწმების მიზნით;
● გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 11 663 ფაქტი, მ.შ. ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის - 11 133 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 530 ფაქტი. სამართალდამრღვევებზე
დაკისრებულმა ჯარიმამ შეადგინა 4.9 ლარზე მეტი, ხოლო გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის
დარღვევის შედეგად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ შეადგინა
დაახლოებით 9.0 მლნ ლარი;
● დეპარტამენტის „ცხელ ხაზზე“ შემოვიდა 11.0 ათასამდე ზარი, მათ შორის, 8.0 ათსი ინფორმაციული
ხასიათის ზარი და 2.9 ათასი შეტყობინება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე,
რაზედაც მოხდა რეაგირება და კანონმდებლობით დადგენილი ზომების გატარება;
● მრგვალი ხე-ტყის გადამამუშავებელი საამქროების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (ელექტრონულ
ჟურნალში) დაინერგა ახალი მოდულები „პროდუქტი“ და „ნარჩენი“, რომელთა მეშვეობით, სახერხი
საამქროს ოპერატორები ონლაინ რეჟიმში (emoe.gov.ge) მრგვალი ხე-ტყის (მორების) მიღებაგადამუშავების აღრიცხვის გარდა, ასევე განახორციელებენ გადამუშავების შედეგად მიღებული
პროდუქტისა და ნარჩენის აღრიცხვა-გატანის პროცედურებს. საქართველოს ყველა რეგიონში
საამქროების მფლობელებისა და ოპერატორებისთვის გაიმართა შეხვედრები და სასწავლო
სემინარები;
● შემუშავდა და დაინერგა თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა. შავ
ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიების ფარგლებში მოქმედი თევზსაჭერი მცურავი საშუალებები
აღიჭურვა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემებით; საქართველოს ყველა რეგიონში საამქროების
მფლობელებისა და ოპერატორებისთვის გაიმართა შეხვედრები და სასწავლო სემინარები; შემუშავდა
და ამოქმედდა ელექტრონული სისტემა - „ელექტრონული სარეწაო ჟურნალი“, რომლის მეშვეობით
თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელები უზრუნველყოფენ სარეწაო თევზჭერის აღრიცხვას ონლაინრეჟიმში;
● ქ. თბილისსა და რეგიონებში არსებული 23 ავტოგასამართი სადგურის რეზერვუარებიდან
განხორციელდა ნავთობპროდუქტების სათანადო სინჯების აღება/შემოწმება შერჩევითი წესით.
კვლევის შედეგების შესაბამისად, ბენზინისა და დიზელის ყველა ნიმუშში გოგირდისა და ტყვიის
შემცველობა, ასევე ოქტანური და ცეტანური რიცხვების მაჩვენებლები აკმაყოფილებდა საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს;
● დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, დონორთა დახმარებით
ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა თემებზე: „ქიმიური ნივთიერებებითა და ნარევებით გამოწვეული
მასშტაბური ავარიების პრევენციის კოდექსი“, „ველური ბუნებით უკანონო ვაჭრობის შესახებ „გამოვლენისა და კონფისკაციის შესაძლებლობების გაზრდა“, „GPS-ხელსაწყოების ეფექტურად
გამოყენების საველე და კამერალური სწავლება“, „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის შესაძლებლობების განვითარება“, „მრგვალი ხე-ტყის (მორის) გადამამუშავებელი
საამქროების ელექტრონული სისტემის მართვა - პროდუქტის მოდულის დანერგვის საკითხები“,
„სუბრეგიონალური სემინარი - სამრეწველო ავარიების პრევენციის საკითხები“, ქიმიური
ინციდენტების რისკები, „ნიადაგის ხარისხის ნორმებთან დაკავშირებული მონაცემების
289
წარმოება/ინტერპრეტაცია“, „ზუთხისებრთა კონსერვაცია საქართველოში“ - სწავლება გაიარა 300
თანამშრომელმა;
● ბრაკონიერობის ფაქტების პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით, მდინარეების
კალაპოტებსა და ტყის მასივებში, მათთან მისასვლელ გზებსა და სხვა „ცხელ წერტილებში“
დამონტაჟდა 117 ფოტო-ვიდეო ხაფანგი;
● წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დაბა ჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ე.წ. ხოკოს უბანი) ხე-ტყის
და სოციალური ხე-ტყიდან მიღებული პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ტრანსპორტირების
კონტროლის მიზნით, შეძენილ იქნა, აღიჭურვა და კამერებით მოეწყო საგუშაგო საოფისე კონტეინერი;
● დასრულდა დეპარტამენტის ტერიტორიული სამმართველოების საოფისე და ადმინისტრაციული
შენობების მშენებლობა და კეთილმოწყობა ქ. ამბროლაურში, ქ. ახალციხესა და ქ. ბათუმში.
12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული
კოდი 38 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
● „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ასოცირების შესახებ შეთანხმების
ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, ევროპელი და
ქართველი ექსპერტების მიერ შემუშავდა 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე
ეროვნული პროგრამის (NEAP-3) პროექტი;
● მიღებულ იქნა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“, რომელიც სრულიად შეესაბამება როგორც
ევროკავშირის დირექტივებს, ასევე ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების შესახებ კონვენციას (ესპოს კონვენცია), მის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების
ოქმს და გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის,
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციას (ორჰუსის კონვენცია);
● სამრეწველო გაფრქვევებისა და სამრეწველო დაბინძურების მიმართულებით ასოცირების შესახებ
შეთანხმების ვალდებულებების შესრულების მიზნით დაიწყო ევროკავშირის Twinning-ის პროექტი
„ინდუსტრიული დაბინძურებისა და ინდუსტრიული საფრთხეების შესახებ ევროკავშირის
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დანერგვისა და განხორციელებისათვის სამინისტროს
ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება“;
● საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის, საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის და ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების მიზნით
შემუშავდა გეგმები, დაიხვეწა საკანონმდებლო ბაზა;
● გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის, ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ასოცირების
დღის წესრიგის ვალდებულებების შესაბამისად, მომზადდა და საკოორდინაციო კომიტეტის მიერ
მოწონებულ იქნა დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგიის ქართულენოვანი საბოლოო ვერსია;
● დადგინდა ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცველობის ზღვრული ნორმები, დაინერგა
სტაციონარული წყაროების და მათი გაფრქვევების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა. ოზონის შრის
დაცვის შესახებ ვენის კონვენციის და ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის
ოქმის ვალდებულებების შესაბამისად, ქვეყანაში ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარება
შემცირებულია საბაზისო დონესთან მიმართებაში 20%-ით.
● მომზადდა „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის რეგულირების
ზემოქმედების შეფასება (RIA), რომლის შედეგიც აისახა კანონპროექტში;
● ეროვნული სატყეო კონცეფციის დანერგვისა და სოფლის განვითარების სტრატეგიის 2017 წლის
290
სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით, ტყის კოდექსის კანონპროექტი დაეგზავნა სამთავრობო
უწყებებს. მიღებული შენიშვნები და კომენტარები აისახა დოკუმენტში. სახელმწიფო უწყებებთან
გაიმართა დამატებითი კონსულტაციები. ტყის კოდექსი გამოქვეყნდა საჯარო განხილვისთვის;
● ეროვნული სატყეო კონცეფციის დანერგვის მიზნით შემუშავდა ტყის ეროვნული აღრიცხვის
მეთოდოლოგია. დაიწყო სატყეო საქმის სპეციალისტის კურსების სწავლება ორ პროფესიულ
სასწავლებლში;
● შემუშავდა და დაიწყო ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტი „ტყის მდგრადი
მართვის გაძლიერება საქართველოში“;
● მიმდინარეობდა „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების
ზემოქმედების შეფასება;
● „ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ“ კონვენციის (ბერნის
კონვენცია)
სამდივნოს
წარედგინა
3
ზურმუხტის
ქსელის
კანდიდატი
ტერიტორია
დეზიგნირებისათვის, რომლებიც დამტკიცდა კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრაზე.
● გაიცა 97 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, მათ შორის 23 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა;
საქმიანობის განმახორციელებლებისთვის დადგინდა გონივრული ვადები დარღვეული პირობების
შესრულების მიზნით.
● ეკოლოგიური ექსპერტიზა ჩაუტარდა და გაიცა დასკვნები შემდეგ საქმიანობებზე: ასფალტის
წარმოება - 11; ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა - 2; ცემენტის წარმოება - 2; გვირაბის აგება - 1;
ჰიდროელექტროსადგურის განთავსება - 13; მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა - 3; მაგისტრალური
ნავთობსადენის გაყვანა - 1; მაღალი ძაბვის ეგხ - 16; ნარჩენების აღდგენა - 7; ნავსადგურის მოწყობა - 1;
ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების საცავების განთავსება - 6; ქიმიური მრეწველობა - 4; რკინიგზის
აგება - 1; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები - 5;
სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება - 5; სახიფათო ნარჩენების მართვა - 9;
თბოელექტროსადგურის განთავსება - 2; ხიდის აგება - 8;
● გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით,
სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობით მოეწყო
სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები და აღინიშნა შემდეგი გარემოსდაცვითი თარიღები: ტყის
საერთაშორისო დღე, წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღე, დედამიწის საათი, დედამიწის
საერთაშორისო დღე, ბიომრავალფეროვნების დაცვის საერთაშორისო დღე, მტკვრის დაცვის დღე,
გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე, ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღე, დღე - ავტომობილის
გარეშე. ჩატარდა გარემოსდაცვითი საინფორმაციო ღონისძიება 26 მაისს - საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღეს და მომზადდა ღონისძიების ვიდეორგოლი. კამპანია „დავასუფთაოთ
საქართველო“-ს ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი „სუფთა რეგიონი“.
● განხორციელდა გარემოსდაცვითი კამპანიები: ,,ნუ მოჭრი ბზას“ და ,,ნუ მოჭრი ნაძვს“, რომლის
ფარგლებში ჩატარდა საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის აქტივობები,
შეიქმნა ვებ-გვერდი, გავრცელდა გიფები და ბანერები სამინისტროს Facebook-გვერდზე;
დოკუმენტური მასალის გამოყენებით შეიქმნა ვიდეო-რგოლი ბრაკონიერობის თემატიკაზე;
● ყველა დაინტერესებულ მხარეს მიეწოდებოდა გარემოსდაცვითი ინფორმაცია სხვადასხვა
საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით.
● დაირგო მუხის, ნეკერჩხლის და ფიჭვის 150-მდე ნერგი ბორჯომში, თბილისის ბოტანიკურ ბაღში
გაიმართა „ბაღის ფრინველთა საათი“, რომელშიც სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს
მონაწილეობა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალაღანში მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებთან
ერთად დაირგო 40-მდე ტუიას, თელასა და კაკლის სახეობის ნერგი, სამინისტროს თანამშრომლებმა
ველოსიპედისა და ფეხით სიარულის პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობა მიიღეს
ველორბოლაში;
● შიდა აუდიტორთა დღესთან დაკავშირებით, ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის
დეპარტამენტთან ერთად, ეროვნულ საშენ მეურნეობაში ქარსაფარი ზოლი გაშენდა. აქციაში, ასევე,
ჩართული
იყო
სხვადასხვა
საჯარო
დაწესებულებების
აუდიტის
დეპარტამენტების
291
წარმომადგენლები;
12.5 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 38 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
● ფიზიკური დაცვით, ცეცხლმაქრებით, წყალმომარაგებისა და ფიზიკური დაცულობის სისტემებით
უზრუნველყოფილ იქნა სოფელ სააკაძესთან არსებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის
ტერიტორია და რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავი;
● ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ (IAEA), საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროსა და სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
სააგენტოსთან ერთად, ქ. თბილისში ჩაატარა ტექნიკური შეხვედრა მაღალგამდიდრებული ურანის
რეპატრიაციის პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 15 ქვეყნის ასამდე
წარმომადგენელმა;
● ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტის (GEO/9/013)
ფარგლებში მოწოდებული დანადგარის განთავსებისა და დამონტაჟების მიზნით, განხორციელდა
რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის (სოფ. სააკაძე) ტერიტორიაზე არსებული ამორტიზირებული
შენობა-ნაგებობის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები.
● ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობისა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით,
სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდათ სასწავლო კურსები (მ.შ. ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი).
● აშშ-ს ბირთვული მარეგულირებელი კომისიის მხარდაჭერით განხორციელდა რადიოაქტიური
ნარჩენების ცენტრალიზებულ საცავში განთავსებული რადიოაქტიური ნარჩენებისა და
რადიოაქტიური წყაროების (გამოყენებიდან ამოღებული რადიოაქტიური წყაროების ჩათვლით)
სრული ინვენტარიზაცია და უწყებრივ რეესტრში არსებულ მონაცემებთან შედარება. ასევე, აშშ-ს
ბირთვული მარეგულირებელი კომისიის მხარდაჭერით სრულად გარემონტდა სსიპ ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსათვის გადაცემული 400 კვმ საოფისე ფართი;
● გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სააგენტოსა და შვედეთის რადიაციულ
მარეგულირებელ ორგანოს შორის, რაც ითვალისწინებს შვედეთის მხარის მიერ სააგენტოსთვის
გამოცდილების გაზიარებას მარეგულირებელი ორგანოს ფუნქციებისა და რადიოაქტიური ნარჩენების
მართვის მიმართულებით;
● განხორციელდა საქართველოს რამდენიმე რეგიონის (დაბა ანასეულის, სოფ. სააკაძეის ტერიტორია)
რადიაციული ფონის გაზომვები და რადიონუკლიდების განსაზღვრა ნიადაგში;
● სააგენტოსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან ერთად
შემუშავდა ელექტრონული ლიცენზირების სერვისი (ბიზნეს პორტალი), რომლის საშუალებითაც
ლიცენზიის მაძიებლებს და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საქართველოს ნებისმიერი
ქალაქიდან ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის
მიღება, გაუქმება და მასში ცვლილების შეტანა ელექტრონული განცხადების საფუძველზე,
თანდართულ სალიცენზიო დოკუმენტებთან ერთად. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან ერთად
შემუშავდა ასევე, რადიოაქტიური ნივთიერებების მიმოქცევასთან დაკავშირებული ნებართვების
ელექტრონული პროგრამა, რომლის საშუალებით ნებართვის მაძიებლებს შეუძლიათ სახლიდან
გაუსვლელად, ერთი ფანჯრის პრინციპით, მიიღონ ნებართვა ბირთვული და რადიაციული
საქმიანობის ლიცენზიის ფარგლებში. ასევე, შესაძლებელი გახდა სანებართვო მოსაკრებლის გადახდა
ინტერნეტ და მობაილ ბანკების და ეგრედწოდებული ფეის ტერმინალების მეშვეობით;
● საერთაშორისო ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით 2017 წელს მიღებული იქნა
შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტები;
292
● ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე გაიცა 59 ლიცენზია, გაუქმდა 22 ლიცენზია; ლიცენზიის
მფლობელ 150 ობიექტს მიეცა ლიცენზიის ფარგლებში საქმიანობის გაფართოების უფლება;
ლიცენზიის ფარგლებში გაიცა 144 ნებართვა. განხორციელდა 95 გეგმური და 12 არაგეგმური
ინსპექტირება. გამოვლენილ დარღვევებზე შედგა 21 სამართალდარღვევის ოქმი; განხორციელდა
რეაგირება 12 რადიაციულ ინცინდენტზე.
12.6 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი
● საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პროექტ
„მოხალისე ლექტორის“ ფარგლებში, ცენტრისა და სამინისტროს სხვადასხვა უწყების
თანამშრომლებმა, ასევე მოწვეულმა სტუმრებმა სკოლის მოსწავლეებისათვის, სტუდენტებისათვის და
პედაგოგებისთვის ჩაატარეს 38 ლექცია-სემინარი გარემოსდაცვით თემებზე: დაცული ტერიტორიების
მნიშვნელობა და მართვა, ნარჩენების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, ორჰუსის კონვენცია,
ტყის მდგრადი მართვა, ჭარბტენიანი ტერიტორიების მნიშვნელობა და სხვა. ასევე, გაიმართა სამუშაო
და საინფორმაციო შეხვედრები. საინფორმაციო შეხვედრები და ლექცია/სემინარები მოისმინა 891
მოსწავლემ და სტუდენტმა, 217 პედაგოგმა/ლექტორმა;
● ცენტრთან თანამშრომლობით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაწყებითი საფეხურის (16 კლასების) სასკოლო სახელმძღვანელოების შეფასების კრიტერიუმებში ცვლილება შეიტანა.
არსებული ცვლილებების მიხედვით, სასკოლო სახელმძღვანელოების შეფასების კრიტერიუმებს
დაემატა მდგრადი განვითარების პრინციპები, რის საფუძველზეც, აღნიშული პრინციპები, 2017
წლიდან გამჭოლად აისახება დაწყებითი საფეხურის ყველა სახელმძღვანელოში. ჩატარდა შესაბამისი
თემატური ტრენინგები, რომელიც სხვადასხვა საგნის სახელმძღვანელოს 75-მა პოტენციურმა ავტორმა
და სახელმძღვანელოს 121-მა შემფასებელმა გაიარა.
● აღინიშნა გარემოსდაცვითი დღეები: ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის საერთაშორისო დღე, ტყის
საერთაშორისო დღე, დედამიწის დღე, ბიომრავალფეროვნების დაცვის დღე, გარემოს დაცვის დღე და
გვალვასა და გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, მწვანე მომხმარებლის საერთაშორისო
დღე. ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 3 000-ზე მეტმა ადამიანმა;
● ცენტრის მიერ შემუშავებული სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელოს
საქართველოს რეგიონებში დანერგვის მიზნით, საპილოტედ შეირჩა კახეთის რეგიონი, სადაც
საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა ქალაქ თელავის, ახმეტისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების
საბავშვო ბაგა-ბაღების 110 მეთოდისტი და აღმზრდელი;
● ჩატარდა სასწავლო კურსები: „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“,
„გარემოსდაცვითი მმართველი“, „ველური ბუნების დაცვა და კონსერვაცია“, „ნარჩენების მართვის
თანამედროვე ტექნოლოგიები“, „რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ხელშეწყობა“,
„ეკოსისტემური სერვისები და ურბანული განვითარება“, „ველური ბუნებით უკანონო ვაჭრობა“ და
სხვა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 387 ადამიანმა;
● თანამშრომლების შესაძლებლობათა გაძლიერების მიზნით, გადამზადდა სამინისტროს 296
თანამშრომელი.
● გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება - GIZ-ის მხარდაჭერით, შემუშავდა
„განათლება მდგრადი განვითარებისათვის - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2022 წწ“
დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი.
● საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს „თავისუფალი გაკვეთილების” პროექტის
293
ფარგლებში, მიმდინარეობდა მუშობა სახელმძღვანელოზე, რომელიც მასწავლებელს თითოეულ
გარემოსდაცვით თემაზე მიაწვდის როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობის
სხვადასხვა მაგალითს. შემუშავდა შემდეგი თავები: ეკოსისტემები, კლიმატის ცვლილება,
ადამიანების ეკოლოგიური უფლებები, წყალი, ჰაერი, ნარჩენების მართვა, ბიომრავალფეროვნება,
მდგრადი განვითარება, ნიადაგი, გაუდაბნოება, მიგრაცია, ურბანიზაცია და გარემოს დაცვა,
ბუნებრივი კატასტროფები და რისკების მართვა;
● „მწვანე ჩაი მინისტრთან ერთად“ ინიციატივის ფარგლებში გაიმართა საჯარო შეხვედრები,
რომელზედაც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი დამსწრე აუდიტორიას
განხორციელებული და სამომავლო გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ ესაუბრა;
● შემუშავდა „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სექტორის ადაპტაციის
ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ (NAP).
● შემუშავდა საგანმანათლებლო მასალები: ველური ბუნების დაცვა და კონსერვაცია, რადიაციული
უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომელთა შესაძლებლობების
გაძლიერება (სახელმძღვანელო და ტესტები), თავისუფალი გაკვეთილები, გარემოსდაცვითი მართვა
და გადაწყვეტილებები რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის,
ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა.
● ცენტრის მიერ მომზადდა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის
მიერ გამოიცა ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის წესის დამტკიცების შესახებ“;
● გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით
ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარდა ბიომრავალფეროვნების
მონიტორინგის ინდიკატორების წინასწარი შერჩევა. განახლდა ბიოლოგიური მონიტორინგის
ერთიანი სისტემის საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობა და გრძელდება ინდიკატორების
განახლების პროცესი.
● შეიქმნა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის საბაზისო პლატფორმა და
გაეშვა სისტემის კლიმატის ცვლილების მოდული. შემუშავდა ბიომრავალფეროვნების და
გაუდაბნოების მოდულის საბაზისო ფუნქციონალი. შეიქმნა საჯარო პორტალის პირველი სამუშაო
ვერსია.
● შეიქმნა და ამოქმედდა ნარჩენების ელექტრონული რეესტრი და მონაცემთა ბაზა, სადაც ნარჩენების
წარმომქნელმა კომპანიებმა სამუშაო რეჟიმში დაიწყეს მონაცემების შეყვანა.
● სისტემატურად ახლდებოდა ცენტრის ვებ გვერდზე (eiec.gov.ge) განთავსებული გარემოსდაცვითი
საინფორმაციო ბაზა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ვებ რუკაზე დაემატა 91 ობიექტი;
● განახლდა მოხალისე ლექტორების ცნობარი, განთავსდა ინფორმაცია სხვადასხვა გარემოსდაცვითი
ღონისძიებების შესახებ. ვებ-გვერდს დაემატა 85-ზე მეტი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მიღების
მსურველი;
● შეიქმნა მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსების ტესტირების
ელექტრონული სისტემა;
● სამინისტროს კლიმატის ცვლილების სამსახურთან ერთად მიმდინარეობდა სისტემის საპილოტე
მოდულის ფუნქციონალში მუშაობა და მორგება სამსახურის კონკრეტულ საჭიროებებზე, რაც
გულისხმობს კლიმატის დარგში სხვადასხვა ინფორმაციის შეკრებას და მის ანალიტიკურ შეფასებას
სისტემის მეშვეობით.
● ცენტრისა და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ერთობლივი პროექტის
„ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვის“ ფარგლებში გაიმართა სამუშაო
შეხვედრები დედოფლისწყაროს, ახმეტის, გარდაბნისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში
294
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ფერმერებთან და სხვა დაინტერესებულ
პირებთან ნიადაგის დაცვის, ქარსაცავებისა და საძოვრების მართვის სფეროში არსებული
სპეციფიკური პრობლემების დადგენის მიზნით. პროექტის ფარგლებში ქართულ და ინგლისურ
ენებზე შემუშავდა და გავრცელდა საგანმანათლებლო ბუკლეტი „ნიადაგების დეგრადაცია და მის
წინააღმდეგ ბძოლის ღონისძიებები“;
● ცენტრის ორგანიზებითა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მხარდაჭერით, გაეროს
განვითარების პროგრამისა (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ,,მინამატას კონვენციის რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების
მიზნით საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაძლიერება და ინსტიტუციურ
შესაძლებლობათა განმტკიცება“ ფარგლებში, ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია ვერცხლისწყლის
თემატიკაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.
კონფერენციაზე გამოვლინდა 4 გამარჯვებული. ამავე პროექტის მეორე ეტაპზე ჩატარდა ლექციასემინარები თბილისის, ახალციხის, ლაგოდეხის, რუსთავის, ოზურგეთის, ქუთაისის, ფოთისა და
ქობულეთის სკოლის მოსწავლეებისთვის; გაიმართა ვერცხლისწყლის თემატიკაზე მოსწავლეთა
ესსების კონკურსის გამარჯვებულებისა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება. მოსწავლეთა
კონკურსში წარმოდგენილი 74 ნამუშევრიდან დაჯილდოვდა 53 მოსწავლე და მასწავლებელი;
ვერცხლისწყლის თემატიკაზე ჩატარებულ საინფორმაციო შეხვედრებსა და სემინარებს დაესწრო 238
ადამიანი, მათ შორის 203 მოსწავლე და 35 მასწავლებელი.
● ცენტრმა უმასპინძლა „ფაუნა და ფლორა ინთერნეიშენელისა“ და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს ერთობლივ ტრენინგს „ველური ბუნებით უკანონო ვაჭრობა და CITES
კონვენცია“. ტრენინგსა და დისკუსიაში მონაწილეობა სხვადასხვა სექტორის 51 წარმომადგენელმა
მიიღო;
● გაიმართა მწვანე კლიმატის ფონდის (GCF) აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის
რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის ფარგლებში მოწვეული იყო 14 ქვეყნის 42
წარმომადგენელი. ჯამში შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 97 ადამიანმა.
12.7 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ ეროვნული საშენი მეურნეობა
● დაითესა 113 700 ცალი კონტეინერული დანაყოფის სახეობები: ფშატი, კვიპაროსი, აკაკი, ცაცხვი, სოჭი
კავკასიური, სოჭი ლეგა, ელდარის ფიჭვი, მახვილნაყოფა იფანი, შავი ფიჭვი, აკაცია, კავკასიური
ტუია, ხოლო ღია გრუნტში დაითესა ცაცხვი და კაკალი;
● კონტეინერებში დაითესა 10 000 ცალი მთის მუხა;
● ღია გრუნტში გაშენდა სკოლა-პლანტაციები: 1 580 - ჭადარი, 800 - ძელქვა, 4 120 - მარადმწვანე კვიდო;
● დამზადებულ იქნა 800 კგ ელდარის ფიჭვის გირჩი, მათი დამუშავების შემდეგ დამზადებული იქნა 25
კგ თესლი;
● აიჭრა ერთწლიანი 15 000 ცალი ვერხვის, 1 000 ცალი ტირიფის ყლორტები და დაფესვიანების მიზნით
დაკალმდა კონტეინერში;
● 100 ცალი უხრავის ნერგი და 271 ცალი კოლხური ბზა კონტეინერიდან გადატანილ იქნა ქოთნებში,
ასევე ქოთნებში გადაირგო 1 000 ცალი საპნის ხე, 500 ცალი კვიპაროსი და 500 ცალი ნუში. ღია გრუნტში
გადაირგო კონტეინერებში დაფესვიანებული ვერხვის 1 400 ცალი, ტირიფის 2 000 ცალი და პავლონიას
40 ცალი ნერგი;
295
● ღია გრუნტის სანერგეებიდან ამოღებული იქნა და ქოთნებში გადაირგო მაღალი მთის ნეკერჩხალი,
მინდვრის ნეკერჩხალი, ცხენის წაბლი, კავკასიური სოჭი, ვერცხლისფერი კვიპაროსი, ვერცხლისფერი
ნაძვი და კედარი, სულ 6 660 ცალი;
● წინა წლების სანერგეებს და სკოლა-პლანტაციებს ჩაუტარდათ მოვლითი სამუშაოები: განხორციელდა
იფნის, ნუშის, საპნის ხის, წითელი ტყემალის, ბალღოჯის, მინდვრის ნეკერჩხლის, მაღალი
ნეკერჩხლის, ჩვეულებრივი მთის კაკლის ნერგების კულტივაცია, გათოხვნა, გაფხვიერება, სულ 1,36
ჰა-ზე. ასევე 2,7 ჰა სკოლა-პლანტაციაში მოვლითი სამუშაოები ჩაუტარდა შემდეგ სახეობებს: ტუია,
ელდარის ფიჭვი, კედარი, ჭადარი, თუთა, აკაკი, შავი ფიჭვი და კავკასიურ ფიჭვი;
● საჯარო მიზნებისათვის ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალიტეტებზე და სხვადასხვა ორგანიზაციებზე
უსასყიდლოდ გაიცა 13 500-ზე მეტი ნერგი და 179 000-ზე მეტი გამხმარი ნერგი (ფიჩხის სახით);
● საანგარიშო პერიოდში მეურნეობის მიერ რეალიზებული იქნა 61 400-ზე მეტი ნერგი;
● გამოყვანილ იქნა კაკალნაყოფიანების - მათ შორის კაკლისა და ნუშის საძირეები, განხორციელდა
მყნობა (კაკალი - 15 000, ნუში - 50 000 ) მათი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით, ნამყენი კაკლისა და
ნუშის ნერგი (კაკალი - 4 000 ცალი და ნუში - 18 000 ცალი) ამოღებულ იქნა ღია გრუნტიდან და
შენახულ იქნა ტორფისა და სილის ნაზავში;
● გამოიჩეკა 722 ცალი კაკაბი და 105 ცალი ხოხობი, რომელთაც ჩაუტარდათ მკურნალობა
პროფილაქტიკის მიზნით;
● საკალმახეში მოეწყო ორი ხელოვნური ტბორი. აშენდა 8 ბეტონის აუზი. მდინარე სკინტავადან და
ჩიხურადან მოეწყო წყალმიმღებები. დამონტაჟდა წყალგამტარი ფილტრი და გადასახური ბადე.
ბეტონის აუზებში გადაყვანილ იქნა ნაკადულის კალმახის 2 200 ერთეული აღმოსავლეთის და 5 000
ერთეული დასავლეთის პოპულაციის ლიფსიტები, რომლებიც მიღებული იქნა ნაკადულის კალმახის
გამრავლების პროგრამის ფარგლებში. 5 ბეტონის აუზში დროებით გადაყვანილ იქნა დასავლეთის
პოპულაციის მდ. ჩიხურაში დაჭერილი 100-მდე სადედე კალმახი.
● სსიპ - ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ მეურნეობას გადასცა სათბობი ბრიკეტების საწარმოს მოწყობის,
ბრიკეტების წარმოების და რეალიზაციისთვის საჭირო თანხები, ასევე მზა პროდუქცია და 350,052 კბმ
ნედლეული, ხოლო ააიპ-მა ,,მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები საქართველოდან“ საშენ
მეურნეობას უსასყიდლოდ გადასცა მცირეფასიანი, გრძელვადიანი და არაფინანსური აქტივები.
სატესტო რეჟიმში წარმოებული ბრიკეტებით მეურნეობამ ახმეტის რაიონის ორი სოფლის - ზემო და
ქვემო ალვანის ბაგა-ბაღები მოამარაგა.
● შავნაბადას ტერიტორიის შემოგარენში შეგროვდა „წითელი ნუსხის“ სახეობის 2 კგ ძელქვის თესლი,
კონტეინერებში დაითესა 1 500 ცალი ძელქვა და ბალამწარა; 18 200 ცალ იმერულ, პონტოსა და
კოლხური მუხის, ლაფანის და ბალამწარას ნერგებს, 5 000 ცალ კოლხურ ბზას, 500 ცალ ძელქვას, 250
ცალ კოლხურ მუხას, 20 ცალ პონტოს მუხას, 100 ცალ წაბლს, 271 ცალ ბზას, 100 ცალ უხრავს და 100
ცალ კაკალს ჩაუტარდათ მოვლითი სამუშაოები. 1 000 კოლხური ბზა გადაირგო ქოთნებში. 1 000 ცალი
ბზის 1 წლიანი ყლორტები დაფესვიანების მიზნით დაკალმდა.
● ღია გრუნტის და სკოლის სანერგეებში წაბლის, ჭალის მუხის, იმერული მუხის, ძელქვის, თალადუმის
და უხრავის ნერგებს ჩაუტარდა მოვლითი სამუშაო: კულტივაცია, რიგების გამარგვლა, მორწყვა და
სხვა.
296
ანგარიში
თავი VI
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის
მიხედვით
ათასი ლარი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
11,720,475.0
9,157,212.8
1,397,505.1
1,176,952.6
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
11,720,475.0
9,333,356.0
1,384,335.7
1,223,406.5
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
11,764,835.4
9,372,090.0
1,385,370.0
1,248,448.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
493,190.0
418,669.0
1,046,483.6
3,313,177.0
1,311,235.5
1,017,203.7
478,549.5
471,164.3
1,332,028.9
3,325,050.9
1,118,820.3
956,556.6
476,606.7
486,262.3
1,346,158.8
3,324,267.1
1,104,977.1
971,755.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
1,019,871.5
526,187.0
908,878.7
521,683.6
905,602.2
515,387.7
60,131.0
60,131.0
59,223.5
54,113.9
33,180.4
20,071.8
77.0
570.0
214.7
57,302.5
30,717.6
25,432.4
73.2
600.0
479.3
56,619.5
30,432.3
25,253.7
66.9
414.3
452.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
6,017.1
52,091.0
47,278.9
27,604.4
18,894.5
70.0
2,828.5
52,091.0
50,336.9
25,214.4
24,084.5
70.0
2,604.0
51,248.4
49,696.0
24,935.5
23,941.5
63.6
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
500.0
210.0
4,812.1
7,590.0
6,390.0
5,290.0
500.0
468.0
1,754.1
7,590.0
6,519.2
5,217.2
314.3
441.1
1,552.4
7,525.4
6,477.3
5,210.8
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,019.5
7.0
70.0
3.5
1,200.0
1,189.0
3.2
100.0
9.7
1,070.8
1,153.7
3.2
99.9
9.7
1,048.1
კოდი
დასახელება
00 00
სულ ჯამი
01 00
01 01
01 02
297
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
450.0
445.0
286.0
157.8
1.2
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
450.0
446.5
286.0
158.9
1.6
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
449.7
446.1
286.0
158.6
1.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
9,800.0
9,732.0
4,692.0
4,905.0
80.0
3.5
13,489.6
13,374.2
4,692.0
5,421.0
80.0
3.5
13,194.6
13,087.7
4,622.4
5,255.3
64.2
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
55.0
68.0
0.0
1,800.0
1,782.0
1,340.0
3,181.2
113.4
2.0
1,898.9
1,873.0
1,339.0
3,145.8
104.9
2.0
1,892.5
1,866.6
1,338.9
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ხარჯები
431.0
3.0
8.0
18.0
16,500.0
15,796.0
499.0
27.0
8.0
25.9
18,920.1
18,360.7
494.0
27.0
6.7
25.9
18,274.6
17,933.4
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
8,058.0
7,580.0
103.0
55.0
704.0
0.0
14,517.2
7,128.3
11,061.7
115.8
55.0
554.0
5.4
14,517.2
6,926.5
10,875.4
92.1
39.4
337.0
4.2
14,156.8
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
14,267.2
11,796.2
1,816.0
5.0
200.0
450.0
14,196.7
11,796.2
1,778.0
8.5
274.0
340.0
13,740.3
11,516.1
1,623.8
25.2
227.1
348.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
250.0
0.0
60,500.0
58,900.3
26,504.5
10,984.5
320.0
0.5
65,991.7
63,641.1
26,336.1
10,447.5
391.7
24.8
64,259.7
62,155.5
26,220.7
9,884.3
5.0
32.0
32.5
55.8
5.0
54.7
კოდი
დასახელება
01 03
02 00
03 00
04 00
05 00
06 00
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
298
კოდი
06 01
06 02
06 03
06 04
07 00
08 00
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
21,374.3
1,599.7
0.0
11,197.4
10,977.4
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
26,769.1
2,348.7
1.9
11,689.9
10,863.9
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
25,990.8
2,085.2
19.0
11,091.3
10,513.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,392.5
2,523.9
5.0
30.0
26.0
220.0
8,140.7
2,551.4
32.5
53.8
85.5
825.5
8,138.0
2,298.5
5.0
52.7
19.2
577.3
ვალდებულებების კლება
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
0.0
35,321.7
33,964.5
17,496.8
7,907.4
8,560.3
0.5
38,519.4
37,017.3
17,580.3
7,342.9
12,094.2
0.5
37,997.0
36,473.0
17,563.0
7,177.3
11,732.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
1,357.2
0.0
1,500.7
1.4
1,505.5
18.5
1,195.9
1,195.9
935.1
1,173.4
1,173.4
932.6
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
615.2
553.2
2.0
3.0
22.5
615.2
553.2
2.0
3.0
22.5
519.6
408.5
2.0
2.5
2.5
12,785.0
14,586.4
14,236.4
12,785.0
12,785.0
4,110.0
14,586.4
14,586.4
4,162.5
14,236.4
14,236.4
4,057.5
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
4,010.0
2,762.0
1,150.0
3.0
5.0
90.0
3,780.7
2,692.0
987.7
3.0
5.0
93.0
3,675.8
2,691.7
900.3
2.8
1.2
79.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
7,700.0
7,540.0
5,650.0
1,820.0
0.0
381.8
7,700.0
7,235.0
4,866.4
2,225.0
60.0
381.7
7,567.3
7,106.0
4,839.4
2,136.0
47.4
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
299
კოდი
09 00
09 01
09 02
10 00
11 00
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
70.0
160.0
59,000.0
53,950.0
42,229.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
83.6
465.0
59,000.0
53,973.1
40,951.3
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
83.2
461.3
58,951.2
53,710.8
40,909.4
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
10,098.0
0.0
630.0
993.0
5,050.0
0.0
11,731.2
0.0
595.6
695.0
5,026.7
0.2
11,550.6
0.0
571.8
679.0
5,240.2
0.2
57,470.0
57,470.0
57,426.1
52,460.0
41,580.0
9,561.0
52,459.8
40,270.3
11,077.0
52,202.3
40,228.5
10,900.4
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
610.0
709.0
5,010.0
0.0
0.0
581.5
531.0
5,010.0
0.2
0.0
557.7
515.6
5,223.6
0.2
1,530.0
1,530.0
1,525.2
1,490.0
649.0
537.0
1,513.3
681.0
654.2
1,508.5
681.0
650.1
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
20.0
284.0
40.0
2,700.0
2,579.0
2,126.0
14.1
164.0
16.7
2,700.0
2,577.8
2,110.0
14.0
163.4
16.6
2,558.0
2,495.4
2,109.4
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
413.0
18.0
22.0
121.0
0.0
411.8
34.0
22.0
121.0
1.2
340.4
31.1
14.5
61.4
1.2
800.0
812.0
785.2
795.0
520.0
795.0
535.0
772.6
535.0
270.0
255.0
233.1
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
300
კოდი
12 00
13 00
14 00
15 00
16 00
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
თელავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
5.0
5.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
5.0
17.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
4.5
12.6
610.0
610.0
607.9
610.0
425.0
180.0
608.6
421.1
171.5
606.5
421.0
171.2
4.0
1.0
0.0
15.0
1.0
1.5
14.3
0.1
1.4
735.0
735.0
734.8
725.0
500.0
220.0
5.0
10.0
731.0
497.2
230.1
3.7
4.0
731.0
497.2
230.0
3.7
3.8
725.0
725.0
685.9
719.0
719.0
682.8
490.0
220.0
5.0
4.0
6.0
490.0
220.0
5.0
4.0
6.0
488.3
188.4
4.4
1.8
3.1
592.0
592.0
591.0
589.0
440.0
145.0
2.0
2.0
3.0
588.2
428.2
147.6
10.9
1.5
3.8
587.2
428.1
147.6
10.1
1.3
3.8
585.0
585.0
582.6
301
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
580.0
579.3
576.9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
420.0
150.0
5.0
5.0
5.0
0.0
429.6
145.3
0.2
4.2
5.3
0.4
428.7
144.0
0.2
4.0
5.3
0.4
595.0
595.0
525.4
588.0
588.0
518.4
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
425.0
150.0
3.0
10.0
7.0
425.0
150.0
3.0
10.0
7.0
371.8
139.7
0.6
6.3
7.0
860.0
860.0
820.5
840.0
520.0
836.8
520.0
797.3
519.9
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
300.0
10.0
10.0
20.0
296.8
10.0
10.0
23.2
267.0
3.4
7.1
23.2
625.0
625.0
624.5
620.0
620.0
619.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
460.0
160.0
0.0
5.0
460.0
154.5
5.4
5.0
460.0
154.1
5.4
5.0
2,845.0
3,325.9
3,226.8
2,833.0
1,515.0
1,308.0
3,313.9
1,507.9
1,780.2
3,220.5
1,473.4
1,724.1
დასახელება
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
17 00
18 00
19 00
20 00
302
კოდი
21 00
22 00
23 00
23 01
23 02
23 03
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
10.0
12.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
13.8
12.0
12.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
13.8
9.2
6.3
1,215.0
1,816.6
1,834.1
1,188.0
700.0
480.0
0.0
4.0
1,588.0
700.0
528.4
213.6
142.0
1,605.6
699.9
546.5
213.6
141.9
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
4.0
27.0
13,500.0
13,500.0
13,500.0
82,300.0
4.0
228.7
13,500.0
13,500.0
13,500.0
82,300.0
3.8
228.5
13,484.4
13,484.4
13,484.4
80,745.2
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
73,290.0
54,365.0
17,225.0
70.0
332.0
1,298.0
72,164.8
54,348.0
16,124.9
172.9
293.8
1,225.2
71,249.2
53,838.1
15,740.7
169.7
280.1
1,220.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
9,010.0
0.0
20,150.0
17,150.0
8,800.0
7,750.0
9,514.4
620.8
19,164.0
17,825.8
8,493.0
8,716.1
8,875.2
620.8
18,846.1
17,507.9
8,241.7
8,656.1
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
70.0
210.0
320.0
3,000.0
0.0
120.5
189.0
307.2
1,042.4
295.8
120.3
182.7
307.1
1,042.3
295.8
33,800.0
33,600.0
32,957.3
28,800.0
26,800.0
2,000.0
28,775.0
27,100.0
1,618.0
28,765.9
27,100.0
1,609.4
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.0
5,000.0
0.0
18,555.0
18,555.0
14,945.0
57.0
4,500.0
325.0
18,015.0
18,015.0
14,945.0
56.6
3,866.4
325.0
17,587.0
17,587.0
14,792.3
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
303
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2,562.0
82.0
966.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2,162.0
59.0
849.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
1,888.4
59.0
847.3
7,900.0
9,750.0
9,647.8
6,900.0
2,700.0
4,155.0
35.0
10.0
5,788.0
2,700.0
3,043.0
35.0
10.0
5,690.8
2,696.6
2,957.3
27.8
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ხარჯები
1,000.0
3,962.0
3,957.1
895.0
895.0
940.9
885.0
885.0
931.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
370.0
508.0
5.0
2.0
10.0
368.1
507.0
7.9
2.0
10.0
368.1
555.2
7.6
0.6
9.5
1,000.0
876.0
766.1
1,000.0
750.0
250.0
876.0
742.0
78.8
766.1
639.5
74.4
0.0
0.0
52.4
2.9
49.5
2.8
476,467.0
486,214.0
482,538.1
133,149.0
11,800.0
76,822.0
38,000.0
1,300.0
220.0
240,713.2
11,937.2
65,381.9
49,849.2
99,105.9
230.8
237,417.0
12,304.8
62,184.0
49,787.5
98,745.2
222.6
5,007.0
5,157.0
338,161.0
0.0
14,208.1
2,862.6
242,638.0
0.1
14,172.9
2,483.0
242,638.0
0.1
19,108.0
28,016.0
27,650.8
18,608.0
4,700.0
8,600.0
4,000.0
27,841.4
4,629.8
8,795.8
2,767.7
27,477.5
4,622.7
8,440.2
2,767.7
1,200.0
11,105.3
11,105.3
კოდი
23 04
23 05
23 06
24 00
24 01
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
304
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
88.0
20.0
500.0
0.0
1,067.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
78.3
464.5
174.5
0.1
1,069.8
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
78.3
463.3
173.1
0.1
1,069.5
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
1,067.0
840.0
220.0
5.0
2.0
0.0
1,064.0
840.0
217.9
4.4
1.7
5.8
1,063.6
840.0
217.6
4.3
1.7
5.8
806.0
806.0
805.4
540.0
540.0
0.0
581.0
518.0
22.0
580.6
517.7
21.9
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
266.0
140.0
140.0
110.0
30.0
41.0
225.0
140.0
140.0
110.0
30.0
41.0
224.8
140.0
140.0
110.0
30.0
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
52,464.0
50,724.0
1,450.0
49,196.0
0.0
0.0
51,265.0
50,152.7
1,462.9
35,054.4
13,044.7
525.0
51,137.1
50,024.8
1,462.6
34,987.9
12,989.7
521.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
70.0
8.0
1,740.0
281,515.0
7,815.0
2,860.0
60.0
5.6
1,112.3
292,289.0
110,112.0
2,860.0
57.9
5.6
1,112.3
292,228.2
110,051.2
2,854.7
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,879.0
0.0
0.0
30.0
46.0
273,700.0
4,914.0
3,800.0
87,012.0
30.0
11,496.0
182,177.0
4,884.3
3,800.0
87,012.0
30.0
11,470.1
182,177.0
41,699.0
41,687.0
900.0
6,780.0
39,154.6
39,092.6
1,100.9
7,738.2
39,348.4
39,286.4
1,039.8
8,050.4
კოდი
დასახელება
24 02
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
24 03
24 04
24 05
24 06
24 07
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
305
კოდი
დასახელება
24 08
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
34,000.0
2.0
5.0
12.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
30,236.8
11.2
5.5
62.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
30,180.4
10.4
5.4
62.0
8,208.0
5,262.9
6,050.1
5,408.0
400.0
4,280.0
100.0
4,174.3
394.3
3,463.6
56.9
4,956.7
841.3
3,760.6
106.9
25.0
603.0
2,339.0
461.0
25.0
234.6
627.6
461.0
19.8
228.1
632.5
461.0
2,000.0
1,891.3
1,891.3
2,000.0
2,000.0
1,891.3
1,891.3
1,891.3
1,891.3
80.0
50.0
48.5
80.0
80.0
0.0
50.0
0.0
50.0
48.5
0.0
48.5
64,000.0
60,000.0
60,000.0
24 12
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს
აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების"
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის
ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა - კომპენსაცია
ფინანსური აქტივების ზრდა
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
64,000.0
380.0
60,000.0
557.0
60,000.0
599.1
24 13
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
380.0
380.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
400.8
382.9
0.0
17.9
156.2
5,000.0
450.5
382.9
49.7
17.9
148.7
988.5
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,700.0
2,377.0
0.0
2,323.0
300.0
4,508.9
4,102.1
406.8
0.0
491.2
870.5
870.5
0.0
0.0
118.0
24 09
24 10
24 11
306
კოდი
24 20
25 00
25 01
25 02
25 02 01
დასახელება
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
0.0
712.4
581.3
0.0
704.4
575.5
0.0
0.0
0.0
21.4
683.0
8.0
16.0
559.5
5.8
1,288,047.0
1,323,847.0
1,355,150.2
349,098.5
7,970.0
72,355.0
86,600.0
11,507.5
95.0
451,965.6
7,902.0
98,285.0
126,533.4
205,258.9
201.7
473,386.2
7,885.2
98,235.2
128,138.5
224,693.3
195.8
170,571.0
685,686.0
233,262.5
20,000.0
13,784.6
648,615.0
209,751.3
13,515.1
14,238.3
656,660.2
211,588.7
13,515.1
4,880.0
4,675.0
4,632.5
4,829.0
3,420.0
1,295.0
53.0
4,629.0
3,102.0
1,375.0
104.7
4,591.3
3,088.3
1,352.0
104.3
61.0
51.0
47.3
46.0
46.6
41.2
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
854,827.0
865,775.2
873,826.2
149,192.0
4,550.0
71,060.0
72,980.0
20.0
42.0
203,893.2
4,800.0
96,910.0
101,111.1
0.0
97.0
203,890.2
4,797.0
96,883.2
101,163.4
0.0
91.4
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
540.0
685,635.0
20,000.0
6,012.0
5,912.0
4,550.0
975.1
648,417.0
13,465.0
6,662.0
6,317.0
4,800.0
955.2
656,471.1
13,465.0
6,625.8
6,282.3
4,797.0
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,260.0
20.0
42.0
40.0
100.0
1,350.0
0.0
97.0
70.0
345.0
1,328.5
0.0
91.4
65.4
343.5
307
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
421,935.0
78,800.0
69,800.0
9,000.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
403,018.6
106,012.6
95,560.0
9,872.5
580.1
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
405,979.2
105,668.8
95,554.7
9,535.5
578.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
323,135.0
20,000.0
426,880.0
64,480.0
63,980.0
500.0
283,541.0
13,465.0
456,094.6
91,563.6
91,238.6
325.0
286,845.4
13,465.0
461,221.3
91,939.1
91,627.9
311.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
362,400.0
364,531.0
369,282.2
183,990.0
228,988.2
249,698.3
181,777.5
12,620.0
223,042.7
23,029.0
243,760.3
24,602.4
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,487.5
157,670.0
0.0
2,212.5
197,126.9
2,886.8
147.0
5,798.5
216,282.4
2,875.5
143.7
5,794.2
197,950.0
182,202.2
184,304.8
12,300.0
0.0
12,300.0
185,650.0
11,264.4
1,389.0
9,875.4
170,937.8
11,585.3
1,248.2
10,337.1
172,719.4
25 06
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
46,400.0
1,000.0
1,000.0
0.0
45,400.0
0.0
42,147.0
9,132.0
1,000.0
8,132.0
33,015.0
59.4
42,606.0
9,531.0
1,120.2
8,410.8
33,075.0
82.4
26 00
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62,015.0
4.3
4.3
0.0
5.0
50.1
98,549.0
28.1
4.3
23.9
4.1
50.1
102,510.4
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
56,849.5
35,517.0
19,457.0
79.5
260.0
1,536.0
65,505.6
35,345.9
27,760.8
104.5
295.0
1,999.4
68,932.2
35,319.1
31,065.0
268.8
298.7
1,980.6
კოდი
25 02 02
25 02 03
25 03
25 04
25 05
დასახელება
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
308
კოდი
26 01
26 02
26 03
26 04
26 05
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
5,165.5
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
6,307.5
26,735.8
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
6,842.5
26,735.7
7,485.0
43,335.4
43,242.7
7,290.0
3,910.0
2,925.0
65.0
15,670.2
3,860.0
10,710.1
90.0
15,580.1
3,856.4
10,633.0
89.9
90.0
300.0
195.0
0.0
80.0
930.1
933.0
26,732.1
74.8
926.1
930.4
26,732.1
35,000.0
35,920.8
35,633.0
33,006.0
24,732.0
6,977.0
6.0
70.0
1,221.0
34,083.8
24,878.0
8,007.0
6.0
134.0
1,058.8
33,890.9
24,875.7
7,831.4
5.5
132.2
1,046.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
1,994.0
1,836.9
1,742.1
7,450.0
7,315.9
7,194.4
5,350.0
3,560.0
1,740.0
50.0
5,298.2
3,560.0
1,688.2
50.0
5,190.1
3,554.7
1,585.4
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2,100.0
2,017.8
2,004.3
1,885.0
1,835.0
1,888.4
1,880.0
870.0
1,000.0
1,830.0
870.0
959.5
1,883.6
867.4
1,015.6
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
10.0
5.0
2,135.0
2,135.0
1,445.0
0.6
5.0
1,960.0
1,960.0
1,249.2
0.6
4.8
2,509.8
2,502.3
1,238.2
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
309
კოდი
26 06
26 07
26 08
26 09
26 10
26 12
27 00
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
660.0
8.5
20.0
1.5
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
680.8
8.5
20.0
1.5
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
1,242.7
8.5
12.2
0.7
7.4
590.0
650.5
649.5
200.0
200.0
390.0
200.0
200.0
450.5
199.0
199.0
450.5
1,285.0
1,276.4
1,296.0
1,278.5
800.0
1,267.2
728.7
1,289.6
727.7
445.0
0.0
30.0
3.5
6.5
0.0
524.0
0.0
11.0
3.5
5.5
3.7
534.8
13.6
10.6
2.9
2.9
3.6
3,800.0
3,870.0
3,866.3
3,500.0
3,500.0
3,570.0
3,570.0
3,569.9
3,569.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
300.0
2,385.0
2,210.0
2,210.0
0.0
175.0
300.0
2,385.0
1,626.2
1,621.2
5.0
758.8
296.5
1,732.3
974.0
969.7
4.3
758.3
0.0
0.0
3,935.9
0.0
0.0
0.0
0.0
3,290.4
3,132.4
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
151.3
6.8
645.5
0.0
0.0
562.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
562.1
550.0
12.1
139,100.0
143,100.0
142,687.1
124,027.0
121,491.5
121,164.4
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
310
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
27 01
27 01 01
27 01 02
27 01 03
27 02
27 03
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
64,735.0
55,985.0
10.0
1,053.0
2,244.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
64,667.0
53,462.2
10.0
1,183.0
2,169.4
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
64,651.4
53,233.5
10.0
1,176.6
2,093.0
15,073.0
0.0
21,212.9
395.6
21,127.1
395.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
131,970.0
135,956.9
135,655.2
117,170.0
114,528.2
114,258.9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,500.0
53,500.0
10.0
960.0
2,200.0
14,800.0
60,426.9
50,891.3
10.0
1,060.0
2,140.0
21,034.9
60,411.8
50,708.3
10.0
1,058.4
2,070.4
21,002.6
0.0
393.8
393.7
112,670.0
110,242.0
109,972.6
112,670.0
60,500.0
109,848.2
60,426.9
109,578.9
60,411.8
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
ხარჯები
49,000.0
10.0
960.0
2,200.0
0.0
46,211.3
10.0
1,060.0
2,140.0
393.8
46,028.3
10.0
1,058.4
2,070.4
393.7
4,500.0
4,680.0
4,680.0
4,500.0
4,500.0
4,680.0
4,680.0
4,680.0
4,680.0
14,800.0
21,034.9
21,002.6
14,800.0
6,130.0
5,870.0
21,034.9
6,162.0
5,995.2
21,002.6
6,101.4
5,976.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
4,000.0
1,750.0
80.0
40.0
260.0
0.0
4,024.0
1,834.1
110.0
27.1
165.0
1.8
4,023.7
1,821.9
110.0
20.4
123.6
1.8
1,000.0
981.1
930.5
ვალდებულებების კლება
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება,
მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
311
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
987.0
235.0
735.0
13.0
4.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
968.1
216.1
736.8
13.0
2.2
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
929.5
216.0
703.2
8.1
2.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
13.0
115,000.0
114,082.0
7,929.0
100,993.0
5,000.0
13.0
116,663.2
115,085.9
7,929.0
101,468.9
5,475.5
0.9
116,140.2
114,910.3
7,919.7
101,312.0
5,472.9
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ხარჯები
114.0
46.0
918.0
0.0
114,615.0
113,715.0
166.5
46.0
1,522.5
54.8
116,318.2
114,759.0
161.9
43.8
1,175.0
54.8
115,823.5
114,609.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,821.0
100,749.0
5,000.0
100.0
45.0
900.0
7,821.0
101,269.0
5,475.5
148.5
45.0
1,504.5
7,820.7
101,125.7
5,472.9
146.6
43.3
1,159.6
ვალდებულებების კლება
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
109,515.0
108,615.0
7,770.0
100,700.0
0.0
100.0
54.8
110,941.8
109,382.5
7,770.0
101,202.0
217.0
148.5
54.8
110,450.0
109,235.7
7,769.7
101,059.0
217.0
146.6
45.0
900.0
0.0
45.0
1,504.5
54.8
43.3
1,159.6
54.8
5,000.0
5,258.5
5,255.8
5,000.0
5,000.0
5,258.5
5,258.5
5,255.8
5,255.8
100.0
118.0
117.7
100.0
51.0
49.0
118.0
51.0
67.0
117.7
51.0
66.7
385.0
345.0
316.6
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
28 00
28 01
28 01 01
28 01 02
28 01 03
28 02
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
312
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
367.0
108.0
244.0
14.0
1.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
326.9
108.0
199.9
18.0
1.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
301.1
99.0
186.3
15.4
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
18.0
0.0
748,000.0
707,078.0
378,895.0
281,867.0
18.0
0.1
749,614.0
688,237.5
367,686.6
274,578.6
15.4
0.1
770,623.6
709,110.8
367,667.2
295,400.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
54.0
25,524.0
20,738.0
40,922.0
0.0
0.0
79.1
28,043.4
17,849.8
49,068.9
11,663.5
644.1
78.4
28,027.4
17,937.8
49,205.2
11,663.5
644.1
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
467,741.0
462,816.0
318,642.0
144,174.0
0.0
0.0
455,245.3
449,581.5
312,941.5
135,592.0
23.3
221.8
454,469.8
448,812.1
312,933.4
134,839.2
22.6
221.8
29 02
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
წვრთნა და სამხედრო განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
4,925.0
0.0
43,098.0
42,556.0
35,507.0
6,204.0
802.9
5,035.0
628.9
39,435.5
38,615.7
32,368.8
5,290.6
795.3
5,028.8
628.9
39,165.3
38,355.3
32,359.8
5,046.1
275.0
570.0
542.0
0.0
434.7
521.6
804.5
15.2
427.8
521.6
794.8
15.2
29 03
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
53,757.0
52,206.1
51,919.9
53,357.0
4,471.0
3,736.0
25,130.0
51,819.8
4,144.2
4,457.3
26,832.0
51,533.6
4,143.9
4,177.1
26,826.3
20,020.0
400.0
16,386.3
386.3
16,386.3
386.3
9,743.0
8,458.4
8,431.8
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
29 00
29 01
29 04
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
313
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
5,300.0
999.0
4,286.0
10.0
5.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
3,210.7
548.6
2,588.2
74.0
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
3,209.6
548.4
2,587.6
73.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთაშორისო ოპერაციები
4,443.0
32,069.0
2,500.0
2,500.0
29,569.0
35,270.0
5,247.7
38,595.0
2,043.4
2,043.4
36,551.6
38,437.1
5,222.2
38,593.3
2,043.4
2,043.4
36,549.9
38,422.5
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35,270.0
728.0
34,542.0
28,322.0
27,279.0
18,548.0
38,437.1
663.7
37,773.5
39,236.6
26,529.3
17,019.8
38,422.5
663.7
37,758.9
40,541.5
27,654.8
17,018.0
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
8,425.0
54.0
109.0
143.0
1,043.0
0.0
8,833.7
55.8
481.0
139.0
1,043.8
11,663.5
9,868.4
55.8
477.9
234.7
1,223.2
11,663.5
78,000.0
78,000.0
99,079.5
78,000.0
78,000.0
599,000.0
78,000.0
78,000.0
606,772.7
99,079.5
99,079.5
607,741.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
558,422.0
388,990.0
133,895.0
105.0
7,927.0
27,505.0
577,593.6
396,636.5
151,311.6
333.0
7,222.0
22,090.5
578,764.8
396,548.2
152,655.2
332.0
7,203.0
22,026.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის
დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
ხარჯები
40,528.0
50.0
28,867.0
312.1
28,625.6
350.6
520,610.0
523,050.0
524,332.5
486,110.0
498,338.5
499,384.9
338,150.0
118,500.0
50.0
6,800.0
341,122.8
132,756.8
275.5
6,222.9
341,075.3
133,874.2
275.5
6,209.0
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
29 05
29 06
29 07
29 08
30 00
30 01
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
314
კოდი
30 02
30 03
30 04
30 05
30 06
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
22,610.0
34,500.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
17,960.5
24,424.4
287.1
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
17,950.9
24,658.3
289.3
10,160.0
9,611.6
9,481.2
10,110.0
8,195.0
715.0
300.0
900.0
50.0
9,552.5
8,417.8
403.3
174.5
557.0
39.0
9,425.2
8,403.8
342.5
169.7
509.2
36.0
0.0
20.0
20.0
6,170.0
6,397.1
6,754.4
5,830.0
2,825.0
2,690.0
70.0
245.0
340.0
5,917.8
2,747.0
2,915.6
70.3
185.0
479.3
6,292.5
2,739.6
3,301.0
70.3
181.6
425.6
0.0
0.0
36.3
3,650.0
5,179.3
5,168.5
3,620.0
630.0
2,900.0
5,175.3
630.0
4,446.3
5,164.5
630.0
4,435.5
5.0
85.0
30.0
3.8
95.3
4.0
3.8
95.3
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
310.0
682.9
658.7
302.0
200.0
90.0
2.0
10.0
364.9
191.0
162.6
0.6
10.7
357.2
186.0
160.1
0.5
10.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
8.0
58,100.0
52,450.0
38,990.0
318.0
61,851.8
58,244.6
43,528.0
301.5
61,345.7
58,140.6
43,513.7
315
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
9,000.0
55.0
750.0
3,655.0
5,600.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
10,627.1
57.5
750.0
3,282.0
3,602.2
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
10,541.9
56.5
749.8
3,278.7
3,200.2
50.0
118,000.0
115,850.0
76,000.0
34,400.0
850.0
5.0
120,500.0
114,305.8
76,118.0
33,315.0
842.9
5.0
120,414.6
114,222.3
76,101.2
33,248.4
842.8
4,600.0
2,150.0
0.0
4,029.8
6,163.4
30.9
4,029.8
6,161.4
30.9
1,116,165.0
1,106,793.4
1,103,575.1
1,033,992.0
21,921.0
73,661.0
41,991.0
29,586.0
3,439.0
1,056,744.5
20,691.4
73,391.2
48,743.2
46,542.4
3,941.1
1,052,997.0
20,838.7
71,069.2
52,066.7
47,108.0
3,905.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
863,394.0
82,173.0
0.0
0.0
863,435.2
49,040.0
1,000.0
8.9
858,008.9
45,291.0
4,888.3
398.8
21,229.0
21,305.0
21,439.5
20,368.0
9,440.0
10,689.0
8.0
20,839.7
9,090.5
11,051.9
7.4
20,979.5
9,058.9
11,208.8
42.8
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ზოგადი განათლება
ხარჯები
176.0
55.0
861.0
0.0
655,888.0
655,666.0
486.2
203.8
456.6
8.7
645,430.6
645,168.3
471.4
197.6
451.3
8.7
642,603.0
642,341.8
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
3,200.0
43,990.0
220.0
33.0
3,205.0
605,018.0
2,457.4
40,997.6
560.6
890.3
3,317.5
596,944.8
2,457.1
38,447.7
560.6
883.1
3,308.7
596,684.6
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 00
32 00
32 01
32 02
ვალდებულებების კლება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
316
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
222.0
0.0
575,500.0
575,500.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
262.4
0.0
575,856.3
575,856.3
356.3
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
261.2
0.0
575,659.9
575,659.9
356.3
სხვა ხარჯები
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
575,500.0
575,500.0
575,303.6
11,990.0
12,196.1
12,490.9
11,950.0
650.0
12,131.9
638.9
12,427.0
638.9
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
10,515.0
0.0
15.0
770.0
40.0
0.0
10,797.1
132.4
43.3
520.1
64.2
0.0
11,086.0
147.7
40.8
513.7
63.9
0.0
12,650.0
12,539.4
12,518.6
12,480.0
2,550.0
12,341.2
1,818.5
12,321.3
1,818.3
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
ხარჯები
1,080.0
50.0
8,800.0
170.0
615.0
615.0
1,562.4
132.5
8,827.8
198.1
640.1
640.1
1,543.9
132.4
8,826.8
197.3
633.1
633.1
472.0
33.0
110.0
422.2
11.0
206.9
415.3
11.0
206.8
220.0
204.3
204.3
220.0
220.0
16,900.0
16,900.0
900.0
16,000.0
204.3
204.3
9,325.5
9,325.5
869.2
8,456.3
204.3
204.3
9,308.1
9,308.1
851.8
8,456.3
1,200.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
2,637.3
2,637.3
1,635.1
746.9
255.2
2,462.7
2,462.7
1,491.1
724.5
247.1
3,140.0
3,140.0
3,134.8
კოდი
დასახელება
32 02 01
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
სუბსიდიები
32 02 02
32 02 03
32 02 04
32 02 05
32 02 06
32 02 07
32 02 08
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სუბსიდიები
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
საზაფხულო სკოლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური
317
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
3,140.0
3,140.0
3,140.0
3,140.0
3,134.8
3,134.8
205.0
183.5
173.7
205.0
87.0
118.0
183.5
58.3
125.1
173.7
56.5
117.2
550.0
417.8
414.4
538.0
383.0
0.0
155.0
417.8
416.1
1.7
0.0
414.4
413.6
0.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
12.0
0.0
0.0
19,500.0
19,620.9
17,009.4
19,500.0
19,620.9
17,009.4
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
19,500.0
0.0
718.0
718.0
353.0
365.0
18,826.1
794.8
753.3
753.3
617.1
136.2
16,214.6
794.8
700.7
700.7
581.5
119.2
სკოლების საგრანტო დაფინანსება
4,000.0
4,000.0
800.0
3,200.0
3,000.0
3,000.0
2,176.2
2,176.2
53.9
2,122.3
0.0
0.0
2,152.3
2,152.3
53.2
2,099.1
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული
დაწესებულებების ინტერნეტ კავშირით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
3,000.0
0.0
0.0
5,700.0
5,740.0
5,740.0
5,700.0
5,700.0
5,740.0
5,740.0
5,740.0
5,740.0
პროფესიული განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
29,580.0
29,095.0
270.0
2,000.0
7,850.0
0.0
15.0
31,859.8
31,144.8
270.0
2,187.9
9,866.2
3,436.2
46.6
31,024.8
30,154.7
449.4
2,408.9
9,701.1
3,437.2
46.4
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,960.0
485.0
15,337.8
714.8
14,111.7
869.9
დასახელება
დახმარება
32 02 09
32 02 10
32 02 11
32 02 12
32 02 13
32 02 14
32 02 15
32 03
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ელექტრონული სწავლება (e Learning)
ხარჯები
318
კოდი
32 03 01
32 03 02
32 03 03
32 04
32 04 01
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
27,200.0
26,800.0
0.0
200.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
0.2
29,206.2
28,575.5
0.0
125.2
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
0.2
28,377.8
27,591.9
179.9
346.3
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და
ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
სუბსიდიები
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
7,650.0
0.0
0.0
18,950.0
400.0
0.0
9,668.0
3,436.2
11.0
15,335.1
630.5
0.2
9,508.3
3,437.2
10.9
14,109.3
785.7
0.2
200.0
198.2
192.8
200.0
200.0
198.2
198.2
192.8
192.8
2,180.0
2,455.3
2,454.2
2,095.0
270.0
1,800.0
15.0
2,371.1
270.0
2,062.7
35.6
2,370.0
269.4
2,062.6
35.6
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
10.0
85.0
128,859.0
128,420.0
3,550.0
9,036.0
2.8
84.3
127,024.4
126,722.6
3,458.7
10,559.3
2.4
84.2
120,066.2
118,984.9
3,456.4
10,656.6
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
125.0
20.0
115,689.0
439.0
0.0
604.7
1,619.7
39.6
110,440.7
301.8
0.0
4,155.2
2,054.3
38.9
98,623.6
1,028.8
52.5
11,840.0
11,426.0
3,200.0
8,071.0
125.0
15.0
11,607.0
11,436.1
3,160.0
8,113.5
119.7
29.3
11,628.0
11,457.4
3,157.8
8,137.2
119.5
29.3
15.0
414.0
13.6
170.9
13.6
170.6
110,074.0
107,792.6
93,068.6
110,074.0
107,792.6
93,068.6
დასახელება
ვალდებულებების კლება
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 04 02
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
319
კოდი
32 04 03
32 04 04
32 04 05
32 05
32 05 01
32 05 02
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
400.0
0.0
109,674.0
180.0
165.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
1,767.3
1,500.0
104,525.3
151.5
151.5
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
1,566.2
1,500.0
90,002.4
151.3
151.3
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
165.0
15.0
6,765.0
6,755.0
350.0
400.0
151.5
0.0
6,776.6
6,737.1
298.7
526.4
151.3
0.0
6,771.4
6,732.9
298.6
524.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
6,000.0
10.0
10.3
5,901.7
39.5
9.6
5,900.7
38.6
0.0
696.7
8,446.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
605.2
0.5
604.7
0.0
0.0
91.5
7,574.7
277.8
4,155.2
434.8
2,706.9
819.6
ვალდებულებების კლება
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
0.0
61,440.0
58,556.0
4,361.0
3,538.0
18,975.0
0.0
60,262.5
56,916.9
4,448.9
3,882.1
19,731.9
52.5
61,421.6
58,031.0
4,463.2
3,875.8
19,274.8
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
21,000.0
13.0
10,669.0
2,884.0
0.0
21,491.7
26.5
7,335.8
3,345.7
0.0
21,658.9
24.1
8,734.1
3,053.3
337.4
32,255.0
32,006.0
33,669.9
31,540.0
720.0
1,800.0
31,245.6
717.5
1,757.4
32,910.2
716.1
1,840.5
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
ხარჯები
21,000.0
10.0
8,010.0
715.0
4,035.0
3,951.0
21,488.0
13.3
7,269.5
760.4
4,514.1
4,288.0
21,655.2
13.1
8,685.2
759.7
4,883.7
4,322.4
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
320
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2,736.0
1,206.0
0.0
9.0
84.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2,826.4
1,443.5
9.2
8.9
226.1
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
2,842.1
1,464.0
9.2
7.1
223.9
ვალდებულებების კლება
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
0.0
1,100.0
1,040.0
905.0
132.0
0.0
0.0
1,118.0
1,055.0
905.0
145.6
0.3
337.4
1,118.0
1,055.0
905.0
145.6
0.3
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
3.0
0.0
60.0
23,650.0
21,625.0
18,975.0
1.4
2.7
63.0
22,082.8
19,786.6
19,731.9
1.4
2.7
63.0
21,318.8
19,312.1
19,274.8
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
0.0
0.0
2,650.0
2,025.0
400.0
400.0
3.4
2.6
48.7
2,296.2
541.6
541.6
3.4
0.5
33.4
2,006.7
431.3
431.3
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
0.0
5,134.0
5,092.0
1,428.0
3,134.0
0.0
535.6
6.0
4,864.8
4,810.4
1,149.3
2,991.0
7.1
425.6
5.7
4,785.4
4,733.8
1,115.2
2,987.1
4.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
530.0
42.0
663.0
54.4
627.2
51.6
115,980.0
117,091.2
116,447.9
43,930.0
1,100.0
2,980.0
8,420.0
10.0
31,420.0
77,300.1
966.0
3,563.1
19,097.1
17.7
53,656.3
76,940.1
953.7
3,356.3
19,031.7
11.7
53,586.6
72,050.0
39,791.1
39,507.9
27,160.0
25,595.4
25,515.8
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05 03
32 05 04
32 05 05
32 06
32 07
32 07 01
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
321
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
24,610.0
1,100.0
480.0
5.0
23,025.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
25,570.4
966.0
576.3
12.7
24,015.3
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
25,492.5
953.7
514.8
11.7
24,012.3
2,550.0
25.0
23.2
88,820.0
91,495.8
90,932.2
19,320.0
2,500.0
51,729.8
2,986.7
51,447.5
2,841.5
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
8,420.0
5.0
8,395.0
69,500.0
19,097.1
5.0
29,640.9
39,766.0
19,031.7
0.0
29,574.3
39,484.6
61,900.0
67,946.9
67,509.6
6,900.0
2,500.0
5.0
4,395.0
32,147.0
2,707.5
5.0
29,434.5
31,944.4
2,576.3
0.0
29,368.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
55,000.0
35,799.9
35,565.3
16,000.0
8,282.8
8,231.8
3,000.0
4,897.8
4,851.4
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული
ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
0.0
1,000.0
2,000.0
13,000.0
228.8
4,669.1
0.0
3,385.0
226.2
4,625.2
0.0
3,380.4
7,420.0
14,020.2
13,999.3
7,420.0
7,420.0
14,020.2
14,020.2
13,999.3
13,999.3
1,500.0
989.1
946.2
0.0
0.0
0.0
1,500.0
407.9
407.8
0.1
581.2
407.2
407.2
0.0
539.0
2,000.0
256.8
245.3
2,000.0
0.0
2,000.0
93,055.0
256.8
50.5
206.3
93,955.0
245.3
39.0
206.3
100,898.3
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
32 07 02
32 07 02
01
32 07 02
02
32 07 02
03
32 07 02
04
32 07 02
05
32 08
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
322
კოდი
32 09
32 10
33 00
33 01
33 02
33 03
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
92,865.0
11,812.0
81,053.0
190.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
93,841.8
14,988.8
78,853.0
113.2
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
100,831.2
15,387.7
85,443.5
67.1
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
4,888.3
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
0.0
4,888.3
99,615.0
104,281.6
111,180.1
90,401.6
57,867.0
94,130.0
55,789.6
100,852.8
55,811.3
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
13,590.3
526.0
221.0
18,197.3
9,213.4
0.0
23,394.6
969.4
355.3
13,621.2
10,128.5
23.0
23,502.0
1,193.7
337.8
20,008.1
10,277.3
50.0
5,045.0
4,907.6
4,795.2
5,015.0
3,100.0
4,638.7
3,226.0
4,530.4
3,215.3
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს
გარეთ
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
1,800.0
95.0
20.0
30.0
0.0
1,301.6
95.0
16.1
255.1
13.7
1,221.8
77.8
15.5
251.1
13.7
61,739.3
60,517.6
67,353.7
54,754.3
32,970.0
6,928.0
510.0
107.0
55,534.9
31,106.9
13,869.6
956.3
205.8
62,254.3
31,122.0
13,944.2
1,179.2
205.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა
ხარჯები
14,239.3
6,985.0
0.0
17,191.0
15,146.0
9,396.3
4,974.2
8.5
20,158.4
16,442.9
15,803.5
5,063.8
35.5
20,101.5
16,390.3
დასახელება
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit
Bank)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
323
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
33 04
33 04 01
33 04 02
34 00
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
12,605.0
1,657.0
15.0
2.0
867.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
12,730.1
2,943.9
12.2
13.1
743.6
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
12,729.7
2,908.3
12.2
13.0
727.1
2,045.0
3,715.5
3,711.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
15,639.7
18,698.0
18,929.8
15,486.3
9,192.0
17,513.5
8,726.5
17,677.8
8,744.2
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
3,205.3
1.0
17.0
3,071.0
153.4
0.0
5,279.4
0.9
41.4
3,465.2
1,183.7
0.7
5,427.8
2.3
41.4
3,462.0
1,251.3
0.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
9,509.7
9,432.3
7,192.0
1,675.3
1.0
5.0
11,662.5
10,657.6
6,738.5
3,803.1
0.9
11.4
11,653.7
10,655.1
6,737.5
3,804.0
2.3
11.4
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
559.0
77.4
0.0
6,130.0
6,054.0
2,000.0
103.5
1,004.2
0.6
7,035.5
6,856.0
1,988.0
99.8
998.0
0.6
7,276.1
7,022.7
2,006.7
1,530.0
12.0
2,512.0
76.0
0.0
1,476.3
30.0
3,361.7
179.5
0.1
1,623.8
30.0
3,362.2
253.3
0.1
99,790.0
99,790.0
101,866.0
34,371.0
4,334.0
4,300.0
0.0
34,221.6
4,578.5
4,482.6
0.0
36,267.1
4,551.2
4,805.2
130.2
0.0
2,077.0
23,660.0
65,419.0
0.0
2,273.8
22,886.6
65,565.4
0.0
2,410.4
24,370.0
65,565.4
მუზეუმების ხელშეწყობა
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
324
კოდი
34 01
დასახელება
ვალდებულებების კლება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
34 03
35 00
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
3.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
33.5
10,076.0
12,111.2
12,637.8
9,987.0
4,194.0
12,004.6
4,435.7
12,531.3
4,409.9
2,772.0
0.0
0.0
77.0
2,944.0
89.0
3,720.4
0.0
0.0
129.8
3,718.7
106.3
4,003.7
130.2
0.0
266.7
3,720.7
106.3
0.0
0.3
0.3
ვალდებულებების კლება
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
89,287.0
87,327.5
87,269.8
24,000.0
21,870.1
21,812.8
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
1,500.0
2,000.0
20,500.0
65,287.0
0.0
427.0
672.8
2,135.0
19,062.3
65,455.7
1.8
351.3
615.6
2,135.0
19,062.2
65,455.7
1.4
1,958.3
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384.0
140.0
28.0
0.0
216.0
43.0
346.9
142.9
89.4
9.0
105.6
3.4
1,923.0
141.3
186.0
8.7
1,587.0
3.4
ვალდებულებების კლება
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
0.0
1.0
31.9
3,415,800.0
3,418,029.3
3,446,939.0
3,398,804.0
3,406,525.8
3,424,387.4
28,776.0
85,801.0
0.0
2,351.0
3,265,201.0
16,675.0
30,153.0
81,425.1
0.0
2,795.5
3,274,163.2
17,989.1
32,918.1
86,923.7
8,882.7
4,118.1
3,273,749.1
17,795.7
16,996.0
0.0
11,172.5
331.0
21,274.4
1,277.2
49,296.0
51,938.0
58,976.8
48,696.0
50,380.7
57,241.4
28,776.0
17,051.0
30,153.0
17,132.5
32,775.3
21,349.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
35 01
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
325
კოდი
35 01 01
35 01 02
35 01 03
35 01 04
35 01 05
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2,351.0
339.0
179.0
600.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2,480.5
427.2
187.5
1,528.9
28.4
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
2,492.0
412.8
212.1
1,688.0
47.5
9,184.0
9,123.0
9,375.0
9,084.0
3,830.0
2,850.0
9,025.1
3,679.6
2,847.5
9,150.3
3,672.7
2,991.9
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
2,298.0
80.0
26.0
100.0
0.0
3,223.0
2,378.0
94.0
26.0
97.3
0.6
3,383.1
2,365.8
94.0
26.0
224.0
0.6
3,349.6
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,205.0
2,396.0
780.0
15.0
14.0
18.0
3,381.1
2,358.0
979.8
33.3
10.0
2.0
3,347.6
2,358.0
946.3
33.3
10.0
2.0
8,430.0
8,768.6
15,264.4
8,392.0
3,150.0
8,510.6
3,230.8
14,818.6
5,867.7
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5,081.0
50.0
62.0
49.0
38.0
0.0
5,177.6
17.8
47.0
37.4
249.0
9.0
8,760.9
80.7
43.7
65.7
417.6
28.2
19,970.0
21,942.5
21,574.3
19,670.0
15,200.0
21,044.5
16,346.8
20,731.7
16,346.5
4,321.0
3.0
102.0
44.0
300.0
0.0
4,383.8
84.7
175.2
54.0
896.5
1.5
4,119.6
45.4
169.0
51.2
841.1
1.5
6,034.0
6,146.2
6,986.9
დასახელება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების
პროგრამა
326
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
35 01 06
35 02
35 02 02
35 02 03
35 02 04
35 03
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
6,022.5
3,415.3
2,492.5
60.0
54.8
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
6,817.9
3,408.1
3,296.3
59.4
54.1
124.0
0.0
119.2
4.5
164.5
4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
2,455.0
2,574.7
2,426.6
2,435.0
2,396.8
2,375.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
1,000.0
1,419.0
10.0
6.0
20.0
0.0
1,122.6
1,251.2
17.7
5.3
165.0
12.9
1,122.4
1,234.3
13.4
5.1
38.7
12.6
2,438,000.0
2,438,000.0
4,960.0
2,430,790.0
2,250.0
0.0
2,401,306.9
2,401,262.2
3,627.1
2,393,687.3
3,947.8
44.6
2,400,747.3
2,400,702.7
3,523.7
2,393,257.2
3,921.8
44.6
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,680,000.0
1,680,000.0
0.0
1,680,000.0
0.0
0.0
1,685,878.2
1,685,839.5
13.6
1,685,800.1
25.9
38.7
1,685,878.0
1,685,839.3
13.6
1,685,800.0
25.7
38.7
680,000.0
649,585.5
649,510.1
680,000.0
4,200.0
649,579.6
2,935.5
649,504.1
2,862.4
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
675,800.0
0.0
0.0
23,000.0
23,000.0
760.0
646,637.6
6.4
6.0
23,929.8
23,929.8
678.0
646,635.2
6.4
6.0
23,449.1
23,449.1
647.8
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
19,990.0
2,250.0
55,000.0
55,000.0
55,000.0
894,454.0
19,336.4
3,915.5
41,913.3
41,913.3
41,913.3
941,659.9
18,911.7
3,889.6
41,910.2
41,910.2
41,910.2
964,119.5
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02 01
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
5,910.0
3,200.0
2,600.0
70.0
40.0
327
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
894,424.0
0.0
59,692.0
0.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
940,677.9
0.0
59,238.5
0.0
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
952,365.8
142.8
60,724.5
8,882.7
1,072.2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
834,072.0
660.0
30.0
0.0
660,000.0
660,000.0
880,035.6
1,403.8
724.1
258.0
709,764.6
709,764.6
880,068.8
1,474.8
10,568.6
1,185.1
709,694.4
709,694.4
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
4,000.0
656,000.0
0.0
84,102.0
84,102.0
0.0
3,654.6
706,103.5
6.4
73,032.4
72,744.5
0.0
3,636.7
706,051.2
6.4
96,089.6
85,106.4
142.8
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,395.0
0.0
0.0
55,707.0
0.0
0.0
27,637.7
0.0
0.0
45,106.7
0.0
287.9
29,438.0
8,786.8
1,072.2
45,408.2
258.4
10,053.8
0.0
0.0
929.4
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
1,900.0
1,427.2
1,425.2
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,900.0
1,900.0
1,427.2
1,427.2
1,425.2
1,425.2
16,253.0
17,982.6
17,926.8
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
16,253.0
16,213.0
17,720.7
17,705.7
17,673.9
17,665.2
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
0.0
15.0
261.8
8.7
252.9
1,779.0
1,552.1
1,551.7
1,779.0
1,779.0
1,552.1
1,552.1
1,551.7
1,551.7
1,700.0
1,554.0
1,553.4
1,700.0
1,700.0
1,554.0
1,554.0
1,553.4
1,553.4
270.0
185.0
184.1
270.0
185.0
184.1
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
35 03 01
35 03 02
ვალდებულებების კლება
35 03 02
01
35 03 02
02
იმუნიზაცია
35 03 02
03
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
04
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
05
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
ხარჯები
328
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
06
ინფექციური დაავადებების მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 02
07
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
35 03 02
08
35 03 02
09
35 03 02
10
35 03 02
11
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
185.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
184.1
9,000.0
11,315.8
11,315.6
9,000.0
9,000.0
11,315.8
11,315.8
11,315.6
11,315.6
15,400.0
12,609.0
21,017.5
15,400.0
12,609.0
16,387.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
1,816.0
0.0
0.0
13,584.0
0.0
0.0
1,473.9
0.0
0.0
11,135.1
0.0
56.2
2,494.1
1,104.8
1,072.2
11,503.7
156.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
4,493.0
137.5
8,600.0
7,106.5
21,885.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
8,600.0
0.0
3,200.0
0.0
5,400.0
0.0
7,106.5
0.0
2,212.5
0.0
4,894.0
0.0
15,812.0
86.6
3,045.4
7,682.0
4,895.6
102.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
5,281.8
791.9
7,000.0
4,312.7
4,310.8
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,000.0
131.0
6,869.0
0.0
4,286.6
149.1
4,137.5
26.1
4,284.7
147.5
4,137.2
26.1
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
7,000.0
5,270.4
5,207.8
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
7,000.0
36.0
6,964.0
5,270.4
166.0
5,104.4
5,207.8
165.2
5,042.7
200.0
199.0
198.0
200.0
200.0
199.0
199.0
198.0
198.0
15,000.0
9,518.1
9,513.1
15,000.0
1,150.0
9,518.1
1,013.2
9,513.1
1,008.3
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
12
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
270.0
C ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
329
კოდი
35 03 03
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 03 03
01
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
05
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
ხარჯები
35 03 03
06
35 03 03
07
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
13,850.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
8,504.9
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
8,504.8
149,352.0
158,691.4
157,939.8
149,322.0
26,297.0
122,365.0
660.0
30.0
0.0
158,038.9
27,860.1
128,825.4
1,353.4
399.0
253.6
157,347.1
27,563.8
128,609.4
1,173.9
341.4
251.3
16,000.0
15,794.2
15,793.5
16,000.0
16,000.0
15,794.2
15,794.2
15,793.5
15,793.5
9,230.0
10,488.7
10,478.6
9,230.0
204.0
9,026.0
10,488.7
204.0
10,284.7
10,478.6
204.0
10,274.6
1,700.0
2,000.0
2,000.0
1,700.0
1,700.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
32,000.0
35,174.0
35,128.7
32,000.0
36.0
35,174.0
36.0
35,128.7
36.0
31,964.0
35,138.0
35,092.7
2,000.0
1,772.0
1,770.8
2,000.0
1,772.0
1,770.8
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
286.0
1,714.0
0.0
287.0
1,360.3
124.7
286.0
1,360.1
124.7
6,000.0
6,010.2
5,996.6
6,000.0
6,010.2
5,996.6
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო
ტრანსპორტირება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
216.0
5,784.0
216.0
5,794.2
216.0
5,780.6
35,422.0
35,019.8
34,415.1
35,392.0
24,525.0
10,207.0
660.0
30.0
34,368.1
26,218.7
7,535.7
613.7
399.0
33,823.2
25,926.1
7,461.5
435.6
341.4
330
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
252.7
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
250.5
სოფლის ექიმი
26,000.0
25,044.4
25,041.2
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
26,000.0
10.0
25,990.0
0.0
0.0
25,044.1
34.0
24,395.1
615.0
0.3
25,040.9
33.8
24,393.5
613.6
0.3
რეფერალური მომსახურება
20,000.0
23,873.3
23,800.8
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
ვალდებულებების კლება
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
20,000.0
20.0
19,980.0
0.0
23,872.8
3.0
23,869.8
0.5
23,800.3
0.7
23,799.6
0.5
1,000.0
828.0
827.8
1,000.0
1,000.0
828.0
828.0
827.8
827.8
0.0
2,687.0
2,686.7
0.0
0.0
2,687.0
33.4
2,686.7
33.3
სოციალური უზრუნველყოფა
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა
(II ფაზა) (KfW)
ხარჯები
სუბსიდიები
0.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
2,653.6
134.4
130.0
86.0
44.0
4.4
2,653.3
126.5
122.1
86.0
36.1
4.4
0.0
37.2
269.3
0.0
0.0
0.0
0.0
95.9
95.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
ხარჯები
0.0
37.2
173.4
30,000.0
20,502.4
20,639.7
13,634.0
11,588.6
11,627.6
48.0
0.0
13,586.0
16,366.0
687.6
315.0
10,586.0
8,913.8
593.7
553.9
10,480.0
9,012.1
4,050.0
2,622.1
2,455.6
4,050.0
4,050.0
0.0
2,616.4
739.4
13.0
2,449.9
732.5
10.3
დასახელება
ვალდებულებების კლება
35 03 03
08
35 03 03
09
35 03 03
10
35 03 03
11
35 03 04
35 03 05
35 04
35 05
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
331
კოდი
36 00
36 01
36 01 01
36 01 02
36 01 03
36 02
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
0.0
197,300.0
17,630.0
2,565.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
1,864.0
5.7
206,858.3
21,278.3
2,525.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
1,707.1
5.7
207,486.4
16,128.2
2,466.9
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
870.0
6,650.0
5.0
33.0
7,507.0
30.0
1,250.0
11,228.3
7.0
33.0
6,235.0
280.0
1,152.5
9,224.5
6.8
23.9
3,253.6
243.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
179,640.0
185,300.0
191,114.3
81,200.0
86,118.3
83,633.8
10,670.0
2,565.0
15,588.3
2,525.0
13,390.0
2,466.9
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
870.0
6,650.0
5.0
33.0
547.0
30.0
1,250.0
11,228.3
7.0
33.0
545.0
280.0
1,152.5
9,224.5
6.8
23.9
515.4
243.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
70,500.0
4,050.0
4,020.0
2,565.0
870.0
0.0
70,250.0
4,715.1
4,685.1
2,525.0
1,250.0
325.1
70,000.0
4,518.6
4,490.5
2,466.9
1,152.5
325.1
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
5.0
33.0
547.0
30.0
7.0
33.0
545.0
30.0
6.8
23.9
515.4
28.1
70,500.0
74,733.2
72,446.6
0.0
0.0
0.0
70,500.0
4,233.2
4,233.2
250.0
70,250.0
2,230.8
2,230.8
215.8
70,000.0
6,650.0
6,670.0
6,668.6
6,650.0
6,650.0
12,100.0
6,670.0
6,670.0
15,590.0
6,668.6
6,668.6
11,438.4
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
332
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
4,500.0
4,500.0
7,600.0
3,500.0
3,500.0
12,090.0
0.0
0.0
11,438.4
104,000.0
105,150.0
112,414.2
2,460.0
2,460.0
101,540.0
2,190.0
2,190.0
102,960.0
2,738.2
2,738.2
109,676.0
10,680.0
7,500.0
7,262.6
10,680.0
7,500.0
7,262.6
46,520.0
46,520.0
66,330.8
0.0
0.0
46,520.0
42,480.0
0.0
0.0
46,520.0
47,210.0
2,199.0
2,199.0
64,131.8
38,820.7
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
2,460.0
2,460.0
40,020.0
1,700.0
1,700.0
1,720.0
2,190.0
2,190.0
45,020.0
1,700.0
1,700.0
1,720.0
539.2
539.2
38,281.5
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,720.0
1,720.0
0.0
900.0
500.0
0.0
900.0
500.0
0.0
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
322,995.0
184,372.0
22,005.0
53,724.0
70,615.0
4,085.6
328,995.0
194,939.2
21,995.0
54,623.3
92,366.6
6,368.8
329,098.7
196,096.1
21,969.2
56,055.3
92,304.0
6,102.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
190.0
33,752.4
2,515.0
136,108.0
0.0
11,610.0
203.0
19,382.5
2,771.0
131,271.0
13.8
12,037.0
176.8
19,488.8
4,438.5
128,552.3
11.7
11,870.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
10,740.0
6,930.0
3,200.0
450.0
80.0
11,169.8
7,160.0
3,374.8
467.0
80.0
11,003.5
7,136.7
3,258.8
466.9
67.3
დასახელება
რეაბილიტაცია
36 03
36 03 01
36 03 02
36 03 03
36 03 04
36 03 05
36 03 06
37 00
37 01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების
პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
333
კოდი
37 01 01
37 01 02
37 01 03
37 02
37 03
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება რეგიონებში
ხარჯები
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
88.0
867.2
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
73.7
867.2
6,780.0
6,945.9
6,847.1
5,930.0
3,600.0
1,800.0
450.0
40.0
40.0
6,078.7
3,718.0
1,801.7
467.0
40.0
52.0
5,979.9
3,697.3
1,740.3
466.9
31.2
44.2
850.0
867.2
867.2
3,830.0
3,990.4
3,945.5
3,810.0
3,990.4
3,945.5
3,330.0
400.0
40.0
40.0
20.0
3,442.0
472.4
40.0
36.0
0.0
3,439.5
440.4
36.1
29.5
0.0
1,000.0
1,100.7
1,078.1
1,000.0
1,000.0
1,100.7
1,100.7
1,078.1
1,078.1
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
51,246.6
50,997.6
56,752.0
51,001.6
8,160.0
39,054.0
50,745.6
8,148.0
39,717.2
53,985.0
8,147.9
41,430.1
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ხარჯები
3,581.6
50.0
156.0
245.0
26,998.4
26,908.4
2,687.4
55.0
138.0
252.0
24,458.4
24,278.6
2,732.5
48.3
1,626.2
2,767.0
24,357.6
24,185.1
845.0
7,470.0
0.0
54.0
15.0
18,524.4
845.0
8,231.0
12,156.6
1,554.0
15.0
1,477.0
844.3
8,194.1
12,140.4
1,531.3
9.2
1,465.7
90.0
0.0
166.0
13.8
160.8
11.7
4,970.0
5,145.0
5,038.0
4,470.0
4,481.0
4,432.7
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
37 04
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
80.0
870.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
334
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
1,820.0
2,600.0
35.0
15.0
500.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
1,820.0
2,617.0
33.0
11.0
664.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
1,818.5
2,573.0
32.1
9.2
605.3
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
110,190.0
70,190.0
3,770.0
940.0
60,615.0
0.0
115,804.4
73,754.4
3,517.4
85.0
67,210.0
7.0
115,613.7
73,696.7
3,517.2
73.9
67,163.6
6.9
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
4,865.0
40,000.0
23,790.0
3,790.0
3,770.0
20.0
2,935.0
42,050.0
23,544.4
3,544.4
3,517.4
20.0
2,935.0
41,917.0
23,536.4
3,536.4
3,517.2
12.3
სოციალური უზრუნველყოფა
ფინანსური აქტივების ზრდა
შეღავათიანი აგროკრედიტები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის
ვალდებულებების დაფარვა
ფინანსური აქტივების ზრდა
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
ხარჯები
0.0
20,000.0
47,000.0
47,000.0
135.0
46,865.0
7.0
20,000.0
48,481.0
48,481.0
16.0
48,465.0
6.9
20,000.0
48,480.2
48,480.2
15.2
48,465.0
20,000.0
22,050.0
21,917.0
20,000.0
7,000.0
7,000.0
22,050.0
7,116.0
7,116.0
21,917.0
7,108.1
7,108.1
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
დანერგე მომავალი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
355.0
6,645.0
7,000.0
7,000.0
295.0
6,705.0
16.0
7,100.0
10,967.0
10,967.0
17.0
10,950.0
15.2
7,092.9
10,960.6
10,960.6
15.9
10,944.7
400.0
400.0
400.0
695.0
695.0
695.0
661.0
661.0
661.0
5,000.0
2,951.0
2,950.2
5,000.0
135.0
4,865.0
2,951.0
16.0
2,935.0
2,950.2
15.2
2,935.0
4,870.0
10,742.6
8,948.6
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 05
37 05 01
37 05 02
37 05 03
37 05 04
37 05 05
37 05 06
37 05 07
37 06
ქართული ჩაი
ხარჯები
სუბსიდიები
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
335
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
4,060.0
480.0
460.0
10.0
3,110.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
9,920.8
504.6
598.3
13.0
8,804.9
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
8,910.4
504.6
525.3
13.0
7,867.5
810.0
821.8
38.3
113,110.0
109,810.0
106,518.0
17,002.0
10,000.0
20,589.0
13,000.0
19,882.7
13,000.0
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა
ფინანსური აქტივების ზრდა
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება
(WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
(ORIO)
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
0.0
7,002.0
96,108.0
1,660.4
5,928.6
89,221.0
1,371.3
5,511.4
86,635.3
73,000.0
66,700.0
66,700.0
73,000.0
66,700.0
66,700.0
10,000.0
13,000.0
13,000.0
10,000.0
10,000.0
13,000.0
13,000.0
13,000.0
13,000.0
19,150.0
18,520.0
17,639.8
1,830.0
1,830.0
17,320.0
1,480.0
1,480.0
17,040.0
1,438.6
1,438.6
16,201.2
8,790.0
9,420.0
8,752.8
5,172.0
0.0
5,172.0
3,618.0
6,109.0
1,660.4
4,448.6
3,311.0
5,444.1
1,371.3
4,072.8
3,308.7
2,170.0
2,170.0
425.3
2,170.0
2,170.0
425.3
35,700.0
35,825.3
38,970.0
28,725.0
18,170.0
9,183.0
500.0
27,186.1
18,476.3
7,360.8
440.1
28,534.6
18,690.3
7,855.5
836.2
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
400.0
189.0
283.0
6,975.0
0.0
380.4
182.1
346.5
8,632.3
6.9
583.9
176.0
392.8
10,428.6
6.9
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
37 07
37 07 01
37 07 02
37 07 03
37 07 04
37 07 05
38 00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
336
კოდი
38 01
38 02
38 03
38 04
38 05
38 06
დასახელება
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება,
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
5,485.0
5,231.5
5,135.6
5,025.0
4,966.5
4,873.9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
3,400.0
1,150.0
400.0
40.0
35.0
460.0
9,080.0
3,383.7
1,115.0
379.8
58.5
29.5
265.0
10,049.0
3,378.0
1,028.3
379.7
58.4
29.5
261.6
10,050.1
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
8,200.0
5,330.0
2,700.0
60.0
110.0
880.0
8,959.0
5,860.0
2,909.3
44.0
145.7
1,090.0
8,962.8
5,857.9
2,915.7
43.6
145.6
1,087.3
10,035.0
10,070.0
11,710.1
4,565.0
2,550.0
4,271.8
2,758.5
4,562.4
2,717.4
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
1,430.0
500.0
20.0
65.0
5,470.0
9,180.0
954.4
440.1
15.3
103.4
5,798.2
8,447.0
868.4
836.2
15.2
125.2
7,147.7
8,452.2
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,150.0
5,965.0
3,065.0
50.0
70.0
30.0
7,244.1
5,565.0
1,565.1
50.0
64.0
1,196.0
7,250.3
5,564.0
1,572.7
49.8
63.7
1,195.1
0.0
6.9
6.9
400.0
539.8
531.0
350.0
364.5
355.7
150.0
200.0
50.0
164.5
200.0
175.3
163.9
191.7
175.3
630.0
598.0
1,928.3
548.0
528.2
1,408.1
305.0
230.0
243.0
270.9
329.0
849.1
ვალდებულებების კლება
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა
და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
337
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
12.0
1.0
82.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
0.6
12.0
1.8
69.8
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
196.3
6.6
26.9
520.3
0.0
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
890.0
887.0
470.0
408.0
7.0
2.0
890.0
852.0
501.6
346.1
2.3
2.0
904.3
867.5
518.5
344.9
2.3
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3.0
38.0
36.7
0.0
0.0
258.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
253.9
161.5
84.5
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
7.8
4.5
146,820.0
178,282.1
182,455.5
105,320.0
3,938.0
2,909.0
0.0
81,205.0
10,020.0
134,575.9
4,182.8
3,251.8
9.5
97,935.3
6,461.1
138,826.2
4,175.7
3,126.8
9.5
100,881.0
6,508.3
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
898.0
6,350.0
800.0
40,700.0
0.0
936.4
21,799.0
6,601.3
35,104.9
2,000.0
929.0
23,196.0
6,524.4
35,104.9
2,000.0
2,850.0
17,427.0
21,827.1
2,820.0
1,740.0
990.0
17,410.3
1,813.0
897.2
21,810.5
1,813.0
811.7
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
0.0
20.0
50.0
20.0
30.0
134,085.0
0.0
20.0
20.0
14,660.1
16.7
150,278.9
3,147.2
67.7
17.2
15,953.6
16.6
149,987.3
ხარჯები
92,840.0
106,621.6
106,392.7
კოდი
დასახელება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
38 07
38 08
39 00
39 01
39 02
338
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
1,438.0
1,039.0
0.0
79,535.0
10,000.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
1,633.9
1,448.7
9.5
96,565.2
6,441.1
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
1,626.8
1,426.9
9.5
96,369.1
6,440.6
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
8.0
820.0
545.0
40,700.0
0.0
0.0
523.2
6,552.4
35,104.9
2,000.0
0.0
519.9
6,489.7
35,104.9
2,000.0
6,040.0
6,744.3
6,737.9
6,040.0
840.0
5,200.0
6,744.3
892.3
5,852.0
6,737.9
889.2
5,848.7
3,845.0
3,831.9
3,903.2
3,620.0
760.0
880.0
3,799.7
735.9
906.0
3,885.1
735.9
888.1
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
1,670.0
0.0
310.0
225.0
1,370.1
24.1
763.7
32.2
1,364.7
22.6
873.8
18.1
55,000.0
55,400.0
55,273.8
52,850.0
37,385.0
13,590.0
475.0
51,563.0
37,424.0
12,614.8
493.4
51,459.8
37,423.7
12,542.2
493.1
1,400.0
2,150.0
1,030.7
3,837.0
1,000.8
3,814.0
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
39 03
39 04
40 00
40 01
40 02
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,500.0
47,563.2
47,454.2
45,600.0
36,000.0
7,950.0
450.0
1,200.0
1,900.0
44,160.0
36,271.4
6,519.0
470.0
899.6
3,403.2
44,057.2
36,271.2
6,446.7
469.6
869.7
3,397.0
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
7,500.0
7,250.0
1,385.0
5,640.0
25.0
7,820.0
7,403.0
1,152.6
6,095.8
23.4
7,819.6
7,402.6
1,152.5
6,095.6
23.4
339
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
200.0
250.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
131.2
417.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
131.1
417.0
0.0
16.8
0.0
0.0
4,800.0
4,650.0
2,850.0
1,650.0
50.0
16.8
4,800.0
4,647.4
2,975.0
1,460.8
50.0
0.0
6,423.7
6,317.3
2,965.1
3,168.9
48.2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები
70.0
30.0
150.0
0.0
46,405.0
39,655.0
78.0
83.6
150.0
2.6
46,555.0
40,397.8
92.8
42.4
103.8
2.6
46,572.8
40,416.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,740.0
33,602.0
333.0
75.0
1,905.0
6,695.0
1,973.4
36,059.7
380.5
107.1
1,877.1
6,157.0
1,973.3
36,078.4
380.5
107.1
1,877.1
6,156.3
ვალდებულებების კლება
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
55.0
1,900.0
1,860.0
1,350.0
463.0
30.0
0.2
1,900.0
1,893.2
1,330.0
516.2
30.0
0.2
1,816.0
1,809.8
1,310.6
476.0
17.2
17.0
40.0
0.0
17.0
6.0
0.8
6.0
5.3
0.8
2,460.0
2,460.0
2,454.9
2,420.0
1,240.0
2,420.0
1,252.0
2,415.0
1,252.0
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქო
430.0
400.0
300.0
50.0
40.0
25,000.0
359.0
330.0
331.0
148.0
40.0
25,000.0
355.6
330.0
330.9
146.5
39.9
24,997.9
ხარჯები
23,028.0
23,094.6
23,092.6
კოდი
40 03
41 00
42 00
43 00
44 00
45 00
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
340
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
40.0
22,988.0
1,892.0
80.0
14,683.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
40.0
23,054.6
1,825.4
80.0
14,683.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
40.0
23,052.6
1,825.4
80.0
14,681.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
14,004.0
14,004.0
679.0
14,160.6
14,160.6
522.4
14,158.6
14,158.6
522.4
295.0
645.0
645.0
295.0
295.0
0.0
545.0
545.0
100.0
545.0
545.0
100.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,440.0
1,440.0
328.0
1,440.0
1,440.0
328.0
1,440.0
1,440.0
328.0
959.0
959.0
959.0
580.0
580.0
379.0
580.0
580.0
379.0
580.0
580.0
379.0
261.0
261.0
261.0
251.0
251.0
10.0
251.0
251.0
10.0
251.0
251.0
10.0
447.0
437.0
437.0
440.0
430.0
430.0
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
440.0
7.0
430.0
7.0
430.0
7.0
230.0
230.0
230.0
220.0
230.0
230.0
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
220.0
10.0
230.0
0.0
230.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
კოდი
დასახელება
45 01
პროცენტი
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
45 02
45 03
45 04
45 05
45 06
45 07
45 08
341
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2,000.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2,000.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
2,000.0
2,304.0
1,964.0
1,964.0
1,955.0
1,955.0
1,615.0
1,615.0
1,615.0
1,615.0
349.0
349.0
349.0
45 10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის
და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
45 11
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები
800.0
800.0
800.0
800.0
800.0
800.0
სუბსიდიები
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
800.0
800.0
800.0
500.0
500.0
500.0
290.0
290.0
290.0
პროცენტი
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
250.0
130.0
80.0
40.0
250.0
130.0
80.0
40.0
250.0
130.0
80.0
653.0
653.0
653.0
653.0
653.0
653.0
653.0
653.0
653.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
7,575.0
7,782.5
7,772.0
7,550.0
3,300.0
4,174.0
0.0
56.0
7,757.5
3,300.0
4,347.4
0.0
98.1
7,750.4
3,299.6
4,322.4
23.4
95.2
20.0
25.0
4,050.0
4,025.0
3,300.0
655.0
12.0
25.0
4,333.6
4,308.6
3,300.0
913.5
9.8
21.6
4,298.9
4,277.3
3,299.6
885.9
50.0
20.0
83.1
12.0
82.1
9.8
კოდი
45 09
45 12
45 13
46 00
47 00
47 01
დასახელება
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
342
კოდი
47 02
47 03
48 00
49 00
50 00
51 00
52 00
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
25.0
3,380.0
3,380.0
3,375.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
25.0
3,303.9
3,303.9
3,291.3
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
21.6
3,331.4
3,331.4
3,295.8
23.4
5.0
145.0
145.0
144.0
1.0
12.6
145.0
145.0
142.6
2.4
12.3
141.6
141.6
140.8
0.8
1,180.0
1,180.0
1,164.2
1,172.0
990.0
130.0
46.0
1,172.0
983.6
138.0
44.4
1,161.8
983.5
130.0
44.4
2.0
4.0
8.0
2.0
4.0
8.0
0.8
3.2
2.4
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
1,750.0
1,750.0
197.3
1,735.0
650.0
1,050.0
30.0
5.0
1,735.0
648.0
1,042.0
32.0
13.0
195.6
106.5
55.3
30.5
3.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
13.0
2.0
1,250.0
1,190.0
600.0
575.0
13.0
2.0
1,250.0
1,193.8
590.6
578.5
0.0
1.7
1,411.8
1,360.2
590.6
758.1
0.0
15.0
60.0
0.0
1,900.0
1,685.0
9.8
14.9
55.0
1.2
1,900.0
1,681.0
9.8
1.6
50.5
1.2
1,838.1
1,621.9
1,300.0
370.0
5.0
10.0
215.0
1,000.0
1,296.0
370.0
9.0
6.0
219.0
1,000.0
1,278.9
329.4
7.7
5.9
216.2
996.2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
343
კოდი
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
990.0
700.0
250.0
25.0
3.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
993.3
669.5
287.4
21.9
9.5
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
990.6
669.2
285.9
21.9
9.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
12.0
10.0
5,800.0
4,776.0
3,310.0
1,400.0
5.0
6.7
5,800.0
5,051.8
3,585.8
1,400.0
4.6
5.6
4,882.2
4,669.9
3,571.4
1,033.2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
44.0
22.0
1,024.0
6,400.0
5,130.0
1,630.0
44.0
22.0
748.2
6,400.0
4,505.0
1,750.0
44.0
21.2
212.3
5,818.0
4,395.9
1,750.0
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
1,500.0
220.0
1,740.0
40.0
1,270.0
5,330.0
1,380.0
220.0
1,115.0
40.0
1,895.0
5,330.0
1,316.7
188.0
1,103.2
38.0
1,422.1
5,222.6
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5,315.0
550.0
250.0
4,500.0
10.0
5.0
15.0
5,315.0
550.0
250.0
4,500.0
10.0
5.0
15.0
5,219.8
529.4
182.0
4,500.0
6.2
2.3
2.8
2,150.0
2,150.0
1,807.9
1,573.0
1,200.0
1,539.4
1,184.0
1,222.5
973.1
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
300.0
10.0
0.0
63.0
577.0
0.0
297.4
11.0
11.0
36.0
606.3
4.3
200.6
10.8
10.3
27.8
581.0
4.3
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
260.0
259.0
175.0
84.0
260.0
260.0
166.1
83.3
254.6
254.6
164.4
79.6
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
53 00
54 00
55 00
56 00
57 00
344
კოდი
58 00
59 00
60 00
60 01
60 02
60 03
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
0.0
1.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
8.9
1.7
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
8.9
1.7
0.0
3,850.0
3,850.0
3,802.3
3,830.0
3,505.0
325.0
0.0
20.0
3,812.6
2,103.0
322.6
1,387.0
37.4
3,764.9
2,101.8
281.4
1,381.7
37.4
3,600.0
3,600.0
3,376.3
3,520.0
2,500.0
3,520.0
2,496.1
3,319.3
2,464.1
920.0
30.0
70.0
80.0
920.0
34.0
70.0
80.0
751.5
33.9
69.7
57.0
2,217,805.8
2,059,900.2
2,016,882.2
1,619,805.8
0.0
0.0
493,150.0
1,490,856.2
54.0
36.4
478,500.0
1,467,701.8
46.7
32.5
476,557.2
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
65,000.0
980,830.0
80,825.8
0.0
92,000.0
506,000.0
15,750.0
957,339.4
39,176.5
9.3
92,150.0
476,884.7
15,726.9
950,135.5
25,203.0
8.9
80,052.3
469,119.2
685,000.0
668,645.9
664,910.9
254,000.0
254,000.0
239,350.0
239,350.0
237,482.1
237,482.1
ვალდებულებების კლება
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
431,000.0
429,295.9
427,428.7
274,150.0
274,150.0
274,075.1
239,150.0
239,150.0
239,075.1
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
239,150.0
35,000.0
239,150.0
35,000.0
239,075.1
35,000.0
7,900.0
8,800.0
8,324.4
7,900.0
0.0
7,900.0
8,800.0
1.0
8,793.0
8,324.4
0.8
8,318.1
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
345
კოდი
60 04
დასახელება
სხვა ხარჯები
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
6.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
5.5
675,080.0
943,872.5
941,967.4
675,080.0
675,080.0
943,722.5
943,722.5
941,817.4
941,817.4
0.0
150.0
150.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
60 04 01
ფინანსური აქტივების ზრდა
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
60 04 02
გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
666,580.0
935,372.5
933,467.4
666,580.0
935,222.5
933,317.4
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
666,580.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
40,000.0
935,222.5
150.0
48.9
48.9
48.9
3,641.1
933,317.4
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა
და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფონდი
ვალდებულებების კლება
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
40,000.0
40,000.0
3,641.1
3,641.1
0.0
0.0
40,000.0
12,588.8
6,690.5
40,000.0
12,588.8
6,690.5
274,000.0
3,124.3
0.0
274,000.0
274,000.0
20,000.0
3,124.3
3,124.3
1,699.6
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
1,699.6
1,699.6
0.0
0.0
299.8
299.8
51.2
299.8
299.8
299.8
299.8
51.2
51.2
1,000.0
653.3
598.5
1,000.0
1,000.0
653.3
653.3
598.5
598.5
130,376.0
126,526.0
104,450.1
38,376.0
34,526.0
24,547.8
60 05
60 06
60 07
60 08
60 09
60 10
60 11
60 12
ხარჯები
გრანტები
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული
ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის
ვალდებულებების დაფარვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
ხარჯები
346
კოდი
60 12 01
60 12 02
60 12 03
60 12 04
60 12 05
60 12 06
60 12 07
60 13
60 14
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
3,850.0
34,526.0
92,000.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
0.0
34,526.0
92,000.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
0.0
24,547.8
79,902.3
10.0
10.0
7.0
10.0
10.0
10.0
10.0
7.0
7.0
16.0
16.0
12.8
16.0
16.0
4,000.0
4,000.0
16.0
16.0
4,000.0
4,000.0
12.8
12.8
0.0
0.0
33,500.0
32,000.0
19,275.1
16,500.0
1,500.0
15,000.0
15,000.0
0.0
15,000.0
9,972.3
0.0
9,972.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
17,000.0
17,000.0
9,302.9
17,850.0
15,500.0
15,291.9
6,850.0
4,500.0
1,551.2
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
2,350.0
4,500.0
11,000.0
62,000.0
12,000.0
12,000.0
0.0
4,500.0
11,000.0
62,000.0
12,000.0
12,000.0
0.0
1,551.2
13,740.7
69,863.3
13,004.5
13,004.5
50,000.0
13,000.0
3,000.0
3,000.0
10,000.0
50,000.0
13,000.0
3,000.0
3,000.0
10,000.0
56,858.7
0.0
0.0
0.0
0.0
65,000.0
15,750.0
15,726.9
65,000.0
65,000.0
15,750.0
15,750.0
15,726.9
15,726.9
0.0
99.9
87.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90.7
54.0
35.4
1.3
9.3
78.4
46.7
31.7
0.0
8.9
დასახელება
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი
პროექტები (GIZ)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების
თანადაფინანსება (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული
საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს
დაფინანსება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
347
კოდი
63 00
65 00
დასახელება
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2017 წლის
ფაქტიური
შესრულება
502.1
501.1
329.5
155.4
16.3
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
108.3
105.1
0.0
0.0
3.2
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
348
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 60 131.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 59 223.5 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 556.1 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
70000
58,031.7
60000
55,667.4
60,131.0
59,223.5
50000
40000
30000
20000
10000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის - 4.4%,
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს
პრეზიდენტის
ადმინისტრაციისათვის
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 489.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 13 194.8 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
788.8 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
16000
14000
14,077.4
13,983.4
13,489.6
13,194.6
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
349
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის - 0.8%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.01%.
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 898.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
- 1 892.5 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 56.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2500
2000
2,007.8
1,949.3
1,898.9
1,892.5
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.6%, ხოლო „არაფინანსური აქრტივების ზრდის“ მუხლის - 1.4%.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციისათვის
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 18 920.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 18 274.6 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 149.1 ათასი ლარით
ნაკლებია.
350
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
25000
20,577.4
19,423.7
20000
18,920.1
18,274.6
15000
10000
5000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.13%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 1.84%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.02%.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 517.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 14 156.8
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 488.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
18000
15,645.5
15,142.2
16000
14,517.2
14,156.8
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ
შეადგინა
97.06%,
„არაფინანსური
აქტივების
ზრდის“
მუხლით
-
2.77%,
ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.17%.
351
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 65 991.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 64 259.7 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 726.1 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
80000
70000
70,913.8
69,985.8
65,991.7
64,259.7
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.73%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 3.24%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.03%.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 162.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 4 057.5 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 663.6 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4500
4000
3500
4,162.5
3,400.0
4,057.5
3,393.9
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.4%.
352
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 7 567.3 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 426.7 ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
9000
8000
7,650.0
7000
7,140.6
7,700.0
7,567.3
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 93.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.1%.
საერთო სასამართლოები
საერთო სასამართლოებისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 59 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 58 951.2 ათასი ლარი, რაც
2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 117.7 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
70000
60000
50000
53,032.0
59,000.0
58,951.2
52,833.5
40000
30000
20000
10000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა - 91.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.9%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“
მუხლის - 0.0004%.
353
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ -2 558.0 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 40.4 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
3000
2,700.0
2,700.0
2,598.4
2500
2,558.0
2000
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა - 97.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.4%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.05%.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
აბაშის,
ზუგდიდის,
მარტვილის,
მესტიის,
სენაკის,
ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის,
ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 812.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 785.2 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
354
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1000
900.0
900
807.2
812.0
2016 წლის საკასო შესრულება
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
800
785.2
700
600
500
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.4% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 1.6%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
ლანჩხუთის,
მუნიციპალიტეტში
ოზურგეთის,
სახელმწიფო
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა
რწმუნებულის-გუბერნატორის
და
ქალაქ
ოზურგეთის
ადმინისტრაციისათვის
2017
წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 610.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 607.9 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 86.9 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
800
700
600
700.0
694.8
610.0
607.9
500
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
355
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.8% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.2%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 735.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 734.8 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 65.2 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
900
800
800.0
800.0
700
735.0
734.8
600
500
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.5% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.5%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა
- 725.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 685.9 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 54.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
356
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1000
800.0
800
740.7
725.0
2016 წლის საკასო შესრულება
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
685.9
600
400
200
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.6% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.4%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
დუშეთის,
თიანეთის,
მცხეთის,
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებსა
და
ქალაქ
მცხეთის
მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 592.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 591.0 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 58.2 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
700
600
649.2
650.0
592.0
591.0
500
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.4% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.6%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
ამბროლაურის,
ლენტეხის,
ონის,
ცაგერის
მუნიციპალიტეტებსა
და
ქალაქ
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 585.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 582.6 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 35.7 ათასი ლარით
ნაკლებია.
357
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
700
650.0
600
618.3
585.0
582.6
500
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის 0.1%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ
ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
-
გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა 595.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 525.4
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 15.1 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
700
650.0
595.0
600
500
510.3
525.4
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
358
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.7% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 1.3%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
საანგარიშო პერიოდში 2017 წელს დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 860.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ - 820.5 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 87.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1200
1000
1,000.0
908.2
860.0
800
820.5
600
400
200
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
97.2% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 2.8%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 625.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 624.5 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 29.6 ათასი ლარით მეტია.
359
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
800
700.0
700
625.0
594.9
600
624.5
500
400
300
200
100
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.2% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.8%.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ევროპულ
და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 3 325.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 3 226.8 ათასი ლარი, რაც 2016
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 899.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
7000
6000
6,272.2
6,126.5
5000
4000
3,325.9
3000
3,226.8
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისთვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა
360
1 816.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 834.1 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 234.4 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2000
1800
1600
1,650.0
1,599.7
1,816.6
1,834.1
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.5%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 12.5%
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 13 484.4
ათასი ლარი, 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 515.3 ათასი ლარით ნაკლებია.
16000
14000
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
15,000.0
14,999.7
13,500.0
13,484.4
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 82 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 80 745.2
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 882.7 ათასი ლარით მეტია.
361
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
90000
85,214.1
80000
82,300.0
78,862.5
80,745.2
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ
შეადგინა
88.2%,
„არაფინანსური
აქტივების
ზრდის“
მუხლით
-
11.0%,
ხოლო
„ვალდებულებების კლების” მუხლში - 0.8%.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 486 214.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 482 538.1 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 340 450.7 ათასი ლარით
მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
600000
486,214.0
500000
482,538.1
400000
300000
200000
140,831.0
142,087.4
100000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 49.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.5%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 50.3%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით 0.00003%.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2017 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 323 847.0 ათასი ლარი,
362
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 355 150.2 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 383
332.6 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1600000
1400000
1,323,847.0
1,355,150.2
2017 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
1200000
967,461.9
971,817.6
2016 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
1000000
800000
600000
400000
200000
0
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 34.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 48.5%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.6%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“
მუხლით - 1.0%.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 98 549.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 102 510.4
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 98.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
120000
100000
100,219.1
102,608.9
98,549.0
102,510.4
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 67.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.7% ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 26.1%.
363
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 143 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 142 687.1 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 342.3 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
160000
143,558.2
140000
142,687.1
143,100.0
143,029.4
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ
შეადგინა
84.9%,
„არაფინანსური
აქტივების
ზრდის“
მუხლით
-
14.8%,
ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.3%.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს
საგარეო
საქმეთა
სამინისტროსათვის
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 116 663.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 116 140.2 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 032.0 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
140000
120000
107,668.6
107,108.2
116,663.2
116,140.2
100000
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.94%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.01%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.05%.
364
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 749 614.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 770 623.6
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24 646.4 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
900000
800000
745,977.2
743,893.4
749,614.0
770,623.6
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 92.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.4%, „ფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 1.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.1%.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსათვის
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 606 772.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 607 741.0 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18 210.3 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
700000
600000
588,092.6
589,530.7
606,772.7
607,741.0
500000
400000
300000
200000
100000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 4.7%, ხოლო
„ვალდებულების კლების მუხლში“ – 0.1%.
365
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა
შეადგინა 120 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 120 414.6 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 16 463.8 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
140000
120000
100000
120,500.0
104,000.0
120,414.6
103,950.8
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.1%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“მუხლით - 0.03%.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 106 793.4 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 103 575.1 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 153 167.7
ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1200000
1000000
1,106,793.4
948,248.4
1,103,575.1
950,407.4
800000
600000
400000
200000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.42%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 4.10%,
„ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.44%, ხოლო „ვალდებულების კლების“ მუხლში – 0.04%.
366
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 104 281.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 111 180.1 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17 667.6 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
140000
128,847.7
120,297.0
120000
104,281.6
111,180.1
2017 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
100000
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.711%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 9.244%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.045%.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 99 790.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 101 866.0
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16 601.2 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
120000
101,866.0
99,790.0
100000
85,264.8
84,483.2
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ
შეადგინა
35.6%,
„არაფინანსური
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.03%.
აქტივების
ზრდის“
მუხლით
64.4%,
ხოლო
367
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2017 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 418 029.3 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 446 939.0 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 181
725.7 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4000000
3500000
3,240,902.2
3,265,213.3
3,418,029.3
3,446,939.0
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.346%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 0.617%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.037%.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 206 858.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 207 486.4
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18 102.4 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250000
200000
205,635.9
189,384.0
206,858.3
207,486.4
2017 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
150000
100000
50000
0
2016 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 7.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%, „ფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 92.1%.
368
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 328 995.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 329 098.7 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 156.8 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
400000
334,030.1
350000
330,255.5
328,995.0
329,098.7
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 67.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%,
„ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 39.1%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.004%.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2017 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 35 825.3 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 38 970.0 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 685.9 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
45000
40000
35000
42,377.0
41,655.9
35,825.3
38,970.0
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 26.8%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.02%.
369
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 178 282.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 182 455.5 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 53 599.2 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
200000
178,282.1
180000
160000
140000
120000
121,629.3
182,455.5
128,856.3
100000
80000
60000
40000
20000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 76.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 3.6%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 19.2%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 1.1%.
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 55 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 55 273.8 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 366.6 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
60000
55,000.0
54,907.2
55,400.0
55,273.8
50000
40000
30000
20000
10000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 6.9%.
370
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
აპარატისთვის
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ
- 6 423.7 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 409.3 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
7000
6,423.7
6,014.4
6000
5000
4,800.0
4,500.0
4000
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
2017 წლის დაზუსტებული
გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.34%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.62%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.04%.
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 46 555.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 46 572.8
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 074.2 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
50000
46,572.8
46,555.0
44,498.6
44,454.9
40000
30000
20000
10000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ
შეადგინა
86.8%,
„არაფინანსური
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.0004%.
აქტივების
ზრდის“
მუხლით
-
13.2%,
ხოლო
371
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 900.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 816.0
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39.7 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2500
2,000.0
2000
1,776.3
1,900.0
1,816.0
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.046%.
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2017 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 460.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინასებამ - 2 454.9 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 052.6 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4000
3500
3,510.0
3,507.5
3000
2,460.0
2500
2,454.9
2000
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.4%,ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.6%.
372
საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს
საპატრიარქოსათვის
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 24 997.9
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 698.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
30000
25000
25,742.4
25,696.7
25,000.0
24,997.9
20000
15000
10000
5000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 92.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.3%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“
მუხლით - 0.3%.
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2017
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა დაფინანსებამ
შეადგინა შეადგინა 2 500 ათასი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 000.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4000
3500
3,500.0
3,500.0
3000
2500
2,500.0
2,500.0
2000
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
373
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2017 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 782.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 7 772.0 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 120.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
9000
8000
7,800.0
7,892.0
7,782.5
7,772.0
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 0.3%.
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისათვის 2017 წელს
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 180.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ
1 164.2 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 119.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1400
1200
1,300.0
1,284.1
1,180.0
1,164.2
1000
800
600
400
200
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
374
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 0.2%.
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 750.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ
- 197.3 ათასი ლარი (სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ლიკვიდირებულია
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის N300 დადგენილების შესაბამისად).
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 250.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 411.8 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 238.2 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1600
1400
1,411.8
1,400.0
1,250.0
1,173.6
1200
1000
800
600
400
200
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 96.3%, „არაფინანსური
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.1%.
აქტივების
ზრდის“
მუხლით
-
3.6%,
ხოლო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ინსპექტორის
აპარატისათვის
2017
წელს
გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 900.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 838.1 ათასი
ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 133.7 ათასი ლარით მეტია.
375
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2500
2,100.0
1,900.0
2000
1,704.4
1,838.1
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 88.2% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 11.8%.
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 996.2 ათასი ლარი, რაც 2016
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 293.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1400
1,300.0
1,290.1
1200
1,000.0
1000
996.2
800
600
400
200
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო
შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%.
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 5 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 4 882.2 ათასი ლარი, რაც 2016
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33.6 ათასი ლარით მეტია.
376
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
7000
6000
5,800.0
5,800.0
4,848.6
5000
4,882.2
4000
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით
გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.3%.
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა
შეადგინა 6 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ
5 818.0 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 445.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
8000
7000
6,850.0
6,263.0
6000
6,400.0
5,818.0
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 75.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის - 24.4%.
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2017 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა
შეადგინა 5 330.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 222.6 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 58.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
377
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
6000
5,600.0
5,281.3
5000
5,330.0
5,222.6
4000
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%.
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა
სახსრებმა შეადგინა 2 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 807.9 ათასი ლარი, რაც 2016
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 660.0 ათასი ლარით მეტია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2500
2,150.0
2,150.0
2000
1,807.9
1500
1,147.9
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 67.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 32.1%. „ხოლო „ვალდებულებების კლების“მუხლით - 0.2%.
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა
260.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 254.6 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 1.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
378
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
300
250
260.0
256.5
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის საკასო შესრულება
260.0
254.6
200
150
100
50
0
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2017 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა
შეადგინა 3 850.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 802.3 ათასი ლარი, რაც 2016 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 84.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4500
4000
3,919.0
3,887.1
3,850.0
3,802.3
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატისათვის 2017
წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 3 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 376.3
ათასი ლარი, რაც 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 675.6 ათასი ლარით ნაკლებია.
379
2016-2017 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
6000
5000
5,200.0
4000
5,051.9
3,600.0
3,376.3
3000
2000
1000
0
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის საკასო შესრულება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატისათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.3%, ხოლო „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.7%.
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტისათვის 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები
განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2017 წელს მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა
შესრულებამ შეადგინა 502.1 ათასი ლარი. სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 0.2%
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“- სათვის
2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2017 წელს მიზნობრივი
გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 108.3 ათასი ლარი.
380
ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის შესახებ
02 00 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;
06 03 - საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა - დაზუსტებულ
გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია იმით, რომ არ განხორციელდა საარჩევნო
მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდების ცენტრის რეგიონში
განთავსების საპილოტე პროექტი და
არსებობდა ვაკანტური თანამდებობები.
21 00 - შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის
გამოყოფით;
24 01 - ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით და ასევე, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი რიგი ღონისძიების (საქართველოს მთავრობის 2017
წლის 8 დეკემბრის N2570 განკარგულების შესაბამისად),
განვითარების
სამინისტროსა
და
შპს
„ალიანს
ჯგუფი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
კაპიტალს“
შორის
არსებული
დავის
დასრულებისათვის და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ასიგნებების გაზრდით;
24 08 - საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ასიგნებების ნაწილი გადანაწილდა სხვა
პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, ვინაიდან აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში
შეიცვალა
არსებული
პრიორიტეტები
და
ასევე,
მუნიციპალიტეტების
მიერ
შემოთავაზებული
ინფრასტრუქტურა არ აკმაყოფილებდა მსოფლიო ბანკის სტანდარტებს/კრიტერიუმებს რეგიონებში
დაგეგმილი სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიებისა და ინოვაციების ცენტრის გასახსნელად;
24 10 - ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია - მარაბდა-კარწახის
მონაკვეთზე, სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების
მშენებლობისათვის, საჭირო 96 ერთეული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებთან მიმდინარეობდა
შეთავაზება/მოლაპარაკებები. 2017 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი დროის სიმცირის გამო ვერ
განხორციელდა მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში
წარმოქმნილი რესურსი გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რამაც
განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
24 12 - საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით,
ასევე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
381
საჭირო გარემოს შესაქმნელად ასიგნებების გაზრდით. სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს
შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების
ასახვით;
24 13 - ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის
შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „Georgian National Innovation Ecosystem“ (GENIE) პროექტის
პირველი კომპონენტით რეგიონებში დაგეგმილი 15 ცენტრის ნაცვლად წლის ბოლომდე დაიგეგმა 3
ინოვაციების ცენტრის შექმნა (შერჩეული 15 შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის დასადგენად
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე გამოვლინდა მხოლოდ 5 კონსტრუქციულად მდგრადი შენობა);
24 20 - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა - „სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი
ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით განსახორციელებელი
ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 მაისის №850 განკარგულების
აღსრულების მიზნით, პროგრამულ კლასიფიკაციას დაემატა აღნიშნული პროგრამული კოდი და სხვა
პროგრამულ კოდებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე განხორციელდა ასიგნებების გამოყოფა, რამაც
გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა. ხოლო დაზუსტებულ გეგმასა და
საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ინვესტორის მიერ ვერ
განხორციელდა საინვესტიციო ხელშეკრულების ფარგლებში 2017 წლის განმავლობაში დაგეგმილი
წინასამშენებლო ფაზის ყველა სამუშაოს შესრულების ვადების დაცვა და მოთხოვნილ იქნა რიგი
ვალდებულებების გადავადება 2018 წელზე (ვერ მოხდა სასესხო და საკონტეინერო ტერმინალის
ოპერატორის
ხელშეკრულებების
შეთანხმება
საქართველოს
მთავრობასთან
და
შესაბამისად
ტექნიკური/იურიდიული კონსულტანტის მომსახურების შესყიდვა).
25 06 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საბოლოო
ანგარსწორება რამდენიმე გარდამავალ ხელშეკრულებაზე, ხოლო დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს
შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის
ანგარიშგებაში ასახვით;
26 01 - სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;
26 05 - ელექტრონული მმართველობის განვითარება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს
შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების
ასახვით;
26 09 - მიწის ბაზრის განვითარება (WB) - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის
დაკავშირებულია
არაერთი
ტენდერის
ჩაშლით
(მიზეზი
-
ბაზარზე
არსებული
კომპანიების
არაკომპეტენტურობა, ტექნიკური აღჭურვილობის არქონა და გამოუცდელობა), რის გამოც ვერ მოხერხდა
2017 წელს დაგეგმილი სამუშაოების სრულად განხორციელება;
382
26
10
-
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
მომსახურებათა
განვითარება
და
ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო
ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
26 12 - სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში
წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
27 01 03 - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო
ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
თანხის გამოყოფით.
29 07 - სამხედრო მრეწველობის განვითარება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
გამოწვეულია ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული
კოდების
ასიგნებების
შემცირების
ხარჯზე,
ასევე
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით;
29 08 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) - სხვაობა დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ
გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;
30 04 - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სამინისტროს
თანამშრომელთა საზღვარგარეთ გადაუდებელი მკურნალობის დაფინანსების მიზნით ასიგნებების
გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე;
30 05 - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად
ასიგნებების გადანაწილებით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე;
32 02 06 - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
მინისტრის
ბრძანების
თანახმად
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
სახელმძღვანელოებს გრიფის მოქმედების 6 წლიანი ვადა გაუგრძელდათ 1 წლით, შესაბამისად სასკოლო
სახელმძღვანელოებისა და რვეულების ახლით ჩანაცვლება საანგარიშო წელს აღარ განხორციელდა და
აუთვისებელი რესურსის გადანაწილება მოხდა სხვა პრიორიტეტულ პროგრამა/პროგრამებში
32 02 07 - საზაფხულო სკოლები - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში
დაგეგმილი ღონისძიებების ცვლილება პრიორიტეტების მიხედვით. დაიგეგმა და განხორციელდა ქვეყნის
ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი პროექტი მოსწავლეთა სკოლა/ბანაკები „დავისვენოთ და ვისწავლოთ
ერთად“, რომლის მიზანს წარმოადგენდა აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით
383
მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების
ხელშეწყობა.
32 02 13 - სკოლების საგრანტო დაფინანსება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ძირითად ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ სოფელსა და
დაბაში მდებარე მცირეკონტინგენტიანი სკოლები, რომლებსაც ნაკლები გამოცდილება ჰქონდათ
პროექტების განხორციელებაში, ამიტომ არ მოხერხდა დაგეგმილი რაოდენობის პროექტების დაფინანსება.
შესაბამისად
აუთვისებელი
რესურსის
გადანაწილება
მოხდა
სხვა
პრიორიტეტულ
პროგრამაზე/პროგრამებზე
32 02 14 - ელექტრონული სწავლება (e Learning) - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საანგარიშო პერიოდში მუშაობდა დისტანციური სწავლების ოპტიმალურ სტანდარტზე, რის შედეგად
გამოვლინდა
საკითხის/საკითხების
რამდენიმე
ალტერნატიული
გადაწყვეტა
და
ასევე,
რიგი
ინფრასტრუქტურული შეუსაბამობები. ამასთან, მიმდინარეობდა მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთან
მოლაპარაკება მრჩეველთა საბჭოს ფორმირებაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკითხის სწრაფი
გადაწყვეტილება არაოპტიმალურად იქნა მიჩნეული და პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები
გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებისთვის.
32 04 05 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან თანხების
გამოყოფით,
ხოლო
დაზუსტებულ
ასიგნებებსა
და
გადახდილ
თანხებს
შორის
-
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების
ასახვით;
32 05 05 - მეცნიერების პოპულარიზაცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელებით
(ბაზრის კვლევის შედეგების საფუძველზე), ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შორის - ტენდერის შედეგად წარმოქმნილ ეკონომიასთან, რომელიც წარმოიქმნა „სხვადასხვა კომერციული
მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ შესყიდვის დროს;
32 07 02 02 - პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება - 2017
წლის განმავლობაში ვერ განხორციელდა დაგეგმილი ზოგიერთი პროფესიული სასწავლებლების
დაფუძნება, რის გამოც წარმოიქმნა ეკონომია და „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N1672 განკარგულების შესაბამისად აღნიშნული
ეკონომია მიმართულ იქნა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის
ასიგნებების გასაზრდელად.
32 07 02 03 - უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება - „საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის N289 დადგენილებით შექმნილი საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით
დაფინანსების გამოყოფის საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის მიღების
384
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2586 განკარგულების შესრულების მიზნით
გაიზარდა პროგრამული კოდის ასიგნებები, რამაც გავლენა იქონია დაზუსტებული გეგმის მოცულობაზე.
32 07 02 04 - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო
სხვადასხვა რეგიონში ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ახალი
რეგიონული სასწავლო ცენტრების მშენებლობა, რომელიც ვერ განხორციელდა და აუთვისებელი რესურსი
გადატანილ იქნა შვიდი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების დასაფინანსებლად.
32 07 02 05 - საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება -დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ საანგარიშო პერიოდში პროგრამის
ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე გამოცხადებული ტენდერები დასრულდა უარყოფითი შედეგებით,
შესაბამისად ვერ მოხერხდა გეგმის სრულად ათვისება და აუთვისებელი რესურსის გადანაწილდა სხვა
პრიორიტეტულ პროგრამაზე/პროგრამებზე;
32 09 - თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
- სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია იმით, რომ პროექტის
ფარგლებში საანგარიშო წელს დაგეგმილი იყო სამი (საპილოტე) საჯარო სკოლის გამაგრება/სრული
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. ბანკსა და ესპანურ საპროექტო ორგაზაცია „ეუროსტუდიოს“
შორის დადებული შეთანხმების შესაბამისად აღნიშნულ კომპანიას დაევალა საკუთარი ძალებით, როგორც
დამატებითი სამუშაო, შეესრულებინა შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და
გეოლოგიური კვლევების ჩატარება. შესაბამისად, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების პროცესი ვერ მოხერხდა 2017 წლის მეორე ნახევრისთვის (პროექტირებების დასრულების
ვადა).
32 10 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;
34 03 - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და
გადახდილ თანხებს შორის გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების
ასახვით;
35 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში
წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
35 03 02 05 - პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №389 დადგენილებით,
პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის პროგრამის „საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის მომზადების“
კომპონენტი
(რომელიც
გამოყენებული
უნდა
ყოფილიყო
ევროასოცირების
ხელშეკრულებების
ვალდებულების შესასრულებლად, ნორმატიული აქტების და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების
პროექტების
შემუშავების/გადამუშავების
უზრუნველსაყოფად)
მოდიფიცირდა
„საზოგადოებრივი
385
ჯანმრთელობის
დაცვისა
და
განხორციელების
ხელშეწყობის“
გარემოს
ჯანმრთელობის
კომპონენტად.
სფეროში
კომპონენტის
აღებული
ფარგლებში
ვალდებულებების
კომპლექსურად
უნდა
განხორციელებულიყო შესაბამისი საკითხების საკანონმდებლო ბაზის განახლება, გამოყენებულიყო
საერთაშორისო ექსპერტების გამოცდილება და აყვანილიყო ასევე ადგილობრივი კადრები, რომლებიც
მათთან ერთად იმუშავებდნენ. ვინაიდან, კომპონენტის ფარგლებში ადგილობრივი კადრების დასაქმება
განხორციელდა
ნოემბრიდან,
პროგრამაში
წარმოიქმნა
ეკონომია
და
ასიგნებები
გადანაწილდა
სამინისტროს სხვა პროგრამულ კოდებზე.
35 03 02 07 - ტუბერკულოზის მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
35 03 02 08 - აივ ინფექცია/შიდსის მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების
ასახვით;
35 03 02 09 - დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის „მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და
მელოგინეთა მკურნალობა“ კომპონენტით განსაზღვრული სერვისი 2017 წლის 1 მარტიდან მიეწოდება
„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამიდან (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის
22 თებერვლის N103 დადგენილება);
35 03 02 12 - C ჰეპატიტის მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო ექსპერტების კონსულტაციების
საფუძველზე, დიაგნოსტიკის კომპონენტში განხორციელებულმა ცვლილებამ (როგორც მკურნალობაში
ჩართვამდე საჭირო კვლევების, ასევე, მონიტორინგის სქემების გამარტივების კუთხით)
კვლევების
ღირებულების
შემცირება.
შესაბამისად,
ასიგნებები
გადანაწილდა
გამოიწვია
სამინისტროს
სხვა
პროგრამულ კოდებზე.
35 03 03 11 - ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25
აპრილის N209 დადგენილება) აღნიშნული პროგრამა შეიქმნა და მისი განხორციელება დაიწყო 2017 წლის
აპრილიდან.
35 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები
სრულად ვერ განხორციელდა, რადგან პროგრამაში ჩასართავად მაძიებლების მომართვიანობა იყო ნაკლები
(მაძიებლებმა, რომლებმაც ვერ
დამადასტურებელი სახელმწიფო
მოიპოვეს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების
სერტიფიკატი, შესაბამისად ვერ გაიარეს დიპლომისშემდგომი
განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამა). შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი
გამოყენებული
იქნა
ჯანმრთელობის
დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამებში
განსახორციელებელი
აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად.
35 03 05 - ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) - ქ. თბილისში
ტუბერკულოზის ეროვნული სათაო/რეფერენს ლაბორატორიის მშენებლობა ხორციელდება გერმანიის
რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკისა (KFW) და საქართველოს მხარის თანადაფინანსებით (დასაფარია
386
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
გადასახადევი).
ვინაიდან
დონორის
მიერ
განხორციელებული ტრანზაქციები და დღგ-ს გადახდაც უნდა აღრიცხულიყო ერთ პროგრამულ კოდში,
გაიზარდა კოდის ასიგნებები, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის
მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;
35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის ძირითადად განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ:
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის,
საუნივერსიტეტო
კლინიკის
სოფელ
სამშენებლო
რუხში
მშენებარე
სამუშაოები
მრავალპროფილიანი
(ნაწილობრივი
დაფინანსება)
მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დაგვიანებით შესრულების შედეგად არ
დაფინანსდა სრულად;
ზოგიერთი სამედიცინო პუნქტებისათვის სამედიცინო მოწყობილობების შესყიდვის
მიზნით გამოცხადებული ტენდერები დასრულდა უარყოფითი შედეგით;
შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ლანჩხუთის სამედიცინო
დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო რენტგენოგრაფიული სისტემის შესყიდვის
მიზნით ელექტრონული ტენდერი უშედეგოდ დამთავრდა;
სატენდერო პროცედურებისათვის საჭირო არასაკმარისი დროის გამო არ გამოცხადდა
ტენდერი სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
ცენტრის ოფისების აღჭურვისათვის (ავეჯი, საოჯახო ტექნიკა და ინვენტარი).
შესაბამისად, ასიგნებები გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პროგრამულ კოდებზე.
35 05 - შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის ძირითადად განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ „შრომის ბაზრის ანალიზის,
ინფორმაციული სისტემის დანერგვა/განვითარების პროგრამას“ 2017 წლის ივნისიდან ახორციელებს
საქართველოს ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების სამინისტრო,
ასევე
სამინისტროს მიერ
მომზადებული და საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული „შრომის
უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა შრომის პირობების
ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატის გაზრდასა და ინსპექტირების ნებაყოფლობითი ხასიათის
სავალდებულოდ შეცვლას აზრთა სხვადასხვაობის გამო შეყოვნდა. აღნიშნულმა კი, ზეგავლენა მოახდინა
შესამოწმებელი საწარმოების რაოდენობაზე და სამივლინებო თანხების ათვისებაზე. შესაბამისად,
წარმოქმნილი რესურსი გამოყენებული იქნა
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში
წარმოქმნილი აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლა.
36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 2017 წელს გათვალისწინებული
იყო ენგურჰესის რეაბილიტაციის პროექტის დაფინანსება ერთდროულად ევროკომისიის გრანტით და
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხით. სასესხო ხელშეკრულების პირობების
შეთანხმება და ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურები გაგრძელდა 2017 წლის
ბოლომდე (ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა მხოლოდ 2018 წლის 5 იანვარს). შესაბამისად, 2017 წელს
ენგურჰესის
რეაბილიტაციის
პროექტის
დაფინანსება
ევროკომისიის
გრანტის
ფარგლებში
ვერ
განხორციელდა, რამაც განაპირობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა.
387
36 03 02 - საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა - დაზუსტებულ და საკასო
მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის
ანგარიშგებაში ასახვით;
36 03 03 - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის
სხვაობა განპირობებულია: ა) განმახორციელებელი ორგანიზაციების მიერ საანგარიშო პერიოდში
პროექტის შესრულების
ფაქტიური მონაცემებით; ბ) სამუშაოების შესყიდვა განმახორციელებელი
ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება საერთაშორისო სატენდერო პროცედურების შესაბამისად, რის გამოც
ხშირად სამუშაოების შესრულება არ ემთხვევა ხელშეკრულებით გაწერილ გეგმას.
36 03 04 - ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW) - განპირობებულია: სატენდერო და პროექტების
განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის სავალდებულო პროიცედურების გამო 2017 წელი
ძირითადად დაეთმო პროექტის მოსამზადებელ სამუშაოებს და მათი დასრულების შემდეგ, პროექტის
ძირითადი ნაწილის განხორციელება დაიწყება 2018 წლიდან. აღნიშნულმა განაპირობა სხვაობა
დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის.
36
03
05 - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) - განპირობებულია: სატენდერო და პროექტების
განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის სავალდებულო პროიცედურების გამო 2017 წელი
ძირითადად დაეთმო პროექტის მოსამზადებელ სამუშაოებს და მათი დასრულების შემდეგ, პროექტის
ძირითადი ნაწილის განხორციელება დაიწყება 2018 წლიდან. აღნიშნულმა განაპირობა სხვაობა
დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის.
36
03
06 - გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) - განპირობებულია:
სატენდერო
და
პროექტების
განმახორციელებელი
კონსულტანტის
შერჩევის
სავალდებულო
პროიცედურების გამო 2017 წელი ძირითადად დაეთმო პროექტის მოსამზადებელ სამუშაოებს და მათი
დასრულების შემდეგ, პროექტის ძირითადი ნაწილის განხორციელება დაიწყება 2018 წლიდან. აღნიშნულმა
განაპირობა სხვაობა დამტკიცებულ, დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის.
37 05 05 – დანერგე მომავალი - პროექტის ინტენსივობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა პროგრამული
კოდის ასიგნებების გაზრდა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;
37 05 06 - ქართული ჩაი - პროექტის ინტენსივობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა პროგრამული კოდის
ასიგნებების გაზრდა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;
37 05 07 -
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება -
ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ პროექტების განხორციელებას
სჭირდება
1 წელი და მეტი
პერიოდი. თითოეულ გასაცემ ტრანშს გააჩნია ინდივიდუალური წინაპირობები და მათი შესრულების
ვადები დამოკიდებულია, როგორც ბენეფიციარზე, ისე განსახორციელებელი პროექტისთვის საქონლისა და
მომსახურების მომწოდებელ კომპანიებზე. ასევე, ვინაიდან პროექტები ხორციელდება რეგიონებში,
პროექტების განხორციელების ვადაზე გავლენას ახდენს კლიმატი და სხვა ფაქტორებიც. ზემოაღნიშნული
ფაქტორებიდან გამომდინარე, ვინაიდან გამოყოფილი თანხების წლის განმავლობაში სრული საკასო
ათვისება ვერ ესწრებოდა და სხვა პროექტებში საჭიროება გაჩნდა თანხების დამატების, მიღებულ იქნა
გადაწყვეტილება თავისუფალი რესურსების სხვადასხვა პროგრამულ კოდებზე გადანაწილების შესახებ.
388
37 06
- სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ მაღალმთიან რეგიონებში
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების მიზნით გაიზარდა
პროგრამის ბიუჯეტი („საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის მაღალმთიანი
დასახლებების
2017 წლის 6
განვითარების
ივლისის
№1385
ფონდიდან
თანხის
განკარგულება).
გამოყოფის
ამასთან,
შესახებ“
თაფლის
საქართველოს მთავრობის
ერთიანი საწარმოს
საპროექტო
სამუშაოების გაჭიანურებისა და აღნიშნული მიზეზით პროექტზე ექსპერტიზის გვიან ჩატარების გამო,
საწარმოს სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში
ტენდერი
გამოცხადდა 2017 წლის დეკემბერში და ტენდერის მოცულობითი თანხიდან გამომდინარე, ვადამ გადაიწია
2018 წელს. აღნიშნული ფაქტორი და ის გარემოება, რომ სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
სააგენტოს“ მიერ მომზადებული პროექტის „საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა სავარაუდოდ 10
ერთეულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში“ განხორციელება არ იქნა მიზანშეწონილად მიჩნეული,
გავლენა იქონია საკასო მაჩვენებელზე.
37 07 02 - სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია - „შპს „საქართველოს
მელიორაციის“ კაპიტალის გაზრდისა და ნაწილობრივი სუბსიდირების მიზნით თანხის გამოყოფის
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 იანვრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შერტანის
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 ნოემბრის N2281 განკარგულების თანახმად 3.0 მლნ
ლარით გაიზარდა მელიორაციის სუბსიდიის დაფინანსება, რამაც განაპირობა სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის.
37 07 05 - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) – პროექტის ფარგლებში კომლების
აღწერისა და მიწათმფლობელობის შეფასების პროცესმა გამოიწვია პროექტის გახანგრძლივება 9 თვის
ვადით, რამაც გამოიწვია შემცვლელი ექსპერტების მოძიება და კანდიდატურების დამტკიცება. აღნიშნული
პროცედურა გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, რის გამოც ვერ განხორციელდა საინჟინრო პროექტის
მომზადების სამუშაოები. აღნიშნულმა გავლენა იქონია საკასო მაჩვენებელზე.
38 03 - დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა - დაზუსტებულ და საკასო
მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის
ანგარიშგებაში ასახვით;
38 05 - ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების
გამოყოფით;
38 06 - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამა - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში
მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.
38 08 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების
მართვა - სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია წლის
განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.
389
39 01 - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის ძირითადად გამოწვეულია სახელმწიფო
ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით,
ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია წლის განმავლობაში
მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით საკასო ხარჯის ნაწილში.
40 03 - სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო - ზოგიერთი ღონისძიებების
განსახორციელებლად შეიქმნა აუცილებლობა აღნიშნული კოდის ასიგნებების გაზრდაზე, მაგრამ
კონტრაქტორის მიერ დამატებითი მოთხოვნების წამოყენების გამო შესაბამისი ხელშეკრულება არ იქნა
გაფორმებული. აღნიშნულმა გავლენა იქონია დამტკიცებულ, დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებზე.
41 00 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს
შორის განპირობებულია აპარატისათვის საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების
ათვისებით;
45 02 - ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს
საპატრიარქოს ა(ა)იპ საპატრიარქოს უწყებათა ელექტრონული მომსახურების და ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე
ცენტრის ასიგნებების გაზრდით, მიმდინარე და სარემონტო სამუშაოების ხარჯების დასაფარად;
49 00 – სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო
ხარჯს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო
სააგენტო
ლიკვიდირებულ
იქნა
საქართველოს
მთავრობის
2017
წლის
22
ივნისის N300 დადგენილების შესაბამისად.
56 00 - სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო
ხარჯებს შორის შეუსაბამობა ძირითადად განაპირობა სამსახურში არსებულმა ვაკანსიებმა.
60 14 - სიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს დაფინანსება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია
63 00 - სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი - სხვაობა დამტკიცებულ, დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო
ხარჯს შორის განპირობებულია საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი
გრანტების
ათვისებით;
65 00 - სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი" - სხვაობა
დამტკიცებულ, დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საანგარიშო
პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით.
390
ანგარიში
თავი VII
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების ნაერთი ბალანსი
ათასი ლარი
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
ნაერთი
3,054,568.4
1,710,170.7
1,344,397.7
გრანტები
395,281.8
224,505.4
170,776.4
სხვა შემოსავლები
2,659,286.6
1,485,665.3
1,173,621.3
არაფინანსური აქტივების კლება
1,766.9
1,766.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება*
150,305
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
111,835
2,615,720.1
1,439,509.6
1,176,210.5
შრომის ანაზღაურება
1,118,573.3
809,597.4
308,975.9
საქონელი და მომსახურება
697,193.9
375,388.3
321,805.6
პროცენტი
129.8
120.3
9.5
სუბსიდიები
218,790.4
3,048.3
215,742.1
გრანტები
204,206.8
106,225.8
97,981.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,801.1
12,559.2
5,242.0
სხვა ხარჯები
359,024.9
132,570.3
226,454.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,822.1
130,336.8
99,485.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
37,488.0
475.2
37,012.8
ვალდებულებების კლება
8,332.8
5,394.3
2,938.5
3,056,335.3
1,711,937.6
1,344,397.7
3,054,568.4
1,710,170.7
1,344,397.7
1,766.9
1,766.9
0.0
გადასახდელები
2,891,363.0
1,575,715.9
1,315,647.1
ხარჯები
2,615,720.1
1,439,509.6
1,176,210.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,822.1
130,336.8
99,485.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
37,488.0
475.2
37,012.8
8,332.8
5,394.3
2,938.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
164,972.2
299,425.6
464,397.8
136,221.6
264,462.7
400,684.3
28,750.6
34,962.9
63,713.5
ხარჯები
შემოსულობები
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
38,470
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
1,980.5
1,175.1
სხვა შემოსავლები
1,980.5
1,175.1
805.4
805.4
391
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,686.8
1,106.2
580.6
შრომის ანაზღაურება
966.3
448.7
517.7
საქონელი და მომსახურება
397.0
397.0
0.0
გრანტები
117.4
117.4
0.0
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
21.9
0.0
21.9
სხვა ხარჯები
184.1
143.1
41.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.6
6.8
224.8
შემოსულობები
1,980.5
1,175.1
805.4
შემოსავლები
1,980.5
1,175.1
805.4
გადასახდელები
1,918.3
1,113.0
805.4
ხარჯები
1,686.8
1,106.2
580.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.6
6.8
224.8
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
62.2
118.3
180.5
62.2
118.3
180.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
88
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
69
19
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შემოსავლები
3,759.9
3,619.9
140.0
გრანტები
2,790.0
2,790.0
0.0
სხვა შემოსავლები
969.9
829.9
140.0
2,078.3
1,938.3
140.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
267.9
157.9
110.0
საქონელი და მომსახურება
1,703.5
1,673.5
30.0
სხვა ხარჯები
107.0
107.0
0.0
5.2
5.2
0.0
შემოსულობები
3,759.9
3,619.9
140.0
შემოსავლები
3,759.9
3,619.9
140.0
გადასახდელები
2,083.5
1,943.5
140.0
2,078.3
1,938.3
140.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
5.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,676.5
42.7
1,719.2
1,676.5
42.7
1,719.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
84
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
70
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"
392
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
1,066.6
581.1
485.5
გრანტები
21.1
21.1
0.0
სხვა შემოსავლები
1,045.5
560.0
485.5
907.5
443.5
464.0
შრომის ანაზღაურება
687.1
422.6
264.5
საქონელი და მომსახურება
20.2
20.1
0.1
სუბსიდიები
195.2
0.0
195.2
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
0.0
3.2
სხვა ხარჯები
1.8
0.8
1.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.8
15.3
21.5
შემოსულობები
1,066.6
581.1
485.5
შემოსავლები
1,066.6
581.1
485.5
გადასახდელები
დასახელება
ხარჯები
944.2
458.7
485.5
ხარჯები
907.5
443.5
464.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.8
15.3
21.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
122.4
591.1
713.5
122.4
591.1
713.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
72
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
72
0.0
1,089.5
1,089.5
0.0
1,089.5
შემოსავლები
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო
1,089.5
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
876.6
0.0
876.6
შრომის ანაზღაურება
548.4
0.0
548.4
საქონელი და მომსახურება
254.6
0.0
254.6
სოციალური უზრუნველყოფა
73.6
0.0
73.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.9
0.0
212.9
შემოსულობები
1,089.5
0.0
1,089.5
შემოსავლები
1,089.5
0.0
1,089.5
გადასახდელები
1,089.5
0.0
1,089.5
ხარჯები
876.6
0.0
876.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.9
0.0
212.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
4
სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
4,360.5
1,114.5
3,246.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
393
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4,355.5
1,109.5
3,246.0
3,709.9
1,037.1
2,672.8
შრომის ანაზღაურება
2,065.9
148.5
1,917.4
საქონელი და მომსახურება
1,615.6
870.3
745.4
გრანტები
14.3
14.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
592.4
19.2
573.2
ვალდებულებების კლება
44.2
44.2
0.0
შემოსულობები
4,360.5
1,114.5
3,246.0
შემოსავლები
4,360.5
1,114.5
3,246.0
გადასახდელები
4,346.5
1,100.5
3,246.0
ხარჯები
3,709.9
1,037.1
2,672.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
592.4
19.2
573.2
ვალდებულებების კლება
44.2
44.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.0
5.2
19.2
14.0
5.2
19.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
253
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
192
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
61
სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
1,881.4
266.9
1,614.5
გრანტები
17.3
17.3
0.0
სხვა შემოსავლები
1,864.1
249.6
1,614.5
ხარჯები
1,577.4
437.9
1,139.5
შრომის ანაზღაურება
985.0
23.1
962.0
საქონელი და მომსახურება
333.2
157.8
175.5
გრანტები
255.0
255.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.1
2.0
2.1
1,090.4
615.4
475.0
5.9
5.9
0.0
შემოსულობები
1,881.4
266.9
1,614.5
შემოსავლები
1,881.4
266.9
1,614.5
გადასახდელები
2,673.7
1,059.2
1,614.5
ხარჯები
1,577.4
437.9
1,139.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,090.4
615.4
475.0
5.9
5.9
0.0
-792.3
-792.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
394
დასახელება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,521.2
728.9
1,521.2
728.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
129
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
109
20
სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის
სახელმწიფო აკადემიური დასი
შემოსავლები
2,257.8
1,393.8
864.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა შემოსავლები
2,242.8
1,378.8
864.0
ხარჯები
2,164.4
1,300.4
864.0
შრომის ანაზღაურება
1,309.2
474.8
834.3
საქონელი და მომსახურება
714.2
685.2
29.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
0.0
0.7
სხვა ხარჯები
140.4
140.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
5.3
0.0
ვალდებულებების კლება
8.3
8.3
0.0
შემოსულობები
2,257.8
1,393.8
864.0
შემოსავლები
2,257.8
1,393.8
864.0
გადასახდელები
2,178.0
1,314.0
864.0
2,164.4
1,300.4
864.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
5.3
0.0
ვალდებულებების კლება
8.3
8.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
79.9
8.1
87.9
79.9
8.1
87.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
89
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85
ხარჯები
4
სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
შემოსავლები
3,416.4
459.1
სხვა შემოსავლები
2,957.3
3,416.4
459.1
2,957.3
3,340.0
382.7
2,957.3
შრომის ანაზღაურება
2,575.5
118.2
2,457.3
საქონელი და მომსახურება
684.9
197.4
487.5
სოციალური უზრუნველყოფა
9.5
0.0
9.5
სხვა ხარჯები
70.2
67.2
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.1
19.1
0.0
ვალდებულებების კლება
3.2
3.2
0.0
3,416.4
459.1
2,957.3
ხარჯები
შემოსულობები
395
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
3,416.4
459.1
2,957.3
გადასახდელები
3,362.3
405.0
2,957.3
ხარჯები
3,340.0
382.7
2,957.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.1
19.1
0.0
დასახელება
3.2
3.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
ვალდებულებების კლება
54.1
291.1
345.2
54.1
291.1
345.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
277
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
197
80
სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
988.5
126.0
862.6
გრანტები
6.5
6.5
0.0
სხვა შემოსავლები
982.0
119.5
862.6
980.7
555.7
425.0
შრომის ანაზღაურება
391.0
3.0
388.0
საქონელი და მომსახურება
134.5
98.1
36.4
გრანტები
437.6
437.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
1.5
0.6
სხვა ხარჯები
15.5
15.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,017.2
1,579.6
437.6
ვალდებულებების კლება
59.4
59.4
0.0
შემოსულობები
988.5
126.0
862.6
შემოსავლები
988.5
126.0
862.6
გადასახდელები
ხარჯები
3,057.3
2,194.7
862.6
ხარჯები
980.7
555.7
425.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,017.2
1,579.6
437.6
ვალდებულებების კლება
59.4
59.4
0.0
-2,068.8
2,231.1
162.4
-2,068.8
2,231.1
162.4
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
58
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51
7
სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
427.1
11.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
415.2
427.1
11.9
415.2
423.3
8.3
415.0
396
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
395.0
0.0
395.0
საქონელი და მომსახურება
28.3
8.3
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
0.0
0.2
შემოსულობები
427.1
11.9
415.2
შემოსავლები
427.1
11.9
415.2
გადასახდელები
423.5
8.3
415.2
ხარჯები
423.3
8.3
415.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
0.0
0.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.6
3.6
3.6
3.6
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
65
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60
დასახელება
5
სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე
შემოსავლები
618.5
133.0
485.6
გრანტები
19.4
19.4
0.0
სხვა შემოსავლები
599.1
113.6
485.6
ხარჯები
526.0
70.5
455.6
შრომის ანაზღაურება
278.0
31.9
246.1
საქონელი და მომსახურება
246.7
38.2
208.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.0
0.9
სხვა ხარჯები
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
57.1
30.0
შემოსულობები
618.5
133.0
485.6
შემოსავლები
618.5
133.0
485.6
გადასახდელები
613.1
127.6
485.6
ხარჯები
526.0
70.5
455.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
57.1
30.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.4
0.7
6.1
5.4
0.7
6.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
40
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31
9
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
2,394.0
741.7
1,652.3
გრანტები
39.6
39.6
0.0
სხვა შემოსავლები
2,354.3
702.0
1,652.3
2,453.1
800.8
1,652.3
ხარჯები
397
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
1,587.9
41.2
1,546.8
საქონელი და მომსახურება
770.9
684.6
86.3
გრანტები
0.1
0.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.2
6.0
19.2
სხვა ხარჯები
დასახელება
68.8
68.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.9
16.9
0.0
შემოსულობები
2,394.0
741.7
1,652.3
შემოსავლები
2,394.0
741.7
1,652.3
გადასახდელები
2,470.0
817.7
1,652.3
ხარჯები
2,453.1
800.8
1,652.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.9
16.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-76.0
138.6
62.6
-76.0
138.6
62.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
299
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
210
შემოსავლები
89
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
21,616.0
41.6
სხვა შემოსავლები
21,574.3
21,616.0
41.6
21,574.3
20,733.2
1.5
20,731.7
შრომის ანაზღაურება
16,346.5
0.0
16,346.5
საქონელი და მომსახურება
4,121.1
1.5
4,119.6
გრანტები
45.4
0.0
45.4
სოციალური უზრუნველყოფა
169.0
0.0
169.0
სხვა ხარჯები
51.2
0.0
51.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
841.2
0.0
841.2
ვალდებულებების კლება
1.5
0.0
1.5
შემოსულობები
21,616.0
41.6
21,574.3
შემოსავლები
21,616.0
41.6
21,574.3
გადასახდელები
21,575.8
1.5
21,574.3
ხარჯები
20,733.2
1.5
20,731.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
841.2
0.0
841.2
ვალდებულებების კლება
1.5
0.0
1.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
40.2
126.4
166.6
40.2
126.4
166.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,936
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,813
ხარჯები
398
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
123
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
დეპარტამენტი
შემოსავლები
658.8
0.0
658.8
სხვა შემოსავლები
658.8
0.0
658.8
357.2
0.0
357.2
შრომის ანაზღაურება
186.0
0.0
186.0
საქონელი და მომსახურება
160.1
0.0
160.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.5
სხვა ხარჯები
10.7
0.0
10.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
301.5
0.0
301.5
შემოსულობები
658.8
0.0
658.8
შემოსავლები
658.8
0.0
658.8
გადასახდელები
658.8
0.0
658.8
ხარჯები
357.2
0.0
357.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
301.5
0.0
301.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
ხარჯები
შემოსავლები
4
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
17,707.3
5,852.5
გრანტები
11,854.7
67.9
0.0
67.9
17,639.4
5,852.5
11,786.9
17,829.1
6,154.8
11,674.3
შრომის ანაზღაურება
5,242.2
2,084.4
3,157.8
საქონელი და მომსახურება
11,071.0
2,716.8
8,354.2
გრანტები
689.5
570.0
119.5
სოციალური უზრუნველყოფა
62.9
33.6
29.3
სხვა ხარჯები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
763.6
750.0
13.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.8
34.2
170.6
ვალდებულებების კლება
0.1
0.1
0.0
შემოსულობები
17,707.3
5,852.5
11,854.7
შემოსავლები
17,707.3
5,852.5
11,854.7
გადასახდელები
18,034.0
6,189.1
11,844.9
ხარჯები
17,829.1
6,154.8
11,674.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.8
34.2
170.6
0.1
0.1
0.0
-326.8
-336.6
9.8
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
399
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
926.5
599.7
926.5
589.9
0.0
9.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,540
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
143
დასახელება
შემოსავლები
3,397
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
48,055.4
45,670.5
2,384.8
გრანტები
670.7
0.0
670.7
სხვა შემოსავლები
47,384.7
45,670.5
1,714.2
47,187.1
45,651.0
1,536.2
შრომის ანაზღაურება
16,324.6
16,324.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,096.2
18,576.5
1,519.7
გრანტები
4,607.6
4,607.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
774.5
762.3
12.1
სხვა ხარჯები
5,384.3
5,380.0
4.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,232.3
4,474.0
758.3
ვალდებულებების კლება
106.1
106.1
0.0
შემოსულობები
48,055.4
45,670.5
2,384.8
შემოსავლები
48,055.4
45,670.5
2,384.8
გადასახდელები
52,525.5
50,231.1
2,294.4
ხარჯები
47,187.1
45,651.0
1,536.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,232.3
4,474.0
758.3
ვალდებულებების კლება
106.1
106.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-4,470.2
15,327.6
10,857.5
-4,560.5
15,322.8
10,762.3
90.4
4.8
95.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,498
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
856
ხარჯები
642
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
1,948.8
409.4
1,539.4
გრანტები
194.9
194.9
0.0
სხვა შემოსავლები
1,753.9
214.6
1,539.4
1,971.0
431.7
1,539.4
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
989.0
30.0
959.0
საქონელი და მომსახურება
968.9
388.6
580.4
გრანტები
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
12.8
12.8
0.0
9.6
9.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსულობები
1,948.8
409.4
1,539.4
შემოსავლები
1,948.8
409.4
1,539.4
გადასახდელები
1,980.6
441.3
1,539.4
1,971.0
431.7
1,539.4
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.6
9.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-31.8
86.5
54.7
-31.8
86.5
54.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
157
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
88
69
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
125,839.9
0.0
125,839.9
სხვა შემოსავლები
125,839.9
0.0
125,839.9
86,332.0
0.0
86,332.0
შრომის ანაზღაურება
953.7
0.0
953.7
საქონელი და მომსახურება
4,208.2
0.0
4,208.2
გრანტები
19,031.7
0.0
19,031.7
11.7
0.0
11.7
62,126.7
0.0
62,126.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,507.9
0.0
39,507.9
შემოსულობები
125,839.9
0.0
125,839.9
შემოსავლები
125,839.9
0.0
125,839.9
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
125,839.9
0.0
125,839.9
ხარჯები
86,332.0
0.0
86,332.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,507.9
0.0
39,507.9
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
27.1
27.1
0.0
27.1
27.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
152
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
115
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"
შემოსავლები
36,401.4
1,562.0
34,839.4
გრანტები
2,411.0
1,480.3
930.7
სხვა შემოსავლები
33,990.4
81.7
33,908.8
23,825.5
1,497.1
22,328.4
შრომის ანაზღაურება
13,057.2
0.0
13,057.2
საქონელი და მომსახურება
10,080.7
1,472.9
8,607.8
ხარჯები
401
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
65.2
9.4
55.8
სოციალური უზრუნველყოფა
450.0
0.0
450.0
სხვა ხარჯები
172.4
14.9
157.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
969.2
1.2
968.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,663.5
0.0
11,663.5
შემოსულობები
36,401.4
1,562.0
34,839.4
შემოსავლები
36,401.4
1,562.0
34,839.4
გადასახდელები
36,458.2
1,498.3
34,959.9
ხარჯები
23,825.5
1,497.1
22,328.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
969.2
1.2
968.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
11,663.5
0.0
11,663.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-56.8
748.8
692.0
63.7
560.5
624.2
-120.5
188.3
67.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,763
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,416
დასახელება
შემოსავლები
347
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
799.8
20.8
სხვა შემოსავლები
779.0
799.8
20.8
779.0
791.5
13.0
778.5
შრომის ანაზღაურება
327.2
13.0
314.2
საქონელი და მომსახურება
460.6
0.0
460.6
სხვა ხარჯები
3.8
0.0
3.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0.0
0.5
შემოსულობები
799.8
20.8
779.0
შემოსავლები
799.8
20.8
779.0
გადასახდელები
792.0
13.0
779.0
ხარჯები
791.5
13.0
778.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0.0
0.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7.8
8.4
16.1
7.8
8.4
16.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
25
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
შემოსავლები
გრანტები
7
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
64,676.4
59,682.2
6,744.2
1,750.0
4,994.2
4,994.2
402
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
57,932.2
57,932.2
0.0
52,103.7
48,813.3
3,290.4
შრომის ანაზღაურება
9,778.1
9,778.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
27,876.6
24,744.2
3,132.4
გრანტები
5,946.8
5,795.5
151.3
სოციალური უზრუნველყოფა
271.0
264.2
6.8
სხვა ხარჯები
8,231.3
8,231.3
0.0
7,896.9
7,251.5
645.5
8.8
8.8
0.0
შემოსულობები
64,676.4
59,682.2
4,994.2
შემოსავლები
64,676.4
59,682.2
4,994.2
გადასახდელები
60,009.5
56,073.6
3,935.9
ხარჯები
52,103.7
48,813.3
3,290.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,896.9
7,251.5
645.5
8.8
8.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,666.9
4,960.4
9,627.3
3,608.7
2,496.6
6,105.3
1,058.3
2,463.7
3,522.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,289
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
577
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ვალდებულებების კლება
შემოსავლები
712
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
4,809.8
1,947.7
2,862.1
გრანტები
423.9
0.0
423.9
სხვა შემოსავლები
4,385.9
1,947.7
2,438.3
5,464.5
2,660.6
2,803.9
შრომის ანაზღაურება
1,088.7
494.8
593.8
საქონელი და მომსახურება
3,562.0
1,580.9
1,981.1
გრანტები
228.5
228.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
84.9
20.0
64.9
სხვა ხარჯები
500.5
336.4
164.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.0
7.0
15.0
ვალდებულებების კლება
9.4
9.4
0.0
შემოსულობები
4,809.8
1,947.7
2,862.1
შემოსავლები
4,809.8
1,947.7
2,862.1
გადასახდელები
5,495.9
2,677.0
2,818.9
ხარჯები
5,464.5
2,660.6
2,803.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.0
7.0
15.0
ვალდებულებების კლება
9.4
9.4
0.0
-686.1
-729.4
43.2
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
403
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
874.8
188.7
874.8
145.4
0.0
43.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
263
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
დასახელება
213
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
20,261.5
7,466.5
12,795.0
გრანტები
320.0
0.0
320.0
სხვა შემოსავლები
19,941.5
7,466.5
12,475.0
18,329.6
5,590.8
12,738.8
შრომის ანაზღაურება
686.4
47.5
638.9
საქონელი და მომსახურება
15,849.1
4,451.3
11,397.8
გრანტები
149.5
1.8
147.7
სოციალური უზრუნველყოფა
63.4
22.7
40.8
სხვა ხარჯები
1,581.1
1,067.5
513.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.4
13.5
63.9
ვალდებულებების კლება
2.3
2.3
0.0
შემოსულობები
20,261.5
7,466.5
12,795.0
შემოსავლები
20,261.5
7,466.5
12,795.0
გადასახდელები
18,409.3
5,606.6
12,802.7
18,329.6
5,590.8
12,738.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.4
13.5
63.9
ვალდებულებების კლება
2.3
2.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,852.2
663.3
2,515.5
1,859.9
635.1
2,495.0
-7.7
28.2
20.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,531
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35
26.9
78.7
ხარჯები
ხარჯები
შემოსავლები
1,496
სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
105.6
გრანტები
2.8
2.8
0.0
სხვა შემოსავლები
102.8
24.1
78.7
101.9
23.2
78.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
62.0
0.0
62.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
22.3
15.7
სხვა ხარჯები
1.9
0.9
1.0
შემოსულობები
105.6
26.9
78.7
შემოსავლები
105.6
26.9
78.7
404
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
101.9
23.2
78.7
101.9
23.2
78.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.7
0.9
4.5
3.7
0.9
4.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
19
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი
156.5
-0.5
157.0
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
შემოსავლები
3
გრანტები
-0.5
-0.5
0.0
სხვა შემოსავლები
157.0
0.0
157.0
182.4
25.4
157.0
შრომის ანაზღაურება
118.8
4.8
114.0
საქონელი და მომსახურება
63.3
20.7
42.7
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.3
0.0
0.3
შემოსულობები
156.5
-0.5
157.0
შემოსავლები
156.5
-0.5
157.0
გადასახდელები
182.4
25.4
157.0
182.4
25.4
157.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-25.9
25.9
-25.9
25.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი
608.2
25.2
583.0
ხარჯები
შემოსავლები
5
გრანტები
7.4
7.4
0.0
სხვა შემოსავლები
600.8
17.8
583.0
589.4
33.3
556.0
შრომის ანაზღაურება
439.3
22.9
416.4
საქონელი და მომსახურება
145.9
10.5
135.5
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
0.0
4.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.1
1.1
27.0
შემოსულობები
608.2
25.2
583.0
შემოსავლები
608.2
25.2
583.0
გადასახდელები
617.4
34.4
583.0
ხარჯები
589.4
33.3
556.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.1
1.1
27.0
ხარჯები
405
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-9.3
17.1
7.8
-9.3
17.1
7.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
50
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45
დასახელება
შემოსავლები
5
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
1,096.4
27.0
სხვა შემოსავლები
1,069.5
1,096.4
27.0
1,069.5
1,098.4
34.8
1,063.6
შრომის ანაზღაურება
860.3
20.3
840.0
საქონელი და მომსახურება
231.5
13.9
217.6
სოციალური უზრუნველყოფა
4.3
0.0
4.3
სხვა ხარჯები
2.3
0.5
1.7
5.8
0.0
5.8
შემოსულობები
1,096.4
27.0
1,069.5
შემოსავლები
1,096.4
27.0
1,069.5
გადასახდელები
1,104.3
34.8
1,069.5
1,098.4
34.8
1,063.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
0.0
5.8
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-7.8
12.7
4.9
-7.8
12.7
4.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
68
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
შემოსავლები
5
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "თბილისის ხელოვნების კოლეჯი"
94.6
0.0
სხვა შემოსავლები
94.6
94.6
0.0
94.6
94.6
0.0
94.6
შრომის ანაზღაურება
83.7
0.0
83.7
საქონელი და მომსახურება
2.5
0.0
2.5
სუბსიდიები
8.3
0.0
8.3
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
შემოსულობები
94.6
0.0
94.6
შემოსავლები
94.6
0.0
94.6
გადასახდელები
94.6
0.0
94.6
ხარჯები
94.6
0.0
94.6
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
406
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1
სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებელი
შემოსავლები
1,195.1
221.2
973.9
სხვა შემოსავლები
1,195.1
221.2
973.9
1,144.9
180.9
963.9
შრომის ანაზღაურება
640.3
114.1
526.2
საქონელი და მომსახურება
496.4
66.7
429.6
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
0.0
3.1
სხვა ხარჯები
5.1
0.1
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.1
10.1
10.0
ვალდებულებების კლება
5.1
5.1
0.0
შემოსულობები
1,195.1
221.2
973.9
შემოსავლები
1,195.1
221.2
973.9
გადასახდელები
1,170.1
196.1
973.9
ხარჯები
1,144.9
180.9
963.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.1
10.1
10.0
ვალდებულებების კლება
5.1
5.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.1
936.5
961.5
25.1
936.5
961.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
91
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67
ხარჯები
24
სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
შემოსავლები
265.2
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
265.2
265.2
0.0
265.2
101.2
0.0
101.2
შრომის ანაზღაურება
24.8
0.0
24.8
საქონელი და მომსახურება
76.1
0.0
76.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.0
0.2
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164.0
0.0
164.0
შემოსულობები
265.2
0.0
265.2
შემოსავლები
265.2
0.0
265.2
გადასახდელები
265.2
0.0
265.2
ხარჯები
101.2
0.0
101.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164.0
0.0
164.0
407
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
9
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსავლები
428.8
113.8
315.0
სხვა შემოსავლები
428.8
113.8
315.0
414.5
102.5
312.0
შრომის ანაზღაურება
283.2
55.2
228.0
საქონელი და მომსახურება
130.5
46.5
84.0
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
ვალდებულებების კლება
10.5
10.5
0.0
შემოსულობები
428.8
113.8
315.0
შემოსავლები
428.8
113.8
315.0
გადასახდელები
428.0
113.0
315.0
ხარჯები
414.5
102.5
312.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
ვალდებულებების კლება
10.5
10.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.8
0.8
1.6
0.8
0.8
1.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
77
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63
ხარჯები
14
სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
შემოსავლები
1,099.0
0.0
გრანტები
1,099.0
0.6
0.0
0.6
1,098.4
0.0
1,098.4
1,098.1
0.0
1,098.1
შრომის ანაზღაურება
233.6
0.0
233.6
საქონელი და მომსახურება
121.4
0.0
121.4
სოციალური უზრუნველყოფა
6.4
0.0
6.4
სხვა ხარჯები
736.7
0.0
736.7
0.9
0.0
0.9
შემოსულობები
1,099.0
0.0
1,099.0
შემოსავლები
1,099.0
0.0
1,099.0
გადასახდელები
1,099.0
0.0
1,099.0
1,098.1
0.0
1,098.1
0.9
0.0
0.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
408
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"
შემოსავლები
1,037.8
106.0
931.8
სხვა შემოსავლები
1,037.8
106.0
931.8
1,035.5
103.7
931.8
შრომის ანაზღაურება
909.1
38.3
870.8
საქონელი და მომსახურება
104.5
51.8
52.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8.3
0.0
8.3
სხვა ხარჯები
13.5
13.5
0.0
1.0
1.0
0.0
შემოსულობები
1,037.8
106.0
931.8
შემოსავლები
1,037.8
106.0
931.8
გადასახდელები
1,036.5
104.7
931.8
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
1,035.5
103.7
931.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.3
5.0
6.3
1.3
5.0
6.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
85
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
76
9
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
1,586.6
479.7
1,106.9
გრანტები
12.9
12.9
0.0
სხვა შემოსავლები
1,573.7
466.8
1,106.9
1,639.5
532.6
1,106.9
შრომის ანაზღაურება
1,021.1
21.0
1,000.1
საქონელი და მომსახურება
489.7
382.9
106.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.3
0.0
სხვა ხარჯები
128.4
128.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
1.5
0.0
ვალდებულებების კლება
9.7
9.7
0.0
შემოსულობები
1,586.6
479.7
1,106.9
შემოსავლები
1,586.6
479.7
1,106.9
გადასახდელები
1,650.6
543.7
1,106.9
1,639.5
532.6
1,106.9
1.5
1.5
0.0
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
409
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9.7
9.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-64.0
203.7
139.7
-64.0
203.7
139.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
151
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
105
დასახელება
ვალდებულებების კლება
შემოსავლები
46
სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
9,062.9
8,962.3
100.6
გრანტები
100.6
0.0
100.6
სხვა შემოსავლები
8,962.3
8,962.3
0.0
8,719.8
8,611.5
108.3
შრომის ანაზღაურება
3,039.0
3,039.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,334.8
2,229.7
105.1
გრანტები
182.6
179.4
3.2
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
46.8
46.8
0.0
სხვა ხარჯები
3,116.7
3,116.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
440.1
440.1
0.0
ვალდებულებების კლება
12.3
12.3
0.0
შემოსულობები
9,062.9
8,962.3
100.6
შემოსავლები
9,062.9
8,962.3
100.6
გადასახდელები
9,172.1
9,063.9
108.3
ხარჯები
8,719.8
8,611.5
108.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
440.1
440.1
0.0
ვალდებულებების კლება
12.3
12.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-109.3
694.9
585.7
-101.6
682.3
580.6
-7.6
12.7
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
134
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
99
35
სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
481.6
140.0
341.6
გრანტები
50.6
50.6
0.0
სხვა შემოსავლები
431.0
89.4
341.6
484.3
151.7
332.6
შრომის ანაზღაურება
227.7
23.5
204.2
საქონელი და მომსახურება
219.5
94.0
125.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.0
0.8
ხარჯები
410
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
36.3
34.2
2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.1
10.1
9.0
შემოსულობები
481.6
140.0
341.6
შემოსავლები
481.6
140.0
341.6
გადასახდელები
დასახელება
სხვა ხარჯები
503.3
161.7
341.6
ხარჯები
484.3
151.7
332.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.1
10.1
9.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-21.7
67.8
46.0
-21.7
67.8
46.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34
5
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
3,857.4
902.1
2,955.3
სხვა შემოსავლები
3,857.4
902.1
2,955.3
3,847.4
895.2
2,952.2
შრომის ანაზღაურება
2,744.1
93.6
2,650.5
საქონელი და მომსახურება
1,049.5
747.8
301.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8.8
8.8
0.0
სხვა ხარჯები
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.3
41.2
3.1
ვალდებულებების კლება
12.0
12.0
0.0
შემოსულობები
3,857.4
902.1
2,955.3
შემოსავლები
3,857.4
902.1
2,955.3
გადასახდელები
3,903.7
948.4
2,955.3
ხარჯები
3,847.4
895.2
2,952.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.3
41.2
3.1
ვალდებულებების კლება
12.0
12.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-46.3
198.5
152.2
-46.3
198.5
152.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
334
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
272
ხარჯები
62
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
შემოსავლები
5,503.3
886.0
გრანტები
სხვა შემოსავლები
4,617.3
3.7
3.7
0.0
5,499.6
882.3
4,617.3
411
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5,322.7
744.3
4,578.5
შრომის ანაზღაურება
3,848.3
285.6
3,562.7
საქონელი და მომსახურება
1,142.8
281.0
861.9
გრანტები
11.5
11.5
0.0
სხვა ხარჯები
დასახელება
ხარჯები
320.1
166.2
154.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.8
76.0
38.8
შემოსულობები
5,503.3
886.0
4,617.3
შემოსავლები
5,503.3
886.0
4,617.3
გადასახდელები
5,437.6
820.3
4,617.3
ხარჯები
5,322.7
744.3
4,578.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.8
76.0
38.8
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
65.8
229.8
295.6
65.8
229.8
295.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
542
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
420
122
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
4,221.7
1,239.4
2,982.3
გრანტები
17.5
17.5
0.0
სხვა შემოსავლები
4,204.3
1,222.0
2,982.3
4,080.3
1,200.0
2,880.4
შრომის ანაზღაურება
2,177.8
49.0
2,128.8
საქონელი და მომსახურება
1,812.4
1,091.1
721.3
გრანტები
12.2
0.0
12.2
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
6.0
0.0
სხვა ხარჯები
72.1
53.9
18.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.2
7.3
102.0
შემოსულობები
4,221.7
1,239.4
2,982.3
შემოსავლები
4,221.7
1,239.4
2,982.3
გადასახდელები
4,189.5
1,207.2
2,982.3
ხარჯები
4,080.3
1,200.0
2,880.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.2
7.3
102.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
32.2
14.5
46.7
32.2
14.5
46.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
394
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
163
ხარჯები
231
412
დასახელება
შემოსავლები
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
1,576.8
557.7
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,019.1
გრანტები
340.3
340.3
0.0
სხვა შემოსავლები
1,236.5
217.4
1,019.1
1,364.0
362.4
1,001.5
შრომის ანაზღაურება
677.9
10.6
667.3
საქონელი და მომსახურება
641.0
316.4
324.5
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
0.0
9.7
სხვა ხარჯები
ხარჯები
35.4
35.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
15.0
17.6
შემოსულობები
1,576.8
557.7
1,019.1
შემოსავლები
1,576.8
557.7
1,019.1
გადასახდელები
1,396.6
377.4
1,019.1
ხარჯები
1,364.0
362.4
1,001.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
15.0
17.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
180.3
9.2
189.5
180.3
9.2
189.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
108
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63
შემოსავლები
45
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
4,210.6
408.3
სხვა შემოსავლები
3,802.3
4,210.6
408.3
3,802.3
4,049.6
284.7
3,764.9
შრომის ანაზღაურება
2,215.3
113.5
2,101.8
საქონელი და მომსახურება
367.4
86.0
281.4
გრანტები
7.5
7.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
4.1
0.0
1,455.4
73.7
1,381.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.9
7.6
37.4
შემოსულობები
4,210.6
408.3
3,802.3
შემოსავლები
4,210.6
408.3
3,802.3
გადასახდელები
4,094.6
292.3
3,802.3
4,049.6
284.7
3,764.9
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.9
7.6
37.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
116.0
37.3
153.3
116.0
37.3
153.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
182
413
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
165
17
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
შემოსავლები
9,671.2
3,097.9
6,573.2
გრანტები
272.9
272.9
0.0
სხვა შემოსავლები
9,398.2
2,825.0
6,573.2
6,295.0
3,279.1
3,015.9
შრომის ანაზღაურება
3,882.8
1,310.0
2,572.8
საქონელი და მომსახურება
2,245.4
1,850.8
394.6
სოციალური უზრუნველყოფა
17.2
10.9
6.3
სხვა ხარჯები
149.6
107.4
42.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,994.2
436.8
3,557.4
შემოსულობები
9,671.2
3,097.9
6,573.2
შემოსავლები
9,671.2
3,097.9
6,573.2
გადასახდელები
10,289.1
3,715.9
6,573.2
ხარჯები
6,295.0
3,279.1
3,015.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,994.2
436.8
3,557.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-618.0
766.2
148.2
-618.0
766.2
148.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
544
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
285
ხარჯები
259
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელი
შემოსავლები
128.0
0.0
128.0
სხვა შემოსავლები
128.0
0.0
128.0
128.0
0.0
128.0
შრომის ანაზღაურება
100.1
0.0
100.1
საქონელი და მომსახურება
26.9
0.0
26.9
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
შემოსულობები
128.0
0.0
128.0
შემოსავლები
128.0
0.0
128.0
გადასახდელები
128.0
0.0
128.0
128.0
0.0
128.0
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
5
414
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
16,265.4
2,868.6
13,396.8
გრანტები
341.0
319.5
21.5
სხვა შემოსავლები
15,924.4
2,549.1
13,375.3
13,608.1
2,779.5
10,828.6
შრომის ანაზღაურება
6,757.2
176.1
6,581.1
საქონელი და მომსახურება
6,148.1
1,959.2
4,189.0
გრანტები
75.4
75.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.7
25.3
39.4
სხვა ხარჯები
562.8
543.6
19.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,778.9
14.0
2,764.9
ვალდებულებების კლება
38.5
11.5
27.0
შემოსულობები
16,265.4
2,868.6
13,396.8
შემოსავლები
16,265.4
2,868.6
13,396.8
გადასახდელები
16,425.5
2,805.0
13,620.4
ხარჯები
13,608.1
2,779.5
10,828.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,778.9
14.0
2,764.9
ვალდებულებების კლება
38.5
11.5
27.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-160.1
227.6
67.5
63.6
3.9
67.5
-223.7
223.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
607
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
471
ხარჯები
136
სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
შემოსავლები
650.8
215.3
435.5
გრანტები
141.0
141.0
0.0
სხვა შემოსავლები
509.8
74.3
435.5
642.7
207.2
435.5
შრომის ანაზღაურება
379.3
39.6
339.7
საქონელი და მომსახურება
214.2
119.4
94.8
სხვა ხარჯები
49.2
48.2
1.0
შემოსულობები
650.8
215.3
435.5
შემოსავლები
650.8
215.3
435.5
გადასახდელები
642.7
207.2
435.5
642.7
207.2
435.5
8.1
100.5
8.1
100.5
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
415
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
108.6
108.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
82
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68
დასახელება
14
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
შემოსავლები
2,733.9
272.9
2,461.0
სხვა შემოსავლები
2,733.9
272.9
2,461.0
2,530.9
79.6
2,451.3
შრომის ანაზღაურება
1,653.6
0.0
1,653.6
საქონელი და მომსახურება
833.6
65.5
768.2
სოციალური უზრუნველყოფა
19.5
0.0
19.5
სხვა ხარჯები
24.2
14.2
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.5
38.0
9.5
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.3
შემოსულობები
2,733.9
272.9
2,461.0
შემოსავლები
2,733.9
272.9
2,461.0
გადასახდელები
2,578.6
117.7
2,461.0
ხარჯები
2,530.9
79.6
2,451.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.5
38.0
9.5
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
155.3
460.0
615.2
155.3
190.0
345.2
0.0
270.0
270.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
88
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73
ხარჯები
15
სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
205.4
88.4
117.1
გრანტები
72.1
72.1
0.0
სხვა შემოსავლები
133.4
16.3
117.1
176.9
63.2
113.7
შრომის ანაზღაურება
67.5
20.8
46.7
საქონელი და მომსახურება
99.0
32.0
67.0
სხვა ხარჯები
10.4
10.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.6
21.2
3.3
შემოსულობები
205.4
88.4
117.1
შემოსავლები
205.4
88.4
117.1
გადასახდელები
201.5
84.4
117.1
176.9
63.2
113.7
ხარჯები
ხარჯები
416
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.6
21.2
3.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4.0
19.2
23.2
4.0
19.2
23.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
1,869.0
1,869.0
0.0
დასახელება
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
5
1,869.0
1,869.0
0.0
2,239.4
2,239.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
682.1
682.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
673.4
673.4
0.0
გრანტები
835.5
835.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.7
37.7
0.0
ხარჯები
10.7
10.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
1,312.8
1,312.8
0.0
შემოსულობები
1,869.0
1,869.0
0.0
შემოსავლები
1,869.0
1,869.0
0.0
გადასახდელები
3,552.2
3,552.2
0.0
ხარჯები
2,239.4
2,239.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,312.8
1,312.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-1,683.2
2,123.6
440.4
-1,683.2
2,123.6
440.4
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
68
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
შემოსავლები
35
სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
948.1
453.4
494.6
გრანტები
175.1
175.1
0.0
სხვა შემოსავლები
773.0
278.3
494.6
757.7
265.0
492.7
შრომის ანაზღაურება
497.7
43.0
454.7
საქონელი და მომსახურება
222.6
186.6
36.0
სხვა ხარჯები
37.3
35.3
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.7
46.8
2.0
ვალდებულებების კლება
9.0
9.0
0.0
შემოსულობები
948.1
453.4
494.6
ხარჯები
417
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
948.1
453.4
494.6
გადასახდელები
815.4
320.7
494.6
ხარჯები
757.7
265.0
492.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.7
46.8
2.0
დასახელება
9.0
9.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
ვალდებულებების კლება
132.7
100.2
232.9
132.7
100.2
232.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
55
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45
10
სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
შემოსავლები
37.8
0.8
სხვა შემოსავლები
37.0
37.8
0.8
37.0
37.5
0.5
37.0
შრომის ანაზღაურება
33.0
0.0
33.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.5
4.0
შემოსულობები
37.8
0.8
37.0
შემოსავლები
37.8
0.8
37.0
გადასახდელები
37.5
0.5
37.0
37.5
0.5
37.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.3
0.0
0.4
0.3
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
ხარჯები
ხარჯები
4
სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
68.8
10.4
სხვა შემოსავლები
58.4
68.8
10.4
58.4
66.7
8.3
58.4
შრომის ანაზღაურება
49.9
5.1
44.9
საქონელი და მომსახურება
16.0
2.5
13.5
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
0.2
0.0
შემოსულობები
68.8
10.4
58.4
შემოსავლები
68.8
10.4
58.4
გადასახდელები
66.9
8.5
58.4
66.7
8.3
58.4
ხარჯები
418
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.2
0.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.9
1.9
1.9
1.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1
სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
შემოსავლები
124.0
9.0
115.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
124.0
9.0
115.0
123.4
8.4
115.0
შრომის ანაზღაურება
93.5
4.5
89.0
საქონელი და მომსახურება
29.5
3.5
26.0
სხვა ხარჯები
0.4
0.4
0.0
შემოსულობები
124.0
9.0
115.0
შემოსავლები
124.0
9.0
115.0
გადასახდელები
123.4
8.4
115.0
123.4
8.4
115.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.7
0.5
1.1
0.7
0.5
1.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
17
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
ხარჯები
შემოსავლები
3
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
3,800.9
1,782.8
2,018.2
გრანტები
216.0
0.0
216.0
სხვა შემოსავლები
3,585.0
1,782.8
1,802.2
4,421.1
2,537.5
1,883.6
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
886.6
19.2
867.4
საქონელი და მომსახურება
2,228.4
1,212.8
1,015.6
გრანტები
1,279.7
1,279.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
17.7
0.0
სხვა ხარჯები
8.8
8.3
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.0
41.2
4.8
შემოსულობები
3,800.9
1,782.8
2,018.2
შემოსავლები
3,800.9
1,782.8
2,018.2
გადასახდელები
4,467.1
2,578.7
1,888.4
ხარჯები
4,421.1
2,537.5
1,883.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.0
41.2
4.8
419
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
-666.2
1,689.0
1,022.8
-796.0
1,689.0
893.0
129.8
0.0
129.8
სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
6,359.5
57.4
6,302.1
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
149
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
53
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
96
6,359.5
57.4
6,302.1
6,164.9
14.9
6,149.9
შრომის ანაზღაურება
442.9
4.9
438.0
საქონელი და მომსახურება
884.6
10.0
874.6
გრანტები
324.0
0.0
324.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.6
0.0
11.6
სხვა ხარჯები
4,501.7
0.0
4,501.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218.2
66.4
151.8
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
შემოსულობები
6,359.5
57.4
6,302.1
შემოსავლები
6,359.5
57.4
6,302.1
გადასახდელები
6,383.5
81.4
6,302.1
ხარჯები
6,164.9
14.9
6,149.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218.2
66.4
151.8
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-24.0
24.0
0.0
-24.0
24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
115
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
ხარჯები
შემოსავლები
92
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
646.0
528.4
სხვა შემოსავლები
117.7
646.0
528.4
117.7
640.7
523.0
117.7
შრომის ანაზღაურება
65.0
14.0
51.0
საქონელი და მომსახურება
492.9
426.2
66.7
სხვა ხარჯები
82.8
82.8
0.0
შემოსულობები
646.0
528.4
117.7
შემოსავლები
646.0
528.4
117.7
გადასახდელები
640.7
523.0
117.7
ხარჯები
420
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
640.7
523.0
117.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.4
24.8
30.2
5.4
24.8
30.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
47
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
6,180.4
6,180.4
0.0
დასახელება
ხარჯები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
45
6,180.4
6,180.4
0.0
8,552.2
8,552.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,447.5
2,447.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
825.1
825.1
0.0
გრანტები
4,123.0
4,123.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.1
48.1
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
1,108.6
1,108.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.7
48.7
0.0
ვალდებულებების კლება
8.4
8.4
0.0
შემოსულობები
6,180.4
6,180.4
0.0
შემოსავლები
6,180.4
6,180.4
0.0
გადასახდელები
8,609.3
8,609.3
0.0
ხარჯები
8,552.2
8,552.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.7
48.7
0.0
8.4
8.4
0.0
-2,428.9
7,944.1
5,515.2
-2,428.9
7,944.1
5,515.2
0.0
0.0
0.0
სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო
1,462.4
1,462.4
0.0
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
93
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
20
1,462.4
1,462.4
0.0
995.1
995.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
655.4
655.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
129.7
129.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
7.1
0.0
სხვა ხარჯები
202.9
202.9
0.0
176.8
176.8
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
421
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1.3
1.3
0.0
შემოსულობები
1,462.4
1,462.4
0.0
შემოსავლები
1,462.4
1,462.4
0.0
გადასახდელები
1,173.2
1,173.2
0.0
ხარჯები
995.1
995.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.8
176.8
0.0
ვალდებულებების კლება
1.3
1.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
289.2
78.7
367.9
289.2
78.7
367.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
48
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
46
882.1
22,877.4
23,759.4
882.1
22,877.4
23,364.7
659.9
22,704.9
შრომის ანაზღაურება
1,217.4
373.1
844.3
საქონელი და მომსახურება
8,249.7
55.5
8,194.1
სუბსიდიები
12,140.4
0.0
12,140.4
გრანტები
51.0
0.0
51.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.2
0.0
9.2
1,697.0
231.3
1,465.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.2
23.4
160.8
ვალდებულებების კლება
11.7
0.0
11.7
შემოსულობები
23,759.4
882.1
22,877.4
შემოსავლები
23,759.4
882.1
22,877.4
გადასახდელები
23,560.7
683.3
22,877.4
ხარჯები
23,364.7
659.9
22,704.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.2
23.4
160.8
ვალდებულებების კლება
11.7
0.0
11.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
198.8
74.1
272.9
198.8
74.1
272.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
195
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
56
დასახელება
ვალდებულებების კლება
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
23,759.4
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსავლები
2
139
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
1,807.9
0.0
1,807.9
422
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,807.9
0.0
1,807.9
1,222.5
0.0
1,222.5
შრომის ანაზღაურება
973.1
0.0
973.1
საქონელი და მომსახურება
200.6
0.0
200.6
გრანტები
10.8
0.0
10.8
სოციალური უზრუნველყოფა
10.3
0.0
10.3
სხვა ხარჯები
27.8
0.0
27.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
581.0
0.0
581.0
ვალდებულებების კლება
4.3
0.0
4.3
შემოსულობები
1,807.9
0.0
1,807.9
შემოსავლები
1,807.9
0.0
1,807.9
გადასახდელები
1,807.9
0.0
1,807.9
ხარჯები
1,222.5
0.0
1,222.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
581.0
0.0
581.0
ვალდებულებების კლება
4.3
0.0
4.3
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25
2
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
შემოსავლები
238.9
0.5
238.4
გრანტები
21.6
0.0
21.6
სხვა შემოსავლები
217.3
0.5
216.8
240.1
1.7
238.4
შრომის ანაზღაურება
150.8
0.4
150.4
საქონელი და მომსახურება
88.5
0.8
87.7
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.8
0.5
0.3
შემოსულობები
238.9
0.5
238.4
შემოსავლები
238.9
0.5
238.4
გადასახდელები
240.1
1.7
238.4
240.1
1.7
238.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-1.2
2.0
0.7
-1.2
2.0
0.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27
ხარჯები
4
შემოსავლები
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
13,974.9
5,756.0
8,218.9
გრანტები
781.4
0.0
781.4
423
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
13,193.6
4,974.6
8,218.9
10,902.1
3,396.2
7,505.9
შრომის ანაზღაურება
4,678.7
119.6
4,559.2
საქონელი და მომსახურება
5,548.2
2,694.9
2,853.3
გრანტები
213.3
211.9
1.4
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
0.0
1.8
სხვა ხარჯები
460.1
369.8
90.3
1,090.4
336.8
753.6
0.2
0.2
0.0
შემოსულობები
13,974.9
5,756.0
8,218.9
შემოსავლები
13,974.9
5,756.0
8,218.9
გადასახდელები
11,992.6
3,733.2
8,259.5
ხარჯები
10,902.1
3,396.2
7,505.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,090.4
336.8
753.6
0.2
0.2
0.0
1,982.3
1,093.5
3,075.8
2,022.8
1,052.9
3,075.7
-40.5
40.6
0.1
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
862
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
693
169
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
შემოსავლები
5,307.9
139.4
5,168.5
სხვა შემოსავლები
5,307.9
139.4
5,168.5
5,212.6
48.1
5,164.5
შრომის ანაზღაურება
632.5
2.5
630.0
საქონელი და მომსახურება
4,481.1
45.6
4,435.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3.8
0.0
3.8
სხვა ხარჯები
95.3
0.0
95.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.6
7.6
4.0
შემოსულობები
5,307.9
139.4
5,168.5
შემოსავლები
5,307.9
139.4
5,168.5
გადასახდელები
5,224.2
55.7
5,168.5
ხარჯები
5,212.6
48.1
5,164.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.6
7.6
4.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
83.7
281.5
365.1
83.7
281.5
365.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
112
ხარჯები
424
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
შემოსავლები
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
36
76
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
921.6
0.0
921.6
გრანტები
66.3
0.0
66.3
სხვა შემოსავლები
855.3
0.0
855.3
929.5
0.0
929.5
შრომის ანაზღაურება
216.0
0.0
216.0
საქონელი და მომსახურება
703.2
0.0
703.2
სოციალური უზრუნველყოფა
8.1
0.0
8.1
სხვა ხარჯები
2.2
0.0
2.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
შემოსულობები
921.6
0.0
921.6
შემოსავლები
921.6
0.0
921.6
გადასახდელები
930.5
0.0
930.5
ხარჯები
929.5
0.0
929.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-8.9
8.9
0.0
0.0
-8.9
8.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
33
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
ხარჯები
21
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
შემოსავლები
1,471.7
15.2
1,456.5
სხვა შემოსავლები
1,471.7
15.2
1,456.5
1,470.0
13.5
1,456.5
შრომის ანაზღაურება
1,292.4
0.0
1,292.4
საქონელი და მომსახურება
160.7
6.4
154.3
სოციალური უზრუნველყოფა
3.6
0.0
3.6
სხვა ხარჯები
13.3
7.1
6.2
შემოსულობები
1,471.7
15.2
1,456.5
შემოსავლები
1,471.7
15.2
1,456.5
გადასახდელები
1,470.0
13.5
1,456.5
1,470.0
13.5
1,456.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.7
963.2
964.8
1.7
963.2
964.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
186
ხარჯები
ხარჯები
425
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
175
11
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული
მოწყობის რეფორმის ცენტრი
შემოსავლები
240.5
0.0
240.5
სხვა შემოსავლები
240.5
0.0
240.5
234.2
0.0
234.2
შრომის ანაზღაურება
124.8
0.0
124.8
საქონელი და მომსახურება
95.8
0.0
95.8
სოციალური უზრუნველყოფა
13.1
0.0
13.1
სხვა ხარჯები
ხარჯები
0.5
0.0
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
0.0
6.3
შემოსულობები
240.5
0.0
240.5
შემოსავლები
240.5
0.0
240.5
გადასახდელები
240.5
0.0
240.5
ხარჯები
234.2
0.0
234.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
0.0
6.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6
5
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის
სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
1,382.2
169.2
1,213.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,382.2
169.2
1,213.0
1,364.5
154.5
1,210.0
შრომის ანაზღაურება
1,233.7
145.1
1,088.7
საქონელი და მომსახურება
118.3
8.0
110.3
სხვა ხარჯები
12.4
1.4
11.0
3.0
0.0
3.0
შემოსულობები
1,382.2
169.2
1,213.0
შემოსავლები
1,382.2
169.2
1,213.0
გადასახდელები
1,367.5
154.5
1,213.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
1,364.5
154.5
1,210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.7
19.7
34.5
14.7
19.7
34.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
311
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
293
426
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
8,099.3
279.6
სხვა შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7,819.7
8,099.3
279.6
7,819.7
7,731.4
328.8
7,402.7
შრომის ანაზღაურება
1,152.5
0.0
1,152.5
საქონელი და მომსახურება
6,424.3
328.8
6,095.6
სოციალური უზრუნველყოფა
23.4
0.0
23.4
სხვა ხარჯები
ხარჯები
131.1
0.0
131.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.0
0.0
417.0
შემოსულობები
8,099.3
279.6
7,819.7
შემოსავლები
8,099.3
279.6
7,819.7
გადასახდელები
8,148.4
328.8
7,819.7
ხარჯები
7,731.4
328.8
7,402.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.0
0.0
417.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-49.2
49.8
0.6
-49.2
49.8
0.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
92
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
77
108,518.5
32,957.3
141,475.7
108,518.5
32,957.3
135,443.1
106,677.2
28,765.9
შრომის ანაზღაურება
65,918.7
38,818.7
27,100.0
საქონელი და მომსახურება
31,463.4
29,854.1
1,609.4
გრანტები
13,426.6
13,426.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,693.5
1,693.5
0.0
სხვა ხარჯები
22,941.0
22,884.4
56.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,983.0
3,116.6
3,866.4
ვალდებულებების კლება
550.6
225.7
325.0
შემოსულობები
141,475.7
108,518.5
32,957.3
შემოსავლები
141,475.7
108,518.5
32,957.3
გადასახდელები
142,976.7
110,019.4
32,957.3
ხარჯები
135,443.1
106,677.2
28,765.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,983.0
3,116.6
3,866.4
ვალდებულებების კლება
550.6
225.7
325.0
-1,501.0
22,353.1
-1,501.0
22,353.1
0.0
0.0
შემოსავლები
15
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
141,475.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
427
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
20,852.2
20,852.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,628
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,363
დასახელება
შემოსავლები
265
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
4,884.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1.8
4,882.2
4,884.0
1.8
4,882.2
4,669.9
0.0
4,669.9
შრომის ანაზღაურება
3,571.4
0.0
3,571.4
საქონელი და მომსახურება
1,033.2
0.0
1,033.2
სოციალური უზრუნველყოფა
44.0
0.0
44.0
სხვა ხარჯები
21.2
0.0
21.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.3
0.0
212.3
შემოსულობები
4,884.0
1.8
4,882.2
შემოსავლები
4,884.0
1.8
4,882.2
გადასახდელები
4,882.2
0.0
4,882.2
ხარჯები
4,669.9
0.0
4,669.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.3
0.0
212.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.8
1.8
1.8
1.8
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
277
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
223
54
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
8,605.3
2,504.0
6,101.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
8,605.3
2,504.0
6,101.4
8,434.1
2,458.1
5,976.0
შრომის ანაზღაურება
5,087.0
1,063.3
4,023.7
საქონელი და მომსახურება
2,102.1
280.2
1,821.9
გრანტები
262.1
262.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
0.0
110.0
სხვა ხარჯები
872.9
852.5
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251.8
128.3
123.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.8
0.0
1.8
შემოსულობები
8,605.3
2,504.0
6,101.4
შემოსავლები
8,605.3
2,504.0
6,101.4
გადასახდელები
8,747.7
2,646.4
6,101.4
8,434.1
2,458.1
5,976.0
ხარჯები
428
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251.8
128.3
123.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
60.0
60.0
0.0
1.8
0.0
1.8
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-142.4
1,361.5
1,219.1
-142.4
1,361.5
1,219.1
0.0
0.0
0.0
13,866.1
238.8
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
373
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
308
შემოსავლები
65
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
14,104.9
გრანტები
267.4
28.6
238.8
სხვა შემოსავლები
13,837.5
13,837.5
0.0
ხარჯები
9,757.1
9,503.2
253.9
შრომის ანაზღაურება
5,241.6
5,080.0
161.6
საქონელი და მომსახურება
2,248.7
2,164.2
84.5
გრანტები
2,063.9
2,056.1
7.8
სოციალური უზრუნველყოფა
30.2
30.2
0.0
სხვა ხარჯები
172.8
172.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,649.8
3,645.2
4.6
ვალდებულებების კლება
28.8
28.8
0.0
შემოსულობები
14,104.9
13,866.1
238.8
შემოსავლები
14,104.9
13,866.1
238.8
გადასახდელები
13,435.7
13,177.2
258.5
ხარჯები
9,757.1
9,503.2
253.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,649.8
3,645.2
4.6
ვალდებულებების კლება
28.8
28.8
0.0
669.2
6,044.8
6,714.0
688.9
6,009.5
6,698.3
-19.7
35.4
15.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
391
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
329
62
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
9,483.1
2,046.6
7,436.5
გრანტები
420.4
0.0
420.4
სხვა შემოსავლები
9,062.6
2,046.6
7,016.0
9,479.3
2,456.5
7,022.7
2,520.7
514.0
2,006.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
429
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
2,639.7
1,015.9
1,623.8
გრანტები
17.9
17.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.0
65.0
30.0
სხვა ხარჯები
4,206.0
843.8
3,362.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.1
72.8
253.3
ვალდებულებების კლება
1.5
1.4
0.1
შემოსულობები
9,483.1
2,046.6
7,436.5
შემოსავლები
9,483.1
2,046.6
7,436.5
გადასახდელები
9,806.9
2,530.7
7,276.1
ხარჯები
9,479.3
2,456.5
7,022.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.1
72.8
253.3
ვალდებულებების კლება
1.5
1.4
0.1
-323.8
1,037.9
714.2
-484.1
1,017.0
532.9
160.4
21.0
181.3
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
356
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
232
შემოსავლები
124
სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
119.6
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
119.6
119.6
0.0
119.6
120.1
0.5
119.6
97.0
0.0
97.0
23.1
0.5
22.6
შემოსულობები
119.6
0.0
119.6
შემოსავლები
119.6
0.0
119.6
გადასახდელები
120.1
0.5
119.6
120.1
0.5
119.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.5
1.0
0.5
-0.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
21
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
შემოსავლები
3,751.5
1,022.7
2,728.8
გრანტები
1,636.1
832.1
804.0
სხვა შემოსავლები
2,115.4
190.6
1,924.8
2,702.1
199.7
2,502.3
1,283.1
44.9
1,238.2
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
430
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,396.8
154.1
1,242.7
გრანტები
9.2
0.7
8.5
სოციალური უზრუნველყოფა
12.2
0.0
12.2
სხვა ხარჯები
0.7
0.0
0.7
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900.8
893.3
7.5
შემოსულობები
3,751.5
1,022.7
2,728.8
შემოსავლები
3,751.5
1,022.7
2,728.8
გადასახდელები
3,602.8
1,093.0
2,509.8
ხარჯები
2,702.1
199.7
2,502.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900.8
893.3
7.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
148.7
356.0
504.7
-70.3
356.0
285.7
219.0
0.0
219.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
55
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
16,494.8
6,846.9
9,647.8
შემოსავლები
25
გრანტები
2,437.8
2,437.8
0.0
სხვა შემოსავლები
14,057.0
4,409.1
9,647.8
7,391.5
1,700.7
5,690.8
შრომის ანაზღაურება
3,512.5
815.9
2,696.6
საქონელი და მომსახურება
2,963.4
6.1
2,957.3
გრანტები
440.8
440.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.8
0.0
27.8
სხვა ხარჯები
446.9
437.9
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,420.1
15,463.0
3,957.1
შემოსულობები
16,494.8
6,846.9
9,647.8
შემოსავლები
16,494.8
6,846.9
9,647.8
გადასახდელები
26,811.6
17,163.7
9,647.8
7,391.5
1,700.7
5,690.8
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,420.1
15,463.0
3,957.1
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-10,316.8
12,590.5
2,273.7
-10,316.8
12,590.5
2,273.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
111
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
81
30
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
431
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
33,624.5
0.0
33,624.5
გრანტები
1,644.4
0.0
1,644.4
სხვა შემოსავლები
31,980.1
0.0
31,980.1
32,958.1
47.9
32,910.2
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
723.8
7.7
716.1
საქონელი და მომსახურება
1,852.3
11.8
1,840.5
გრანტები
21,655.2
0.0
21,655.2
სოციალური უზრუნველყოფა
13.1
0.0
13.1
სხვა ხარჯები
8,713.7
28.4
8,685.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
759.7
0.0
759.7
შემოსულობები
33,624.5
0.0
33,624.5
შემოსავლები
33,624.5
0.0
33,624.5
გადასახდელები
33,717.8
47.9
33,669.9
ხარჯები
32,958.1
47.9
32,910.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
759.7
0.0
759.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-93.2
200.3
107.1
-47.9
109.0
61.1
-45.4
91.4
46.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
179
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39
შემოსავლები
140
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
54,156.1
3,019.0
სხვა შემოსავლები
51,137.1
54,156.1
3,019.0
51,137.1
50,787.3
762.6
50,024.8
შრომის ანაზღაურება
1,462.6
0.0
1,462.6
საქონელი და მომსახურება
34,987.9
0.0
34,987.9
სუბსიდიები
12,989.7
0.0
12,989.7
გრანტები
822.9
301.9
521.0
სოციალური უზრუნველყოფა
57.9
0.0
57.9
სხვა ხარჯები
466.3
460.7
5.7
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,112.3
0.0
1,112.3
შემოსულობები
54,156.1
3,019.0
51,137.1
შემოსავლები
54,156.1
3,019.0
51,137.1
გადასახდელები
51,899.7
762.6
51,137.1
ხარჯები
50,787.3
762.6
50,024.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,112.3
0.0
1,112.3
2,256.4
2,256.4
2,256.4
2,256.4
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
135
432
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
83
52
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
23,974.3
14,227.7
9,746.6
გრანტები
1,846.0
525.0
1,321.0
სხვა შემოსავლები
22,128.4
13,702.7
8,425.7
20,242.1
12,991.9
7,250.3
შრომის ანაზღაურება
8,686.9
3,122.9
5,564.0
საქონელი და მომსახურება
7,704.6
6,131.9
1,572.7
გრანტები
1,408.8
1,408.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
115.3
65.4
49.8
სხვა ხარჯები
2,326.6
2,262.9
63.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,335.2
140.2
1,195.1
ვალდებულებების კლება
34.1
27.2
6.9
შემოსულობები
23,974.3
14,227.7
9,746.6
შემოსავლები
23,974.3
14,227.7
9,746.6
გადასახდელები
21,611.5
13,159.3
8,452.2
ხარჯები
20,242.1
12,991.9
7,250.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,335.2
140.2
1,195.1
ვალდებულებების კლება
34.1
27.2
6.9
2,362.9
1,100.1
3,462.9
1,068.5
1,100.1
2,168.5
1,294.4
0.0
1,294.4
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
936
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
757
179
შემოსავლები
სსიპ - 112
13,023.8
13,023.8
0.0
გრანტები
3,212.9
3,212.9
0.0
სხვა შემოსავლები
9,810.9
9,810.9
0.0
11,338.6
11,338.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,145.8
5,145.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,692.3
3,692.3
0.0
გრანტები
980.2
980.2
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
188.7
188.7
0.0
სხვა ხარჯები
1,331.7
1,331.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,271.5
1,271.5
0.0
ვალდებულებების კლება
108.9
108.9
0.0
შემოსულობები
13,023.8
13,023.8
0.0
433
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
13,023.8
13,023.8
0.0
გადასახდელები
12,719.0
12,719.0
0.0
ხარჯები
11,338.6
11,338.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,271.5
1,271.5
0.0
ვალდებულებების კლება
დასახელება
108.9
108.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
304.7
1.3
306.0
304.7
1.3
306.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
497
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
335
162
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო ცენტრი
შემოსავლები
319.8
3.2
316.6
სხვა შემოსავლები
319.8
3.2
316.6
301.6
0.5
301.1
შრომის ანაზღაურება
99.0
0.0
99.0
საქონელი და მომსახურება
186.3
0.0
186.3
სოციალური უზრუნველყოფა
15.4
0.0
15.4
სხვა ხარჯები
1.0
0.5
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.4
0.0
15.4
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.1
შემოსულობები
319.8
3.2
316.6
შემოსავლები
319.8
3.2
316.6
გადასახდელები
317.1
0.5
316.6
ხარჯები
301.6
0.5
301.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.4
0.0
15.4
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.1
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.7
7.1
9.8
2.7
7.1
9.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
ხარჯები
30
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA)
შემოსავლები
100,898.3
0.0
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
87,061.9
0.0
100,898.3
87,061.9
13,836.4
0.0
13,836.4
100,831.2
0.0
100,831.2
3,119.0
0.0
3,119.0
434
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
191.8
0.0
191.8
სუბსიდიები
12,076.9
0.0
12,076.9
სხვა ხარჯები
85,443.5
0.0
85,443.5
67.1
0.0
67.1
შემოსულობები
100,898.3
0.0
100,898.3
შემოსავლები
100,898.3
0.0
100,898.3
გადასახდელები
100,898.3
0.0
100,898.3
100,831.2
0.0
100,831.2
67.1
0.0
67.1
20,826.0
3,866.3
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნება
34
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
5
სსიპ - იუსტიციის სახლი
24,692.3
შემოსავლები
გრანტები
8,427.4
8,427.4
0.0
სხვა შემოსავლები
16,264.9
12,398.6
3,866.3
21,120.8
17,550.9
3,569.9
შრომის ანაზღაურება
9,502.7
9,502.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,484.8
5,914.9
3,569.9
გრანტები
1,240.0
1,240.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
632.7
632.7
0.0
სხვა ხარჯები
260.5
260.5
0.0
3,054.2
2,757.7
296.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
330.8
330.8
0.0
შემოსულობები
24,692.3
20,826.0
3,866.3
შემოსავლები
24,692.3
20,826.0
3,866.3
გადასახდელები
24,505.7
20,639.4
3,866.3
ხარჯები
21,120.8
17,550.9
3,569.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,054.2
2,757.7
296.5
ვალდებულებების კლება
330.8
330.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
186.6
55.1
241.6
186.6
55.1
241.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
839
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
778
შემოსავლები
61
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
5,999.1
45.5
სხვა შემოსავლები
5,999.1
45.5
5,953.6
5,953.6
435
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4,811.9
31.9
4,780.0
შრომის ანაზღაურება
346.1
0.0
346.1
საქონელი და მომსახურება
4,170.8
30.7
4,140.1
გრანტები
50.0
0.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.6
0.0
16.6
სხვა ხარჯები
228.5
1.3
227.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
732.5
19.8
712.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
461.0
0.0
461.0
შემოსულობები
5,999.1
45.5
5,953.6
შემოსავლები
5,999.1
45.5
5,953.6
გადასახდელები
6,005.3
51.7
5,953.6
ხარჯები
4,811.9
31.9
4,780.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
732.5
19.8
712.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
461.0
0.0
461.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-6.2
34.0
27.9
-6.2
34.0
27.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
36
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
დასახელება
ხარჯები
შემოსავლები
27
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
1,855.7
0.0
სხვა შემოსავლები
1,855.7
1,855.7
0.0
1,855.7
1,845.7
0.0
1,845.7
შრომის ანაზღაურება
180.0
0.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
995.8
0.0
995.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
0.0
2.1
სხვა ხარჯები
667.8
0.0
667.8
9.8
0.0
9.8
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.2
შემოსულობები
1,855.7
0.0
1,855.7
შემოსავლები
1,855.7
0.0
1,855.7
გადასახდელები
1,855.7
0.0
1,855.7
1,845.7
0.0
1,845.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.8
0.0
9.8
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.2
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
23
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
14
436
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
39,445.1
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
39,445.1
გრანტები
538.9
0.0
538.9
სხვა შემოსავლები
38,906.2
0.0
38,906.2
39,286.4
0.0
39,286.4
შრომის ანაზღაურება
1,039.8
0.0
1,039.8
საქონელი და მომსახურება
8,050.4
0.0
8,050.4
სუბსიდიები
30,180.4
0.0
30,180.4
სოციალური უზრუნველყოფა
10.4
0.0
10.4
სხვა ხარჯები
5.4
0.0
5.4
62.0
0.0
62.0
შემოსულობები
39,445.1
0.0
39,445.1
შემოსავლები
39,445.1
0.0
39,445.1
გადასახდელები
39,348.4
0.0
39,348.4
39,286.4
0.0
39,286.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.0
0.0
62.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
96.7
0.3
96.9
0.0
0.0
0.0
96.7
0.3
96.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
75
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30
155.0
535.3
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
შემოსავლები
45
სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
690.3
გრანტები
155.0
155.0
0.0
სხვა შემოსავლები
535.3
0.0
535.3
508.0
78.7
429.3
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
133.2
0.0
133.2
საქონელი და მომსახურება
374.6
78.7
295.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.0
0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.0
0.0
106.0
შემოსულობები
690.3
155.0
535.3
შემოსავლები
690.3
155.0
535.3
გადასახდელები
614.0
78.7
535.3
ხარჯები
508.0
78.7
429.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.0
0.0
106.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
76.3
20.1
96.4
76.3
16.3
92.6
0.0
3.8
3.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
437
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
9
17
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
64.5
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.2
64.3
64.5
0.2
64.3
60.3
0.2
60.1
შრომის ანაზღაურება
54.0
0.0
54.0
საქონელი და მომსახურება
3.7
0.2
3.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
0.0
2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.0
4.3
შემოსულობები
64.5
0.2
64.3
შემოსავლები
64.5
0.2
64.3
გადასახდელები
64.5
0.2
64.3
ხარჯები
60.3
0.2
60.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.0
4.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
შემოსავლები
1
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
1,074.6
123.6
951.0
გრანტები
118.7
55.0
63.7
სხვა შემოსავლები
956.0
68.6
887.4
943.1
75.5
867.6
შრომის ანაზღაურება
533.5
15.0
518.5
საქონელი და მომსახურება
404.9
60.0
344.9
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
0.0
2.3
ხარჯები
2.4
0.5
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
73.0
36.3
36.7
შემოსულობები
1,074.6
123.6
951.0
შემოსავლები
1,074.6
123.6
951.0
გადასახდელები
1,016.1
111.8
904.3
ხარჯები
943.1
75.5
867.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.0
36.3
36.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
58.5
20.8
79.3
11.8
11.2
22.9
46.8
9.6
56.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
28
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
5
438
დასახელება
შემოსავლები
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო
596.2
0.0
სხვა შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
596.2
596.2
0.0
596.2
590.4
0.0
590.4
შრომის ანაზღაურება
30.9
0.0
30.9
საქონელი და მომსახურება
559.5
0.0
559.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
0.0
5.8
შემოსულობები
596.2
0.0
596.2
შემოსავლები
596.2
0.0
596.2
გადასახდელები
596.2
0.0
596.2
ხარჯები
590.4
0.0
590.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
0.0
5.8
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1
3
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შემოსავლები
20,334.9
17,834.9
2,500.0
გრანტები
-11.0
-11.0
0.0
სხვა შემოსავლები
20,345.9
17,845.9
2,500.0
ხარჯები
20,552.0
18,052.0
2,500.0
შრომის ანაზღაურება
8,707.1
8,707.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,333.1
5,833.1
2,500.0
გრანტები
1,827.7
1,827.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.5
64.5
0.0
სხვა ხარჯები
1,619.6
1,619.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
707.2
707.2
0.0
ვალდებულებების კლება
2.6
2.6
0.0
შემოსულობები
20,334.9
17,834.9
2,500.0
შემოსავლები
20,334.9
17,834.9
2,500.0
გადასახდელები
21,261.8
18,761.8
2,500.0
ხარჯები
20,552.0
18,052.0
2,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
707.2
707.2
0.0
ვალდებულებების კლება
2.6
2.6
0.0
-926.9
3,123.3
2,196.4
-926.9
3,123.3
2,196.4
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
472
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
350
122
439
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
1,445.2
448.9
სხვა შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
996.2
1,445.2
448.9
996.2
1,326.3
335.6
990.6
შრომის ანაზღაურება
669.2
0.0
669.2
საქონელი და მომსახურება
573.2
287.3
285.9
გრანტები
21.9
0.0
21.9
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
0.7
9.0
სხვა ხარჯები
52.2
47.6
4.6
5.6
0.0
5.6
შემოსულობები
1,445.2
448.9
996.2
შემოსავლები
1,445.2
448.9
996.2
გადასახდელები
1,331.9
335.6
996.2
1,326.3
335.6
990.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
0.0
5.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
113.3
220.0
333.2
113.3
220.0
333.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
2,882.0
39,614.8
21.9
0.0
21.9
42,474.9
2,882.0
39,592.9
39,684.3
5,250.4
34,434.0
შრომის ანაზღაურება
479.6
0.0
479.6
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
შემოსავლები
3
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
42,496.8
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
36,488.2
4,774.3
31,713.9
პროცენტი
49.8
49.8
0.0
გრანტები
380.5
0.0
380.5
სოციალური უზრუნველყოფა
202.0
157.0
45.0
სხვა ხარჯები
2,084.3
269.3
1,815.0
6,554.0
1,373.2
5,180.8
1.7
1.7
0.0
შემოსულობები
42,496.8
2,882.0
39,614.8
შემოსავლები
42,496.8
2,882.0
39,614.8
გადასახდელები
46,240.0
6,625.2
39,614.8
ხარჯები
39,684.3
5,250.4
34,434.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,554.0
1,373.2
5,180.8
1.7
1.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ვალდებულებების კლება
440
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-3,743.2
4,139.4
396.2
-3,743.2
4,139.4
396.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,299
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122
დასახელება
1,177
შემოსავლები
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
49,974.4
40,380.1
9,594.4
გრანტები
8,236.4
3,564.9
4,671.5
სხვა შემოსავლები
41,738.0
36,815.1
4,922.9
არაფინანსური აქტივების კლება
1,635.5
1,635.5
0.0
ხარჯები
41,411.6
33,783.7
7,627.9
შრომის ანაზღაურება
12,422.7
12,422.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
21,318.4
18,100.9
3,217.5
სუბსიდიები
2,123.8
0.0
2,123.8
გრანტები
325.5
35.4
290.1
სოციალური უზრუნველყოფა
101.5
101.0
0.5
სხვა ხარჯები
5,119.6
3,123.8
1,995.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,942.0
3,386.9
555.0
ვალდებულებების კლება
218.4
165.9
52.5
შემოსულობები
51,609.9
42,015.6
9,594.4
შემოსავლები
49,974.4
40,380.1
9,594.4
არაფინანსური აქტივების კლება
1,635.5
1,635.5
0.0
გადასახდელები
45,571.9
37,336.5
8,235.4
ხარჯები
41,411.6
33,783.7
7,627.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,942.0
3,386.9
555.0
ვალდებულებების კლება
218.4
165.9
52.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,038.0
12,536.0
18,574.0
4,679.1
12,030.0
16,709.1
1,359.0
506.0
1,864.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,257
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
512
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
2,294.9
675.0
1,619.9
შემოსავლები
2,745
გრანტები
615.4
493.5
122.0
სხვა შემოსავლები
1,679.5
181.5
1,498.0
2,139.7
583.7
1,556.0
1,212.7
74.9
1,137.9
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
441
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
684.0
304.1
379.9
სოციალური უზრუნველყოფა
20.2
7.2
13.0
სხვა ხარჯები
222.8
197.6
25.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166.7
80.1
86.5
შემოსულობები
2,294.9
675.0
1,619.9
შემოსავლები
2,294.9
675.0
1,619.9
გადასახდელები
2,306.3
663.8
1,642.5
ხარჯები
2,139.7
583.7
1,556.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166.7
80.1
86.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-11.4
344.6
333.3
11.2
309.8
320.9
-22.6
34.9
12.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
127
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
117
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
722.9
141.0
582.0
დასახელება
შემოსავლები
10
გრანტები
137.6
137.6
0.0
სხვა შემოსავლები
585.3
3.3
582.0
661.6
95.6
566.0
შრომის ანაზღაურება
484.4
1.4
483.0
საქონელი და მომსახურება
109.5
30.3
79.2
გრანტები
0.7
0.7
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.0
0.8
სხვა ხარჯები
66.2
63.2
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.8
4.8
16.0
შემოსულობები
722.9
141.0
582.0
შემოსავლები
722.9
141.0
582.0
გადასახდელები
682.4
100.4
582.0
ხარჯები
661.6
95.6
566.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.8
4.8
16.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
40.6
47.3
87.8
40.6
47.3
87.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
68
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
58
10
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
74,968.7
60,314.7
14,654.0
442
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
16,352.1
14,052.2
2,300.0
სხვა შემოსავლები
58,616.6
46,262.6
12,354.1
70,910.1
57,841.0
13,069.1
შრომის ანაზღაურება
34,584.3
26,562.4
8,021.9
საქონელი და მომსახურება
26,739.9
25,006.7
1,733.3
სუბსიდიები
1,533.2
201.4
1,331.8
გრანტები
300.9
159.1
141.9
სოციალური უზრუნველყოფა
174.8
168.5
6.3
სხვა ხარჯები
7,576.9
5,742.8
1,834.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,436.9
2,122.1
1,314.8
ვალდებულებების კლება
31.0
31.0
0.0
შემოსულობები
74,968.7
60,314.7
14,654.0
შემოსავლები
74,968.7
60,314.7
14,654.0
გადასახდელები
74,378.0
59,994.1
14,383.9
ხარჯები
70,910.1
57,841.0
13,069.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,436.9
2,122.1
1,314.8
ვალდებულებების კლება
31.0
31.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
590.8
11,731.0
12,321.7
320.6
11,279.6
11,600.2
270.1
451.4
721.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
5,504
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,897
შემოსავლები
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
16,783.0
5,066.4
11,716.6
გრანტები
5,839.0
1.0
5,838.0
სხვა შემოსავლები
10,944.0
5,065.4
5,878.6
8,695.0
4,132.6
4,562.4
შრომის ანაზღაურება
4,350.8
1,633.4
2,717.4
საქონელი და მომსახურება
1,890.0
1,021.6
868.4
სუბსიდიები
836.2
0.0
836.2
გრანტები
568.0
568.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.9
5.6
15.2
სხვა ხარჯები
1,029.2
903.9
125.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,771.5
623.8
7,147.7
შემოსულობები
16,783.0
5,066.4
11,716.6
შემოსავლები
16,783.0
5,066.4
11,716.6
გადასახდელები
16,466.5
4,756.4
11,710.1
ხარჯები
8,695.0
4,132.6
4,562.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,771.5
623.8
7,147.7
დასახელება
ხარჯები
ხარჯები
2,607
443
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
316.5
935.5
1,252.0
310.0
933.4
1,243.5
6.5
2.1
8.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
512
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
433
შემოსავლები
79
სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
2,801.4
398.2
2,403.2
გრანტები
371.2
163.3
207.9
სხვა შემოსავლები
2,430.2
234.9
2,195.3
2,767.4
376.6
2,390.9
შრომის ანაზღაურება
502.3
0.0
502.3
საქონელი და მომსახურება
550.2
159.7
390.6
სუბსიდიები
1,525.0
163.3
1,361.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16.2
0.0
16.2
სხვა ხარჯები
ხარჯები
173.7
53.6
120.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.6
18.3
12.4
შემოსულობები
2,801.4
398.2
2,403.2
შემოსავლები
2,801.4
398.2
2,403.2
გადასახდელები
2,798.0
394.8
2,403.2
ხარჯები
2,767.4
376.6
2,390.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.6
18.3
12.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.4
19.9
23.3
3.4
19.9
23.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
107
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
197.3
0.0
197.3
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
73
197.3
0.0
197.3
205.9
10.3
195.6
შრომის ანაზღაურება
106.5
0.0
106.5
საქონელი და მომსახურება
56.8
1.5
55.3
გრანტები
8.7
8.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.5
0.0
30.5
სხვა ხარჯები
3.3
0.0
3.3
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
1.7
შემოსულობები
197.3
0.0
197.3
ხარჯები
444
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
197.3
0.0
197.3
გადასახდელები
207.6
10.3
197.3
ხარჯები
205.9
10.3
195.6
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
1.7
-10.3
10.3
-10.3
10.3
0.0
0.0
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
3
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
120,761.2
10,776.0
შემოსავლები
109,985.2
გრანტები
3,500.0
3,500.0
0.0
სხვა შემოსავლები
117,261.2
7,276.0
109,985.2
119,422.8
9,437.6
109,985.2
შრომის ანაზღაურება
4,219.7
1,364.9
2,854.7
საქონელი და მომსახურება
7,592.2
2,822.4
4,769.9
სუბსიდიები
3,800.0
0.0
3,800.0
გრანტები
87,739.7
727.7
87,012.0
სოციალური უზრუნველყოფა
127.2
97.2
30.0
სხვა ხარჯები
15,944.0
4,425.4
11,518.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
87.1
0.0
ვალდებულებების კლება
119.9
119.9
0.0
შემოსულობები
120,761.2
10,776.0
109,985.2
შემოსავლები
120,761.2
10,776.0
109,985.2
გადასახდელები
119,629.8
9,644.6
109,985.2
119,422.8
9,437.6
109,985.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
87.1
0.0
ვალდებულებების კლება
119.9
119.9
0.0
1,131.3
5,992.2
7,123.5
1,131.3
5,992.2
7,123.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
263
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
197
შემოსავლები
66
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
3,349.6
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,349.6
3,349.6
0.0
3,349.6
3,347.6
0.0
3,347.6
2,358.0
0.0
2,358.0
445
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
946.3
0.0
946.3
სოციალური უზრუნველყოფა
33.3
0.0
33.3
სხვა ხარჯები
10.0
0.0
10.0
2.0
0.0
2.0
შემოსულობები
3,349.6
0.0
3,349.6
შემოსავლები
3,349.6
0.0
3,349.6
გადასახდელები
3,349.6
0.0
3,349.6
3,347.6
0.0
3,347.6
2.0
0.0
2.0
0.8
1,395.5
432.7
0.0
432.7
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნება
177
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
145
32
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,396.3
შემოსავლები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
963.5
0.8
962.8
1,360.2
0.0
1,360.2
შრომის ანაზღაურება
590.6
0.0
590.6
საქონელი და მომსახურება
758.1
0.0
758.1
სოციალური უზრუნველყოფა
9.8
0.0
9.8
სხვა ხარჯები
1.6
0.0
1.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.5
0.0
50.5
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
1.2
შემოსულობები
1,396.3
0.8
1,395.5
შემოსავლები
1,396.3
0.8
1,395.5
გადასახდელები
1,411.8
0.0
1,411.8
ხარჯები
1,360.2
0.0
1,360.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.5
0.0
50.5
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
1.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-15.6
16.3
0.8
0.8
0.0
0.8
-16.3
16.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
56
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26
ხარჯები
შემოსავლები
30
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
3,189.5
1,023.6
2,165.9
გრანტები
274.8
274.8
0.0
სხვა შემოსავლები
2,914.7
748.8
2,165.9
446
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,887.6
722.1
2,165.5
შრომის ანაზღაურება
1,851.9
204.9
1,647.0
საქონელი და მომსახურება
974.1
455.6
518.5
სხვა ხარჯები
61.6
61.6
0.0
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
2.1
0.0
ვალდებულებების კლება
73.8
73.3
0.4
შემოსულობები
3,189.5
1,023.6
2,165.9
შემოსავლები
3,189.5
1,023.6
2,165.9
გადასახდელები
2,963.4
797.5
2,165.9
2,887.6
722.1
2,165.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
2.1
0.0
ვალდებულებების კლება
73.8
73.3
0.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
226.1
48.6
274.7
226.1
48.6
274.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
141
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
108
ხარჯები
შემოსავლები
33
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
7,440.5
7,440.5
სხვა შემოსავლები
0.0
7,440.5
7,440.5
0.0
5,551.1
5,551.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,590.9
2,590.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,270.1
1,270.1
0.0
გრანტები
783.4
783.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.9
36.9
0.0
სხვა ხარჯები
869.8
869.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477.4
477.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.4
0.0
შემოსულობები
7,440.5
7,440.5
0.0
შემოსავლები
7,440.5
7,440.5
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
6,028.9
6,028.9
0.0
ხარჯები
5,551.1
5,551.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477.4
477.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.4
0.0
1,411.6
1,757.9
3,169.5
1,411.6
1,757.9
3,169.5
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
155
447
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
120
35
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
60,472.9
4,682.8
55,790.1
გრანტები
8,013.3
120.9
7,892.3
სხვა შემოსავლები
52,459.6
4,561.8
47,897.8
55,876.1
4,586.9
51,289.3
შრომის ანაზღაურება
7,887.9
1,700.0
6,187.9
საქონელი და მომსახურება
42,234.5
1,302.9
40,931.6
გრანტები
2,986.3
456.8
2,529.6
სოციალური უზრუნველყოფა
23.3
0.0
23.3
სხვა ხარჯები
2,744.0
1,127.2
1,616.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,733.5
2.5
2,731.0
ვალდებულებების კლება
52.5
52.5
0.0
შემოსულობები
60,472.9
4,682.8
55,790.1
შემოსავლები
60,472.9
4,682.8
55,790.1
გადასახდელები
58,662.1
4,641.8
54,020.3
ხარჯები
55,876.1
4,586.9
51,289.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,733.5
2.5
2,731.0
ვალდებულებების კლება
52.5
52.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,810.7
484.2
2,294.9
40.9
457.0
497.9
1,769.8
27.1
1,797.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,290
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
490
123.0
1,525.2
1,648.2
123.0
1,525.2
1,587.5
79.0
1,508.5
შრომის ანაზღაურება
695.0
14.0
681.0
საქონელი და მომსახურება
708.4
58.2
650.1
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
0.0
14.0
სხვა ხარჯები
170.1
6.7
163.4
ხარჯები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
800
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
1,648.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.3
6.7
16.7
შემოსულობები
1,648.2
123.0
1,525.2
შემოსავლები
1,648.2
123.0
1,525.2
გადასახდელები
1,610.8
85.6
1,525.2
1,587.5
79.0
1,508.5
ხარჯები
448
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.3
6.7
16.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
37.4
21.4
58.8
37.4
21.4
58.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
77
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38
დასახელება
შემოსავლები
39
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
5,147.5
2,303.0
2,844.5
გრანტები
620.4
61.3
559.1
სხვა შემოსავლები
4,527.0
2,241.7
2,285.4
5,266.6
2,570.9
2,695.8
შრომის ანაზღაურება
2,309.5
349.5
1,960.0
საქონელი და მომსახურება
1,740.4
1,241.9
498.5
გრანტები
420.4
217.5
202.9
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32.0
7.0
25.0
სხვა ხარჯები
764.3
755.0
9.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
468.3
432.3
36.0
შემოსულობები
5,147.5
2,303.0
2,844.5
შემოსავლები
5,147.5
2,303.0
2,844.5
გადასახდელები
5,734.9
3,003.2
2,731.7
ხარჯები
5,266.6
2,570.9
2,695.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
468.3
432.3
36.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-587.5
2,140.0
1,552.5
-700.3
2,140.0
1,439.7
112.8
0.0
112.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
168
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
144
24
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
შემოსავლები
7,083.1
26.7
7,056.4
გრანტები
979.2
0.0
979.2
სხვა შემოსავლები
6,103.9
26.7
6,077.2
6,838.3
20.4
6,817.9
შრომის ანაზღაურება
3,408.1
0.0
3,408.1
საქონელი და მომსახურება
3,316.7
20.4
3,296.3
სოციალური უზრუნველყოფა
59.4
0.0
59.4
სხვა ხარჯები
54.1
0.0
54.1
167.5
3.0
164.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4.5
0.0
4.5
შემოსულობები
7,083.1
26.7
7,056.4
შემოსავლები
7,083.1
26.7
7,056.4
გადასახდელები
7,010.3
23.4
6,986.9
ხარჯები
6,838.3
20.4
6,817.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.5
3.0
164.5
ვალდებულებების კლება
4.5
0.0
4.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
72.7
37.0
109.7
3.3
25.0
28.3
69.4
11.9
81.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
533
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
514
75,453.7
0.0
75,453.7
75,453.7
0.0
55,714.1
55,714.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,950.9
11,950.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,744.4
5,744.4
0.0
გრანტები
21,547.3
21,547.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
218.1
218.1
0.0
სხვა ხარჯები
16,253.4
16,253.4
0.0
18,435.8
18,435.8
0.0
დასახელება
ვალდებულებების კლება
19
სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
75,453.7
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
154.6
154.6
0.0
შემოსულობები
75,453.7
75,453.7
0.0
შემოსავლები
75,453.7
75,453.7
0.0
გადასახდელები
74,304.4
74,304.4
0.0
ხარჯები
55,714.1
55,714.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,435.8
18,435.8
0.0
ვალდებულებების კლება
154.6
154.6
0.0
1,149.2
9,817.8
10,967.0
1,149.2
9,817.8
10,967.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
6,712.7
6,402.8
310.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
692
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
596
შემოსავლები
გრანტები
96
575.6
437.2
138.4
450
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6,137.1
5,965.6
171.6
5,780.5
5,594.0
186.5
შრომის ანაზღაურება
3,683.7
3,683.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,651.2
1,646.5
4.7
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სუბსიდიები
34.8
0.0
34.8
სხვა ხარჯები
410.8
263.8
147.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
370.7
327.0
43.7
შემოსულობები
6,712.7
6,402.8
310.0
შემოსავლები
6,712.7
6,402.8
310.0
გადასახდელები
6,151.1
5,921.0
230.2
ხარჯები
5,780.5
5,594.0
186.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
370.7
327.0
43.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
561.6
1,304.7
1,866.3
481.8
1,261.7
1,743.4
79.8
43.1
122.9
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
30,272.2
30,272.2
0.0
30,272.2
30,272.2
0.0
25,990.9
25,990.9
0.0
5,936.6
5,936.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
698
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
518
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
180
საქონელი და მომსახურება
6,241.3
6,241.3
0.0
გრანტები
12,380.3
12,380.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
205.4
205.4
0.0
სხვა ხარჯები
1,227.4
1,227.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,044.4
5,044.4
0.0
ვალდებულებების კლება
28.1
28.1
0.0
შემოსულობები
30,272.2
30,272.2
0.0
შემოსავლები
30,272.2
30,272.2
0.0
გადასახდელები
31,063.5
31,063.5
0.0
ხარჯები
25,990.9
25,990.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,044.4
5,044.4
0.0
ვალდებულებების კლება
28.1
28.1
0.0
-791.2
11,862.5
11,071.3
-791.2
11,862.5
11,071.3
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
533
451
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
337
196
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
შემოსავლები
6,559.6
0.0
6,559.6
სხვა შემოსავლები
6,559.6
0.0
6,559.6
6,557.2
0.0
6,557.2
შრომის ანაზღაურება
815.8
0.0
815.8
საქონელი და მომსახურება
1,098.5
0.0
1,098.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
4,640.9
0.0
4,640.9
2.5
0.0
2.5
შემოსულობები
6,559.6
0.0
6,559.6
შემოსავლები
6,559.6
0.0
6,559.6
გადასახდელები
6,559.6
0.0
6,559.6
6,557.2
0.0
6,557.2
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
0.0
2.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22
სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი
478.3
84.9
393.4
შემოსავლები
9
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა შემოსავლები
463.3
69.9
393.4
437.9
59.2
378.7
შრომის ანაზღაურება
265.3
11.3
254.0
საქონელი და მომსახურება
170.7
46.5
124.2
სხვა ხარჯები
2.0
1.5
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.7
0.0
14.7
შემოსულობები
478.3
84.9
393.4
შემოსავლები
478.3
84.9
393.4
გადასახდელები
452.6
59.2
393.4
ხარჯები
437.9
59.2
378.7
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.7
0.0
14.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.7
14.3
39.9
25.7
14.3
39.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
452
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
20
1
სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
შემოსავლები
521.1
70.4
სხვა შემოსავლები
450.7
521.1
70.4
450.7
484.6
34.0
450.7
შრომის ანაზღაურება
137.8
2.8
135.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
346.8
31.1
315.7
ვალდებულებების კლება
1.5
1.5
0.0
შემოსულობები
521.1
70.4
450.7
შემოსავლები
521.1
70.4
450.7
გადასახდელები
486.2
35.5
450.7
ხარჯები
484.6
34.0
450.7
ვალდებულებების კლება
1.5
1.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
34.9
70.7
105.6
34.9
70.7
105.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
შემოსავლები
3
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
12,584.5
65.9
სხვა შემოსავლები
12,518.6
12,584.5
65.9
12,518.6
12,408.6
87.3
12,321.3
შრომის ანაზღაურება
1,818.3
0.0
1,818.3
საქონელი და მომსახურება
1,629.3
85.4
1,543.9
სოციალური უზრუნველყოფა
132.6
0.3
132.4
სხვა ხარჯები
8,828.5
1.7
8,826.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.3
0.0
197.3
შემოსულობები
12,584.5
65.9
12,518.6
შემოსავლები
12,584.5
65.9
12,518.6
გადასახდელები
12,605.9
87.3
12,518.6
ხარჯები
12,408.6
87.3
12,321.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.3
0.0
197.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-21.4
23.2
1.8
-21.4
23.2
1.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
115
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
78
ხარჯები
453
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი
2,509.9
814.7
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,695.2
გრანტები
809.4
809.4
0.0
სხვა შემოსავლები
1,700.4
5.3
1,695.2
2,110.3
479.3
1,631.0
შრომის ანაზღაურება
1,312.2
55.3
1,257.0
საქონელი და მომსახურება
586.6
217.0
369.5
სხვა ხარჯები
ხარჯები
211.5
207.0
4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.1
104.0
64.2
შემოსულობები
2,509.9
814.7
1,695.2
შემოსავლები
2,509.9
814.7
1,695.2
გადასახდელები
2,278.4
583.2
1,695.2
ხარჯები
2,110.3
479.3
1,631.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.1
104.0
64.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
231.5
291.0
522.5
231.5
291.0
522.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
218
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
198
0.0
68.8
68.8
0.0
68.8
63.0
0.0
63.0
შრომის ანაზღაურება
49.8
0.0
49.8
საქონელი და მომსახურება
13.3
0.0
13.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
0.0
5.7
შემოსულობები
68.8
0.0
68.8
შემოსავლები
68.8
0.0
68.8
გადასახდელები
68.8
0.0
68.8
ხარჯები
63.0
0.0
63.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
0.0
5.7
შემოსავლები
სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი
68.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
20
5
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
5
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსავლები
8,456.9
8,456.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
0.0
8,456.9
8,456.9
0.0
7,602.1
7,602.1
0.0
454
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
1,675.5
1,675.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
678.2
678.2
0.0
გრანტები
3,645.7
3,645.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.1
20.1
0.0
სხვა ხარჯები
დასახელება
1,582.7
1,582.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.8
190.8
0.0
ვალდებულებების კლება
7.3
7.3
0.0
შემოსულობები
8,456.9
8,456.9
0.0
შემოსავლები
8,456.9
8,456.9
0.0
გადასახდელები
7,800.2
7,800.2
0.0
ხარჯები
7,602.1
7,602.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.8
190.8
0.0
7.3
7.3
0.0
656.7
6,883.4
7,540.1
656.7
6,883.4
7,540.1
0.0
0.0
0.0
149.7
819.1
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
66
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
52
შემოსავლები
14
სსიპ - მწერალთა სახლი
968.8
გრანტები
20.5
20.5
0.0
სხვა შემოსავლები
948.3
129.2
819.1
ხარჯები
927.4
143.8
783.6
შრომის ანაზღაურება
285.7
18.5
267.2
საქონელი და მომსახურება
373.5
114.5
258.9
გრანტები
1.5
0.0
1.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.0
0.4
სხვა ხარჯები
266.3
10.8
255.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.9
5.8
60.0
შემოსულობები
968.8
149.7
819.1
შემოსავლები
968.8
149.7
819.1
გადასახდელები
993.3
149.7
843.6
ხარჯები
927.4
143.8
783.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.9
5.8
60.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-24.5
24.5
0.0
0.0
-24.5
24.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16
455
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
12,513.4
450.3
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
12,063.1
გრანტები
-18.1
-18.1
0.0
სხვა შემოსავლები
12,531.5
468.4
12,063.1
12,459.6
591.1
11,868.5
შრომის ანაზღაურება
799.0
179.0
620.0
საქონელი და მომსახურება
11,412.3
282.3
11,130.0
გრანტები
61.1
61.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.9
16.1
114.9
სხვა ხარჯები
56.3
52.6
3.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.0
3.4
194.6
შემოსულობები
12,513.4
450.3
12,063.1
შემოსავლები
12,513.4
450.3
12,063.1
გადასახდელები
12,657.6
594.4
12,063.1
12,459.6
591.1
11,868.5
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.0
3.4
194.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-144.1
576.1
432.0
-144.1
576.1
432.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
279
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28
251
სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
შემოსავლები
1,669.5
630.2
1,039.2
გრანტები
593.0
217.5
375.5
სხვა შემოსავლები
1,076.5
412.7
663.8
1,201.1
535.3
665.8
შრომის ანაზღაურება
471.6
119.9
351.8
საქონელი და მომსახურება
623.0
309.3
313.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
106.0
105.6
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.4
6.4
36.0
ვალდებულებების კლება
344.8
7.4
337.4
შემოსულობები
1,669.5
630.2
1,039.2
შემოსავლები
1,669.5
630.2
1,039.2
გადასახდელები
1,588.3
549.1
1,039.2
ხარჯები
1,201.1
535.3
665.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.4
6.4
36.0
ხარჯები
456
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
344.8
7.4
337.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
81.2
179.5
260.7
81.1
179.5
260.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
89
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67
დასახელება
ვალდებულებების კლება
22
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
1,907.4
891.7
1,015.6
სხვა შემოსავლები
1,907.4
891.7
1,015.6
1,651.0
655.0
995.9
შრომის ანაზღაურება
562.1
93.0
469.1
საქონელი და მომსახურება
1,051.1
525.2
525.9
სხვა ხარჯები
37.8
36.8
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.3
22.6
19.7
შემოსულობები
1,907.4
891.7
1,015.6
შემოსავლები
1,907.4
891.7
1,015.6
გადასახდელები
1,693.3
677.6
1,015.6
ხარჯები
1,651.0
655.0
995.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.3
22.6
19.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
214.1
133.1
347.2
214.1
133.1
347.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
146
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55
ხარჯები
91
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
შემოსავლები
1,164.2
0.0
სხვა შემოსავლები
1,164.2
1,164.2
0.0
1,164.2
1,161.8
0.0
1,161.8
შრომის ანაზღაურება
983.5
0.0
983.5
საქონელი და მომსახურება
130.0
0.0
130.0
გრანტები
44.4
0.0
44.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.0
0.8
სხვა ხარჯები
3.2
0.0
3.2
2.4
0.0
2.4
შემოსულობები
1,164.2
0.0
1,164.2
შემოსავლები
1,164.2
0.0
1,164.2
გადასახდელები
1,164.2
0.0
1,164.2
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
457
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,161.8
0.0
1,161.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.0
2.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32
დასახელება
ხარჯები
შემოსავლები
3
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
8,948.6
0.0
სხვა შემოსავლები
8,948.6
8,948.6
0.0
8,948.6
8,910.4
0.0
8,910.4
შრომის ანაზღაურება
504.6
0.0
504.6
საქონელი და მომსახურება
525.3
0.0
525.3
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
0.0
13.0
სხვა ხარჯები
7,867.5
0.0
7,867.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.3
0.0
38.3
შემოსულობები
8,948.6
0.0
8,948.6
შემოსავლები
8,948.6
0.0
8,948.6
გადასახდელები
8,948.6
0.0
8,948.6
ხარჯები
8,910.4
0.0
8,910.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.3
0.0
38.3
98.8
229.9
328.7
98.8
229.9
325.4
95.5
229.9
შრომის ანაზღაურება
203.4
25.4
178.0
საქონელი და მომსახურება
122.0
70.1
51.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
0.0
შემოსულობები
328.7
98.8
229.9
შემოსავლები
328.7
98.8
229.9
გადასახდელები
326.3
96.5
229.9
ხარჯები
325.4
95.5
229.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.3
2.3
2.3
2.3
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
43
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
15
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
328.7
458
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
19
5
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
შემოსავლები
2,867.2
424.2
2,443.1
გრანტები
31.3
0.0
31.3
სხვა შემოსავლები
2,836.0
424.2
2,411.8
2,478.8
103.5
2,375.2
შრომის ანაზღაურება
1,190.3
67.9
1,122.4
საქონელი და მომსახურება
1,270.0
35.7
1,234.3
სოციალური უზრუნველყოფა
13.4
0.0
13.4
სხვა ხარჯები
5.1
0.0
5.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
7.2
38.7
ვალდებულებების კლება
14.3
1.7
12.6
შემოსულობები
2,867.2
424.2
2,443.1
შემოსავლები
2,867.2
424.2
2,443.1
გადასახდელები
ხარჯები
2,539.0
112.4
2,426.6
ხარჯები
2,478.8
103.5
2,375.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
7.2
38.7
ვალდებულებების კლება
14.3
1.7
12.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
328.3
278.0
606.2
311.8
278.0
589.7
16.5
0.0
16.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
87
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
5,822.8
4.8
5,818.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
42
5,822.8
4.8
5,818.0
4,397.8
1.8
4,395.9
შრომის ანაზღაურება
1,750.0
0.0
1,750.0
საქონელი და მომსახურება
1,317.3
0.5
1,316.7
სუბსიდიები
188.0
0.0
188.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,104.0
0.8
1,103.2
სხვა ხარჯები
38.5
0.5
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,422.6
0.5
1,422.1
შემოსულობები
5,822.8
4.8
5,818.0
შემოსავლები
5,822.8
4.8
5,818.0
გადასახდელები
5,820.4
2.4
5,818.0
4,397.8
1.8
4,395.9
ხარჯები
ხარჯები
459
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,422.6
0.5
1,422.1
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.4
2.0
4.4
2.4
2.0
4.4
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
156
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
106
დასახელება
შემოსავლები
50
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
5,199.2
161.2
5,038.0
გრანტები
161.2
161.2
0.0
სხვა შემოსავლები
5,038.0
0.0
5,038.0
4,576.3
143.6
4,432.7
შრომის ანაზღაურება
1,818.5
0.0
1,818.5
საქონელი და მომსახურება
2,688.5
115.5
2,573.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.1
0.0
32.1
ხარჯები
37.3
28.1
9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
617.3
12.0
605.3
შემოსულობები
5,199.2
161.2
5,038.0
შემოსავლები
5,199.2
161.2
5,038.0
გადასახდელები
5,193.7
155.7
5,038.0
ხარჯები
4,576.3
143.6
4,432.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
617.3
12.0
605.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.5
79.5
85.0
5.5
79.5
85.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
296
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
117
0.0
1,816.0
1,816.0
0.0
1,816.0
1,809.8
0.0
1,809.8
შრომის ანაზღაურება
1,310.6
0.0
1,310.6
საქონელი და მომსახურება
476.0
0.0
476.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.2
0.0
17.2
სხვა ხარჯები
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
0.0
5.4
ვალდებულებების კლება
0.8
0.0
0.8
1,816.0
0.0
1,816.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
179
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
1,816.0
460
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
1,816.0
0.0
1,816.0
გადასახდელები
1,816.0
0.0
1,816.0
1,809.8
0.0
1,809.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
0.0
5.4
ვალდებულებების კლება
0.8
0.0
0.8
დასახელება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
48
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43
5
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
5,222.6
0.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
5,222.6
5,222.6
0.0
5,222.6
5,219.8
0.0
5,219.8
შრომის ანაზღაურება
529.4
0.0
529.4
საქონელი და მომსახურება
182.0
0.0
182.0
სუბსიდიები
4,500.0
0.0
4,500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.2
0.0
6.2
სხვა ხარჯები
2.3
0.0
2.3
2.8
0.0
2.8
შემოსულობები
5,222.6
0.0
5,222.6
შემოსავლები
5,222.6
0.0
5,222.6
გადასახდელები
5,222.6
0.0
5,222.6
5,219.8
0.0
5,219.8
2.8
0.0
2.8
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნება
23
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
შემოსავლები
5
სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
1,631.5
0.0
1,631.5
გრანტები
1,289.4
0.0
1,289.4
სხვა შემოსავლები
342.1
0.0
342.1
1,923.5
0.4
1,923.0
შრომის ანაზღაურება
141.5
0.1
141.4
საქონელი და მომსახურება
186.3
0.3
186.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
0.0
8.7
ხარჯები
1,587.0
0.0
1,587.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
3.4
0.0
3.4
ვალდებულებების კლება
32.0
0.1
31.9
შემოსულობები
1,631.5
0.0
1,631.5
შემოსავლები
1,631.5
0.0
1,631.5
461
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,958.8
0.6
1,958.3
1,923.5
0.4
1,923.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
0.0
3.4
ვალდებულებების კლება
32.0
0.1
31.9
-327.4
359.6
32.2
-0.6
0.6
0.0
-326.9
359.1
32.2
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
61,618.0
272.3
61,345.7
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
12
61,618.0
272.3
61,345.7
58,310.3
169.8
58,140.6
შრომის ანაზღაურება
43,513.7
0.0
43,513.7
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
10,636.3
94.3
10,541.9
გრანტები
56.5
0.0
56.5
სოციალური უზრუნველყოფა
753.5
3.8
749.8
სხვა ხარჯები
3,350.4
71.7
3,278.7
3,200.2
0.0
3,200.2
5.0
0.0
5.0
შემოსულობები
61,618.0
272.3
61,345.7
შემოსავლები
61,618.0
272.3
61,345.7
გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
61,515.5
169.8
61,345.7
ხარჯები
58,310.3
169.8
58,140.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,200.2
0.0
3,200.2
5.0
0.0
5.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
102.5
430.4
532.9
102.5
430.4
532.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,000
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,812
ვალდებულებების კლება
შემოსავლები
188
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
6,771.4
0.0
6,771.4
6,771.4
0.0
6,771.4
6,732.9
0.0
6,732.9
შრომის ანაზღაურება
298.6
0.0
298.6
საქონელი და მომსახურება
524.0
0.0
524.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
462
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9.6
0.0
9.6
5,900.7
0.0
5,900.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.6
0.0
38.6
შემოსულობები
6,771.4
0.0
6,771.4
შემოსავლები
6,771.4
0.0
6,771.4
გადასახდელები
6,771.4
0.0
6,771.4
ხარჯები
6,732.9
0.0
6,732.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.6
0.0
38.6
0.0
494.8
494.8
0.0
494.8
501.1
0.0
501.1
შრომის ანაზღაურება
329.5
0.0
329.5
საქონელი და მომსახურება
155.4
0.0
155.4
სოციალური უზრუნველყოფა
16.3
0.0
16.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
შემოსულობები
494.8
0.0
494.8
შემოსავლები
494.8
0.0
494.8
გადასახდელები
502.1
0.0
502.1
501.1
0.0
501.1
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
17
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
9
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
494.8
შემოსავლები
გრანტები
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-7.3
14.5
7.1
0.0
0.0
0.0
-7.3
14.5
7.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13
შემოსავლები
8
სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
579.9
0.0
სხვა შემოსავლები
579.9
579.9
0.0
579.9
563.3
0.0
563.3
შრომის ანაზღაურება
208.8
0.0
208.8
საქონელი და მომსახურება
354.3
0.0
354.3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
0.0
16.6
შემოსულობები
579.9
0.0
579.9
ხარჯები
463
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
579.9
0.0
579.9
გადასახდელები
579.9
0.0
579.9
ხარჯები
563.3
0.0
563.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
0.0
16.6
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
20
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
შემოსავლები
6
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო
10,814.1
11.3
სხვა შემოსავლები
10,802.8
10,814.1
11.3
10,802.8
9,939.7
1.0
9,938.7
შრომის ანაზღაურება
5,102.9
0.0
5,102.9
საქონელი და მომსახურება
4,791.2
0.0
4,791.2
სოციალური უზრუნველყოფა
44.6
0.0
44.6
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
864.1
0.0
864.1
შემოსულობები
10,814.1
11.3
10,802.8
შემოსავლები
10,814.1
11.3
10,802.8
გადასახდელები
10,803.8
1.0
10,802.8
ხარჯები
9,939.7
1.0
9,938.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
864.1
0.0
864.1
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.3
10.3
10.3
10.3
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
405
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
339
66
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"
შემოსავლები
653.2
290.2
363.0
გრანტები
61.1
61.1
0.0
სხვა შემოსავლები
592.2
229.1
363.0
598.1
253.2
344.9
შრომის ანაზღაურება
213.9
0.0
213.9
საქონელი და მომსახურება
296.4
252.6
43.8
სუბსიდიები
86.1
0.0
86.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.5
სხვა ხარჯები
1.3
0.6
0.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.1
0.0
18.1
შემოსულობები
653.2
290.2
363.0
შემოსავლები
653.2
290.2
363.0
ხარჯები
464
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
616.2
253.2
363.0
ხარჯები
598.1
253.2
344.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.1
0.0
18.1
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
37.0
37.0
37.0
37.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
58
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15
0.0
87.3
87.3
0.0
87.3
78.4
0.0
78.4
შრომის ანაზღაურება
46.7
0.0
46.7
საქონელი და მომსახურება
31.8
0.0
31.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
0.0
8.9
შემოსულობები
87.3
0.0
87.3
შემოსავლები
87.3
0.0
87.3
გადასახდელები
87.3
0.0
87.3
ხარჯები
78.4
0.0
78.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
0.0
8.9
დასახელება
გადასახდელები
შემოსავლები
43
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
87.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
4
სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
571.2
175.2
396.0
გრანტები
61.7
61.7
0.0
სხვა შემოსავლები
509.5
113.5
396.0
514.4
118.4
396.0
შრომის ანაზღაურება
371.9
24.9
347.0
საქონელი და მომსახურება
142.4
93.4
49.0
შემოსულობები
571.2
175.2
396.0
შემოსავლები
571.2
175.2
396.0
გადასახდელები
514.4
118.4
396.0
514.4
118.4
396.0
56.8
1,103.9
1,160.7
56.8
1,103.9
1,160.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
104
465
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
84
20
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
111,521.1
111,521.1
0.0
გრანტები
99,101.4
99,101.4
0.0
სხვა შემოსავლები
12,419.7
12,419.7
0.0
12,836.8
12,836.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,943.7
2,943.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,127.2
1,127.2
0.0
გრანტები
7,073.4
7,073.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
114.9
114.9
0.0
სხვა ხარჯები
1,577.5
1,577.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.7
7.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.8
0.0
შემოსულობები
111,521.1
111,521.1
0.0
შემოსავლები
111,521.1
111,521.1
0.0
გადასახდელები
12,845.3
12,845.3
0.0
12,836.8
12,836.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.7
7.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.8
0.0
98,675.9
33,316.9
131,992.7
98,675.9
33,316.9
131,992.7
0.0
0.0
0.0
415.4
924.8
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
141
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
120
შემოსავლები
21
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
1,340.2
გრანტები
57.0
0.0
57.0
სხვა შემოსავლები
1,283.2
415.4
867.8
1,327.2
395.7
931.5
შრომის ანაზღაურება
493.6
125.5
368.1
საქონელი და მომსახურება
772.3
217.1
555.2
სოციალური უზრუნველყოფა
7.7
0.0
7.7
ხარჯები
53.7
53.1
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
124.2
114.7
9.5
შემოსულობები
1,340.2
415.4
924.8
შემოსავლები
1,340.2
415.4
924.8
გადასახდელები
1,451.4
510.5
940.9
466
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ხარჯები
1,327.2
395.7
931.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.2
114.7
9.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-111.2
485.0
373.8
-95.0
466.0
371.0
-16.2
18.9
2.8
4,737.3
0.0
4,737.3
4,737.3
0.0
4,696.2
4,696.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,529.9
2,529.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,237.7
1,237.7
0.0
გრანტები
473.7
473.7
0.0
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
50
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21
შემოსავლები
29
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
4,737.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32.1
32.1
0.0
სხვა ხარჯები
422.7
422.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.6
26.6
0.0
შემოსულობები
4,737.3
4,737.3
0.0
შემოსავლები
4,737.3
4,737.3
0.0
გადასახდელები
4,722.7
4,722.7
0.0
ხარჯები
4,696.2
4,696.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.6
26.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.6
570.0
584.6
14.6
570.0
584.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
88
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
61
617.6
99.7
717.3
617.6
99.7
858.4
758.6
99.7
შრომის ანაზღაურება
532.4
462.5
70.0
საქონელი და მომსახურება
211.2
185.5
25.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
0.8
4.0
სხვა ხარჯები
109.9
109.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
4.3
0.0
შემოსულობები
717.3
617.6
99.7
შემოსავლები
27
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
717.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
467
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
717.3
617.6
99.7
გადასახდელები
862.7
763.0
99.7
ხარჯები
858.4
758.6
99.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
4.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-145.4
258.5
113.1
-145.4
258.5
113.1
0.0
0.0
0.0
3,097.3
649.5
3,746.7
3,097.3
649.5
2,661.6
2,462.6
199.0
შრომის ანაზღაურება
1,431.6
1,232.6
199.0
საქონელი და მომსახურება
774.1
774.1
0.0
გრანტები
309.9
309.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
11.0
0.0
სხვა ხარჯები
134.9
134.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,226.6
1,776.1
450.5
შემოსულობები
3,746.7
3,097.3
649.5
შემოსავლები
3,746.7
3,097.3
649.5
გადასახდელები
4,888.3
4,238.8
649.5
ხარჯები
2,661.6
2,462.6
199.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,226.6
1,776.1
450.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-1,141.5
1,313.3
171.8
-1,141.5
1,313.3
171.8
0.0
0.0
0.0
70.0
1,283.9
70.0
41.8
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
39
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
10
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
3,746.7
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
70
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42
შემოსავლები
28
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
1,353.9
გრანტები
111.8
სხვა შემოსავლები
1,242.2
0.0
1,242.2
1,359.6
70.0
1,289.6
შრომის ანაზღაურება
727.7
0.0
727.7
საქონელი და მომსახურება
534.8
0.0
534.8
გრანტები
83.6
70.0
13.6
ხარჯები
468
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
0.0
10.6
სხვა ხარჯები
2.9
0.0
2.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
2.9
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
3.6
შემოსულობები
1,353.9
70.0
1,283.9
შემოსავლები
1,353.9
70.0
1,283.9
გადასახდელები
1,366.0
70.0
1,296.0
1,359.6
70.0
1,289.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
2.9
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
3.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-12.1
19.2
7.0
0.0
0.0
0.0
-12.1
19.2
7.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
72
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42
დასახელება
ხარჯები
შემოსავლები
30
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
2,333.9
413.1
1,920.8
გრანტები
1,355.6
23.0
1,332.6
სხვა შემოსავლები
978.3
390.1
588.2
1,746.1
338.1
1,408.1
შრომის ანაზღაურება
345.4
16.4
329.0
საქონელი და მომსახურება
1,090.9
241.8
849.2
გრანტები
196.3
0.0
196.3
სოციალური უზრუნველყოფა
6.7
0.0
6.7
სხვა ხარჯები
106.9
80.0
26.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
521.9
1.6
520.3
შემოსულობები
2,333.9
413.1
1,920.8
შემოსავლები
2,333.9
413.1
1,920.8
გადასახდელები
2,268.0
339.7
1,928.3
ხარჯები
1,746.1
338.1
1,408.1
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
521.9
1.6
520.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
65.9
209.9
275.7
73.4
154.5
227.9
-7.5
55.3
47.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
37
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
25
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
469
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
944.9
376.5
568.4
944.9
376.5
568.4
935.7
367.3
568.4
შრომის ანაზღაურება
700.0
200.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
230.7
167.3
63.5
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
8.7
0.0
შემოსულობები
944.9
376.5
568.4
შემოსავლები
944.9
376.5
568.4
გადასახდელები
944.3
375.9
568.4
ხარჯები
935.7
367.3
568.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
8.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.5
459.6
460.2
0.5
459.6
460.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30
შემოსავლები
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი"
2,763.9
2,291.3
472.6
გრანტები
32.0
32.0
0.0
სხვა შემოსავლები
2,731.9
2,259.3
472.6
2,959.4
2,492.5
466.9
დასახელება
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ხარჯები
5
შრომის ანაზღაურება
1,120.8
770.2
350.7
საქონელი და მომსახურება
1,460.8
1,448.9
12.0
სუბსიდიები
102.7
0.0
102.7
სხვა ხარჯები
275.1
273.5
1.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.5
37.7
5.7
ვალდებულებების კლება
9.4
9.4
0.0
შემოსულობები
2,763.9
2,291.3
472.6
შემოსავლები
2,763.9
2,291.3
472.6
გადასახდელები
3,012.3
2,539.7
472.6
ხარჯები
2,959.4
2,492.5
466.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.5
37.7
5.7
ვალდებულებების კლება
9.4
9.4
0.0
-248.4
550.7
302.3
-248.4
550.7
302.3
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
85
470
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
შემოსავლები
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
81
4
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
7,529.6
833.5
6,696.2
გრანტები
446.1
41.4
404.8
სხვა შემოსავლები
7,083.5
792.1
6,291.4
6,851.5
559.0
6,292.5
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,739.6
0.0
2,739.6
საქონელი და მომსახურება
3,803.3
502.3
3,301.0
სოციალური უზრუნველყოფა
88.3
18.0
70.3
სხვა ხარჯები
220.4
38.8
181.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.0
35.5
425.6
ვალდებულებების კლება
36.3
0.0
36.3
შემოსულობები
7,529.6
833.5
6,696.2
შემოსავლები
7,529.6
833.5
6,696.2
გადასახდელები
7,348.9
594.5
6,754.4
ხარჯები
6,851.5
559.0
6,292.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.0
35.5
425.6
ვალდებულებების კლება
36.3
0.0
36.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
180.8
548.0
728.7
239.0
398.8
637.7
-58.2
149.2
91.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
306
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
123
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი"
1,695.4
1,134.7
560.7
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
183
1,695.4
1,134.7
560.7
1,378.0
828.7
549.3
შრომის ანაზღაურება
1,036.2
596.3
439.8
საქონელი და მომსახურება
235.5
230.6
4.9
სუბსიდიები
102.4
0.0
102.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
3.3
1.8
1.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.8
62.3
11.5
შემოსულობები
1,695.4
1,134.7
560.7
შემოსავლები
1,695.4
1,134.7
560.7
გადასახდელები
1,451.8
891.0
560.7
1,378.0
828.7
549.3
ხარჯები
471
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.8
62.3
11.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
243.7
302.4
546.0
243.7
302.4
546.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
122
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
107
დასახელება
15
სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
1,827.1
18.3
სხვა შემოსავლები
1,808.8
1,827.1
18.3
1,808.8
1,813.2
7.8
1,805.5
შრომის ანაზღაურება
700.0
0.0
700.0
საქონელი და მომსახურება
786.5
1.8
784.7
სუბსიდიები
315.6
0.0
315.6
სხვა ხარჯები
11.2
5.9
5.3
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
0.0
3.4
შემოსულობები
1,827.1
18.3
1,808.8
შემოსავლები
1,827.1
18.3
1,808.8
გადასახდელები
1,816.6
7.8
1,808.8
1,813.2
7.8
1,805.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
0.0
3.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.5
11.6
22.1
10.5
11.6
22.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
62
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
57
ხარჯები
შემოსავლები
5
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
101,163.4
0.0
101,163.4
გრანტები
11,630.3
0.0
11,630.3
სხვა შემოსავლები
89,533.1
0.0
89,533.1
101,163.4
0.0
101,163.4
შრომის ანაზღაურება
206.5
0.0
206.5
საქონელი და მომსახურება
65.2
0.0
65.2
ხარჯები
სუბსიდიები
100,891.7
0.0
100,891.7
შემოსულობები
101,163.4
0.0
101,163.4
შემოსავლები
101,163.4
0.0
101,163.4
გადასახდელები
101,163.4
0.0
101,163.4
101,163.4
0.0
101,163.4
ხარჯები
472
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
დასახელება
2
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
36,528.5
736.5
35,792.0
გრანტები
27,040.6
1.6
27,039.0
სხვა შემოსავლები
9,487.9
734.8
8,753.0
ხარჯები
15,373.6
555.0
14,818.6
შრომის ანაზღაურება
6,127.7
260.0
5,867.7
საქონელი და მომსახურება
9,051.7
290.7
8,760.9
გრანტები
80.7
0.0
80.7
სოციალური უზრუნველყოფა
43.7
0.0
43.7
სხვა ხარჯები
69.9
4.2
65.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427.6
10.0
417.6
ვალდებულებების კლება
28.2
0.0
28.2
შემოსულობები
36,528.5
736.5
35,792.0
შემოსავლები
36,528.5
736.5
35,792.0
გადასახდელები
15,829.4
564.9
15,264.4
ხარჯები
15,373.6
555.0
14,818.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427.6
10.0
417.6
ვალდებულებების კლება
28.2
0.0
28.2
20,699.1
3,560.5
24,259.6
171.5
372.2
543.7
20,527.6
3,188.3
23,715.9
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
496
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
311
შემოსავლები
185
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
64,379.6
61,223.3
3,156.3
გრანტები
375.3
344.9
30.4
სხვა შემოსავლები
64,004.3
60,878.4
3,125.9
49,858.1
48,450.8
1,407.3
შრომის ანაზღაურება
27,165.5
26,429.2
736.3
საქონელი და მომსახურება
17,280.0
17,165.6
114.4
სუბსიდიები
261.4
0.0
261.4
გრანტები
20.9
20.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
249.3
249.3
0.0
ხარჯები
473
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4,881.1
4,585.9
295.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,714.7
10,682.1
32.6
ვალდებულებების კლება
2,254.1
2,254.1
0.0
შემოსულობები
64,379.6
61,223.3
3,156.3
შემოსავლები
64,379.6
61,223.3
3,156.3
გადასახდელები
62,826.9
61,387.0
1,439.9
ხარჯები
49,858.1
48,450.8
1,407.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,714.7
10,682.1
32.6
ვალდებულებების კლება
2,254.1
2,254.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,552.7
28,677.1
30,229.8
-163.7
2,650.5
2,486.8
1,716.4
26,026.6
27,743.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,785
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,309
დასახელება
სხვა ხარჯები
1,476
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
შემოსავლები
1,635.5
236.5
1,399.0
გრანტები
140.5
140.5
0.0
სხვა შემოსავლები
1,495.0
96.0
1,399.0
1,508.3
169.0
1,339.3
შრომის ანაზღაურება
1,111.0
3.6
1,107.3
საქონელი და მომსახურება
358.6
130.6
228.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
0.0
4.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
34.8
34.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.1
22.4
59.7
შემოსულობები
1,635.5
236.5
1,399.0
შემოსავლები
1,635.5
236.5
1,399.0
გადასახდელები
1,590.4
191.4
1,399.0
ხარჯები
1,508.3
169.0
1,339.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.1
22.4
59.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
45.1
85.3
130.4
45.1
85.3
130.4
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
145
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
129
შემოსავლები
გრანტები
16
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
1,241.9
123.9
123.4
123.4
1,118.0
0.0
474
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,118.5
0.5
1,118.0
1,202.1
147.1
1,055.0
შრომის ანაზღაურება
991.7
86.7
905.0
საქონელი და მომსახურება
199.7
54.1
145.6
გრანტები
0.3
0.0
0.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
0.0
1.4
სხვა ხარჯები
9.0
6.3
2.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.5
7.5
63.0
შემოსულობები
1,241.9
123.9
1,118.0
შემოსავლები
1,241.9
123.9
1,118.0
გადასახდელები
1,272.6
154.6
1,118.0
1,202.1
147.1
1,055.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.5
7.5
63.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-30.7
54.8
24.0
-30.7
54.8
24.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
40
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
შემოსავლები
3
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
70,291.0
58,873.7
11,417.3
გრანტები
7,371.8
7,001.6
370.2
სხვა შემოსავლები
62,919.1
51,872.1
11,047.1
ხარჯები
54,756.3
48,571.8
6,184.5
შრომის ანაზღაურება
30,480.8
26,333.3
4,147.5
საქონელი და მომსახურება
18,803.3
18,159.1
644.1
პროცენტი
70.6
70.6
0.0
სუბსიდიები
294.8
0.0
294.8
გრანტები
22.1
22.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
287.8
287.8
0.0
სხვა ხარჯები
4,796.9
3,698.9
1,098.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,002.5
9,494.5
508.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,888.3
0.0
4,888.3
ვალდებულებების კლება
13.7
13.7
0.0
შემოსულობები
70,291.0
58,873.7
11,417.3
შემოსავლები
70,291.0
58,873.7
11,417.3
გადასახდელები
69,660.7
58,080.0
11,580.8
ხარჯები
54,756.3
48,571.8
6,184.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,002.5
9,494.5
508.0
475
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
4,888.3
0.0
4,888.3
13.7
13.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
630.2
5,195.6
5,825.9
793.7
4,957.8
5,751.5
-163.5
237.8
74.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,656
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,682
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
122,049.6
112,568.3
9,481.2
122,049.6
112,568.3
9,481.2
119,241.8
109,816.6
9,425.2
შრომის ანაზღაურება
73,897.1
65,493.3
8,403.8
საქონელი და მომსახურება
10,548.5
10,205.9
342.5
გრანტები
14,045.8
14,045.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,007.7
1,838.0
169.7
სხვა ხარჯები
18,742.8
18,233.6
509.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,541.4
1,505.4
36.0
ვალდებულებების კლება
654.8
634.8
20.0
შემოსულობები
122,049.6
112,568.3
9,481.2
შემოსავლები
122,049.6
112,568.3
9,481.2
გადასახდელები
დასახელება
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
974
121,438.0
111,956.7
9,481.2
ხარჯები
119,241.8
109,816.6
9,425.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,541.4
1,505.4
36.0
ვალდებულებების კლება
654.8
634.8
20.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
611.6
5,704.4
6,316.0
611.6
5,704.4
6,316.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,115
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,048
შემოსავლები
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი"
1,954.4
1,241.7
712.7
გრანტები
28.5
0.0
28.5
სხვა შემოსავლები
1,926.0
1,241.7
684.2
1,756.7
1,083.9
672.7
შრომის ანაზღაურება
1,084.1
717.1
366.9
საქონელი და მომსახურება
438.5
366.3
72.2
სუბსიდიები
231.1
0.0
231.1
ხარჯები
67
476
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
2.4
0.5
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.6
10.5
29.1
ვალდებულებების კლება
2.5
2.5
0.0
შემოსულობები
1,954.4
1,241.7
712.7
შემოსავლები
1,954.4
1,241.7
712.7
გადასახდელები
1,798.8
1,096.9
701.9
ხარჯები
1,756.7
1,083.9
672.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.6
10.5
29.1
ვალდებულებების კლება
2.5
2.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
155.7
1.0
156.7
144.8
0.0
144.8
10.8
1.0
11.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
106
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
102
5,018.4
7,194.4
12,212.8
5,018.4
7,194.4
8,217.0
3,026.9
5,190.1
შრომის ანაზღაურება
4,308.8
754.1
3,554.7
საქონელი და მომსახურება
2,514.3
928.9
1,585.4
გრანტები
513.5
513.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.5
60.5
50.0
სხვა ხარჯები
769.9
769.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,341.8
1,337.5
2,004.3
შემოსულობები
12,212.8
5,018.4
7,194.4
შემოსავლები
12,212.8
5,018.4
7,194.4
გადასახდელები
11,558.8
4,364.4
7,194.4
ხარჯები
8,217.0
3,026.9
5,190.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,341.8
1,337.5
2,004.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
654.0
2,620.8
3,274.8
654.0
2,620.8
3,274.8
0.0
0.0
0.0
1.0
358.4
დასახელება
შემოსავლები
4
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
12,212.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
460
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
367
შემოსავლები
93
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
359.4
477
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
359.4
1.0
358.4
343.9
0.1
343.7
შრომის ანაზღაურება
229.3
0.0
229.3
საქონელი და მომსახურება
113.2
0.1
113.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
14.7
0.0
14.7
შემოსულობები
359.4
1.0
358.4
შემოსავლები
359.4
1.0
358.4
გადასახდელები
358.5
0.1
358.4
ხარჯები
343.9
0.1
343.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.7
0.0
14.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.9
6.2
7.0
0.9
4.8
5.6
0.0
1.4
1.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
34
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
შემოსავლები
5
სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
2,745.0
595.7
2,149.3
გრანტები
570.6
570.6
0.0
სხვა შემოსავლები
2,174.4
25.1
2,149.3
2,491.5
465.8
2,025.6
შრომის ანაზღაურება
1,243.6
10.2
1,233.3
საქონელი და მომსახურება
1,127.5
346.6
780.8
სოციალური უზრუნველყოფა
9.2
0.0
9.2
სხვა ხარჯები
111.3
109.0
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.4
10.7
123.7
შემოსულობები
2,745.0
595.7
2,149.3
შემოსავლები
2,745.0
595.7
2,149.3
გადასახდელები
2,625.8
476.5
2,149.3
ხარჯები
2,491.5
465.8
2,025.6
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.4
10.7
123.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
119.2
348.6
467.8
119.2
348.6
467.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
140
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
110
30
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
478
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
8,398.1
657.3
7,740.9
გრანტები
94.6
0.0
94.6
სხვა შემოსავლები
8,303.5
657.3
7,646.3
8,490.9
740.6
7,750.4
შრომის ანაზღაურება
3,439.6
140.0
3,299.6
საქონელი და მომსახურება
4,869.4
547.0
4,322.4
გრანტები
23.4
0.0
23.4
სოციალური უზრუნველყოფა
95.2
0.0
95.2
სხვა ხარჯები
63.4
53.6
9.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.6
4.0
21.6
შემოსულობები
8,398.1
657.3
7,740.9
შემოსავლები
8,398.1
657.3
7,740.9
გადასახდელები
დასახელება
ხარჯები
8,516.5
744.6
7,772.0
ხარჯები
8,490.9
740.6
7,750.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.6
4.0
21.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-118.4
134.4
16.0
-87.3
103.3
16.0
-31.1
31.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
859
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
214
შემოსავლები
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"
2,766.3
1,981.7
784.6
გრანტები
1,043.0
1,043.0
0.0
სხვა შემოსავლები
1,723.2
938.7
784.6
1,653.0
881.6
771.4
შრომის ანაზღაურება
1,190.0
684.6
505.5
საქონელი და მომსახურება
226.5
189.4
37.0
სუბსიდიები
216.8
0.0
216.8
სოციალური უზრუნველყოფა
15.3
3.9
11.5
სხვა ხარჯები
4.3
3.7
0.6
ხარჯები
645
არაფინანსური აქტივების ზრდა
833.0
819.7
13.2
შემოსულობები
2,766.3
1,981.7
784.6
შემოსავლები
2,766.3
1,981.7
784.6
გადასახდელები
2,485.9
1,701.3
784.6
ხარჯები
1,653.0
881.6
771.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
833.0
819.7
13.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
280.4
1,699.7
1,980.1
280.4
1,699.7
1,980.1
0.0
0.0
0.0
479
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
147
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
121
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
26
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
22,600.5
20,223.0
2,377.5
გრანტები
3,639.8
2,032.0
1,607.8
სხვა შემოსავლები
18,960.6
18,191.0
769.7
ხარჯები
19,254.6
17,745.8
1,508.8
შრომის ანაზღაურება
8,642.6
8,642.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,757.5
7,437.8
319.7
სუბსიდიები
131.7
0.0
131.7
გრანტები
14.2
12.6
1.6
სოციალური უზრუნველყოფა
35.9
35.9
0.0
სხვა ხარჯები
2,672.7
1,616.9
1,055.8
4,632.4
4,503.7
128.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
128.8
128.8
0.0
შემოსულობები
22,600.5
20,223.0
2,377.5
შემოსავლები
22,600.5
20,223.0
2,377.5
გადასახდელები
24,015.7
22,378.2
1,637.5
ხარჯები
19,254.6
17,745.8
1,508.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,632.4
4,503.7
128.7
ვალდებულებების კლება
128.8
128.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-1,415.3
8,247.1
6,831.8
-2,155.3
8,162.8
6,007.6
740.0
84.3
824.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,655
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
681
974
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
1,138.1
155.8
982.3
სხვა შემოსავლები
1,138.1
155.8
982.3
1,127.8
145.5
982.3
შრომის ანაზღაურება
709.4
12.0
697.4
საქონელი და მომსახურება
395.4
114.5
280.9
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
0.0
4.0
სხვა ხარჯები
19.0
19.0
0.0
შემოსულობები
1,138.1
155.8
982.3
შემოსავლები
1,138.1
155.8
982.3
გადასახდელები
1,127.8
145.5
982.3
ხარჯები
480
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,127.8
145.5
982.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.3
17.3
27.6
10.3
17.3
27.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
153
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
95
დასახელება
ხარჯები
58
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
1,033.4
63.6
969.7
სხვა შემოსავლები
1,033.4
63.6
969.7
1,068.4
98.7
969.7
შრომის ანაზღაურება
856.5
0.0
856.5
საქონელი და მომსახურება
208.3
95.0
113.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
1.9
0.0
სხვა ხარჯები
1.8
1.8
0.0
3.5
3.5
0.0
შემოსულობები
1,033.4
63.6
969.7
შემოსავლები
1,033.4
63.6
969.7
გადასახდელები
1,071.9
102.1
969.7
1,068.4
98.7
969.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
3.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-38.5
51.8
13.3
-38.5
51.8
13.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
261
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
224
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
37
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
323.1
65.6
257.5
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
323.1
65.6
257.5
322.4
64.9
257.5
შრომის ანაზღაურება
248.2
14.7
233.5
საქონელი და მომსახურება
73.9
49.9
24.0
სხვა ხარჯები
0.3
0.3
0.0
შემოსულობები
323.1
65.6
257.5
შემოსავლები
323.1
65.6
257.5
გადასახდელები
322.4
64.9
257.5
322.4
64.9
257.5
ხარჯები
481
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.7
0.1
0.8
0.7
0.1
0.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
52
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39
დასახელება
13
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
შემოსავლები
405.6
124.7
281.0
გრანტები
106.8
106.8
0.0
სხვა შემოსავლები
298.8
17.9
281.0
418.4
139.4
279.0
შრომის ანაზღაურება
307.7
44.7
263.0
საქონელი და მომსახურება
109.7
93.7
16.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
6.5
2.0
შემოსულობები
405.6
124.7
281.0
შემოსავლები
405.6
124.7
281.0
გადასახდელები
426.9
146.0
281.0
ხარჯები
418.4
139.4
279.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
6.5
2.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-21.3
52.7
31.3
-21.3
52.7
31.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
53
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
ხარჯები
შემოსავლები
3
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
2,455.5
1.2
სხვა შემოსავლები
2,454.2
2,455.5
1.2
2,454.2
2,371.4
1.4
2,370.0
შრომის ანაზღაურება
269.4
0.0
269.4
საქონელი და მომსახურება
2,064.0
1.4
2,062.6
სოციალური უზრუნველყოფა
35.6
0.0
35.6
სხვა ხარჯები
2.4
0.0
2.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.2
0.0
84.2
შემოსულობები
2,455.5
1.2
2,454.2
შემოსავლები
2,455.5
1.2
2,454.2
გადასახდელები
2,455.6
1.4
2,454.2
2,371.4
1.4
2,370.0
ხარჯები
ხარჯები
482
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.2
0.0
84.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.1
3.7
3.6
-0.1
3.7
3.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
128
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11
0.5
212.0
212.5
0.5
212.0
212.6
0.6
212.0
შრომის ანაზღაურება
174.0
0.0
174.0
საქონელი და მომსახურება
35.6
0.6
35.0
სხვა ხარჯები
3.1
0.1
3.0
შემოსულობები
212.5
0.5
212.0
შემოსავლები
212.5
0.5
212.0
გადასახდელები
212.6
0.6
212.0
212.6
0.6
212.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.2
1.1
0.9
-0.2
1.1
0.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
43
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
დასახელება
შემოსავლები
117
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
212.5
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ხარჯები
10
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
შემოსავლები
3,742.3
577.2
3,165.1
გრანტები
361.6
361.6
0.0
სხვა შემოსავლები
3,380.7
215.5
3,165.1
3,419.2
565.8
2,853.4
შრომის ანაზღაურება
2,035.2
0.0
2,035.2
საქონელი და მომსახურება
1,306.9
565.8
741.1
სოციალური უზრუნველყოფა
30.6
0.0
30.6
სხვა ხარჯები
46.5
0.0
46.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.2
4.5
311.7
შემოსულობები
3,742.3
577.2
3,165.1
შემოსავლები
3,742.3
577.2
3,165.1
გადასახდელები
3,735.5
570.3
3,165.1
ხარჯები
3,419.2
565.8
2,853.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.2
4.5
311.7
ხარჯები
483
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6.8
101.1
107.9
6.8
101.1
107.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
478
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
470
დასახელება
შემოსავლები
8
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
3,865.7
3,865.7
სხვა შემოსავლები
0.0
3,865.7
3,865.7
0.0
2,443.0
2,443.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,312.1
1,312.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
434.3
434.3
0.0
გრანტები
467.3
467.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.2
12.2
0.0
სხვა ხარჯები
217.1
217.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
422.6
422.6
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
5.7
0.0
შემოსულობები
3,865.7
3,865.7
0.0
შემოსავლები
3,865.7
3,865.7
0.0
გადასახდელები
2,871.2
2,871.2
0.0
ხარჯები
2,443.0
2,443.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
422.6
422.6
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
5.7
0.0
994.5
484.3
1,478.9
994.5
484.3
1,478.9
0.0
0.0
0.0
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი"
1,793.4
1,407.0
386.5
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
84
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
77
შემოსავლები
7
გრანტები
35.0
0.0
35.0
სხვა შემოსავლები
1,758.4
1,407.0
351.4
1,185.4
819.8
365.6
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
224.7
15.4
209.3
საქონელი და მომსახურება
652.7
611.3
41.4
სუბსიდიები
113.3
0.0
113.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
0.0
1.7
სხვა ხარჯები
193.0
193.0
0.0
484
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.8
139.9
20.9
ვალდებულებების კლება
119.0
119.0
0.0
შემოსულობები
1,793.4
1,407.0
386.5
შემოსავლები
1,793.4
1,407.0
386.5
გადასახდელები
დასახელება
1,465.2
1,078.7
386.5
ხარჯები
1,185.4
819.8
365.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.8
139.9
20.9
ვალდებულებების კლება
119.0
119.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
328.2
133.4
461.7
328.3
133.4
461.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
81
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
52
სსიპ - ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
908.5
28.7
879.8
სხვა შემოსავლები
908.5
28.7
879.8
894.1
25.6
868.4
შრომის ანაზღაურება
520.0
0.0
520.0
საქონელი და მომსახურება
360.3
16.3
343.9
სხვა ხარჯები
13.8
9.3
4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
4.0
ვალდებულებების კლება
7.5
0.0
7.5
შემოსულობები
908.5
28.7
879.8
შემოსავლები
908.5
28.7
879.8
გადასახდელები
905.5
25.6
879.8
ხარჯები
894.1
25.6
868.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
4.0
ვალდებულებების კლება
7.5
0.0
7.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.1
1.1
4.2
3.1
1.1
4.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
78
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
62
სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
94.7
1.0
93.7
ხარჯები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
16
94.7
1.0
93.7
78.5
1.5
77.0
485
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
1.0
12.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.7
0.0
16.7
შემოსულობები
94.7
1.0
93.7
შემოსავლები
94.7
1.0
93.7
გადასახდელები
95.2
1.5
93.7
ხარჯები
78.5
1.5
77.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.7
0.0
16.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.5
1.9
1.4
-0.5
1.9
1.4
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
დასახელება
2
სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი`
შემოსავლები
601.8
61.9
539.9
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სხვა შემოსავლები
551.8
11.9
539.9
605.4
65.5
539.9
შრომის ანაზღაურება
357.9
15.8
342.2
საქონელი და მომსახურება
246.0
49.4
196.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
0.0
1.1
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.3
0.3
0.0
შემოსულობები
601.8
61.9
539.9
შემოსავლები
601.8
61.9
539.9
გადასახდელები
605.4
65.5
539.9
605.4
65.5
539.9
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-3.5
4.0
0.4
-3.5
4.0
0.4
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
71
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
46
ხარჯები
25
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებელი
შემოსავლები
237.1
0.2
236.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
237.1
0.2
236.9
237.1
0.2
236.9
212.1
0.1
212.0
486
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
25.0
0.1
24.9
შემოსულობები
237.1
0.2
236.9
შემოსავლები
237.1
0.2
236.9
გადასახდელები
237.1
0.2
236.9
237.1
0.2
236.9
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
47
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42
5
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"
შემოსავლები
989.7
253.8
735.9
სხვა შემოსავლები
989.7
253.8
735.9
987.6
251.7
735.9
შრომის ანაზღაურება
735.6
102.4
633.2
საქონელი და მომსახურება
221.5
124.6
96.9
სოციალური უზრუნველყოფა
5.8
0.0
5.8
სხვა ხარჯები
ხარჯები
24.7
24.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
2.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.4
0.0
შემოსულობები
989.7
253.8
735.9
შემოსავლები
989.7
253.8
735.9
გადასახდელები
990.2
254.3
735.9
ხარჯები
987.6
251.7
735.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
2.3
0.0
0.4
0.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
ვალდებულებების კლება
-0.5
35.5
35.0
-0.5
35.5
35.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
76
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
64
3,044.1
590.2
შემოსავლები
12
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი"
3,634.3
გრანტები
2,578.3
2,578.3
0.0
სხვა შემოსავლები
1,056.0
465.8
590.2
ხარჯები
894.7
334.2
560.5
შრომის ანაზღაურება
251.4
0.0
251.4
საქონელი და მომსახურება
517.4
334.0
183.4
სუბსიდიები
123.4
0.0
123.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.0
0.4
487
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2.2
0.2
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.9
13.3
29.7
შემოსულობები
3,634.3
3,044.1
590.2
შემოსავლები
3,634.3
3,044.1
590.2
გადასახდელები
დასახელება
სხვა ხარჯები
937.7
347.5
590.2
ხარჯები
894.7
334.2
560.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.9
13.3
29.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,696.6
227.5
2,924.1
2,696.6
227.5
2,924.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
69
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
51
სსიპ - ქალაქ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
738.4
58.6
679.8
სხვა შემოსავლები
738.4
58.6
679.8
745.9
70.3
675.6
შრომის ანაზღაურება
354.8
7.8
347.0
საქონელი და მომსახურება
386.8
61.2
325.6
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
3.0
სხვა ხარჯები
1.3
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.0
4.3
შემოსულობები
738.4
58.6
679.8
შემოსავლები
738.4
58.6
679.8
გადასახდელები
750.1
70.3
679.8
ხარჯები
745.9
70.3
675.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.0
4.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-11.7
11.8
-11.7
11.8
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
86
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55
0.0
41.0
41.0
0.0
41.0
40.0
0.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
0.0
34.0
საქონელი და მომსახურება
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
31
სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
41.0
488
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსულობები
41.0
0.0
41.0
შემოსავლები
41.0
0.0
41.0
გადასახდელები
41.0
0.0
41.0
ხარჯები
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი"
595.0
280.1
314.9
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1
595.0
280.1
314.9
590.4
276.3
314.0
შრომის ანაზღაურება
469.9
243.4
226.6
საქონელი და მომსახურება
41.8
33.0
8.9
სუბსიდიები
78.2
0.0
78.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.0
0.4
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.2
19.3
0.9
ვალდებულებების კლება
4.1
4.1
0.0
შემოსულობები
595.0
280.1
314.9
შემოსავლები
595.0
280.1
314.9
გადასახდელები
614.7
299.8
314.9
ხარჯები
590.4
276.3
314.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.2
19.3
0.9
ვალდებულებების კლება
4.1
4.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-19.7
125.9
106.2
-19.7
125.9
106.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
62
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
54
სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
1,727.3
1,660.3
67.0
ხარჯები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
8
1,727.3
1,660.3
67.0
1,219.7
1,152.7
67.0
შრომის ანაზღაურება
744.4
744.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
166.4
99.4
67.0
გრანტები
14.6
14.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
489
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
291.2
291.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.4
79.4
0.0
შემოსულობები
1,727.3
1,660.3
67.0
შემოსავლები
1,727.3
1,660.3
67.0
გადასახდელები
დასახელება
სხვა ხარჯები
1,299.1
1,232.1
67.0
ხარჯები
1,219.7
1,152.7
67.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.4
79.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
428.3
341.0
769.2
428.3
341.0
769.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
52
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
47
132.4
203.1
შემოსავლები
5
სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
335.6
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სხვა შემოსავლები
275.6
72.4
203.1
339.6
137.8
201.8
შრომის ანაზღაურება
221.0
107.0
114.0
საქონელი და მომსახურება
104.0
16.2
87.8
სხვა ხარჯები
14.7
14.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
1.3
შემოსულობები
335.6
132.4
203.1
შემოსავლები
335.6
132.4
203.1
გადასახდელები
341.0
137.8
203.1
ხარჯები
339.6
137.8
201.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
1.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-5.4
7.5
2.1
-5.4
7.5
2.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
34
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28
ხარჯები
6
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
შემოსავლები
14,572.0
8,427.6
6,144.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
14,572.0
8,427.6
6,144.4
13,963.1
7,818.7
6,144.4
შრომის ანაზღაურება
8,585.2
4,441.3
4,143.9
საქონელი და მომსახურება
4,386.1
2,464.1
1,922.0
490
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
855.0
855.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.3
0.0
72.3
სხვა ხარჯები
64.6
58.3
6.3
1,395.1
1,395.1
0.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
1.8
1.8
0.0
შემოსულობები
14,572.0
8,427.6
6,144.4
შემოსავლები
14,572.0
8,427.6
6,144.4
გადასახდელები
15,360.0
9,215.6
6,144.4
ხარჯები
13,963.1
7,818.7
6,144.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,395.1
1,395.1
0.0
1.8
1.8
0.0
-788.0
3,942.3
3,154.3
-788.0
3,942.3
3,154.3
0.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი
951.2
951.2
0.0
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
557
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
540
შემოსავლები
17
გრანტები
852.1
852.1
0.0
სხვა შემოსავლები
99.1
99.1
0.0
944.5
944.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
723.9
723.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
219.7
219.7
0.0
სხვა ხარჯები
0.9
0.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
1.7
0.0
შემოსულობები
951.2
951.2
0.0
შემოსავლები
951.2
951.2
0.0
გადასახდელები
946.2
946.2
0.0
ხარჯები
944.5
944.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
1.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.0
0.1
5.2
5.0
0.1
5.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
58
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
58
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
3,688.7
3,583.3
გრანტები
39.9
39.9
105.4
0.0
491
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3,648.8
3,543.4
105.4
3,709.7
3,592.9
116.8
შრომის ანაზღაურება
2,305.3
2,305.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,124.9
1,105.9
19.0
სუბსიდიები
6.2
0.0
6.2
გრანტები
1.2
1.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
6.5
0.0
სხვა ხარჯები
265.7
174.1
91.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.6
28.9
45.7
ვალდებულებების კლება
20.5
20.5
0.0
შემოსულობები
3,688.7
3,583.3
105.4
შემოსავლები
3,688.7
3,583.3
105.4
გადასახდელები
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3,804.9
3,642.3
162.6
ხარჯები
3,709.7
3,592.9
116.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.6
28.9
45.7
ვალდებულებების კლება
20.5
20.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-116.1
526.9
410.8
-59.0
463.7
404.8
-57.2
63.2
6.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
397
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
205
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
75.8
36.8
39.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
192
75.8
36.8
39.0
68.0
29.0
39.0
შრომის ანაზღაურება
50.2
11.2
39.0
საქონელი და მომსახურება
17.3
17.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
3.6
0.0
შემოსულობები
75.8
36.8
39.0
შემოსავლები
75.8
36.8
39.0
გადასახდელები
71.5
32.5
39.0
ხარჯები
68.0
29.0
39.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
3.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4.3
5.7
10.0
4.3
5.7
10.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13
ხარჯები
492
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
10
3
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
შემოსავლები
12,444.4
68.8
12,375.6
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
28.7
28.7
0.0
12,415.7
40.1
12,375.6
12,117.0
64.3
12,052.7
შრომის ანაზღაურება
8,395.3
0.0
8,395.3
საქონელი და მომსახურება
2,858.2
64.3
2,793.9
სოციალური უზრუნველყოფა
396.9
0.0
396.9
სხვა ხარჯები
466.6
0.0
466.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313.1
5.4
307.7
ვალდებულებების კლება
15.2
0.0
15.2
შემოსულობები
12,444.4
68.8
12,375.6
შემოსავლები
12,444.4
68.8
12,375.6
გადასახდელები
12,445.3
69.7
12,375.6
ხარჯები
12,117.0
64.3
12,052.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313.1
5.4
307.7
ვალდებულებების კლება
15.2
0.0
15.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.9
47.8
46.8
-0.9
47.8
46.8
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,056
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,003
53
სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი
შემოსავლები
244.1
9.1
სხვა შემოსავლები
235.0
244.1
9.1
235.0
240.6
5.6
235.0
შრომის ანაზღაურება
208.4
2.9
205.5
საქონელი და მომსახურება
32.2
2.7
29.5
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
შემოსულობები
244.1
9.1
235.0
შემოსავლები
244.1
9.1
235.0
გადასახდელები
240.6
5.6
235.0
240.6
5.6
235.0
3.5
1.8
5.3
3.5
1.8
5.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
493
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
44
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5
სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
476.1
16.2
460.0
სხვა შემოსავლები
476.1
16.2
460.0
469.3
17.6
451.8
შრომის ანაზღაურება
298.9
0.0
298.9
საქონელი და მომსახურება
170.4
17.5
152.8
ხარჯები
0.1
0.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
66.2
58.0
8.2
შემოსულობები
476.1
16.2
460.0
შემოსავლები
476.1
16.2
460.0
გადასახდელები
535.6
75.6
460.0
ხარჯები
469.3
17.6
451.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.2
58.0
8.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-59.4
60.3
0.9
-59.4
60.3
0.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
51
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
შემოსავლები
14
სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
268.5
88.5
სხვა შემოსავლები
180.0
268.5
88.5
180.0
261.5
81.5
180.0
შრომის ანაზღაურება
189.7
30.0
159.7
საქონელი და მომსახურება
67.0
48.0
19.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
0.0
1.4
სხვა ხარჯები
3.4
3.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.7
0.0
შემოსულობები
268.5
88.5
180.0
შემოსავლები
268.5
88.5
180.0
გადასახდელები
262.1
82.1
180.0
ხარჯები
261.5
81.5
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6.4
27.2
33.6
6.4
27.2
33.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
494
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
38
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
2,569.6
1,921.5
648.2
გრანტები
509.7
225.6
284.1
სხვა შემოსავლები
2,059.9
1,695.9
364.0
ხარჯები
2,199.6
1,662.7
536.8
შრომის ანაზღაურება
726.5
624.9
101.6
საქონელი და მომსახურება
1,103.3
1,033.3
69.9
სუბსიდიები
333.2
0.0
333.2
გრანტები
5.4
0.9
4.6
სხვა ხარჯები
31.2
3.7
27.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.4
374.5
137.9
ვალდებულებების კლება
2.3
2.3
0.0
შემოსულობები
2,569.6
1,921.5
648.2
შემოსავლები
2,569.6
1,921.5
648.2
გადასახდელები
2,714.2
2,039.5
674.7
ხარჯები
2,199.6
1,662.7
536.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.4
374.5
137.9
ვალდებულებების კლება
2.3
2.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-144.6
690.4
545.8
-118.0
656.9
538.9
-26.6
33.5
6.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
232
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
76
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები"
332.5
2.5
330.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
156
332.5
2.5
330.0
330.0
0.0
330.0
სუბსიდიები
330.0
0.0
330.0
შემოსულობები
332.5
2.5
330.0
შემოსავლები
332.5
2.5
330.0
გადასახდელები
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
2.5
1.5
4.0
2.5
1.5
4.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
495
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
59
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
59
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"
შემოსავლები
274.3
65.4
208.9
გრანტები
6.2
6.2
0.0
სხვა შემოსავლები
268.1
59.2
208.9
279.3
76.0
203.3
შრომის ანაზღაურება
206.0
59.1
146.9
საქონელი და მომსახურება
22.8
16.9
5.9
სუბსიდიები
50.3
0.0
50.3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.0
0.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
0.0
5.6
შემოსულობები
274.3
65.4
208.9
შემოსავლები
274.3
65.4
208.9
გადასახდელები
ხარჯები
284.9
76.0
208.9
ხარჯები
279.3
76.0
203.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
0.0
5.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-10.6
20.1
9.5
-10.6
20.1
9.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
47
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35
615.0
596.7
შემოსავლები
12
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი"
1,211.7
გრანტები
142.9
0.0
142.9
სხვა შემოსავლები
1,068.8
615.0
453.7
1,096.3
561.7
534.6
შრომის ანაზღაურება
702.1
400.3
301.8
საქონელი და მომსახურება
229.0
161.4
67.7
სუბსიდიები
164.6
0.0
164.6
სხვა ხარჯები
0.6
0.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.3
0.0
49.3
შემოსულობები
1,211.7
615.0
596.7
შემოსავლები
1,211.7
615.0
596.7
გადასახდელები
1,145.6
561.7
583.9
ხარჯები
1,096.3
561.7
534.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.3
0.0
49.3
ხარჯები
496
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
66.2
807.7
873.9
53.4
807.7
861.1
12.8
0.0
12.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
85
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32
დასახელება
შემოსავლები
53
სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
243.1
118.9
124.2
გრანტები
110.0
110.0
0.0
სხვა შემოსავლები
133.1
8.9
124.2
143.5
24.3
119.3
შრომის ანაზღაურება
109.4
2.6
106.8
საქონელი და მომსახურება
34.1
21.6
12.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
395.7
390.7
5.0
შემოსულობები
243.1
118.9
124.2
შემოსავლები
243.1
118.9
124.2
გადასახდელები
539.2
415.0
124.2
ხარჯები
143.5
24.3
119.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
395.7
390.7
5.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-296.1
303.3
7.3
-296.1
303.3
7.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
20
7
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
507.4
272.4
235.0
გრანტები
223.5
223.5
0.0
სხვა შემოსავლები
283.9
48.9
235.0
329.6
94.6
235.0
შრომის ანაზღაურება
219.9
14.2
205.7
საქონელი და მომსახურება
107.8
80.3
27.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
0.0
1.8
სხვა ხარჯები
0.1
0.1
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.8
32.8
0.0
შემოსულობები
507.4
272.4
235.0
შემოსავლები
507.4
272.4
235.0
გადასახდელები
362.4
127.4
235.0
329.6
94.6
235.0
ხარჯები
497
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.8
32.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
145.0
7.1
152.1
145.0
7.1
152.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
54
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
46
დასახელება
შემოსავლები
8
სსიპ - ქალაქ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
118.2
5.8
სხვა შემოსავლები
112.5
118.2
5.8
112.5
117.4
6.1
111.4
შრომის ანაზღაურება
80.0
0.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
37.0
5.7
31.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
0.0
1.1
შემოსულობები
118.2
5.8
112.5
შემოსავლები
118.2
5.8
112.5
გადასახდელები
118.5
6.1
112.5
ხარჯები
117.4
6.1
111.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
0.0
1.1
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.3
1.6
1.3
-0.3
1.6
1.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
981.3
531.0
ხარჯები
შემოსავლები
3
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
1,512.3
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სხვა შემოსავლები
1,462.3
931.3
531.0
1,247.5
891.8
355.7
შრომის ანაზღაურება
357.1
193.2
163.9
საქონელი და მომსახურება
787.8
596.0
191.7
გრანტები
56.5
56.5
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
45.8
45.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
615.2
439.9
175.3
შემოსულობები
1,512.3
981.3
531.0
შემოსავლები
1,512.3
981.3
531.0
498
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,862.7
1,331.7
531.0
ხარჯები
1,247.5
891.8
355.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
615.2
439.9
175.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-350.4
396.4
46.0
-350.4
396.3
46.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
გადასახდელები
მომუშავეთა რიცხოვნება
72
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
შემოსავლები
60
სსიპ - ქალაქ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
60.9
3.5
სხვა შემოსავლები
57.4
60.9
3.5
57.4
60.0
3.4
56.6
შრომის ანაზღაურება
32.1
2.4
29.7
საქონელი და მომსახურება
27.8
1.0
26.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.9
შემოსულობები
60.9
3.5
57.4
შემოსავლები
60.9
3.5
57.4
გადასახდელები
60.9
3.4
57.4
ხარჯები
60.0
3.4
56.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.9
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
1,103.2
1,025.8
ხარჯები
შემოსავლები
5
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"
2,129.0
გრანტები
506.4
298.4
208.0
სხვა შემოსავლები
1,622.6
804.8
817.8
1,831.4
907.7
923.6
შრომის ანაზღაურება
1,154.9
591.4
563.6
საქონელი და მომსახურება
397.0
316.4
80.6
სუბსიდიები
278.5
0.0
278.5
გრანტები
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.5
71.3
94.3
ვალდებულებების კლება
36.0
36.0
0.0
შემოსულობები
2,129.0
1,103.2
1,025.8
ხარჯები
499
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
2,129.0
1,103.2
1,025.8
გადასახდელები
2,032.9
1,015.0
1,017.9
ხარჯები
1,831.4
907.7
923.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.5
71.3
94.3
ვალდებულებების კლება
დასახელება
36.0
36.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
96.1
75.3
171.4
88.2
74.1
162.3
7.9
1.3
9.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
120
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
119
1
სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
30.0
0.0
30.0
სხვა შემოსავლები
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
13.8
0.0
13.8
საქონელი და მომსახურება
16.2
0.0
16.2
შემოსულობები
30.0
0.0
30.0
შემოსავლები
30.0
0.0
30.0
გადასახდელები
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3
8.4
37.0
45.4
8.4
37.0
44.8
7.8
37.0
შრომის ანაზღაურება
27.8
0.0
27.8
საქონელი და მომსახურება
17.0
7.8
9.2
შემოსულობები
45.4
8.4
37.0
შემოსავლები
45.4
8.4
37.0
გადასახდელები
44.8
7.8
37.0
44.8
7.8
37.0
0.5
9.3
9.8
0.5
9.3
9.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
შემოსავლები
12
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
45.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
500
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
3
სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი
24.2
0.0
სხვა შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
24.2
24.2
0.0
24.2
22.4
0.0
22.4
შრომის ანაზღაურება
16.0
0.0
16.0
საქონელი და მომსახურება
6.5
0.0
6.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
0.0
1.8
შემოსულობები
24.2
0.0
24.2
შემოსავლები
24.2
0.0
24.2
გადასახდელები
24.2
0.0
24.2
ხარჯები
22.4
0.0
22.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
0.0
1.8
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
შემოსავლები
3
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
56.8
9.3
47.5
გრანტები
4.8
4.8
0.0
სხვა შემოსავლები
52.0
4.5
47.5
114.2
66.7
47.5
შრომის ანაზღაურება
33.9
0.0
33.9
საქონელი და მომსახურება
18.7
5.1
13.6
გრანტები
61.7
61.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.8
198.8
0.0
შემოსულობები
56.8
9.3
47.5
შემოსავლები
56.8
9.3
47.5
გადასახდელები
313.0
265.6
47.5
ხარჯები
114.2
66.7
47.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.8
198.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-256.3
258.7
2.4
-256.3
258.7
2.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
5
სსიპ - ქალაქ თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
501
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
1,007.9
100.8
907.2
გრანტები
4.6
4.6
0.0
1,003.4
96.2
907.2
596.8
100.0
496.8
შრომის ანაზღაურება
368.4
12.0
356.4
საქონელი და მომსახურება
228.3
88.0
140.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
787.1
376.8
410.4
ვალდებულებების კლება
35.8
35.8
0.0
შემოსულობები
1,007.9
100.8
907.2
შემოსავლები
1,007.9
100.8
907.2
გადასახდელები
1,419.7
512.5
907.2
ხარჯები
596.8
100.0
496.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
787.1
376.8
410.4
ვალდებულებების კლება
35.8
35.8
0.0
-411.7
414.2
2.5
-411.7
414.2
2.5
0.0
0.0
0.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
80
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
54
26
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
3,333.4
3,194.0
139.3
გრანტები
237.6
194.2
სხვა შემოსავლები
3,095.8
2,999.8
96.0
3,011.4
2,875.4
136.0
შრომის ანაზღაურება
1,702.3
1,702.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,164.2
1,100.7
63.5
სუბსიდიები
6.9
0.0
6.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
137.7
72.1
65.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.0
27.6
27.4
შემოსულობები
3,333.4
3,194.0
139.3
შემოსავლები
3,333.4
3,194.0
139.3
გადასახდელები
3,066.4
2,903.1
163.3
ხარჯები
3,011.4
2,875.4
136.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.0
27.6
27.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
267.0
485.3
752.3
291.0
453.3
744.3
-24.0
32.0
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
337
ხარჯები
43.4
502
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
194
143
შემოსავლები
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი"
2,408.4
2,037.3
371.0
გრანტები
1,764.5
1,764.5
0.0
სხვა შემოსავლები
643.8
272.8
371.0
635.8
264.8
371.0
შრომის ანაზღაურება
448.2
195.5
252.7
საქონელი და მომსახურება
81.2
69.3
11.9
სუბსიდიები
106.2
0.0
106.2
სხვა ხარჯები
0.3
0.0
0.3
შემოსულობები
2,408.4
2,037.3
371.0
შემოსავლები
2,408.4
2,037.3
371.0
გადასახდელები
635.8
264.8
371.0
635.8
264.8
371.0
1,772.5
82.9
1,855.4
1,772.5
82.9
1,855.4
0.0
0.0
0.0
0.0
270.4
270.4
0.0
270.4
270.1
0.0
270.1
შრომის ანაზღაურება
205.1
0.0
205.1
ხარჯები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
69
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
65
შემოსავლები
4
სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი
270.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
65.0
0.0
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
0.0
0.3
შემოსულობები
270.4
0.0
270.4
შემოსავლები
270.4
0.0
270.4
გადასახდელები
270.4
0.0
270.4
ხარჯები
270.1
0.0
270.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
0.0
0.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
63
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
56
7
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
255.4
10.4
245.0
503
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
255.4
10.4
245.0
255.4
10.4
245.0
შრომის ანაზღაურება
230.8
6.8
224.0
საქონელი და მომსახურება
24.5
3.5
21.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შემოსულობები
255.4
10.4
245.0
შემოსავლები
255.4
10.4
245.0
გადასახდელები
255.4
10.4
245.0
255.4
10.4
245.0
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი"
1,226.7
868.6
358.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
41
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
36
შემოსავლები
5
გრანტები
70.3
0.0
70.3
სხვა შემოსავლები
1,156.4
868.6
287.7
1,055.8
709.2
346.6
შრომის ანაზღაურება
612.0
380.8
231.2
საქონელი და მომსახურება
273.7
244.6
29.1
სუბსიდიები
86.1
0.0
86.1
სხვა ხარჯები
84.0
83.8
0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140.1
128.7
11.4
შემოსულობები
1,226.7
868.6
358.0
შემოსავლები
1,226.7
868.6
358.0
გადასახდელები
1,196.0
837.9
358.0
ხარჯები
1,055.8
709.2
346.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140.1
128.7
11.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
30.7
50.3
81.0
30.7
50.3
81.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
67
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
112.1
57.9
54.2
ხარჯები
შემოსავლები
40
გრანტები
42.0
42.0
0.0
სხვა შემოსავლები
70.1
15.9
54.2
99.7
47.3
52.4
39.6
0.0
39.6
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
504
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
57.9
45.1
12.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
1.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4
10.6
1.8
შემოსულობები
112.1
57.9
54.2
შემოსავლები
112.1
57.9
54.2
გადასახდელები
112.1
57.9
54.2
ხარჯები
99.7
47.3
52.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4
10.6
1.8
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
17
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
8
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსავლები
1,042.0
280.1
761.9
გრანტები
278.5
169.0
109.5
სხვა შემოსავლები
763.5
111.1
652.4
613.0
116.7
496.3
შრომის ანაზღაურება
288.0
40.5
247.5
საქონელი და მომსახურება
107.4
76.1
31.3
სუბსიდიები
217.5
0.0
217.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.9
33.6
252.4
შემოსულობები
1,042.0
280.1
761.9
შემოსავლები
1,042.0
280.1
761.9
გადასახდელები
ხარჯები
898.9
150.2
748.7
ხარჯები
613.0
116.7
496.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.9
33.6
252.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
143.1
1,077.8
1,221.0
129.9
1,077.8
1,207.7
13.2
0.0
13.2
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი"
2,064.6
1,692.6
372.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
96
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35
შემოსავლები
61
გრანტები
1,200.0
1,200.0
0.0
სხვა შემოსავლები
864.6
492.6
372.1
766.9
403.9
363.0
შრომის ანაზღაურება
506.6
293.8
212.8
საქონელი და მომსახურება
162.7
110.2
52.5
ხარჯები
505
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სუბსიდიები
92.5
0.0
92.5
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.6
71.5
9.0
შემოსულობები
2,064.6
1,692.6
372.1
შემოსავლები
2,064.6
1,692.6
372.1
გადასახდელები
847.5
475.5
372.1
ხარჯები
766.9
403.9
363.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.6
71.5
9.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,217.1
458.4
1,675.5
1,217.1
458.4
1,675.5
0.0
0.0
0.0
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
98
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
48
სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
შემოსავლები
550.0
10.0
540.0
სხვა შემოსავლები
550.0
10.0
540.0
550.7
10.7
540.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
245.8
5.8
240.0
სხვა ხარჯები
4.9
4.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
0.3
0.0
შემოსულობები
550.0
10.0
540.0
შემოსავლები
550.0
10.0
540.0
გადასახდელები
ხარჯები
551.0
11.0
540.0
ხარჯები
550.7
10.7
540.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
0.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-1.0
1.0
-1.0
1.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
58
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
0.0
9.4
9.4
0.0
9.4
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
8
დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი
9.4
9.4
0.0
9.4
შრომის ანაზღაურება
8.0
0.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
1.4
0.0
1.4
506
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსულობები
9.4
0.0
9.4
შემოსავლები
9.4
0.0
9.4
გადასახდელები
9.4
0.0
9.4
9.4
0.0
9.4
4.9
56.2
61.0
4.9
56.2
60.9
6.6
54.4
შრომის ანაზღაურება
26.9
0.0
26.9
საქონელი და მომსახურება
33.2
5.8
27.4
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
1.8
0.0
1.8
ვალდებულებების კლება
3.5
3.5
0.0
შემოსულობები
61.0
4.9
56.2
შემოსავლები
61.0
4.9
56.2
გადასახდელები
66.2
10.1
56.2
ხარჯები
60.9
6.6
54.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
0.0
1.8
ვალდებულებების კლება
3.5
3.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-5.2
5.5
0.3
-5.2
5.5
0.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
133.7
56.3
77.4
დასახელება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
5
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
61.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსავლები
1
7
გრანტები
22.0
22.0
0.0
სხვა შემოსავლები
111.7
34.3
77.4
134.2
58.6
75.6
შრომის ანაზღაურება
49.8
0.0
49.8
საქონელი და მომსახურება
83.8
58.6
25.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
0.0
0.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
2.9
1.8
შემოსულობები
133.7
56.3
77.4
შემოსავლები
133.7
56.3
77.4
ხარჯები
507
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
138.9
61.5
77.4
ხარჯები
134.2
58.6
75.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
2.9
1.8
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-5.2
8.4
3.2
-5.2
8.4
3.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
32
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
დასახელება
გადასახდელები
18
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.7
0.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38
შემოსავლები
0.7
0.7
0.0
0.0
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი
113.7
33.5
80.2
გრანტები
სხვა შემოსავლები
4
20.0
20.0
0.0
93.7
13.5
80.2
110.9
32.4
78.5
შრომის ანაზღაურება
70.1
3.9
66.2
საქონელი და მომსახურება
37.2
28.0
9.2
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
0.0
3.2
სხვა ხარჯები
0.5
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
1.2
1.7
შემოსულობები
113.7
33.5
80.2
შემოსავლები
113.7
33.5
80.2
გადასახდელები
113.7
33.5
80.2
ხარჯები
110.9
32.4
78.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
1.2
1.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-0.1
0.2
0.1
-0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
25
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
169.8
280.1
0.5
53.6
ხარჯები
შემოსავლები
გრანტები
6
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა"
449.9
54.1
508
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
395.9
169.3
226.6
391.3
119.2
272.2
შრომის ანაზღაურება
237.6
96.3
141.3
საქონელი და მომსახურება
46.2
22.7
23.5
სუბსიდიები
107.3
0.0
107.3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
0.0
8.8
შემოსულობები
449.9
169.8
280.1
შემოსავლები
449.9
169.8
280.1
გადასახდელები
400.1
119.2
281.0
ხარჯები
391.3
119.2
272.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
0.0
8.8
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
49.8
65.5
115.2
50.7
64.6
115.2
-0.9
0.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსავლები
2
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
9,310.5
8,709.7
600.7
გრანტები
1,032.4
981.1
51.3
სხვა შემოსავლები
8,278.0
7,728.6
549.4
7,780.8
7,330.4
450.5
შრომის ანაზღაურება
3,326.8
3,326.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,908.7
3,525.8
382.9
სუბსიდიები
49.7
0.0
49.7
გრანტები
24.7
24.7
0.0
სხვა ხარჯები
471.0
453.1
17.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,694.1
1,545.4
148.7
ვალდებულებების კლება
98.2
98.2
0.0
შემოსულობები
9,310.5
8,709.7
600.7
შემოსავლები
9,310.5
8,709.7
600.7
გადასახდელები
9,573.1
8,974.0
599.1
ხარჯები
7,780.8
7,330.4
450.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,694.1
1,545.4
148.7
ვალდებულებების კლება
98.2
98.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-262.7
868.6
606.0
-264.3
868.6
604.4
1.6
0.0
1.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
359
ხარჯები
509
2017 წლის
საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
შემოსავლები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
225
134
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
22,286.5
21,738.8
547.6
გრანტები
3,502.0
2,982.4
519.6
სხვა შემოსავლები
18,784.5
18,756.4
28.0
15,601.3
15,263.8
337.5
შრომის ანაზღაურება
9,107.5
9,107.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,385.5
5,363.3
22.2
სუბსიდიები
315.3
0.0
315.3
გრანტები
2.5
2.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
46.0
46.0
0.0
სხვა ხარჯები
744.5
744.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,064.3
3,952.0
112.3
ვალდებულებების კლება
247.9
247.9
0.0
შემოსულობები
22,286.5
21,738.8
547.6
შემოსავლები
22,286.5
21,738.8
547.6
გადასახდელები
19,913.4
19,463.7
449.8
ხარჯები
15,601.3
15,263.8
337.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,064.3
3,952.0
112.3
ვალდებულებების კლება
247.9
247.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,373.0
1,924.7
4,297.7
2,275.2
1,877.2
4,152.3
97.9
47.5
145.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,208
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
695
552.9
438.0
ხარჯები
შემოსავლები
513
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"
990.9
გრანტები
53.0
53.0
0.0
სხვა შემოსავლები
937.9
499.9
438.0
787.7
379.1
408.7
შრომის ანაზღაურება
284.7
0.0
284.7
საქონელი და მომსახურება
404.3
379.1
25.3
სუბსიდიები
98.0
0.0
98.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.0
0.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.8
69.7
29.1
ვალდებულებების კლება
6.9
6.8
0.2
შემოსულობები
990.9
552.9
438.0
ხარჯები
510
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
990.9
552.9
438.0
გადასახდელები
893.5
455.5
438.0
ხარჯები
787.7
379.1
408.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.8
69.7
29.1
დასახელება
6.9
6.8
0.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
ვალდებულებების კლება
97.5
130.8
228.3
97.5
130.8
228.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
116
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
3,505.9
3,107.1
398.8
შემოსავლები
86
გრანტები
2,747.5
2,747.5
0.0
სხვა შემოსავლები
758.4
359.6
398.8
ხარჯები
1,493.3
1,094.6
398.8
შრომის ანაზღაურება
1,230.2
851.2
379.0
საქონელი და მომსახურება
252.3
241.3
11.0
სხვა ხარჯები
10.9
2.1
8.8
1,251.7
1,251.7
0.0
5.0
5.0
0.0
შემოსულობები
3,505.9
3,107.1
398.8
შემოსავლები
3,505.9
3,107.1
398.8
გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
2,750.1
2,351.4
398.8
ხარჯები
1,493.3
1,094.6
398.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,251.7
1,251.7
0.0
5.0
5.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
755.8
33.8
789.6
755.8
33.8
789.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
240
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
150
ვალდებულებების კლება
შემოსავლები
90
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
7,335.3
7,335.3
0.0
7,335.3
7,335.3
0.0
6,669.4
6,669.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,006.0
3,006.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,280.6
1,280.6
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
511
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
894.8
894.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51.9
51.9
0.0
სხვა ხარჯები
1,436.1
1,436.1
0.0
90.3
90.3
0.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
12.4
12.4
0.0
შემოსულობები
7,335.3
7,335.3
0.0
შემოსავლები
7,335.3
7,335.3
0.0
გადასახდელები
6,772.1
6,772.1
0.0
ხარჯები
6,669.4
6,669.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.3
90.3
0.0
ვალდებულებების კლება
12.4
12.4
0.0
563.2
1,359.6
1,922.8
563.2
1,359.6
1,922.8
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
117
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
92
შემოსავლები
25
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
7,118.3
160.2
სხვა შემოსავლები
6,958.0
7,118.3
160.2
6,958.0
6,121.8
139.5
5,982.3
შრომის ანაზღაურება
1,493.7
0.0
1,493.7
საქონელი და მომსახურება
4,470.0
105.5
4,364.5
სოციალური უზრუნველყოფა
62.1
0.0
62.1
სხვა ხარჯები
96.1
34.0
62.1
1,025.5
49.9
975.5
0.2
0.0
0.2
შემოსულობები
7,118.3
160.2
6,958.0
შემოსავლები
7,118.3
160.2
6,958.0
გადასახდელები
7,147.5
189.5
6,958.0
ხარჯები
6,121.8
139.5
5,982.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,025.5
49.9
975.5
0.2
0.0
0.2
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-29.2
40.8
11.6
-29.2
40.8
11.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
328
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ვალდებულებების კლება
255
512
დასახელება
შემოსავლები
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა"
2,740.0
2,042.3
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
697.7
გრანტები
293.5
293.5
0.0
სხვა შემოსავლები
2,446.5
1,748.8
697.7
2,175.7
1,486.6
689.2
შრომის ანაზღაურება
794.5
270.1
524.3
საქონელი და მომსახურება
1,215.6
1,193.3
22.3
სუბსიდიები
136.6
0.0
136.6
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
0.0
3.4
სხვა ხარჯები
25.6
23.1
2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.6
46.1
8.5
შემოსულობები
2,740.0
2,042.3
697.7
შემოსავლები
2,740.0
2,042.3
697.7
გადასახდელები
2,230.3
1,532.7
697.7
ხარჯები
2,175.7
1,486.6
689.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.6
46.1
8.5
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
509.7
406.0
915.6
509.7
406.0
915.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
67
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
66
1
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე
შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
შემოსავლები
33.0
0.0
33.0
სხვა შემოსავლები
33.0
0.0
33.0
33.0
0.0
33.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
0.0
31.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
0.0
2.0
შემოსულობები
33.0
0.0
33.0
შემოსავლები
33.0
0.0
33.0
გადასახდელები
33.0
0.0
33.0
33.0
0.0
33.0
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
8
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
შემოსავლები
1,414.5
341.7
1,072.9
გრანტები
512.8
337.4
175.4
სხვა შემოსავლები
901.7
4.2
897.5
1,250.4
285.0
965.4
ხარჯები
513
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
586.9
0.0
586.9
საქონელი და მომსახურება
508.8
183.8
325.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
0.0
6.0
სხვა ხარჯები
148.6
101.1
47.5
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.8
26.4
51.4
შემოსულობები
1,414.5
341.7
1,072.9
შემოსავლები
1,414.5
341.7
1,072.9
გადასახდელები
1,328.2
311.4
1,016.7
ხარჯები
1,250.4
285.0
965.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.8
26.4
51.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
86.4
245.2
331.6
30.3
206.1
236.3
56.1
39.1
95.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
78
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60
18
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
87.7
9.3
78.4
სხვა შემოსავლები
87.7
9.3
78.4
87.8
9.4
78.4
შრომის ანაზღაურება
71.5
4.5
67.0
საქონელი და მომსახურება
15.6
4.2
11.4
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
შემოსულობები
87.7
9.3
78.4
შემოსავლები
87.7
9.3
78.4
გადასახდელები
87.8
9.4
78.4
87.8
9.4
78.4
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35
275.8
0.0
ხარჯები
ხარჯები
შემოსავლები
4
ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი"
275.8
გრანტები
70.0
70.0
0.0
სხვა შემოსავლები
205.8
205.8
0.0
ხარჯები
269.2
269.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
259.5
259.5
0.0
სხვა ხარჯები
9.7
9.7
0.0
514
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
4.1
0.0
ვალდებულებების კლება
7.5
7.5
0.0
შემოსულობები
275.8
275.8
0.0
შემოსავლები
275.8
275.8
0.0
გადასახდელები
დასახელება
280.8
280.8
0.0
ხარჯები
269.2
269.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
4.1
0.0
ვალდებულებების კლება
7.5
7.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-5.0
6.2
1.2
-5.0
6.2
1.2
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
0.0
114.5
114.5
0.0
114.5
114.5
0.0
114.5
114.5
0.0
114.5
შემოსულობები
114.5
0.0
114.5
შემოსავლები
114.5
0.0
114.5
გადასახდელები
114.5
0.0
114.5
114.5
0.0
114.5
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
114.5
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
შემოსავლები
ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
3,718.9
3,560.2
158.7
გრანტები
274.7
274.7
0.0
სხვა შემოსავლები
3,444.2
3,285.5
158.7
ხარჯები
2,337.7
2,256.0
81.7
შრომის ანაზღაურება
68.0
34.0
34.0
საქონელი და მომსახურება
1,932.8
1,932.8
0.0
სუბსიდიები
47.7
0.0
47.7
სხვა ხარჯები
289.2
289.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,841.2
1,764.3
76.9
ვალდებულებების კლება
32.4
32.4
0.0
შემოსულობები
3,718.9
3,560.2
158.7
შემოსავლები
3,718.9
3,560.2
158.7
გადასახდელები
4,211.3
4,052.7
158.7
ხარჯები
2,337.7
2,256.0
81.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,841.2
1,764.3
76.9
ვალდებულებების კლება
32.4
32.4
0.0
515
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
-492.4
1,845.7
1,353.3
-492.4
1,845.7
1,353.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
შემოსავლები
24
ა(ა)იპ - ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი
4.7
0.0
სხვა შემოსავლები
4.7
4.7
0.0
4.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
0.0
4.7
შემოსულობები
4.7
0.0
4.7
შემოსავლები
4.7
0.0
4.7
გადასახდელები
4.7
0.0
4.7
4.7
0.0
4.7
400.0
604.0
1,004.0
400.0
604.0
არაფინანსური აქტივების კლება
17.5
17.5
0.0
ხარჯები
1,000.0
396.0
604.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
1,004.0
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
137.0
0.0
137.0
საქონელი და მომსახურება
848.5
390.1
458.4
სხვა ხარჯები
14.5
6.0
8.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
შემოსულობები
1,021.5
417.5
604.0
შემოსავლები
1,004.0
400.0
604.0
არაფინანსური აქტივების კლება
17.5
17.5
0.0
1,010.0
406.0
604.0
ხარჯები
1,000.0
396.0
604.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11.5
3.6
15.1
11.5
3.6
15.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
3,670.3
3,415.7
254.6
გადასახდელები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
39
3,670.3
3,415.7
254.6
3,650.8
3,396.2
254.6
516
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
164.4
0.0
164.4
საქონელი და მომსახურება
80.0
0.4
79.6
სოციალური უზრუნველყოფა
3,396.6
3,387.7
8.9
სხვა ხარჯები
9.9
8.2
1.7
შემოსულობები
3,670.3
3,415.7
254.6
შემოსავლები
3,670.3
3,415.7
254.6
გადასახდელები
3,650.8
3,396.2
254.6
3,650.8
3,396.2
254.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
19.5
24.2
43.7
19.5
24.2
43.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
დასახელება
ხარჯები
3
შემოსავლები
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
12,027.5
10,974.2
1,053.3
გრანტები
1,053.3
0.0
1,053.3
სხვა შემოსავლები
10,974.2
10,974.2
0.0
1,339.0
291.8
1,047.3
შრომის ანაზღაურება
716.6
221.4
495.2
საქონელი და მომსახურება
561.0
69.9
491.1
გრანტები
57.0
0.0
57.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
0.0
3.2
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1.3
0.5
0.9
42.7
5.0
37.7
შემოსულობები
12,027.5
10,974.2
1,053.3
შემოსავლები
12,027.5
10,974.2
1,053.3
გადასახდელები
1,381.7
296.7
1,085.0
ხარჯები
1,339.0
291.8
1,047.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.7
5.0
37.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10,645.7
31.7
10,677.4
10,677.4
0.0
10,677.4
-31.7
31.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15
შემოსავლები
1
ა(ა)იპ - დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდი
34.8
34.8
სხვა შემოსავლები
34.8
34.8
0.0
0.0
517
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6.7
6.7
0.0
6.7
6.7
0.0
შემოსულობები
34.8
34.8
0.0
შემოსავლები
34.8
34.8
0.0
გადასახდელები
6.7
6.7
0.0
6.7
6.7
0.0
28.2
28.2
28.2
28.2
0.0
0.0
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
შემოსავლები
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
24,257.2
720.8
სხვა შემოსავლები
23,536.5
24,257.2
720.8
23,536.5
4,833.3
1,296.8
3,536.5
შრომის ანაზღაურება
3,835.0
317.8
3,517.2
საქონელი და მომსახურება
913.7
901.4
12.3
სოციალური უზრუნველყოფა
56.8
49.9
6.9
სხვა ხარჯები
27.8
27.8
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.7
25.7
0.0
20,190.6
190.6
20,000.0
12.7
12.7
0.0
შემოსულობები
24,257.2
720.8
23,536.5
შემოსავლები
24,257.2
720.8
23,536.5
გადასახდელები
25,062.3
1,525.9
23,536.5
ხარჯები
4,833.3
1,296.8
3,536.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.7
25.7
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
20,190.6
190.6
20,000.0
12.7
12.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-805.1
8,787.7
7,982.6
-805.1
8,787.4
7,982.3
0.0
0.2
0.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
მომუშავეთა რიცხოვნება
145
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
135
10
ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი
შემოსავლები
239.7
0.0
სხვა შემოსავლები
239.7
239.7
0.0
239.7
239.7
0.0
239.7
შრომის ანაზღაურება
165.7
0.0
165.7
საქონელი და მომსახურება
74.0
0.0
74.0
239.7
0.0
239.7
ხარჯები
შემოსულობები
518
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
239.7
0.0
239.7
გადასახდელები
239.7
0.0
239.7
239.7
0.0
239.7
დასახელება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
შემოსავლები
4
ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი
597.4
597.4
გრანტები
0.0
597.4
597.4
0.0
597.4
597.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
542.4
542.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
49.0
49.0
0.0
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
0.0
შემოსულობები
597.4
597.4
0.0
შემოსავლები
597.4
597.4
0.0
გადასახდელები
597.4
597.4
0.0
597.4
597.4
0.0
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
21
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. თსუ"
შემოსავლები
73.6
73.6
0.0
გრანტები
13.6
13.6
0.0
სხვა შემოსავლები
60.0
60.0
0.0
72.8
72.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
4.0
4.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
68.8
68.8
0.0
შემოსულობები
73.6
73.6
0.0
შემოსავლები
73.6
73.6
0.0
გადასახდელები
72.8
72.8
0.0
72.8
72.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.9
0.9
0.9
0.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3
49.8
0.0
49.8
0.0
ხარჯები
ხარჯები
შემოსავლები
გრანტები
18
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
49.8
49.8
519
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
49.8
49.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
48.0
48.0
0.0
გრანტები
1.8
1.8
0.0
შემოსულობები
49.8
49.8
0.0
შემოსავლები
49.8
49.8
0.0
გადასახდელები
49.8
49.8
0.0
49.8
49.8
0.0
დასახელება
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
2
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
2
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
შემოსავლები
37,339.1
166.9
სხვა შემოსავლები
37,172.2
37,339.1
166.9
37,172.2
35,208.9
36.6
35,172.2
შრომის ანაზღაურება
184.0
4.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
34.2
15.0
19.1
ხარჯები
პროცენტი
9.5
0.0
9.5
სუბსიდიები
28,540.6
17.6
28,523.1
გრანტები
6,440.6
0.0
6,440.6
3.8
3.8
0.0
ვალდებულებების კლება
2,000.0
0.0
2,000.0
შემოსულობები
37,339.1
166.9
37,172.2
შემოსავლები
37,339.1
166.9
37,172.2
გადასახდელები
37,212.6
40.4
37,172.2
35,208.9
36.6
35,172.2
3.8
3.8
0.0
2,000.0
0.0
2,000.0
126.5
21.5
147.9
126.5
21.5
147.9
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE"
4,123.7
4,123.7
0.0
გრანტები
3,750.0
3,750.0
0.0
სხვა შემოსავლები
373.7
373.7
0.0
4,128.7
4,128.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,128.7
4,128.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
11.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
ხარჯები
1
520
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსულობები
4,123.7
4,123.7
0.0
შემოსავლები
4,123.7
4,123.7
0.0
გადასახდელები
4,140.2
4,140.2
0.0
4,128.7
4,128.7
0.0
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
11.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
-16.5
28.6
12.1
-16.5
28.6
12.1
0.0
0.0
0.0
სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3,194.2
2,988.5
205.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3
შემოსავლები
გრანტები
157.1
44.7
112.4
სხვა შემოსავლები
3,037.1
2,943.8
93.3
2,906.0
2,739.6
166.4
შრომის ანაზღაურება
1,716.6
1,716.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
979.9
957.5
22.4
სუბსიდიები
76.4
0.0
76.4
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
სხვა ხარჯები
120.1
52.5
67.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
7.3
5.3
შემოსულობები
3,194.2
2,988.5
205.8
შემოსავლები
3,194.2
2,988.5
205.8
გადასახდელები
2,918.6
2,746.9
171.7
ხარჯები
2,906.0
2,739.6
166.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
7.3
5.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
275.6
697.9
973.4
241.6
690.6
932.2
34.0
7.2
41.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
295
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
157
ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
171.3
171.3
0.0
ხარჯები
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
138
171.3
171.3
0.0
142.4
142.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
88.1
88.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.2
54.2
0.0
შემოსულობები
171.3
171.3
0.0
შემოსავლები
171.3
171.3
0.0
521
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
142.4
142.4
0.0
142.4
142.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
29.0
11.3
40.3
29.0
11.3
40.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
17
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი „კონსტრუქტ2“
208.4
197.0
11.4
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
შემოსავლები
9
გრანტები
197.0
197.0
0.0
სხვა შემოსავლები
11.4
0.0
11.4
11.4
0.0
11.4
11.4
0.0
11.4
შემოსულობები
208.4
197.0
11.4
შემოსავლები
208.4
197.0
11.4
გადასახდელები
11.4
0.0
11.4
11.4
0.0
11.4
197.0
197.0
197.0
197.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
მომუშავეთა რიცხოვნება
2
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
2
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
შემოსავლები
3.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3.0
0.0
3.0
შემოსულობები
შრომის ანაზღაურება
3.0
0.0
3.0
შემოსავლები
3.0
0.0
3.0
გადასახდელები
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
1
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
1
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
331.5
21.5
310.0
სხვა შემოსავლები
331.5
21.5
310.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
330.8
20.8
310.0
225.5
3.1
222.4
522
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
104.2
16.5
87.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.6
0.0
სხვა ხარჯები
0.6
0.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2
2.2
0.0
შემოსულობები
331.5
21.5
310.0
შემოსავლები
331.5
21.5
310.0
გადასახდელები
333.0
23.0
310.0
ხარჯები
330.8
20.8
310.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2
2.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
-1.5
1.5
-1.5
1.5
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
დასახელება
9
სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,794.1
4,794.1
0.0
გრანტები
34.6
34.6
0.0
სხვა შემოსავლები
4,759.5
4,759.5
0.0
ხარჯები
4,639.7
4,639.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,064.9
4,064.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
562.3
562.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.1
10.1
0.0
სხვა ხარჯები
2.4
2.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.9
23.9
0.0
შემოსულობები
4,794.1
4,794.1
0.0
შემოსავლები
4,794.1
4,794.1
0.0
გადასახდელები
4,663.6
4,663.6
0.0
4,639.7
4,639.7
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.9
23.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
130.5
130.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
130.5
130.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
814.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
718.0
96.0
ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,990.1
7,990.1
0.0
გრანტები
468.8
468.8
0.0
სხვა შემოსავლები
7,521.3
7,521.3
0.0
7,705.9
7,705.9
0.0
ხარჯები
523
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
6,475.0
6,475.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,165.1
1,165.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.3
28.3
0.0
სხვა ხარჯები
37.5
37.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.3
192.3
0.0
შემოსულობები
7,990.1
7,990.1
0.0
შემოსავლები
7,990.1
7,990.1
0.0
გადასახდელები
7,898.2
7,898.2
0.0
ხარჯები
7,705.9
7,705.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.3
192.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
91.9
91.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
91.9
91.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,114.0
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
946.0
168.0
ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
1,304.9
1,304.9
0.0
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
9.6
9.6
0.0
1,295.3
1,295.3
0.0
1,252.6
1,252.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,014.1
1,014.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
235.6
235.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
2.2
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.6
11.6
0.0
შემოსულობები
1,304.9
1,304.9
0.0
შემოსავლები
1,304.9
1,304.9
0.0
გადასახდელები
1,264.2
1,264.2
0.0
ხარჯები
1,252.6
1,252.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.6
11.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
40.7
40.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
40.7
40.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
156.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
127.0
29.0
ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,791.0
4,791.0
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4,791.0
4,791.0
0.0
4,510.6
4,510.6
0.0
524
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
3,814.0
3,814.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
678.0
678.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.6
8.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
შემოსულობები
4,791.0
4,791.0
0.0
შემოსავლები
4,791.0
4,791.0
0.0
გადასახდელები
4,540.6
4,540.6
0.0
ხარჯები
4,510.6
4,510.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
250.4
250.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
250.4
250.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
862.0
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
748.0
114.0
ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,477.0
5,477.0
0.0
გრანტები
40.0
40.0
0.0
სხვა შემოსავლები
5,437.0
5,437.0
0.0
ხარჯები
5,343.0
5,343.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,610.0
4,610.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
711.0
711.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
17.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.0
162.0
0.0
შემოსულობები
5,477.0
5,477.0
0.0
შემოსავლები
5,477.0
5,477.0
0.0
გადასახდელები
5,505.0
5,505.0
0.0
ხარჯები
5,343.0
5,343.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.0
162.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-28.0
-28.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
476.0
476.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
448.0
448.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
778.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
647.0
131.0
ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,544.7
4,544.7
0.0
გრანტები
47.3
47.3
0.0
525
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4,497.4
4,497.4
0.0
4,451.1
4,451.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,045.2
4,045.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
405.1
405.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
0.8
0.8
0.0
შემოსულობები
4,544.7
4,544.7
0.0
შემოსავლები
4,544.7
4,544.7
0.0
გადასახდელები
4,451.1
4,451.1
0.0
4,451.1
4,451.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
93.6
93.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
93.6
93.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
699.0
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
628.0
71.0
ცაგერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,733.0
4,733.0
0.0
გრანტები
115.8
115.8
0.0
სხვა შემოსავლები
4,617.2
4,617.2
0.0
ხარჯები
4,467.5
4,467.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,644.7
3,644.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
814.8
814.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.3
186.3
0.0
შემოსულობები
4,733.0
4,733.0
0.0
შემოსავლები
4,733.0
4,733.0
0.0
გადასახდელები
4,653.8
4,653.8
0.0
ხარჯები
4,467.5
4,467.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.3
186.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
79.2
79.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
79.2
79.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
597.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
540.0
57.0
წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,348.6
7,348.6
0.0
გრანტები
140.8
140.8
0.0
სხვა შემოსავლები
7,207.8
7,207.8
0.0
7,207.3
7,207.3
0.0
5,818.2
5,818.2
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
526
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
1,379.6
1,379.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
9.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.8
105.8
0.0
შემოსულობები
7,348.6
7,348.6
0.0
შემოსავლები
7,348.6
7,348.6
0.0
გადასახდელები
7,313.1
7,313.1
0.0
ხარჯები
7,207.3
7,207.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.8
105.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
35.5
35.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
35.5
35.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
771.0
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
629.0
142.0
ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,019.1
5,019.1
0.0
გრანტები
36.6
36.6
0.0
სხვა შემოსავლები
4,982.5
4,982.5
0.0
ხარჯები
4,980.3
4,980.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,121.9
4,121.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
853.4
853.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.7
38.7
0.0
შემოსულობები
5,019.1
5,019.1
0.0
შემოსავლები
5,019.1
5,019.1
0.0
გადასახდელები
5,019.0
5,019.0
0.0
ხარჯები
4,980.3
4,980.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.7
38.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
766.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
627.0
139.0
ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,079.1
5,079.1
0.0
გრანტები
32.5
32.5
0.0
სხვა შემოსავლები
5,046.6
5,046.6
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
113.9
113.9
0.0
ხარჯები
4,959.3
4,959.3
0.0
527
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
4,161.6
4,161.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
791.9
791.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.8
5.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
45.9
0.0
შემოსულობები
5,193.0
5,193.0
0.0
შემოსავლები
5,079.1
5,079.1
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
113.9
113.9
0.0
5,005.2
5,005.2
0.0
ხარჯები
4,959.3
4,959.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
45.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
187.8
187.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
187.8
187.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
768.0
დასახელება
გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
647.0
121.0
ხონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,538.9
4,538.9
0.0
გრანტები
20.9
20.9
0.0
სხვა შემოსავლები
4,518.0
4,518.0
0.0
ხარჯები
4,430.2
4,430.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,794.1
3,794.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
619.1
619.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.4
10.4
0.0
სხვა ხარჯები
6.6
6.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.1
145.1
0.0
შემოსულობები
4,538.9
4,538.9
0.0
შემოსავლები
4,538.9
4,538.9
0.0
გადასახდელები
4,575.3
4,575.3
0.0
ხარჯები
4,430.2
4,430.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.1
145.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
-36.4
-36.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
277.1
277.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
240.7
240.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
727.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
621.0
106.0
ბათუმის საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
17,595.2
17,595.2
0.0
სხვა შემოსავლები
17,595.2
17,595.2
0.0
528
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
17,339.4
17,339.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
13,400.8
13,400.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,159.4
2,159.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
57.8
57.8
0.0
სხვა ხარჯები
1,721.4
1,721.4
0.0
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.9
176.9
0.0
შემოსულობები
17,595.2
17,595.2
0.0
შემოსავლები
17,595.2
17,595.2
0.0
გადასახდელები
17,516.3
17,516.3
0.0
ხარჯები
17,339.4
17,339.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.9
176.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
78.9
78.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
78.9
78.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,920.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,698.0
222.0
ქედის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
6,948.0
6,948.0
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
6,948.0
6,948.0
0.0
6,647.1
6,647.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,504.2
5,504.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,102.8
1,102.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
6.0
0.0
სხვა ხარჯები
34.1
34.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229.6
229.6
0.0
შემოსულობები
6,948.0
6,948.0
0.0
შემოსავლები
6,948.0
6,948.0
0.0
გადასახდელები
6,876.7
6,876.7
0.0
ხარჯები
6,647.1
6,647.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229.6
229.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
71.3
71.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
71.3
71.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
885.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
770.0
115.0
ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
10,920.3
10,920.3
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
10,920.3
10,920.3
0.0
10,783.2
10,783.2
0.0
529
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
9,312.6
9,312.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,449.7
1,449.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.9
11.9
0.0
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
0.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.0
93.0
0.0
შემოსულობები
10,920.3
10,920.3
0.0
შემოსავლები
10,920.3
10,920.3
0.0
გადასახდელები
10,876.2
10,876.2
0.0
10,783.2
10,783.2
0.0
93.0
93.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
44.1
44.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
44.1
44.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,636.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,388.0
248.0
შუახევის საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
8,844.0
8,844.0
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
8,844.0
8,844.0
0.0
8,345.7
8,345.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,756.1
6,756.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,589.6
1,589.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.7
343.7
0.0
შემოსულობები
8,844.0
8,844.0
0.0
შემოსავლები
8,844.0
8,844.0
0.0
გადასახდელები
8,689.4
8,689.4
0.0
ხარჯები
8,345.7
8,345.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.7
343.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
154.6
154.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
504.2
504.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
658.8
658.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,110.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
888.0
222.0
ხულოს საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
10,504.8
10,504.8
0.0
სხვა შემოსავლები
10,504.8
10,504.8
0.0
ხარჯები
9,940.4
9,940.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,606.4
8,606.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,331.3
1,331.3
0.0
530
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
2.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.8
382.8
0.0
შემოსულობები
10,504.8
10,504.8
0.0
შემოსავლები
10,504.8
10,504.8
0.0
გადასახდელები
დასახელება
10,323.2
10,323.2
0.0
ხარჯები
9,940.4
9,940.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.8
382.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
181.6
181.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
181.6
181.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,433.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,112.0
321.0
ხელვაჩაურის საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
9,257.0
9,257.0
0.0
სხვა შემოსავლები
9,257.0
9,257.0
0.0
9,154.3
9,154.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,330.5
7,330.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,746.1
1,746.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.8
37.8
0.0
სხვა ხარჯები
39.9
39.9
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.0
126.0
0.0
შემოსულობები
9,257.0
9,257.0
0.0
შემოსავლები
9,257.0
9,257.0
0.0
გადასახდელები
9,280.3
9,280.3
0.0
ხარჯები
9,154.3
9,154.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.0
126.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-23.3
-23.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
340.2
340.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
316.9
316.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,294.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,120.0
174.0
ქალაქ თბილისის ისანი-სამგორის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე
არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
33,744.5
33,744.5
0.0
სხვა შემოსავლები
33,744.5
33,744.5
0.0
ხარჯები
32,827.2
32,827.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
27,376.5
27,376.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,250.5
5,250.5
0.0
531
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
64.4
64.4
0.0
სხვა ხარჯები
135.8
135.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.5
188.5
0.0
შემოსულობები
33,744.5
33,744.5
0.0
შემოსავლები
33,744.5
33,744.5
0.0
გადასახდელები
დასახელება
33,015.7
33,015.7
0.0
ხარჯები
32,827.2
32,827.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.5
188.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
728.8
728.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
728.8
728.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,465.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,947.0
518.0
ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე
არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
31,952.3
31,952.3
0.0
გრანტები
31,952.3
31,952.3
0.0
ხარჯები
31,491.3
31,491.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,580.8
25,580.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,887.8
4,887.8
0.0
სუბსიდიები
684.2
684.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
129.8
129.8
0.0
სხვა ხარჯები
208.7
208.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.2
147.2
0.0
შემოსულობები
31,952.3
31,952.3
0.0
შემოსავლები
31,952.3
31,952.3
0.0
გადასახდელები
31,638.5
31,638.5
0.0
ხარჯები
31,491.3
31,491.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.2
147.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
313.8
313.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
313.8
313.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,870.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,264.0
606.0
ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე
არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
9,449.3
9,449.3
0.0
სხვა შემოსავლები
9,449.3
9,449.3
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
9,380.8
9,380.8
0.0
7,980.9
7,980.9
0.0
532
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
1,336.0
1,336.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.7
24.7
0.0
სხვა ხარჯები
39.2
39.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.4
114.4
0.0
შემოსულობები
9,449.3
9,449.3
0.0
შემოსავლები
9,449.3
9,449.3
0.0
გადასახდელები
9,495.2
9,495.2
0.0
ხარჯები
9,380.8
9,380.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.4
114.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
-45.9
-45.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
348.6
348.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
302.7
302.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
954.0
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
860.0
94.0
ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული
საჯარო სკოლები
შემოსავლები
26,423.0
26,423.0
0.0
სხვა შემოსავლები
26,423.0
26,423.0
0.0
ხარჯები
25,400.6
25,400.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
19,744.7
19,744.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,324.2
4,324.2
0.0
სუბსიდიები
1,161.5
1,161.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.3
35.3
0.0
სხვა ხარჯები
134.9
134.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.9
200.9
0.0
შემოსულობები
26,423.0
26,423.0
0.0
შემოსავლები
26,423.0
26,423.0
0.0
გადასახდელები
25,601.5
25,601.5
0.0
ხარჯები
25,400.6
25,400.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.9
200.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
821.5
821.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
821.5
821.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,559.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,272.0
287.0
ძველი თბილისის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო
სკოლები
შემოსავლები
23,728.9
23,728.9
0.0
სხვა შემოსავლები
23,728.9
23,728.9
0.0
533
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
22,599.3
22,599.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
17,712.7
17,712.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,357.1
4,357.1
0.0
სუბსიდიები
295.3
295.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
44.1
44.1
0.0
სხვა ხარჯები
დასახელება
ხარჯები
190.1
190.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213.9
213.9
0.0
შემოსულობები
23,728.9
23,728.9
0.0
შემოსავლები
23,728.9
23,728.9
0.0
გადასახდელები
22,813.2
22,813.2
0.0
ხარჯები
22,599.3
22,599.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213.9
213.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
915.7
915.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
915.7
915.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,616.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4,044.0
572.0
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
20,278.8
20,278.8
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
20,278.8
20,278.8
0.0
19,317.9
19,317.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
16,095.3
16,095.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,900.9
2,900.9
0.0
სუბსიდიები
278.0
278.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.6
22.6
0.0
სხვა ხარჯები
21.1
21.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.6
46.6
0.0
შემოსულობები
20,278.8
20,278.8
0.0
შემოსავლები
20,278.8
20,278.8
0.0
გადასახდელები
19,364.5
19,364.5
0.0
19,317.9
19,317.9
0.0
46.6
46.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
914.3
914.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
914.3
914.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,598.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,238.0
360.0
ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,290.2
4,290.2
0.0
534
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
202.5
202.5
0.0
სხვა შემოსავლები
4,087.7
4,087.7
0.0
614.5
614.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
587.1
587.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
4.2
0.0
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
23.2
23.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.9
195.9
0.0
შემოსულობები
4,290.2
4,290.2
0.0
შემოსავლები
4,290.2
4,290.2
0.0
გადასახდელები
810.4
810.4
0.0
ხარჯები
614.5
614.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.9
195.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
3,479.8
3,479.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,479.8
3,479.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
559.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
482.0
77.0
რუსთავის საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
14,288.4
14,288.4
0.0
გრანტები
249.3
249.3
0.0
სხვა შემოსავლები
14,039.1
14,039.1
0.0
14,181.3
14,181.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
12,209.9
12,209.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,873.6
1,873.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51.8
51.8
0.0
სხვა ხარჯები
46.0
46.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.7
137.7
0.0
შემოსულობები
14,288.4
14,288.4
0.0
შემოსავლები
14,288.4
14,288.4
0.0
გადასახდელები
14,319.0
14,319.0
0.0
ხარჯები
14,181.3
14,181.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.7
137.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
-30.6
-30.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
706.1
706.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
675.5
675.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,698.0
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,449.0
249.0
გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
535
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
18,123.0
18,123.0
0.0
გრანტები
431.6
431.6
0.0
სხვა შემოსავლები
17,691.4
17,691.4
0.0
17,727.7
17,727.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,359.5
15,359.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,312.4
2,312.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.9
30.9
0.0
სხვა ხარჯები
24.9
24.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410.0
410.0
0.0
შემოსულობები
18,123.0
18,123.0
0.0
შემოსავლები
18,123.0
18,123.0
0.0
გადასახდელები
18,137.7
18,137.7
0.0
ხარჯები
17,727.7
17,727.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
ხარჯები
410.0
410.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-14.7
-14.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,515.7
1,515.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,501.0
1,501.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,577.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,285.0
292.0
ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
8,084.2
8,084.2
0.0
გრანტები
3,898.8
3,898.8
0.0
სხვა შემოსავლები
4,185.4
4,185.4
0.0
4,175.8
4,175.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,631.5
3,631.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
539.5
539.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
3.5
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1.3
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.4
46.4
0.0
შემოსულობები
8,084.2
8,084.2
0.0
შემოსავლები
8,084.2
8,084.2
0.0
გადასახდელები
4,222.2
4,222.2
0.0
ხარჯები
4,175.8
4,175.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.4
46.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
3,862.0
3,862.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,862.0
3,862.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
645.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
549.0
536
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
96.0
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
14,192.4
14,192.4
0.0
გრანტები
579.5
579.5
0.0
სხვა შემოსავლები
13,612.9
13,612.9
0.0
ხარჯები
13,774.9
13,774.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,954.0
11,954.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,790.5
1,790.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.3
12.3
0.0
სხვა ხარჯები
18.1
18.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.5
113.5
0.0
შემოსულობები
14,192.4
14,192.4
0.0
შემოსავლები
14,192.4
14,192.4
0.0
გადასახდელები
13,888.4
13,888.4
0.0
ხარჯები
13,774.9
13,774.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.5
113.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
304.0
304.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
304.0
304.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,037.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,752.0
285.0
წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,807.9
7,807.9
0.0
სხვა შემოსავლები
7,807.9
7,807.9
0.0
7,844.0
7,844.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,685.2
6,685.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,117.5
1,117.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.8
19.8
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
21.5
21.5
0.0
შემოსულობები
7,807.9
7,807.9
0.0
შემოსავლები
7,807.9
7,807.9
0.0
გადასახდელები
7,844.0
7,844.0
0.0
7,844.0
7,844.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-36.1
-36.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
692.2
692.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
656.1
656.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,255.0
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,094.0
161.0
537
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
2,874.7
2,874.7
0.0
გრანტები
67.6
67.6
0.0
სხვა შემოსავლები
2,807.1
2,807.1
0.0
ხარჯები
2,832.8
2,832.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,502.7
2,502.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
319.2
319.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
3.5
0.0
სხვა ხარჯები
7.4
7.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.5
15.5
0.0
შემოსულობები
2,874.7
2,874.7
0.0
შემოსავლები
2,874.7
2,874.7
0.0
გადასახდელები
2,848.3
2,848.3
0.0
ხარჯები
2,832.8
2,832.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.5
15.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
26.4
26.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
26.4
26.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
426.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
381.0
45.0
ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,864.4
5,864.4
0.0
გრანტები
529.0
529.0
0.0
სხვა შემოსავლები
5,335.4
5,335.4
0.0
5,131.4
5,131.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,455.0
4,455.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
669.4
669.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
347.5
347.5
0.0
შემოსულობები
5,864.4
5,864.4
0.0
შემოსავლები
5,864.4
5,864.4
0.0
გადასახდელები
5,478.9
5,478.9
0.0
ხარჯები
5,131.4
5,131.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
347.5
347.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
385.5
385.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
385.5
385.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
703.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
595.0
108.0
538
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
3,491.0
3,491.0
0.0
სხვა შემოსავლები
3,491.0
3,491.0
0.0
3,408.0
3,408.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,828.6
2,828.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
579.4
579.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.1
22.1
0.0
შემოსულობები
3,491.0
3,491.0
0.0
შემოსავლები
3,491.0
3,491.0
0.0
გადასახდელები
3,430.1
3,430.1
0.0
ხარჯები
3,408.0
3,408.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.1
22.1
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
60.9
60.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
60.9
60.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
464.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
383.0
81.0
ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,183.5
4,183.5
0.0
გრანტები
280.8
280.8
0.0
სხვა შემოსავლები
3,902.7
3,902.7
0.0
3,905.3
3,905.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,377.5
3,377.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
299.6
299.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.4
18.4
0.0
სხვა ხარჯები
209.8
209.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.7
56.7
0.0
შემოსულობები
4,183.5
4,183.5
0.0
შემოსავლები
4,183.5
4,183.5
0.0
გადასახდელები
3,962.0
3,962.0
0.0
ხარჯები
3,905.3
3,905.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.7
56.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
221.5
221.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
221.5
221.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
511.0
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
433.0
78.0
ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
16,256.1
16,256.1
0.0
539
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
1,623.8
1,623.8
0.0
სხვა შემოსავლები
14,632.3
14,632.3
0.0
13,869.5
13,869.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,833.4
11,833.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,934.2
1,934.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
101.9
101.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
273.1
273.1
0.0
შემოსულობები
16,256.1
16,256.1
0.0
შემოსავლები
16,256.1
16,256.1
0.0
გადასახდელები
14,142.6
14,142.6
0.0
ხარჯები
13,869.5
13,869.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
273.1
273.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
2,113.5
2,113.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,113.5
2,113.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,913.0
დასახელება
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,631.0
282.0
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
9,970.0
9,970.0
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
9,970.0
9,970.0
0.0
9,667.7
9,667.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,235.0
8,235.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
983.0
983.0
0.0
სუბსიდიები
247.0
247.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.0
29.0
0.0
სხვა ხარჯები
173.7
173.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
81.9
0.0
შემოსულობები
9,970.0
9,970.0
0.0
შემოსავლები
9,970.0
9,970.0
0.0
გადასახდელები
9,749.6
9,749.6
0.0
ხარჯები
9,667.7
9,667.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
81.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
220.4
220.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
220.4
220.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,674.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,499.0
175.0
ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,657.9
5,657.9
0.0
540
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
27.2
27.2
0.0
სხვა შემოსავლები
5,630.7
5,630.7
0.0
5,433.0
5,433.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,741.8
4,741.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
666.9
666.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
10.8
0.0
სხვა ხარჯები
13.5
13.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.3
328.3
0.0
შემოსულობები
5,657.9
5,657.9
0.0
შემოსავლები
5,657.9
5,657.9
0.0
გადასახდელები
5,761.3
5,761.3
0.0
ხარჯები
5,433.0
5,433.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.3
328.3
0.0
დასახელება
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-103.4
-103.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,101.1
1,101.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
997.7
997.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
778.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
662.0
116.0
ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,234.3
4,234.3
0.0
გრანტები
51.4
51.4
0.0
სხვა შემოსავლები
4,182.9
4,182.9
0.0
4,136.3
4,136.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,508.9
3,508.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
621.7
621.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.1
5.1
0.0
სხვა ხარჯები
0.6
0.6
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.4
84.4
0.0
შემოსულობები
4,234.3
4,234.3
0.0
შემოსავლები
4,234.3
4,234.3
0.0
გადასახდელები
4,220.7
4,220.7
0.0
ხარჯები
4,136.3
4,136.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.4
84.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
13.6
13.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
13.6
13.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
655.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
544.0
111.0
541
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ბოლნისის საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
8,709.0
8,709.0
0.0
სხვა შემოსავლები
8,709.0
8,709.0
0.0
8,335.1
8,335.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,335.9
7,335.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
971.0
971.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.2
28.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.2
190.2
0.0
შემოსულობები
8,709.0
8,709.0
0.0
შემოსავლები
8,709.0
8,709.0
0.0
გადასახდელები
8,525.3
8,525.3
0.0
ხარჯები
8,335.1
8,335.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
190.2
190.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
183.7
183.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
183.7
183.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,293.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,121.0
172.0
ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,913.3
4,913.3
0.0
გრანტები
85.6
85.6
0.0
სხვა შემოსავლები
4,827.7
4,827.7
0.0
4,204.4
4,204.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,556.5
3,556.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
567.1
567.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.2
16.2
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
64.6
64.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.0
556.0
0.0
შემოსულობები
4,913.3
4,913.3
0.0
შემოსავლები
4,913.3
4,913.3
0.0
გადასახდელები
4,760.4
4,760.4
0.0
ხარჯები
4,204.4
4,204.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.0
556.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
152.9
152.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
152.9
152.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
660.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
552.0
108.0
გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
542
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
9,585.5
9,585.5
0.0
გრანტები
15.2
15.2
0.0
სხვა შემოსავლები
9,570.3
9,570.3
0.0
6,937.1
6,937.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,945.9
5,945.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
964.9
964.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.3
24.3
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
453.3
453.3
0.0
შემოსულობები
9,585.5
9,585.5
0.0
შემოსავლები
9,585.5
9,585.5
0.0
გადასახდელები
7,390.4
7,390.4
0.0
6,937.1
6,937.1
0.0
დასახელება
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
453.3
453.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
2,195.1
2,195.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,195.1
2,195.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,048.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
930.0
118.0
დედოფლის წყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
3,828.0
3,828.0
0.0
გრანტები
12.7
12.7
0.0
სხვა შემოსავლები
3,815.3
3,815.3
0.0
3,555.3
3,555.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,143.5
3,143.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
398.8
398.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
10.8
0.0
სხვა ხარჯები
2.2
2.2
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.1
54.1
0.0
შემოსულობები
3,828.0
3,828.0
0.0
შემოსავლები
3,828.0
3,828.0
0.0
გადასახდელები
3,609.4
3,609.4
0.0
ხარჯები
3,555.3
3,555.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.1
54.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
218.6
218.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
218.6
218.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
566.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
493.0
73.0
543
დასახელება
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დმანისის საგანმანათლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,921.7
5,921.7
0.0
გრანტები
69.9
69.9
0.0
სხვა შემოსავლები
5,851.8
5,851.8
0.0
ხარჯები
6,177.5
6,177.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,563.2
4,563.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
730.3
730.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.8
11.8
0.0
სხვა ხარჯები
872.2
872.2
0.0
შემოსულობები
5,921.7
5,921.7
0.0
შემოსავლები
5,921.7
5,921.7
0.0
გადასახდელები
6,177.5
6,177.5
0.0
6,177.5
6,177.5
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-255.8
-255.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,402.7
1,402.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,146.9
1,146.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
643.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
536.0
107.0
ქალაქ დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,146.0
7,146.0
0.0
სხვა შემოსავლები
7,146.0
7,146.0
0.0
6,958.0
6,958.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,982.9
5,982.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
967.5
967.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.6
7.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.3
40.3
0.0
შემოსულობები
7,146.0
7,146.0
0.0
შემოსავლები
7,146.0
7,146.0
0.0
გადასახდელები
6,998.3
6,998.3
0.0
ხარჯები
6,958.0
6,958.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.3
40.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
147.7
147.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
147.7
147.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
930.0
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
771.0
159.0
ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,817.3
5,817.3
0.0
544
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
823.2
823.2
0.0
სხვა შემოსავლები
4,994.1
4,994.1
0.0
4,967.6
4,967.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,331.2
4,331.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
632.0
632.0
0.0
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
4.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.0
84.0
0.0
შემოსულობები
5,817.3
5,817.3
0.0
შემოსავლები
5,817.3
5,817.3
0.0
გადასახდელები
5,051.6
5,051.6
0.0
ხარჯები
4,967.6
4,967.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.0
84.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
765.7
765.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
765.7
765.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
806.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
700.0
106.0
ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
9,360.0
9,360.0
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
9,360.0
9,360.0
0.0
9,159.0
9,159.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,089.0
8,089.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,057.0
1,057.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.0
26.0
0.0
შემოსულობები
9,360.0
9,360.0
0.0
შემოსავლები
9,360.0
9,360.0
0.0
გადასახდელები
9,185.0
9,185.0
0.0
ხარჯები
9,159.0
9,159.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.0
26.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
175.0
175.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
175.0
175.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,385.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,224.0
161.0
თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,514.7
5,514.7
0.0
გრანტები
სხვა შემოსავლები
2.0
2.0
0.0
5,512.7
5,512.7
0.0
545
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5,162.9
5,162.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,282.4
4,282.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
877.0
877.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
3.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.6
70.6
0.0
შემოსულობები
5,514.7
5,514.7
0.0
შემოსავლები
5,514.7
5,514.7
0.0
გადასახდელები
5,233.5
5,233.5
0.0
ხარჯები
5,162.9
5,162.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.6
70.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
281.2
281.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
281.2
281.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
721.0
დასახელება
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
608.0
113.0
თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
8,429.7
8,429.7
0.0
გრანტები
51.4
51.4
0.0
სხვა შემოსავლები
8,378.3
8,378.3
0.0
ხარჯები
8,026.5
8,026.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,107.3
7,107.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
881.3
881.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.7
21.7
0.0
სხვა ხარჯები
16.2
16.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196.0
196.0
0.0
შემოსულობები
8,429.7
8,429.7
0.0
შემოსავლები
8,429.7
8,429.7
0.0
გადასახდელები
8,222.5
8,222.5
0.0
ხარჯები
8,026.5
8,026.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196.0
196.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
207.2
207.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
207.2
207.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,241.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,081.0
160.0
თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,510.0
5,510.0
0.0
გრანტები
107.9
107.9
0.0
სხვა შემოსავლები
5,402.1
5,402.1
0.0
546
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5,430.4
5,430.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,796.3
4,796.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
621.2
621.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.8
11.8
0.0
სხვა ხარჯები
1.1
1.1
0.0
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
16.6
0.0
შემოსულობები
5,510.0
5,510.0
0.0
შემოსავლები
5,510.0
5,510.0
0.0
გადასახდელები
5,447.0
5,447.0
0.0
ხარჯები
5,430.4
5,430.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
16.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
63.0
63.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
63.0
63.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
861.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
736.0
125.0
თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
2,778.1
2,778.1
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,778.1
2,778.1
0.0
2,709.4
2,709.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,157.5
2,157.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
548.8
548.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
3.1
0.0
შემოსულობები
2,778.1
2,778.1
0.0
შემოსავლები
2,778.1
2,778.1
0.0
გადასახდელები
2,709.4
2,709.4
0.0
2,709.4
2,709.4
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
68.7
68.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
68.7
68.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
340.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
281.0
59.0
კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
6,433.4
6,433.4
0.0
გრანტები
83.0
83.0
0.0
სხვა შემოსავლები
6,350.4
6,350.4
0.0
6,209.6
6,209.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,407.0
5,407.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
744.8
744.8
0.0
ხარჯები
547
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
32.3
32.3
0.0
სხვა ხარჯები
25.5
25.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.9
135.9
0.0
შემოსულობები
6,433.4
6,433.4
0.0
შემოსავლები
6,433.4
6,433.4
0.0
გადასახდელები
დასახელება
6,345.5
6,345.5
0.0
ხარჯები
6,209.6
6,209.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.9
135.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
87.9
87.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
87.9
87.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
865.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
742.0
123.0
ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
6,432.3
6,432.3
0.0
გრანტები
37.7
37.7
0.0
სხვა შემოსავლები
6,394.6
6,394.6
0.0
6,163.2
6,163.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,394.5
5,394.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
729.8
729.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.7
21.7
0.0
სხვა ხარჯები
17.2
17.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.0
85.0
0.0
შემოსულობები
6,432.3
6,432.3
0.0
შემოსავლები
6,432.3
6,432.3
0.0
გადასახდელები
6,248.2
6,248.2
0.0
ხარჯები
6,163.2
6,163.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
85.0
85.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
184.1
184.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
184.1
184.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,011.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
902.0
109.0
ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
5,455.9
5,455.9
0.0
სხვა შემოსავლები
5,455.9
5,455.9
0.0
5,270.9
5,270.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,556.1
4,556.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
714.8
714.8
0.0
ხარჯები
548
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9.4
9.4
0.0
შემოსულობები
5,455.9
5,455.9
0.0
შემოსავლები
5,455.9
5,455.9
0.0
გადასახდელები
5,280.3
5,280.3
0.0
5,270.9
5,270.9
0.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
9.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
175.6
175.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
175.6
175.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
802.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
698.0
104.0
ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
2,196.4
2,196.4
0.0
გრანტები
11.6
11.6
0.0
სხვა შემოსავლები
2,184.8
2,184.8
0.0
2,167.5
2,167.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,669.3
1,669.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
485.9
485.9
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
12.3
12.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
12.2
0.0
შემოსულობები
2,196.4
2,196.4
0.0
შემოსავლები
2,196.4
2,196.4
0.0
გადასახდელები
2,179.7
2,179.7
0.0
ხარჯები
2,167.5
2,167.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
12.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
16.7
16.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
16.7
16.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
305.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
260.0
45.0
მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
20,230.9
20,230.9
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
20,230.9
20,230.9
0.0
18,380.1
18,380.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
16,266.2
16,266.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,095.9
2,095.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.0
18.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.1
97.1
0.0
20,230.9
20,230.9
0.0
შემოსულობები
549
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსავლები
20,230.9
20,230.9
0.0
გადასახდელები
18,477.2
18,477.2
0.0
18,380.1
18,380.1
0.0
97.1
97.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
1,753.7
1,753.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,753.7
1,753.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,958.0
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,540.0
418.0
მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
6,924.4
6,924.4
0.0
გრანტები
72.6
72.6
0.0
სხვა შემოსავლები
6,851.8
6,851.8
0.0
6,754.7
6,754.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,045.8
6,045.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
633.2
633.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.3
11.3
0.0
სხვა ხარჯები
64.4
64.4
0.0
224.6
224.6
0.0
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
საშინაო
224.6
224.6
0.0
შემოსულობები
6,924.4
6,924.4
0.0
შემოსავლები
6,924.4
6,924.4
0.0
გადასახდელები
6,754.7
6,754.7
0.0
6,754.7
6,754.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
169.7
169.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
169.7
169.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,309.0
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,161.0
148.0
მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
6,173.5
6,173.5
0.0
გრანტები
1,477.2
1,477.2
0.0
სხვა შემოსავლები
4,696.3
4,696.3
0.0
ხარჯები
4,808.6
4,808.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,748.9
3,748.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
578.2
578.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.2
13.2
0.0
სხვა ხარჯები
468.3
468.3
0.0
40.4
40.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შემოსულობები
6,173.5
6,173.5
0.0
შემოსავლები
6,173.5
6,173.5
0.0
გადასახდელები
4,849.0
4,849.0
0.0
ხარჯები
4,808.6
4,808.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
40.4
40.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
1,324.5
1,324.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,324.5
1,324.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
592.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
501.0
91.0
მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,387.9
7,387.9
0.0
გრანტები
208.7
208.7
0.0
სხვა შემოსავლები
7,179.2
7,179.2
0.0
7,231.2
7,231.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,039.3
6,039.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,138.4
1,138.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.1
25.1
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
28.4
28.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.6
82.6
0.0
შემოსულობები
7,387.9
7,387.9
0.0
შემოსავლები
7,387.9
7,387.9
0.0
გადასახდელები
7,313.8
7,313.8
0.0
ხარჯები
7,231.2
7,231.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.6
82.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
74.1
74.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
74.1
74.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
842.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
752.0
90.0
ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
8,693.7
8,693.7
0.0
გრანტები
41.9
41.9
0.0
სხვა შემოსავლები
8,651.8
8,651.8
0.0
ხარჯები
8,675.1
8,675.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,238.1
7,238.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,437.0
1,437.0
0.0
შემოსულობები
8,693.7
8,693.7
0.0
შემოსავლები
8,693.7
8,693.7
0.0
551
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
8,675.1
8,675.1
0.0
8,675.1
8,675.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
18.6
18.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
18.6
18.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,337.0
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,287.0
50.0
ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
10,177.5
10,177.5
0.0
გრანტები
472.2
472.2
0.0
სხვა შემოსავლები
9,705.3
9,705.3
0.0
ხარჯები
9,913.6
9,913.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,675.6
8,675.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,180.0
1,180.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.1
10.1
0.0
სხვა ხარჯები
47.9
47.9
0.0
91.2
91.2
0.0
შემოსულობები
10,177.5
10,177.5
0.0
შემოსავლები
10,177.5
10,177.5
0.0
გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,004.8
10,004.8
0.0
ხარჯები
9,913.6
9,913.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.2
91.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
172.7
172.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
172.7
172.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,640.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,416.0
224.0
ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
1,693.1
1,693.1
0.0
გრანტები
31.5
31.5
0.0
სხვა შემოსავლები
1,661.6
1,661.6
0.0
1,627.7
1,627.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,364.0
1,364.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
260.0
260.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
2.9
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.3
20.3
0.0
შემოსულობები
1,693.1
1,693.1
0.0
შემოსავლები
1,693.1
1,693.1
0.0
552
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,648.0
1,648.0
0.0
ხარჯები
1,627.7
1,627.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.3
20.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
45.1
45.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
45.1
45.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
191.0
დასახელება
გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
164.0
27.0
საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,544.7
7,544.7
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
7,544.7
7,544.7
0.0
7,001.3
7,001.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,148.8
6,148.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
813.9
813.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.5
32.5
0.0
სხვა ხარჯები
6.1
6.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354.7
354.7
0.0
შემოსულობები
7,544.7
7,544.7
0.0
შემოსავლები
7,544.7
7,544.7
0.0
გადასახდელები
7,356.0
7,356.0
0.0
ხარჯები
7,001.3
7,001.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354.7
354.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
188.7
188.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
188.7
188.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,045.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
928.0
117.0
სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
8,349.9
8,349.9
0.0
სხვა შემოსავლები
8,349.9
8,349.9
0.0
7,520.5
7,520.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,509.3
6,509.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
875.5
875.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.5
19.5
0.0
სხვა ხარჯები
116.2
116.2
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.1
57.1
0.0
შემოსულობები
8,349.9
8,349.9
0.0
შემოსავლები
8,349.9
8,349.9
0.0
გადასახდელები
7,577.6
7,577.6
0.0
553
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ხარჯები
7,520.5
7,520.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.1
57.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
772.3
772.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
772.3
772.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,103.0
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
969.0
134.0
საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
7,701.1
7,701.1
0.0
გრანტები
259.6
259.6
0.0
სხვა შემოსავლები
7,441.5
7,441.5
0.0
ხარჯები
7,515.2
7,515.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,929.4
5,929.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,566.9
1,566.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.9
18.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.6
61.6
0.0
შემოსულობები
7,701.1
7,701.1
0.0
შემოსავლები
7,701.1
7,701.1
0.0
გადასახდელები
7,576.8
7,576.8
0.0
7,515.2
7,515.2
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.6
61.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
124.3
124.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
124.3
124.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
419.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
213.0
206.0
სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
შემოსავლები
4,888.9
4,888.9
0.0
გრანტები
137.3
137.3
0.0
სხვა შემოსავლები
4,751.6
4,751.6
0.0
4,736.2
4,736.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,096.0
4,096.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
617.9
617.9
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
22.3
22.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.3
244.3
0.0
შემოსულობები
4,888.9
4,888.9
0.0
შემოსავლები
4,888.9
4,888.9
0.0
გადასახდელები
4,980.5
4,980.5
0.0
4,736.2
4,736.2
0.0
ხარჯები
554
2017 წლის
საკასო
შესრულება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/გადასახდელები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
244.3
244.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
-91.6
-91.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
337.8
337.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
246.2
246.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
689.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ
თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
590.0
99.0
შენიშვნა: საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასახულია „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იმ პროგრამების ხარჯები, რომლებიც
განიკარგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ (გარდა სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებადი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის
მიერ განსახორციელებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, სსიპ - საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ განსახორციელებელი სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების, სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული, ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი საერთო
სასამართლოების პროგრამებისა).
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრისა და სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტოს შესრულების ანგარიშებში გათვალისწინებულია მხოლოდ
ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები.
შესრულების ანგარიშში აისახა ისეთი სსიპ/ა(ა)იპ-იები, რომელთა დამატება სახელმწიფო
ბიუჯეტში მოხდა 2017 წლის განმავლობაში, კერძოდ: სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
განვითარების სააგენტო; სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი; ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი
„კონსტრუქტ2“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“; ა(ა)იპ ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი; ა(ა)იპ - დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის
ფონდი; სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო.
შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან
აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად.
მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ
ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები.
ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციზე
555
დანართი
ინფორმაცია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
პროგრამების შესრულების შესახებ
Tbilisi
2018
ინფორმაცია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული პროგრამების შესრულების შესახებ
1 პრიორიტეტი − ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
35 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,401,306.9
2,401,306.9
2,400,747.3
2,400,747.3
0.0
35 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
941,861.8
941,659.9
964,141.7
964,119.5
22.1
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
61,729.9
52,206.1
61,142.1
51,919.9
9,222.2
35 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის პროგრამების
მართვა
52,864.3
51,938.0
59,679.0
58,976.8
702.2
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
20,502.4
20,502.4
20,639.7
20,639.7
0.0
54 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
6,402.4
6,400.0
5,820.3
5,818.0
2.4
35 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
2,622.1
2,622.1
2,455.6
2,455.6
0.0
5,279.3
5,179.3
5,224.2
5,168.5
55.7
4,665.5
260.0
3,650.8
254.6
3,396.2
3,497,234.6
3,482,074.7
3,523,500.8
3,510,099.9
13,400.9
30 04
57 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის
ფონდი
სულ
2
1.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;
მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია;
შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები და სოციალური
მომსახურებები;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის
(საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50%, მაგრამ
არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად
დაუცველდა მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაზრდილია მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია, მათ შორის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერების დანამატი და კომპენსაცია
გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარებისათვის;
მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი პირები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური
დახმარებებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროებიდან გამომდინარე საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი;
მიღწეული მაჩვენებელი - ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ყველა შშმ პირი უზრუნველყოფილია დახმარებით, მათ შორის
სოციალური პაკეტის დანამატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შშმ პირების დახმარება გაიცემა საჭიროებების გათვალისიწინებით;
3
მიღწეული მაჩვენებელი - შშმ პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით დადგენილ პირობებს უზრუნველყოფილნი არიან
შესაბამისი დახმარებით.
4. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის შემთხვევაში (7 სახლი) - 30 % სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით
დადგენილ მოთხოვნებს, დანარჩენი - ნაწილობრივ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
მიღწეული მაჩვენებელი - მომსახურებათა 37% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
5. საბაზისო მაჩვენებელი - შშმ პირთა(მათ შორის ბავშვთა) 11 დღის ცენტრიდან - 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ
მოთხოვნებს, დანარჩენი - ნაწილობრივ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 50% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.
მიღწეული მაჩვენებელი - მომსახურებათა 46% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
6. საბაზისო მაჩვენებელი - 13 სათემო ორგანიზაციიდან 34% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, დანარჩენი ნაწილობრივ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 45% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
მიღწეული მაჩვენებელი - მომსახურებათა 42% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.
1.1.1. მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
სახელმწიფო გასაცემლები - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (716.0 ათასამდე პენსიონერი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (770.0 ათასამდე პენსიონერი);
მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა
უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით (726.0 ათასამდე პენსიონერი);
4
2.საბაზისო მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (22.0 ათასამდე სახელმწიფო
კომპენსაციის მიმღები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (22.0 ათასამდე სახელმწიფო
კომპენსაციის მიმღები);
მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო კომპენსაციებით (21.6 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის
მიმღები);
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
პენსიის მიმღებთა მიზნობრივი მაჩვენებელი 770.0 ათასამდე პენსიონერი გათვლილი იყო სსიპ- სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მიერ
წარმოებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით და მოიცავდა ყველა იმ პირს, რომელიც მიაღწევდა საპენსიო ასაკს და შესაბამისად მოიპოვებდა
პენსიის დანიშვნის უფლებას. თუმცა საჯარო საქმიანობის განხორციელების (რაც წარმოადგენს პენსიის შეწყვეტის საფუძველს), ქვეყნის
დატოვების ან სხვა გარემოების გამო დაფიქსირდა ნაკლები მიმართვიანობა. შესაბამისად, პენსიონერთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრა
726.0 ათასი პირით.
„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით ცალკეული საფუძვლით
(ნამსახურების ვადის ამოწურვა, მარჩენალის გარდაცვალება, ოჯახის წევრის გარდაცვალება და სხვა) მიმღებთა რაოდენობამ დაგეგმილ
მიზნობრივ მაჩვენებელს ვერ მიაღწია ნაკლები მიმართვიანობის გამო და შეადგინა საშუალოდ 21.6 ათასი პირი.
1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.
5
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური
დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე დევნილი, ლტოლვილი ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი და სხვა); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა
მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 50%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 22.4%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი საჭიროებიდან გამომდინარე;
შენარჩუნდება საარსებო შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (758.0 ათასამდე ბენეფიციარი); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა
მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 60%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 20%;
მიღწეული მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი
დახმარებებით დროულად.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
„მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2015 წელს ჩატარდა მიზნობრივ სოციალურ
დახმარებას იღებს უღარიბეს დეცილში შემავალი შინამეურნეობების 64.8%;
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა შეადგინა 20.6%.
1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა;
მიღწეული შუალედური შედეგი:
გაუმჯობესდა შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და მიმდინარეობდა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
6
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
საბაზისო მაჩვენებელი - დაახლოებით 10 000 ბენეფიციარი; სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების
მაჩვენებელი 80%
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 13 500 ბენეფიციარი; სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების
მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული მაჩვენებელი - შენარჩუნულია სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი;
მომსახურება გაეწია 14 000-ზე მეტ ბენეფიციარს.
1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები
პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე
პენსიონერი/სოციალური
პაკეტის
მიმღები
პირი,
მაღალმთიან
დასახლებაში
მდებარე
სამედიცინო
დაწესებულებაში
დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი. ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ
მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 154 103 პენსიონერი, 33 600 სოციალური პაკეტის მიმღები, ელექტროენერგიის შეღავათის მიმღები
70 000 ოჯახი; სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო პენსიის დანამატი მიიღო დაახლოებით 65 900 პენსიონერმა, სოციალური პაკეტის დანამატი მიიღო 13
000-მდე პირმა, ელექტროენერგიის შეღავათით უზრუნველყოფილი იქნა 70 000-მდე ოჯახი.
7
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატის მიმღებთა რაოდენობა, ასევე, ელექტროენერგიის შეღავათის მიმღებ აბონენტთა რაოდენობა 2017
წელს ზრდადი იყო, თუმცა არა იმ მასშტაბის რაც დაგეგმილი იყო, კერძოდ: სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზის
მიხედვით 2017 წელს პენსიონერთა საშულო რაოდენობა შეადგენდა 770 513 პირს, დანამატის სავარაუდო მიმღებთა რაოდენობად
განვსაზღვრეთ 20%, ასევე 2017 წელს სოციალური პაკეტის მიმღებთა საშუალო ოდენობად აღებული იყო 168 000 პირი, ნავარაუდევი იყო, რომ
პენსიის ანალოგიურად ამ კატეგორიის პირთა რაოდენობიდანაც 20% იქნებოდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის
სტატუსის მქონე.
1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;
გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;
ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება;
ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება;
C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება;
საზღვრისპირა და მაღალმთიან რეგიონებში ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფა.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
უზურნველყოფილია უნივერსალური მოცვა მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით;
დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია;
ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;
8
ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით;
დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და
მედიკამენტებით;
ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობით;
გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;
ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;
C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის
სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით;
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო
მომსახურებით;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან
პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით;
მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;
პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა; შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი; იმუნიზაციით
მართვადი დაავადებების ინციდენტობა; სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოთი პირველად აღრიცხულ პირთა პროცენტული
მაჩვენებელი, რომლებიც დიაგნოზის გამოვლენიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა; ჩვილ ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით, შემცირდება
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა მიზნობრივი მაჩვენებელი, კერძოდ:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით;
მიღწეული მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით.
1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
9
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
სიკვდილიანობისა და ავადობის მაჩვენებლების შემცირება;
სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად განხორციელდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე
სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა,
მშობიარობა/საკეისრო კვეთა) სამედიცინო დახმარება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის (2015 წელს დაფიქსირდა 1 190 000-მდე შემთხვევა, 2016 წლის 8 თვეში 880 000მდე შემთხვევა) უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნებულია (2017 წელს დაფიქსირდა 1 200 000-მდე შემთხვევა.)
1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;
დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;
ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის
სისტემის გაუმჯობესება;
ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;
C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.
10
მიღწეული შუალედური შედეგი:
გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;
ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;
უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;
ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობით;
შენარჩუნებულია დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია;
ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, მ.შ
ჩამანაცვლებელი თერაპიით;
C ჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს ჯამში მკურნალობაში ჩაერთო 20 000 - მდე პაციენტი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება; ტუბერკულოზით, აივ– ინფექცია/შიდსით და
სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი
ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; იმუნიზაციის კომპონენტის
ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით;
მიღწეული მაჩვენებელი
- მოსახლეობა სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის პროგრამებით მოცული შესაბამისი
სამედიცინო მომსახურებით.
1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი;
25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი;
11
50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი;
50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი;
1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა;
ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და გავრცელების შეზღუდვის მიზნით, ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის
კიბოს სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით) (მოცვის მაჩვენებელი 85.1%); 1დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და
გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 3.5%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 22 440;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 683 ბავშვი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 720 ბავშვი;
მიღწეული მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: მომსახურება გაეწია 1283 ბავშვს;
3. საბაზისო მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 24 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 2,5%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 21 788;
4. საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 9000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 1,7%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს მართვა - 6 552;
5. საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6 400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი- 1,5%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6021;
6. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა - 1544 პაციენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1600 პაციენტი;
მიღწეული მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა - 2359 ბენეფიციარი.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
12
კიბოს სკრინინგის შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლების მიზეზია:
იანვრში კონტრაქტორი დაწესებულების ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის“ ფუნქციონირების დროებითი შეწყვეტა თბილისის მერიის მიერ
განხორციელებულ ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით; საერთო ჯამში პირველ კვარტალში შესრულების მაჩვენებლები საშვილოსნოს
ყელის კიბოს სკრინინგში იყო საკმაოდ დაბალი, რამაც გავლენა მოახდინა როგორც წლიური შესრულების, ასევე მოცვის მაჩვენებლებზე;
მარტიდან კონტრაქტორი დაწესებულების ცვლილება - საწყის ეტაპზე, მოსახლეობაში ახალ კონტრაქტორ და ქვეკონტრაქტორ
დაწესებულებებზე ინფორმაციის ნაკლებობა. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად შპს „უნიმედ-აჭარის“ მიერ ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის
აქტივობა (მათ შორის მრავალი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ღონისძიება, ქვეკონტრაქტორების რაოდენობის ზრდა, ორგანიზებული
სკრინინგის ელემენტების გამოყენება), რამაც ხელი შეუწყო სკრინინგული კველევების შესრულების მაჩვენებლების თანდათანობით ზრდის
ტენდენციას.
2017 წლიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების რეკომენდაციით პროსტატის კიბოს სკრინინგი შეიცვალა პროსტატის კიბოს
მართვით, რაც გულისხმობს 50–70 წლის ასაკის მამაკაცების სისხლში სპეციფიკურ ანტიგენზე კვლევის ჩატარებას ადრეული დიაგნოზოს
დასმის მიზნით მხოლოდ ოჯახის ექიმის ან შესაბამისი სპეციალისტის მიმართვის საფუძველზე. ამიტომ შეიზღუდა გამოსაკვლევ პირთა
რაოდენობაც.
პროგრამის დასახული მიზნის მისაღწევად მთავარი ამოცანა არის სრული გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაც 2017 წლის
განმავლობაშიც ვერ იქნა სრულად მიღწეული. მთავარ გამოწვევად რჩება მამოგრაფების არასაკმარისი რაოდენობა: ამჟამად კომპონენტის
ფარგლებში ფუნქციონირებს 11 სხვადასხვა სიმძლავრის მამოგრაფი; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ცენტრმა
კონტრაქტორ დაწესებულებასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ჩადო ვალდებულება კვარტალში ერთხელ მამომობილების საშუალებით
მოიცვან ის რეგიონები, სადაც არ ფუნქციონირებს სტაციონარული მამოგრაფი (გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო
სვანეთი, მცხეთა-მთიანეთი).
1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
შესყიდულია ვაქცინები და ასაცრელი მასალები (შპრიცები და უსაფრთხო ყუთები) სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის,
გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატები და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგები. მოსახლეობა
უზრუნველყოფილია ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით;
13
ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო
ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება მიმდინარეობს „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან
რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;
განხორციელდა წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების
ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;
მოსახლეობა დაცულია ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, უზრუნველყოფილია ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით,
ასევე, შექმნილია სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე
ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 85 %; ოპვ 3 - 87%; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -94 %; წწყ2 აცრებით მოცვის
მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 92 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე
ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 95 %; ოპვ 3 - 95%; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -95%; წწყ2 აცრებით მოცვის
მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 95 %;
მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი: დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3 – 90.1%; წწყ 1 - 94.6%; წწყ 2 –
89.5%.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და
პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვანებლების მიღწევის შემთხვევაში;
იმუნიზაციის პროცესში მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2%.
1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი.
14
მიღწეული შუალედური შედეგი:
სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;
ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; ასევე,
იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში;
სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური
სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;
2017-2018 წლების გრიპის სეზონისთვის აცრილ იქნა 26 927 პირი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების
(საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0;
ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი - ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg, antiHBc და antiHCV) გამოკვლეულ პაციენტთა
რაოდენობა 280; მწვავე დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ
პათოგენებზე 94; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 328; მაღალი რისკის პოპულაციაში სეზონური გრიპის
ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი - 27.5%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზსიო მაჩვენებელი მალარიის კომპონენტში. ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის
სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით; მაღალი რისკის პოპულაციაში სეზონური გრიპის ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი 60%;
მიღწეული მაჩვენებელი - მალარიაზე გამოკვლეული საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პირთა პროცენტული წილი შეადგენს დასახული
მიზნის 93.26%-ს (1455 პირი); მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დამუშავებული
ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს დასახული მიზნის 100.07%-ს; ქვეყნის მასშტაბით
ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების 17% გადამოწმდა (დასახული იყო 10%) ცენტრის ლაბორატორიაში;
მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - არ დაფიქსირებულა; მწვავე და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა,
რომელთა ფეკალიების ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე - 192; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული
ნიმუშის რაოდენობა - 555.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის კომპონენტში დაფიქსირდა ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილთან
შედარებით ჩატარებული კვლევების დაბალი შესრულების მაჩვენებელი, რაც განაპირობა:
მიმწოდებელ დაწესებულებებში (საყრდენ ბაზებზე) საავადმყოფოსშიდა ინფექციაზე საეჭვო, რეალური შემთხვევების მცირე ოდენობით
გამოვლენამ, მათ მიერ მოწოდებულ საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით, რის საფუძველზეც მოხდა პროგრამული ღონისძიებების
დაგეგმვა;
15
არსებული რეგულაციებით, რომელიც საავადმყოფოსშიდა ინფექციის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, კლინიკას ავალდებულებს
შემთხვევის ანაზღაურების პასუხისმგებლობას, რის გამოც კლინიკის მენეჯერები თავს არიდებენ დადგენილი წესით ინფორმაციის
შეგროვებას და გადაცემას;
სამედიცინო პერსონალის ცოდნის და დამოკიდებულების ნაკლებობა ნოზოკომიური/ჰოსპიტალური ინფექციების კონტროლის
მნიშვნელობის თაობაზე.
1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა;
უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლი და მონიტორინგი
უზრუნველყოფილია; განხორციელდა სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანია;
ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობა - 16 800, (30%), საერთო დონაციების რაოდენობა - 68 400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 50%;
მიღწეული მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 28%-ს (სულ - 77 139 დონაცია, უანგარო 21
685), რაც აღემატება 2015 (სულ - 67 160 დონაცია, მათ შორის 16 790 (25%) უანგარო) და 2016 (სულ - 80 361 დონაცია, მათ შორის 20 381 (25%)
უანგარო) წლების მონაცემებს.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);
16
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:
დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;
აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური);
სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;
1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევები;
თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;
განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის
გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 საწარმო;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა საბაზისო მაჩვენებელი, კერძოდ:
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის
გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 დაწესებულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის
გზით: ჩართული 5 დაწესებულების 25 საწარმო;
17
მიღწეული მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების
ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციები გადაეცა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ს; განისაზღვრა დასაქმებულთა
ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით
შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ს ჩაუტარდა ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს სწავლება პროფესიული
დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია
გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;
დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით);
დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული
დაავადებების პრევენციაზე.
1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;
ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1.2%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის
შემცირება-0-1%
მიღწეული მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1.1%;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების შემთხვევების რაოდენობა - 8697;
18
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შემცირება;
მიღწეული მაჩვენებელი - ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე - 2746.7.
1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით;
ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;
ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
განხორციელდა ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება
(ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ლაბორატორიული მართვა,
ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და
რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და
მკურნალობის მონიტორინგი); უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების შესყიდვა (მ.შ. პირველი რიგის
ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტები); მომსახურება სრულად ანაზღაურდა; შემცირებულია ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის
და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელება.
საკვლევი ნიმუშების რეფერალის ახალი მექანიზმის დანერგვის შედეგად:
შემცირდა პაციენტების დიაგნოსტირების დრო (როგორც ბაქტეროსკოპიის, ასევე კულტურალური კვლევის);
გაუმჯობესდა მკურნალობის დაწყების დროულობა;
შესაძლებელი გახდა ლაბორატორიული სიმძლავრეების პროპორციული დატვირთვა და შედეგად ლაბორატორიული კვლევის ხარისხის
ამაღლება;
შემცირდა მასალების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული დანახარჯები.
19
გაიზარდა საკვლევი ნიმუშების დათესვის პროცენტული მაჩვენებელი MGIT თხევად ნიადაგზე მყარ ნიადაგზე დათესილ ნიმუშების
რაოდენობასთან მიმართებაში, რაც განპირობებულია საკვლევი ნიმუშების დროული ტრანსპორტირებით. შესაბამისად, კვლევის შედეგების
მიღება და პაციენტების მკურნალობაში ჩართვა ხორციელდება დროულად.
გრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტები უზრუნველყოფილები არიან ფულადი წახალისებით;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის
გაუმჯობესების მიზნით, ფულადი წახალისების საშემოსავლო გადასახადისა და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა
(თვეში არაუმეტეს 225 პაციენტისა) ფულადი წახალისების დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი
წახალისების გზით: რაოდენობა - თვეში არაუმეტეს 300;
მიღწეული მაჩვენებელი -ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის 634-მა MDR პაციენტმა მიიღო.
2. საბაზისო მაჩვენებელი -ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - 74.7;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - <80;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა მიზნობრივი მაჩვენებელი, კერძოდ:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - <74;
მიღწეული მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 72.8. შემცირებულია საბაზისო
მაჩვენებელთან შედარებით.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 97,1;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000 მოსახლეზე - <100;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა მიზნობრივი მაჩვენებელი, კერძოდ:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000 მოსახლეზე - <90;
მიღწეული მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 89.5.
1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
20
მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;
ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;
შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია, ტესტირება, აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და
აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობა;
აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით,
ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით (მ.შ. აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა);
პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურებულია სრულად (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან)
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - აივ ინფექციაზე ჩატარდა 27582 სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 26304 პირი), მათგან გამოვლინდა 794
სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 641;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელზე მეტი სკრინინგული კვლევა;
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარდა 43 800 მეტი სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 43 092 პირი);
2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული სერვისის მიმღები პაციენტების რაოდენობა - 3102; სტაციონარული
მკურნალობის სერვისის მიმღები პაციენტების რაოდენობა - 261;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის სერვისის საჭიროების მქონე პაციენტების სრულად
უზრუნველყოფა;
მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებს მიმღები - 4 000-ზე მეტი პაციენტი სრულად უზრუნველყოფილია საჭირო
მკურნალობით; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 712;
3. საბაზისო მაჩვენებელი - შიდსით გამოწვეული ლეტალობა - 2014 წელს გარდაიცვალა 54 ადამიანი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შიდსით გამოწვეული ლეტალობის შემცირება;
მიღწეული მაჩვენებელი - შიდსით გამოწვეული ლეტალობა - გარდაიცვალა 81 ადამიანი (2016 წელი)
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
მონაცემების მოგროვება ხორციელდება სრულად, ვინაიდან უზრუნველყოფილია გარდაცვალების რეესტრთან წვდომა.
1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)
21
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე;
ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე;
ანტენატალური ვიზიტით მოცვა;
მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე;
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობა, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა, გენეტიკური
პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა, ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი, ახალშობილთა და
ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე, ახალშობილთა სმენის
სკრინინგული გამოკვლევა; ასევე, ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
გაიზარდა ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟის და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის არეალი.
მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე უზრუნველყოფილია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით (2017 წლის აპრილიდან
სერვისი გადავიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში);
ორსულებისათვის უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის, ხოლო 6-23
თვის ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის - მრავალკომპონენტიანი საკვები დანამატის მიწოდება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე: 8.6; ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული
ანტენატალური ვიზიტი - 29108; მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე
ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 1671; ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 40% უზრუნველყოფილია
ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 60% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%.
მკურნალობით უზრუნველყოფილი მაღალი რისკის ორსულთა მოცვის შენარჩუნება. ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%
22
უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის
პრეპარატით;
მიღწეული მაჩვენებელი - 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე -9.0; 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე - 10.7; რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 915; ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა
რაოდენობა - 29 931; 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 42677; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 430.
1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი;
მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლოს მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები
უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ
ბენეფიციართა რაოდენობა - 3593; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 301;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა
რაოდენობის ზრდა - 10%; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 440;
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 7 578; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ
პირთა რაოდენობა - 570;
1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)
23
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
განხორციელდა რიგი ღონისძიებები შემდეგი მიმართულებებით: თამბაქოს მოხმარების კონტროლის ღონისძიებები, ჯანსაღი კვების შესახებ
განათლება, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერება, ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა, C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის
განათლების ხელშეწყობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა; კლიპების რაოდენობა, ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა,
დამზადებული ფლაერების რაოდენობა და ა.შ);
მიღწეული მაჩვენებელი - თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი - 400-ზე მეტ დაწესებულებაში, მ.შ. 30
დაწესებულებაში - მეორადი კვამლის გამოზომვა. სკოლის ექიმებისათვის, თბილისის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რაიონული
ცენტრების წარმომადგენლებისათვის და მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა თემატიკაზე - 8
ტრენინგი. დატრენინგდა 222 წარმომადგენელი. საგანმანათლებლო მასალა დაიბეჭდა: თამბაქოს თემატიკაზე - 7 000 ცალი ფლაერი, ჯანსაღი
კვების ხელშეწყობაზე - 20 000 ბროშურა, ალკოლჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციაზე - 20 000 ბროშურა, ფიზკური აქტივობის ხელშეწყობზე 20 000 ცალი ფლაერი, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე - 20 000 ცალი ბროშურა, C ჰეპატიტის პრევენციაზე 5 000 ცალი პოსტერი, 15 000 ცალი
ბუკლეტი, 15 000 ცალი ფლაერი. მომზადდა 1 საგანმანათლებლო ვიდეო-ისტორია და 1 კლიპი ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკაზე,
საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა 2 ახალი გვერდი სოციალურ ქსელში ალკოლოჰის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკაზე.
1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
24
პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;
C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა (მათ შორის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და
მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარება) და C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით
(სოფოსბუვირი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი);
მედიკამენტების ლოჯისტიკა;
შემცირებულია C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობა, სიკვდილიანობა და ინფექციის გავრცელება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 90% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;
მიღწეული მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური
კვლევებით;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 90% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული
პროდუქტით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 95% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული
პროდუქტით;
მიღწეული მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 95% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული
პროდუქტით;
3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული განკურნებული ბენეფიციარები 90%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული განკურნებული ბენეფიციარები 95%;
მიღწეული მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა
შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი.
1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“
25
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;
ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალობის შემცირება;
პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სპეციალიზებული დახმარებით;
ლეტალობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება - ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2 327; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 113.8;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან
სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით
მიღწეული მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2 423.5; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების
ინციდენტობა - 140.6;
2.საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - ლეტალობის მაჩვენებელი არ გაზრდილა;
3.საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა, სოფლის ექიმთან მიმართვების
რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 1.7;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა საბაზისო მაჩვენებელი, კერძოდ:
საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა, სოფლის ექიმთან მიმართვების
რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 0.8;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე 100%–იანი ხელმისაწვდომობა.
1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)
26
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
განხორციელდა ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული
ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება; ფსიქიკური
დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის უზრუნველყოლია სპეციალიზებული ამბულატორიული და
სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და
სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5155; ფსიქიკური აშლილობის მქონე
პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა
რაოდენობა - 22679;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 25000; სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა
რაოდენობა - 5300;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა მიზნობრივი მაჩვენებელი, კერძოდ:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური აშლილობის მქონე ყველა პირისთვის უზრუნველყოფილია ადეკვატური ამბულატორიული და
სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 21 000-მდე პირმა; სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 5 000-მდე
პირმა.
1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
27
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიური გართულებების შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება, სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება, შაქრიანი და
უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით, შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების
შესაძლო გართულებების პრევენცია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით
სარგებლობს 4970 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა (5500 ბენეფიციარი);
მიღწეული მაჩვენებელი - 5 100-ზე მეტმა ბენეფიციარი ისარგებლა სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით;
2.საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების
კომპონენტით სარგებლობს 846 ბავშვი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა (930 ბავშვი);
მიღწეული მაჩვენებელი - საშუალოდ 1 016-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა ისარგებლა პროგრამის მომსახურებით (20% ზრდა 2016 წელთან
შედარებით).
1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები
მიღწეული შუალედური შედეგი:
28
უზრუნველყოფილია 126 ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში - 16.3 ათასამდე შემთხვევა, ხოლო ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 148;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
მიღწეული მაჩვენებელი - ბავშვთა ასაკის ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტების 100% აქვს შესაძლებლობა
ისარგებლოს პროგრამული სერვისებით.
1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით მოცვა;
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და
მიწოდება, ორგანოგადანერგილი პაციენტები იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით, ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტები სისხლძარღვოვანი
მიდგომით. შენარჩუნებულია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
განხორციელდა თირკმლის ტრანსპლანტაცია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა: ჰემოდიალიზის
საჭიროების მქონე - 2563, პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე - 147 პაციენტი;
29
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით
დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა: 100%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 100%-ით მოცულია ჰემო და პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე ბენეფიციარები.
1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური
სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;
ინკურაბელურ პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით.
მზრუნველობა,
ასევე
ინკურაბელურ
პაციენტთა
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 912 და
სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 728;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტების მოცვა 100%;
მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 894 და
სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 997.
1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი
35 03 03 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
30
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;
ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება, იშვიათი დაავადებების მქონე
და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება, ჰემოფილიით და
სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი იყვნენ, ასევე იშვიათი დაავადებების მქონე და
მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა სამედიცინო სერვისებზე და მედიკამენტებზე ფინანსური
ხელმისაწვდომობა
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება: ბენეფიციარების
რაოდენობა - 153; შემთხვევების რაოდენობა - 1163;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები;
მიღწეული მაჩვენებელი -პროგრამული სერვისით მოცული მოსარგებლეთა რაოდენობა სტაბილურად შენარჩუნებულია.
1.2.3.7 სასწრაფო - გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.
31
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება: მათ შორის სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი
დახმარება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა - 28 000-ზე მეტი, დახმარება გაეწია 23900-ზე მეტ
პაციენტს; საწრაფო-სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა - 476 200-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოძახებების შესრულება - 100%;
მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეფერალურ შემთხვევებში სამედიცინო ტრანსპორტირება; მოსახლეობა სრულადა არის
მოცული უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით.
1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
სოფლის ექიმთან მიმართვები;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები/ექთნების რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად ფარგლებში განხორციელდა რიგი ღონისძიებები (მათ შორის – ამბულატორიული
მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის
ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);
განხორციელდა სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებს მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
უზრუნველყოფილია შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;
უზრუნველყოფილია სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებები დამატებითი ფინანსური რესურსით; ასევე სოფლის
მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
32
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - ერთ სულზე 8 ვიზიტი;
სამინისტრომ წლიური ანგარიშის წარმოდგენისას დააკორექტირა საბაზისო მაჩვენებელი, კერძოდ:
საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - ერთ სულზე 0.8 ვიზიტი (2015 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში გაზრდილია პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაცია,
ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში;
მიღწეული მაჩვენებელი - ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 1.1 (2016 წელი);
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0.
1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების,
კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს;
გაიზარდა ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტთა რაოდენობა - 5488; შემთხვევათა რაოდენობა - 8055;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან დაფინანსებული ბენეფიციარების ადეკვატური
რაოდენობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 12.4 ათასზე მეტი შემთხვევა.
1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
33
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით
მიღწეული შუალედური შედეგი:
უზრუნველყოფილია სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება, სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
დამატებითი გამოკვლევები, ასევე სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:~
1.საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება: სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის
საერთო რაოდენობა - 19813;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება, მოცვა - 100%;
მიღწეული მაჩვენებელი - გამოკვლეულ იქნა 18.3 ათასზე მეტი წვევამდელი, მოცულია სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის
სამედიცინო შემოწმება 100%-ით.
1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 03 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა.
34
მიღწეული შუალედური შედეგი:
განისაზღვრება დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობები, რომლებშიც მზადება დაფინანსდება, ასევე, აღნიშნულ
სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 25
მაძიებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60 მაძიებელი;
მიღწეული მაჩვენებელი -პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა 28;
2.საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირდება 8 ერთეულით;
მიღწეული მაჩვენებელი - კურსი დასრულებული აქვს და სახელმწიფო სერტიფიკატი მოპოვებული აქვს 2 მაძიებელს, რომლებიც ჩაერთვებიან
სოფლის ექიმის პროგრამაში (ვაკანსიების რაოდენობა შემცირდება 2 ერთეულით);
3.საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების
რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირება 8 ერთეულით;
მიღწეული მაჩვენებელი - კურსი დასრულებული აქვს 3 მაძიებელს, რომელთაც მოიპოვეს სერტიფიკატი „გადაუდებელ მედიცინაში“
(ვაკანსიების რაოდენობა 2017 შემცირდა 3 ერთეულით).
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, რეზიდენტთა პირველი ნაკადი კი პროგრამაში ჩაერთო 2015
წლის თებერვლიდან. „საოჯახო მედიცინაში“ სარეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს პროგრამაში
ჩართული მაძიებლები მზადებას დაასრულებენ 2018 წლის თებერვალში, ხოლო დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელების
უფლება მათ მიეცემათ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისა და სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემდეგ;
1.3 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“;
35
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
სოციალური მხარდაჭერის კუთხით შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული სოციალური ვალდებულებების
ფინანსური უზრუნველყოფა;
მოწესრიგებული და თანამედროვე სამედიცინო ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები, მათი ოჯახის წევრები, დაღუპული სამხედრო
მოსამსახურეების ოჯახის წევრები, აგრეთვე სხვა სამოქალაქო პირები უზრუნველყოფილ იყვნენ ამბულატორიული და სტაციონალური
სამედიცინო მომსახურებით;
თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახის წევრები უნზრუნველყოფილ
იქნენ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტით და შესაბამი მომსახურებით;
შეიარაღებული ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილი იქნენ სამედიცინო ქონებით, სამედიცინო აღჭურვილობითა და
სამედიცინო ავტოტექნიკით;
გაუმჯობესდა დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, გატარდა მათი
საზოგადოებაში რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციაში ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული
სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. 2015 წელს დაახლოებით 5.0 ათასზე მეტი თავდაცვის სამინისტროს
თანამშრომელი და მის ოჯახის წევრი, ასევე სხვა საქართველოს მოქალაქე უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით, ხოლო
ამბულატორიული მომსახურება გაეწია დაახლოებით 46.0 ათასზე მეტ მოქალაქეს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტების უზრუნველყოფა თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო
მომსახურებით. თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი სამინისტროს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები.
ყოველწლიურად საშუალოდ სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 5.5 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული
მომსახურება - 55.0 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული
სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე
36
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. 2015 წელს, 329 პირს გაეწია დახმარება, მათ შორის: 268 სამხედრო მოსამსახურეს, 59 სამოქალაქო პირს
და 2 სამხედრო ვეტერანს. ხოლო კონტრაქტის დანამატი გაიცა 725 სამხედრო მოსამსახურეზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის.
ფულადი დახმარებების უზრუნველყოფა დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
სამედიცინო მომსახურება გაეწია სულ 59 088 პაციენტს;
სამხედრო მოსამსახურეებს და სამხედრო პენსიონერებს გაეწიათ ამბულატორიული (27 952 პაციენტი) და სტაციონარული ( 1 593 პაციენტი)
სამედიცინო მომსახურება;
სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრი - 3 889 პაციენტი;
სამოქალაქო პირიები - 25 654 პაციენტი;
საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურება გაეწია 36 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს;
სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული
ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობა 112, სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა რაოდენობა 82;
1.4. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი
მეთოდოლოგიები;
საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური სერვისები;
ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
37
ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული მომხმარებელი; განხორციელებული
კონტროლის ღონისძიებები; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება
რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;
შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი
მეთოდოლოგიები;
შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;
უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვების
ცხოვრების ხარისხი;
ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო,
ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი
არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და
სადღეღამისო მომსახურებებით;
უზრუნველყოფილ იქნა ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებები. ინფორმაცია
დამუშავდა და ხდებოდა მისი ყოველდღიური ანალიზი;
ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე პირველადი გადაუდებელი დახმარების გადასამზადებელი კურსი
გაიარა ცენტრის მართვაში არსებული სამედიცინო პერსონალმა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად;
მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო და სოციალური მომსახურებები;
მიღწეული მაჩვენებელი - ყველა მოქალაქისათვის გარანტირებულია სამედიცინო მომსახურების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამით;
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
მიღწეული მაჩვენებელი - დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები;
38
3.საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩევით შეძენილ ფარმაცევტულ პროდუქტებს შორის არარეგისტრირებული სამკურნალო საშუალებების წილის
შემცირება (2015წ- 1.15%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე - 0.9%;
მიღწეული მაჩვენებელი - კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთემული სამკურნალო საშუალებების რაოდენობა - 299.0 ათასამდე
ერთეული (ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა) (მაჩვენებელი ბაზარზე - 0.9%);
4.მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის სტატისტიკური მაჩვენებელი
მიღწეული მაჩვენებელი - ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი
მომსახურებით: სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, იურიდიული დახმარებით, ასევე თავშესაფრებით და სხვადასხვა სერვისებით; წინა წელთან
შედარებით მომართვიანობის რაოდენობა გაზრდილია 42.3 %-ით;
5.მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა (რაოდენობა და
გეოგრაფიული მოცვა)
მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა; სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების ბრიგადების ოპტიმალური განაწილების შედეგად, რეგიონული მასშტაბით, საქართველოს ტერიტორიის (გარდა
თბილისი და ოკუპირებული ტერიტორია) სრულად დაფარვა.
1.5. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
სგანხორციელდა ახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება,
სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მეშნებლობა - 50%;
სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისდა ეროვნული ცენტრის
39
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა- 50%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის“ პროექტირება - 50%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა და
აღჭურვა( სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშნებლობა 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება - 100% და
მშნებლობა - 40%;
მიღწეული მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა და
აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 80%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშნებლობა 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება და მშენებლობა
არ განცორციელებულა.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები
(ნაწილობრივი დაფინანსება) დაფინანსდა 80%-ით ნაცვლად 100%-სა. ცდომილება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების
დაგვიანებით შესრულების შედეგად;
ა(ა)იპ - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის საპროექტო მომსახურებისა და
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით დაევალა სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდს".
1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და
დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მომზადებული სტანდარტები; რეგისტრირებულ
სამუშაოს-მაძიებელთა ზრდა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.
40
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
უზრუნველყოფილია შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები სამუშაოს მაძიებელთა,
დამსაქმებელთა, ვაკანსიების, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების (უკუკავშირი და ანალიზი) გამართული ფუნქციონიება.
ასევე განხორციელდა სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები. დანერგილია შესაბამისი
მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია
საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია;
ჩატარებულია კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.
უზრუნველყოფილია შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა, კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა, არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება,
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა, შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე
ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის უსაფრთხოებისა დაჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა - 3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შრომის უსაფრთხოებისა დაჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა - 4;
მიღწეული მაჩვენებელი- შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დამუშავებულია 3 სტანდარტი.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობა - 47000; მოძიებული ვაკანსიების რაოდენობა - 2400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობის 10%-ით გაზრდა; მოძიებული ვაკანსიების რაოდენობა 2600;
მიღწეული მაჩვენებელი - გაზრდილია დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობა 35 %-ით, ხოლო მოძიებული ვაკანსიების
რაოდენობა 5 711;
3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული - 10-15%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული - 15-22%;
მიღწეული მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულია -26%;
4. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება - 70%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა
განვითარება 75%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება - 100%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა
განვითარება 100%;
მიღწეული მაჩვენებელი - აღნიშნული საკითხი გადავიდა ეკონომიკის სამინისტროში.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
41
ევრო-დირექტივები მზადდება ევროკავშირის „დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარების პროექტის“
ფარგლებში, რომელიც ხორციელდებოდა 2015 წლის მაისიდან - 2017 წლის მაისის ჩათვლით. 2017 წლის დასაწყისიდან მაისამდე შესაძლებელი
იყო მხოლოდ 3 ევრო-დირექტივის მომზადება, ხოლო შემდეგ ტექნიკური დახმარების პროექტის შრომის უსაფრთხოების მიმართულების
დახურვის გამო, შეწყდა ტრანსპოზიციის პროცესი. დარჩენილი ევროდირექტივების განხილვა დაგეგმილია 2018-2019 წლების განმავლობაში;
დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობის მიზნობრივი მაჩვენებელი (63 316) საბაზიზო მონაცემებთან (47 000) მიმართებაში
გაზრდილია, რაც გამოწვეულია სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების გააქტიურებით;
„შრომის ბაზრის ანალიზის, ინფორმაციული სისტემის დანერგვა/განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში დაგეგმილი იყო დასაქმების
ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა განვითარება. 2017 წლის ივლისიდან აღნიშნულ
პროგრამას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.
1.8 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
თანამშრომელთა შენარჩუნებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური განვითარება;
ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირებული რაოდენობა;
სამედიცინო ქვედანაყოფების უზრუნველყოფილი მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზების დროს, სანიტარული დანაკარგის
შემცირებული მაჩვენებელი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილი იქნა შესაბამისი მკურნალობითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით;
უზრუნველყოფილი იქნა მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა;
სამსახურებრივი მოვალების შესრულების დროს მიყენებული ჯანმრთელობის დაზიანების ყველა შემთხვევებში აღმოჩენილი იქნა სათანადო
სამედიცინო დახმარება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
42
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რთული რელიეფის პირობებში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის
ორგანიზების მიზნით ან სხვა გადაუდებელ შემთხვევებში არსებული ავტოპარკი ვერ უზრუნველყოფს სათანადო მომსახურებას
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ვერ იქნა შეძენილი მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
ავტომანქანა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა შესაბამისი თანხების მობილიზება.
1.9 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
2017-2020 წლებში საჯარო და არასამთავრო სექტორის მზარდი ჩართულობით სულ მცირე 16 მილიონი ლარის დონაციის მობილიზება და 22
წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით
და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება;
ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი 37 დაავადებების,
შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად;
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია და განსაკარგავი საკუთარი სახსრების მოცულობამ შეადგინა 3 383.4 ათას ლარზე მეტი;
უზრუნველყოფილია სიმსიმნით დაავადებული და სისხლმბადი ორგანოს დაავადების მქონე ბავშვთა, ასევე 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა როგორც საქართველოში ასევე უცხოურ კლინიკებში;
ფონდის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ ძვირადღიერებული მედიკამენტებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
43
1.საბაზისო მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში მობილიზებული ფინანსური რესურსების მოცულობა 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული
ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის დასახმარებლად - ყოველწლიურად სულ მცირე 4 მილიონი ლარი, ან 4 წლის პერიოდში სულ
მცირე 16 მილიონი ლარი;
მიღწეული მაჩვენებელი - 3.4 მილიონ ლარზე მეტი მობილიზებული ფინანსური რესურსი.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
ფონდში ყოველთვიური რეგულარული დოტაციების მოცულობა დაგეგმილი იყო სულ მცირე 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, თუმცა
საანგარიშო პერიოდში საშუალოდ დოტაციის მოცულობა შეადგენდა 282.0 ათასამდე ლარს.
44
2. პრიორიტეტი − თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(ათას ლარებში)
2017 წლის
დაზუსტებუ
ლი გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო
საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
523,050.0
523,050.0
524,332.5
524,332.5
0.0
29 01
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
455,245.3
455,245.3
454,469.8
454,469.8
0.0
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
135,956.9
135,956.9
135,655.2
135,655.2
0.0
31 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
120,501.0
120,500.0
120,415.5
120,414.6
1.0
29 08
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
78,000.0
78,000.0
99,079.5
99,079.5
0.0
30 06
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
62,174.8
61,851.8
61,515.5
61,345.7
169.8
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
47,563.2
47,563.2
47,454.2
47,454.2
0.0
38,437.1
38,437.1
38,422.5
38,422.5
0.0
35,920.8
35,920.8
35,633.0
35,633.0
0.0
29 05
საერთაშორისო ოპერაციები
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის
პროგრამა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
38,595.0
38,595.0
38,593.3
38,593.3
0.0
29 07
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
48,620.2
39,236.6
43,341.4
40,541.5
2,799.9
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
18,015.0
18,015.0
17,587.0
17,587.0
0.0
22 00
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
13,500.0
13,500.0
13,484.4
13,484.4
0.0
30 02
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს
დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
125,677.2
9,611.6
122,035.3
9,481.2
112,554.1
29 04
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
8,458.4
8,458.4
8,431.8
8,431.8
0.0
კოდი
29 06
26 02
დასახელება
45
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებუ
ლი გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
27 02
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
8,832.0
6,162.0
8,747.7
6,101.4
2,646.4
59 01
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა
და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
3,600.0
3,600.0
3,376.3
3,376.3
0.0
24 09
საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში
„გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების
ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების
დაფარვა
1,891.3
1,891.3
1,891.3
1,891.3
0.0
03 01
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
1,898.9
1,898.9
1,892.5
1,892.5
0.0
26 07
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
1,669.8
1,276.4
1,646.8
1,296.0
350.8
30 05
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
შექმნა და მართვა
682.9
682.9
658.7
658.7
0.0
81,307.8
0.0
78,444.6
0.0
78,444.6
13,119.0
0.0
12,719.0
0.0
12,719.0
1,486.8
16.8
1,173.2
0.0
1,173.2
1,864,203.4
1,639,470.0
1,871,001.2
1,660,142.5
210,858.7
30 07
30 08
40 03
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს
მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა
და ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
სულ
46
2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული
კოდი 30 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ამაღლებული საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დონე;
მინიმუმამდე შემცირებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები;
რისკ ჯგუფების ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობის პრევენცია და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ინსტიტუციურად განვითარებული შესაძლებლობები;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება და აქტიური ჩართულობა;
სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში და საქართველოს საზღვაო სივრცეში შემცირებული კანონსაწინააღმდეგო
ქმედებები;
უზრუნველყოფილი ნაოსნობის უსაფრთხოება, სრულყოფილად დაცული ნაოსნობის წესები;
გაუმჯობესებული სამაშველო ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობები;
განახლებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საზოგადოებრივი წესრიგის და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით სამინისტროს მიერ შეძენილია 100, ხოლო
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტების მიერ 1 200 საავტომობილო ნომრის ამომცნობი ვიდეოკამერა, აღნიშნული ვიდეკომარების დაინსტალირება
ხდება ეტაპობრივად ვინაიდან საჭიროა შესაბამისი ოპტიკურ/ ბოჭკოვანი ქსელის გაყვანა. საანგარიშო პერიოდში დაინსატლირებულია 240
ვიდეოკამერა, დანერგილია საავტომობილო ნომრის ამომცნობი პროგრამა;
ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების მინიმუმადე შემცირების მიზნით, შემუშავებული და ამოქმედებული ,,საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის ცვლილებები და ძალაში შესული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, ამოქმედებული „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერების
სისტემა რომელიც აფიქსირებს 5 ტიპის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას;
არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისთვის 26 საჯარო სკოლაში
ჩატარებული საგანმანათლებლო-ინტერაქტიული გაკვეთილები, საქართველოს 4 სხვადასხვა ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების ცნობიერების
ამაღლების მიზნით მოწყობილი იმიტირებული „უსაფრთხო ქალაქი“;
საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით, ,,საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე
მომზადებული 4 ვიდეო რგოლი, მომზადებული, დაბეჭდილი და გავრცელებული 200 000 საინფორმაციო ბუკლეტი;
47
სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფის მიზნით გატარებული ღონიძიებების შედაგეგად აღკვეთილი საზღვრის უკანონო
დარღვევის ფაქტები;
განხორციელებული ღონისძიებების საფუძველზე, სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში და საქართველოს საზღვაო
სივრცეში შემცირებულია კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები;
ნაოსნობის უსაფრთხოების და წესების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოვლენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები;
ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით, ზღვაზე ჩატარებულია სამაშველო ოპერაციები და მცურავი საშუალებებისთვის აღმოჩენილია
დახმარება;
განახლებულია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გაზრდილი ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო სამართლებრივი
ბაზის სრულყოფა, რომლის მიზანია დაიცვას მოქალაქეების სიცოცხლე და უზრუნველყოს ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ამოქმედების შედეგად გაუმჯობესებული საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოება
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი და პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ იქნა
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, 2017 წლის 1 ნოემბრიდან
ძალაში შევიდა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ვიდეო ჯარიმების აღსრულების ახალი წესი, რომლის
თანახმადაც სამართალდამრღვევს, ჯარიმის დაფიქსირებისთანავე, ავტომატურ რეჟიმში ეცნობება დარღვევის შესახებ მოკლე ტექსტური
შეტყობინების სახით, ან აპლიკაციის საშუალებით
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ცნობიერების ამღლებისათვის არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენციის
მიზნით 5 საჯარო სკოლაში ჩატარდა საგანმანათლებლო-ინტერაქტიული შეხვედრა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონების მოსახლეობასთან შსს–ს სხვადასხვა მმართველი რგოლის წარმომადგენლების მიერ
ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 26 საჯარო და კერძო სკოლის, 2000ზე მეტ მოსწავლესთან გაიმართა საინფორმაციო-ინტერაქტიული გაკვეთილები.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტრო ახორციელებს ეფექტურ საერთაშორისო თანამშრომლობას დანაშაულის თავიდან
აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების, პოლიციის ატაშეების წარგზავნის და
48
ერთობლივი პროგრამების განხორციელების გზით. დღეის მდგომარეობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 ქვეყანაში ყავს
წარგზავნილი პოლიციის ატაშე; დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში გაფორმებულია 26 ხელშეკრულება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების რაოდენობა; წარგზავნილი პოლიციის
ატაშეების რაოდენობა; პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების (სასწავლო
ვიზიტები, ტრეინინგები და სწავლებები) რაოდენობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში ხელი მოეწერა შეთანხმებებს/მემორანდუმებს შემდეგ
ქვეყნებთან: ბელარუსი (საგამოძიებო კომიტეტთან გაფორმებული ოქმი), შვედეთი, ევროპოლი, უნგრეთი (ერთობლივი განცხადება), ლიტვა
(ლიტვის პოლიციასთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი), ლატვია (ერთობლივი განცხადება), ლიტვა (ერთობლივი
განცხადება), საბერძნეთი, იტალია (კარაბინიერების სამსახურთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი), ესტონეთი (ერთობლივი
განცხადება);
ოქმი „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელთა
სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიღწეული შედეგებიდან გამომდინარე განზრახულებების თაობაზე“;
შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის სამეფოს მთავრობას შორის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის
შესახებ“;
ოქმი „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სასაზღვრო
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ 2009 წლის 8 დეკემბრის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.
ერთობლივი განცხადება „საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრსა და ესტონეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს
შორის ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ – 2017 წლის 7 ივლისი;
შეთანხმება „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების სამინისტროს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ – ხელმოწერილია ქ.
პეკინში 2017 წლის 25 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;
2017 წლის 11-14 დეკემბერი: განხორციელდა მოლდოვის რესპუბლიკის შსს-ს პოლიციის მთავარი ინსპექტორატის დელეგაციის
სასწავლო ვიზიტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მოლდოვას მხარის წარმომადგენლები ესტუმრნენ შსს-ს
სხვადასხვა ქვედანაყოფებს, კერძოდ: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, გენერალურ ინსპექციას, ადამიანური რესურსების
მართვის დეპარტამენტს, კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტს, სსიპ მომსახურების სააგენტოსა და სსიპ შსს-ს აკადემიას.
სტუმრები გაეცნენ ზ/ა ქვედანაყოფების საქმიანობის სპეციფიკასა და ძირითად მიმართულებებს.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საანაგრიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა პოლიციის ატაშეს წარგზავნა ევროპოლში ვინაიდნა მეკავშირე ოფიცრის წარგზავნა, არსებული
პროცედურების შესაბამისად, საჭიროებს „საქართველოსა და ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს
49
შორის მეკავშირეობის შესახებ“ შეთანხმების არსებობას. ხსენებული შეთანხმება თავისი არსით წარმოადგენს საერთაშორისო ხელშეკრულებას.
2017 წლის მდგომარეობით შესაძლებელი იყო აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერა, თუმცა ევროპოლის მხარის მიერ შეფერხდა პროცედურები
და მხოლოდ 2018 წლის იანვარში მოხდა შეთანხმების საბოლოო ტექსტის მოწოდება და შესაბამისად 2018 წელს ხელი მოეწერბა შეთანხმებას,
რომელიც ძალაში შევა ხელმოწერის თანავე და ამის შემდგომ შესაძლებელი იქნება საქართველოს წარმომადგენლის წარგზავნა ევროპოლში.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით სახელმწიფო
საზღვრის სრული დაფარვა. დღეის მდგომარეობით იფარება კონტროლირებადი საზღვრის პერიმეტრის დაახლოებით 99% (1 922 კ/მ ). დღეის
მდგომარეობით შსს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სასაზღვრო სექტორებისა და სანაპირო დაცვის სადგურების საერთო
რაოდენობის 28%. დღეის მდგომარეობით საზღვრის მონაკვეთები აღჭურვილია 55 ცალი მახე-კამერით
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კავშირგაბულობის არსებული საშუალებების ტექნიკური მომსახურება, რემონტი. კავშირგამბულომის
არსებული საშუალებების ელექტრო ენერგიით მუდვივად უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი 15 ცალი (24 ვოლტიანი) აკუმლატორები
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა არსებულლი
კავშირგაბმულობის საშუალებების უწყვეტი მომსახურება და რემონტი
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ცდომილების მაჩვენებელი 100%. ვინაიდან 2017 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა „BOMS”-ის პროექტის ფარგლებში
სათვალთვალო სისტემების მოწყობაზე და აღნიშნული პროექტის დასრულებამდე არ იყო ცნობილი რამდენი აკუმულატორის შეძენა იქნებოდა
საჭირო (თითოეული აკუმულატორის ღირებულება შეადგენს 30 000 ლარს) რაოდენობის გარკვევამდე აღნიშნული აკუმულატორების შესყიდვა
შეჩერდა. “BOMS”-ის პროექტით გათვალისწინებული სათვალთვალო სისტემის მოწყობის დასრულების შემდეგ 2018 წელს საჭირო იქნება 15
აკუმულატორის ნაცვლად 10 აკუმულატორის შეძენა
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
მუდმივი განახლება დღეის მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის 70 %
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5% -ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანაგრიშო პერიოდში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების მიზნით
შეძენილია: ლეპტოპი - 34 ცალი, პერსონალური კომპიუტერი - 980, უწყვეტი კვების წყარო - 287, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები - 17,
დიზელ გენერატორი - 52, ტრანსფორმატორები - 4, 48 პორტიანი ქსელური კომპლექტი - 3, 24 პორტიანი ქსელური კომპლექტი - 3, 12 პორტიანი
ქსელური კომპლექტი - 2, ქსელური მარშუტიზატორი - 1, რეპიტერი - 2, ქსელური გამმართველი - 2, როუტერი - 2, კარვები - 45, სერვერი - 2,
სკანერი - 76, GPS მოწყობილობა - 10, VOIP ტელეფონები - 245, ვიდეო კამერა - 107, კონდიციონერი - 118, ალკომეტრი - 90, პრინტერი - 157,
50
სენდვიჩ-პანელის ჯიხური - 2, გაზური ქრომატოგრაფ-მას-სპექტრომეტრი - 1, ხმაურმზომი - 30, გორგოლაჭინი სავარძელი - 245, საოფისე სკამი
- 25, კომპიუტერის მაგიდა - 4, იარაღის შესანახი კარადა - 15, საპრეზენტაციო კარავი - 2, მაგიდა - 6, კომბინირებული კარადა - 12,
საავტომობილო ვიდეორეგისტრატორი - 30.
2.2 თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები (პროგრამული კოდი 29 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს ეფექტიანი მართვა;
გაუმჯობესებული საერთაშორისო და უწყებათაშორისი თანამშრომლობა;
შეიარაღებული ძალები, რომელსაც შეუძლიათ თავდაცვის წარმოება სამოქმედო რაიონში და არსებული საშუალებების გამოყენებით
მაქსიმალური ზიანის მიყენება მოწინააღმდეგისათვის დროის მოგების მიზნით;
ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფებისას შესაბამისი რეაგირების უნარი;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს ეფექტიანი მართვის მიზნით შემუშავდა და განახლდა სტრატეგიული და პროცედურული ტიპის დოკუმენტები;
შეიარაღებული ძალების ბრძოლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად განხორციელდა დაგეგმილი მრავალეროვნული,
უწყებათაშორისი, სამმხრივი და სამეთაურო-საშტაბო სამხედრო სწავლებები;
2017 წლის განმავლობაში გააქტიურდა საერთაშორისო ჩართულობა, როგორც ნატო-სთან, ასევე ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის
ფარგლებში, რაც გამოიხატა საქართველოში უცხოელი ექსპერტების გააქტიურებულ ვიზიტებსა და სამინისტროს/შძ სამხედრო და სამოქალაქო
პერსონალის უცხოეთში დაგეგმილ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობით. გაძლიერდა პარტნიორი ქვეყნების და ორგანიზაციების მიერ
პოლიტიკური მხარდაჭერა და პრაქტიკული დახმარება, რაც აისახება თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებისთვის ფინანსურ და
ტექნიკურ დახმარებაზე. სრულდება საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებები სავერიფიკაციო ინსპექციების
მიმართულებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
51
საბაზისო მაჩვენებელი - საპარლამენტო და სამთავრობო დონეზე განსაზღვრული თავდაცვის პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად
მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა ეყრდნობა არსებულ ძალებს/საშუალებებს და
შექმნილია წინაპირობა განვითარებისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის
სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2017 წელს
„თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტის“ განახლება. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის დონის შენარჩუნება და
განვითარებისათვის ღონისძიებების გატარება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
დამტკიცებული სტრატეგიული და პროცედურული ტიპის დოკუმენტები: „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი 2017-2020“;
„თავდაცვის მინისტრის დირექტივები 2017“; „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელო 2018-2021“; „თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში
პერსონალის მართვის ინსტიტუციური განვითარების ხედვა - 2017-2020“;
შეიარაღებული ძალების ბრძოლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად განხორციელებული 4 მრავალეროვნული, 2
უწყებათაშორისი, 2 სამმხრივიდა 25-მდე სამეთაურო-საშტაბო სამხედრო სწავლებები;
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის, ასევე ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
სფეროში საქართველო ევროკავშირის სამუშაო გეგმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების, აგრეთვე, ორმხრივი თანამშრომლობის
გეგმებით გაწერილი განხორციელებული ღონისძიებები.
2.3. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება;
პატიმართა უფლებების დაცვის და მათი პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფა;
ეფექტური სარეაბილიტაციო ღონისძიებების საშუალებით რეციდივის შემცირება.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
52
გატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები და რეფორმები საერთაშორისო
ჩამოსაყალიბებლად;
პატიმართა უფლებების დაცვა და უკეთესი მოპყრობა უზრუნველყოფილია;
შექმნილია და მიმდინარეობდა ეფექტიანი სარეაბილიტაციო პროგრამები.
სტანდარტების
შესაბამის
პენიტენციური
სისტემის
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - სახალხო დამცველის 2014-2015 წლის ანგარიშებში აღნიშნულია დადებითი ტენდეციები პენიტენციურ სისტემაში
მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, კერძოდ: განხორციელდა სამინისტროს ინსტიტუციური რეფორმა, რომელიც სისტემის დასავლურ
სტანდარტებზე ორიენტირებულ უწყებად გარდაქმნას უზრუნველყოფს; სამინისტროს შიდა სტრუქტურა გაიყო ორ ნაწილად: სამოქალაქო და
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურად; გადაიჭრა დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემა, გაუმჯობესდა პატიმართა უფლებრივი
მდგომარეობა, მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი ფართობი 2 კვ.მ-დან 4 კვ.მ-მდე გაიზარდა; შემოღებული იქნა ახალი სისტემა მსჯავრსებულთა კლასიფიკაცია საშიშროების რისკის მიხედვი; 2015 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა N16 დაწესებულება, როგორც დაბალი
რისკის პენიტენციური დაწესებულება; შემუშავდა და დაინერგა სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროგრამა, რაც მსჯავრდებულთა
წარმატებული რეაბილიტაციისა და დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი ძირითადი წინაპირობაა; სოციალურად დაუცველებისთვის
ხანგრძლივი პაემანი გახდა უფასო, არასრულწლოვანთა ხანგრძლივი პაემნის ღირებულება განახევრებულია, არასრულწლოვანთა სპეციალური
დაწესებულება ტრანსფორმირებულია სარეაბილიტაციო დაწესებულებად; დადებითად შეფასდა ხანგრძლივი პაემანის ინფრასტრუქტურის
მოწყობა N5 პენიტენციურ დაწესებულებაში; ასევე მოწონებულია წინა წლებთან შედარებით მსჯავრდებულთა წახალისების მაჩვენებლის
გაზრდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ანგარიშებში ასახული რეკომენდაციებისა და
შენიშვნების ანალიზი;
მიღწეული მაჩვენებელი სამინისტროს მიერ განხორციელებული ზოგიერთი ღონისძიება სახალხო დამცველის მიერ შეფასებულია დადებითად, კერძოდ:
მსჯავრდებულთა შემცირებული რაოდენობა;
პატიმრის დეესკალაციის ოთახში მოთავსების ხანგრძლივობის შემცირება (მოთავსების მაქსიმალურ ვადად 72 საათის განისაზღვრა);
N5 ქალთა სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებაში სკანერების დამონტაჟება;
პენიტენციურ დაწესებულებებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები;
სუიციდის პრევენციის პროგრამის პენიტენციურ დაწესებულებაში ამოქმედება;
სამოქალაქო ჯანდაცვის სისტემაში მოქმედი სტანდარტების პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემაში იმპლემენტაცია;
პატიმართა ინფორმირება მათი უფლებების, აგრეთვე მოთხოვნის/საჩივრის შეტანის უფლების და განხილვის პროცედურის
შესახებ;
მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემუშავებული და საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი,
53
რომელიც ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსსა და მის თანმდევ კანონებში ცვლილებებს (სულ 19 კანონის პროექტი). განხორციელებული
ცვლილებები ემსახურება სასჯელის აღსრულების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას,
ევროპის წამების საწინააღმდეგო
კომიტეტისა და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესრულებას,
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობასა და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას.
2.3.1. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 27 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების ამუშავებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიერ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
საწარმოო ზონების ამოქმედებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა;
ინფორმატულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და
ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად
გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის სახელობო/პროფესიული სწავლებისა და განათლების მიღების უზრუნველყოფა.
არასრულწლოვანი ბრალდებულები ჩართულნი არიან საკნის გარეთ მინიმუმ 4 საათიან აქტივობაში დღის განმავლობაში (განათლება,
პროფესიული განათლება და ტრენინგები, სპორტი, სარეაბილიტაციო პროგრამები და ა.შ.). სხვადასხვა საგანმანათლებლო და პროფესიული
პროგრამები იმართება N2, N3, N5, N8, N11, N12, N14, N15, N16 და N17 დაწესებულებებში. 2017 წელს, პირველად გათავისუფლებისთვის
მომზადების ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს მიეცათ უმაღლესი განათლების
მიღების შესაძლებლობა;
შექმნილია დასაქმების კერები და საწარმოო საქმიანობისათვის საჭირო ყველა პირობა, სადაც უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა დასაქმება,
მათი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით;
შენარჩუნებულია ინფორმატულობის ზრდა, ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების,
დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ.
54
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს განხორციელებელი რეფორმის შედეგად სისტემის მართვა გახდა უფრო ეფექტური; სამინისტროს მიერ
შემუშავებულია საკანონმდებლო პაკეტი: 1. ცვილელებები „პატიმრობის“ კოდექსში: გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების შესაქმნელად და დაბალი რისკის მქონე მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე
(ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად; 2. ცვლილებები საქართველოს ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის თანახმად, სამართალდარღვევად ჩაითვლება ისეთი ქმედება როგორიცაა პენიტენციური
დაწესებულების გარე აკრძალულ ზოლში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმის დარღვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვილელებები შესულია "პატიმრობის"
კოდექსში: 1) გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების შესაქმნელად; 2) დაბალი რისკის მქონე
მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით სარგებლობის
უზრუნველსაყოფად; ცვლილებები შესულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. რომლის თანახმად,
სამართალდარღვევად ითვლება ისეთი ქმედება როგორიცაა პენიტენციური დაწესებულების გარე აკრძალულ ზოლში საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმის დარღვევა;
მიღწეული მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები შესულია „პატიმრობის“ კოდექსში
და სხვა კანონმდებლობაში შემდეგი მიმართულებით:
გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების შესაქმნელად;
დაბალი რისკის, გათავისუფლებისათვის მომზადებისა და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში
მოთავსებული მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების
უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად;
არასაპატიმრო სასჯელის სახედ შინაპატიმრობის დანერგვისა (თავისუფლების შეზღუდვის გაუქმება) და დარჩენილი სასჯელის
უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით - შინაპატიმრობით შეცვლის უზრუნველსაყოფად;
ქალი მსჯავრდებულების, რომლებსაც დაწესებულებაში ჰყავდათ 3 წლამდე ასაკის შვილი, ბავშვის მიერ დაწესებულების
დატოვებიდან 1 წლის განმავლობაში პენიტენციური დაწესებულების დატოვების უფლების უზრუნველსაყოფად;
უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელის გადასინჯვის მექანიზმებისა და ასევე,
სასჯელის აღსრულების გადავადების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად;
მსჯავრდებულის ავადმყოფობის გამო სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად;
სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმის უზრუნველსაყოფად.
შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმაში, ერთის
მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის
ეროვნული სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს.
55
2.საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემაში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ს შესაძლებლობა აქვს სუფთად და წესრიგში
იქონიოს ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი, კვირაში არანაკლებ ერთხელ მიიღოს შხაპი და არანაკლებ თვეში ერთხელ ისარგებლოს
საპარიკმახერო მომსახურებით, უზრუნველყოფილნი არიან ჰიგიენური საშუალებებით და საწოლითა და ლოგინით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემაში მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა 100%-სთვის შენარჩუნებულია შესაძლებლობა სუფთად
და წესრიგში იქონიოს ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი, კვირაში არანაკლებ ერთხელ მიიღოს შხაპი და არანაკლებ თვეში ერთხელ
ისარგებლოს საპარიკმახერო (პირის გაპარსვა, თმის შეჭრა, ფრჩხილის დაჭრა) მომსახურებით, უზრუნველყოფილნი არიან ჰიგიენური
საშუალებებით (საპონი, კბილის პასტა, ნეჭი, პირსახოცი), საწოლითა და ლოგინით;
მიღწეული მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემაში მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა 100%-სთვის შენარჩუნებულია შესაძლებლობა სუფთად და
წესრიგში იქონიოს ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი, კვირაში არანაკლებ ერთხელ მიიღოს შხაპი და არანაკლებ თვეში ერთხელ
ისარგებლოს საპარიკმახერო მომსახურებით, უზრუნველყოფილნი არიან ჰიგიენური საშუალებებით, საწოლითა და ლოგინით.
შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში შენარჩუნდა საჭიროებებს (ეთნიკური, რელიგიური, დაავადებები) მორგებული დღიური სამჯერადი კვება
ბრძანებაში დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში შენარჩუნებულია ბრალდებულ/ მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს (ეთნიკური,
რელიგიური, განთავსების ადგილი, დაავადებები) მორგებული დღიური სამჯერადი კვება 10 000 ბრალდებულ/მსჯავრდებულისთვის,
შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით;
მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემაში შენარჩუნებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს (ეთნიკური,
რელიგიური, განთავსების ადგილი, დაავადებები) მორგებული დღიური სამჯერადი კვება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100%-სათვის
შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით (2017 წელს მსჯავრდებულ/
ბრალდებულთა საშუალო წლიური ოდენობა შეადგენდა 9 438-ს).
შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმაში აღებული
ვალდებულებების ნაწილს.
4. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემის 8 დაწესებულებაში (2015 წელი - 10 დაწესებულება 2016 წლის 6 თვე - 8 დაწესებულება)
მიმდინარეობს პროფესიული/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქო-სოციალური პროგრამების, ფსიქო-სოციალური
ტრენინგების დანერგვა, რომლებშიც 2015 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა 2 974 მონაწილე (მათ შორის 519 არასრულწლოვანი), რაც სისტემაში
მყოფ ბენეფიციართა 29%-ია, ხოლო 2016 წლის ორ კვარტალში კი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 237
მონაწილე, მათ შორის: 16 არასრულწლოვანი, 41 ქალი; ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქო-სოციალურ ტრენინგებში
დაფიქსირდა 526 მონაწილე, მათ შორის 95 არასრულწლოვანი და 114 ქალი მსჯავრდებული, რაც სისტემაში მყოფ ბენეფიციართა 8%-ია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული/სახელობო და სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების კურსებში ჩართულ პატიმართა მზარდი
რაოდენობა, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი წილიდან გამომდინარე;
56
მიღწეული მაჩვენებელი - მზარდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა საბაზისო მაჩვენებლებთან შედარებით. 3 542 მსჯავრდებული მონაწილეობდა
პროფესიული/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო, ასევე ფსიქო-სოციალური პროგრამებში, ტრენინგებსა თუ კურსებში. უმაღლესი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 29 მსჯავრდებულმა.
შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმაში, ერთის
მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის
ეროვნული სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს.
5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22 დეკემბრის N157 ბრძანებით
განისაზღვრა მსჯავრდებულის მიერ სამეურნეო სამუშაოების შესრულების და მისთვის ანაზღაურების მიცემის წესი. ამ ბრძანების საფუძველზე
დაწესებულებებში და სისტემაში არსებულ მინი დასაქმების კერებში 2015 წელს დასაქმებული იყო 839 მსჯავრდებული, რაც სისტემაში მყოფ
ბენეფიციართა 8%-ია, ხოლო 2016 წლის ორ კვარტალში კი - 614 მსჯავრდებული, სისტემაში მყოფ ბენეფიციართა 6%-ია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებულ პირთა მზარდი რაოდენობა წინა წელს დასაქმებულ პირთა ოდენობასთან მიმართებაში;
მიღწეული მაჩვენებელი - დასაქმების პროგრამებში ჩაბმული იყო 850 მსჯავრდებული (მზარდი მაჩვენებელია საბაზისო მაჩვენებლებთან
შედარებით).
შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს.
6. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი არიან სხვადასხვა ენაზე დაბეჭდილი საინფორმაციო სახის
ბროშურებით, აუდიო წიგნებით პატიმართა უფლებების შესახებ და საჩივრის კონვერტებით
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფორმატიულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი
უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების და სხვა) შესახებ;
მიღწეული მაჩვენებელი - ბრალდებულ/მსჯავრდებულებისათვის ხელმისაწვდომია უზრუნველყოფილნი ბროშურები მათი უფლებებისა და
გასაჩივრების პროცედურების შესახებ, როგორც ქართულ, ასევე 5 ყველაზე მოთხოვნად უცხო ენაზე;
2017 წელს N2, N5, N8, N14, N15, N16, N17 დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ ტრენინგი გაიარა 364-მა
მსჯავრდებულმა, მათ შორის არასრულწლოვანმა ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის, ხოლო
ქალმა მსჯავრდებულებმა - ბანგკოკის წესების მიხედვით.
შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს.
2.3.2. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
57
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული და შენარჩუნებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ორი კვარტლის მონაცემებზე დაყრდნობით: პენიტენციურ სისტემაში, შესაბამისი რეკომენდაციის
არსებობისას, პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან მულტიდისციპლინური გუნდის კონსულტაციით. 2016 წელს განხორციელდა 33
კონსულტაცია/კონსილიუმი, არ დამდგარა კონსულტაცია/კონსილიუმის მოწვევის საჭიროება ქალებზე და არასრულწლოვანზე;
ანტიტუბერკულოზურ მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 30132 სკრინინგული გამოკვლევა, მათ შორის
1714 ქალ ბრალდებულ/მსჯავრდებულზე და 108 არასრულწლოვანზე. “DOTS”, “DOTS+” მკურნალობის პროგრამაში ახალჩართულთა
რაოდენობამ შეადგინა - 58, მათ შორის ქალი - 2, არასრულწლოვანთა ჩართვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა; აივ-ინფექცია/შიდსის
ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროგრამაში ჩაერთო 11 ახალი პაციენტი, მათ შორის არცერთი ქალი და არასრულწლოვანი. აივინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 3512 სკრინინგი (მათ შორის ქალი - 169, არასრულწლოვანი - 15). დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია;
C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 198 სკინინგი.
მკურნალობაში ჩაერთო 39 პატიმარი, მათ შორის, არცერთი ქალი და არასრულწლოვანი; სხვადასხვა პროფილის მოწველული ექიმსპეციალისტების მიერ, პატიმრებს გაეწიათ 20 681 კონსულტაცია. სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებით 1 620
ბრალდებულ/მსჯავრდებულმა ისარგებლა სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, ხოლო ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო
დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლა 1 174-მა
ბრალდებულ/მსჯავრდებულმა; პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურები უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით, სამედიცინო
დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების
გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა
და მის გარეთ;
მიღწეული მაჩვენებელი - ბრალდებულ/მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან სრულად, 100%-ით პირველადი სამედიცინო
მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ
სისტემასა და მის გარეთ.
58
2.3.3. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგი:
პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებით საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემა საჭიროებს ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის დაწესებულებების შემნას.
დღეისათვის მიმდინარეობს დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების მშენებლობა. 2016 წელს დაწესებულების მშენებლობა შეფერხდა
2015 წლის მანძილზე ჩატარებული მშენებლობის ხარისხის დასადგენად ექსპერტიზის ჩატარების გამო, რის შედეგადაც წინა წლის
კონტრაქტორი კომპანია დაჯარიმდა; 2016 წლის ბოლომდე შესრულდება პროექტის ღირებულების 3%-ის სამშენებლო სამუშაოები;
დასრულებულია
არასრულწლოვან
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
სპეციალიზირებული
და
ახალგაზრდა
(18-21
წელი)
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის საპროექტო-საინჟინრო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოების 90%. მიმდინარეობს
არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა 2012 წლის ზაფხულში დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა ლაითურში, მაგრამ
რიგი მიზეზების გამო მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ იქნა მიღწეული.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
59
დაბა ლაითურში მშენებარე დაწესებულების შეფასება და შემდეგი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა დაევალა სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ კი საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაევალა წინადადების წარმოდგენა განსახორციელებელ სამუშაოსთან დაკავშირებით. 14-დან 21 წლამდე
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საჭიროებებსა და ეფექტურ რესოციალიზაცია - რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული ახალი პენიტენციური
დაწესებულების კონცეფციის განახლებისა და სათანადო პროექტის შემუშავების მიზნით, დამტკიცდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც
დაკომპლექტდა სამინისტროს, ევროკავშირისა და UNICEF-ის წარმომადგენლებით. ამ მიმართულებით ხსენებული ჯგუფის მუშაობაში
აქტიურად მონაწილეობდა UNICEF-ის მიერ სპეციალურად მოწვეული ექსპერტი, რომელმაც არსებული სიტუაციის შესწავლისა და ანალიზის
შემდეგ, შეიმუშავა რეკომენდაციების სამუშაო ვერსია. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა რეკომენდაციების განხილვა/ანალიზი და
შემდგომ დასრულდება არსებული კონცეფციის განახლების პროცესი.
2.4 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (პროგრამული კოდი 31 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კაკონსაწინააღმდეგო საქმიანობის დროულად გამოვლენა და თავიდან აცილება;
სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეების პროგნოზირება და პრევენცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გამოვლენილია მოსალოდნელი საფრთხეები და მიღებულია შესაბამისი ზომები.
2.5 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ქვეყანაში გაუმჯობესებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე;
სააგენტოს პირადი შემადგენლობის და რეაგირების ძალების, ასევე მოსახლეობის საგანგებო სიტუაციებზე და ინციდენტებზე მზადყოფნის და
რეაგირების ეფექტურობის გაზრდილი მაჩვენებელი;
60
ქვეყანაში მართვის ყველა დონეზე, თანამედროვე სტანდარტების საგანგებო და რისკის მართვის შემუშავებული გეგმები, აგრეთვე მათი
სრულყოფისა და განვითარების მიზნით დანერგილი სიმულაციური ვარჯიშები და ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმები;
ობიექტების უზრუნველყოფა სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით, რომელიც მიმართული იქნება ხანძარ საშიში ფაქტორების, მათ შორის, მათი
როგორც მეორადი გამოვლინების თავიდან ასაცილებლად.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით, დაიხვეწა და განვითარდა საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი
სისტემა;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა სააგენტოს ტერიტორიული
ერთეულების თანამშრომელთა კონსულტაციები საგანგებო მართვის გეგმების დანერგვის უზრუნველყოფის საკითხებზე, ასევე შიდაუწყებრივი
და საუწყებათაშორისო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალებისათვის და მოსახლეობისათვის ჩატარდა 6 ორგანიზებული სწავლება და
ტერნინგი;
შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის დადაგენილების პროექტი „საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის შესახებ“;
7%-ით გაუმჯობესდა სახანძრო სამაშველო ინფრასტრუქტურა;
42% განახლდა მეხანძრე-მაშველთა მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისთვის აუცილებელია, საგანგებო სიტუაციების
მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსახლეობისა და რეაგირების ძალების, ასევე სააგენტოს პირადი შემადგენლობის საგანგებო
სიტუაციებზე და ინციდენტებზე მზადყოფნა და რეაგირების ეფექტურობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის დადაგენილების პროექტი „საგანგებო
სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის შესახებ“.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის
განხორციელების კოორდინირება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით, როგორც
შიდაუწყებრივი, ასევე საუწყებათაშორისო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალებისათვის და მოსახლეობისათვის ორგანიზებული
სწავლებებისა და ტერნინგების რაოდენობა
61
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
დაიწყო და მიმდინარეობდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების
თანამშრომელთა კონსულტაციები საგანგებო მართვის გეგმების დანერგვის უზრუნველყოფის საკითხებზე;
საერთაშორისო ორგანიზაციის „გადავარჩინოთ ბავშვების“ მხარდაჭერით ევროკომისიის ჰუმანიტარული დახმარების
ოპერაციების გენერალური დირექტორატის საზოგადოების და ინსტიტუციების მდგრადობის გაუმჯობესება სამხრეთ კავკასიაში
(DIPECHO-4)“ - პროექტის მეოთხე ეტაპის ფარგლებში, განხორციელდა აღმასრულებელი ორგანოების საგანგებო სიტუაციების
მართვის სფეროში უფლებამოსილი პირების საგანგებო სიტუაციების მართვისა და რისკის შემცირების თემატიკაზე მომზადება;
ჩატარდა ფართომასშტაბიანი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამხედრო-სამოქალაქო სამაგიდო სწავლება ,,კოლხიდა 2017’’.
(აშშ-ს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო კორპუსის; აშშ-ს საელჩო საქართველოში; აშშ-ს სამხედრო სარდლობა ევროპაში და
საქართველოს თავადცვის სამინისტროს მონაწილეობით);
შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამმართველოში
ჩატარდა სამაგიდო სწავლების ელექტრონული სიმულაციური ვარჯიში;
შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა თბილისის N23-ე ბაგა-ბაღში სიმულაციური სწავლება
ჩაატარეს. სააგენტოს თანამშრომლებმა აღსაზრდელებსა და მასწავლებლებს სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა გაუზიარეს. სწავლება არასამთავრობო ორგანიზაცია ASB-ის მიერ, პროექტის – „ჩვენ მზად ვართ! განათლება
უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით“ ფარგლებში დაიგეგმა;
შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა ბათუმის N2 საჯარო სკოლაში სიმულაციური სწავლება
ჩაატარეს. სააგენტოს თანამშრომლებმა მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა გაუზიარეს.
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლების მონაწილეობით, არასამთავრობო ორგანიზაცია ASB-ის
მიერ, ჩატარდა შშმ ბავშვთა დღის ცენტრ „აისი“-ში სიმულაციური სწავლება.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ გათვალისწინებული კანონქვემდებარე
აქტების შემუშავება და მიღება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა და შემუშავებული
სახელმწიფო ზომები - რეალიზება, ხანძრის პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაცია-დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვის სისტემის ამაღლებული ეფექტურობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა და გამოიცა საქართველოს მთავრობის 7 დადგენილება, კერძოდ:
„სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015
წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება;
„საქართველოში სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ დებულების
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N371 დადგენილება;
62
„სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის N508
დადგენილება;
„სახანძრო დაცვის დანაყოფების შენობა-ნაგებობების დაპროექტების ნორმების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 მარტის N119 დადგენილება;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის– საგანგებო
სიტუაციების მართვის სააგენტოს მიერ სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სამუშაოების შესრულების და მომსახურების გაწევის სახეებისა
და საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 24 მარტის N138 დადგენილება;
„საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის N452 დადგენილება;
„საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის
N453 დადგენილება;
შემუშავდა და გამოიცა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 6 ბრძანება, კერძოდ:
„ხანძრის და მისი შედეგების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 1 სექტემბრის N636
ბრძანება;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს
დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 29 დეკემბრის N1061 ბრძანება.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული შენობების რეაბილიტაცია და საჭიროების შემთხევაში ახლის აშენება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული და აშენებული შენობების რაოდენობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელებული ქ. ოზურგეთის სახანძრო-სამაშველო ობიექტის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები; აშენებული ქ. რუსთავის სახანძრო-სამაშველო ობიექტი;
ქ. ბათუმის სახანძრო-სამაშველო ობიექტის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები. მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ჩაუტრადა: ქ. ზუგდიდის სახანძრო-სამაშველო 1 ობიექტს, ქ. ქუთაისის სახანძრო-სამაშველო 1
ობიექტს, თბილისის სახანძრო-სამაშველო 4 ობიექტს, ცენტრალური ადმინისტრაციის კორპუსს.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების მათვის დეპარტამენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროა მოძველებული
ავტოპარკის განახლება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული სპეცტექნიკის რაოდენობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ვერ განხორციელდა სახანძრო-სამაშველო სპეციალური ავტოტრანსპორტის
განახლება/მოდერნიზაცია.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
63
ცდომილება 100%. გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში ვერ განხორცილედა ავტოპარკის განახლება.
6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობისა და ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და შემდგომი განვითარება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობა და ტექნიკური ბაზა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობისა და ტექნიკური ბაზის სრულყოფის მიზნით
შეძენლი იქნა: მყვინთავის აღჭურვილობის 4 კომპლექტი, სხვადასხვა ზომის სახანძრო სახელო - 575, სხვადასხვა ზომის სახანძრო გადამყვანი 50, სამკაპი - 15, გამაფრქვეველი ლულა - 60, ჰიდრანტის სვეტი - 15, დიელექტრიკული საჭრელი -10, შემწოვი ბადე - 42, ლაფეტის გადასატანი 10, შემწოვი სახელოს გადასაჭერი ქანჩი - 14, მაიზოლირებელი შეკუმშული ჰაერის აპარატი - 100, რეგენერაციული მაიზოლირებელი სასუნთქი
(რესპირატორი) – 12, სამმუხლა კიბე - 56, წყლის საქაჩი ტუმბო - 10, ჰიდრავლიკური საჭრელები- 2, სხვადასხვა ტიპის ხერხი - 220,
პრეფორატორი - 5.
2.6 საერთაშორისო ოპერაციები (პროგრამული კოდი 29 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
შეიარაღებული ძალების სამხედრო და სამოქალაქო კომპონენტებით ნატოსა და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
საქართველოს შეიარაღებული როგორც ქვედანაყოფებით, ასევე ოფიცრების შემადგენლობით მონაწილეობდა ნატოსა და ევროკავშირის
მისიებში, რის მეშვეობითაც 2017 წელს მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფებმა აიმაღლეს ნატოსთან თავსებადობა;
ქვედანაყოფებმა და შტაბის ოფიცრებმა მონაწილეობით
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და
სტაბილურობის მხარდაჭერაში, რამაც ქვეყანას ხელი შეუწყო ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
64
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს
რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის მისიებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალების განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად მონაწილეობა ნატოს სამშვიდობო
ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის მისიებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ამაღლდა შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობა, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ასევე ქვეყნის
ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებთან ინტეგრაცია, შეიარაღებული ძალების სამხედრო და სამოქალაქო კომპონენტებით ნატოსა
და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობით.
2.7 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პროკურატურა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა;
დანაშაულის (მათ შორის, არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს პროკურატურა უზრუნველყოფილი იქნება კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური
კადრებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მომზადებული რეკომენდაცია ოჯახში ძალადობასა და ოჯახური დანაშაულის საქმეებზე აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო
მოქმედებების ჩატარების შესახებ, ასევე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის
განხორციელებისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა მოპყრობის თაობაზე;
გაზრდილი კოორდინაცია ყველა იმ უწყებას შორის, რომლებსაც სხვადასხვა ეტაპზე შეხება აქვთ არასრულწლოვნებთან;
განხორციელებული სასწავლო აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნა სისტემაში დასაქმებული კადრების პროფესიული განვითარება
და კვალიფიკაციის ამაღლება.
65
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე
გაიდლაინების შემუშავება (საორიენტაციოდ, 2016 წელს 6 რეკომენდაცია);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება
(საორიენტაციოდ, 2017 წლისთვის 3 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2018-დან 2020 წლამდე − კიდევ 12 რეკომენდაციის გამოცემა);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 6 ანალიზი/ანგარიში (2 განრიდებაზე, 2 კოორდინატორების საქმიანობაზე, 2
განაჩენებზე), 2 კვლევა (დანაშაულის ჩამდენ არასრულწლოვანთა კრიმინოლოგიური კვლევა და ოჯახური ძალადობის კვლევა), 1
სახელმძღვანელო (გამოძიების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო), 6 რეკომენდაცია.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2016 წელს
საორიენტაციოდ 100 ღონისძიება);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება
(საორიენტაციოდ, 2017 წლისთვის განხორციელდება 90 ღონისძიება, ხოლო 2018-დან 2020 წლებში − 240 ღონისძიება);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის პრევენციის მიზნით „საზოგადოებრივი
პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 556 ღონისძიება.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის
მიზნით 2016 წელს, საორიენტაციოდ, 130 აქტივობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნველყოფის მიზნით 2017 წლისთვის, საორიენტაციოდ, 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2018-დან 2020 წლამდე −
საორიენტაციოდ, 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა 162 სასწავლო აქტივობა.
2.8 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
66
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით სარემონტო/სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა 75 ობიექტზე, ასევე
სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა 115 ობიექტზე, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები - 48 ობიექტზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
აღდგენილი სამხედრო, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, საწვრთნელი და სასწავლო ინფრასტრუქტურა;
თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობები;
გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები. სათანადოდ
მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები და საინჟინრო ნაგებობები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა, ასევე სამხედრო მოსამსახურეთა საყოფაცხოვრებო, სასწავლო და
საწვრთნელი პირობები;
ჩატარდა სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო
ღონისძიებების განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში განხორციელდა წყლის რეზერვუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჩატარდა საქვაბეების
კაპიტალური რემონტი, რამდენიმე ობიექტზე სრულად გამოიცვალა წყალმომარაგების სისტემა, მშენებარე ბაზებზე განხორციელდა გარე და
შიდა საინჟინრო ქსელების მშენებლობა (BCT, GDRP, საერთო საჯარისო ცენტრი და სხვა) დაიწყო ახალი ბაზის (GDRP) მშენებლობა;
დაპროექტდა საერთო-საჯარისო ცენტრი, განხორციელდა საპროექტო სამუშაოები და რამდენიმე ახალი ობიექტის რეაბილიტაცია.
მნიშვნელოვან წილად გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეთა საყოფაცხოვრებო პირობები, 247 სამხედრო მოსამსახურეს გადაეცა
კონტრაქტით გათვალისწინებული ბინა.
67
2.9 სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
განვითარებული სამხედრო მრეწველობა, სამეცნიერო კვლევები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
განხორციელდა საუტილიზაციო საბრძოლო მასალების გადმოზიდვა, საავიაციო ბომბების გაუვნებელყოფისა და დაშლის სამუშაოები. უბანზე
განხორციელდა დაშლილი საავიაციო ბომბების საბრძოლო მასალების დაშლის შედეგად გამოცალკევებული მცირე სიმძლავრის ფეთქებადი
მასალების განადგურება;
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მზადყოფნის შედეგად მკვეთრად შემცირდა კახეთის რეგიონში სეტყვისგან მიყენებული ზარალი ოდენობა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - საექსპორტოდ დამზადებული იქნა 70 ერთეული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანა, დამზადებული იქნა
ჯავშანჟილეტები და ჩაფხუტები. ასევე სხვა და სხვა სახის ექსპერიმენტული სამხედრო პროდუქციის ნიმუშები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით: სამხედრო მრეწველობაში, სამთო ინჟინერიაში,
მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, მანქანათმშენებლობის სფეროში, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში,
გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. სამედიცინო საევაკუაციო
ჯავშანმანქანების წარმოების და ექსპორტირების პროგრამის გაგრძელება, თანამედროვე და ინოვაციური სამხედრო ტექნოლოგიების
პროექტირება-წარმოებაში დანერგვა, მსოფლიო ტენდენციებს მორგებული საბრძოლო ტექნიკის და შეიარაღების დაპროექტება, შექმნა და
სერიული წარმოება-ექსპორტირება, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის გაფართოება საქართველოს რეგიონებში;
68
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
თავდაცვის სამინისტროსა და სსიპ სსსტც „დელტას“ დავალებით შესრულდა 64 სამუშაო:
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს გაუნვნებელყოფილი აფეთქებული საბრძოლო მასალების სკრის საცავი და მიმდებარე
ტერიტორია;
შემუშავებულია ახალი ტიპის ჯავშანფილების მიღების ტექნოლოგია აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. კვლევების შედეგად დამზადდა 9
სხვადასხვა კომპოზიციის ჯავშანფილის ნიმუში, რომლების გადაეცემა სსსტც „დელტას“ 7.62 კალიბრის ტყვიის ზემოქმედების მიმართ
მდგრადობაზე გამოსაცდელად;
შექმნილია და დაპროექტებელი დამცავი სისტემის ექსპერიმენტული მოდელი, რომელიც
ქართული წარმოების ჯავშანმანქანების
კონსტრუქციაში გააუმჯობესებს მათ საბრძოლო-ტაქტიკურ მახასიათებლებს და აამაღლებს მათ კონკურენტუნარიანობას მსოფლიო ბაზარზე.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მეშვეობით კახეთის რაიონში სეტყვასაშიში 56 პროცესიდან 53 განეიტრალდა სრულიად.
2.10 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;
ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა;
საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში
ამაღლდა გამოძიების ხარისხი;
საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევის რაოდენობა (2015 წლის მდგომარეობით) - 1140-მდე და ყველა საქმეზე
დაწყებული წინასწარი გამოძიება;
69
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა; გატარებული პრევენციული ღონისძიებების
შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - გამოვლენილი 1 193 ერთეული ეკონომიკური და ფინანსური ხასიათის დანაშაული და ყველა საქმეზე დაწყებული
წინასწარი გამოძიება; 2017 წელს 878 პირის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა; 599 პირის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის
ღონისძიება. 314 საქმეზე შეწყვეტილი წინასწარი გამოძიება.
2.11 ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
(პროგრამული კოდი 30 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;
დასაცავი ობიექტების მომსახურება თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით;
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის უზრუნველყოფა თანამედროვე სტანდარტების სამუშაო პირობებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
დასაცავი ობიექტები აღჭურვილია თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით, განხორციელდა დაცვის ქვეშ არსებული
ობიექტების პროგრამული უზრუნველყოფა (15 000 აბონენტზე);
შეძენილი ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის 11 ერთეული დაჯავშნილი და 1 ერთეული დაუჯავშნავი
ავტომანქანა, ასევე ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის - 5 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა;
დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული გარემონტებული შენობები და მოწყობილი სანიტარული კვანძები, აშენებული პოლიციის ახალი
ადმინისტრაციული შენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ცენტრალური სამეთვალყურეო პულტის გამართული, ლიცენზირებული, უვადო პროგრამული
უზრუნველყოფა (AES და SIS პროგრამული მომსახურება). საჭიროა ქ. თბილისის, ქ. ქუთასის და ქ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების
თანამედროვე დაცვით-საგანგაშო და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა
70
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბოლო ვერსიამდე განახლებული დაცვის სიგნალების მონიტორინგის, SIS პროგრამა, SMS
შეტყობინებების დაგზავნის გაუმჯობესებული სერვისი, გაუმჯობესებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა და AES და SIS
პროგრამული მომსახურება; ქ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტექ. გადაიარაღება, მათ შირის პერიმეტრის დაცვის სისტემების
დანერგვა. დასავლეთ საქართველოს აღჭურვა ციფრული რ/სისტემებით
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სრულად განახლებული დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა,
რეგიონალურ დანაყოფებში განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, დაცვის ქვეშ მყოფი აბონენტებისთვის SMS
შეტყობინებების გაუმჯობესებული, მყისიერი დაგზავნის სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა,
საჰაერო ქსელური მოწყობილობა, სერვერები)
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივად საჭიროა ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილებისა, ინკასაციის სისტემის გამართული
მუშაობისთვის ავტომანქანების ჩანაცვლება-შეძენა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოპარკის 25 %-იანი განახლება
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილი ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის
11 ერთეული დაჯავშნილი და 1 ერთეული დაუჯავშნავი ავტომანქანა, ასევე ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის - 5 ერთეული მაღალი
გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა;
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია- მოწყობა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული ადმინისტრაციის მე-2 სართული, კეთილმოწყობილი ეზო, ინკასაცია, დაცვაგაცილების სამმართველოებისთვის აშენებული და გერემონტებული შენობები, საელჩოებისა და საკონსულოების ობიექტებისთვის შეძენილი
და გარემონტებული ჯიხურების რაოდენობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გარემონტებული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულის
ნაწილის სამუშაო ოთახები და სანიტარული კვანძები, დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ქობულეთის შენობა; აშენებული მცხეთამთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთის რ-ნ, სოფ. ლისში პოლიციის განყოფილების ახალი ადმინისტრაციული შენობა; დასაცავი
ობიექტებისათვის გარემონტებელი 134 ერთეული დაცვის ჯიხური.
2.12 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)
71
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვითი ოპერაციების ერთიანობისა და უწყვეტობის შენარჩუნება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
დაინერგა ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები; გაუმჯობესებულია თავდაცვის სფეროს კრიტიკული
ინფრასტუქტურის უსაფრთხოება;
აღდგენილი და შენარჩუნებულია შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების მუშაუნარიანობა/ ქმედითუნარიანობა;
უზრუნველყოფილია უსაფრთხო რადიოკავშირის და ნავიგაციის საერთო ოპერატიული სურათის მიღება;
გაზრდილია მობილურობა და ინფორმაციის დაცულობა;
გაღრმავდა თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყნებთან, რაც დადებითად აისახა კიბერშესაძლებლობების განვითარებაზე;
დაინერგა ERP-ის სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის მოდული.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - კრიტიკული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების არსებული სისტემები ფუნქციონირებს
გამართულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარება, ლიცენზიების უზრუნველყოფა არსებული
კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხო და გამართული ფუნქციონირების შენარჩუნების მიზნით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის დამატებითი მექანიზმების შექმნის მიზნით, განხორციელდა მაღალი კლასის მონაცემთა შესანახი
სისტემის და სასერვერო ნაწილების შესყიდვა;
თავდაცვის სფეროს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ჩატარდა თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი;
72
ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მიზნით დანერგილი უსაფრთხოების მექანიზმები.
2.13. სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
განვითარდება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (ახალი ოფისების მშენებლობა და საჭირო ინვენტარით
აღჭურვა, ვიდეოპაემნის სერვისი იფუნქციონირებს სრულფასოვნად, თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება იფუნქციონირებს
გამართულად, სარეაბილიტაციო სამმართველო იფუნქციონირებს ეფექტურად);
პრობაციონერები ჩართულნი იქნებიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის პრევენციასა და მათ
რესოციალიზაციას;
არასრულწლოვანთა მიმართ ახალი კანონის მიღების შემდგომ ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებების დანერგვა ხელს შეუწყობს შინა
პატიმრობის ეფექტურად აღსრულებას.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
განვითარდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (გურიაში აშენდა ახალი ოფისი და აღიჭურვა საჭირო
ინვენტარით, ვიდეოპაემნის სერვისი ფუნქციონირებს სრულფასოვნად, სარეაბილიტაციო სამმართველო ფუნქციონირებს ეფექტურად);
პრობაციონერები ჩართულები არიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს უწყობს დანაშაულის პრევენციასა და მათ
რესოციალიზაციას; განხორციელდა ახალი სარეაბილიტაციო პროგრამების დამატება შემდეგი თემატიკით:
ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ფსიქოლოგიური ასპექტები;
მოზარდის ფსიქო-სოციალური განვითარება და ქცევითი თავისებურებები;
მოზარდის სოციალურ გარემოსთან მუშაობის ასპექტები;
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა;
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული დამოკიდებულების სინდრომი და მისი მართვა;
შინაპატიმრობა არასრულწლოვნების მიმართ ეფექტურად ხორციელდება, ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით. 2017 წელს
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ ამოქმედდება ახალი არასაპატიმრო
სასჯელის სახე - შინაპატიმრობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
73
1.საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტების ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს ახალი ოფისი, სადაც
ფუნქციონირებს პრობაციონერთა სარეგისტრაციო სივრცე, ინდივიდუალური გასაუბრების და ჯგუფური თერაპიის ოთახები, ახალი ოფისიდან
ვიდეოპაემნის საშუალებით, მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ დაამყარონ პირდაპირი ვიზუალური და ხმოვანი კავშირი პენიტენციურ
დაწესებულებებში განთავსებულ მსჯავრდებულებთან. პრობაციის ერთ ოფიცერზე საშუალოდ მოდიოდა 121 საქმემდე, სამინისტროს მიერ
შემუშავებულია საკანონმდებლო პაკეტი: გაუქმდეს სასჯელის სახე - თავისუფლების შეზღუდვა და სრულწლოვან მსჯავრდებულებთან
მიმართებითაც, დაინერგოს სასჯელის ახალი სახე - შინაპატიმრობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (ახალი ოფისების
მშენებლობა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა, ვიდეოპაემნის სერვისი იფუნქციონირებს სრულფასოვნად, სარეაბილიტაციო სამმართველო
იფუნქციონირებს ეფექტურად) პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა იქნება არაუმეტეს 150 საქმემდე, ცვლილებები შესულია საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსში, გაუქმდებს სასჯელის სახე - თავისუფლების შეზღუდვა და სრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებითაც,
დაინერგოს სასჯელის ახალი სახე - შინაპატიმრობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტებისა შესაბამისად მოწყობილი პრობაციის ბიუროს გურიის ახალი ოფისი, გარემონტებული
სენაკისა და ქუთაისის ოფისები; ვიდეოპაემნის განხორციელება შესაძლებელია პრობაციის ბიუროს 10 ოფისში; პრობაციის ერთ ოფიცერზე
საშუალოდ დატვირთვა წარმოადგენს 135 საქმეს; გაუქმდა სასჯელის სახე - თავისუფლების შეზღუდვა.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ორ კვარტალში სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო 2814 პირობით მსჯავრდებული, რაც
პრობაციონერთა საერთო რაოდენობის (20753) 13.5%–ია. მათ შორის, პირობითი მსჯავრის მქონე 1163 ქალიდან სარეაბილიტაციო პროგრამებში
ჩართული იყო 95, ანუ 8,1 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია პირობთ მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 10%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო 3 566 პირობით მსჯავრდებული, რაც პრობაციონერთა
საერთო რაოდენობის (22 857) 15.6%–ია. მათ შორის, პირობითი მსჯავრის მქონე 1 280 ქალიდან სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო
210 ანუ 16.4%.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე – შინაპატიმრობა, რომელსაც
საქართველოს პრობაციის ეროვნული სააგენტო ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებების გამოყენებით აღასრულებს. შინაპატიმრობა,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის საფუძველზე, ინიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ
პირთა მიმართ. არასაპატიმრო სასჯელის ამ სახეს, 2016 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით, იხდის 1 არასრულწლოვანი, 4-მა არასრულწლოვანმა
დაასრულა მისი მოხდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არასრულწლოვანთა მიმართ ახალი კანონის მიღების შემდგომ დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის
საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება;
მიღწეული მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია არასრულწლოვანთა მიმართ დანერგილი ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინა
პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. სააგენტოში აღსასრულებლად შესული შინაპატიმრობის 35 საქმიდან დასრულებულია 26 საქმე.
2.14 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში
,,გათავისუფლებული ფრენების“ მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)
(პროგრამული კოდი 24 09)
74
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმინობის ხელშეწყობის ფარგლებში, შესრულებული იქნა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების
წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით
გათვალისწინებული პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველო ინტეგრირებულია ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში; შესრულებულია ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით
გათვალისწინებული პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამხედრო ავიაცია უზრუნველყოფილ იქნა საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით.
2.16 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია;
დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
75
განხორციელდა ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია მათი
პროფესიული და პიროვნული განვითარების პროექტებში ჩართვით, ბიზნესის წამოწყების და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობით;
არასრულწლოვნებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა პიროვნული განვითარების პროექტები და ტრენინგები დანაშაულის ადრეული
პრევენციისთვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის პირველ კვარტალში ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა 39 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის
წევრი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − დასაქმებული 140 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 2018 წელი − დასაქმებული
150 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 2019 წელი − დასაქმებული 160 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 2020 წელი −
დასაქმებული 170 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წლის განმავლობაში დასაქმდა 143 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში, 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, ჩართულია 5 239
არასრულწლოვანი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში ჩართული 5 500 არასრულწლოვანი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში 2017 წელს საქართველოს მასშტაბით
7 807 არასრულწლოვანი ჩაერთო.
2.17 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შსს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ქვეყნის სამობილიზაციო მზადყოფნა საომარი მოქმედებების, სტიქიური უბედურებების, ეკონომიკური ბლოკადის, შესაძლო მიწისძვრების,
ტექნოგენური კატასტროფების და სხვა მოულოდნელად წარმოქმნილი ექსტრემალური სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის
უზრუნველსაყოფად, ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად, შიდა ბაზარზე მარეგულირებელი ზემოქმედებისათვის, საწარმოების და
ორგანიზაციების ნედლეულით, სათბობ-ენერგეტიკული რესურსებით, მოსახლეობის სურსათის ძირითადი სახეობებით მომარაგებაში
დროებით შეფერხებებისას სახელმწიფო მხარდაჭერისთვის;
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო და კრიზისულ სიტუაციებში.
76
მიღწეული საბოლოო შედეგები
განხორციელდა სახელმწიფო რეზერვში რიცხული მატერიალური ფასეულობების მოვლა-შენახვა და აღრიცხვა მოქმედი კანონმდებლობით
დადგენილი პროცედურების დაცვით;
მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავებაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სწორად მართვისთვის აუცილებელია შესაბამისი ოპერაციების
წარმოება, კონტროლი და მათი დაცულობის უზრუნველყოფა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების წარმოებული ოპერაციები, მათი კონტროლი მართვა და
დაცულობის უზრუნველყოფა
მიღწეული საბოლოო შედეგის
აღრიცხვა/მონიტორინგი.
შეფასების
ინდიკატორი
-
მუდმივად
წარმოებული,
ჩაწყობილი
მატერიალური
ფასეულობების
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნებისმიერ სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის
პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა სისტემატური კონტროლის
განხორციელება, რომ ადგილი არ ჰქონდეს ფასეულობების თვითნებურ ხარჯვას ან გაუვარგისებას
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის პირობების
დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელებული სიტემატური კონტროლი
მიღწეული საბოლოო შედეგის
აღრიცხვა/მონიტორინგი.
შეფასების
ინდიკატორი
-
მუდმივად
წარმოებული,
ჩაწყობილი
მატერიალური
ფასეულობების
2.18 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 30 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
77
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს 12 რეგიონის ნაწილობრივ და 5 რეგიონის სრულად დაფარვა;
განახლებული ავტოპარკი, შეუფერხებლად ჩატარებული გამოცდების რაოდენობა;
ყოველდღიურად გამართული მომსახურების პროცესი;
ოფიციალური ლიცენზიების გამოყენება და დახმარება პროდუქტის მწარმოებლისგან;
უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. მიღებული მოქნილი და განვითარებადი პროდუქტი, დამატებული ახალი მომსახურებები;
ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების ხარჯზე ინფორმაცია იქნება მეტად დაცული უკანონო შეღწევებისგან და მინიმუმამდე
შემცირებული ინფორმაციის დაკარგვის ალბათობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაუმჯობესებულ იქნა რეგიონებში მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობები;
შეძენილ იქვა სატრანსპორტო საშუალებები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისა და ევროპარლამენტის ასევე საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის
დირექტივის შესრულების მიზნით მართვის უფლების მისაღების პრაქტიკული გამოცდის დამატებით ქალაქის ქუჩებში ჩატარება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 92 სატრანსპორტო საშუალება. საქართველოს 12 რეგიონიდან 7 რეგიონში მხლოდ "B"
კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა ხოლო 5 რეგიონში ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები
პრაქტიკული გამოცდის ავტოდრომის ან დახურული მოედნის გარეთ ქალაქის მასშტაბით ჩატარებისთვის საჭირო მარეგულირებელ
ნორმატიულ აქტში შესატანი შესაბამისი ცვლილებების პროექტი. სადაც გათვალისწინებულია ევროკავშირის პარლამენტისა და საბჭოს 2006
წლის 20 დეკემბრის მართვის მოწმობების შესახებ დირექტივის მოთხოვნები, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების მართვის
მოწმობის მისაღები პრაქტიკული გამოცდების ჩაბარების წესის ცვლილებას. პრაქტიკული გამოცდის გარეთ, ქალაქის პირობებში ჩატარების
მიზნით, შეძენილი 70 ავტომანქანა შესაბამისი აღჭურვილობით (კამერებით), საქართველოს 12 რეგიონიდან 8 რეგიონში მხოლოდ "B"
კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა ხოლო 2 რეგიონში ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა - ცდომილება 24%. ქალაქის მაშტაბით სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები
პრაქტიკული გამოცდის 2018 წლის მეორე ნახევარში გადაწევიდან გამომდინარე არ მოხდა ყველა სხვა (“B” კატეგორიის გარდა) კატეგორიების
78
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა; ქალაქის მაშტაბით სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული
გამოცდის ჩატარება - ცდომილება 100%. ვერ მოესწრო სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის
ავტოდრომის ან დახურული მოედნის გარეთ ქალაქის მასშტაბით ჩატარებისთვის საჭირო მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტში შესაბამისი
ცვლილებების შეტანა. ასევე ვერ მოესწრო მუნიციპალიტეტების მიერ პრაქტიკული გამოცდისათვის საჭირო შესაბამისი საგზაო
ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გამოცდის მიმდინარეობის პროცესში ავტომანქანების მწყობრიდან ხშირი გამოსვლა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 45 ახალი საგამოცდო ავტომანქანა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია 15 ახალი საგამოცდო ავტომანქანა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ცდომილება - 66.6%. სამინისტროს მიერ მისი პრიორიტეტების გადახედვის შემდგომ მიზანშეწონილად აღარ იქნა მიჩნეული დამატებით
ა/მანქანების შეძენა
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხდება მოსახლეობისთვის საგენტოს სერვისების მიწოდება
შენობის არარსებობის გამო
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ამბროლაურში აშენებული ახალი შენობა და მოწყობილი საგამოცდო მოედანი შესაბამისად სრული
მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანაგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა ქ. ამბროლაურში ახალი შენონის
მშენებლობა და ასევე საგამოცდო მოედნის მოწყობა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ცდომილება - 100%. სამინისტროს მიერ მისი პრიორიტეტების გადახედვის შემდგომ მიზანშეწონილად აღარ იქნა მიჩნეული ქ. ამბროლაურში
შენობის მშენებლობა და საგამოცდო მოედნის მოყობა
2.19 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 30 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
79
სსიპ - 112
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
112-ის გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და მომართვიანობა დაკავშირების ალტერნატიული არხების მეშვეობით
მიღწეული საბოლოო შედეგები
მობილური აპლიკაცია დანერგილია ნაწილობრივ;
განხორციელდა ტესტირების შედეგად დაფიქსირებული ხარვეზების აღმოფხვრა და ფუნქციონალის გაუმჯობესება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გაზრდილი მიმართვიანობის ფონზე საჭიროა ახალი ალტერნატიული არხის არსებობა რათა, კიდევ
უფრო მეტ ბენეფიციარს გაეწიოს დროულად და შეუფერხებლად საჭირო დახმარება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მობილური აპლიკაციითა და eCall-ის მეშვეობით 112 ოპერატორთან დაკავშირების შესაძლებლობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნაწილობრივ დაინერგა მობილური აპლიკაცია. მიმდინარეობდა ტესტირების შედეგად
დაფიქსირებული ხარვეზების აღმოფხვრა და ფუნქციონალის დახვეწა. პროდუქტის ჩაშვება მოხდება 2018 წელს.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
პროექტი სრულად განხორცილდა და ფუნქციონირებს თუმცა ვერ განხორცილედა მოსახლეობის ზუსტი ინფორმირება რაც უარყოფითად აისახა
მომხმარებელთა რაოდენობაზე
80
3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
865,775.2
865,775.2
873,826.2
873,826.2
0.0
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
182,202.2
182,202.2
184,304.8
184,304.8
0.0
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
248,435.0
228,988.2
268,257.6
249,698.3
18,559.3
24 11
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის
მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე
(სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა კომპენსაცია
60,000.0
60,000.0
60,000.0
60,000.0
0.0
36 03
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
105,150.0
105,150.0
112,414.2
112,414.2
0.0
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
52,027.6
51,265.0
51,899.7
51,137.1
762.6
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
42,147.0
42,147.0
42,606.0
42,606.0
0.0
36 01
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა
86,578.3
86,118.3
84,009.8
83,633.8
375.9
36 02
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
15,590.0
15,590.0
11,438.4
11,438.4
0.0
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
6,331.1
5,262.9
6,398.5
6,050.1
348.4
5,000.0
5,000.0
988.5
988.5
0.0
4,675.0
4,675.0
4,632.5
4,632.5
0.0
1,104.8
1,069.8
1,104.3
1,069.5
34.8
24 13
25 01
24 02
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
81
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
50.0
50.0
48.5
48.5
0.0
24 17
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
13,183.9
0.0
7,800.2
0.0
7,800.2
24 15
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
4,778.0
0.0
4,722.7
0.0
4,722.7
24 16
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
8,057.5
0.0
6,772.1
0.0
6,772.1
24 18
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო
ჰიდროგრაფიული სამსახური
3,152.0
0.0
2,871.2
0.0
2,871.2
24 20
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის
ხელშეწყობა
712.4
712.4
581.3
581.3
0.0
1,704,949.9
1,654,006.0
1,724,676.4
1,682,429.2
42,247.2
24 10
სულ
82
3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
სსიპ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები
და ხიდები;
სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია;
პრევენციური ღონისძიებების მიზნით, ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება;
ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E-60
ავტომაგისტრალი) მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
აშენებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და ხიდები;
რეაბილიტირებული ობიექტები;
გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა ავტომაგისტრალზე;
უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 636 კმ; ხიდი - 143; გვირაბი - 12; პერიოდული-მიმდინარე
შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 35 ობიექტი; სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 22 ობიექტი.
შენიშვნა: საქართველოს რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
83
მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 290.8 კმ; ხიდი - 50; გვირაბი - 1; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და
შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 30 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 19 ობიექტი.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 250.1 კმ; ხიდი - 50; გვირაბი - 1; პერიოდული-მიმდინარე
შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 26 ობიექტი; სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 10 ობიექტი.
ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით.
3.1.2. გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი - 25 02 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
სსიპ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
მშენებლობა და რეაბილიტაცია საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების;
სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია;
პრევენციური ღონისძიებების მიზნით, ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება.
მიღწეული შუალედური შედეგები:
აშენებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და ხიდები;
რეაბილიტირებული ობიექტები;
უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა.
84
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 544.1 კმ; ხიდი - 57; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა
ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 35 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 22 ობიექტი.
შენიშვნა: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 415 კმ; ხიდი - 30; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში:
საავტომობილო გზა - 6 050 კმ; განათებული საავტომობილო გზა - 26 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 236.6 კმ; ხიდი - 46; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა
ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 26 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 10 ობიექტი; მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციების
მომზადება და განსახლების პროცედურები.
3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი - 25 02 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
სსიპ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E-60
ავტომაგისტრალი) მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
85
მიღწეული შუალედური შედეგები:
აშენებული-რეკონსტრუირებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის
საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი);
გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა ავტომაგისტრალზე;
უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 91.9 კმ; ხიდი - 86; გვირაბი - 12.
შენიშვნა: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 27 კმ; ხიდი - 24; გვირაბი - 1
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 13.5 კმ; ხიდი - 4; გვირაბი - 1; მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები და
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით.
3.2 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“.
86
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება;
წყალარინების სისტემების მოწესრიგება;
ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და სასმელი წყლით მომარაგების პროცესი;
მოწესრიგებული წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები;
განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
დასრულებული 30 ობიექტი; დასრულებული პროექტირება 2 გამწმენდ ნაგებობაზე; აშენებული-რეაბილიტირებული: ქ. ფოთი - რეზერვუარი 4, საფილტრი და სატუმბი სადგურები, ჭაბურღილები, გამანაწილებელი ქსელები, ქ. ქუთაისი - რეზერვუარი, სატუმბი სადგური,
გამანაწილებელი ქსელები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა; 2 გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; მშენებლობარეაბილიტაცია: სათავე ნაგებობა - 5, რეზერვუარები - 5, მაგისტრალური მილსადენები - 5, გამანაწილებელი ქსელები - 5, წყალარინების
ქსელები - 5, კოლექტორები - 5, სატუმბი სადგურები - 5, გამწმენდი ნაგებობები - 5;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 2, წყალმომარაგების სისტემა - 1. რეაბილიტირებული: წყალსადენის სისტემა - 1; მოწყობილი
წყალმომარაგების ქსელი - 1;
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3, წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1, წყალმომარაგების
სისტემა - 3, წყალარინების ქსელი - 1, რეზერვუარი - 5, სატუმბი სადგური - 2, ჭაბურღილი - 19, ჭა - 119;
მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები - წყალმომარაგების სისტემა - 3.
87
მიმდინარეობდა 80 საცხოვრებელი კორპუსის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება;
დასრულდა სატენდერო პროცედურები - 4 პროექტზე და დეტალური პროექტი - 1 ობიექტზე.
3.3 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში;
ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში;
ნაწილობრივ გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
აშენებული-რეაბილიტირებული: 300 ადგილიანი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი; სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტი - 1;
ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 9; საავტომობილო გზა - 70.2 კმ; ტალღმტეხი ნაგებობა - 3. მოწყობილი: წყალარინების სისტემა - 3; სანაპირო
ზოლი - 7.5 კმ. ამორტიზირებული საავტომობილო გზა - 78 კმ; ობიექტი - 5 ერთეული. დასრულებული პროექტირება - 18 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
მშენებლობა-რეაბილიტაცია-რესტავრაცია: საავტომობილო გზა - 92.5 კმ; ხიდი - 4 ერთეული; ობიექტი - 13; ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 7
ობიექტი; თბილისის მეტროსადგური. მოწყობილი: წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები - 6 ერთეული; სანაპირო ზოლი - 2 კმ;
88
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აშენებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 100.6 კმ; ობიექტი - 30; დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციები; მოწყობილი 4 ტურისტული ინფრასტრუქტურა და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები;
მოწყობილი წყალარინების, წყლის და სანიაღვრე სისტემები.
მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 87.7 კმ; ობიექტი - 30.
მიმდინრეობდა 2 ტურისტული ინფრასტრუქტურის, 17 ჭაბურღილის, 1 750 მ-ზე ნაპირდამცავი ნაგებობების და სანაპირო ზოლის მოწყობის
სამუშაოები.
3.4 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში
არსებული მიწების გამოსყიდვა - კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
განხორციელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის მონაკვეთზე მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების
გამიჯვნა, შეფასება, სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა და შემდგომ ინვესტორისათვის გადაცემა ანაკლიის პორტის მშენებლობისათვის.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გამოსყიდულ იქნა (სახელმწიფოს საკუთრებაშია) 413 მიწის ნაკვეთი და ექსპროპრიაციის შედეგად სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა
18 მიწის ნაკვეთი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - კერძო საკუთრებაში არსებული მიწები არ არის გამოსყიდული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში სრულად გამოსყიდული მიწის ნაკვეთები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროექტის ფარგლებში გამოსყიდულია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
მშენებლობის მიზნით ინვესტორისათვის გადასაცემი მიწის ნაკვეთების 99 %.
89
3.5 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 36 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა.
მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობის გაზრდა.
500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის “კავკასიონის” (საქართველორუსეთი) დარეზერვება.
პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
სამუშაოები მიმდინარეობდა გეგმის მიხედვით.
ქვესადგურ ,,ზესტაფონი“ მიღებულია ქსპლუატაციაში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
დონორებთან მიმდინარეობს სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურები
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმი“
250 მგვარ რეაქტორი „ქ/ს ზესტაფონში“
500 კვ ეგხ ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“
220კვ ეგხ ,,ჯვარი-ხორგა“
220 კვ ეგხ „ახალციხე-ბათუმი“
500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“
220 კვ ორჯაჭვა ეგხ „ხუდონი-ნენსკრა“
110 კვ ეგხ „ხუდონი-მესტია“
ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი „ოზურგეთი-ჩოხატაური“
90
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
მშენებლობის პროგრესი 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზზე „ქსანი-სტეფანწმინდა“ და 220კვ ელექტროგადამცემი ხაზზე ჯვარი-ხორგა შეადგენს
დაახლოებით 80%-ს.
ახალი 250 მგვარ რეაქტორი ქვესადგურ „ზესტაფონში“
220 კვ ეგხ „ახალციხე-ბათუმი“-ს პროექტზე ახალი 53 კმ სიგრძის 20 კვ-იანი ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი - „ბათუმი-შუახევის“
მონაკვეთი.
3.5.1 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 36 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმის პროექტზე: საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც
განახორციელებენ პროქტის ზედამხედველობას და მართვას; დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის გამოსაცხადებლად;
გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და კონტრაქტის გაფორმებას.
250 მგვარ რეაქტორი - ,,ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ - მშენებლობის დაწყება-დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მიმიდინარეობდა მუშაობა „წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის“ ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა,
პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
ქვესადგური „ზესტაფონი“ მიღებულია ქსპლუატაციაში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის“ პროექტის დაფინანსებაზე დონორთან მიმდინარე მოლაპარაკება სასესხო ხელშეკრულების
გაფორმებასთან დაკავშირებით.
ქვესადგურ „ზესტაფონში“ 250 მგვარ რეაქტორის მიმდინარე მშენებლობა
91
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
500 კვ ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმის“ დაფინანსებაზე სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება. კონსულტანტების შერჩევის მიზნით
საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება.
ქვესადგურ „ზესტაფონში“ 250 მგვარ რეაქტორის მშენებლობის დასრულება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის გაფორმდა 125 მილიონი ევროს ღირებულების
სასესხო ხელშეკრულება „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II“-ის განხორციელებაზე, რომლის ერთერთი
შემადგენელი კომპონენტია
500 კვ ეგხ „ახალციხე-ტორტუმი“. საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება
საკონსულტაციო კომპანიებთან ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების
მომზადებაზე. დასრულების ეტაპზეა პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და
ფინანსური წინადადებების შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა KfW-ს შესათანხმებლად.
ახალი 250 მგვარ რეაქტორი ქვესადგურ „ზესტაფონში“.
3.5.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 36 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
„ქსანი-სტეფანწმინდა“ 500 კვ ეგხ-ის მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება.
„ჯვარი ხორგა“ 500/220კვ ეგხ-ის მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის პროექტების პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 80%.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა „ქსანი-სტეფანწმინდა“ და „ჯვარი-ხორგა“ 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მიმდინარე მშენებლობა.
92
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ ელექტროგადამცემი ხაზი.
ახალი „ჯვარი-ხორგა“ 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზი.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
პროექტების დასრულების ვადებმა გადაიწია და იგეგმება 2018 წელს.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
(20 % - მშენებლობის დასრულების ვადები)
„ჯვარი-ხორგა“-ს პროექტზე: 2017 წლის აგვისტოს მეორე ნახევრიდან და ოქტომბერის ბოლომდე კონტრაქტორი სამშენებლო სამუშაოებს ვერ
აწარმოებდა, მიწების გამოსყიდვებთან დაკავშირებით მოსახლეობის მხრიდან არსებული პრობლემები გამო, შესაბამისად ფერხდებოდა
მშენებლისათვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთების გადაცემა ფუნდამენტების მოსაწყობად.
„ქსანი-სტეფანწმინდას“ პროექტზე იგივე განსახლების პრობლემებიდან გამომდინარე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 125-166 ანძებს შორის
მარშრუტის ცვლილებაზე, რაზედაც ხორციელდება შესაბამისი სამუშაოები.
3.5.3 220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 36 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
მიმდინარე 220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის („ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) დასრულება.
მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) სამშენებლო სამუშაოების დაწყება, საძირკვლების მშენებლობა, გზების მოწყობა და
გეოლოგიური კვლევები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის („ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) დმშენებლობა.
დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
93
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
„ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა.
„შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთის მშენებლობის ნებართვა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
პირველი ფაზის („ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) დასრულება.
მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) სამშენებლო სამუშაოების დაწყება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
„ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი: ახალი 53 კმ სიგრძის 20 კვ-იანი ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი.
„შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი: მოეწყო 178 მისასვლელი გზა. ჩატარდა გეოლოგიური კვლევა 178 წერტილზე, დასრულდა 173 ფუნდამენტის
მოწყობა. აეწყო და დამონტაჟდა 137 ანძა, გაიჭიმა 11 კმ გადამცემი ხაზი.
3.5.4 ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
უნდა გაფორმდეს სასესხო ხელშეკრულება დონორთან; ჩატარდეს საერთაშორისო ტენდერი კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც
განახორციელებენ პროქტის ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის გამოსაცხადებლად,
გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და კონტრაქტის გაფორმებას.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მიმდინარეობს მუშაობა „ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა)“ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის და
გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
94
„ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა)“ პროექტის დაფინანსებაზე დონორთან მიმდინარე მოლაპარაკება სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებასთან
დაკავშირებით.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება და კონსულტანტების შერჩევის მიზნით საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის გაფორმდა 125 მილიონი ევროს ღირებულების
სასესხო ხელშეკრულება „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II“-ის განხორციელებაზე, რომლის ერთერთი
შემადგენელი კომპონენტია „ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა)“.
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიებთან ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა,
პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობდა პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების
შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა KfW-ს შესათანხმებლად.
3.5.5 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 36 03 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
დაფინანსების პირობების შეთანხმება დონორთან. საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც
განახორციელებენ პროქტის ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის გამოსაცხადებლად,
გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და კონტრაქტის გაფორმებას.
მიღწეული შუალედური შედეგები
წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და წინასწარი დიზაინი.
წარმოდგენილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.
წარმოდგენილია განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი.
გაფორმდა ხელშეკრულება კონსულტანტთან, რომელიც განახორციელებს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას და ტენდერის
გამოცხადებას: მშენებელი და დეტალური დიზაინის მომზადებაზე კონტრაქტორის შესარჩევად.
95
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
დაფინანსების პირობების შეთანხმებასთან დაკავშირებული მიმდინარე პროცედურები.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ჩატარდეს საერთაშორისო ტენდერი კონსულტანტების შერჩევისთვის.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
გაფორმდა ხელშეკრულება კონსულტანტთან, რომელიც განახორციელებს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას და ტენდერის
გამოცხადებას: მშენებელი და დეტალური დიზაინის მომზადებაზე კონტრაქტორის შესარჩევად.
3.5.6 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება დონორთან; საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც
განახორციელებენ პროქტის ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის გამოსაცხადებლად,
გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და კონტრაქტის გაფორმებას.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მიმიდინარეობდა მუშაობა „გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების,
პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
„გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“ პროექტის დაფინანსებაზე. დონორთან მიმდინარე მოლაპარაკება სასესხო
ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით.
96
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება.
კონსულტანტების შერჩევის მიზნით საერთაშორისო ტენდერის ჩატარება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის გაფორმდა 125 მილიონი ევროს ღირებულების
სასესხო ხელშეკრულება „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II“-ის განხორციელებაზე, რომლის ერთერთი
შემადგენელი კომპონენტია „გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“.
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიებთან ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა,
პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
სრულდება პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტის შერჩევის პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების
შეფასების ანგარიშები და გაეგზავნა KfW-ს შესათანხმებლად..
3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაზრდილი ინტერესი;
ტურისტული მიმართულებების გამოკვლევის შედეგად შექმნილი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტი და გაუმჯობესებული მცირე
ტურისტული ინფრასტრუქტურა;
გაუმჯობესებული მომსახურების ხარისხი ტურისტულ ობიექტებში (კვების ობიექტები, განთავსების საშუალებები და ა.შ.).
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს (როგორც ტურისტული ქვეყნის) მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება ვიზიტორების
რაოდენობის ზრდაში, საქართველოს ტურიზმის ოფიციალური ვებ-გვერდის (georgia.travel) უნიკალური მომხმარებლების გაზრდილ
რაოდენობაში (8 742 359 უნიკალური მნახველი) და საქართველოს საკურორტე რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში
დაბეჭდილ სტატიებსა და ტელევიზიების მიერ მომზადებულ გადაცემებში;
97
საქართველო მოხვდა საერთაშორისო ტურისტული გამოცემა „Lonely Planet”-ის Best In Travel 2018 ტოპ 10 სამოგზაურო მიმართულებაში;
მონაწილეობა იქნა მიღებული 25 საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაში, საერთაშორისო კონფერენცია/ფორუმებში, მოეწყო 116 პრეს და
გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებისათვის და გაღრმავდა თანამშრომლობა სხვადასხბვა ქვეყნებთან;
შეიქმნა 5 ტურისტული პროდუქტი: საქართველოს გერმანული მემკვიდრეობის კატალოგი, შიდა ქართლის ღვინის გზის კატალოგი, შიდა
ქართლის სასკოლო ტურების კატალოგი, შიდა ქართლის კულტურული ობიექტების კატალოგი და საქართველოს ღვინის გზის პროექტის
განახლება;
გაუმჯობესებულ და მოწყობილ იქნა მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა, კერძოდ: სათხილამურო მთებზე 5 სასურათე ჩარჩო, 9 ორმხრივი
მანათობელი კონსტრუქცია, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის საფეხმავლო ბილიკების მარკირება, ღვინის გზის საგზაო მანიშნებლების მონტაჟი,
წყალტუბოს პარკის შშმ პირთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
გაიხსნა/რეაბილიტირებულ იქნა 4 ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი (წყალტუბო, ქუთაისი, თბილისის აეროპორტი და ბაკურიანი);
გადამზადდა 1 318 ტურიზმის სფეროში დასაქმებული კერძო სექტორის წარმომადგენელი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს საქართველოს ესტუმრა 5 901 094 საერთაშორისო მოგზაური, 2016 წელს - 6 360 503 საერთაშორისო
მოგზაური.
შენიშვნა: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი 2016 წლის
მდგომარეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ვიზიტორების ყოველწლიური 7%-იანი მატება 2017-2020წწ.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს საქართველოს ესტუმრა 7 554 936 საერთაშორისო მოგზაური, რაც 2016 წლის
მაჩვენებელს აღემატება 18.8%-ით.
3.8 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლება.
ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
98
ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.
ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.
საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.
თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების
დანერგვა.
ახალი ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაფორმებული მემორანდუმები ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასა და ოპერირებაზე.
ექსპლუატაციაში შესული 5 ახალი ჰიდროელექტროსადგური.
გაზიფიცირებული ახალი აბონენტები.
ნავთობისა და გაზის რესურსების სარგებლობისა და ოპერირების 5 ახალი გენერალური ლიცენზია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში ინტეგრაციისათვის.
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 19 გენერალური ლიცენზია.
გაზიფიცირებული 1 053 000 აბონენტი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
გაზიფიცირებული 1 100 000 აბონენტი.
ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება.
ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლება.
ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა.
ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობის ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაზიფიცირებული 1 079 000 აბონენტი.
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 5 ახალი გენერალური ლიცენზია.
46 პოტენციური ელექტროსადგური: ჯამური დადგმული სიმძლავრე 990 მგვტ.
ექსპლუატაციაში შევიდა 5 ახალი ჰესი: ჯამური დადგმული სიმძლავრე 234.1 მგვტ.
99
3.8.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობის ზრდა.
დარგში უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა.
ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება.
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემაზე ტენდერების გამოცხადება. ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონის
ამაღლება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
გაფორმებული მემორანდუმები ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასა და ოპერირებაზე.
ექსპლუატაციაში შესული 5 ახალი ჰიდროელექტროსადგური.
ნავთობისა და გაზის რესურსების სარგებლობისა და ოპერირების 5 ახალი გენერალური ლიცენზია. შემუშავებული ელექტროენერგეტიკული
ბაზრის შექმნის კონცეფცია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა.
ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა.
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 20 გენერალური ლიცენზია.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
გაფორმდა 45 ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
საანგარიშო პერიოდში ექასპლუატაციაში შევიდა 5 ჰესი.
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 5 გენერალური ლიცენზია.
100
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
46 პოტენციური ელექტროსადგური: ჯამური დადგმული სიმძლავრე 990 მგვტ.
5 ახალი ჰესი: ჯამური დადგმული სიმძლავრე 234.1 მგვტ.
5 ახალი გენერალური ლიცენზია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის.
3.8.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 36 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
დამატებით 10 000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
დამატებით 26 000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
გაზიფიცირებულია 1 053 000 აბონენტი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
გაზიფიცირებული 1 063 000 აბონენტი.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაზიფიცირებული 1 079 000 აბონენტი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, დაემატა დასახლებული პუნქტები, სადაც უნდა განხორციელდეს
გაზიფიცირების სამუშაოები, შესაბამისად გაიზარდა პოტენციური გაზიფიცირებული აბონენტების რაოდენობა (+160%).
101
3.8.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ზამთრის პერიოდში მაღალმთიან სოფლებში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა: 4 300 აბონენტი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები 4 300 აბონენტი.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები პროგრამით განსაზღვრული
ბენეფიციარები - 5 700 აბონენტი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
2017 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ დუშეთის მუნიციპალიტეტის
სოფლებს, რამაც გამოიწვია პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარების როცხოვნობის ზრდა (+ 33%).
3.9 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
102
შპს ,,ენგურჰესი“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ჰიდროელექტროსდგურების აპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა და მათი საიმედოობის ამაღლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ენგურჰესს გააჩნია სრული საპროექტო სიმძლავრე.
ვარდნილჰესის მუშაობა საიმედოობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3.6 მლრდ. კვ/სთ.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ენგურჰესის საპროექტო სიმძლავრე 1 300 მგვტ. ელექტროენერგიის გამომუშავება 4.2 მლრდ. კვტ/სთ.
3.10 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ლაბორატორიების გახსნა ხელს შეუწყობს ნოვაციების, მეწარმეობის და სამრეწველო ინოვაციების
განვითარებას, უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-კვლევითი უნარების მქონე კადრების მიღებას;
ტრენინგების შედეგად განხორციელდება საზოგადოების და მათ შორის ახალგაზრდების ჩართულობა საქართველოში უკეთესი ინოვაციური
ეკოსისტემის ჩამოყალიბებაში და გაიზრდება ინოვაციური იდეები და შესაბამისად წარმატებული სტარტაპების რაოდენობა;
103
გაჩნდება კომერციული პოტენციალის მქონე და ტექნოლოგიაზე ორიენტირებული ახალი ტიპის მომსახურება;
მოსახლეობის 50%-ისათვის ხელმისაწვდომი იქნება ელექტრონული საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა მინიმუმ 30 მბ/წმ სიჩქარით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ქვეყნის მასშტაბით წარიმართა პროცესები საკვანძო ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენისათვის;
პროგრამა დაეხმარა ქვეყნის მასშტაბით იმ პროცესების წარმართვას, რაც საკვანძოა ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენისთვის;
გაძლიერდა საქართველოში არსებული სტარტაპ საზოგადოება;
ხელი შეეწყო სტარტაპების მიერ საერთაშორისო ბაზრებზე თავის დამკვიდრებას და კერძო ინვესტიციების მოზიდვას;
წარმატებით განხორციელდა ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში
საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტული შრომითი რესურსების ბაზის შექმნას;
განხორციელდა ღონისძიებები ინტერნეტიზაციის პროცესის ხელშესაწყობად.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-2016 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები (ჯამში 9 ობიექტი, მათ
შორის ტექნოპარკი თბილისსა და ზუგდიდში. ბენეფიციარების რაოდენობა 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 15 000 ერთეულს);
შენიშვნა: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი 2016 წლის
მდგომარეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაიხსნება სხვადასხვა ტიპის 21 ლაბორატორია და ინოვაციების ცენტრი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეგიონებში არ გახსნილა ახალი ცენტრები.
ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილება მიზნობრივ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია გარემოებებით: შეიცვალა არსებული
პრიორიტეტები, ყურადღება დაეთმო არსებული ინოვაციის ცენტრების დატვირთულობის და არსებული თანამშრომლების პერფორმანსის
ანალიზს; განხორციელდა დამატებითი კვლევითი ღონისძიებები ისეთი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად, რომელიც ხასიათდება შესაბამის
რეგიონებში მაღალი საჭიროებით, ინოვაციების და ტექნოლოგიების გამომყენებლობის მაღალი დონის მიღწევის თვალსაზრისით; ხშირად
მუნიციპალიტეტების მიერ შემოთავაზებული ინფრასტრუქტურა არ აკმაყოფილებდა მსოფლიო ბანკის სტანდარტებს/კრიტერიუმებს. 2018
წელს დაიგეგმა 2 ინოვაციის ცენტრისა და 1 ინოვაციის ჰაბის გახსნა.
104
2. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 53 IT მიმართულების ტრენერი და 613 IT სპეციალისტი. 2016 წელს დამატებით მომზადდება 120
ტრენერი, რომლებიც მოამზადებენ 4 800 სპეციალისტს. 2016 წლის იანვრიდან დღემდე ტექნოპარკში ჩატარდა დაახლოებით 150-მდე
ღონისძიება, ტრენინგი, სემინარი და ვორქშოფი (დაახლოებით 10 000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული ტრენერები მოამზადებენ 12 600 დამწყებ IT სპეციალისტს. ტექნოპარკში ჩატარებულ
ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს/გადამზადდება 50 000 ადამიანი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტრენინგი გაიარა 1 500-მდე სპეციალისტმა;
ცდომილების მაჩვენებელი - 2017 წლის მანძილზე არ დაფიქსირდა სამიზნე ჯგუფების აქტივობა/ შესაბამისი ინტერესი;
3. საბაზისო მაჩვენებელი - სტარტაპების დაფინანსება (მათ შორის მინი-გრანტების პროგრამა) დაფინანსებულია 17 ინოვაციური პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინასდება 47 ინოვაციური სტარტაპი როგორც საგრანტო პროგრამის, ასევე ბიზნეს ინკუბატორის პროექტის
ფარგლებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს საგრანტო პროგრამების ფარგლებში დაფინანსდა 61 ბენეფიციარი (5 000
ლარამდე);
ცდომილების მაჩვენებელი - 2017 წელს არ განხორციელებულა სტარტაპ საქართველოს და 50 000 ლარიანი გრანტებით დაფინანსება, ხოლო 5 000
ლარიანი გრანტების აპლიკანტებიდან მხოლოდ 56 აკმაყოფილებდა პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კრიტერიუმებს.
4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის პირველი იანვრისთვის დასრულდა ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პირველი ეტაპი (ფინანსური ხელშეწყობის კომპონენტი), რომლის ფარგლებშიც დადგინდა სამიზნე
გეოგრაფიული არეალი და გამოვლინდა
ე.წ. თეთრი ზონები. კომერციული ოპერატორებისთვის ინვესტიციების განხორციელების
ხელშეწყობის მიზნით, შემუშავდა ფინანსურ რესურსებზე წვდომის მექანიზმები;
შენიშვნა: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დასახლებულ პუნქტებში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ინტერნეტ
წვდომის უზრუნველყოფა მინიმუმ 30მბ/წმ სიჩქარით 2020 წლისათვის მოსახლეობის 50%-სათვის;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის
აუცილებლი სამუშაოები.
105
3.7 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები;
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
კეთილმოწყობილი ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები;
მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა;
მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
შეძენილი 102 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანები, 400 მყარი ნარჩენების კონტეინერები, 8 ერთეული ბულდოზერი, 2 ერთეული მძიმე
ტექნიკა (დამტვირთველები) და 2 ერთეული თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანები.
შენიშვნა: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
დახურული ნაგავსაყრელი - 4 ერთეული; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი; კომპანიის ორგანიზაციული და ინსტიტუციური
განვითარების კონცეფციის განხორციელება; სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება; კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანები - 146 ერთეული;
მყარი ნარჩენების კონტეინერები - 7 195 ერთეული;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი 2 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 2 ნარჩენების გადამტვირთი სადგური; დახურული 5 ნაგავსაყრელი.
დასრულდა 6 კონტეინერის, 3 ნაგავმზიდი მანქანის, 1 მუხლუხებიანი ექსკავატორ-დამტვირთველის, 146 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი
მანქანების და 7 309 ნაგვის კონტეინერების შეძენა.
106
3.11 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
პროექტი ხელს შეუწყობს ახალი ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით;
გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრდება საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მომუშავე კვალიფიციური კადრი
მიღწეული საბოლოო შედეგები
თუშეთში მდებარე მცირე საწარმოებს გაეზარდათ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და ჩაუტარდათ ტრენინგი ელექტრონულ კომერციაში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს კვლევითი ხასიათის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ბენეფიციარების მიერ 60 ახალი სტარტ-აპ კომპანიის დარეგისტრირება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ახმეტის მუცნიციპალიტეტში ჩატარებული საპილოტე პროექტის ფარგლებში,
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ვაუჩერი გადაეცა 29 მეწარმეს, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს ტესტი ელექტრონულ
კომერციაში (ტრენინგში მონაწილეობდა 50 მეწარმე).
3.12 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი - 25 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი.
107
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები;
შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი;
გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების პროცესის მხარდაჭერის
ღონისძიებები;
შეიქმნა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა;
გაიზარდა კვალიფიკაცია ამაღლებული მოხელეთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული 180 დოკუმენტი (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და
ა.შ.);
ადამიანური რესურების მართვაზე 100-ზე მეტ მოხელეს გავლილი აქვს ტრეინინგები და სასწავლო პროგრამები.
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში;
შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ტრენინგის საფუძველზე კვალიფიკაცია ამაღლებული 117 მოხელე;
მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული 832 ინფრასტრუქტურული პროექტი;
განხილული 40 სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები/მემორანდუმები;
შემუშავებული საკანონმდებლო აქტი - 38, საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 181 და საქართველოს მთავრობის განკარგულება - 258;
108
დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.);
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით.
3.13 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების პრინციპების გათვალისწინებით შექმნილი და საქართველოს მთავრობის
შესაბამისი დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტები;
ევროკავშირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით დანერგილი პროდუქტის უსაფრთხოების შემოწმების ახალი მიდგომები და პრინციპები,
რომლებიც ასახულია ნორმატიულ აქტებში;
გაუმჯობესებული და ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოვებული ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემა
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შემუშავდა ევროდირექტივებთან დაახლოებული
საქართელოს მთავრობის დადგენილების შემდეგი პროექტები: ,,პოტენციურად
ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებლი აღჭურვილობებისა და დამცავი სისტემების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“; ,,სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;
ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, ევროკავშირის საუკეთესო
პრაქტიკის შესაბამისად, შემუშავდა საქართველოს კანონპროექტი ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში
ცვლილებების შეტანის შესახებ“, რომლითაც განისაზღვრა ბაზარზე ზედამხედველობის პროცედურები და შესაბამისი სანქციები;
სააგენტოს საზედამხედველო ობიექტებზე წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესდა უსაფრთხოების მაჩვენებელი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
109
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტექნიკური უსაფრთხოების სფეროში მიღებულია 5 ევროდირექტივასთან დაახლოებული ტექნიკური რეგლამენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორ ახალ ევროდირექტივასთან დაახლოებული 4 ტექნიკური რეგლამენტის მიღება (ერთი ტექნიკური რეგლამენტი
ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში და 3 გადამუშავებული ტექნიკური რეგლამენტი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 2014/34/EU „ფეთქებად გარემოში მომუშავე მოწყობილობებისა და
სისტემების შესახებ“ ევროდირექტივასთან დაახლოებული 1 ქართული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი და 305/2011 „სამშენებლო
პროდუქტების შესახებ“ ევრორეგულაციასთან დაახლოებული 1 ქართული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი;
ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილება მიზნობრივ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2017 წელს
ევროდირექტივების შესაბამისად შემუშავდა 2 ქართული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი, რომელთა დამტკიცება მოხდება 2018 წელს.
ტექნიკური რეგლამენტის პროექტები მომზადებულია და მიმდინარეობს განხილვა.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - უბედური შემთხვევების მაჩვენებელი: 4 უბედური შემთხვევა შახტებში და მაღაროებში (დაიღუპა 2 ადამიანი და
დაშავდა 3 ადამიანი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით შემცირებული უბედური შემთხვევების რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2015 წელს შახტებში, მაღაროებში და მღვიმეებში მოხდა - 4 უბედური შემთხვევა, 2016
წელს შახტებში და მაღაროებში - 2 უბედური შემთხვევა. ხოლო 2017 წელს 2 უბედური შემთხვევა.
3.14 ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული
მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
110
დასრულდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო
დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული ნაგებობებისა და მწვანე ნარგავების ფართობების გამიჯვნა, შეფასება და სახელმწიფო
საკუთრებაში მოქცევა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გამოსყიდულია 1 მიწის ნაკვეთი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებიდან გამოსყიდულია 27 ერთული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი კერძო საკუთრებებიდან სახელმწიფოს მიერ 145 ერთეული მიწის ნაკვეთის
გამოსყიდვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოსყიდულია 1 მიწის ნაკვეთი;
ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილება მიზნობრივ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მარაბდა-კარწახის
მონაკვეთზე სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობისათვის საჭირო 96 ერთეული
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებთან მიმდინარეობდა შეთავაზება/მოლაპარაკებები და 2017 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი დროის სიმცირის გამო
ვერ განხორციელდა მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა.
3.15 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 20)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საინვესტიციო ხელშეკრულების სრულყოფილი შესრულება
111
მიღწეული საბოლოო შედეგები
სააგენტოს მიერ მიმდინარეობდა მონიტორინგი განხორციელებულ ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებებზე, გენერალურ გეგმასა და პორტის
წინასწარ დიზაინზე
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები ჯერ არ განხორციელებულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პორტის აშენება და გამართული ფუნქციონირება
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა წინასამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში ჩატარებული კვლევების
თაობაზე უწყებებისა და ტექნიკური კონსულტანტების მიერ მომზადებული დასკვნების განხილვა, რომელთა საფუძველზეც ჩატარდა ანაკლიის
ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი კომისიის სხდომები და შესაბამისად გაფორმდა 8 სხდომის ოქმი;
ცდომილების მაჩვენებელი - საინვესტიციო ხელშეკრულების ფარგლებში 2017 წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო წინასამშენებლო ფაზის
ყველა სამუშაოს დასრულება. ინვესტორის მიერ ვერ მოხდა ვადების დაცვა და მოთხოვნილ იქნა რიგი ვალდებულებების გადავადება 2018
წელზე. ვინაიდან ვერ განხორციელდა სასესხო და საკონტეინერო ტერმინალის ოპერატორის ხელშეკრულებების შეთანხმება საქართველოს
მთავრობასთან, არ მოხდა ტექნიკური და იურიდიული კონსულტანტის მომსახურების შესყიდვა.
3.16 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 15)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავსტრიულ კომპანია „Wucher Helikopter Gmbh“-სა და გერმანულ კომპანია „HTM Helicopter Travel Munich
GmbH“-ზე გასცა ფრენების განხორციელების ნებართვა ზამთრის საკურორტო ზონებში, ხოლო ავსტრიული კომპანიას „Wucher Helikopter Gmbh“
მიენიჭა სტეფანწმინდა-გუდაურის საკურორტო ზონაში ფრენების განხორციელების ნებართვა;
პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის დაწყების მიზნით საქართველოსა და ინდოეთის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის გაფორმდა
ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც ავიასაწარმოებს ეძლევათ პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის განახორციელების უფლება
საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკის შემდეგი მიმართულებებით: დელი, მუმბაი, გოა, ჩენაი, ჰაიდერაბადი, ბენგალურუ. რაც შეეხება
ინდოეთის მხარის მიერ დანიშნულ ავიაკომპანიებს, ისინი ფრენების განხორციელებას შეძლებენ საქართველოს სამივე საერთაშორისო
აეროპორტში;
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაიცა საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებისთვის აუცილებელი ნებართვები რამოდენიმე ქვეყნის
ავიაკომპანიებზე (მათ შორის: „Gulf Air“ (ბაჰრეინის სამეფო), „Air Arabia Jordan” (იორდანია) რეგულარული საჰაერო ფრენების შესრულებაზე;
112
სააგენტოს მიერ, ფრენის გაზრდილი სიხშირით რეგულარული ფრენების შესრულებისათვის აუცილებელი ნებართვა მიენიჭა შემდეგ
ავიაკომპანიებს: „ყატარის ავიახაზები“; ყაზახური ავიაკომაპანია „Air Astana“; აზერბაიჯანული ავიაკომაპანია „Azerbaijan Airlines“; ყაზახური
ავიაკომაპანია „SCAT Airlines“; ისრაელის წამყვანი ავიაკომპანია „El Al Israel Airlines“; „Ural Airlines“, ავიაკომპანია „Air Cairo“ და ქუვეითის
სახელმწიფო ავიაკომპანია „Wataniya Airways“;
საქართველოსა და რუსეთის დანიშნულების პუნქტებს შორის დაინიშნა მრავალჯერადი ჩარტერული რეისები. რუსულმა ავიაკომპანია
„NordStar“-მა დაიწყო ჩარტერული ავიამიმოსვლა მოსკოვი-ბათუმი-მოსკოვის მიმართულებით (Boeing B737-800 ტიპის საჰაერო ხომალდით);
სააგენტოს მიერ გაიცა საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანია არაბთა გაერთიანებული საემიროების
წამყვან დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიაზე „Flydubai“ (დუბაი-ბათუმი-დუბაის საჰაერო ხაზი, კვირაში 3 სიხშირით, Boeing 737-800 ტიპის
საჰაერო ხომალდით);
ბაქო-თბილისი-ბაქოს საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულება „აზერბაიჯანის ავიახაზების“ („AZAL") ნაცვლად დაიწყო ამავე
ავიაკომპანიის სტრუქტურის ქვეშ დაფუძნებულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაგადამზიდველმა „Buta Airways";
ქართულმა ავიაკომპანია „Georgian Airways“-მა დაიწყო ოპერირება თბილისი-ბეირუთი-თბილისი საჰაერო ხაზზე. გარდა ამისა, ავიაკომპანიამ
დაიწყო ლონდონისა და პრაღის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისების განხორციელება და განაახლა ოპერირება კიევისა და
ხარკოვის მიმართულებებით;
ამბროლაურის აეროდრომს მიენიჭა ვარგისობის სერტიფიკატი შემდეგი პარამეტრებით: ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი (11/29) 1100მX30მ,
ხელოვნური საფარის ტიპი - ასფალტო-ბეტონი, სამიმოსვლო ბილიკები - 1, სამაშველო და ხანძარსაწინააღმდეგო კატეგორია - III, ICAO-ს კოდი
- UGAM, აეროდრომის კოდური აღნიშვნა - 2B, აეროდრომზე ფრენები სრულდება ვიზუალური ფრენის წესით (VFR);
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) ეგიდით თბილისში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანს ფრენის
პროცედურების დიზაინის/კარტოგრაფიის, მისი მომსახურების/ ზედამხედველობის საკითხებზე პრაქტიკული სწავლების უზრუნველყოფა და
ასევე, ქვეყნებს შორის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენდა. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ ICAO-ს ექსპერტები,
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს, „საქაერონავიგაციის“, პორტუგალიის, ავსტრიის, მოლდოვას, უკრაინისა და აზერბაიჯანის საავიაციო
ხელისუფლებების წარმომადგენლები;
გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა სამოქალაქო ავიაციაზე ზეგავლენის მქონე დაბრკოლებების და რელიეფური ელექტრონული
მონაცემების მიღების, შეთანხმების, მომხმარებლებამდე (ავიაკომპანიები) მიწოდებისა და აღნიშნული პროცესის ზედამხედველობის საკითხებს.
ჯგუფის წარმომადგენლებმა მოისმინეს EUROCONTROL-ის ექსპერტის სემინარი ამ მიმართულებით არსებულ საერთაშორისო და ევროპულ
სტანდარტებზე;
მიმდინარეობდა მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, კერძოდ:
დამტკიცდა ბრძანება „უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციისა და ფრენის, აგრეთვე უპილოტო საჰაერო სისტემისა და
უპილოტო საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის, გამოყენებისა და შეზღუდვების წესების დამტკიცების შესახებ";
2017 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა უპილოტო საჰაერო ხომალდების ღია კატეგორიაში ექსპლუატაციისა და საჰაერო
ხომალდის მოდელის ოპერირების მარეგულირებელი ნორმები;
2017 წლის 1 ნოემბრიდან ძალაში შევიდა უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციის, ასევე სპეციფიკურ კატეგორიაში
ფრენის მოთხოვნები;
დამტკიცდა საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის დაზღვევის, ასევე მგზავრის გარდაცვალებისას/სხეულის დაზიანებისას, მგზავრის გადაყვანის ან/და ბარგის
გადაზიდვის შეფერხებისას, ბარგის დაკარგვისას, დაზიანებისას ან განადგურებისას საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის
113
მფლობელის მოვალეობების განსაზღვრის წესები (შევიდა ძალაში 1 ივლისიდან. ნორმატიული აქტები შემუშავებულია
შესაბამისი ევროპული რეგულაციების (785/2004, 2027/97) და ,,საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების ზოგიერთი
წესის უნიფიკაციის შესახებ“ მონრეალის 1999 წლის კონვენციის მიხედვით);
ევროპარლამენტის 2008 წლის 24 სექტემბრის N1008/2008 რეგულაციის მიხედვით შემუშავდა „საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის
მოწმობის გაცემის წესი", რომელიც წარმოადგენს მგზავრთა უფლებებისა და ფრენების უსაფრთხოების დაცვის სამართლებრივი
რეგულირების დამატებით მექანიზმს. მისი დანერგვით საქართველო ახდენს „ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმებით"
(CAA-A) ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ნორმატიული აქტის მოქმედება ვრცელდება საქართველოში რეგისტრირებულ
საწარმოებზე, რომლებიც ფლობენ სააგენტოს მიერ გაცემულ საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტის მოქმედ სერტიფიკატებს და
კომერციული მიზნით (საკუთრებაში არსებული და/ან იჯარით აღებული საჰაერო ხომალდით) ახორციელებენ მგზავრის
გადაყვანას, ფოსტის და/ან ტვირთის გადაზიდვას;
საქართველო-ყაზახეთის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-9 სხდომის ფარგლებში გაფორმდა
საავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც საავიაციო ხელისუფლებების მიერ დანიშნულ
ავიაგადამზიდველებს საშუალებას აძლევთ დადგენილ მარშრუტებზე საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვები განახორციელონ ერთობლივი
მარკეტინგული შეთანხმებების, მათ შორის ე.წ. „ზიარი კოდების“ გამოყენებით. ამასთან, მემორანდუმის თანახმად, ორი ქვეყნის დანიშნულების
პუნქტებთან (თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ასტანა, ალმა-ატა, აქტაუ) მიმართებაში კოდების ერთობლივი გამოყენება შესაძლებელი იქნება
მესამე ქვეყნების ავიასაწარმოებთანაც;
საქართველოსა და მაკედონიის რესპუბლიკის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც
ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაღრმავებას ევროკავშირის მოქმედი რეგულაციებისა და დირექტივების დანერგვის კუთხით და ასევე,
ინფორმაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტების (ავიაკომპანიების), აეროპორტების, სააერნაოსნო
მომსახურების საწარმოების სერტიფიცირება/ზედამხედველობის, საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციის, ავიასპეციალისტთა ლიცენზირების,
უცხო ქვეყნის საჰაერო ხომალდების ინსპექტირების (EU SAFA), საავიაციო უშიშროებისა და სხვა ძირითადი მიმართულებებით;
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და „eDrone”-ს შორის გაფორმდა მემორანდუმი ასოცირებული პარტნიორობის შესახებ,
რომელიც ითვალისწინებს საგანმანათლებლო კონსორციუმ „eDrone”-ის ფარგლებში თანამშრომლობას, დრონებთან დაკავშირებული
ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობას და ამ მიმართულებით საგანმანათლებლო მოდულების, მონაცემთა ბაზების, პრაქტიკული და
თეორიული ცოდნის გაცვლას;
დასრულდა ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის „საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის დაახლოება
ევროკავშირის სტანდარტებთან" განხორციელება. პროექტის მხარდაჭერით დასრულდა სამოქალაქო ავიაციის მოქმედი კანონმდებლობის
ევროპულ რეგულაციებთან შესაბამისობის ანალიზი, გამოიცა ანგარიში სამართლებრივი ჩარჩოს განსხვავებების შესახებ, შემუშავდა ევროპული
რეგულაციების გადმოტანისა და დანერგვის სამოქმედო გეგმა (სულ იდენტიფიცირებული იქნა 80 ევროპული რეგულაცია საავიაციო
სექტორისათვის, აქედან პრიორიტეტულად განისაზღვრა 20-მდე რეგულაცია, რომლებზეც აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ევროპელ
ექსპერტებთან ერთად);
განხორციელდა საავიაციო უსაფრთხოებასთან (ევროკომისიის რეგულაციები: 1321, PART 145, PART M, 340, 965, 216), საავიაციო უსაფრთხოების
მართვასთან, ავიასპეციალისტების სერტიფიცირებასთან, საჰაერო მოძრაობის ორგანიზებასთან დაკავშირებული რეგულაციების
სამართლებრივი ანალიზი, საავიაციო სისტემაზე, ინდუსტრიაზე, გარემოზე და მომხმარებლებზე ზეგავლენის შეფასება, მათი დანერგვის
დროში გაწერა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;
114
შედგა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სპეციალისტების სასწავლო ვიზიტები „ავსტროკონტროლში“, ხორვატიის სამოქალაქოო ავიაციის
სააგენტოში და გერმანიის სააერნაოსნო მომსახურების ზედამხედველობის ფედერალურ ორგანოში;
დამტკიცდა ავიაკომპანიების ფრენის განრიგი ზამთრის სანავიგაციო სეზონისთვის (2017 წლის ოქტომბრის ბოლო კვირიდან 2018 წლის მარტის
ბოლო შაბათამდე).
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა;
დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება,
მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
სრულად დაინერგა ევროკავშირის 3 რეგულაცია:
„უბედური შემთხვევებისას ავიაგადამზიდველის პასუხისმგებლობის შესახებ" საბჭოს 1997 წლის 9 ოქტომბრის № 2027/97
რეგულაცია;
„ავიაგადამზიდველებისთვის და საჰაერო ხომალდის ოპერატორებისთვის სადაზღვევო მოთხოვნების შესახებ" ევროპის
პარლამენტისა და საბჭოს 2004 წლის 21 აპრილის № 785/2004 რეგულაცია;
„ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადაზიდვების წარმოების წესის შესახებ" ევროპარლამენტის 2008 წლის 24 სექტემბრის
№1008/2008 რეგულაცია;
„საავიაციო მოვლენათა შეტყობინების წესის" დამტკიცების შესახებ რეგულაცია განახლდა ევროკავშირის ახალი 376/2014 რეგულაციის
საფუძველზე;
ამოქმედდა ერთიანი ევროპულ საჰაერო ცისათვის ფრენის წინა მზადების ფაზაში ფრენის გეგმებისათვის მოთხოვნების და პროცედურების
შესახებ კომისიის 2006 წლის 4 ივლისის 1033/2006 რეგულაციის შესაბამისად გამოცემული სააგენტოს დირექტორის 2016 წლის 26 აგვისტოს
N113-ე ბრძანების „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების" მე-5 თავი;
ნაწილობრივ დაინერგა 1 რეგულაცია - კომისიის 2009 წლის 18 დეკემბრის N1254/2009 რეგულაციასთან დაახლოება, რომელიც აწესებს
კრიტერიუმს წევრი სახელმწიფოებისათვის სამოქალაქო ავიაციის უშიშროების ერთიანი ძირითადი სტანდარტების უგულვებელყოფისა და
უშიშროების ალტერნატიული ღონისძიებების მიღების უფლების მისაცემად (ნაწილობრივ ასახულია ეროვნულ ნორმატიულ აქტებში. ასევე,
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილება, რის მიხედვითაც სააგენტოს დირექტორს გარკვეულ
შემთხვევებში მიენიჭა გამონაკლისის დაშვების უფლებამოსილება);
შემუშავდა ნორმატიული აქტის 4 პროექტი: „ავიასამედიცინო ცენტრის, ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირების და ავიასპეციალისტის
სამედიცინო სერტიფიცირების წესი"; „ეკიპაჟის წევრების და მათი სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირების წესები“; „საჰაერო
115
ხომალდების საწაფის სერტიფიცირების წესი" და მთავრობის დადგენილების პროექტი „2150/2005 ევროკომისიის 2005 წლის 23 დეკემბრის
საჰაერო სივრცის მოქნილად გამოყენების საერთო წესების დადგენის შესახებ” რეგულაციის საფუძველზე;
ეროვნულ კანონმდებლობაში დაინერგა სამოქალაქო ავიაციის შესახებ ჩიკაგოს კონვენციის 2 დანართი (მე-4 და მე-5), შემუშავდა 4 პროექტი (მე10, მე-11, მე-14 და მე-15 დანართები);
დამტკიცდა უპილოტო საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის წესების 1 რეგულაცია;
ICAO-ს საბჭოს პრეზიდენტის მიერ დადებითად შეფასდა საქართველოში საავიაციო უსაფრთხოებისა და უშიშროების დონის გაუმჯობესების
მიმართულებით განხორციელებული ცვლილებები და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ICAO-ს პარიზის ბიუროს დირექტორისაგან გადაეცა
სერტიფიკატი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებულია და დანერგილია 5 ერთეული რეგულაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს დაინერგება/განახლდება 30 რეგულაცია; 2018 - 52 რეგულაცია; 2019 - 72 რეგულაცია; 2020 - 87
რეგულაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს დაინერგება/განახლდება 5 რეგულაცია;
ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის ცდომილება გამოწვეულია დასანერგი რეგულაციების რაოდენობით,
სირთულით და შესაბამისი კადრების ნაკლებობით.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულია 31 ერთერული ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო აერნაოსნობის უზრუნველყოფის მიზნით ინსპექტორების გადამზადება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გადამზადებული ინსპექტორების რაოდენობაა 32 ერთეული.
3.17 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 16)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
116
დაიწყო საერთაშორისო სტანდარტის „ISO 9001:2015” დანერგვა, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ხარისხის მართვის სისტემის განახლებული
მეთოდების დანერგვას სააგენტოში;
მიმდინარეობდა მეზღვაურთა შრომის კოდექსის შემუშავება საზღვაო შრომის კონვენციის (MLC 2006), ევროკავშირის 1999/63/EC (20/05/2009
ცვლილებით) დირექტივებისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომელიც დაარეგულირებს მეზღვაურთა
დასაქმების, სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებს;
შემუშავდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრი, საიდანაც გაცემული სარეგისტრაციო მოწმობების Online
ვერიფიკაცია შესაძლებელია სააგენტოს ვებ-გვერდის შესაბამისი მოდულის მეშევობით;
სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა გარე სადამკვირვებლო აუდიტი;
სააგენტომ განახორციელა შემდეგი საერთაშორისო კონვენციების სარატიფიკაციო პროცედურების ინიცირება:
,,საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
შესახებ'';
„ათენის 2002 წლის კონვენცია ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“;
„1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის ცვლილებათა გათვალისწინებით“;
„გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ, 2001“;
„ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ 1974 წლის საერთაშორისო კონვენციის დენონსაციაზე;
„ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ 1974 წლის საერთაშორისო კონვენციის 1976 წლის ოქმის
დენონსაციაზე.
მომზადდა: „გემებისა და ნავსადგურების უშიშროების წესების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი; „მეზღვაურთა
დასაქმების შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი და „საქართველოს ბალასტური წყლის მართვის ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა;
საქართველოს ნავსადგურებსა და ტერიტორიულ წყლებში უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე დარეგისტრირდა საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული ოთხი იახტა, ერთი ბალკერი, ერთი
ტანკერი, ერთი მშრალტვირთმზიდი (რეფრეჟერატორი), რვა თევზსაჭრი გემი და შიდა ნაოსნობაში ჩართული 216-მდე ახალი მცურავი
საშუალება;
სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა გარე სადამკვირვებლო აუდიტი;
117
გაიზარდა მოთხოვნა მაღალკვალიფიციურ ქართველ მეზღვაურებზე. საკრუინგო კომპანიების მიერ მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე,
2016 წელთან შედარებით 2017 წელს გამოიკვეთა 2%-იანი ქართველი მეზღვაურების დასაქმების ზრდა (2016 წელთან შედარებით დასაქმდა 100ზე მეტი მეზღვაური).
საანგარიშო პერიოდში შენარჩუნდა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალებების დაკავების ნულოვანი მაჩვენებელი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო იმყოფება რუხი დროშის
კატეგორიაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში
ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული
დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართელოს დროშას პოზიციონირება არ შეუცვლია. ამჟამად, საერთაშორისო
ნაოსნობაში რეგისტრირებული 16 მცურავი საშუალება იმყოფება ქართული დროშის ქვეშ (2016 წელს საერთაშორისო ნაოსნობაში
რეგისტრირებული იყო 10 მცურავი საშუალება);
2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2012 წელს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ მოიპოვა საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 ხარისხის
მართვის სისტემის შესაბამისობის სერტიფიკატი 3 წლის ვადით. 2015 წელს სერტიფიკატის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით, სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტომ გაიარა სარესერტიფიკაციო აუდიტი ISO 9001:2008 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე, რომელიც ჩატარდა
სასერთიფიკაციო ორგანიზაცია „TÜV SÜD Management Service GmbH“-ის მიერ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2015 წლის 15 სექტემბერს დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 ვერსიის დანერგვა და
იმპლემენტაცია. 2018 წელს ახალი სტანდარტით სასერტიფიკაციო აუდიტის გავლა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წლის მაისის თვეში სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა გარე
სადამკვირვებლო აუდიტი.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო შრომის კონვენციის MLC 2006 და ევროკავშირის 1999/63/EC (20/05/2009 ცვლილებით) დირექტივისა და
აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით მიმდინარეობს მეზღვაურთა შრომის კოდექსის შემუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეზღვაურთა შრომის კოდექსზე მუშაობის დასრულება და მისი ამოქმედება, რომელიც დაარეგულირებს
მეზღვაურთა დასაქმების, სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებს;
118
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მეზღვაურთა შრომის კოდექსი 2017 წელს არ ამოქმედებულა;
ცდომილების მაჩვენებელი - ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება დანერგოს 1992 წლის
31 მარტის საბჭოს 92/29/EEC დირექტივა „გემების ბორტზე გაუმჯობესებული სამედიცინო მკურნალობის მიზნით უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“, 1999 წლის 21 ივნისის საბჭოს 1999/63/EC დირექტივა, რომელიც ეხება „მეზღვაურთა
სამუშაო დროის ორგანიზების შესახებ“ და 1999 წლის 13 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1999/95/EC დირექტივა „გაერთიანების
ნავსადგურებში შემოსული გემების ბორტზე მეზღვაურთა სამუშაო საათებთან მიმართებით დებულებების ამოქმედების თაობაზე”.
ზემოაღნიშნული დირექტივების დანერგვის ვადაა 2018-2019 წლები. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მეზღვაურთა შრომის საერთაშორისო
კონვენციის რატიფიკაცია დაგეგმილია 2018 წლისათვის და ასევე, მომზადდება საქართველოს კანონი „მეზღვაურთა დასაქმების შესახებ“.
3.18 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 17)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით, მომზადდა ტექნიკური
რეგლამენტები: „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ და „გარკვეული
კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული
მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“;
ქ. ბათუმში გაიმართა საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების
ექსპერტთა ორმხრივი შერეული კომისიის სხდომა, სადაც განიხილულ იქნა როგორც ორ ქვეყანას შორის, ასევე მათ ტერიტორიებზე
ტრანზიტით რეგულარული საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანისას არსებული და ბოლო დროს წარმოქმნილი პრობლემები;
ქ. თბილისში გაიმართა საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საქართველოსა და ბელარუსიის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების
ექსპერტთა ორმხრივი შერეული კომისიის სხდომა, სადაც განიხილულ იქნა საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში არსებული მდგომარეობა,
პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები და ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. პარიზში გამართულ საავტომობილო ტრანსპორტის მუშა ჯგუფის სხდომაში. განხილული იქნა „ხარისხის
ქარტიის“ საქართველოში დანერგვის პროცესი, რაც გულისხმობს მაღალი ხარისხის საავტომობილო სისტემის ფორმირებას, საქართველოს
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, გადაზიდვების არეალის გაფართოებას, კონკურენტუნარიანი
გადამზიდველის ჩამოყალიბებას, ევროპის ბაზარზე დამატებითი კვოტების მოპოვებას და შემოსავლების ზრდას;
CPC მენეჯერების მოსამზადებელი სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფისათვის ჩატარდა სრული სალექციო კურსი (120 აკადემიური საათი)
საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით (გადამზადდა 10 მენეჯერი);
119
საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელმა 410 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ, ხოლო
32-მა cpc driver;
სააგენტოს მიერ გაიცა:
საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის 75 000-მდე ორმხრივი ნებართვა; 942 ECMT-სისტემის ნებართვა; 51 800 ფირნიშის
ბლანკი;
ECMT-ს სერტიფიკატის 2 103 კომპლექტი, მათ შორის: სატვირთო ავტომობილის გზისთვის ვარგისობის ტესტის სერტიფიკატი –
921; მისაბმელის (ნახ. მისაბმელის) გზისთვის ვარგისობის ტესტის სერტიფიკატი – 865; სატვირთო ავტომობილის ტეკნიკური და
უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის სერტიფიკატი - 35; მისაბმელის (ნახ. მისაბმ.) ტექნიკური უსაფრთხოების
მოთხოვნებთან შესატყვისობის სერტიფიკატი – 282;
დაშვების მოწმობები განსაზღვრულ სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვების განსახორციელებლად 916
ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე;
ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი;
განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი;
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი საერთაშორისო
სტანდარტებთან მიმართებაში გაუმჯობესებულია 25%-ით;
85.8%-ით გაიზარდა გაცემული ორმხრივი სატვირთო გადაზიდვის ნებართვების რიცხვი 2016 წელთან მიმართებაში;
განახლდა სატვირთო გადაზიდვებზე მომუშავე ავტოპარკის ნაწილი;
ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში
გაუმჯობესებულია 25%-ით;
410 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ, რაც განაპირობებს უსაფრთხოების მაჩვენებელის ზრდას.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
120
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გაიცემა 34 000 საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება კვალიფიციური მძღოლების და მენეჯერების რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო სატვირთო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 75 000-მდე
ნებართვა.
2.საბაზისო მაჩვენებელი - მენეჯერების მომზადება დაიწყო 2016 წელს. წლის ბოლომდე მომზადდება დაახლოებით 30 მენეჯერი და 360
მძღოლი. ტრენინგ ცენტრის მშენებლობისათვის გადაცემულია მიწა და მიმდინარეობს პროექტის მომზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება კვალიფიციური მძღოლების და მენეჯერების რაოდენობა, კერძოდ: 2017 წელს მომზადდება 30 მენეჯერი
და 380 მძღოლი, 2018 წელს - 40 მენეჯერი და 380 მძღოლი, 2019 წელს - 50 მენეჯერი და 450 მძღოლი, 2018 წელს - 60 მენეჯერი და 500 მძღოლი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 10 ტრანსპორტის მენეჯერი და 410 მძღოლი. დასრულდა ტრენინგ-ცენტრის
პროექტის მომზადება.
ცდომილების მაჩვენებელი: მომზადებული ტრანსპორტის მენეჯერის რაოდენობა დაგემილთან შედარებით ნაკლებია და შეადგენს 33%-ს, რაც
გამოწევეულია მომხმარებლების მხრიდან შესაბამისი მომსახურების მოთხოვნის კლებით.
3.19 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (პროგრამული კოდი 24 18)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
საზღვაო და სახმელეთო სანავიგაციო საშუალებებს ტექნიკური მომსახურება ჩაუტარდა გეგმით გათვალისწინებული სქემით. სანავიგაციო
ნიშნებზე განხორციელდა საერთაშორისო სტანდარტებით მინიჭებული მახასიათებლების კონტროლი (კონსტრუქციის ფორმა, პარამეტრები,
შეფერილობა, ოპტიკური მანათობელი აპარატის გამოკრთომის ფერი, სიხშირე, ხედვის სიშორე და ა.შ.). ძველი, ამორტიზირებული და გარე
121
ფაქტორების ზემოქმედების გამო დაზიანებული სანავიგაციო ნიშნები ჩანაცვლდა ახლით და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა
უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში;
სანავიგაციო ნიშნების დასაკომპლექტებლად და უკვე დაკომპლექტებული მცურავი საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების სარემონტოდ შეძენილ იქნა
საზღვაო საღუზე ჯაჭვები და ჯაჭვის ნაწილები;
გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ბათუმის ნავსადგურში განთავსებული საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებისათვის დამონტაჟდა
მულტიცენტრული მართვის ერთიანი სისტემის უნივერსალური მონიტორინგის შემადგენელი ნაწილის GPS-GSM მოდული, რომელიც
დაპროექტებულია შუქურების სამსახურის საერთაშორისო ასოციაციის რეკომენდაციის მიხედვით;
აჭარის მონაკვეთზე, სარფის სახმელეთო გამსწორის უკანა სახაზე ნიშანზე და ფოთის გამსწორის სახაზე ნიშანზე დამონტაჟდა მზის ენერგიაზე
მომუშავე საზღვაო დიოდური ფარანი. ბათუმის პორტში საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებზე გამოიცვალა მზის ენერგიაზე მომუშავე დიოდური
საზღვაო ფარნები, ქერქეჭელებზე დამონტაჟდა სინათლის საზღვაო დიოდური ფარანი GPRS/GSM სისტემით;
ყულევის პორტში არსებული ამორტიზირებული ქერქეჭელები დაკომპლექტდა ახალი საზღვაო სანავიგაციო ქერქეჭელებით და შევიდა
ექსპლუატაციაში;
ბათუმის ნავსადგურის ტერიტორიაზე განთავსდა რადიოლოკაციური მოპასუხე (Racon), რომლის მეშვეობით მცურავ საშუალებებს მათზე
განთავსებული რადარების მეშვეობით უკვე შეუძლიათ ნებისმიერ მეტეოროლოგიურ პირობებში ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირება;
სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურების სრულყოფილად და ხარისხიანად ჩასატარებლად რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა სანაპირო
გემთამწე ნაგებობას-დისტანციური მართვის ტელფერის ლითონის კარკასულ ნაგებობას;
ბათუმის ნავსადგურში განთავსდა ზღვის დონის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) საზომი ხელსაწყო მარიოგრაფი;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სამსახურმა შეიძინა ჰიდროგრაფიული და გეოდეზიური კვლევების პროგრამა HYPACK-ის დამატებით
ერთი ლიცენზია. აღნიშნულის მეშვეობით უკვე რამოდენიმე მომხმარებლის მიერ ოპერატიულად ხდება ზღვაში განთავსებული სანავიგაციო
ნიშნების, ზღვაზე არსებული სიღრმეების, საზღვაო რაიონების, პორტამდე მისასვლელი სამარშუტო გზების, მოძრავი გამყოფი სისტემების,
წრიული მოძრაობის რაიონების, ნაოსნობისთვის განსაკუთრებული სიფრთხილის რაიონებისა და სხვა უსაფრთხოების თვალსაზრისით
არსებული ყველა ინფორმაციის შემცველი მონაცემების ასახვა ელექტრონულ ან ქაღალდის რუქებზე;
შავი ზღვის საქართველოს პასუხისმგებლობის ზონაში განხორციელდა ბათიმეტრიული კვლევები, შესწავლილ იქნა დაგეგმილი რაიონები,
მოხდა პროგრამული დამუშავება. ასევე ახალი კვლევები ჩატარდა იდენტიფიცირებულ რაიონებში და დადარებულ იქნა საბაზისო
მონაცემებთან. მოპოვებული მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შედეგად გამოიცა ქაღალდის სანავიგაციო რუქა GE-102, ხოლო GE-101
და GE-103 დაკორექტირდა/განახლდა ახალი მონაცემების საფუძველზე;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროებზე დანერგილია თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებები, რომელიც უზრუნველყოფს
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა);
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უზრუნველყოფილია უსაფრთხო ნაოსნობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
122
განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით. მცურავი სანავიგაციო
ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში.
ბათუმის ნავსადგურში განთავსდა ზღვის დონის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) საზომი ხელსაწყო მარიოგრაფი, რომლის მეშვეობითაც ხდება
ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესში გემების გაფრთხილება საშიშროების შესახებ მათი უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად. ხელსაწყოს
დამონტაჟების შემდეგ შესაძლებელი გახდა ზღვის დონის ცვლილების და ნჩქრევის სიმძლავრის დადგენა. აღნიშნული დროთა განმავლობაში
მოგვცემს სტატისტიკის შექმნის საშუალებას, რომელიც აუცილებელია საქართველოს პორტების სამომავლო განვითარებისათვის. ასევე
გაცილებით უსაფრთხო გახდა პორტში არსებული და ბაგირზე დაბმული გემების მომსახურება, რაც ხელს უწყობს ზღვაზე უსაფრთხო
ნაოსნობას.
რუქების პორტფოლიოში დაემატა ახალი რუქები. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის
რუქები იწარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე განთავსებულია სახმელეთო და
მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებიც არ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო
ნავიგაციისათვის მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში,
ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე სახმელეთო და მცურავ სანავიგაციო ნიშნებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით
ჩაუტარდა ტექნიკური მომსახურება გეგმით გათვალისწინებული სქემით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავდა უსაფრთხო
ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში.
2.საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–
რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები არ არის განხორციელებული.
ცდომილების მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა
გამოსვლის უზრუნველსაყოფად დამონტაჟდება ოკეანოგრაფიული-მეტეოროლოგიურ ტივტივა, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება
მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება - 2020წ.
123
3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები,
რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება
მაღალ პროფესიულ დონეზე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კარტოგრაფიული განყოფილების მოდერნიზაციის, ახალი დანადგარებისა და
პროგრამების შეძენის, კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლების შედეგად, ბათიმეტრიული კვლევების საფუძველზე შეიქმნა საქართველოს
ტერიტორიული წყლების და პორტების საზღვაო რუქები. საერთაშორისო რუქების კატალოგში საქართველოს საზღვაო რუკები GE ლოგოთი
გამოქვეყნდა და განხორციელდა მომხმარებლამდე მიწოდება უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად.
4. პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2016 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
32 02
ზოგადი განათლება
653,926.2
645,430.6
648,296.9
642,603.0
5,693.9
32 04
უმაღლესი განათლება
459,055.7
127,024.4
402,220.3
120,066.2
282,154.1
32 07
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
117,091.2
117,091.2
116,447.9
116,447.9
0.0
32 08
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
93,955.0
93,955.0
100,898.3
100,898.3
0.0
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
63,250.9
60,262.5
63,233.0
61,421.6
1,811.3
29 02
წვრთნა და სამხედრო განათლება
40,597.4
39,435.5
40,211.4
39,165.3
1,046.1
32 03
პროფესიული განათლება
59,112.3
31,859.8
49,376.4
31,024.8
18,351.5
124
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2016 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
25,113.3
21,305.0
24,710.9
21,439.5
3,271.4
33 03
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა
33,531.5
20,158.4
28,586.4
20,101.5
8,485.0
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,590.0
7,590.0
7,525.4
7,525.4
0.0
30 03
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
7,392.1
6,397.1
7,348.9
6,754.4
594.5
32 06
ინკლუზიური განათლება
4,864.8
4,864.8
4,785.4
4,785.4
0.0
32 09
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB,
E5P)
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
0.0
58 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
4,290.0
3,850.0
4,094.6
3,802.3
292.3
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო
ცენტრის განვითარება
5,148.5
1,835.0
4,467.1
1,888.4
2,578.7
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
1,633.8
1,530.0
1,610.8
1,525.2
85.6
32 10
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit
Bank)
1,000.0
1,000.0
4,888.3
4,888.3
0.0
27 03
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და
პროფესიული განვითარება
981.1
981.1
930.5
930.5
0.0
კოდი
დასახელება
125
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2016 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
1,423.4
895.0
1,451.4
940.9
510.5
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
450.0
450.0
449.7
449.7
0.0
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
355.0
345.0
317.1
316.6
0.5
24 12
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
9,882.5
557.0
9,573.1
599.1
8,974.0
65 02
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
200.0
0.0
49.8
0.0
49.8
65 01
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
10,495.0
0.0
9,172.1
108.3
9,063.9
63 00
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
0.0
0.0
502.1
502.1
0.0
4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
პროგრამის განმახორციელებელი :
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
126
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ყველა მოქალაქისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;
ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ქართული და უცხოური ენის სწავლების ხელშემწყობი და სხვა ღონისძიებების შედეგად ამაღლდა მოსწავლეთა განათლების დონე;
გაუმჯობესდა სწავლა-სწავლების პროცესის ხარისხი და ამაღლდა მასწავლებლთა, დირექტორთა, პროფესიული განათლების მასწავლებელთა
კვალიფიკაცია;
გაიზარდა მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრებისა და დასწრების მაჩვენებელი
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო
რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია აუცილებელი
ფინანსური რესურსებით, მოსწავლეები - სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და სამუშაო რვეულებით, სასკოლო ტრანსპორტის პროგრამა
ხორციელდება შეუფერხებლად;
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეების 50% ჩართულია სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 20%
მონაწილეობს ოლიმპიადებში საქართველოს მასშტაბით.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეების 70%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 50%-ის
მონაწილეობა
სასკოლო
ოლიმპიადებში.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 40 000-ზე მეტი მოსწავლე ჩართული იყო სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში,
217 000 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატში და 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური
მომსახურებით.
127
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეებს მოთხოვნის/საჭიროების
შესაბამისად გაეწიათ კვალიფიცირებული მომსახურება;
4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
მოსწავლეთათვის სრულყოფილი ზოგადი განათლების მიღების მიზნით, ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
უზრუნველყოფა შესაბამისი დაფინანსებით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილი იქნა ვაუჩერული დაფინანსებით და მოსწავლეებს
შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ შესაბამისი განათლება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად
უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური რესურსით.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
- 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად
უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ფინანსური რესურსით.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100%
უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით.
128
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)
განმახორციელებელი: სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
პროფესიული სტანდარტების რევიზია და დანერგვა;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის ხელშეწყობა;
არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ქართული ენის ცოდნის გაუმჯობესება;
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება;
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები:
პროფესიული სტანდარტის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით შემუშავდა/განახლდა 32 სატრენინგო მოდული;
,,მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის“ ფარგლებში მოწესრიგდა
სამართლებრივი ბაზა, შემუშავდა დამხმარე რესურსები, მასწავლებლის შეფასების ჯგუფებისათვის მომზადდა, ჩატარდა სქემის მონიტორინგი;
ამაღლებულ იქნა სამიზნე ჯგუფების (მასწავლებლები, დირექტორები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები) კვალიფიკაცია;
გაიზარდა სკოლის შიდა შეფასების ჯგუფებისა და ფასილიტატორების სამუშო პოტენციალი;
არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების ჩართულობა, როგორც საქართველოს საგანმანათლებლო, ასევე სამუშაო სექტორში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის მარტის მდგომარეობით 74,4% პრაქტიკოსი მასწავლებელია დასაქმებული სკოლაში 25,2 % უფროსი მასწავლებელი, 0,3 % - წამყვანი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სქემაში უფროსი მასწავლებლების ხვედრითი წილი
გაზრდილია დაახლოებით 15 %-ით, საგანჩაბარებული პრაქტიკოსი მასწავლებლების 70%-ს გავლილი აქვს ტრენინგ კურსის ზოგადი ნაწილი,
ინდივიდუალური და/ან ჯგუფური კონსულტაციები ჩატარებულ იქნა შეფასების ჯგუფის წევრებისთვის (20 700 წევრი), მათ შორის 3 773
ფასილიტატორია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უფროსი მასწავლებლების ხვედრითი წილი გაზრდილია 10%-ით; შეფასების
ჯგუფის წევრებისათვის (20 700 წევრი, მათ შორის 3 773 ფასილიტატორია) დაიგეგმა 2 შეხვედრა, თითოეულ შეხვედრას ესწრებოდა 17 000 -ზე
მეტი მონაწილე, მათ შორის 3 100 ფასილიტატორი.
129
ცდომილების მაჩვენებელი (%/ აღწერა ) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ
შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
-
პრაქტიკოსი მასწავლებლის მხოლოდ 37% პროცენტი გავიდა გამოცდაზე და მათგან, მხოლოდ 7% გახდა უფროსი მასწავლებელი, ხოლო
უფროსის სტატუსისათვის 19 კრედიტქულა მოაგროვა მხოლოდ 82 პედაგოგმა. აღნიშნულმა მაჩვენებლებმა და პროფესიაში შემოსულმა
უფროსი პედაგოგების ზრდამ ჯამში 15%-ის ნაცვლად შეადგინა 10%-ი („მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემაში“ შევიდა ცვლილება, კერძოდ პრაქტიკოსი მასწავლებლის „ზოგადი კურსი“ ამოღებული იქნა სქემიდან)
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლოს შემუშავებულია „პროფესიული განათლების მასწავლებლის, საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის რეგულირების შესახებ პროექტი“, მომზადებული და დამტკიცებულია შესაბამისი
მარეგულირებელი დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც, ხორციელდება პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგები.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთიანი
სისტემა. ზოგადპედაგოგიური კურსის პილოტირება სრულდება. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 15%-ს გავლილი აქვს
ზოგადპედაგოგიური კურსი; პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 30% დატრენინგებულია საწარმოში;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- შემუშავდა პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ერთიანი სისტემა. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 15%-მა გაიარა ზოგადპედაგოგიური კურსი, ხოლო 30%-მა გაიარა
საწარმოში ტრენინგი;
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში
2016 წლის მარტის მდგომარეობით დასაქმებულია 105 კონსულტანტ-მასწავლებელი და 149 დამხმარე მასწავლებელი. ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლების მხოლოდ 5%-მდეა ჩართული მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში
ენობრივი ბარიერისა და მრავალფეროვანი პროფესიული რესურსების არარსებობის გამო;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მიერ წარმოდგენილი „ქართული როგორც
მეორე ენის“ მასწავლებლის ვაკანსიების დაახლოებით 90% შევსებულია პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლებით. არაქართულენოვანი
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების
დაახლოებით
70%-ში
წარმოდგენილია
პროგრამის
დამხმარე
მასწავლებელი.
ადგილობრივი
მასწავლებლების 20% ჩაერთვება პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებულ ენის კურსებში; ადგილობრივი მასწავლებლების დაახლოებით 15%,
წარმატებით ასრულებს ენის კურსს და პროფესიული უნარების ტრენინგს. არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
მასწავლებლების დაახლოებით 30%-ს გავლილი აქვს საგნობრივი ტრენინგები მშობლიურ (აზერბაიჯანულ, რუსულ, სომხურ) ენაზე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მიერ წარმოდგენილი
„ქართული როგორც მეორე ენის“ მასწავლებლის ვაკანსიების დაახლოებით 40% შევსებულია პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლებით;
კონსულტანტ-მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსის საფუძველზე შეირჩა მხოლოდ 6 კონკურსანტი, მათგან ერთმა უარი განაცხადა პროექტში
მონაწილეობაზე;
130
არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაახლოებით 70%-ში წარმოდგენილია პროგრამის დამხმარე მასწავლებელი,
ადგილობრივი მასწავლებლების დაახლოებით 15% ჩართული იყო პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული ენის კურსში დადგილობრივი
მასწავლებლების დაახლოებით 15% წარმატებით დაასრულა პროფესიული უნარების ტრენინგი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
დაგეგმილი იყო ადგილობრივი მასწავლებლების 20%-ის ჩართვა პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული ენის კურსებში, თუმცა მხოლოდ 15%ის გადამზადება განხორციელდა, ვინაიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ენის შემსწავლელი
კურსების კომპონენტი გადავიდა სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში. შესაბამისად, პროგრამის
ფარგლებში ადგილობრივი მასწავლებლების ახალი ნაკადისთვის არ მომხდარა ენის შემსწავლელი კურსების შეთავაზება და
არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების 30%-ს არ გაუვლია საგნობრივი ტრენინგები მშობლიურ
(აზერბაიჯანულ, რუსულ, სომხურ) ენაზე.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს
ხელშეწყობით მიმდინარეობს VII და XII კლასის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელთა, პროფესიული განვითარების
ფასილიტატორთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი ინტერვენციის დაგეგმვა. სამიზნე ჯგუფი
განისაზღვრა 24 000 პირით; შემუშავდა მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მოდელი; შექმნილია ტრენერთა
მომზადების და სერტიფიცირების სისტემა; შეირჩა და სერტიფიცირება გაიარა 200-მა ტრენერმა; ლიდერობის აკადემიის პირველი დონის სამი
მოდული გაიარა 1500 -მა საჯარო სკოლის დირექტორმა; ზოგადი პროფესიული უნარების პირველი მოდული გაიარა 7000 -მა მასწავლებელმა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგს გაივლის 2 085 - მდე სკოლის დირექტორი და 9000 - მდე მასწავლებელი; სერტიფიცირების
პროცესს გაივლის 100 -მდე ტრენერი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- დირექტორთა და პროექტის ფასილიტატორთა პროფესიული განვითარების
მიმართულებით ლიდერობის აკადემია I ფარგლებში ტრენინგი გაიარა საჯარო სკოლის არაქართულენოვანი დირექტორების 81%-მა (171);
ლიდერობის აკადემია II ფარგლებში ტრენინგი გაიარა საჯარო სკოლის ქართულენოვანი დირექტორების 94%-მა (1 776) და პროექტის
ფასილიტატორების (87%-მა (1 642), ასევე 2017 წელს ლიდერობის აკადემია 2-ის (მოდულები 3-5) ფარგლებში ტრენინგი გაიარა საჯარო სკოლის
ქართულენოვანი დირექტორების 85%-მა (1 590) და პროექტის ფასილიტატორების 80% -მა (1 491);
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით ზოგადპროფესიული კურსის 1-ლი მოდულის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა VII
და XII კლასების ზუსტი და საბუნებისმეტყველო, ინგლისური ენისა და გეოგრაფიის მასწავლებლების მეორე ნაკადის 80%-მა (8 771); მე-2
მოდულის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა პირველი ნაკადის 82,3%-მა (7 264), მე-3 მოდულის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა საბუნებისმეტყველო,
131
ინგლისური ენისა და გეოგრაფიის ქართულენოვანი მასწავლებლების პირველი ნაკადის 82%-მა (7 209). საგნობრივი მოდულის ფარგლებში
ტრენინგი გაიარა პირველი ნაკადის 90%-მა (6 709);
ტრენერთა სერტიფიცირების მიმართულებით სერტიფიცირებულია 446 ტრენერი.
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)
განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემო;
მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია ფსიქო-სოციალური მომსახურება;
საჯარო სკოლებში განხორციელებულია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირდა დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა, გაზრდილია მანდატურთა
ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და
ადეკვატური რეაგირება; 2016-2017 სასწავლო წელს, გასულ სასწავლო წელთან შედარებით იმ საგანანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც
მანდატურია წარმოდგენილი, დარღვევათა რიცხვი შემცირებულია 29.1%-ით;
ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემო,
დაცულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები;
გაზრდილია საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 434 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 252
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 556 საჯარო სკოლაში (მოსწავლეთა სრული რაოდენობის დაახლოებით 70%) საზოგადოებრივი
წესრიგსა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 481 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
132
მიღწეული შუალედური შედეგი - განხორციელდა იმერეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის რეგიონების 12 საჯარო სკოლაში
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურების შეყვანა. 1 300 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 457
საჯარო სკოლაში.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურობის კანდიდატების თანამდებობაზე დანიშვნის წინაპირობას წარმოადგენს შსს აკადემიაში
მოსამზადებელი კურსების წარმატებით გავლა, თუმცა გადასამზადებელი კადრი ხშირ შემთხვევაში ვერ ძლევდა/ითვისებდა მასალას და
იჭრებოდა საბოლოო გამოცდებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა მანდატურების შეყვანა გარკვეული რაოდენობის საჯარო
სკოლებში და ცდომილების მაჩვენებელმა შეადგენა 13%.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე 2 126 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილ იქნა ფსიქო-სოციალური
მომსახურებით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში დამატებით ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების გახსნა (გურია, სამეგრელო და
სამცხე-ჯავახეთი). რეფერირებული ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე ბენეფიციართა შეუფერხებელი მომსახურება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოვლენილი და სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრებში
რეფერირებული იქნა ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე ბენეფიციარები, რომელთაც გაეწიათ ყველა საჭირო სერვისი და მომსახურება.
ასევე, დამატებით გახსნილია მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ქალაქ რუსთავში;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
რეგიონებში დამატებით ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების გახსნა (გურია, სამეგრელო და სამცხე-ჯავახეთი) არ განხორციელებულა,
რადგან საანაგარიშო პერიოდში მანდატურის სამსახურის მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა ფსიქოლოგიური მომსახურების შესყიდვა, რამაც
ნაწილობრივ გადაფარა აღნიშნული რეგიონები.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს პროგრამაში ჩართულია 892 საპილოტე საჯარო სკოლა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის დანერგვა 1 547 ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
მანდატურის სამსახური 2013 წლიდან საპილოტე რეჟიმში ახორცილებდა ზოგადსაგანამანთლებლო დაწესებულებებში (საჯარო სკოლებში)
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამას. სამსახურის მიერ 3 წლის განმავლობაში, პროფორინეტაციისა და კარიერის დაგეგმვის
საპილოტე პროგრამის შეფასებამ და ანალიზმა აჩვენა, რომ მოცემული დროისათვის, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის
ძირითადი მიზნები შესრულებულია, რაც პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობებისა და პროცესების, მანდატურის
სამსახურისაგან დამოუკიდებლად მართვის შესაძლებლობას იძლევა. გამომდინარე აქედან, 2017 წლის 14 მარტს საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის N43/ნ ბრძანების შესაბამისად განხორციელდა სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
დებულებაში ცვლილებები და მანდატურის სანსახური აღარ ანხორცილებს პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამას
133
4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
განმახორციელებელი:
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობა;
წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება;
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადებში მონაწილეობა;
სასკოლო კონკურსების უზრუნველყოფა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მოსწავლეთა ნაკრებმა გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიო საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებში;
სასკოლო/ეროვნული გუნდების რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიზნით დაფინანსდა 8 განაცხადი, რომლის
ფარგლებში ჩართული იყო 44 მოსწავლე;
გამოვლენილია წარჩინებული მოსწავლეები, რომლებსაც გადაეცათ ოქროსა და ვერცხლის მედლები;
ჩატარებულია ეროვნული საგნობრივი ოლიმპიადები;
სასკოლო კონკურსების ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა ეროვნული ტურნირი ინფორმატიკაში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
134
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად კომპლექტება და იწვრთნება 5 ნაკრები გუნდი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ
შესაბამის მსოფლიო ოლიმპიადებში (მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ინფორმატიკა და ბიოლოგია);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მსოფლიო ოლიმპიადებში საქართველოს ნაკრები
გუნდების მონაწილეობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების შესარჩევი ტურების შედეგად
დაკომპლექტდა და მომზადდა საქართველოს ხუთი ნაკრები გუნდი (ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში, ინფორმატიკასა და ბიოლოგიაში).
საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში ფულადი პრიზით დაჯილდოვდა 1 ოქროს, 4 ვერცხლის, 9 ბრინჯაოს მედლის მფლობელი მოსწავლე;
სასკოლო/ეროვნული გუნდების რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიზნით დაფინანსდა რვა განაცხადი.
რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მოპოვებული იქნა 3 ოქროს, 8 ვერცხლის და 10 ბრინჯაოს მედალი და 2 წამახალისებელი სიგელი.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მედალოსანი კანდიდატების რაოდენობა XII კლასელთა დაახლოებით 5-6% შეადგენს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2016-2017 სასწავლო წელს მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა 2 845,
რაც მეთორმეტე კლასელი მოსწავლეების 7%-ს შეადგენს.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედური შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
„წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა 2015-2016 სასწავლო წლის ბენეფიციართა მედლების
შესყიდვა და გადაცემა, ხოლო გამოცხადებული ტენდერი 2016-2017 სასწავლო წლის ბენეფიცართა ოქროს და ვერცხლის მედლების და მედლის
ჩასადები ყუთების შესყიდვის მიზნით არ შედგა. შესაბამისად, მედლების შესყიდვა და გადაცემა განხორციელდება 2018 წელს.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგნობრივი ოლიმპიადის მე-2 ტურში მონაწილეობა მიიღო 10 838 მოსწავლემ, ხოლო მე-3 ტურში - 969
მოსწავლემ. გამოვლინდა 110 გამარჯვებული;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დარეგისტრირებულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილი იყო შესაბამისი
სერვისით. 2016-2017 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო 97 810 მოსწავლემ და გამოვლინდა 124
გამარჯვებული მოსწავლე.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პრიორიტეტულ თემებზე ორიენტირებული სასკოლო კონკურსები, სადაც მონაწილეობა მიიღო სკოლების
25%-მა;
135
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონკურსებში მონაწილე სკოლების 10%-ით გაზრდილი რაოდენობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა ინფორმატიკის ეროვნული ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 158
მოსწავლემ და სამ ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლინდა 13 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკისა და
აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათებით, დიპლომებით.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
„სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გამოცხადებული ტენდერი გუნდური კონკურსების განმახორციელებელი ორგანიზაციის
შერჩევის მიზნით არ შედგა. კონკურსისთვის განსაზღვრული თანხა გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად.
4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით;
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და განვითარებაზე ზრუნვა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი
სერვისით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლაში ინდივიდუალური
საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილ იქნენ სრული
სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით;
136
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა, სადაც ინდივიდუალური
საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სრული
სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო
სკოლის განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 220 მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი
განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით.
4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც
არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის იმ
მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების
შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა/იქნება
სასკოლო სახელმძღვანელოებით;
137
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო
სახელმძღვანელოებით
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017- 2018 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია
სასკოლო სახელმძღვანელოებით.
4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის გაცნობა;
ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა ამაღლებული
მოტივაცია და მეტი ინტერესი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროგრამის მონაწილე მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაცია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ. ასევე, გაიზარდა მოტივაცია ქართული ენის სწავლის მიმართ ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელ მოსწავლეებში;
მონაწილეები გაეცნენ სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების კულტურას და აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით
განხორციელდა მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
138
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საზაფხულო სკოლაში მონაწილე 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ცვლილება
პრიორიტეტების მიხედვით. დაიგეგმა და განხორციელდა ქვეყნის ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი პროექტი მოსწავლეთა სკოლა/ბანაკები
„დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“, რომლის მიზანს წარმოადგენდა
აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით
მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, აღარ
განხორციელდა ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლის ორგანიზება, რომლის მიზანი უნდა ყოფილიყო ინგლისური ენის სწავლა/სწავლება.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით 2016 წელს 100
ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 100 ბენეფიციარი.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურათა შორის დიალოგისა და ქართული ენის პოპულარიზაციის მიზნით,
პროგრამის ფარგლებში ორგანიზებულ ბანაკებში მონაწილეობა მიიღო 940 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა მოსწავლემ.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული, მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო საქართველოს მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა
ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში და შესაბამისად გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: ბანაკებში
მონაწილე მოსწავლეთა მთლიანმა რაოდენობამ შეადგინა 9 641 ერთეული, მათ შორის ქართული ენის პოპულარიზაციისა და
კულტურათაშორის დიალოგის მიზნით დაგეგმილ საზაფხულო ბანაკში ნაცვლად 100-ისა, მონაწილეობა მიიღო 940 ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელმა მოსწავლემ.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობას მიიღებს 75
მოსწავლე;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 75 მოსწავლე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა „ეკობანაკი 2017“ და „რობოტექნიკის
საზაფხულო ბანაკში“ რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 3 000 - მა მოსწავლემ.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
139
პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული, მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო საქართველოს მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა
ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში. შესაბამისად გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: ბანაკებში
მონაწილე მოსწავლეთა მთლიანმა რაოდენობამ შეადგინა 9 641. მათ შორის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით
განხორციელებულ აქტივობებში ნაცვლად 75 ბენეფიციარისა, ჩართულია 3 000 მოსწავლე.
4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32
02 08)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
ოკუპირებულ
რეგიონებში
ფუნქციონირებადი
სკოლების
827
მასწავლებელი
და
253
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალი
უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით.
4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)
140
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისთვის ზოგადი
განათლების მიღების ხელშეწყობა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა 80-მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ შეისწავლა ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამები; ჩართული იყვნენ სხვადასხვა აღმზრდელობით საქმიანობაში.
პროგრამის ფარგლებში, ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული
კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო
პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროცესში 2015 წელს პროგრამაში ჩართული იყო 160-ზე მეტი ბენეფიციარი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100%-ის უზრუნველყოფა განათლების მიღების შესაძლებლობით;
ექსტერნისა და საატესტატო გამოცდებში მონაწილე ბრალდებულ/მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა მიღწევები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ყველა ბენეფიციარისათვის (80 ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლე) უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა.
4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
141
კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება;
სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგის შედეგები.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული ალტერნატიული სასწავლო გეგმა
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლეებისათვის;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა;
სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით გადამუშავდა საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა;
მომზადდა ტრენინგ-მოდული ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პედაგოგებისთვის;
შემუშავდა დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი და ადმინისტრაციული გზამკვლევების სამუშაო ვერსიები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის პირველადი შედეგები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები ეროვნული
სასწავლო
გეგმის
შემდგომი
განვითარებისთვის.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასების ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე
დაფუძნებული საგნობრივი გზამკვლევების სამუშაო ვერსიები, სწავლა-სწავლების პროცესის ორგანიზების ადმინისტრაციული და
კონცეპტუალური საკითხებისათვის, გზამკვლევის სამუშაო ვერსია.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა და საბაზო
საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. საშუალო საფეხურის
მოდელი
და
საშუალო
საფეხურის
ეროვნული
სასწავლო
გეგმის
სამუშაო
ვერსია
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, განხილულია
საქართველოს სკოლებიდან შემოსული შენიშვნები და მოსაზრებები;
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მოდელი, პილოტირებისთვის მომზადებული ქართულ ენასა და
ლიტერატურაში I-VI კლასების პროგრამა და მათემატიკაში I-IV კლასების პროგრამა;
142
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პილოტირებისთვის მომზადებული ალტერნატიული სასწავლო გეგმის V-VI კლასების პროგრამა
მათემატიკაში.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასებისთვის მათემატიკაში და V-VI კლასებისთვის
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შეიქმნა ალტერნატიული სასწავლო პროგრამა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
დაწყებითი საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული საგნობრივი გზამკვლევების შესაქმნელად ავტორების დაქირავების
პროცესი უკიდეურესად გაჭიანურდა, შესაბამისად სამუშაო შესრულდა ნაწილობრივ. კერძოდ, მომზადდა გზამკვლევის ნაწილი - I-IV
კლასებისთვის, ხოლო დასრულება გადაიგეგმა 2018 წლისთვის.
4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
გაიზარდა ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის.
მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელმა გადააჭარბა
95 %-ს.
უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებებში მცხოვრებ მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო
გადაადგილება.
143
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება
2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100%
უზრუნველყოფლილია ტრანსპორტით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე
აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100%
უზრუნველყოფილ
იქნება
ტრანსპორტით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ბენეფიციარ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;
4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
განმახორციელებელი:
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამაში ჩართული იყო 25 მსმენელი, რომელიც გამოცდა-გასაუბრების შედეგების
საფუძველზე წარმატებით დაძლია 6-მა მსმენელმა, მათ შორის 2-მა ბენეფიციარმა დაამთავრა სწავლების ორივე ეტაპი, დარჩენილი 4
ბენეფიციარი გააგრძელებს სწავლებას პროგრამის მეორე ეტაპზე;
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადების მიზნით, ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების აბიტურიენტებსა
და მასწავლებლებს უსასყიდლოდ გადაეცათ 49 ცალი სახელმძღვანელო და 60 ცალი ცნობარი აბიტურიენტებისათვის. გალის რაიონის
პედაგოგების საგნობრივი წვრთნის მიზნით, ზუგდიდში მივლენილ იქნა სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
თანამშრომლები, რომლებმაც დაატრენინგეს 46 მასწავლებელი;
144
„საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შესყიდულ იქნა 38 276 ცალი საკლასო ჟურნალი და მოთხოვნის შესაბამისად 38 038 ცალი დარიგდა საქართველოს
მასშტაბით ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში;
სკოლების მე-8 - მე-11 კლასის მოსწავლეების მონაწილეობით ჩატარდა საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის I, II და ფინალური
შეჯიბრი. ინტელექტ-ჩემპიონატში მონაწილეობდა 21 700-მდე მოსწავლე. გამოვლინდა და დაჯილდოვდა 24 გამარჯვებული. I, II და III
ადგილის მფლობელებს გადაეცათ განალებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან ფულადი ჯილდოები;
ჩატარდა კრეათონი საბავშვო შემეცნებითი ანიმაციური სერიალის განვითარებისთვის საუკეთესო, კრეატიული იდეების გამოსავლენად,
გამოვლენილია გამარჯვებულები 2 მიმართულებით: სინოფსისი (შინაარსი, ამბავი) და გმირების, პერსონაჟების ვიზუალური მხარე - ესკიზები.
გამოვლინდა 2 გამარჯვებული, რომელთაც გადაეცათ ფულადი პრიზები;
ქვეპროგრამის ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ ფარგლებში საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
მოსწავლეებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის თემაზე ჩატარდა ფოტო, სლოგანებისა და ვიდეო რგოლების კონკურსები. კონკურსში
გამოვლინდა 6 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის 19 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ ფულადი პრიზებით;
ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით თბილისის 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის შესყიდული იქნა ხილი (ვაშლი).
სულ დარიგებული იქნა 256 800 ცალი ვაშლი;
მოსწავლეებსა და მშობლებში ჯანსაღი კვებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, ჩატარდა სხვადასხვა
სახის ღონისძიებები, კერძოდ, ლაბირინთ თეატრი, მარათონი და სხვა სპორტული აქტივობები, ფერების ფესტივალი, ბიზნეს მარათონი,
ფლეშმობი; ჩატარდა გამწვანების აქციები, საგანმანათლებლო ექსკურსიები ადგილობრივ საწარმოებში, სპორტულ-გასართობი აქტივობები,
ფოტო, ესეებისა და ბლოგების კონკურსები ჯანსაღი ცხოვრების წესის თემაზე. აღნიშნულ აქტივობებში ჩართული იყო 1 500-მდე მოსწავლე.
ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდა ჯანსაღი ცხოვრების თემაზე ორგანიზებულ კონკურსებში გამარჯვებული 10 მოსწავლე;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სასკოლო ინიციატივების წახალისება და სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ზოგადი განათლების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
წარმატებული სკოლების და პედაგოგების წახალისება;
გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადება;
მშობელთა ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის ამაღლება;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ამაღლდა თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ცოდნის დონე ქართულ ენაში;
145
თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა
თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი;
გაიზარდა გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებში და მათ მშობლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით გაიზარდა
მოტივაცია და ამაღლდა ცნობიერება;
მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა და განვითარება;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებში და მათ მშობლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით გაიზარდა
მოტივაცია და ამაღლდა ცნობიერება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირებული დაფინანსებული
მცირებიუჯეტიანი პროექტები; პროექტის განხორციელებაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა; სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
- ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირებული დაფინანსებული
მცირებიუჯეტიანი პროექტები; პროექტის განხორციელებაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა; სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ცვლილება
პრიორიტეტების შესაბამისად, რომლის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებებზე, კერძოდ
,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ და „საბავშო ანიმაციური სერიალის კონკურსი“, ხოლო სასკოლო ინიციატივების
წახალისების მიზნით მცირებიუჯეტიანი პროექტების დაფინანსება, განხორციელდა პროგრამის „სკოლების საგრანტო დაფინანსება“
ფარგლებში.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ფულადი პრემიებით წახალისებულია ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებსა და სასკოლო
კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების 150-მდე პედაგოგი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით გათვალისწინებული კრიტერიუმების შესაბამისად დაჯილდოებულია ბენეფიციარ
მასწავლებელთა 100%
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
146
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ცვლილება
პრიორიტეტების შესაბამისად, რომლის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებებზე, კერძოდ
,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ და „საბავშო ანიმაციური სერიალის კონკურსი“.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -გადამზადებულ იქნა გალის რაიონის 46 პედაგოგი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გადამზადდა გალის რაიონის 46 პედაგოგი;
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -მშობელთა ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის გაზრდის მიზნით შემუშავდება და
სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდება მშობელთათვის განკუთვნილი ელექტრონული გზამკვლევი; ადრეული ქორწინების პრევენციის
მიზნით მოხდება მშობელთა ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშობელთა მიერ ელექტრონული გზამკვლევის მოხმარების მაჩვენებელი; ადრეული ქორწინების
პრევენციის მიზნით მშობლებთან ჩატარებული არანაკლებ 20 საინფორმაციო შეხვედრა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ცვლილება
პრიორიტეტების შესაბამისად, რომლის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებებზე, კერძოდ
,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ და „საბავშო ანიმაციური სერიალის კონკურსი“.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2016-2017 სასწავლო წლისთვის 2 085 საჯარო სკოლის და საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლების სასკოლო
ჟურნალებით უზრუნველყოფა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალებით ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ, კერძო
სკოლების უზრუნველყოფა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- მოთხოვნის შესაბამისად
38 038 ცალი სასკოლო ჟურნალი დარიგებულია
საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში.
4.1.13 სკოლების საგრანტო დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 13)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
147
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სკოლის მოსწავლეების განვითარებაზე ზრუნვა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მოსწავლეები საგაკვეთილო პროცესის მიღმა ჩართული იყვენ მათთვის საინტერესო აქტივობებში, საგანმანათლებლო-შემეცნებით თუ
სპორტულ წრეებსა და კლუბებში;
1 153-მა საჯარო სკოლამ მიიღო დამატებითი დაფინანსება, 2 800-ზე მეტმა მასწავლებელმა მიიღო დამატებითი შემოსავალი;
სკოლების 2 500-მდე დირექცია/ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ჩაერთო პროცესის ორგანიზებაში და მიიღო დამატებითი შემოსავალი;
43 000-მდე მოსწავლემ მიიღო დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისი და რესურსი;
ეროვნულ კინოცენტრთან თანამშრომლობით 200-მდე სკოლაში დაინერგა პროექტი „კინო სკოლაში“ და შესაბამისად გადამზადდა 200-მდე
მასწავლებელი;
CENN-თან თანამშრომლობით დაინერგა ორი პროექტი: „აღმოაჩინე საქართველო“ და „ნარჩენების მართვა“, ჯამში გადამზადდა 175 პედაგოგი;
ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობით 11 საპილოტე სკოლაში დაინერგა პროექტი „სკოლა ბანკი“, გადამზადდა 11 მასწავლებელი;
მაიკროსოფტი და educare Georgia თანამშრომლობით 12 სკოლაში დაინერგა „კოდინგის“ პროგრამა, გადამზადდა 12 მასწავლებელი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსებული იქნა 1 153 საგრანტო პროექტი.
4.1.14 ელექტრონული სწავლება (eLearning) (პროგრამული კოდი 32 02 14)
განმახორციელებელი : საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
148
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მუშაობდა დისტანციური სწავლების ოპტიმალურ სტანდარტზე და გამოვლინდა
საკითხის/საკითხების რამდენიმე ალტერნატიული გადაწყვეტა და რიგი ინფრასტრუქტურული შეუსაბამობები. ამასთან, მიმდინარეობდა
მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთან მოლაპარაკება მრჩეველთა საბჭოს ფორმირებაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე საკითხის სწრაფი
გადაწყვეტილება არაოპტიმალურად იქნა მიჩნეული და პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული
პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებისთვის.
4.1.15 ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 15)
განმახორციელებელი : სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები უზრუნველყოფილია ინტერნეტ კავშირით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
საქართველოს ყველა საჯარო სკოლა ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელში და უზრუნველყოფილია
ინტერნეტით, რაც მასწავლებელსა და მოსწავლეს საშუალებას აძლევს წარმართონ სასწავლო პროცესი როგორც შიდა, ასევე გარე ციფრული
რესურსების გამოყენებით, გაცვალონ და გააზიარონ ინფორმაცია;
უსადენო (wifi) ქსელით აღჭურვილია მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის მქონე 85 საჯარო სკოლა. ასევე უსადენო (wifi) ქსელი მოეწყო
საქართველოს მასშტაბით 476 მცირეკონტიგენტიან საჯარო სკოლაში. შედეგად ამ სკოლებში ხელმისაწვდომია ინტერნეტ სერვისები და შიდა
ქსელი არა მხოლოდ სტაციონარული კომპიუტერებისათვის, არამედ ლეპტოპებისა და სმარტფონებისთვისაც.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან
მაღალი ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 40%.
149
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 45 % (50 Mb), ხოლო
დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე (კავშირის
სიჩქარე: 2, 5, 10 Mb, გლობალური ინტერნეტი - 1 Gb, ლოკალური - 2 Gb).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური კავშირით უზრუნველყოფილია სკოლების 42 % (50
Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით გაუმჯობესებულია კავშირის
სიჩქარე (კავშირის სიჩქარე: 1,2, Mb, გლობალური ინტერნეტი - 1 Gb, ლოკალური - 2 Gb);
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
სკოლების მაღალ გამტარიანი ოპტიკური კავშირით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის ცდომილება შედგენს 3%-ს, რაც განპირობებულია ბაზარზე
მოქმედი მომწოდებლების მიერ რეგიონებში ოპტიკური კავშირების განვითარების დაბალი ტემპით.
4.2. უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი :
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი სრულყოფა;
განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;
უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
150
დაფინანსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები და უზრუნველყოფილი შესაბამისი სასწავლო პროცესები;
ჩატარებული ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის, 2016-2017 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები და
პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები;
დაფინანსებული სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები და წარჩინებული სტუდენტების მიერ მიღებული სტიპენდიები;
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია სტუდენტები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის
საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების გათანაბრება
საერთაშორისო
სტანდარტებთან.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხარვეზების გარეშე ჩატარდა სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო
სამაგისტრო, პროფესიული და პრაქტიკოს მასწავლებელთა საგნის გამოცდები.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემული სრული და ნაწილობრივი სახელმწიფო
სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული და ნაწილობრივი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული
სტუდენტების
რაოდენობის
20-30%-ით
ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წინა წელთან შედარებით გაზრდილია აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემული სრული და ნაწილობრივი სახელმწიფო სასწავლო და
სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა. დაფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩარიცხული 33 000-მდე ბაკალავრი, მათ შორის ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 8 000-მდე სტუდენტი. პრიორიტეტულ პროგრამულ
მიმართულებებზე დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, მათ შორის საანგარიში პერიოდში ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 4 500-მდე
სტუდენტი. სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა 2 000-მდე მაგისტრანტი, მათ შორის საანგარიში პერიოდში საერთო სამაგისტრო
გამოცდებით ჩარიცხული 1 000-მდე სტუდენტი.
4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
151
განმახორციელებელი : სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება და ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარება;
საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება;
მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;
მიღწეული შუალედური შედეგები
სკოლის, ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდების, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით
ტესტირების გზით გამოვლინდნენ და განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის უფლება მოიპოვეს შესაბამისი ცოდნის მქონე პირებმა;
გამოვლინდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს საგრანტო დაფინანსება;
გამოვლენილია კვალიფიციური მასწავლებლები.
ჩატარდა PISA 2018 საცდელი კვლევა და შეიქმნა მონაცემთა ბაზები. მომზადდა TIMSS 2015-ის მათემატიკის ნაწილის ეროვნული ანგარიში და
საბუნებისმეტყველო ნაწილის ეროვნული ანგარიშის სამუშაო ვერსია. მომზადდა და ხელმისაწვდომი გახდა საერთაშორისო ბაზები. მომზადდა
TALIS 2018 განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუმენტების თარგმანი;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2016 წელს სკოლის მე-11 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 38 144 მოსწავლმ, ყველა
გამოცდა ჩააბარა 32 619 მოსწავლემ, ხოლო მე-12 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე გამოვიდა 45 619 მოსწავლე და მინიმალური ზღვარი გადალახა
34 107 მოსწავლემ; 2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოცხადებული 37 437 აბიტურიენტი უზრუნვეყოფილ იქნა საგამოცდო
სერვისით; 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 38 611 აბიტურიენტმა; 2015 წელს 200-ზე მეტმა სტუდენტმა
მოიპოვა ან/და გაიუმჯობესა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი; 2016 წელს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსზე რეგისტრაცია გაიარა 3 941
სტუდენტმა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოსულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
152
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მე-12 კლასის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 48 434 მოსწავლემ, გამოცდაზე
გამოვიდა 47 063 მოსწავლე, ყველა გამოცდა ჩააბარა 34 260 მოსწავლემ; მე-11 კლასის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 39 358 მოსწავლემ,
გამოცდაზე გამოვიდა 38 711 მოსწავლე, ყველა გამოცდა ჩააბარა 31 319 მოსწავლემ.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2015 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - გამოცხადებული 11 559 მსურველი უზრუნველყოფილი იქნა
საგამოცოდო სერვისით. 2016 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 12 633 სტუდენტმა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ სტუდენტთა რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 41 242 აბიტურიენტმა.
გამოცდაზე გამოვიდა 36 875 აბიტურიენტი. სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 28 176-მა;
საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 13 437 სტუდენტმა. გამოცდაზე გამოვიდა 11 981 სტუდენტი. სწავლის გაგრძელების
უფლება მოიპოვა 9 969 სტუდენტმა.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2015 წელს პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 17 546 აპლიკანტმა, ხოლო, ჩაირიცხა 10 405
აპლიკანტი; 2016 წლის გაზაფხულის მიღების პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 5 916 აპლიკანტმა, ჩაირიცხა 3 595 აპლიკანტი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ აპლიკანტების რაოდენობა
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- პროფესიულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 21 705 აპლიკანტი, გამოცდაზე
გამოცხადდა 15 861 აპლიკანტი, სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 11 083 აპლიკანტმა.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2016 წლის ზამთრის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 10 552 მასწავლებელმა, გამოცდაზე გამოცხადდა 6
477 მასწავლებელი, მინიმალური ზღვარი გადალახა 1101 მასწავლებელმა. 2016 წლის ზაფხულის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 22 799
მასწავლებელმა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა
რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
-
რეგისტრაცია გაიარა 27 263 მასწავლებელმა, გამოცდაზე გამოვიდა 20 203
მასწავლებელი.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა PISA-ს საცდელი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა 96 სკოლის 4 018
მოსწავლე; დასრულდა TIMSS 2015-ის მათემატიკის ნაწილის ეროვნული ანგარიშის მომზადება; დასრულდა TIMSS 2015-ის საბუნებისმეტყველო
153
ნაწილის ეროვნული ანგარიშის სამუშაო ვარიანტის მომზადება; დასრულდა სახელმწიფო შეფასების (მათემატიკა) ანგარიშზე მუშაობა; ჩატარდა
კვლევის პილოტირება, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 1 708 მოსწავლე;
4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)
განმახორციელებელი : საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე,
მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო
სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემულია სახელმწიფო
სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები;
წარჩინებულ სტუდენტებზე გაცემულია სტიპენდიები;
ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაფინანსებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლა, რომლებიც
ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში;
დაფინანსებულია სწავლა სტუდენტების, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
154
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წლისთვის გაცემული სახელმწიფო სასწავლო გრანტების რაოდენობამ შეადგინა 13 305
ერთეული, მათ შორის 4 909 სტუდენტი ჩაირიცხა იმ 21 პროგრამულ მიმართულებაზე, სადაც სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა უზრუნველყოფა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით,
განსაზღვრულია
პროგრამული
მიმართულებები,
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
რომელზე
სწავლას
სრულად
აფინანსებს
სახელმწიფო;
- სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსდა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33
000-მდე ბაკალავრი, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 8 000-მდე სტუდენტი;
დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, მათ შორის ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 4 500-მდე სტუდენტი,
რომლებიც სწავლობენ
ბაკალავრიატის პროგრამულ მიმართულებებზე, რომელზე სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებზე 2015 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდებით გაცემული გრანტების
რაოდენობამ შეადგინა 896, ხოლო წელს სოციალური პროგრამის ფარგლებში გაცემული გრანტების რაოდენობამ - 71.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება
სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტით.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
- სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა უმაღლეს
საგანმანათლებლო
გამოცდების
დაწესებულებებში
საერთო
სამაგისტრო
საფუძველზე
აკრედიტებულ
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხული 2 000-მდე მაგისტრანტი, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში საერთო სამაგისტრო გამოცდებით ჩარიცხული 1 000-მდე
სტუდენტი.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით,
გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 520 სტუდენტზე მეტს.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლეთან შედარებით სახელმწიფო სტიპენდიების მქონე სტუდენტების გაზრდილი
რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები
150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 700-მდე სტუდენტს.
155
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -2015 წელს 51 უცხო ქვეყნის მოქალაქე ღებულობდა განათლებას საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ამჟამად, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სწავლობს 44 უცხოელი სტუდენტი (ამათგან 5 სტუდენტისთვის მიმდინარე სემესტრი დამამთავრებელია), რადგან ნაწილმა უკვე დაასრულა
სწავლა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
- უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
აკრედიტებულ
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სწავლა დაუფინანსდა და სტიპენდია გაიცა საქართველოში მყოფ 58 უცხოელ
სტუდენტზე.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება, რომლებმაც
საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება,
რომლებმაც
საკუთარი
სურვილით
აიღეს
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სამხედრო
სავალდებულო
სამსახურის
გავლის
ვალდებულება;
- 2017-2018 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში დაფინანსდა 5 სტუდენტი,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული დაფინანსების უფლების მქონე 9 სტუდენტიდან, რომლებმაც საკუთარი სურვილით
აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება, 4 სტუდენტს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, სწავლა დაუფინანსდა 5 სტუდენტს.
4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
განმახორციელებელი : საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება;
სტუდენტთა ხელშეწყობა;
„ევროსტუდენტი VI“-ს ეროვნული პროექტის ხელშეწყობა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
აღნიშნული პროგრამით მიმდინარეობს ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლება როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოს ფარგლებში.
156
უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომობისა
და
სტუდენტთა
მოტივაციის
ამაღლების
მიზნით,
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების სტუდენტები იმფორმირებული იყვნენ შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი
საბაზისო
დაგეგმილი
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
მაჩვენებელი
-ორენოვანი
-
ორენოვანი
აკადემიური
აკადემიური
ლექსიკოგრაფიის
ლექსიკოგრაფიის
განვითარების
ყოველწლიური
ხელშეწყობა;
შევსება/განახლება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონს დაემატა
B1.1 დონის ლექსიკური ერთეულები (1000 სიტყვა-სტატია).
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ქართული ენის ფლობის სხვადასხვა დონეებზე ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული
ელექტრონული სახელმძღვანელოები
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა და განთავსდა ვებგვერდზე geofl.ge მომხმარებელს სრულად შეუძლია
ისარგებლოს სერია „აღმართის“ სახელმძღვანელოებით (A1, A2, A2+, B1, B2, B2+ დონეები).
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით „ევროსტუდენტი VI“-ს ეროვნული პროექტი განხორციელდა
პროგრამა
,,ვისწავლოთ
საქართველოში“
ფარგლებში.
შესაბამისად,
„ევროსტუდენტი
VI“-ს
განხორციელებული სამუშაოებისა და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ეროვნული
პროექტის
ფარგლებში
შედეგების შესახებ იმფომაცია ასახულია
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში.
4.2.4 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი (პროგრამული კოდი 32 04 04)
განმახორციელებელი : სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
157
დაფინანსდა უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში საბაკალარო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სწავლისა და
ცხოვრების ხარჯები, საჯარო სექტორში მომუშავე პირების კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებში მონაწილეობისა და ცხოვრების ხარჯები
საზღვარგარეთ და ასევე, მცირე საგრანტო პროექტები.
4.3. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;
მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;
უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით.
მიღწეული საბოლოო შედეგი
გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების, რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა;
საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებლი
უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით,
დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული ტექნიკით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
1.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
158
საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამის „ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში
დაგეგმილი იყო საჯარო სკოლების უსადენო ინტერნეტით უზრუნველყოფა, რომელიც განხორციელდა სსიპ - განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის მიერ.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილ არიან
კომპიუტერული ტექნიკით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებელი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით. აგრეთვე,
დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული ტექნიკით;
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, გაზრდილია რეაბილიტირებული პროფესიული,
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა.
4.3.1
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა
და
მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 07 01)
განმახორციელებელი: სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
159
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა;
პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია
პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროგრამის ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2015-2016 წლებში საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლების 14%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით აღიჭურვება საჯარო სკოლების 22%.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
დაიგეგმა საჯარო სკოლების უსადენო ინტერნეტით უზრუნველყოფა, რომელიც განხორციელდა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემის მიერ.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 - 2017 წლებში უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების 100%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
2017- 2018 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური
კომპიუტერებით
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილნი იყვნენ პერსონალური
კომპიუტერებით. ასევე, გასულ წელთან შედარებით 7%-ით გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოებული წარჩინებული
მოსწავლეების რაოდენობა.
160
4.3.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 01)
განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის
იურიდიული
პირების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს დასრულდა/დასრულდება 4 ახალი საჯარო სკოლა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
11 ერთეულით გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა და დაიწყება 10 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
7 ერთეულით გაიზარდა ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა და დაიწყო 13 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის და 3 ახალი
საჯარო სკოლის მშენებლობა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საჯარო სკოლების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ცდომილების მაჩვენებელი არის 4 საჯარო სკოლა. (კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხოვლეს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ქვემო ბოლნისის საჯარო სკოლები) აღნიშნული გარემოებები გამოწვეულია სამშენებლო კომპანიების მიერ გეგმა-გრაფიკის ჩამორჩენით,
სამუშაოების არაჯეროვანი შესრულებით დაკლიმატური პირობების გამო. ქვემო ბოლნისის სკოლის შემთხვევაში არსებული ძველი შენობის
დემონტაჟი დღემდე არ განხორციელებულა, რაც გამოწვეულია იმ მიზეზით, რომ სკოლის მიერ გამოცხადებული აუქციონები სამჯერ არ შედგა.
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
161
2016 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა/ჩაუტარდება 500-მდე საჯარო სკოლას;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
განხორციელდება: 45 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა, 20 საჯარო სკოლის გამაგრება, 135 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა,
300 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სამ სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 115 საჯარო სკოლაში გათბობის
სისტემების მოწყობა, 50 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 75 საჯარო სკოლაზე კარ/ფანჯრების შეცვლა, 40 საჯარო სკოლაზე სველი
წერტილების
მოწყობა/რეაბილიტაცია.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
განხორციელდა 27 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობის და შემოღობვის სამუშაოები, 12 საჯარო სკოლის გამაგრება; 139 საჯარო სკოლაში
სამედიცინო ოთახის მოწყობა; 300 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; 198 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა; 100 საჯარო სკოლაზე
სახურავის შეცვლა, 40 საჯარო სკოლაში კარ/ფანჯრების შეცვლა, 96 საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საჯარო სკოლებში კარ-ფანჯრების შეცვლასთან დაკავშირებით ცდომილების მაჩვენებელი არის 35 საჯარო სკოლა, რაც გამოწვეული იყო იმ
გარემოებიდან რომ საანგარიშო პერიოდში მოხდა პრიორიტეტების გადახედვა მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული სახურავების რეაბილიტაცია.
რაც შეეხება საჯარო სკოლებისთვის ფართის მომატებასთან დაკავშირებულ ცდომილებას, სააგენტოს თანამშრომლების მიერ განხორციელდა
შერჩეული სკოლების ადგილზე შესწავლა, შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოქმედი კანომდებლობის გათვალიწინებით და აღნიშნულ
სკოლებზე ფართის დამატება ვერ აკმაყოფილებს
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილების (შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე) მოთხოვნებს.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
135 ერთეულით გაიზარდა ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა
162
4.3.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 02)
განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო
ინვენტარითა და აღჭურვილობებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების საერთო საცხოვრებელის მშენებლობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
დასრულება ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო კორპუსის და 2 პროფესიული სასწავლებლების შენობის მშენებლობა;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ცდომილების მაჩვენებელი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობასთან დაკავშირებით შეადგენს 100%-ს. პროგრამის
ფარგლებში დაგეგმილი იყო დაბა მესტიაში სსიპ - პროფესიული სასწავლებელის „თეთნულდი" საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა, რომელიც
დროებით შეჩერებულ იქნა სამშენებლო მოედანზე ადგილობრივ მოსახლეობასთან დავის გამო. ასევე, დაგეგმილი იყო კასპში პროფესიული
სასწავლებლის მშენებლობა, რომლის შესყიდვის სატენდერო პროცედურები დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ასევე, დაგეგმილი იყო სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „თბილისის ხელოვნების კოლეჯის“ მშენებლობა, მომზადებულ იქნა შესაბამისი პროექტი, რომელიც საანგარიშო
წლის შემოდგომაზე გატარებული საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით საჭიროებდა კორექტირებას და გამომდინარე აქედან,
აღნიშნული ღონისძიება ვერ მოესწრო.
163
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016
წელს
შესაბამისი
ინვენტარით
მომარაგდა/მომარაგდება
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელი
დაწესებულებების 20-მდე შენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
6-მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის
ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
5
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელ
დაწესებულებების
6
შენობას
ჩაუტარდა
სხვადასხვა
სახის
ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა /მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი
დაწესებულებების 20-მდე შენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 10-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
შესაბამისი ინვენტარით აღიჭურვა 20 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება.
4.3.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 03)
განმახორციელებელი : სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
164
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
გაუმჯობესდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 9 უმაღლესი სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულების 6 ერთეულ შენობა ნაგებობას და
აღიჭურვა ერთი ერთეული უმაღლესი დაწესებულება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
განხორციელდება არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
განხორციელდა 7 უმაღლესი სასწავლებელის დაფინანსება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და აღჭურვის მიზნით.
4.3.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 04)
განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
165
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის
განვითარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების
შენობები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია 12 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
განხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) დაწესებულების რეაბილიტაცი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
განხორციელებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი 7 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ერთეული დაწესებულების რეაბილიტაცია და 3
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფინანსება სხვადასხვაა სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად.
4.3.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 05)
განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის
ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.
166
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
100 ახლადაშენებული და რეაბილიტირებული სკოლაში დანერგილია ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ცდომილების მაჩვენებელი 100% გამოწვეულია გამოცხადებული ტენდერების უარყოფითი შედეგებით დასრულებით
4.4. ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA)
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
მომზადებულია კვალიფიციური კადრები კონკურენტული შრომითი ბაზრისთვის;
საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომია თანაბარი შესაძლებლობების და გაუმჯობესებული ხარისხის
სასწავლო პირობები და გარემო;
საქართველოს საჯარო სკოლების ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის, გეოგრაფიის, ინგლისური ენისა და მათემატიკის პედაგოგების კვალიფიკაცია
არის საგრძნობლად ამაღლებული;
საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები აუმჯობესებენ შედეგებს ეროვნულ და საერთაშორისო შეფასებებში მათემატიკის, ინგლისური
ენისა და საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართულებით;
საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო უმაღლესი
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხარისხის სასწავლო პირობების და გარემოს შესაქმნელად სრული რეაბილიტაცია
ჩაუტარდა და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღიჭურვა რიგი საჯარო სკოლები შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭალეჩხუმისა, ქვემო სვანეთის, კახეთის რეგიონებში. აგრეთვე, საჯარო სკოლები აღიჭურვა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების ცდებისთვის
საჭირო რეაგენტებით;
167
მასწავლებლების და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების კომპეტენცია და უნარები ამაღლებულია ტრენინგების და პროფესიული
შეხვედრების გზით;
საქართველოს მოსწავლეებმა საერთაშორისო შეფასებებში აჩვენეს უკეთესი მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით;
გამოქვეყნებულია მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) და მათმატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და
სწავლების TIMSS საერთაშორისო კვლევების ანგარიშები;
გამოქვეყნებულია მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის საგნებში საქართველოს მე-9 კლასელ მოსწავლეთა სწავლის ეროვნული
შეფასების ანგარიშები; ასევე, მე-7 კლასის ქართულის, როგორც მეორე ენის ეროვნული შეფასების ანგარიში;
კვალიფიციური კადრების მომზადების მიზნით, „პროფესიული განათლება ეკონომიკური განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში
დაფინანსებული პროფესიული განათლების პროვაიდერებმა ჯამში მიიღეს 606 სტუდენტი;
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველომ, არსებულ 4 საბაკალავრო პროგრამას შემატა 2 ახალი საბაკალავრო პროგრამა, ესენია:
სამოქალაქო ინჟინერია და სამრეწველო ინჟინერია.;
განხორციელდა ABET Foundation-ის ექსპერტთა ვიზიტი, რომელმაც შეაფასა თსუ-ისა და სტუ-ის 4 საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო
აკრედიტაციისთვის მზაობის მიზნით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
შეირჩა რიგი საჯარო სკოლები და მომზადდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და სატენდერო პაკეტები; მიმდინარეობს 15
საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9 კლასის მათემატიკაში; ჩატარებულია სწავლისა და
სწავლების საერთაშორისო კვლევა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9 კლასის მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო
საგნებსა და მე-7 კლასის მოსწავლეებთან ქართულში, როგორც მეორე ენაში. ჩატარებულია PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
რეაბილიტირებულია 30 საჯარო სკოლა და მომზადებულია მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) და მათმატიკისა და
საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების TIMSS საერთაშორისო კვლევების ანგარიშები. მომზადებულია მათემატიკის, ფიზიკის,
ქიმიის, ბიოლოგიის საგნებში საქართველოს მე-9 კლასელ მოსწავლეთა სწავლის ეროვნული შეფასების ანგარიშები; ასევე, მე-7 კლასის
ქართულის, როგორც მეორე ენის ეროვნული შეფასების ანგარიში.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
168
პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებული 10 პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საგრანტო დაფინანსება.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
10 პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებებიდან 8-მ მოიპოვა უფლება განახორციელოს 25
პროგრამა;
ჩატარდა მცირე საგრანტო კონკურსი და საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა 10 გამარჯვებულ პროექტზე.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2015-2016 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩაირიცხა 81 სტუდენტი; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული
ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცია 2 200 მ2-ზე; სახელმწიფო უნივერსიტეტების 30-მა წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
2016-2017 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში
განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა; სახელმწიფო უნივერსიტეტების 15-მდე წარმომადგენელი გაივლის
ტრენინგის სან დიეგოში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში - საქართველოში, სამი მიღების შედეგად სწავლობდა 390 სტუდენტი.
საქართველოდან 56-მა პროფესორმა, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში - კალიფორნიაში, გაიარა პროფესიული
განვითარების/გადამზადების პროგრამა.
განხორციელდა პარტნიორი უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია რომლის ფარგლებში გარემონტდა 1400 მ2-მდე სასწავლო
და ლაბორატორიული ფართი. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე დაიწყო სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო
კორპუსის მშენებლობა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.
4.5 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
169
პროგრამის განმახორციელებელი :
სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა
მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევებისათვის
გაიცა სხვადასხვა სამეცნიერო გრანტები;
ჩატარდა საგრანტო კონკურსები ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესების გაღრმავების მიზნით ჩატარდა ერთობლივი საგრანტო კონკურსები;
ორგანიზებულია და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვადასხვა ღონისძიებები;
შემუშავებულია სხვადასხვა სამეცნიერო წინადადებები, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ნაშრომები, გამოცემულია სხვადასხვა სამეცნიერო
ენციკლოპედია და ჟურნალები;
ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენის, სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების პოპულარიზაციის, საერთაშორისო
თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ჩატარდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017“.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისათვის შესაბამის სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება;
უნივერსიტეტებში კვლევების კომერციალიზაციის ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა, სისტემაში
მოყვანილი ინფორმაცია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ;
ახალი სამეცნიერო პროდუქტების დანერგვა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარება და პოპულარიზაციია, ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა;
გაღრმავდა სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესი და ჩამოყალიბდა კონკურენტული კვლევითი გარემო;
გაიზარდა სკოლის მოსწავლეების მოტივაცია ფუნდამენტალური და სხვა მეცნიერებების შესწავლის მიმართულებით;
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისების მიზნით დაფინანსდა კვევითი პროექტები.
170
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
ხელშეწყობის, მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისების მიზნით 20-30% - ით გაზრდილი
დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
30-35% - ით გაზრდილი დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა;
.ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
მიმდინარეობდა მუშაობა გამოყენებითი კვლევების ახალ კონცეფციაზე, რის გამოც არ გამოცხადდა გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების კონკურსი და დაფინანსდა მხოლოდ 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 26 პროექტი.
4.5.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01)
განმახორციელებელი: სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა;
კვლევების მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან და ინტერნაციონალიზაცია;
კვლევებისა და უმაღლესი განათლების ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ქართული სამეცნიერო წრეების საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში ინტეგრაცია;
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კვლევით ასპარეზზე გასვლის ხელშეწყობა და საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში ინტეგრირება;
საერთაშორისო სტანდარტების მქონე უმაღლესი სადოქტორო და სამაგისტრო სკოლების შექმნის ხელშეწყობა;
171
განვითარდება ქართული ენის ეროვნული კორპუსი, რაც ენის შესწავლის საქმეში შესაძლებელს გახდის თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენებას;
აღირიცხება და მოწესრიგდება ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ არსებული ნაკლებად შესწავლილი ან შეუსწავლელი დოკუმენტები,
ხელოვნების
ნიმუშები,
ძეგლები;
ხელი შეეწყობა ახალგაზრდა მეცნიერთა დაინტერესებასა და ჩართულობას ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო
კვლევებში და მის პოპულარიზაციაში;
მოზარდების სამეცნიერო კარიერით დაინტერესება;
სკოლებში სასწავლო პროცესში კვლევის ინტეგრაციის სტიმულირება;
საზოგადოების დაინტერესება სასკოლო დონეზე კვლევების ხელშეწყობის თვალსაზრისით;
საერთაშორისო კვლევით არეალში ქართველ მოსწავლეთა ჩართვის ხელშეწყობა;
კვლევით პროექტებში ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვის გზით მათი სამეცნიერო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
გაიზარდა კვლევითი საგრანტო კონკურსების რიცხვი, მოდიფიცირდა პროექტების შეფასების კრიტერიუმები და კონკურსში მონაწილეობის
პირობები, რამაც ხელი შეუწყო კვლევითი გარემოს კონკურენტუნარიანობის ზრდას;
საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების შეფასებებში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტები და ფონდები, რამაც ხელი შეუწყო
პროექტების შეფასებას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; კვლევით პროექტებში შესაძლებელი გახდა უცხოელი/უცხოეთში მოღვაწე
მეცნიერების ჩართვა ძირითადი პერსონალის სტატუსით და გაიზარდა საერთაშორისო კოლაბორაციითა და უცხოეთში კვლევითი ვიზიტების
მიზნით დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა, რამაც გააძლიერა ინტერნაციონალიზაცია;
დაფინანსდა სტრუქტურული სადოქტორო სკოლები გერმანულ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით, რომელიც გააძლიერებს კვლევებისა და
განათლების ინტეგრაციას.
დაფინანსდა საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო-კვლევითი
პროექტები, რაც მიზნად ისახავს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის განვითარებას
ქართული ენის კორპუსის
დიგიტალიზაციის, ასევე საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული დოკუმენტების, ძეგლებისა და ხელოვნების შესწავლის პროცესში;
CERN, JINR DUBNA და H2020 საწევრო გადასახედების გადახდა, რაც ხელს უწყობს ქართველი მეცნიერების მონაწილეობას ამ ორგანიზაციების
პროექტებსა და პროგრამებში;
ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ არსებული ნაკლებად შესწავლილი ან შეუსწავლელი დოკუმენტების, ხელოვნების ნიმუშების, ძეგლების
აღრიცხვა-მოწესრიგების მიზნით დაფინანსდა პროექტები, ახალგაზრდა მეცნიერების სავალდებულო ჩართულობით;
„კვლევები სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით“ და „ლეონარდო და ვინჩის“ საგრანტო კონკურსების ფარგლებში დაფინანსდა პროექტები, რამაც
ხელი შეუწყო სკოლის მოსწავლეებს შორის მეცნიერებისა და სამეცნიერო კარიერის პოპულარიზაციას;
172
გაიზარდა საუკეთესო მეცნიერის ჯილდოს მიმღებთა რაოდენობა საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებისათვის ახალი ნომინაციების დამატების
საფუძველზე, რამაც ხელი შეუწყო კონკურენტული კვლევის გარემოს შექმნას, ასევე კვლევების მიახლოვებას საერთაშორისო სტანდარტებთან და
ინტერნაციონალიზაციას;
გაიზარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა მონაწილეობა სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში არა მხოლოდ სამეცნიერო კვლევაში ჩართულობის კუთხით,
არამედ მოხდა მათი რესურსის და ინტელექტუალური პოტენციალის გამოყენება საექსპერტო საქმიანობაში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2014-2015 წლებში დაფინანსდა 879 პროექტი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია
და ტექნოლოგიები, სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები, აგრარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, ჰუმანიტარული
მეცნიერებები და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში დაფინანსდა 740 პროექტი.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
,,ELSEVIER" მონაცემთა ბაზაში ჩართულია კონსორციუმში შემავალი 21 ორგანიზაცია, სადაც გაერთიანებულია 14 სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, 3 კვლევითი ცენტრი, 1 სამეცნიერო ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ელექტრონული გამომცემლობა ELSEVIER BV-ის მონაცემთა ბაზაში ჩართულია 21 ინსტიტუციისგან შემდგარი კონსორციუმი (კონსორციუმში
შედიან სახელმწიფო უნივერსიტეტები, შესაბამისი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, 3 კვლევითი ცენტრი, 1 სამეცნიერო ინსტიტუტი,
173
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი).
4.5.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
განმახორციელებელი:
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში;
თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში;
მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები;
კონკურენტული კვლევითი გარემო;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია;
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო
კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ;
საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ჩატარებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესის გაღრმავება და კონკურენტული კვლევითი გარემოს ჩამოყალიბება;
ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, სიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები.
4.5.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)
განმახორციელებელი: სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
174
საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
მომზადდა და გამოიცა სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიკაციები, სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები სოფლის
•
მეურნეობის საკითხებზე;
ჩატარდა ადგილობრივი და საერთაშორისო სემინარები და კონფერენციები;
•
გამოცემული იქნა რეკომენდაციები სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საკითხებზე მომზადებულ ნაშრომებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
განხილული და შეფასებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების გაზრდილი რაოდენობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
10% - ით გაიზარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის
სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
11% გაიზარდა სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა. ასევე აკადემიის მიერ განხილული და შეფასებულია
სამეცნიერო ნაშრომები;
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
განხილულ და შეაფასებულ იქნა უმაღლეს საგანმანათლებლო და აგრარული პროფილის სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების წლიური
სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდნეობა
გაზრდილია 5%-ით;
4.5.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
175
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
უნივერსიტეტებსა და დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებში ამაღლდება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პოტენციალი;
გაიზრდება დასაქმებული სამეცნიერო პერსონალის მოტივაცია, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მეცნიერების;
მიეცემა სტიმული ინოვაციებზე ორიენტირებული კვლევების დაგეგმვასა და განხორციელებას;
მაღალტექნოლოგიური დარგების პროგრესი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
უნივერსიტეტების სტრუქტურულ ერთეულებში - 41 დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულში, სამეცნიერო პროგრამების
შესაბამისად, განხორციელდა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები, რომელიც გულისხმობდა: კვლევებისა და ცდების განხორციელებას,
ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციებს და ფორუმებს, საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობას, წიგნებისა და
მონოგრაფიების გამოცემას, პუბლიკაციებისა და სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებას (მათ შორის მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში) და სხვა.
გაუმჯობესებულია სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 42 პროექტი და რიგი სამეცნიერო - კვლევით დაწესებულების ინიციატივები.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
2015 წელს შერჩეული 42 პროექტის დაფინანსების გაგრძელება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების 41 სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების პროექტები.
.ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
176
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგიური მონიტორინგის განყოფილება შეუერთდა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტრიტუტს. შესაბამისად, ,,სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის“
ფარგლებში დაფინანსდა 41 სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
წარმოდგენილი რიგი სამეცნიერო - კვლევით პროექტების დაფინანსება.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
დაფინანსებული სამეცნიერო - კვლევითი პროექტების გაზრდილი რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
გამოიცა ბიბლიური კრიტიკული ტექსტების კვლევის შედეგებზე დაფუძნებული წიგნი, ჩატარდა სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან 60 წლის საიუბილეო ღონისძიებები, საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო, ბიზანტია,
ქრისტიანული აღმოსავლეთი, კულტურათა ურთიერთობების აქტუალური პრობლემები“ და მეცნიერების და ინოვაცების თბილისის
ფესტივალი.
4.5.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)
განმახორციელებელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
მკვლევართა მოტივაციის ზრდა;
მეცნიერებაში ინოვაციური მიდგომების წახალისება და დანერგვა;
ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით;
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება და მეცნიერ-მკვლევართა მოტივაციის ზრდა;
177
ახალგაზრდებში სამეცნიერო კვლევებისადმი ინტერესის გაღვივება;
განათლებისა და კულტურის სფეროების დაახლოება
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2015-2016 წლებში ჩატარდა სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები, სადაც მოწვეული იყვნენ საქართველოში თუ
საზღვარგარეთ მოღვაწე ცნობილი მეცნიერები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ჩატარებული სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებების და გამოფენების რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
„მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017“-ის ფარგლებში ჩატარდა 300-მდე სხვადასხა სახის სამეცნიერო-შემეცნებითი
ღონისძიება.
4.6. წვრთნა და სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმია.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები;
მაღალი დონის აკადემიური და სამხედრო განათლების მქონე მოსამსახურეები;
ხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნების ჩატარება.
178
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მიზნობრიობისა და პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, წარმატებით განხორციელებული პროფესიული განვითარების პროგრამები;
საქართველოს შეიარაღებული ძალები შეივსო: საწყისი საბრძოლო მომზადებაგავლილი რეკრუტებით, სპეციალიზაციის კურსებზე
მომზადებული სამხედრო მოსამსახურეებით, პროფესიული საკარიერო განათლება გავლილიუმცროს ოფიცრებით და სერჟანტებით;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მისაღებად გაიწვრთნა ქვედანაყოფები;
პროფესიული განვითარების საჭიროებათა გათვალიწინებით ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებული სასწავლო კურსები,
განვითარების პროგრამები და ტრენინგები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საბაკალავრო სკოლა - საშუალოდ 110 ლეიტენანტი; უმცროს ოფიცერთა სკოლა -საშუალოდ 80 ლეიტენანტი;
სამეთაურო საშტაბო სკოლა - საშუალოდ 32 ოფიცერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შევსება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიის
კურსდმთავრებულებით. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 70%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს
98%, მათ შორის 75% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩარიცხული კადეტების არანაკლებ 75% დაამთავრებს სამხედრო ლიცეუმს, მათგან არანაკლებ 98% სწავლას
გააგრძელებს უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორის 80% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში;
3. საბაზისო მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო
კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები
ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული დაახლოებით
160-მდე სასწავლო კურსი; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 220-240
სასწავლო კურსი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების პერსონალის კვალიფიკაციის ზრდის, პროფესიული უნარების
განვითარებისა და სამუშაოს შესრულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, პროფესიული განვითარების საჭიროებათა ანალიზის
საფუძველზე საქართველოში განხორციელდა 45, ხოლო საზღვარგარეთ 101 პროფესიული განვითარების პროგრამა;
დაწყებითი სამხედრო მომზადების ხელშეწყობის მიზნით, ჩარიცხული კადეტების 60%-მა დაამთავრა სამხედრო ლიცეუმი, მათგან 92%-მა
სწავლა გააგრძელა უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორის 50%-მა უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში;
179
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 85; ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო
კურსის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ - 6; სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ - 40; ენობრივი
მომზადების სკოლის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ - 176;
შეიარაღებული ძალების სპეციალიზაციის უზრუნველსაყოფად საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი გაიარა 888 რეკრუტმა. სამხედრო
სპეციალიზაციის კურსები - 1 252 სამხედრო მოსამსახურემ, სერჟანტთა მომზადების კურსები - 350 სამხედრო მოსამსახურემ, უმცროს
ოფიცერთა მომზადების კურსები - 287 ოფიცერმა; სამშვიდობო მისიებისთვის წვრთნა გაიარა - 2 300 სამხედრო მოსამსახურემ.
4.7 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
პროფესიული განათლების გაზრდილი მოთხოვნა/ხარისხი;
პროფესიული განათლების თავსებადობა ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან და შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან;
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური
უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ);
ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა;
ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმის შემუშავება;
ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებულია ახალი და არსებული პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გადამუშავდა პროფესიული სტანდარტები, შემუშავდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 40-ზე მეტი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა, მომზადდა და დამტკიცდა 42 ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც შეესაბამება შრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებს;
180
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოში შექმნილი მხარდაჭერით, დასაქმების სერვისის ფარგლებში დასაქმდა შეზღუდული
შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 103 პირი;
გაიზარდა ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა;
ადაპტირებული სასწავლო გარემოს შესაქმნელად შშმ/სსმ პირებისათვის უნივერსალური დიზაინის პრინციპებით რეაბილიტირებული იქნა
რიგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების შენობები, სადაც პროფესიულ პროგრამებზე
ჩაირიცხა შშმ/სსმ 250-მდე პირი;
ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების
ადმინისტრაციების თანამშრომლებმა და ქართული ენის სწავლებით დაინტერესებულმა სხვა პირებმა აიმაღლეს ქართული ენის ცოდნის დონე;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის ხარისხიანი განათლების მიწოდების მიზნით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულებები უზრუნველყოფილ იქნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზითა და საჭირო ფინანსური რესურსით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
პროფესიული განათლების სტუდენტების 100% უზრუნველყოფილ იქნება შესაბამისი დაფინანსებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
პროფესიული განათლების სტუდენტების 100% უზრუნველყოფილია პროფესიული შესაბამისი განათლებით.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
საჯარო მართვასა და ადმინისტრირებაში საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისა და ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით,
გადამზადებული ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებში დასაქმებული პირების რაოდენობის ყოველწლიურად 10%-ით ზრდა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ყოველწლიურად გადამზადებულთა 20-30%-ით ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
181
საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გადამზადებულთა რაოდენობა გაიზარდა 88.7%-ით.
4.7.1
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)
განმახორციელებელი:
პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაწილეობით
დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ვაუჩერული, პროგრამული და
მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსების გზით;
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულები უზრუნველყოფილი იყვნენ
ვაუჩერული/მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ვაუჩერული დაფინანსებით.
სტაბილური სასწავლო პროცესის შენარჩუნების და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით, საჭოების შესაბამისად
დაფინანსდა პროგრამული/მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
და მისი მონაწილეობით, ასევე, საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
წარდგინებით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ყველა საგანმანათლებლო
დაწესებულება;
სკოლებში პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული გაკვეთილების დანერგვით სასკოლო ცხოვრება გახდა უფრო აქტიური და
საინტერესო;
მოსწავლეთა ასაკის, მათი ინტერესების, უსაფრთხოებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინებით, მოხდა სახალისო,
მაქსიმალურად პრაქტიკული და ინტერაქტიული აქტივობების ორგანიზება;
182
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი
2015 წელს სრული სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო 10 509 სტუდენტმა, მათ შორის 2014 წელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმა (აღნიშნული
სტუდენტები სწავლობდნენ ისეთ პროფესიულ პროგრამებზე, რომლებიც გაგრძელდა 2015 წელსაც);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდნეობა გაზრდილია მინიმუმ 2%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
11 000-ზე მეტი სტუდენტი იღებს პროფესიულ განათლებას, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
2. საბაზისო მაჩვენებელი
2015 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენდა 47.5%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი გაიზრდება მინ. 1%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
2016 წლის კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი 2015 წელთან შედარებით გაზრდილია 2.5%-ით.
3. საბაზისო მაჩვენებელი
საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო
დაწესებულებები უზრუნველყოფილია პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფილი დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
183
დაფინანსებულ იქნა 22 საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯი და ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, გაფართოვდა ორი საზოგადოებრივი კოლეჯის გეოგრაფიული არეალი (სსიპ - ილია
წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯს დაემატა თიანეთსა და სტეფანწმინდაში სასწავლო კორპუსი, ხოლო სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს ”აისს” ლაგოდეხის სასწავლი კორპუსი).
4.7.2 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
(პროგრამული კოდი 32 03 02)
განმახორციელებელი:
საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები და პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელი
უმაღლესი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისთვის პროფესიული
განათლების მიღების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მსჯავრდებულები (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები, პირობითი მსჯავრდებულები,
პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულები) დაეუფლნენ მათთვის სასურველ პროფესიებს;
ყოფილი პატიმარები, მათი ოჯახის წევრები, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანები ან/და განრიდებისა და მედიაციის
პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნები ჩაერთვნენ პროფესიული მომზადების პროგრამებში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
184
მსჯავრდებულებისათის (სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის, თავისუფლებაშეზღუდულ, პირობით ვადამდე
გათავისუფლებულ და პირობითი მსჯავრდებულებისათვის) ხელმისაწვდომია პროფესიულ განათლება; 2012 წლიდან სულ პროგრამაში
ჩაერთო 600-მდე ბენეფიციარი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
დაინტერესებული ბენეფიციარებისთვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
101 ბენეფიციარი (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, პირობით ვადამდე
გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) დაეუფლა პროფესიულ მოკლევადიან (სერტიფიცირებული) საგანმანათლებლო პროგრამას.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ბენეფიციარებისათვის (ყოფილი პატიმრებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანებისა
ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანებისთვის ) ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება; 2014 წლიდან
სულ მომზადება გაიარა 40-მდე ბენეფიციარმა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ბენეფიციარებისათვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
34 ბენეფიციარი (ყოფილი პატიმრები) დაეუფლა პროფესიულ მოკლევადიან (სერტიფიცირებული) საგანმანათლებლო პროგრამას.
4.7.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)
განმახორციელებელი: სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა;
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების სწავლების ხელშეწყობა.
185
მიღწეული შუალედური შედეგები
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთა შორის ამაღლებულია სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე;
საჯარო მოსამსახურეების პროფესიული უნარ-ჩვევები გაუმჯობესებულია
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 2 700;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 15%-ით.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა 3247 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი; სახელმწიფო ენის
სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 120.3%-ით.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 630.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით
გაიზრდება 2%-ით.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა 225 ბენეფიციარი. სულ საბაზისო მაჩვენელბელთან
შედარებით გაზრდილია 35.7%-ით.
4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
186
განმახორციელებლები:
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
საგანმანთლებლო რესურსცენტრები;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
მმართველობითი ინფორმაციის მომზადების დროის შემცირება და სანდოობის გაზრდა;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების
გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა;
განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო
პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება. სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე პრინციპის დანერგვისა და განათლების
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა. ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მხარდაჭერა;
შეუფერხებელი განათლების მიღების ხელშეწყობა საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უცხოელი სტუდენტებისა და საქართველოს
მოქალაქეების - საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში;
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარება;
განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაიზარდა სანდოობა და შემცირდა მმართველობითი ინფორმაციის მომზადების დრო;
გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა და უზრუნველყოფილია მიღებული
გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა და ხარისხი, დამტკიცებულია ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტები და პროცედურები;
187
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ხელი შეუწყო უცხოეული სტუდენტების - საქართველოს საგანმანათლებლო
სივრცეში და საქართველოს მოქალაქეების - საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში შეუფერხებელი განათლების მიღებას; განხილულ
იქნა განათლების აღიარების თაობაზე განცხადებები; მომზადდა განათლების აღიარების დოკუმენტები და უცხოური საგანმანათლებლო
დაწესებულებების სტატუსთან დაკავშირებით ცნობები; განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე გაიცა
პროფესიული დიპლომი/დიპლომი;
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარებით, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ხელი შეუწყო სანდო და
ვალიდური კვალიფიკაციების არსებობას, კვალიფიკაციების მიმართ ნდობის ამაღლებას როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე,
პროფესიული სტანდარტებისა და კვალიფიკაციების განვითარებას;
განხორციელებულია ელექტრონული ჟურნალის დანერგვის პირველი ეტაპი, აღნიშნული ხელს უწყობს მოსწავლეთა გაკვეთილებზე
დასწრებისა და აკადემიური მოსწრების აღრიცხვისა და ანალიზის ეფექტიანობას.
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა (eVet), რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, მოდიფიცირებულია მოდულური/დუალური სწავლებს შესაბამისად; ასევე, სისტემა
ხელმისაწვდომია კერძო კოლეჯებისთვის; საგნობრივი პროგრამებისთვის მოქმედებს სტუდენტთა დასწრებისა და აკადემიური მოსწრების
აღრიცხვის სისტემა; ერთიან საინფორმაციო სისტემაში, ხელმისაწვდომია ყველა სახის მონაცემები პროფესიული განათლების სახელმწიფო და
კერძო დაწესებულებების რესურსებისა და მათი ბენეფიციარების შესახებ; დანერგილია აპლიკანტთა ელექტრონული რეგისტრაცია;
უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების ადმინისტირების ხელშწყობის მიზნით, შემუშავებულია უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eUni) საბაზო ვარიანტი და საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სისტემა (QMS), ასევე დაიწყო სტუდენტთა მიერ მოპოვებული სახელმწიფო
დაფინანსების ადმინისტრირების პროცესის ავტომატიზაციის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები;
უზრუნველყოფილ იქნა მე-12 კლასში შემავალი საგნების სასწავლო პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის მსურველთათვის
ცენტრალიზებული გამოცდები. ასევე, სკოლის გამოსაშვები გამოცდების (CAT), ეროვნული სასწავლო და სამოქალაქო ოლიმპიადების,
პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა პროფესიული ტესტირებისა და სხვა მსგავსი ღონისძიების ტექნიკური მხარდაჭერა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების სისტემების სრულყოფის, მეცნიერების განვითარების და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
გაგრძელდება მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების სისტემების სრულყოფის, მეცნიერების განვითარების და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
188
მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების სისტემების სრულყოფის, მეცნიერების განვითარების და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით;
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მიმდინარეობდა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცედურებისა და სტანდარტების ანალიზი და განახლება მათი სრულყოფის მიზნით.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
გაგრძელდება ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცედურებისა და სტანდარტების ანალიზი და განახლება მათი სრულყოფის მიზნით.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სრულყოფის მიზნით გაგრძელდა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცედურების და სტანდარტების განახლება, დამტკიცდა უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები და პროცედურები და შემუშავდა უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების პროექტი.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში 450 პროფესიული კვალიფიკაციაა, შრომის ბაზრის ინფორმაციის საფუძველზე საჭიროა პროფესიული
კვალიფიკაციების ჩამონათვალის რეგულარული განახლება; გადამუშავდა 249 სტანდარტი ასევე, დამტკიცებულია 80 და დანერგილია 45
მოდულარული პროფესიული პროგრამა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
დამატებით 50 პროფესიული სტანდარტის პროექტის მომზადება/გადახედვა და 50 მოდულური პროფესიული პროგრამის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა მათი დანერგვის მიზნით. არანაკლებ 10 სტანდარტის გადამუშავება და მინიმუმ 5 სახელმძღვანელოს მომზადება.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
მომზადდა 123 პროფესიული სტანდარტის პროექტი და 42 ჩარჩო დოკუმენტი დანერგილია 14 მოდულური პროფესიული პროგრამა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ჩარჩო დოკუმენტების
შემუშავების მიზნით გაკეთებული ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა გადამუშავებული და დამტკიცებული
სტანდარტების რაოდენობა. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიზნით დამატებით
შემუშავდა
ხარისხის მართვის სისტემა (QMS), რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულებების ავტორიზაცისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის პროცესების ავტომატიზაციას. ვებგვერდის საშუალებით საგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით დაიგეგმა ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის ინტეგრირება.
189
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
Voip სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფილია ჩართული თბილისის საჯარო სკოლების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
Voip სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის საჯარო სკოლები.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
Voip სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფილია სკოლების 3%.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ
რეჯიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო
სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ
ინფორმაცია.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ამოქმედებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემის შემთხვევაში ელექტრონული ჟურნალის
მოდული და მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა სრულად; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის
საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; მოქმედებს უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და
სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ამოქმედებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონული ჟურნალის მოდული, რომლის
დანერგვის საპილოტე პროგრამამ მოიცვა 359 საჯარო სკოლა;
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის შესაბამისად მოდიფიცირებულია და მოქმედებს
მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა;
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და
პრინციპებზე;
190
შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eUni) საბაზო ვარიანტი. ასევე, შემუშავდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სისტემა (QMS), რომელიც მზადაა
ტესტირებისათვის;
ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია.
4.9 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;
საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზებული და მასში ინტეგრირებული საქართველოს სახელოვნებო
საგანმანათლებლო სისტემა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ხელი შეეწყო სტუდენტების და მოსწავლეების განათლებას, მიღწეული შედეგების წარმოჩენას სხვადასხვა ტიპისა და მიმართულებების
კონცერტების, საღამოების, მასტერკლასებისა და ვორკშოფების, სპექტაკლების, გამოფენების, კონფერენციების გამართვით, საერთაშორისო
პროექტებში ჩართულობით, საგანგებოდ მათთვის გამართული საჯარო ლექციებით, სტუდენტებისა და მოსწავლეების მონაწილეობით
ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში და სხვადასხვა ტიპის საჯარო ღონისძიებებში.
ხელი შეეწყო 29 სტუდენტის სწავლას, მათ შორის პროფესიული განათლების და სამაგისტრო პროგრამებზე, ასევე უცხოეთის წამყვან
სახელოვნებო სასწავლებლებში. 200 - მდე სტუდენტი და მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა პროფესიულ ზრდა-დაოსტატებას საერთაშორისო
კონკურს-ფესტივალებში, მასტერკლასებში, კონცერტებში;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა
სწავლის ხელშეწყობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები,
კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებსი, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200;
191
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა, სტუდენტთა
სწავლის ხელშეწყობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები,
კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებსი, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების
მონაწილეობა, სტუდენტთა სწავლის ხელშეწყობა, სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები,
ფილმები, გამოფენები, კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებსი, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 216.
4.11 სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
პოლიციელის კარიერული წინსვლის შემუშავებული თანმიმდევრული სისტემა;
პოლიციის მუშაობის მკვეთრად გაზრდილი ეფექტიანობა;
საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია;
პოლიციის პოპულარიზებული პროფესია;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი და
მაღალკვალიფიციური კადრი;
უცხოურ ენაზე ოპერირებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე კადრით დაკომპლექტებული სისტემა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შემუშავდა ანალიტიკოსთა მომზადების სასწავლო კურსი, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების ტრენინგის კურსი,
მესაზღვრე ოფიცერთა ტრენინგის კურსი;
საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი გადამზადება/მომზადების კურსები და
პროგრამები: სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა, დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, ცენტრალური კრიმინალური
პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი, პატრულინსპექტორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე
192
მიღებული წვევამდელების სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი
სპეციალური მომზადების პროგრამა, კიბერდანაშაულის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების
გამოძიებისა და ციფრული მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავების სასწავლო კურსი;
24 ინტრუქტორს ჩაუტარდა „ტრენერთა ტრენინგი (TOT)".
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად აკადემიაში სწავლობს 110 ბაკალავრი და 45 მაგისტრანტი; არსებობს სტუდენტური
საინფორმაციო სისტემა, რომლითაც სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ კომპიუტერის საშუალებით; გამოცდები ტარდება მატერიალური
სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო საკითხებით
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტუდენტთა რაოდენობა 316 (მ. შ 260 ბაკალავრი და 56 მაგისტრი); დანერგილი სტუდენტური
საინფორმაციო სისტემის მობილური აპლიკაცია; სპეციალური ელექტრონული სისტემით ჩატარებული გამოცდები
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტუდენთა რაოდენობა 319 (მ.შ. 310 ბაკალავრი, 48 მაგისტრანტი), დანერგილია
სტუდენტური საინფორმაციო სისტემის მობილური აპლიკაცია და სპეციალური ელექტრონული სისტემა გამოცდებისთვის
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ცდომილება 14%. ყველა მსურველთა მიერ ვერ მოხდა მაგისტრანტობისთვის შესაბამისი გამოცდების წარმატებით ჩაბარება
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის აკადემიაში
შექმნილი და დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს ელექტრონული სალექციო ცხრილების
პროგრამას. მუშავდება 3 პროგრამა ელ. სისტემის განვითარების კუთხით (1. მსმენელთა ელ.გვერდი; 2. მსმენელთა ელ.ანკეტების პროგრამა; 3.
კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 4. მსმენელთა ელ.გვერდის მობილური აპლიკაცია); შსს აკადემიაში მიმდინარეობს ახალი კურსების
შემუშავება, როგორიცაა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობის დამყარების სტანდარტები, თანამდებობრივი
დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი და სხვა. მუდმივად ხორცილდება შემუშავებული პროგრამების განახლება; მიმდინარეობს
დისტანციური სწავლებისთვის სისტემის აწყობა; მიმდინარეობს შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების სისტემა „Questionnaire“ განახლება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა სპეციალური პროფესიული
პროგრამების ნაწილში. შემუშავებული კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; მსმენელთა ელ. გვერდის მობილური აპლიკაციის სისტემა;
შემუშავებული ახალი სასწავლო პროგრამები/კურსები; დანერგილი დისტანციური სწავლების მეთოდი; შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა
ტესტირების ახალი სისტემა „Questionnaire“
193
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია სტუდენტური ბაზების მართვის ელექტრონული სისტემის პაკეტი.
განახლდა სტუდენტთა ტესტირების სისტემა „Questionnaire”. შემუშავდა მსმენელთა ელ. გვერდის მობილური აპლიკაციის სისტემა. დაინერგა
დისტანციური სწავლების მეთოდი.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორიებში ტექნიკური აღჭურვილობა (პროექტორები და სპიკერები) მოძველებულია; Frontexის
პროგრამა საჭიროებს ადაპტირებას დონეების მიხედვით; შესამუშავებელი და მოსაძიებელია დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისური
ენის კურსის შესადგენი მასალები; გამოსაცდელია თანამედროვე სწავლების პროგრამის - Rosetta Stone-ის ეფექტიანობა; ინგლისური ენის
პედაგოგებს ესაჭირებათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები; აკადემიაში შემუშავებულია დისტანციური სწავლების ელ. პროგრამა და
შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავებისთვის საჭიროა შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის დაგროვება
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის სწავლის მსურველებისათვის შედგენილი სპეციალური პროგრამა; თანამედროვე
სასწავლო პროგრამაში (Rosetta Stone) მონაწილე თანამშრომლებისთვის პროგრესის მონიტორინგისთვის შემუშავებული აუცილებელი
შეფასების სქემა; მასწავლებელთა უნარების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტრეინინგ პროგრამებში მონაწილეობა; შემუშავებული
დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისურის კურსის პირველი ორი საფეხური (Starter/Elementary); მესაზღვრეებისათვის დონის
შესაბამისად ადაპტირებული Frontex-ის შემუშავებული პროგრამა; დისტანციური სწავლების დანერგვის მიზნით პედაგოგებისთვის შესაბამისი
ტრენინგების ჩატარება
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართული ენის სწავლის მსურველებისათვის შედგა სპეციალური პროგრამა.
დისტანციური სწავლების დანერგვის და გაუმჯობესების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით 10 სხვადასხვა რეგიონში მომზადდა სასწავლო გარემო.
შესაბამის ცენტრებს გადაეცათ სწავლებისათვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკა და ინვენტარი
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა პასუხობდეს
თანამედროვე მოთხოვნებს
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; აკადემიაში არსებული კომპიუტერული ქსელის
უსაფრთხოების და ფილტრაციის მიზნით შეძენილი მოწყობილობები; მსმენელების სწავლება ელექტრონული წიგნების მეშვეობით
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უცხო ენის ცენტრში წავლება მიმდინარეობს ელექტრონული წიგნების მეშვეობით;
აკადემიაში არსებული კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოების და ფილტრაციის მიზნით შეძენილია ე.წ. სვიჩები. შეძენილია: 1 ცალი
ინტერაქტიული პანელი, ელექტრონული ტაბლო 1, ქსელის გამანაწილებელი - 10, მაგიდა - 180, სკამი - 260, სავარძელი - 18, უწყვეტი კვების
წყარო - 75, ვებ კამერა - 30, პრინტერი - 12
4.12 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
194
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სენსორული (სმენა, მხედველობა) დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის გახსნილი სასკოლო მზაობის ჯგუფები.
მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობა;
ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული კლასების დაფინანსება;
ინკლუზიური განათლების დანერგვის მონიტორინგი;
სოციალური ინკლუზია;
განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვებისთვის საქართველოში;
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შეფასების (VINELAND, EDDT და MWRATR) ტესტების ჩატარების ტექნიკის დაუფლებისა და ინტერპრეტაციაში გარკვევის მიზნით
გადამზადდა მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები;
პროფესიულ განათლების საფეხურზე მომზადდა 20 სპეციალისტი, განხორციელდა სსსმ აბიტურიენტების პროფესიულ განათლებაში
ჩარიცხვის პროცედურები;
იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის
უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება. აუტისტური სპექტრის მქონე, სმენადაქვეითებული და საშუალო, მძიმე
ინტელექტუალური და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებს 12 საჯარო სკოლაში შესაბამისი
სპეციალისტებითა და ყველა საჭირო ინვენტარით, ტექნიკით, განმავითარებელი თვალსაჩინოებებითა და სათამაშოებით აღჭურვილი
რესურსოთახები (ინტეგრირებული კლასები);
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით ჩატარებულია მონიტორინგი 120 საჯარო სკოლასა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს 6
დაწესებულებაში;
პროგრამაში ჩართულ მოზარდთა სოციალიზაცისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია საჯარო სკოლების მიერ
წარმოდგენილი პროექტები;
სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის
მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განხორციელდა მათ განვითარებაზე
ზრუნვა;
195
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული 5 433 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებლთან შედარებით გაზრდილია მინიმუმ 20%-ით.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებლთან შედარებით გაზრდილია 25%-ით.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
პროფესიულ განათლებაში ჩართული 231 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სსსმ სტუდენტი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
პროფესიულ განათლებაში ჩართულია მინიმუმ 15%-ით მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტი საბაზისო
მაჩვენებლთან შედარებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
პროფესიულ განათლებაში ჩართულია დამატებით 240 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტი. საბაზისო
მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 3.9% -ით.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სსსმ სტუდენტებისთვის გამოყოფილი კვოტის ფარგლებში მოხდა სტუდენეტების
ჩარიცხვა, რამაც განაპირობა ჩარიცხული სტუდენტების ნაკლები რაოდენობა.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
196
ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსწავლეებისათვის, სენსორული (სმენის),
მრავლობითი დარღვევის მქონე და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე სსსმ მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის
მიწოდების მიზნით მოქმედი 9 ინტეგრირებული კლასი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ფუნქციონირებას განაგრძობს 9 და დამატებით გაიხსნება მინიმუმ 2 ახალი ინტეგრირებული კლასი.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
12 საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებს ინტეგრირებული კლასი, მათ შორის აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეებისთვის დამატებით 2 საჯარო
სკოლაში გაიხსნა ინტეგრირებული კლასები.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ინტეგრაციის ბარიერების გადალახვისთვის სკოლების გაძლიერების მიზნით შემუშავებული სატრენინგო
პროგრამა. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მომსახურე ყველა ცენტრის (6 ცენტრი)
ბენეფიციარების საგანმანათლებლო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა
მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების
უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებს და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ექვსივე დღის/კრიზისულ ცენტრში ჩარიცხულ
მიუსაფარ ბავშვს/მოზარდს მიეწოდებოდა სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისი (სულ 101 ბენეფიციარი);
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სპეციალურ საგანმანთლებლო 8 დაწესებულებაში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით
ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
197
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სპეციალური საგანმანთლებლო 8 დაწესებულების ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით.
4.13 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) (პროგრამული კოდი 32 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი
25 საჯარო სკოლაში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნება გათბობის და ვენტილაციის (მინიმალური) 50% გამოყენების გარეშე,
მაქსიმალური ჰერმეტიზაციის ხარჯზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგეის შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2017 წლისთვის დაიწყება 10 ერთეული საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
თბილისის 25 საჯარო სკოლა სრულად რეაბილიტაცირებულია და გაუმჯობესებულია ენერგო-ეფექტური ინფრასტრუქტურა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს დაგეგმილი იყო სამი (საპილოტე) საჯარო სკოლის გამაგრება/სრული რეაბილიტაციის სამუშაოების
შესყიდვა, ბანკსა და ესპანურ საპროექტო ორგაზაცია „ეუროსტუდიოს“ შორის დადებული შეთანხმების შესაბამისად აღნიშნულ კომპანიას
დაევალა საკუთარი ძალებით, როგორც დამატებითი სამუშაო შეესრულებინა შენობა ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და
198
გეოლოგიური კვლევების ჩატარება და აქედან გამომდინარე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროექტირებების
დასრულების ვადად განსაზღვრული იყო საანგარიშო პერიოდის მეორე ნახევარი, რომელიც აღნიშნული პერიოდისთვის ვერ მოხერხდა.
4.15 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის
ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;
იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიციური კადრების შეფასებისა და შერჩევის
უზრუნველყოფა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
ხელი შეეწყო იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
თეორიულ ცოდნასთან ერთად აპლიკანტებმა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი, მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
ჩატარებული ტესტირებები განხორციელდა მაღალ დონეზე. ორგანიზებული ტესტირების შედეგად სხვადასხვა საჯარო და კერძო
ორგანიზაციებს საშუალება მიეცათ, გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე აეყვანათ კვალიფიციური კადრები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვარტალში ტრენინგი გაიარა 505-მა აპლიკანტმა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − ტრენინგს გაივლის 4900 აპლიკანტი; 2018 წელი −ტრენინგს გაივლის 5000 აპლიკანტი; 2019
წელი − ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი; 2020 წელი − ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს ტრენინგი გაიარა 7 576-მა აპლიკანტმა.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვარტალში ტესტირება გაიარა 1978-მა აპლიკანტმა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7,000 აპლიკანტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს ტესტირება გაიარა 6 079 აპლიკანტმა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
199
2.
მიზნობრივ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობამ შეადგინა 921 აპლიკანტი. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში შესული ცვლილებებ
შედგეგად, მუნიციპალიტეტების მხრიდან ტესტირების მომსახურებაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
4.16 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება;
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული
აქტივობები განხორციელება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
ოცდაერთმა იუსტიციის მსმენელმა დაასრულა პროფესიული მომზადების პროგრამა;
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობა
მიიღო 1 364-მა მონაწილემ.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
პროფესიული მომზადებული იუსტიციის მსმენელთა (სამოსამართლო კანდიდატის) რაოდენობა 21;
მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგი - 92;
200
4.17 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი
(Unicredit Bank) (პროგრამული კოდი 32 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი
ლაბორატორიის საერთო ფართი 4000 კვ.მ -ზე მეტი იქნება და იგი აღიჭურვება უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით, რაც იძლევა
საშუალებას შესწავლილ იქნეს ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და სოფლის მეურნეობის პროექტებთან დაკავშირებული, მთელი რიგი
საინჟინრო საკითხები.
მიღწეული საბოლოო შედეგი
რატიფიცირებულ იქნა „საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის" პროექტის დაფინანსებასთან
დაკავშირებით“ ექსპორტის საკრედიტო ხელშეკრულება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკის და
ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკის და
ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორის ჩამოაყალიბების დასრულება დაგეგმილია მომდევნო წლებში.
201
4.18. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27
03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით სისხლის სამართლის რეფორმის
განხორციელების, ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების დანერგვის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, დანაშაულის პრევენციის,
მსჯავრდებულის სოციალური რეაბილიტაციის განხორციელების ხელშეწყობა
სამინისტროს სისტემისათვის საექსპერტო საქმიანობის უზრუნველყოფა;
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
სამინისტროს სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფ პირთა მომზადება/გადამზადება და გაუმჯობესებული სამუშაო უნარები.
ცენტრში მოქმედ ყველა ძირითად პროგრამაში გათვალისწინებულია ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მოწყვლადი ჯგუფების
უფლებებისა და მათთან მუშაობის თავისებურებების, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის, სარეაბილიტაციო პროგრამებისა და
მათი მნიშვნელობის, საქმიანობის მარეგურილებელი ეროვნული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების, მონიტორინგის
ადგილობრივი და საერთაშორისო მექანიზმების სწავლება. მოსამსახურეთა პროფესიულ განვითარების გზით ხელი შეეწყო ეროვნულ და
საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული სისტემის ფუნქციონირებას, ადამიანის უფლებათა დაცვას, დანაშაულის პრევენციასა და
მსჯავრდებულის სოციალური რეაბილიტაციის განხორციელებას;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ სასწავლო პროგრამების შემუშავების და სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა/განხორციელების პროცესში აქტიურად ჩართული იყვნენ, როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული ექსპერტები. ევროპის კავშირისა და
ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის - „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა
დაწესებულებებში“ - ფარგლებში განახლდა მოსამსახურეთა შეფასებისათვის განკუთვნილი ტესტების ბაზა. ექსპერტთა ჯგუფის მიერ
შემუშავებული იქნა ახალი ტესტური დავალებები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დახმარების მოძიება პროექტების მომზადებასა და მათი განხორციელების ხელშესაწყობად;
202
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, სახელმწიფო სახსრების მართვა, შიდა ფინანსური
კონტროლი;
მიღწეული მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, მოძიებულია დონორების დახმარება და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან გაფორმებულია 3 საგრანტო ხელშეკრულება; მომზადებულია კვარტალური ფინანსური ანგარიშები, შიდა ფინანსური
კონტროლის მიზნით.
2.საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 2 კვარტლის მონაცემებით: 68 სასწავლო ღონისძიება ; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და
სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1 440 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 95%-მა;
გამომუშავებულია 13863 კაც/ტრენინგ/დღე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 80 სასწავლო ღონისძიება; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა
არანაკლებ 2000-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა არანაკლებ 90%-მა;
გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე;
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული სასწავლო ღონისძიება - 86; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა
1540 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 97%-მა; გამომუშავებულია 8980
კაც/ტრენინგ/დღე.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1540 მსმენელმა, რაც დაგეგმილთან შედარებით ნაკლებია, ვინაიდან,
საქართველოს კანონის
„სპეციალური
პენიტენციური
სამსახურის
შესახებ“
მოთხოვნების
შესაბამისად
2017
წელს
უნდა
დასრულებულიყო სამსახურის
ყველა
იმ
თანამშრომლის მომზადებისა
და
გადამზადების
პროცესი,
ვისი
თანამდებობისათვისაც აუცილებელია სერთიფიცირება.
გადამზადებისა
და
სერთიფიცირების ძირითადი
ნაწილის
2016
წელს
განხორციელებამ განაპირობა დაგეგმილ და მიღებულ შედეგებს შორის სხვაობა.
4.19 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული
კადრებით;
203
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები
უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით;
საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა
სასწავლო პროექტებით;
საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და
ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო
მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული
კადრებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები
უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით;
საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა
სასწავლო პროექტებით;
საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და
ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო
მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სასწავლო კურსები ხორციელდება ტრენინგების საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული სამოქმედო
გეგმის შესაბამისად (მიმდინარე პროცესი), ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა - 649 (2016 წლის 9
თვის მონაცემებით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის ზრდა წინა წელთან შედარებით
5%-ით;
მიღწეული შედეგი - გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 7%-ით
2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებული
კონკურსების (პროფესიული მიმართულება, უნარების შესაფასებელი ტესტირებები) ორგანიზება (მუდმივი პროცესი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის ზრდა 2%-ით
204
წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შედეგი - ფაქტიურად ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა გაიზარდა 25% -ით.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - საფინანსო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის ხორციელდება ორგანიზაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე
შესაბამისი ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით;
4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საერთაშორისო სასწავლო კურსები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლობით. ნიდერნალდების ფინანსთა სამინისტროს ხელშეწყობით,
ჰოლანდიელი ექსპერტების მიერ საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე ტრეინინგების ჩატარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან,
სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შედეგი - გადამზადებულ პირთა რაოდენობა შემცირდა 5%-ით (გადამზადებულ პირთა რაოდენობის შემცირების მიზეზს
წარმოადგენს შუა აზიაში არსებული ეკონომიკური კრიზისი რომლის გამო 2017 წელს შუა აზიის ქვეყნების საჯარო დაწესებულებებმა ვერ
შეძლეს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისაგან კურსების შესყიდვა თავიანთი თანამშრომლების გადამზადების მიზნით).
4.21 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა მნიშვნელოვან თემებთან
დაკავშირებით;
უცხო ენის კურსების და საჯარო ლექციების ჩატარება, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ასევე სხვა საჯარო
უწყებების წარმომადგენლებისათვის;
საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის და Facebook გვერდის განახლება.
ქართული ენის კურსების ჩატარება უცხოელი დიპლომატებისთვის.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
205
განხორციელდა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე მოხელეთა
კვალიფიკაციის ამაღლება;
გაფორმებული მემორანდუმებიადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
ახალი წიგნებით გამდიდრებული სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკა;
ცენტრის განახლებული ვებ და Facebook გვერდები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების
რაოდენობა
მიღწეული მაჩვენებელი - კვალიფიკაცია ამაღლებული 340 საჯარო მოხელე.
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული 2 გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა,17 მოკლევადიანი სასწავლო კურსი/სემინარი, 9 საჯარო ლექცია
და 3 უცხო ენის შემსწავლელი კურსი.
3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა;
მიღწეული მაჩვენებელი - 33 ერთეული წიგნით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა.
4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების
მემორანდუმები
მიღწეული მაჩვენებელი - ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების 4 მემორანდუმი.
5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით;
მიღწეული მაჩვენებელი - ცენტრის ამაღლებული იმიჯი.
6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა;
4.23 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ (პროგრამული კოდი 65 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
206
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
განხორციელდა ღონისძიებები გამოგონების, დიზაინის, სასაქონლო ნიშნების და სასარგებლო მოდელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით
(დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით), რომელიც მოიცავდა: ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზას, არსობრივ ექსპერტიზას,
გამოქვეყნებას, პატენტის გაცემას და ძალაში შენარჩუნებას, საერთაშორისო განაცხადზე ქმედებების ჩატარებას, სასაქონლო ნიშნის მოქმედების
ვადის გაგრძელებას, სააპელაციო საჩივრის განხილვას სასაქონლო ნიშანზე და სხვა;
ინტელექტუალური საკუთრების დამცავი დოკუმენტების მომზადების მიზნით საქპატენტის ექსპერტების მიერ ხორციელდებოდა შესაბამისი
საძიებო სამუშაოები საქპატენტის, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროპის საპატენტო უწყების მონაცემთა ბაზაში
და არასაპატენტო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზებში.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
უზრუნველყოფილი იქნა ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება,
სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, სასაქონლო ნიშნები) და დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი
ბენიფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.
2. საბაზისო მაჩვენებელი
ბენიფიციარებისათვის;
- სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკაშირებით დამცავი დოკუმენტების
გაცემა შესაბამისი
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის სამართლებრივი დაცვა;
207
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.
3. საბაზისო მაჩვენებელი
ბენიფიციარებისათვის;
-
დიზაინის
რეგისტრაციასთან
დაკაშირებული
დამცავი
დოკუმენტების
დროულად
გაცემა
შესაბამისი
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინის სამართლებრივი დაცვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.
4. საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების დაპატენტებასთან დაკაშირებით დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი
ბენიფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივი დაცვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.
5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული
დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სამართლებრივი დაცვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და
გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტები.
6. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა
შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა;
208
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან
დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტები.
4.22 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 12)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და
„მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
გაუმჯობესდა აკადემიის ინფრასტრუქტურა და განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (შეძენილია საჭირო დანადგარები, სიმულატორები,
კომპიუტერული ტექნიკა და ლაბორატორიებისათვის ახალი აღჭურვილობა), რას ხელს შეუწყობს კვალიფიციური კადრების მომზადებას;
აკადემიაში გაიხსნა ახალი სასწავლო კლასები (სანავიგაციო ხიდურისა და გემბანის საწყისი ცნებების აუდიტორია; მარლენსის (MARLINS)
აღიარებული ტესტირების/სერტიფიკაციის ცენტრი);
აკადემია უზრუნველყოფულია მცურავი გემით, რომლიც ხელს შეუწყობს სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაში;
კომპანია „Hyundai Glovis Co”-თან გაფორმებულია მემორანდუმი საზღვაო აკადემიის სტუდენტთა პრაქტიკით უზრუნველყოფისა და შემდგომი
დასაქმების მიზნით;
აკრედიტაცია გაიარა 7-მა პროფესიულმა საგანმანათლებლო პროგრამამ. 2017 სასწავლო წელს აკადემიის რეიტინგმა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აბიტურიენტთა ჩარიცხვა/აქტივობის მიხედვით მე-9 ადგილიდან გადმოინაცვლა მე-7 ადგილზე.
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ,,Webometrics’’-ის მონაცემების მიხედვით აკადემიის რეიტინგი პროგრესირებადია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს მომზადდება 2 300 კვალიფიციური კადრი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 2 584 კვალიფიციური კადრი.
209
5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებ
ული გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
302,694.9
292,289.0
301,872.8
292,228.2
9,644.6
24 07
მეწარმეობის განვითარება
39,154.6
39,154.6
39,348.4
39,348.4
0.0
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
143,752.0
33,600.0
142,976.7
32,957.3
110,019.4
210
2017 წლის
დაზუსტებ
ული გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
კოდი
დასახელება
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
19,164.0
19,164.0
18,846.1
18,846.1
0.0
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
28,016.0
28,016.0
27,650.8
27,650.8
0.0
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
30,004.0
9,750.0
26,811.6
9,647.8
17,163.7
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
8,149.4
7,820.0
8,148.4
7,819.6
328.8
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
5,120.4
4,333.6
5,043.5
4,298.9
744.6
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
3,303.9
3,303.9
3,331.4
3,331.4
0.0
56 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
2,150.0
2,150.0
1,807.9
1,807.9
0.0
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,900.0
1,900.0
1,816.0
1,816.0
0.0
49 00
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
1,760.3
1,750.0
207.6
197.3
10.3
52 01
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,409.7
1,000.0
1,331.9
996.2
335.6
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
876.0
876.0
766.1
766.1
0.0
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
1,949.0
806.0
1,918.3
805.4
1,113.0
47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო
აღწერა
145.0
145.0
141.6
141.6
0.0
24 04
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
5,462.0
140.0
2,083.5
140.0
1,943.5
23 07
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
6,995.5
0.0
6,028.9
0.0
6,028.9
64 00
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
8,613.0
0.0
8,609.3
0.0
8,609.3
სულ
610,619.6
446,198.1
598,740.6
442,799.0
155,941.5
211
5.1 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საპრივატიზებო ობიექტების გაყიდვების და მოძიებული ინვესტიციების გაზრდა და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარება;
სახელმწიფო ქონებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
აღრიცხული სახელმწიფო ქონება და შეფასებული საპრივატიზაციო ობიექტები და ქონების პრივატიზების გამარტივებული პროცესი;
212
ყველა სახის არამართლზომიერი ხელყოფისაგან დაცული სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
2017 წელს პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულებულია 107.7%-ით;
პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაცემულ იქნა 403 ობიექტი. გაყიდული/გადაცემული ქონებიდან მოსალოდნელი ინვესტიცია შეადგენს 58.8 მლნ
ლარს და 150.1 მლნ დოლარს;
გამოცხადდა 1 463 აუქციონი, საიდანაც შედგა 956 აუქციონი, ჩაიშალა 510 აუქციონი და შეწყდა 14 აუქციონი;
სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა შემცირებულია 30 ერთეულით;
შეფასებულია განსაკარგავად მომზადებული 4 572 საპრივატიზაციო ობიექტი;
სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგისტრირებულია 64 349 ჰა (91 025 ობიექტიდან)
სასოფლო/არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი. დარეგისტრირდა ინვენტარიზაციის შედეგად აღრიცხული ქონების 10%
(აღრიცხული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 8% და აღრიცხული არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების 79%);
ყველა სახის არამართლზომიერი ხელყოფისაგან დაცულია 43 სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პრივატიზების სახელმწიფო გეგმის შესრულება: 2014 წელს - 101% და 2015 წელს - 102%. შემცირებული სახელმწიფო
საწარმოთა რიცხვი: 2014 წელს - 155 საწარმო და 2015 წელს - 94 საწარმო. 2015 წელს შეფასდა 4 450 ობიექტი და 2016 წელს 2 730 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წლის პრივატიზების გეგმის (57 მლნ ლარი) შესრულება 100%-ით. სახელმწიფო არამომგებიანი საწარმოების
შემცირება 30 ერთეულით. განსაკარგავად მომზადებული საპრივატიზაციო ობიექტების შეფასება 100%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წლის პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულდა 107.7%-ით და შეადგენა 64.6
მლნ ლარი (2017 წელს გათვალისწინებული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტში 60 მლნ ლარის მობილიზება (ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 57.00
მლნ ლარი და არაწარმოებული აქტივის - მიწის გაყიდვიდან 3.00 მლნ ლარი). სახელმწიფო არამომგებიანი საწარმოები შემცირება 30
ერთეულით (გაკოტრებით დასრულდა 9 საწარმოს საქმისწარმოება, გასხვისებულია 1 საწარმო, შერწყმულია 11 საწარმო და კონტროლის
პალატის მიერ მოწოდებული სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოთა სია შემცირდა 9 საწარმოთი);
2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოს დაცვის ქვეშ მყოფი სახელმწიფო ობიექტების რაოდენობა შეადგენდა 38-ს, ხოლო 2016 წლის 1
ივლისის მდგომარეობით 45-ს;
213
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ყველა იმ ობიექტის დაცვა, რომლებთან მიმართებაშიც არსებობს
არამართლზომიერი ხელყოფის საშიშროება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეჭრისა ან/და გაძარცვის საფრთხისგან დაცულია 43 ობიექტი.
5.2 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
რეგიონებში განვითარებული ბიზნესი, ბიზნესში განხორციელებული (რე)ინვესტირება და დამწყები ბიზნესების მდგრადობის ზრდა;
ამაღლებული სამეწარმეო კულტურა და საწარმოების/საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა;
შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილები;
განვითარებული ადგილობრივი კინოინდუსტრიის ბაზარი;
კომპანიების მიერ ათვისებული ახალი საექსპორტო ბაზრები;
საქართველოს საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებით გაზრდილი ცნობადობა და პროდუქტის/მომსახურების ექსპორტის
გაზრდილი მოცულობა
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ
მხარდაჭერილია 162 პროექტი კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე (მათ შორის საბანკო სესხის კომპონენტით - 138
პროექტი, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 24 პროექტი). დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ შეადგინა 197.9 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების
მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 392.9 მლნ ლარს;
214
„აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული კომპონენტით მხარდაჭერილია 64 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს
178 მლნ ლარზე მეტს. კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა ჯამში შეადგენს 87 მლნ ლარზე მეტს და შეიქმნება 2
100-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი;
სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით მხარდაჭერილია 22 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 78 მლნ ლარზე
მეტს. კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა ჯამში აღემატება 27 მლნ ლარს. მხარდაჭერილი სასტუმროები
შექმნიან 697 დამატებით ოთახს და 755-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს;
ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგფლებში გაფორმებულია 6 ხელშეკრულება გაწეული მომსახურების ხარჯის ანაზღაურების
თაობაზე;
საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების წლიური გადასახადის თანადაფინანსებაზე გაფორმებულია ერთი ხელშეკრულება „Holiday Inn“-თან;
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 2 109 საწარმო და გადამზადებულია 6 500 ბენეფიციარი;
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 100-მა ბენეფიციარმა გაიარა მარკეტინგთან და გაყიდვების ეფექტიანობის
გაზრდასთან დაკავშირებული სასწავლო კურსები, განხორციელდა მათი პროდუქციის ბრენდინგი და პროდუქტის/სერვისისთვის
სარეალიზაციო არხების მოძიება;
კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტს „გადაიღე საქართველოში“ შეემატა დამატებით ოთხი პროექტი: „NEGATIVE NUMBERS”; „SONU KE
TITU KI SWEETY“; „GIRLS ON THE SUN“; „DADDY’S GIRL“;
თბილისის და მერსედეს-ბენცის მოდის კვირეულების ფარგლებში, სააგენტომ უმასპინძლა საერთაშორისო მყიდველებს (ე.წ „ბაიერებს“) და
ორგანიზება გაეწია კონფერენციას, რომელსაც ატარებდა საერთაშორისო გაყიდვების კომპანია „Lambert+Associates“;
ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საექსპორტო პროცედურებსა და სპეციფიკებზე კონსულტაცია გაეწია 120-ზე მეტ ექსპორტზე
ორიენტირებულ კომპანიასა და ფიზიკურ პირს;
53 ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა 6 საერთაშორისო გამოფენაში (4 საკვები პროდუქტების გამოფენა („Gulfood 2017“, „Anuga 2017”,
„Foodex Japan 2017“ და „HOFEX 2017“), საერთაშორისო ტყავის პროდუქტების გამოფენა „LINEAPELLE 2017” და საერთაშორისო გამოფენა
(მომავლის ენერგია) „EXPO 2017 KAZAKHSTAN“);
გაიმართა საერთაშორისო სავაჭრო და საინვესტიციო გამოფენა CIFIT (მონაწილეობდა 40-მდე ქართული კომპანია), 2 საერთაშორისო
კონფერენციას („BIG DATA WORLD 2017“ და „GO TO BERLIN“) და ერთ სავაჭრო მისია ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით
ყაზახეთში;
„ექსპორტის მენეჯერის სასერტიფიკატო კურსის“ ფარგლებში გადამზადდა 20-მდე კომპანიის 23 თანამშრომელი;
ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით დაიწყო 7 ახალი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, რომელთა ჯამური საინვესტიციო
მოცულობა შედგენს 75 მლნ აშშ დოლარს, პროექტების განხორციელება დასრულდება 2018-2020 წლებში და შექმნება 250-ზე მეტი სამუშაო
ადგილი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა - 5 000; მოსალოდნელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა - 360 მლნ
ლარი; ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა - 11 500 (2015-2016 წწ);
215
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა - 5 600; მოსალოდნელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 440 მლნ
ლარი; ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა - 14 500 (2017-2020 წწ.);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა - 3 660; პროექტების რაოდენობა - 2 271;
გაცემული სესხების მოცულობა - 197.9 მლნ ლარი; მოსალოდნელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა - 392.9 მლნ ლარი; მოსალოდნელი ახალი
სამუშაო ადგილების რაოდენობა - 6 307;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - ბენეფიციარების მიერ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 15%; საერთაშორისო გამოფენებში
სავაჭრო მისიებში და კონკურსებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა - 43; გადამზადებული ექსპორტ-მენეჯერი - 33 (2015-2016 წწ.);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სააგენტოს ბენეფიციარების მიერ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 20%; საერთაშორისო
გამოფენებში სავაჭრო მისიებში და კონკურსებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა - 100; გადამზადებული ექსპორტ-მენეჯერი - 50 (20172020 წწ.);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სააგენტოს ბენეფიციარების მიერ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის ზრდა 20 %; საერთაშორისო გამოფენებში სავაჭრო მისიებში და კონკურსებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა - 100; გადამზადებული ექსპორტმენეჯერი - 23;
ცდომილების მაჩვენებელი - მოსალოდნელზე ნაკლები გამოხმაურება მოყვა ექსპორტის მენეჯერების გადამზადების სასერტიფიკატო
პროგრამას, რომლის გამომწვევ მიზეზებს შეიძლება წარმოადგენდეს: პროგრამის განახლების, დახვეწის და განვითარების საჭიროება;
გამოცხადებული სასერთიფიკატო კურსის შესახებ ინფორმაციის არაეფექტური გავრცელება.
5.3 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა;
ჩაბარებული დეკლარაციების რაოდენობის, დარიცხული და გადახდილი გადასახადების გაზრდა;
საგადასახადო-საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება;
საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის გაზრდა;
216
საგადასახადო შემოწმების პროცედურებზე კონტროლის ეფექტურად წარმართვა და მისი გამარტივება;
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა და გამარტივება;
საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და პროცედურების დაჩქარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ფიზიკური პირების მიერ ქონების გადასახადის დეკლარაციების რაოდენობა გაიზარდა 15%-ით, დარიცხული გადასახადი - 15%-ით;
გადამხდელებისათვის შეთავაზებულია გადასახადების გადახდის მარტივი და მრავალფეროვანი საშუალებები, მათ შორის მოძრავი სერვისცენტრებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გადამხდელების მომსახურება, უახლესი ელექტრონული სერვისების საშუალებით გადახდა;
საბაჟო პროცედურების გამარტივება/დახვეწის, გადამხდელთათვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა რიგი
საკანონმდებლო ცვლილებები, შეიქმნა და დაინერგა ელექტრონული სერვისები;
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამხდელთა საერთო რაოდენობიდან დაჯარიმებულ გადამხდელთა რიცხვის შემცირება
2. საბაზისო მაჩვენებელი - ძვირადღირებული ტექნიკური აღჭურვილობა და ინვენტარი. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელია
მაღალბიუჯეტიანი პროექტები და მათი განხორციელების რაოდენობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია სამსახურის დაფინანსების
მოცულობის სტაბილურობაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგადასახადო შემოწმებისთვის საჭირო დროის შემცირება 3 თვემდე;
მიღწეული მაჩვენებელი - შემცირდა საგადასახადო შემოწმების ჩატარების ხანგრძლივობა.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და
პრაქტიკასთან ჰარმონიზების კუთხით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულება
მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა და გრძელდება ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო განაკვეთების ჰარმონიზაციის
პროცესი..
2.10 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
217
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;
ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა;
საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში
ამაღლდა გამოძიების ხარისხი;
საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევის რაოდენობა (2015 წლის მდგომარეობით) - 1140-მდე და ყველა საქმეზე
დაწყებული წინასწარი გამოძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა; გატარებული პრევენციული ღონისძიებების
შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - გამოვლენილი 1 193 ერთეული ეკონომიკური და ფინანსური ხასიათის დანაშაული და ყველა საქმეზე დაწყებული
წინასწარი გამოძიება; 2017 წელს 878 პირის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა; 599 პირის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის
ღონისძიება. 314 საქმეზე შეწყვეტილი წინასწარი გამოძიება.
5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა;
სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა;
ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა;
საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა.
პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
218
საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, პროცესის
ეფექტიანად წარმართვის მიზნით;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა;
საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების შეფასებებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად მობილიზებულია სათანადო რესურსი;
მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები შეესაბამება კანონმდებლობით დადგენილ ზღვრულ მოცულობებს;
დონორებთან/პარტნიორებთან უზრუნველყოფილია საგარეო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის ეფექტური თანამშრომლობა;
საერთაშორისო საგადასახადო შეთანხმებების არეალი გაფართოებულია;
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგია და 3
წლიანი გეგმა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა
პროდუქტთან − 29.8%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან
შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 26.7%;
მიღწეული მაჩვენებელი -30%;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 3%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 2.3%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 0,9%.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 39.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 38.5%;
მიღწეული მაჩვენებელი - 44.6%.
4. საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 66;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება
მიღწეული მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 82
219
5. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BB-სტაბილური“ რეიტინგი აქვს
მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი “Ba3 (რაც BB-ის ანალოგია) პოზიტიური“ ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება
მიღწეული მაჩვენებელი - Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასება შენარჩუნებულია, Moody’s -მა გააუმჯობესა შეფასება Ba3-დან Ba2-მდე.
6. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის
მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტი;
მიღწეული მაჩვენებელი - დაინერგა დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული 7 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტი.
5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში;
ეკონომიკის განვითარებისათვის იდენტიფიცირებული მნიშვნელოვანი მიმართულებები;
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიით და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული შესრულებული ღონისძიებები;
ექსპორტის სტიმულირებისა და იმპორტის ჩანაცვლების შესაძლებლობა;
საქართველოს გაუმჯობესებული სავაჭრო ბალანსი;
გაზრდილი საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი და დივერსიფიცირებული ბაზრები;
განვითარებული არსებული სავაჭრო რეჟიმები და გაფორმებული ახალი სავაჭრო შეთანხმებები (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის);
ახალი პრეფერენციული რეჟიმები;
შემუშავებული მწვანე ზრდის პოლიტიკის დოკუმენტი;
ქვეყნის ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის არსებობა და მისი განხორციელება;
საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების დანერგილი სისტემა;
არსებული საინვესტიციო რესურსის რაციონალური გამოყენება;
220
ლიკვიდური და რეალურად ფუნქციონირებადი კაპიტალის ბაზრის არსებობა, რომელიც ხელს შეუწყოფს საფინანსო სისტემის
დივერსიფიკაციას, გრძელვადიანი საინვესტიციო რესურსის ხელმისაწვდომობის ზრდას და ეკონომიკის განვითარების სტიმულს;
ლოგისტიკური სერვისების მიწოდების შესაძლებლობა (აწყობა, შეფუთვა);
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის დაკავშირება ძირითად სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალებთან (რკინიგზის ხაზის და
საავტომობილო გზის მშენებლობა) და სატვირთო გადაზიდვების განხორციელების შესაძლებლობა;
სამგზავრო გადაყვანებისა და სატვირთო გადაზიდვების გაზრდილი მოცულობა და განვითარებული სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები;
მოზიდული დამატებითი ტვირთნაკადები და ქვეყნის განვითარებული სატრანზიტო პოტენციალი;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ამაღლებული დონე;
სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემების, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმების, განაშენიანების რეგულირების გეგმებისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის მარეგულირებელი დოკუმენტაციის არსებებობა;
ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტეგრირებული, განვითარებული სამშენებლო ინდუსტრია და გაუმჯობესებული მშენებლობის ხარისხი;
სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა გაზრდილი რაოდენობა;
სამშენებლო სფეროში ევროპულ ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა და ევროკოდების შესაბამისად შემუშავებული
ევროკოდების ეროვნული დანართები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საშუალო წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 2017 წელს შეადგინა 4.8%;
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საქართველოს პოზიცია მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგში და მე-16 პოზიციიდან გადაინაცვლა
მე-9 ადგილზე;
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი ყველა პრიორიტეტული
ღონისძიება/შესაბამისი აქტივობები შესრულდა 100%-ით;
შემუშავდა საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონმდებლობის პირველადი ვერსია;
მომზადდა „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ კანონის პროექტი და წარედგინა პარლამენტს შემდგომში კერძო დაგროვებითი საპენსიო მოდელის
დანერგვის მიზნით;
საპენსიო რეფორმის ფარგლებში შემუშავდა კანონის პროექტი „კერძო დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ“;
2017 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 13.8%-ით. ექსპორტი გაიზარდა
29.1%-ით, ხოლო იმპორტი გაიზარდა 9.4%-ით. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წელს შეადგინა 5 251.2 მლნ აშშ დოლარი და საგარეო
სავაჭრო ბრუნვის 49.0 % , მაშინ როდესაც 2016 წელს შეადგენდა 55%-ს;
შენარჩუნდა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის ტენდენცია გლობალური მასშტაბით. 2017 წელს საქართველოს 118 საექსპორტო
ბაზრიდან ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა 68 ქვეყანაში. ამასთან, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მქონე ქვეყნებთან ექსპორტი გაიზარდა 38%ით;
221
2017 წელს 2016 წელთან შედარებით ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ პოზიციებზე: ჯემები (17-ჯერ), ცხვრის ხორცი (6ჯერ), ფეროშენადნობები (81%), უალკოჰოლო სასმელები (52%), ღვინო (51%), სპირტიანი სასმელები (38%), სპილენძის მადნები (34%),
სამკურნალო საშუალებები (31%), ხის ნაწარმი (ცხოველთა სახლები) (27%), ხილის მინერალური წყალი (20%), აზოტოვანი სასუქები (16%),
კენკროვანი ხილი (8%).
დივერსიფიცირებულ იქნა საქართველოსთვის ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქცია, როგორიცაა მინერალური წყალი, უალკოჰოლო სასმელები,
თხილი, ღვინო, სპირტიანი სასმელები, საკონსერვო პროდუქცია, აზოტოვანი სასუქები ფეროშენადნობები და ა.შ. მაგალითად:
გაფართოვდა მინერალური წყლისა და უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების ექსპორტის გეოგრაფიული არეალი (2016 წელს
მინერალური წყალი იქნა ექსპორტირებული 32 ქვეყანაში და უალკოჰოლო სასმელები 34 ქვეყანაში, ხოლო 2017 წელს
შესაბამისად - 43 და 42 ქვეყანაში). ამ პროდუქციების ექსპორტი ტრადიციულ საექსპორტო ბაზრებთან (დსთ და ევროკავშირი)
ერთად მნიშვნელოვნად გაიზარდა სხვა ქვეყნებში;
2016 წელს ევროკავშირს ეკავა საქართველოს თხილის მთლიანი ექსპორტის 81%, ხოლო 2017 წელს ეს მაჩვენებელი განისაზღვრა
65%-ით. აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა დსთ-სა და აზიის ქვეყნებში;
გამოიკვეთა პროდუქციისთვის ახალი საექსპორტო ბაზრები: ცხვრის ხორცი - კატარი; თხილი ჩინეთი, ახალი ზელანდია; ხილ-ბოსტნეულის
კონსერვები - ს/არაბეთი, ეგვიპტე; სპირტიანი სასმელები - ტაივანი; აზოტოვანი სასუქები - უკრაინა, რუსეთი, მალავი; მატყლი - ყაზახეთი,
ჩინეთი; ორთოპედიული სამარჯვები - ესტონეთი, რუსეთი, თურქმენეთი, ყირგიზეთი; შპალერი - სუდანი; ტექსტილის მზა ნაწარმი - აშშ და
ა.შ.
გამოიკვეთა საექსპორტო პოტენციალის მქონე ახალი პროდუქცია: ხალიჩები და იატაკის საფარები, სამგზავრო ჩანთები, გრაფიტი.
DCFTA-ს ამოქმედების შემდგომ ევროკავშირის წილი საქართველოს ექსპორტში 22%-დან (2014 წელი) გაიზარდა 24%-მდე (2017 წელი) და
ევროკავშირის ბაზარზე გავიდა ისეთი ახალი საექსპორტო პროდუქცია როგორიცაა: კივი, გამშრალი ხილი, სხვადასხვა სახეობის ენკრა,
გადამუშავებული ხილის კონსერვები ჯემებისა და მურაბების სახით, გამხმარი ბოსტნეული, კიტრი და კორნიშონი, კობალტის ოქსიდები;
შენარჩუნდა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის ტენდენცია გლობალური მასშტაბით, დსთ-სა და ევროკავშირის გარდა, საქართველოს
სხვა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში. ამ ჯგუფიდან ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა განხორციელდა შემდეგ ქვეყნებში: ზიმბაბვე (9-ჯერ),
ქუვეითი (346%), იაპონია (175%), კატარი (163%), აშშ (78%), მაროკო (46%), მონღოლეთი (30%), პერუ (30%), სინგაპური (29%), ა/გ საამიროები
(17%), კორეა (24%), ჩინეთი (23%), მექსიკა (4%);
ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ ქვეყნებში: ბელგია (134%), პოლონეთი (117%), რუმინეთი (104%), ესპანეთი (44%), ლიტვა
(39%), მალტა (11-ჯერ), ბულგარეთი (7%), ავსტრია (7-ჯერ), თურქმენეთში (108%), რუსეთში (91%), აზერბაიჯანში (78%), უკრაინაში (70%),
მოლდოვაში (59%), ბელარუსი (50%), სომხეთში (38%), ყაზახეთში (29%) და ყირგიზეთში (29%).
გაიზარდა საავტომობილო ტრანსპორტით, საქართველოს რკინიგზის საშუალებით და საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მეშვეობით
გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა და გადაყვანილი მგზავრების რიცხვი, კერძოდ:
2017 წელს საავტომობილო ტრანსპორტის სექტორში საქართველოს ტვირთზიდვის მაჩვენებელმა შეადგინა 30.7 მლნ ტონა (2016
წლის მაჩვენებელზე მეტია 1.1%-ით), ხოლო გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობამ - 383.1 მლნ მგზავრი (2016 წელთან
შედარებით მეტია 2.7%-ით). გაიზარდა პარტნიორ ქვეყნებთან პარიტეტის საფუძველზე ფუნქციონირებადი მარშრუტებისა და
შესრულებული რეგულარული საერთაშორისო სამგზავრო რეისების ოდენობა. საერთო ჯამში 2017 წლის სხვადასხვა პერიოდში
ფუნქციონირებდა 97 მარშრუტი და სრულდებოდა 600 რეისი დღეში (2016 წელს ფუნქციონირებდა 95 მარშრუტი და
სრულდებოდა დღეში 597 რეისი);
222
2017 წელს საქართველოს რკინიგზის საშუალებით გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ შეადგინა 2.7 მლნ მგზავრი, რაც 2016
წელს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობაზე მეტია 9.0%-ით;
2017 წელს გაიზარდა საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მგზავრთნაკადის მაჩვენებელი და შეადგინა 4.1 მლნ მგზავრი
(2016 წლის მაჩვენებელს აღემატება 43.4%-ით). მგზავრთნაკადის მატება ბოლო პერიოდში განპირობებულია საქართველოში
ტურისტული ნაკადის ზრდის ტენდენციით და საქართველოს ავიაბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლით;
2017 წელს საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობამ შეადგინა 394 787
ერთეული TEU და გადააჭარდა 2016 წლის მაჩვენებელს 19.7%-ით;
მომზადდა ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) პროექტი და კანონპროექტი „შენობების ენერგოეფექტურობის
შესახებ“;
შემუშავდა საქართველოს კანონის პროექტი „ელექტრონული კომერციის შესახებ“ და საფოსტო სფეროს საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა.
ხელი შეეწყო საინფორმაციო და ელექტრონული კომუნიკაციების განვითარებას;
დამტკიცდა იყალთოს ხევისა და ბახმაროს ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია;
მომზადდა ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიისა და დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია;
განხორციელდა საქართველოს მაშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა, რამაც განაპირობა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და
საქართველოს, როგორც ტურისტული რეგიონის, ცნობადობის გაზრდა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მაჩვენებლები. მშპ რეალური ზრდა: 2015 წელი - 2,9% (ფაქტიური); 2016 წელი 3% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: „მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2017“ წლის ანგარიშის მიხედვით,
საქართველოს რეიტინგი 7 ადგილით გაუმჯობესდა. საქართველოს ქულა 2.48 პუნქტით გაუმჯობესდა (77.72 ქულიდან) (80.20 ქულამდე) და 190
ქვეყანას შორის 23-ე ადგილიდან მე-16 ადგილზე გადაინაცვლა; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute)
მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის ანგარიშით საქართველომ უპრეცედენტო დიდ წარმატებას მიაღწია და მსოფლიოში 159 ქვეყანას შორის
ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ მე-5 პოზიცია დაიკავა 7.98 ქულით; Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2016-ის
მიხედვით საქართველო მსოფლიოს 178 ქვეყანას შორის 23-ე პოზიციაზეა კვლავ„უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; მსოფლიო ეკონომიკური
ფორუმის 2016-2017 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ („The Global Competitiveness Index“) მიხედვით საქართველოს
რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 138 ქვეყანას შორის 7 ადგილით გაუმჯობესდა და 66-ე ადგილიდან 59-ზე (4,32-იანი ქულით) გადაინაცვლა
(საქართველოს სარეიტინგო ქულა გაუმჯობესდა 0.1 პროცენტული პუნქტით); „Transparency International“-ის მიერ 2016 წელს გამოქვეყნებული
ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექს“-ში („Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი 2 ადგილით
გაუმჯობესდა და 168 ქვეყანას შორის 50-ე ადგილიდან 48-ე ადგილზე გადმოინაცვლა (100-ქულიან შკალაზე 52 ქულით).
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშუალო წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 2017 წელს შეადგინა 4.8%. საერთაშორისო
რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2018“ წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს რეიტინგი 7
ადგილით გაუმჯობესდა. საქართველოს ქულა გაუმჯობესდა 2.12 პუნქტით (82.04 ქულამდე) და 190 ქვეყანას შორის მე-16 ადგილიდან
223
გადაინაცვლა მე-9 ადგილზე; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2017 წლის
ანგარიშით, 2015 წელს საქართველო შევიდა მსოფლიოს პირველ ათეულში. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2017-ის
მიხედვით, საქარველომ პირველად რეიტინგში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. ქვეყანამ წინა წელთან შედარებით 10 ადგილით
გაიუმჯობესა პოზიცია და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 23-ე ადგილიდან მე-13 ადგილზე გადმოინაცვლა კვლავ „უმეტესად თავისუფალი“
სტატუსით. საქართველოს ქულა გაუმჯობესდა 3.4 პუნქტით (72.6 ქულიდან 76 ქულამდე); მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის
„გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ („The Global Competitiveness Index“) მიხედვით საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან
შედარებით 137 ქვეყანას შორის 8 პოზიციით შემცირდა და 59-ე ადგილიდან 67-ზე (4,28-იანი ქულით) გადაინაცვლა. „Transparency International“ის მიერ 2017 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექსში“ („Corruption Perception Index“)
საქართველოს რეიტინგი 4 ადგილით გაუმჯობესდა და 176 ქვეყანას შორის 48-ე ადგილიდან 44-ე ადგილზე გადმოინაცვლა (100-ქულიან
შკალაზე 57 ქულით);
ცდომილების მაჩვენებელი - გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში, ქვეყნის რეიტინგსა და შესაბამისად რეიტინგის რიგ
კომპონენტებში საქართველოს მდგომარეობის შემცირება განპირობებულია ამავე კომპონენტების სარეიტინგო ქულების მცირედი ცვლილებით.
გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნული კომპონენტების უმეტესი ნაწილის შეფასება არ ეყრდნობა ოფიციალურ მონაცემებს და
ეფუძნება რესპონდენტთა სუბიექტურ შეხედულებებსა და ინდივიდუალურ აღქმას.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონის პროექტზე და „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ პროექტზე. მიმდინარეობს მუშაობა საპენსიო რეფორმაზე
რეგულირების გავლენის შეფასების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკანონმდებლო ინიციატივებზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტების მომზადება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ პროექტზე საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროსთან ერთად მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიში.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდა მოლაპარაკებები საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას (EFTA) შორის
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ტექსტის მიღებასთან დაკავშირებით და შეთანხმების პროექტი მომზადდა ხელმოსაწერად.
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის
(DCFTA) განხორციელების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით მომზადებულია წლიური ანგარიში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი პრეფერენციული რეჟიმების განვითარება; ექსპორტის სტრუქტურული გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რატიფიცირებულ იქნა საქართველოსა და EFTA-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმება და ამოქმედდა ნორვეგიასა და ისლანდიასთან; ხელმოწერილ და რატიფიცირებულ იქნა საქართველო-ჩინეთის
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ამოქმედდა 2018 წლის პირველი იანვრიდან; 2017 წელს ექსპორტი გაიზარდა 29.1%-ით;
ექსპორტის სტრუქტურაში გამოჩნდა ახალი საექსპორტო პოზიციები: ხილის ჯემები, სამგზავრო ჩანთები, იატაკის საფარები, გრაფიტი და ა.შ.;
224
4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივის მიხედვით ქვეყნის
ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმის (NEEAP) მომზადება და მიმდინარეობს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის
მომხმარების აღმნიშვნელი მარკირების კანონმდებლობის შემუშავება და დანერგვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმის (NEEAP) განხორციელება და მასთან დაკავშირებული
პროდუქციის მარკირების კანონმდებლობის დანერგვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 2 პროექტი: ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEEAP) და
კანონპროექტი „საქართველოს კანონი „შენობების ენერგოეფექტურობი შესახებ“. აღნიშნული პროექტები მიზნად ისახავს საქართველოს
კანონმდებლობის, ნორმატიული აქტების და სხვა დოკუმენტაციის ჰარმონიზაციას ევროპულ სტანდარტებთან, რისი ვალდებულებაც
საქართველოს მთავრობამ აიღო ევროკავშირთან ასოციაციის ხელშეკრულების ხელმოწერით.
5. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს კაპიტალის ბაზრის განვითარება და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მარეგულირებელი
კანონმდებლობის შემუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლიკვიდური და რელურად ფუნქციონირებადი კაპიტალის ბაზრის შექმნა და კერძო დაგროვებითი საპენსიო
სისტემის დანერგვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა კანონის პროექტები „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ და „კერძო
დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ“. აგრეთვე მომზადდა დაგროვებითი საპენსიო სისტემის და საპენსიო სააგენტოს
ჩამოყალიბების დეტალური სამოქმედო გეგმა (დოკუმენტი). შემუშავდა საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონმდებლობის პირველადი
ვერსია.
6. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით საქართველოში საკმარისად არ არის განვითარებული თანამედროვე ლოგისტიკური
სერვისები;
შენიშვნა: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლოგისტიკური სერვისების განვითარება, ინვესტიციების მოზიდვა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა,
დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვა საქართველოს ტერიტორიის გავლით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დამტკიცდა ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგია, შერჩეულია ინვესტორი თბილისისა
და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების პროექტებზე.
225
7. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია გასაფორმებლად ორმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები (საავტომობილო, სახმელეთო და
საჰაერო ტრანსპორტი) და აგრეთვე, მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები („ბალტიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო
სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ შეთანხმება“ და „სატრანზიტო ვაჭრობის და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის
შესახებ შეთანხმება“);
შენიშვნა: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს შეთანხმებების გაფორმება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს ხელი მოეწერა 1 მრავალმხრივ შეთანხმებას სატრანზიტო და სატრანსპორტო
თანამშრომლობის შესახებ (ლაპის ლაზულის მარშრუტის შეთანხმება), საავტომობილო სფეროში 1 ორმხრივ სამთავრობათაშორისო შეთანხმებას
(თურქმენეთი) და სამოქალაქო ავიაციის სფეროში 2 ორმხრივ სამთავრობათაშორისო შეთანხმებას (ინდოეთი, ბელარუსი).
8. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 2 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმა, 7 ქალაქის და 10 სოფლის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმა; გრძელდება მუშაობა ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის
გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავებაზე. მიმდინარეობს
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების,
დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავებაზე მუშაობის გაგრძელება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა იყალთოს ხევისა და ბახმაროს ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციაზე
მუშაობა; დასრულდა და საქართველო მთავრობის სხდომაზე წარსადგენად მზადდება ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიისა და დიდი
მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია; დასრულდა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის
დოკუმენტაციაზე: 4 მუნიციპალიტეტისათვის (მესტია, ახმეტა, ონი, ამბროლაური, 2 დასახლებისათვის (ზემო ალვანი და ქვემო ალვანი) და 28
სოფლისათვის (ჭოლაში, არცხელი, ზარდალში, ლახირი, მაჯვდიერი, მურშკელი, ჯაბეში, ჟაამუში, ღვებრა, ჩვაბიანი, ცალდაში, ომალო,
დართლო, ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა, უწერა, მრავალძალი, კურორტი შოვი, ნიკორწმინდა,
ჭრებალო, წესი და შაორის ტურისტულ - სარეკრეაციო კომპლექსი).
9. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ჰარმონიზებული ტექნიკური რეგლამენტების ევროკოდების თარგმნა. ევროკოდების თარგმნის
სარედაქციო კოლეგიის მიერ განხორციელდა 5 ევროკოდის თარგმნა ქართულ ენაზე (ინგლისურ-ქართული გლოსარიუმის შედგენა 5
ევროკოდისათვის - სულ 126 გვერდი; ინგლისურ-ქართული გლოსარიუმის შედგენა EN 1993-ისათვის („ლითონის კონსტრუქციების
226
დაპროექტება“) - სულ 32 გვერდი; ევროკოდი 0 „კონსტრუქციული დაპროექტების საფუძვლები"-87 გვერდი; ევროკოდი 1 ,,ზემოქმედებები
კონსტრუქციებზე“- 762 გვერდი; ევროკოდი 2 ,,ბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება“- 440 გვერდი; ევროკოდი 7 „გეოტექნიკური
დაპროექტება" - 338 გვერდი; ევროკოდი 8 „სეისმომედეგი კონსტრუქციები დაპროექტება" - 636 გვერდი). ნათარგმნი ევროკოდების ეროვნული
დანართები შემუშავებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკოდების თარგმნა: ევროკოდი 3 „ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება"- 398 გვერდი; ევროკოდი 4
„ლითონისა და ბეტონის შერეული კონსტრუქციების დაპროექტება"- 330 გვერდი; ევროკოდი 5 „ხის კონსტრუქციების დაპროექტება"- 221
გვერდი; ევროკოდი 6" ქვის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება"- 1 გვერდი; გლოსარიუმის შედგენა ევროკოდ 4-ის, 5-ის, 6-ისა და 9ისათვის. სამი ევროკოდის ეროვნული დანართების შემუშავება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გადათარგმნილია ევროკოდი 3: ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება - 532
გვერდი; დარედაქტირდა ევროკოდი 8-ის „სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება“ - 375 გვერდი.
ცდომილების მაჩვენებელი - ევროკოდი 3 „ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება"- გეგმასთან შეფარდებით შესრულდა 133,7%-ით.
პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე განხორციელდა ევროკოდი 8-ის (,,სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება“) ნაწილების
დარედაქტირება - 375 გვერდი და დაწყებულია მუშაობა ევროკოდი 8-ის (სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება) ეროვნული დანართის
შემუშავების მიმართულებით, რომლის მიმდინარეობისას პარალელურ რეჟიმში განხორციელდება სხვა ევროკოდების ეროვნული დანართების
ნაწილების შემუშავება.
10. საბაზისო მაჩვენებელი - განხილულია სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე 277 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარეკრეაციო ტერიტორიაზე სივრცით-ტერიტორიული თვალსაზრისით მშენებლობების მოწესრიგება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე წინა
წელთან შედარებით განხილულია 586-ით მეტი პროექტი.
11. საბაზისო მაჩვენებელი - შეძენილია მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) მიერ შემუშავებული ტექნიკური სტანდარტების სრული პაკეტი.
ქვეყანაში არ არსებობს საგანგებო სიტუაციების დროს ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების და საშუალებების ოპერატიულ-ტექნიკური
მართვის ეროვნული სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტების მომზადება და ელექტრონული კომერციის პლატფორმის მოწყობისთვის
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; საინფორმაციო და ელექტრონული კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების
საშუალოვადიანი სტრატეგიის მომზადება; ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ახალი საინფორმაციო და საფოსტო სივრცის ჩამოყალიბების
კონცეფციის შემუშავება;
227
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავებულია საქართველოს კანონის პროექტი „ელექტრონული კომერციის შესახებ“;
შემუშავებულია საფოსტო სფეროს საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა; ევროკომისიის და მსოფლიო ბანკის დახმარებით დაწყებულია პროექტი
ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის შესამუშავებლად; დაწყებულია მოლაპარაკებები ევროპისა და აზიის
ქვეყნებთან ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი საინფორმაციო სუპერ მაგისტრალის ფორმირებაზე;
12. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა 6 ძირითად მიმართულებით: საცხოვრებელი,
საოფისე, სასაწყობე, სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და გასართობი ბაზრების მიმოხილვა. დამზადებულია საინვესტიციო ბროშურები.
შემუშავდა ინდიკატორები და სამუშაოს აღწერილობა კონსულტანტი კომპანიისთვის, რომელიც განახორციელებს სექტორის შესწავლას. კვლევა
მომზადებულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინვესტიციო შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა; პოტენციური
საჯარო/კერძო პარტნიორობის იდენტიფიცირება, ვაჭრობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლა; კონკრეტული სექტორების შესახებ
სრული ინფორმაციის მიღება; დაინტერესებული პირების ინფორმირება, რაც ხელს შეუწყობს დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას;
იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში პრიორიტეტული სექტორის განვითარება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ორგანიზება გაეწია 12-მდე ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებას, შედგა 80მდე პოტენციურ ინვესტორთან შეხვედრა;
ცდომილების მაჩვენებელი - 2017 წლის აგვისტოსტოდან, დეპარტამენტში განხორციელებული ცვლილებიდან გამომდინარე, გარკვეული
ფუნქციების შესრულება გახდა შეუძლებელი, მათ შორის: უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის განახლება, საინვესტიციო შესაძლებლობების
იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში პრიორიტეტული სექტორის განვითარება, კონკრეტული სექტორების
შესახებ სრული ინფორმაციის მიღება.
5.6 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა;
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება);
მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
228
სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შემუშავება/განახლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან;
უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა;
უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციოსაკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია;
განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი;
ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ;
უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და
ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) კომპონენტები (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS)
დანერგილია ადგილობრივ თვითმმართველობებში და სსიპ-ებში; საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალში შეტანილია შესაბამისი
ცვლილებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - PFMS-ის კომპონენტების ფარგლებში (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS) არსებული ფუნქციონალების
დახვეწა/გაუმჯობესება და სისტემის გარეთ დარჩენილი პროცესების ავტომატიზება;
მიღწეული მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული
ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის პარამეტრები შესაბამისობაშია დაგეგმილ მაჩვენებლებლებთან.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონი (eAuction);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - eAuction საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალის და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და
დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან;
მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შესაბამისობაშია ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტ ორგანიზაციაში დანერგილი საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument
და ჩართული 20.0 ათასამდე მომხმარებელი; უზრუნველყოფილია სხვა საინფორმაციო სისტემებთან მონაცემთა გაცვლა Interflow სერვისით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - eDocument სისტემის ფუნქციონალობა შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან; ყველა მომხმარებელ
ორგანიზაციაში სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაცია;
229
მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან. სისტემა დანერგილი და მხარდაჭერილია
ცენტრალური ხელისუფლებისა და თვითმმართველი ერთეულების, ჯამურად, 200-ზე მეტ ორგანიზაციაში.
4. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაკვეთით შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს
ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემა (eNRMS);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - eNRMS საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალი და დიზაინი შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და
დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან;
მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შესაბამისობაშია ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან.
5. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული და ექსპლუატაციაში გაშვებულია რამდენიმე ათეული ვებგვერდი. შემუშავების და განვითარების
პროცესშია სხვა ავტომატიზებული სისტემები, მათ შორის, მთავრობის ადმინისტრაციის დაკვეთით შემუშავებულია საერთაშორისო
დახმარებების მართვის ელექტრონული სისტემა (eAIMS);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკური
დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან;
მიღწეული მაჩვენებელი - ფუნქციონალი შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან.
5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
კვლევების მართვა და შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლების მიღება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
განხორციელდა სტატისტიკური კვლევების მართვა და გავრცელდა მისი შედეგები; დამუშავდა და გამოქვეყნდა მოსახლეობის საყოველთაო
აღწერის შედეგები; შემუშავდა მეთოდოლოგიური სტანდარტები; განვითარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემები;
განახლდა ოფისები და მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესრულდა სამსახურის დასახული ამოცანები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
230
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა პერიოდულობის 100-ზე მეტი კვლევა.
5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა
ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები;
მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები),
მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების
გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემებით
უზრუნველყოფა;
მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს
სოფლის მეურნეობის შესახებ;
მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
განხორციელდა: მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშება, მწარმოებელთა და სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშება; პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციებისა და საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემთა გაანგარიშება; ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების ისტორიული დინამიკური მწკრივების გადასინჯვა და მონაცემების კორექტირება საქსტატის და ეროვნული ბანკის
მიერ წარმოებულ მონაცემებს შორის შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით; ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის აქტუალიზება; ბიზნეს
სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სხვდასხვა სექტირებისა და სფეროების მიხედვით; ენერგეტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება და
ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; დემოგრაფიული ვითარების ამსახველი მონაცემების გაანგარიშება და გავრცელება; სხვადასხვა სფეროში
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის გაანგარიშება; დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლების
გაანგარიშება; მოსახლეობის შემოსავლების, ხარჯების, სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
შიდა ტურიზმის
231
მაჩვენებლების გაანგარიშება; მიღებული და გავრცელებული იქნა სოციალური სტატისტიკის შესახებ სხვა მიმდინარე სტატისტიკური
მონაცემები; განხორციელდა სამომხმარებლო კალათის დადგენისთვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნა როგორც
მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ; მიღებულ
იქნა მონაცემები საწარმოებში და შინამეურნეობებში ინოვაციური აქტივობის და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენების შესახებ.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი საკონტროლო
ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში
დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული საკონტროლო ღონისძიებები ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო
დაწესებულებებთან ერთად; ექსპერტული შეფასებები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან.
5.10 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია,
თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა. ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის
პრინციპები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელადა მნიშვნელოვანი სამუშაოები ქვეყანაში შესაბამის სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტული
გარემოს დაცვისა და ხელშეწყობის მიმართულებით, კერძოდ: საქონლისა და მომსახურების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის მოკვლევის,
ბაზრის მონიტორინგის, მოსალოდნელი კონცენტრაციის შეტყობინების და განხორციელებული კონცენტრაციის თაობაზე, სახელმწიფო
დახმარებასთან დაკავშირებით და აგრეთვე, სხვადასხვა სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის კონკურენციის პრინციპებთან
შესაბამისობის შესწავლის კუთხით;
232
ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს გაჯანსაღების მიზნით, გაიცა რეკომენდაციები როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, ასევე
ეკონომიკური აგენტების მიმართ;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში მიმდინარეობდა საქონლის/მომსახურების 5 ბაზრის მონიტორინგი (დასრულდა 1); შესაბამის ბაზრებზე
კონკურენტული გარემოს გაჯანსაღების მიზნით, გაცემულ იქნა 25 რეკომენდაცია სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისა და ეკონომიკური
აგენტების მიმართ; მიმდინარეობდა შეტყობინებების განხილვები მოსალოდნელი კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის
საკითხთან დაკავშირებით და აგრეთვე, განცხადებების განხილვა განხორციელებული კონცენტრაციისა და სახელმწიფო დახმარების თაობაზე;
მონაწილეობა იქნა მიღებული 12 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 4 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით; კონკურენციის
სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, გაიმართა 8 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების, ბიზნეს-სუბიექტების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით; სააგენტოს
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით, განხორციელდა 15 ღონისძიება (სასწავლო ვიზიტები, ტრენინგები და ა.შ), რის შედეგადაც
გადამზადდა 30-მდე თანამშრომლი; კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელადა მნიშვნელოვანი სამუშაოები, კერძოდ: საქონლისა და
მომსახურების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის მოკვლევის, ბაზრის მონიტორინგის, მოსალოდნელი კონცენტრაციის შეტყობინების და
განხორციელებული კონცენტრაციის თაობაზე, სახელმწიფო დახმარებასთან დაკავშირებით და აგრეთვე, სხვადასხვა სფეროს მარეგულირებელი
კანონმდებლობის კონკურენციის პრინციპებთან შესაბამისობის შესწავლის კუთხით; ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს გაჯანსაღების მიზნით,
გაიცა რეკომენდაციები როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, ასევე ეკონომიკური აგენტების მიმართ.
შენიშვნა: სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი
ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით,
კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური
აგენტების თანასწორუფლებიანობის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართზომიეი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების
მინიჭების დაუშვებლობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის
ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის
პრინციპების დაცვის მიზნით განხორციელებული მოკვლევების ფარგლებში გამოვლენილ იქნა არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტები,
რომელიც გამოსწორებულ იქნა მთლიანად ან ნაწილობრივ. ასევე გამოვლენილ იქნა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანობის მხრიდან
კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებები და დასახულ იქნა მათი გამოსწორების გზები, რომელთაგან ნაწილი გამოსწორებულია.
233
5.12 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი;
ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები და კერძო
სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
ფიზიკური პირების მიერ რეალიზებული ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად
განხილვის შესაძლებლობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
„მოიძიე პარტნიორის“ სერვისისათვის შექმნილია B2B პლატფორმა, დაიხვეწა სერვისი. საერთო ჯამში დამყარდა 50-მდე საქმიანი
ურთიერთობა. გაიმართა ასობით B2B შეხვედრა;
ინფორმირებული ბიზნეს-სექტორი სახელმწიფო სერვისებისა და სხვადასხვა პროგრამების შესახებ საქართველოს 9 რეგიონში და აჭარის
ა/რ რესპუბლიკაში;
დარგობრივი პრობლემატიკის ანალიზისა და დარგობრივი ბიზნეს-ასოციაციების დასაფუძნებლად მობილიზებული ბიზნეს-სექტორი;
ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტების ფარგლებში გამართული ღონისძიებების შედეგად დახვეწილი „მოიძიე პარტნიორის“ ბაზა
(დელეგაციების ჩართვა B2B პლატფორმაში);
ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში დანიშნული საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლი. ჩინეთში გამართულ სხვადასხვა
ღონისძიებებზე განხორციელებული საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია;
3 გამართული შეხვედრა მხარეებს შორის პირდაპირი დიალოგის რეჟიმში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 29 ბიზნეს-ფორუმი, როგორც
საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 100-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული
234
ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის
ეფექტურად წარმართვაში.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნეს-პარტნიორების რიცხვის
გაზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2017 წელს ჩატარდა 17
ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ (მონაწილეობა მიიღო 1 507-ზე მეტმა კომპანიამ).
პალატამ უმასპინძმა 4 ბიზნეს-დელაგაციას საქართველოში. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და
დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში. რეგიონული შეხვედრების შედეგად
გამოვლინდა დარგობრივი პრობლემატიკა, რომლის ანალიზმაც საფუძველი ჩაუყარა 2018 წელს 2 დარგობრივი ბიზნეს-ასოციაციის
ჩამოყალიბებას. ჩინეთში გახსნილი წარმომადგენლობის მეშვეობით პალატა აქტიურად ახორციელებს ბიზნეს-სექტორისთვის ჩინეთის ბაზართან
დაკავშირებით (გაჩენილი კითხვების შემთხვევაში) საინფორმაციო სერვისის მიწოდებას. გარდა ამისა, წარმომადგენლობა 2017 წლის
განმავლობაში ჩაერთო 10-მდე ღონისძიებაში საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით. საჯარო-კერძო დიალოგის
ფორმატში გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო პალატის საბჭოს წევრმა 36-მა ბიზნეს-ასოციაციამ, რომლებმაც თავიანთი წევრი ბიზნესსექტორების პრობლემატური საკითხები დააყენეს მთავრობასთან;
5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება/გამოვლენა;
შემუშავებული ერთიანი პოლიტიკა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
235
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი პოლიტიკისა და ანგარიშგების სტანდარტების არარსებობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა და
დადგენილია ფინანსური ადგარიშგების სტანდარტები;
მიღწეული მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა;
5.14 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
გაზომვების პრიორიტეტული სფეროებში ყველა დაინტერესებული მხარისათვის (საწარმოები, ლაბორატორიები, ადმინისტრაციული და
მარეგულირებელი ორგანოები) ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურების შეთავაზება;
ამაღლდება ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა და დააკმაყოფილებს საერთაშორისო მოთხოვნებს;
სტანდარტების დეპარტამენტის ფუნქციონირება ხარისხის მენჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად;
საერთაშორისო და რეგიონალური (ევროპული) სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ელექტრონული და სხვა დისტანციური
საშუალებების მეშვეობით;
საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების გაზრდილი რაოდენობა;
განახლებული და თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების ფართოდ გამოყენების საშუალება სტანდარტიზაციის სფეროში და
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების გაზრდილი რაოდენობა საქართველოს ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
უკვე შესაძლებელია დაინტერესებული მხარეებისათვის სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში სააგენტოს მიერ მომსახურების
ფართო დიაპაზონის შეთავაზება სხვადასხვა სფეროებში (წნევა, რადიაციული გაზომვები, მცირე მოცულობები, სიგრძე, ვიბრაცია,
რადიოფიზიკა, ტემპერატურა და ტენიანობა, დიდი მასებისა და ფიზიკურ-ქიმიური) და პრიორიტეტული ლაბორატორიების საერთაშორისო
აღიარების შენარჩუნება;
გაიზარდა საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა, 2017 წლის ბოლოსათვის
მიღებული საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტის რაოდენობამ შეადგინა 11 425 სტანდარტი.
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით სტანდარტების დეპარტამენტში შემუშავებულია პროცედურების ნაწილი ხარისხის მენეჯმენტის
საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, საქმიანობაში მათი დანერგვის მიზნით;
236
შემუშავებულია პროცედურები ელექტრონული და სხვა დისტანციური საშუალებების მეშვეობით სტანდარტებზე ხელმისაწვდომობის
ზრდისათვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - განახლებულია ეტალონური ბაზები: გეომეტრიული გაზომვები; წნევა და ძალა; ტემპერატურა და ტენიანობის
გაზომვები; დიდი მასები და მცირე მოცულობები; რადიოფიზიკა, დრო და სიხშირე, ოპტიკა და აკუსტიკა; ფიზიკო-ქიმიური გაზომვები;
ვიბრაცია, ნივთიერებათა ხარჯი, რადიაციული გაზომვები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 ლაბორატორის განახლება. სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია ეტალონური ლაბორატორიები გაზომვების შემდეგ მიმართულებებში:
ფიზიკურ-ქიმიური გაზომვები, დიდი მასებისა და რადიოფიზიკური (აკუსტიკა) გაზომვები. განახლებულია ეტალონური ლაბორატორიები
გაზომვების შემდეგ მიმართულებებში: ფიზიკურ-ქიმიური გაზომვები, დიდი მასებისა და რადიოფიზიკური ( აკუსტიკა) გაზომვები. სააგენტო
წარმოადგენს წევრ-კორესპონდენტს სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში (ISO) .
2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ საქართველოს სტანდარტად
მიღებულია 7 300 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობა - 9 100
სტანდარტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული
სტანდარტების რაოდენობაა - 2 157 სტანდარტი (2018 წლის 1 იანვრისთვის საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და
ევროპული სტანდარტების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 11 425).
5.15 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის რიცხოვნობისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა;
237
ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების
და საზოგადოების ინფორმირება;
არსებული სიტუაციის შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საველე სამუშაოებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე მომზადდა თემატური რუკები;
განახლდა მონაცემთა ბაზები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის საფუძველზე.
მომზადდა ელექტრონული რუკები ვებ-გვერდზე განსათავსებლად და სხვადასხვა ტიპის თემატური რუკები პუბლიკაციებისათვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და
მოქალაქეების მიერ;
მიღწეული მაჩვენებელი - მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგი გამოყენებულია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული
პოლიტიკის განსაზღვრისთვის.
5.16 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაცია განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043-ის
შესაბამისად შემუშავებული სქემის მიხედვით;
აკრედიტაციის ცენტრი ფუნქციონირებს ევროკავშირის პრაქტიკისა და მოთხოვნების შესაბამისად;
აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ აკრედიტაციის ცენტრი აღიარებულია ხელმომწერ მხარედ (EA-ს
ორმხრივი ხელშეკრულების - BLA აღიარება);
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
238
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად განხორციელდა აკრედიტირებული პირების 133 გეგმიური მონიტორინგი და
ასევე, გაიცა ახალი აკრედიტაციები საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად;
2017 წლის 23 მაისს სლოვენიაში გამართულ EA-ს გენერალურ ასამბლეაზე, EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის შეფასების
წარმატებული შედეგებიდან გამომდინარე, EA MAC (მრავალმხრივი შეთანხმების) კომიტეტის მიერ აკრედიტაციის ცენტრი აღიარებულია
ხელმომწერ მხარედ (EA-ს ორმხრივი ხელშეკრულების - BLA აღიარება);
ევროკავშირის CIB პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული გეგმის მიხედვით, განხორციელდა აკრედიტაციის წამყვანი შემფასებლებისა და
მოწვეული ტექნიკური შემფასებლების ტრეინინგები;
ევროპელი ექსპერტების მიერ აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებლების საქმიანობასთან დაკვირებით გაცემული რეკომენდაციები ასახულია
აკრედიტაციის წესებში და პროცედურებში;
შვეიცარიული კომპანია „SGS Société Générale de Surveillance SA“-ის მიერ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ორგანოების შენობანაგებობების/აღჭურვილობის და პერსონალის ტექნიკურ კვალიფიკაციის მიმართ წარმოდგენილი მოთხოვნების იმპლემენტაცია დაწყებულია
სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ორგანოების საქმიანობაში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
მოთხოვნების და საერთაშორისოდ აღიარებული ISO-ს სტანდარტების თანახმად. 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით დასრულდა ISO 15189,
ISO/IEC 17065-ის და ISO/IEC 17024-ის ბოლო ვერსიების აკრედიტაციის სისტემაში დანერგვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციაში სრულად
დანერგვა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებული საერთაშორისო სტანდარტები ISO 15189, ISO/IEC 17065-ის და ISO/IEC 17024
იმპლიმენტირებულია აკრედიტაციის სისტემაში და შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია ხორციელდება განახლებული
სტანდარტების შესაბამისად. განხორციელებულია უკვე აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების შეფასება განახლებული
სტანდარტების შესაბამისად და გაცემულია შესაბამისი განახლებული აკრედიტაციის მოწმობები.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით რეგულირებადი ყველა სფერო აკრედიტირებულია, გარდა ციფრული ხელმოწერის
სერტიფიკაციის ორგანოებისა;
239
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტის
ISO/IEC 17043-ის შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების დანერგვა და აკრედიტაციის
პროცესების განხორციელების ვალდებულებების შესრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის სიტემაში უკვე დანერგილია საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043
მოთხოვნები საკვალიფიკაციო ტესტირების ჩამტარებლების მიმართ. მიმდინარეობს შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია
კანონით რეგულირებად სფეროებში. პროდუქტის საგამოცდო ლაბორატორიების მიერ ხორციელდება ღვინის, თხილის, წყლის და თაფლის
გამოცდები, ხოლო ინსპექტირების ორგანოების მიერ - მომატებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირება საქართველოს
მთავრობის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად.
3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის ორმხრივი აღიარების შეთანხმება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - EA-ს (European Cooperation for Accreditation) მიერ განხორციელებულია აკრედიტაციის
ცენტრის საქმიანობის შეფასება (peer-evaluation). შეფასების შედეგები წარმატებულია, რის საფუძველზეც EA-ს და აკრედიტაციის ცენტრს
შორის ხელი მოეწერა ორმხრივ შეთანხმებას EA BLA. შეთანხმება გავრცელდება აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ
აკრედიტებულ შემდეგ სფეროებში: გამოცდები და დაკალიბრება (ISO/IEC 17025), პროდუქტის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17065), პერსონალის
სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17024) და ინსპექტირება (ISO/IEC 17020).
5.17 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (პროგრამული კოდი 23 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა ფუნქციურად განახლებული
ელექტრონული სისტემების საშუალებით; სახელმწიფო ქონების განკარგვის გაზრდილი ეფექტურობა;
ელექტრონული აუქციონების პორტალის დახვეწა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
240
განხორციელდა მომხმარებლებისა და ადმინისტრატორების მოთხოვნებზე
მორგებული სერვისებისა
დანერგვა/განვითარება, ახალი და უკვე არსებული ღილაკებისა და ფუნქციონალების ამოქმედება/შექმნა.
და
ფუნქციონალების
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობა - 71.3 ათასი (2016 წლის 9 თვის
მდგომარეობით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა საშუალოდ 15%-20%-ით;
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წლის 31 დეკემბერის მონაცემებით ვებგვერდზე (eAuction.ge) რეგისტრირებულია 85.0 ათასამდე მომხმარებელი.
5.18 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (პროგრამული კოდი 64 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
განხორციელდა სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების კანონიერების მონიტორინგი;
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნა გადაწყვეტილების მიღებისას საჯაროობა, ობიექტურობა, არადისკრიმინაციულობა და
გამჭვირვალობა;
განხორციელდა სახელმწიფო შესყიდვების მიმდინარეობისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის
პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების
მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირება, განვითარება და მის
მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
მიმდინარეობდა სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან,
ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა;
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო
სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება;
241
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და
არადისკრიმინაციული მიდგომა;
დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა;
განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა;
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და
სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება;
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და
არადისკრიმინაციული მიდგომა;
იხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა;
მყარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად
გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი
მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ
შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს
მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს
მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და
სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა
და ცოდნის გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად
მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა. მოცემულ
პერიოდში შემუშავდა ახალი კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზა, რომლის შედეგადაც დაინერგა ელექტრონული ტენდერის ჩატარების ახალი
ვადები და პროცედურები, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ტენდერის ჩატარების ეფექტურობა. ასევე მოწესრიგდა და ახლებურად
განისაზღვრა დავების განხილვის საბჭო, ევროკავშირის მონეტარული ზღვრების ზემოთ არსებულ ტენდერებზე გაიზარდა საბჭოს შემადგენლობა.
შემუშავდა და გამოიცა მნიშვნელოვანი რეკონემდაციები და მეთოდური მითითებები სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის, მათ
შორის: ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო შესყიდვებში სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მცირე და საშუალო
ბიზნესისათვის ტენდერში მონაწილეობის მიზნით და ა.შ.
შენიშვნა: სსიპ - შესყიდვების სააგენტოს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებელი 2016 წლის მდგომარეობით.
242
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას
არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა;
საჯაროობის,
გამჭვირვალობის,
სამართლიანობისა
და
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური
ხარჯვა; სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ პროპორციული და არადისკრიმინაციული მიდგომა;
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა; შემუშავდა და გამოიცა სახელმწიფო შესყიდვების
განმახორციელებელ პირთა ეთიკის კოდექსი, რომელმაც კიდევ უფრო აამაღლა ის ჩარჩო პრინციპები, რომელსაც უნდა ეფუძნებოდეს თითოეული
შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის განხორციელებისას; დაინერგა ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების კონტროლისა და
მონიტორინგის ელექტრონული სისტემები, რომელმაც კიდევ უფრო აამაღლა სააგენტოს ყოველდღიური საქმიანობის ხარისხი; ტრენინგ ცენტრში
შემუშავდა ახალი პროგრამები, რომელიც ორიენტირებულია დანერგილი და განხორციელებული სიახლეების უკეთესი იმპლემენტაციისათვის.
ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილების ალბათობა მინიმალური.
243
5
პრიორიტეტი − ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
(ათას ლარებში)
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
საკანონმდებლო საქმიანობა
52,091.0
52,091.0
51,248.4
51,248.4
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
38,519.4
38,519.4
37,997.0
37,997.0
0.0
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
18,920.1
18,920.1
18,274.6
18,274.6
0.0
05 01
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
14,417.2
14,417.2
14,057.1
14,057.1
0.0
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
14,586.4
14,586.4
14,236.4
14,236.4
0.0
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
11,689.9
11,689.9
11,091.3
11,091.3
0.0
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
13,489.6
13,489.6
13,194.6
13,194.6
0.0
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის განხორციელება
43,335.4
43,335.4
43,242.7
43,242.7
0.0
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
12,061.7
7,315.9
11,558.8
7,194.4
4,364.4
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
59,249.1
0.0
60,009.5
3,935.9
56,073.6
5,800.0
5,800.0
4,882.2
4,882.2
0.0
4,800.0
4,800.0
6,423.7
6,423.7
0.0
კოდი
დასახელება
01 01
06 02
53 00
41 01
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
244
კოდი
26 08
დასახელება
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
29,476.0
3,870.0
24,505.7
3,866.3
20,639.4
3,406.3
2,460.0
3,401.0
2,454.9
946.2
2,385.0
2,385.0
1,732.3
1,732.3
0.0
26 09
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
3,275.0
1,960.0
3,602.8
2,509.8
1,093.0
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
1,900.0
1,900.0
1,838.1
1,838.1
0.0
50 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,250.0
1,250.0
1,411.8
1,411.8
0.0
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
1,195.9
1,195.9
935.1
935.1
0.0
48 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
1,180.0
1,180.0
1,164.2
1,164.2
0.0
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
860.0
860.0
820.5
820.5
0.0
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
812.0
812.0
785.2
785.2
0.0
44 00
245
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის,
საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
735.0
735.0
734.8
734.8
0.0
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
725.0
725.0
685.9
685.9
0.0
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის,
ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
გორის მუნიციპალიტეტში
625.0
625.0
624.5
624.5
0.0
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
610.0
610.0
607.9
607.9
0.0
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
595.0
595.0
525.4
525.4
0.0
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის,
მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
592.0
592.0
591.0
591.0
0.0
246
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
26 06
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
5,000.5
650.5
4,888.3
649.5
4,238.8
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,
ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
585.0
585.0
582.6
582.6
0.0
26 12
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
55,822.8
0.0
50,793.2
562.1
50,231.1
05 02
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
938.5
100.0
862.7
99.7
763.0
26 11
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
4,021.0
0.0
3,552.2
0.0
3,552.2
სულ
404,949.8
248,055.3
390,861.4
248,959.9
141,901.6
247
6.2 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
სამართლიანად შემდგარი არჩევნები;
საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია;
საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები;
არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
საქართველოს კონსტიტუციისა და საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად, ჩატარდა არჩევნები დემოკრატიულ, ღია და გამჭვირვალე გარემოში;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის კვალიფიციური მოხელეები;
არჩეულ იქნა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩეული პირები და საქართველოს პარლამენტის წევრები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების
რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების პერიოდში, ცესკოს
მონაწილეობით გაიმართა 7 სასამართლო პროცესი, რომელიც დაკმაყოფილდა ცესკოს სასარგებლოდ;
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის
შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ.
მიღწეული მაჩვენებელი - არ ფიქსირდება;
3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა მედია საშუალებების
დაფარვის არეალმა.
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებულმა საინფორმაციო კამპანიამ მოიცვა საქართველოს ყველა რეგიონი;
248
4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში
შემოსული ზარების რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების კენჭისყრის დღეს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მომსახურებით 1 555
მოქალაქემ ისარგებლა;
5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობდა - საოლქო საარჩევნო კომისიის 896 და საუბნო საარჩევნო კომისიის 39 412
წევრი;
6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს ცესკოსა და სწავლების ცენტრის მიერ, საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეებისთვის განხორციელდა 7
სასწავლო პროგრამა, მონაწილეთა რაოდენობა - 324;
7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები.
მიღწეული მაჩვენებელი - საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო
მისიების მიერ ძირითადად დადებითად შეფასდა. საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შეფასებით: „ცესკოს ხელმძღვანელობით,
საარჩევნო ადმინისტრაცია დროულად და პროფესიონალურად მუშაობდა და ცესკომ საარჩევნო პროცესებში ჩართული არჩევნებში მონაწილე
მხარეების მხრიდან მაღალი ნდობა დაიმსახურა.“
6.3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI)
შესაბამისად წარმართვა;
საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა.
249
მიღწეული საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI)
შესაბამისად წარმართვა;
სას-ის ჩართულობა საერთაშორისო ორგანიზაციების (INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI) კომიტეტებსა და სამუშაო ჯგუფებში ასევე
მონაწილეობის მიღება მინიმუმ 15 სამუშაო შეხვედრაში;
საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების
ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვა
და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.
ელექტრონული დეკლარირების პროგრამის სრულყოფილად ამუშავება;
ელექტრონული დეკლარირების პროგრამის ინფორმაციასთან დაკავშირებით 2017 წელს საჩივრების პროექტთან დაკავშირებული
შეხვედრების გამართვა;
IT აუდიტის მიმართულებით თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
სტრატეგიულ პარტნიორებთან - შვედეთის ეროვნულ აუდიტორულ ოფისთან (SNAO) და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომლობის მემორანდუმების ფარგლებში განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა (სას) და ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციის აუდიტის
სასწავლო ცენტრს (Center For Audit Excellence) შორის არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების
განხორციელება;
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა (სას) და ინდოეთის უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციას შორის არსებული ხელშეკრულების
ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.
6.4 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
250
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა;
საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის კუთხით ჩატარდა 13 პროექტი;
ჩატარდა 14 საგრანტო პროექტი ინფორმირებული ამომრჩევლის საარჩევნო პროცესებში ჩართვის და 19 პროექტი პოლიტიკური პარტიების
საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი - დაფინანსდა 46 საგრანტო პროექტი.
6.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა,
მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების სამოქმედო გეგმა;
„ღია მმართველობა − საქართველოს“ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
251
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო შემუშავებულია;
დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების სამოქმედო გეგმა;
„ღია მმართველობა საქართველოს“ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში მომზადებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების ძირითადი პრინციპები და მეთოდები არ არის შესწავლილი;
უწყებებს არ აქვთ ერთიანი მიდგომა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს შემუშავებული სახელმძღვანელო და ჩატარებული პრეზენტაციები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
2017
წელს
შემუშავდა
„შესავალი
სახელმძღვანელო
ევროპის
კავშირის
კანონმდებლობასთან
საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოებისათვის“ და „სახელმძღვანელო ევროპის კავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებისათვის“.
დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ჩატარდა პრეზენტაციები სახელმწიფო სამსახურის სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებისათვის,
რის შედეგაც ტრენინგი გაიარა 50-მდე ადამიანმა.
2.
დაგეგმილი
საბაზისო
სისხლისსამართლებრივი
მაჩვენებელი
-
დევნისა
და
ხორციელდება
ადამიანთა
თანამშრომლობის
ვაჭრობის
ეფექტიანად
(ტრეფიკინგის)
განხორციელების
პრევენციის,
მსხვერპლთა
დაცვის,
უზრუნველსაყოფად
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული საქმიანობების კოორდინაცია და მონიტორინგი; მუშავდება თემატური საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტები;
ხორციელდება ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს: 1. შემუშავებულია ახალი ორწლიანი სამოქმედო გეგმა; 2. შემუშავებულია 2015-2016 წლების
სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში; 3.შემუშავებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების პროექტები; 4. ჩატარებულია
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1. დამტკიცებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 20172018 წლების სამოქმედო გეგმა; 2. შემუშავებულია 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში; 3. შემუშავებულია შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილების პროექტები, რომლებიც განხილულ და მოწონებულ იქნა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 2017 წლის 19 დეკემბერს გამართლ
სხდომაზე; 4. ჩატარებულია ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. განხორციელდა 95 საინფორმაციო შეხვედრა, რომელთაც, ჯამში, დაესწრო
1030-ზე მეტი ადამიანი; 5. განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2017 წლის ანგარიშით
ევროკავშირის ქვეყნების გვერდით საქართველო კვლავ ინარჩუნებს ადგილს ე.წ. პირველ კალათაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველო
სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს და ახორციელებს ეფექტიან და კოორდინირებულ ღონისძიებებს.
252
3.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მმართველობის პარტნიორობისათვის წარდგენილია 2014-2015
წლების სამოქმედო გეგმის
შესრულების შუალედური ანგარიში;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
შუალედური ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის; 2018 წელი − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2016-2017
წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საბოლოო ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის; 2019 წელი − „ღია
მმართველობა − საქართველოს“ 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის
პარტნიორობისთვის; 2020 წელი − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საბოლოო ანგარიში
წარდგენილია ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის წარდგენილია „ღია მმართველობა −
საქართველოს“ 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური ანგარიში.
6.7
ეროვნული
საარქივო
ფონდის
დაცულობის,
მომსახურების
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
დანერგვისა
და
დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები;
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები;
შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები;
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული დამატებით 1 სერვისი;
ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანილი ეროვნულ საარქივო ფონდს მიკუთვნებული დოკუმენტები.
253
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აშენდა/გარემონტდა და აღიჭურვა 4 არქივი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − აშენდა და აღიჭურვა 1 არქივი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიხსნა ქუთაისის ცენტრალური არქივი, თუმცა, სამშენებლო სამუშაოები სრულად ვერ
განხორციელდა.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით, ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა 38 ადგილობრივი არქივი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − 3 არქივის ცენტრალიზაცია (საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა საჩხერისა და ჭიათურის არქივები.
3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოქმედი სერვისები: საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი; აფხაზეთის
ვირტუალური არქივი; ფოტო, საეკლესიო და ფონდების ელექტრონული კატალოგები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლები − დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეიქმნა სსიპ „საქართველოს ეროვნულ არქივში“ დაცული ფონდების მონაცემთა
ელექტრონული ბაზა.
4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით, ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში
დასკანირდა 3 000 ათას დოკუმენტზე მეტი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნება დამატებით 700 ათასი
გვერდი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნა, დაახლოებით, 701.5 ათასი გვერდი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
1.2017 წელს სრულად ვერ განხორციელდა ქუთაისის ცენტრალური არქივის სამშენებლო- სარემონტო სამუშაოები. მცირეოდენი ნაწილის
შესრულებამ გადაინაცვლა 2018 წლისათვის.
2.ქუთაისის ინფრასტრუქტურული პროექტის შეფერხებამ გავლენა იქონია ცენტრალიზაციის დაგეგმილ პროცესზე და ვერ მოხერხდა
ტყიბულის ადგილობრივი არქივის ცენტრალიზაცია.
254
6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
–
შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო
მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით.
–
–
უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი.
გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
–
იურიდიული დახმარების სამსახურმა 2017 წელს წარმოებაში მიიღო 13 878 საქმე, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 14%–
ით. აქედან 10 759 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 17%–ით), 2317 საქმე - სამოქალაქო
სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 13%–ით), 802 საქმე კი ადმინისტრაციულ სამართალს (წინა წელთან შედარებით
შემცირებულია 15%–ით). 2017 წელს ბენეფიციარებს გაეწიათ კონსულტაცია 29 395 საკითხზე (რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 20%–
ით), შედგენილი დოკუმენტების რაოდენობა 2 530–ია.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
–
უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზრდება სულ ცოტა 2%-ით.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
–
უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა მიღწეული შედეგებით 12% აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ
მაჩვენებელს.
–
2017 წელს უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 14%–ით.
–
2017 წელს ბენეფიციარებზე გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 20%–ით.
6.9. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
255
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და
არაგეგმიური მონიტორინგის განხორციელება;
თავისუფლების შეზღუდვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა უფლებების დარღვევის შესახებ განცხადებების
განხილვა და მათზე რეაგირება;
სახალხო დამცველის სპეციალიზებული ცენტრების (ბავშვის უფლებათა ცენტრი, ტოლერანტობის ცენტრი) და სახალხო დამცველის
რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა;
სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა, თარგმნა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოქალაქეთა უფლებათა დარღვევის შესახებ შემოსული განცხადების/საჩივრების მიღება, რეგისტრაცია,
სტრუქტურულ ერთეულებზე გადანაწილება შემდგომი განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
საქართველოს მოქალაქეთა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა, აგრეთვე კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა,
პოლიტიკურ და რელიგიურ გაერთიანებათა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
აღმოჩენილია და დაფიქსირებულია ადამიანის უფლებების დარღვევები;
საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი
მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად გატარებულია პრევენცია;
ყველა ტიპის დახურულ დაწესებულებებში ჩატარებულია მონიტორინგი (გეგმიური -არაგეგმიური);
მხარდაჭერილ იქნა საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალიზებული ცენტრებისა და რეგიონული ოფისების მუშაობა;
ამაღლებულია ადამაინის უფლებათა სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერება საინფორმაციო ბიულეტენების, ანგარიშების, პუბლიკაციების
გამოცემით, მედიასაშუალებებში სოციალური რეკლამის სახით მათი განთავსებით და საჯარო დებატების ორგანიზებით;
შესრულებულია ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია;
ჩატარებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის გაეროს 2006 წლის კონვენციის შესრულებაზე მონიტორინგი;
მიწოდებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში,
ასევე, ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში;
256
მიღწეული მაჩვენებლები
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელდა 34 ვიზიტი, 9 - 9 ვიზიტი განხორციელდა 5
ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში და რელიგიური კონფესიების 9 ბავშვთა სახლში. ჩატარდა ევროპის
ქვეყნებიდან მიგრანტთა დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის 5 მონიტორინგი. გარად ამისა, პოლიციის 45 სამმართველოში განხორციელდა 45
ვიზიტი, ხოლო 19 დროებითი მოთავსების იზოლატორში განხორციელდა 21 ვიზიტი. 1 ვიზიტი განხორციელდა შსს მიგრაციის დეპარტამენტის
დროებითი განთავსების ცენტრში. პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა ჩაატარა 6 შეხვედრა რეგიონებში მომუშავე ადვოკატებსა და ადამიანის
უფლებათა დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი
მონაწილეობდა საქართველოს მასშტაბით 9 სამხედრო ბაზის მონიტორინგში, სადაც ამ მიზნით ჩატარდა 10 ვიზიტი. მომზადდა N5, N3, N8,
N15, N17 პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიზიტის შემდგომი ანგარიშები, ასევე, შპს აკად. ბ.ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრის მონიტორინგის ანგარიში და 4 კვარტალური ბიულეტენი.
2.მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო
დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებებისა და შუამდგომლობების რაოდენობა;
მიღწეული მაჩვენებლები
სახალხო დამცველის მიერ მომზადდა და გაიგზავნა 138 რეკომენდაცია/წინადადება/ზოგადი წინადადება,
მოსაზრება და 5 კონსტიტუციური სარჩელი.
4 სასამართლოს მეგობრის
3.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით
ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა;
მიღწეული მაჩვენებლები
ადამიანის უფლებათა აკადემიის ფარგლებში ჩატარდა 12 ტრენინგი. ასევე, თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში ადამიანის
უფლებათა დაცვვის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ორგანიზებულ სსხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში, როგორც
საქართველოს მოსახლეობასთან, ისე სახელმწიფო ორგანოების, საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან.
4.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც
ცენტრალურ, ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა. აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი
რაოდენობის მონიტორინგი;
მიღწეული მაჩვენებლები
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ დარეგისტრირდა 9056 განცხადება, აქედან
დასაშვებად იქნა ცნობილი 6489 განცხადება. კონსულტანტის მომსახურებით ისარგებლა 3493 ვიზიტორმა, ხოლო ცხელ ხაზზე შემოსული
257
ზარების რაოდენობამ შეადგინა 6045. განცხადებები სამსახურების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: პრევენციისა და მონიტორინგის
დეპარტამენტი - 176 განცხადება. სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი
- 491 განცხადება. სისხლის სამართლის მართლსაჯულების დეპარტამენტი - 2796 განცხადება. რეგიონული დეპარტამენტი - 2093
განცხადება. ბავშვის უფლებების ცენტრი - 544 განცხადება. გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი - 401 განცხადება. შშმ პირთა
უფლებების დაცვის დეპარტამენტი - 192 განცხადება. ანალიტიკური დეპარტამენტი - 150 განცხადება. თანასწორობის დეპარტამენტი - 304
განცხადება. თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი - 46 განცხადება.
6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის სახლი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;
მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
2017 წელს ჩატარებული მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის შედეგების მიხედვით, მომხმარებელთა კმაყოფილების დონემ გადააჭარბა
დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს;
2017 წელს გაიზარდა მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 86%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე − 75-85%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 88%.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 17 500 მომხმარებელს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 22 000 მომხმარებელს; 2018 წელი
− მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000 მომხმარებელს; 2019 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა
შეადგენს 25 000 მომხმარებელს; 2020 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს.
258
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 20 000
მომხმარებელს.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
2. განსხვავება გამოწვეულია იმით, რომ 2017 წელს ახალქალაქის ფილიალის გახსნა ვერ მოესწრო, ამასთან, კერძო სერვისების მიმართულებით
მომხმარებელთა მოთხოვნა არ იყო პროგნოზირებული რაოდენობის შესაბამისი.
6.11 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
დარეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შერჩეულ საპილოტო არეალებში მოხდა მიწის ნაკვეთების აზომვა და რეგისტრაცია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უშუალოდ საველე სამუშაოების განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − 18 000 მიწის ნაკვეთის აზომვა-რეგისტრაცია;
2018 წელი − 30 000 მიწის ნაკვეთის აზომვა-რეგისტრაცია.;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შერჩეულ საპილოტო არეალებში შერჩეული მიწის ნაკვეთებიდან აზომილია 9 751
მიწის ნაკვეთი და რეგისტრირებულია 1 382 მიწის ნაკვეთი.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
ბაზარზე არსებული კერძო კომპანიები ვერ აკმაყოფილებენ საპილოტო პროექტის ტექნიკური დავალებით დადგენილ მინიმალურ
სტანდარტებს, ტექნიკური და ადამიანური რესურსების სიმცირიდან გამომდინარე, მათ არ შესწევთ უნარი, განახორციელონ მიწის რეფორმის
259
ფარგლებში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები; კომპანიებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება უფლების დამდგენი დოკუმენტაციის
ანალიზის და სარეგისტრაციო პაკეტების მომზადების კუთხით, რის შედეგადაც ან ჩაიშალა ტენდერი, ან გამარჯვებულმა კომპანიამ ვერ
შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები. შესაბამისად, 2017 წელს დაგეგმილი სამუშაოების სრულად განხორციელება ვერ მოხერხდა.
6.12 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მონაცემთა გაცვლის ინფრაქტრუქტურის საშუალებით;
ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა;
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დაინერგა ახალი სერვისები;
გაიზარდა ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობა;
რეაგირება მოხდა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია 71 სერვისი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში იგეგმება ყოველწლიურად 15-მდე ელექტრონული სერვისის დამატება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს დაემატა 7 ახალი ელექტრონული სერვისი.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებულია 170 მონაცემთა ცხრილი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ღია მონაცემების პორტალზე ყოველწლიურად დამატებით 40 მონაცემთა ცხრილი
გამოქვეყნდება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღია მონაცემების პორტალზე დამატებით ატვირთულია 650 მონაცემთა ცხრილი XML
და CSV ფორმატში.
3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მოხდა 800 ინფორმაციული ინციდენტზე რეაგირება;
260
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − 850 ინფორმაციულ ინციდენტზე რეაგირება; 2018 წელი − 900 ინფორმაციულ ინციდენტზე
რეაგირება, 2019 წელი − 1,050 ინფორმაციულ ინციდენტზე რეაგირება; 2020 წელი − 1,200 ინფორმაციულ ინციდენტზე რეაგირება.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეაგირება მოხდა 930 კომპიუტერულ ინციდენტზე.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
1.
2017 წლის განმავლობაში სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ მიერ დამატებულ იქნა 27 ახალი ელექტრონული სერვისი. აღნიშნული
სერვისებიდან გაუქმდა სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ 8 სერვისი, რადგან შეიცვალა მათი წარმოების პროცესი, რაც
სერვისების ახალ პროცესზე მორგებას მოითხოვს. სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ გადაწყვეტილებით, მათი 13 სერვისი გაუქმდა
და ზოგიერთი მათგანი გაერთიანდა 1 სერვისში.
6.13 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი;
ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ;
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კონტროლი;
ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ ინსპექტორის აპარატის მიერ მომზადებული
რეკომენდაციების, საინფორმაციო მასალის, ჩატარებული ტრენინგების, შეხვედრების, საჯარო ლექციების, ვებგვერდის განახლებისა და სხვა
ღონისძიებების განხორციელებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა.; გეგმიური და
არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი;
261
მიღწეული მაჩვენებელი - 2016 წლის მაჩვენებლთან შედარებით გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებების რაოდენობა გაზრდილია 27-ით,
საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების მაჩვენებელი გაზრდილია 968-ით. განხილული განცხადებების რაოდენობა
გაზრდილია 24-ით. ინსპექტორის აპარატის მიერ გაწეული კონსულტაციებისა და გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებების, განხილული
განცხადებების ზრდის ფონზე აღინიშნება სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირების დინამიკა.
6.16 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 48 00)
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:
ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია.
სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
არსებული ნორმატიული ბაზა სტანდარტიებულია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაშია;
უზრუნველყოფილია სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
6.18 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურებაში ახალი სახელმწიფო სტრუქტურებისა და მუნიციპალიტეტების ჩართვა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციების ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
262
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურებაში ჩაერთო 1 სახელმწიფო სტრუქტურა და 2 მუნიციპალიტეტი;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე 37 ორგანიზაცია უზრუნველყოფილი იქნა ინფორმაციული სისტემების
უსაფრთხოებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ მომსახურებაში ჩართულ უწყებათა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე შეადგენს 36
ორგანიზაციას;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − მომსახურებაში ჩართული 40 ორგანიზაცია; 2018 წელი − მომსახურებაში ჩართული 45
ორგანიზაცია; 2019 წელი − მომსახურებაში ჩართული 50 ორგანიზაცია; 2020 წელი − მომსახურებაში ჩართული 55 ორგანიზაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
2017 წლის მდგომარეობით, სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ სრულ IT სერვისების მიწოდების მომსახურებაში ჩართულია 37 ორგანიზაცია.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდების
გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდის გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდის გატეხვის მაჩვენებელი
ნულოვანია.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
1. მიზნობრივ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობამ შეადგინა 3 ორგანიზაცია. ჩამორჩენა მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიმართებით,
პირველ რიგში, განპირობებულია თანამშრომელთა რაოდენობის სიმცირით, კერძოდ, ხარჯების ოპტიმიზაციის პოლიტიკიდან გამომდინარე,
2017 წელს წინა წელთან შედარებით 10 ერთეულით შემცირდა ორგანიზაციის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული რიცხოვნობა,
შესაბამისად, არსებული რესურსით ვერ მოხერხდა ორგანიზაციის ცნობადობის გაზრდაზე სრულყოფილი მუშაობა, ასევე, ვერ მოხდა
ტექნიკური მხარდაჭერის ახალი სპეციალისტების დამატება, რაც აუცილებელია აღნიშნული სერვისების მიწოდებისათვის.
6.19 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
263
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკური სისტემის შექმნა;
სააგენტოში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება, ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე
ხელმისაწვდომობის ზრდა და გაცნობა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის;
საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების ციფრული აეროფოტოგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების დამზადება,
ციფრული კარტოგრაფიული მასალისა და ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო
აზომვები და დარეგისტრირებული ფართობების მონიტორინგი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
2017 წელს განხორციელდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკური სისტემის
შექმნისთვის საჭირო აქტივობები; შემუშავდა „ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი
და საქართველოს მთავრობის დადგენილების − „სივრცითი მონაცემების ნაკრებებისა და სივრცით მონაცემებთან დაკავშირებული
ელექტრონული სერვისების აღწერის, მოძიების, მიღებისა და გამოყენების მიზნით მეტამონაცემების შექმნის, განახლებისა და შენახვის წესის
დამტკიცების შესახებ“ − პროექტის ვერსია;
2017 წლის განმავლობაში დამუშავდა და აღიწერა უძრავ ნივთებზე რეგისტრირებული უფლებების ამსახველი რეესტრში დაცული
სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია, დამუშავდა მიწის მიღება-ჩაბარების აქტები (უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრის ელექტრონულ
პროგრამაში სკანირებულ/ატვირთულ იქნა დოკუმენტები), აღიწერა და დასკანირდა საარქივო დოკუმენტაციები. საანგარიშო
პერიოდში განხორციელდა იურიდიული პირების სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის სისტემატიზაცია, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის
შესწავლა, მათი ელექტრონული რეესტრის მონაცემებთან შედარება, კვლევის შედეგად აღმოჩენილი უზუსტო/ხარვეზიანი ელექტრონული
ჩანაწერის დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაში მოყვანა, არქივში დაცული სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ადგილმდებარეობის განსაზღვრის
და მათი გაციფრების სისტემური პროცესი;
განხორციელდა აეროფოტოგადაღება საქართველოს ტერიტორიის აქტუალურ რეგიონებში. დამუშავდა და შეიქმნა ორთოფოტოგეგმები. 2017
წელს ფოტოგრამმეტრიული მეთოდის გამოყენებით მუშაობა დაიწყო ურბანულ ტერიტორიებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სივრცითი მონაცემების ციფრულ ფორმატში წარმოების და გაზიარების სტანდარტიზებული სახელმწიფო
სისტემის არარსებობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v1.0; 2018
წელი − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v2.0;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს შემუშავდა ეროვნული გეოპორტალის 0.2 ვერსია, მეტამონაცემების
რედაქტორის 0.3 ვერსია, მეტამონაცემების კატალოგის 0.3 ვერსია.
264
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დამუშავებული 48 548 საქაღალდე და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი 29 395 საქაღალდე,
არქივირებულია 1 300 საქმე, წლის ბოლოსათვის არქივირებული იქნება 10 650 საქმე;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − დამატებით 9 528 საქაღალდის დამუშავება, 11 472 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ
მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2018 წელი − დამატებით 11 472 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის
დაარქივება;
2019 წელი − დამატებით 5 737 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 21 300 საქმის დაარქივება; 2020 წელი − დამატებით 6 300
საქმის დაარქივება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს დამუშავდა 18 871 საქაღალდე, 12 012 საქაღალდე გადატანილ იქნა
ელექტრონულ მატარებელზე, 10 056 საქმე დაარქივდა.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 9000 კვ. კმ დაფარულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 2014 წლის აეროგადაღებით, 24 000 კვ.
კმ დაფარულია 1:50000 მასშტაბის ციფრული კარტოგრაფიული მასალით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − 2016 წელს გადაღებული 40 000 კვ. კმ-ის დამუშავება, 2000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული
კარტოგრაფიული მასალით; 2018 წელი − 10 000 კვ. კმ-ის აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2019
წელი − 2018 წელს გადაღებული 10 000 კვ. კმ-ის დამუშავება და 10 000 კვ. კმ-ის აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული
კარტოგრაფიული მასალით; 2020 წელი − 2019 წელს გადაღებული 10 000 კვ. კმ-ის დამუშავება და 10 000 კვ. კმ-ის აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ-ის
დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს განხორციელდა 40 000 კვ. კმ-ის გადაღება, 20 000 კვ. კმ დამუშავდა და 800 კვ.
კმ დაიფარა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით.
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
1. ბაზარზე არსებული შესაბამისი პროფილის პროფესიონალი კადრების სიმცირის გამო ვერ მოხერხდა დაგეგმილის მიზნობრივი მაჩვენებლის
მიღწევა;
2. 2017 წელს მომატებული აქტივობის გამო საჭირო გახდა ადამიანური რესურსის მიმართვა მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტზე, რის
გამოც აღნიშნული საქმიანობა დროებით შეჩერდა. შემდგომ პროექტი განახლდა შემცირებული ადამიანური რესურსით. აქვე
გასათვალისწინებელია, რომ პროექტის განახლების შემდეგ 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტში ჩართული ადამიანური რესურსის
ტრენინგი. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევა;
3. აეროგადაღებისათვის შეუსაბამო მეტეოროლოგიური პირობების გამო, ასევე, გამომდინარე იქიდან, რომ ურბანული ტერიტორიები
(განსაკუთრებით, თბილისი) რთულ არეალს წარმოადგენს 3D ხაზვისთვის, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევა.
265
6.20 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სააგენტოს ან სხვა ორგანიზაციების არსებული და ახალი სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ცენტრალურ, ისე
ადგილობრივ დონეზე;
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
განვითარებული სააგენტოს არსებული და ახალი სერვისები და გაზრდილი ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ
დონეზე;
საქართველოში მიგრაციის მართვის გაუმჯობესებული მექანიზმები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 33 საზოგადოებრივი
ცენტრი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 48 საზოგადობრივი
ცენტრი;
2018 წელი − საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 57 საზოგადობრივი ცენტრი; 2019 წელი − საქართველოს
მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 60 საზოგადობრივი ცენტრი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 7 ახალი საზოგადოებრივი ცენტრი,
სულ − 51 საზოგადობრივი ცენტრი.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად დანერგილია, მინიმუმ, 1 − ახალი, ხოლო განვითარებულია,
მინიმუმ, 2 არსებული სერვისი;
266
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაინერგა 2 ახალი დისტანციური სერვისი: 1. რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა. 2.
მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა. გადაიწერა 3 არსებული სერვისი: 1. სახელის ან/და გვარის შეცვლა. 2.
საგამონაკლისო წესით
საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება. 3. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მიღება.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები საჭიროებს შემდგომ დახვეწას ევროკავშირის
სტანდარტების შესაბამისად;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წწ. სამოქმედო გეგმა; 2018 წელი −
განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; 2019 წელი −
განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; 2020 წელი − შესრულებულია
მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
განხორციელდა მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ. სამოქმედო გეგმა.
6.21 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე გაიზარდა მომხმარებელთა რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებული 53 594 მომხმარებელი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად მომხმარებელთა 1 000 ერთეულით ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებულია 74 915 მომხმარებელი.
267
7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო
მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
(ათას ლარებში)
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
87,327.5
87,327.5
87,269.8
87,269.8
0.0
12,111.2
12,111.2
12,637.8
12,637.8
0.0
21 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
1,816.6
1,816.6
1,834.1
1,834.1
0.0
34 03
დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
351.8
351.3
1,958.8
1,958.3
0.6
25 06
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
59.4
59.4
82.4
82.4
0.0
101,666.6
101,666.0
103,783.0
103,782.5
0.6
კოდი
34 02
34 01
დასახელება
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა
და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
სულ
268
7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
ხორციელდებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად:
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მენაშენეებისაგან და ჩინური კომპანია „ჰუალინგ
ჯგუფისგან“ ახლადაშენებულ კორპუსებში - საცხოვრებელი ბინები;
განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი გამოუყენებელი, დაუმთავრებელი შენობების რეაბილიტაცია და გადაყვანილ
იქნა დევნილთა ოჯახები;
განხორციელდა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების გამოსყიდვა;
მიმდინარეობდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში;
იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე
საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა;
269
1.
მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში
ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
ფულადი დახმარება გაეწია იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც ჰქონდათ იპოთეკური ვალდებულებები (ოჯახზე 20.0 ათასი ლარის ფარგლებში,
ირიცხებოდა შესაბამის ბანკში).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 7
ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 7 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და მათი რეაბილიტაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოხდა 5 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და მათი
რეაბილიტაცია.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 71.4%,
ღონისძიება სრულად ვერ განხორციელდა, ვინაიდან თანხები გადატანილი იქნა სტიქიით შედეგად დაზარალებული 16 ოჯახის საკონპენსაციო
თანხით უზრუნველსაყოფად (თითოეულ ოჯახზე 50.0 ათასი ლარის ოდენობით);
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ცარიელი შენობების რეაბილიტაციისა და საცხოვრებელ
ერთეულებად გარდაქმნის შედეგად ისარგებლა დევნილთა 320 ოჯახმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ცარიელი შენობების რეაბილიტაციითა და საცხოვრებელ ერთეულებად
გარდაქმნის შედეგად ისარგებლებს დევნილთა 189 ოჯახი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღონისძება არ განხორციელდა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ღონისძება არ განხორციელდა, ვინაიდან თანხები მიიმართა ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დევნილთათვის
საცხოვრებელი სახლების შესაძენად;
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში
საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 304 ოჯახს;
270
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა
გადაეცემა დევნილთა 908 ოჯახს;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი
კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 813 ოჯახს;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 89.5%.
თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში, რომლებიც დასრულდა საანგარიშო პერიოდის IV
კვარტალში, საცხოვრებელი ბინა დევნილ ოჯახებს გადაეცემა 2018 წელს;
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 774 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან და ჰუალინგ ჯგუფისაგან შესყიდული ბინა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400 დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან და ჰუალინგ ჯგუფისაგან შესყიდული ბინა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 275 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან და ჰუალინგ ჯგუფისაგან
შესყიდული ბინა;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 68.8%,
საანგარიშო წელს სამინისტროსა და ქართველ მენაშენეებს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სულ 318 საცხოვრებელი ბინის შეძენის თაობაზე
(მათ შორის შედის მიზნობრივ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა - 125 ბინა), ხოლო მოწოდების ვადად განისაზღვრა 2018 წელი.
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად 2017 წელს მენაშენეებს სამინისტროს მიერ გადაერიცხა საცხოვრებელი ბინების ღირებულების 80%მდე. საცხოვრებელი ბინები დევნილ ოჯახებს საკუთრებაში გადაეცემათ 2018 წელს, რაც ჯამში მიზნობრივ მაჩვენებელზე მეტს შეადგენს.
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 500 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით (17 000 ლარიდან 34 000
ლარამდე);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით (17 000 ლარიდან 34 000 ლარამდე);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 612 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით (17 000
ლარიდან 34 000 ლარამდე);
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა კოლექტიური ცენტრების გამოსყიდვა კერძო მესაკუთრეებისაგან და 100 ოჯახის დაკმაყოფილდა
გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
271
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებისაგან გამოსყიდვა და 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება
გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებისაგან გამოსყიდვა და 9
ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 18%,
კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებთან შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული საანგარიშო პერიოდში, შესაბამისად ვერ იქნა მათ
საკუთრებაში არსებული ქონების გამოსყიდვა;
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - 50 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 164 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით
გაეწია ფულადი დახმარება;
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 684 ობიექტზე განხორიელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 684 ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 33 ობიექტზე განხორციელდა
ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 4.8%.
ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტზე ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას სამინისტრო ახორციელებდა სახელშეკრულებო
ვალდებულებების შესაბამისად. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებული განსხვავება გამოწვეულია ობიექტების
ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობის გამო. ღონისძიების განსახორციელებლად დამტკიცებული ასიგნებები მიიმართა სამინისტროს
სხვადასხვა პროგრამებისა და ღონისძიებების განსახორციელებლად;
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 15000 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების
დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 15000 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი
ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება;
272
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 8 451 დევნილ ოჯახს
გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 56.3%,
სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ რიგ შემთხვევებში დევნილ ოჯახებს წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გაეწიათ ფინანსური
დახმარება, ხოლო მათი რიცხვი არ არის ასახული დევნილთა მთლიან რაოდენობაში;
10.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს განხორციელდა დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მათ საკუთრებაში
არსებულ ობიექტებში (სულ 240 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ
ობიექტებში (სულ 240 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მათ
საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 191 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 79.6%,
თანხები მიიმართა ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების შესაძენად.
7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
(პროგრამული კოდი 34 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
სამინისტროს ცენტრალური აპარატი;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
ლტოლვილთა
273
ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია;
საქართველოში თავშესაფრის არსებული სისტემის მაქსიმალურად მიახლოება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან;
ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან
იძულებით გადასახლებულ პირებისთვისს რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება და საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებების
შესრულება, არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეების იდენტიფიცირება და მათი უფლებების დაცვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
სტიქიით დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა საცხოვრებელი სახლებითა და საკომპენსაციო თანხებით;
„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება
და მედიკამენტების დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით
სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების
პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა სოციალური პროექტები. ბენეფიციარები
უზრუნვეყოფილი იქნენ სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით, ასევე, დროებითი საცხოვრებლით;
საქართველოში თავშესაფრის არსებული სისტემა მაქსიმალურად მიუახლოვდა საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს;
მაძიებლებს მიენიჭათ ჰუმანიტარული და ლტოლვილის, ასევე, რეპატრიანტის სტატუსები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 132 პირს. 2016 წელს
ცენტრი მოემსახურა 250-300-მდე ბენეფიციარს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრში განთავსდება 250- 300-მდე ბენეფიციარი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრში განთავსდა 126 ბენეფიციარი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 50.4 %,
ვინაიდან ბენეფიციარი საქმის განხილვის დასრულებამდე ითვლება თავშესაფრის მაძიებლად, უფლება აქვს განთავსებული იყოს თავშესაფრის
მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში, შესაბამისად ცენტრი იყო სრულად შევსებული და ვერ ხეხდებოდა დამატებით ბენეფიციართა მიღება. ასევე, ხშირ
შემთხვევებში, სამინისტროს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ბენეფიციარი ასაჩივრებდა სასამართლოში და საქმის დასრულებამდე
ბენეფიციარი რჩებოდა მიმღებ ცენტრში, რის გამოც ვერ ხერხდებოდა დამატებით თავშესაფრის მაძიებელთა მიღება და სამინიტრო
იძულებული იყო უარი ეთქვა მიმღებ ცენტრში ბენეფიციართა განთავსებაზე;
274
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 122-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით
ისარგებლა სხვადასხვა სახის მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა
სახის მომსახურება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 202 დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის
მიზნით გაეწია სხვადასხვა სახის მომსახურება.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 50.5%,
დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის განსხვავება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტებს რიგ
შემთხვევაში გაეწიათ ორი და მეტი სხვადასხვა სახის მომსახურება.
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და
საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ღონისძიებები არ განხორციელებულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 100-მდე პირს აუმაღლდება ცნობიერება ქართული ენის,
კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 89 პირს აუმაღლდა ცნობიერება
ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში.
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 3000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 100-მდე
ოჯახი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება 90-100-მდე ოჯახი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა
94 ოჯახი.
.4 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
275
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
„მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი
საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობის გზით“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა სასოფლოსამეურნეო გრანტები;
ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია;
შემუშავდა და განხორციელდა „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს პროფესიული
სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა თვითდასაქმების ხელშეწყობას მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია გრძელვადიანი განსახლების პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ
დევნილთა 200 სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება გრძელვადიანი განსახლების პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა
400 სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2016 წლის ბოლოს სააგენტომ დაიწყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგრანტო
პროგრამის განხორციელება უკიდურისედ მოწყვლადი დევნილებისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ დონორის მიერ დაფინანსებული და
სააგენტოს საგრანტო პროგრამის სფეროები ერთმანეთს ფარავდა, საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსებული საგრანტო პროგრამა 2017 წელს აღარ
განხორციელებულა. ნაცვლად ამისა, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გაიცა 976 სასოფლო-სამეურნეო და
თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული გრანტი, მათ შორის კეთილმოეწყო 48 საბავშვო ბაღი მთელი საქართველოს მასშტაბით.
276
ამასთან ერთად, სააგენტომ საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის შეიმუშავა და საპილოტე
რეჟიმში განახორციელა თვითდასაქმების ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 49 დევნილ კურსდამთავრებულებს
გადაეცათ სახელობო იარაღები სულ დაფინანსდა 1 025 ბენეფიციარი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - იქიდან
გამომდინარე, რომ დონორის მიერ დაფინანსებული და სააგენტოს საგრანტო პროგრამის სფეროები ერთმანეთს ფარავდა, საბიუჯეტო
სახსრებით დაფინანსებული საგრანტო პროგრამა 2017 წელს აღარ განხორციელებულა;
2. საბაზისო მაჩვენებელი - 150 სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირს, რომელიც 2016 წელს ჩაირიცხა სახელმწიფო
პროფესიულ სასწავლებელში, აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების/საცხოვრებლის ხარჯი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300-მდე სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებული პირს, რომლებიც 2017 წელს ჩაირიცხებიან
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების/საცხოვრებლის ხარჯი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 155 იძულებით გადაადგილებული პირს, რომელბიც 2017 წელს ჩაირიცხა სახელმწიფო
პროფესიულ სასწავლებელში, აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების/საცხოვრებლის ხარჯი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 51, 7%, 235
განმცხადებლის განაცხადის განხილვა დასრულდება 2018 წელს;
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რომლითაც
ისარგებლა 230 000-მა დენილმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი
მიმწოდებლების შესახებ;
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს „აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლა 240 დევნილმა ოჯახმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს 350-მდე დევნილი ოჯახი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამა არ განხორციელდა
277
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2016 წელს
აღნიშნული პროგრამა მიმდინარეობდა საპილოტე რეჟიმში. იქიდან გამომდინარე, რომ დევნილთა ჩართულობა და მომართვიანობის დონე იყო
დაბალი, დამატებითი სუბსიდირება სააგენტოს მხრიდან 2017 წელს აღარ გაგრძელებულა.
7.5 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
დასრულდა რამდენიმე გარდამავალ ხელშეკრულებაზე საბოლოო ანგარსწორება.
278
8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
39 02
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
151,401.3
150,278.9
150,826.1
149,987.3
838.8
33 02
ხელოვნების დარგების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
78,916.2
60,517.6
83,283.6
67,353.7
15,930.0
42 01
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
55,223.1
46,555.0
53,387.5
46,572.8
6,814.7
33 04
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
28,135.7
18,698.0
27,746.0
18,929.8
8,816.2
14,683.0
14,683.0
14,681.0
14,681.0
0.0
6,744.3
6,744.3
6,737.9
6,737.9
0.0
5,330.0
5,330.0
5,222.6
5,222.6
0.0
4,907.6
4,907.6
4,795.2
4,795.2
0.0
45 01
39 03
55 00
33 01
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის
გრანტი
სპორტის სფეროში დამსახურებულ
მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
39 04
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
4,403.4
3,831.9
4,298.0
3,903.2
394.8
39 01
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
17,427.0
17,427.0
21,827.1
21,827.1
0.0
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
1,964.0
1,964.0
1,964.0
1,964.0
0.0
279
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
0.0
45 04
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს
სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
959.0
959.0
959.0
959.0
0.0
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
45 13
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
437.0
437.0
437.0
437.0
0.0
45 12
45 06
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
645.0
645.0
645.0
645.0
0.0
45 05
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
261.0
261.0
261.0
261.0
0.0
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
280
კოდი
45 10
დასახელება
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
სულ
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
377,488.6
339,290.2
383,121.9
350,327.5
32,794.4
281
8.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისაა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმი“.
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი
ა(აიპ) - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;
მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;
გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;
საერთაშორისო სტანდარტები შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით უზრუნველყოფილი
ნაკრებები;
მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაება ბავშვები და მოზარდები;
ხელი შეეწყო მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას;
განხორციელდა ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;
გაუმჯობესდა სპორტული ინფრასტრუქტურა;
ნაკრებები უზრუნველყოფილ იქნა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის
მომსახურეობით;
გაიზარდა მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
282
1.საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთში, კალათბურთში, რაგბში, პარაოლიმპიურ, ფარიკაობის, ჭადრაკის,
ხელბურთის, ძიუდოს, ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, მძლეოსნობის, ტანვარჯიშის, საწყლოსნო და სხვა) ეროვნულ და საერთაშორისო
შეჯიბრებებში მონაწილეობა წლიური კალენდრის მიხედვით. ჩატარებული 700 საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტული ღონისძიებების კალენდარული (წლიური) გეგმის შესრულება;
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს სპორტის 64 სახეობაში დაფინანსდა 930-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიება;
2.საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) ჩართული მოსახლეობის 16%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) მოსახლეობის 17% ჩართვა;
მიღწეული მაჩვენებელი - სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩაერთო (მასობრივ სპორტში) მოსახლეობის 22%;
3.საბაზისო მაჩვენებელი - 900 სტუდენტი უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1100 სტუდენტი უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში;
მიღწეული მაჩვენებელი - უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების 820 სტუდენტი, 83 დიპლომირებული
სპეციალისტი, ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული 150 სპორტსმენი (კადეტები და იუნიორები),
4.საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისში აშენებული მულტიფუნქციური სპორტის სასახლე და საწყლოსნო კომპლექსი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოთხ ქალაქში (ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი) თანამედროვე სტანდარტების მულტიფუნქციური
სპორტის სასახლის და 20 ფეხბურთის/რაგბის სტადიონი (თბილისი,რუსთავი, ქუთაისი) აშენება; თბილისში ჭიდაობის სახლისა და სამედიცინო
რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობა;
მიღწეული მაჩვენებელი - შენდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამი სპორტის სასახლე (ბათუმი, გორი, თელავი).
ქალაქ თბილისში (7) და ქალაქ ქუთაისში (3) ფეხბურთის და რაგბის სტანდარტული მოედნები ( მ.შ. - 6 ბუნებრივი და 4 ხელოვნური საფარით).
8.2 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი :
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;
სახელმწიფო და დრამატული თეატრები, ანსამბლები;
283
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოსა და უცხოეთში სახელოვნებო ღონისძიებები; ქართველი ხელოვანების მონაწილეობა საერთაშორისო ღონისძიებებში;
საზოგადოების ინფორმირებულობა სახელოვნებო პროცესებზე;
საერთაშორისო საზოგადოებაში საქართველოზე ცნობადობის ამაღლება; ქვეყვნებს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობები;
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესის გაზრდა ქართული კულტურისადმი;
კულტურის პოლიტიკის სტარტეგიის დოკუმენტის დამტკიცების საფუძველზე შემუშავებული სამოქმედო გეგმების შესაბამისად
განხორციელებული პროექტები და პროგრამები;
რეგიონებში პერიოდული სახელოვნებო ღონისძიებები; საერთაშორისო თანამშრომლობითი პლატფორმები;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საანგარიშო პერიოდში პროექტები განხორციელდა საზღვარგარეთ, რომლის შესაბამისად ქართველ ხელოვანებს მიეცათ საშუალება
წარმდგარიყვნენ სხვადასხვა ქვეყანის სხვადასხვა სფეროს საერთაშორისო ღონისძიებებში და შესაბამისად წარედგინათ ქართული კულტურა;
სხვადასხვა ქვეყანასთან განვითარდა და გაღრმავდა კულტურული ურთიერთობა;
ქვეყნის ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე ღონისძიება, რომელმაც ხელი შეუწყო მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყო
ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესების ხელმისაწვდომობა;
საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელედა ახალი თეატრალური დადგმები, გასტროლები და კონცერტები;
საქართველოსა და უცხოეთში, გაიმართა დრამატურგიული, ლიტერატურული და მუსიკალური კონკურსები, საერთაშორისო წიგნის,
ლიტერატურული, მუსიკალური, კინო და თეატრალური ფესტივალები;
მოეწყო გამოფენები საქართველოს ცენტრებსა და რეგიონებში;
გაიმართა კინოჩვენებები;
ხელი შეეწყო ახალ გამოცემებს (თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკალური, თეატრალური, კინო და სახვითი ხელოვნების
ლიტერატურა);
საქართველოს ცენტრებსა და რეგიონებში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩინებით, კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა
ინტეგრირებით გარკვეულ წილად ამაღლდა საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობა, ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მათი
ხელმისაწვდომობა;
გაიზარდა რეგიონებში, როგორც საერთაშორისო ფესტივალების, ასევე ახალი ინიციატივების ხელშეწყობა;
სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სსიპ-ებს მოუწესრიგდათ ინფრასტრუქტურა და გაძლიერდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
284
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები,
კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 700
აქტივობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები,
კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 800
აქტივობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები;
გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა
ხელშეწყობა - 7 306 აქტივობა.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების
განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 40 აქტივობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების
განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 50 აქტივობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი
ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 140 აქტივობა;
3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 25 აქტივობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 40 აქტივობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 40 აქტივობა;
4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქტურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინროსაპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 19 აქტივობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქტურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და საინჟინროსაპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 34 აქტივობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემაში შემავალი სტრუქტურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური
სარეაბილიტაციო და საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები, ტექნიკური აღჭურვა, განათება-გახმოვანების სისტემის მოწყობა, ორგანიზაციების
პანდუსითა და ლიფტის სისტემებით უზრუნველყოფა, შენობების გათბობა-ვენტილაციის მონტაჟი, იატაკის მოწყობა და დანადგარების
მონტაჟი - 34 აქტივობა.
8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;
საქართველოს მუზეუმები და სახლ - მუზეუმები
285
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებში: ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და
პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები; მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები; კონსერვირებული და
რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა; „კულტურის სტრატეგია 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმები, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის,
აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის გატარებული ღონისძიებები, კულტურული
მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები;
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში
საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ
ხარისხიანი და სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები საინფორმაციო სივრცეში; დანერგილი ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და
გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე;
კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო, ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები; მოწესრიგებულია
მატერიალური ბაზები; კონსერვირებული და რესტავრირებულია სამუზეუმო ფასეულობა, მუზეუმებში გაზრდილია ვიზიტორთა და
შემოსავლების რაოდენობა; განხორციელებულია „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული 2017 წლის
სამოქმედო გეგმა, ჩატარებულია სხვადასხვა აქტივობა ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენისა და უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის
კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის, რესტავრირებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები/კომპლექსები, ასევე, ისტორიულკულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებულია კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლები, შესრულებულია კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებები; საინფორმაციო სივრცეში ასახულია
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემები; დანერგილა ინფორმაციის
შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
უნებართვო სამუშაოები; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილია მიმზიდველი გარემო, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
გაზრდილია ვიზიტორებისა და შემოსავლების რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა -12, მუზეუმების
მიერ პოპულარიზაციის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობა - 340; რესტავრირებული ექსპონატი -30, სამუზეუმო სისტემის
მატერიალური ბაზების მოწესრიგება -9: ტექნიკურად აღჭურვილი 5 მუზეუმი; მუზეუმებში ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა - 440 300,
შემოსავლების რაოდენობა - 4 676 500;
286
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა -17, მუზეუმების
მიერ პოპულარიზაციის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობა - 500; რესტავრირებული ექსპონატი 150-ზე მეტი, სამუზეუმო სისტემის
მატერიალური ბაზების მოწესრიგება - 29, ტექნიკურად აღჭურვილი - 15 მუზეუმი; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 600 000-ზე მეტი,
შემოსავლების რაოდენობა - 5 000 000-ზე მეტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობის
მიზნით განხორციელდა 23 ღონისძიება, მუზეუმების მიერ განხორციელებული სხვა აქტივობები - 550-ზე მეტი, რესტავრირებული ექსპონატი
170-ზე მეტი, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების მოწესრიგების მიმართულებით განხორციელებული პროექტები - 30-ზე მეტი,
ტექნიკურად აღიჭურვა 15 მუზეუმი; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 1 176 021, შემოსავლების რაოდენობა -10,0 მლნ ლარზე მეტი.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურული მემკვიდრეობის 80-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო
პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს
გარეთ.
8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01)
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტით სამუზეუმო საქმიანობის მიმართულებით განსაზღვრული ძირითადი პრიორიტეტების
განხორციელების მონიტორინგი, გაუმჯობესებული სამუზეუმო მენეჯმენტი; მუზეუმების მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები;
აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუზეუმები, რესტავრირებული და კონსერვირებული ექსპონატები; მუზეუმებში
ეტაპობრივად დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა (eGMC), მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების
დანერგვა - მუზეუმთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება, ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მუზეუმის
პოპულარიზაციისთვის გატარებული აქტივობები (გამოფენები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ახალი ექსპოზიციების, გზამკვლევების და სხვა
სარეკლამო მასალის გამოცემა), მათ შორის, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენისა და უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის
კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის, საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებაზე მუშაობა.
287
მიღწეული შუალედური შედეგები
განხორციელდა „კულტურის სტრატეგია - 2025“ სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული სამუზეუმო საქმიანობის პრიორიტეტების მონიტორინგი,
გაუმჯობესდა სამუზეუმო მენეჯმენტი; მოწესრიგდა მუზეუმების მატერიალური ბაზები; მუზეუმები აღიჭურვა აუცილებელი ტექნიკური
საშუალებებით, რესტავრირებული და კონსერვირებულია სამუზეუმო ექსპონატები; სსიპ მუზეუმებში დანერგილია სამუზეუმო ფასეულობათა
ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა (egmc.gov.ge.), ეტაპობრივად ხორციელდება სისტემის დანერგვა რეგიონებში (ამჟამად მიმდინარეობს
აჭარის მუზეუმებში დანერგვის პროცესი); განხორციელებულია ღონისძიებები მუზეუმთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობადობის
ამაღლების მიზნით, მათ შორის, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენისა და უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ
ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის, ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ
მუზეუმის პოპულარიზაციისთვის ჩატარებულია სხვადასხვა
მიმართულების აქტივობები, საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს კულტურული და
ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსზე.
დაგეგმილი და მიღწეულიშუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა - 12 ღონისძიება,
რესტავრირებული და კონსერვირებული 320 ექსპონატი, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების მოწესრიგება და ტექნიკური აღჭურვა 37 პროექტი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა - 73 ღონისძება,
რესტავრირებული და კონსერვირებული 1050-ზე მეტი ექსპონატი, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების მოწესრიგება და ტექნიკური
აღჭურვა - 45 პროექტი.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის
ხელშეწყობა - 80-მდე ღონისძიება, რესტავრირებული და კონსერვირებულია 2500-ზე მეტი ექსპონატი, მუზეუმების მატერიალური ბაზების
მოწესრიგებისა და ტექნიკური აღჭურვის მიზნით განხორციელებული 50-მდე პროექტი.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემის 6 მუზეუმში დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა ელექტრონული აღრიცხვის
სისტემა (eGMC).
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემის 18 და მუნიციპალური დაქვემდებარების 60 მუზეუმში ეტაპობრივად
დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა (eGMC).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამინისტროს სისტემის 23 მუზეუმში დანერგილია სამუზეუმო ფასეულობათა
აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა (egmc.gov.ge.), ეტაპობრივად მიმდინარეობს აღნიშნული სისტემის დანერგვა მუნიციპალური
დაქვემდებარების მუზეუმებში, ამ ეტაპზე აჭარის ა/რ მუზეუმებში.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
288
მუნიციპალური დაქვემდებარების მუზეუმებში სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის (egmc.gov.ge.) დანერგვა
დაგეგმილი იყო ეტაპობრივად (2017-2020), წელიწადში 20-მდე მუზეუმში და არა ერთ წელს 60 მუზეუმში. დღეის მდგომარეობით სისტემა
ინერგება აჭარის ა/რ მუზეუმებში. მუშაობა ამ მიმართულებით გაგრძელდება იმ მუზეუმებში, რომლებსაც გამართული ტექნიკური ბაზა აქვთ.
3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმების მიერ განხორციელებული აქტივობა - 340.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმების მიერ განხორციელებული აქტივობა - 500.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მუზეუმების მიერ განხორციელებული აქტივობა - 550.
8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულკულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული
მნიშვნელობის ძეგლები, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ რიგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შეფასება;
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისათვის ღონისძიებების განხორციელება და ქართველი
სპეციალისტებისათვის უცხოელი ექსპერტების გამოცდილების გაზიარება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ
ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემების ასახვა საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების
თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები,
მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და
გაძლიერებით; კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული/კონსერვირებული ნიმუშები;
კონსერვირებული და რესტავრირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები/კომპლექსები ისტორიულ-კულტურული ღირებულების
მქონე მასშტაბური ძეგლები, მ.შ. მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები;
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისათვის გახორციელებული ღონისძიებების.
„გის“ კომპლექსური მონაცემთა ბაზის შევსება/განახლების პროცესი.
გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები;
კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა.
289
დაგეგმილი და მიღწეულიშუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებული ძეგლი, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურული მემკვიდრეობის 80-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო
პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს
გარეთ.
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია,
შესწავლილია, სისტემატიზებულია 50-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო
ბაზაში.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია,
შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო
ბაზაში.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის
შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 200-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის
ერთიან საინფორმაციო ბაზაში.
3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50მდე.
4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 300 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 360 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ვიზიტორთა რაოდენობა 437 000 მდე; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო
გამოფენის მოწყობა.
8.6. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
290
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოში ოლიმპიური ჩემპიონების და საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენების, მაღალმთიან
რეგიონებში დასაქმებული სპორტის მწვრთნელების, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა,
ადმინისტრაციული, საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენების ცხოვრების პირობების და მატერიალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაუმჯობესდა ბენეფიციარების მატერიალური მდგომარეობა და ცხოვრების პირობები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას და სოციალურ დახმარებას იღებს 1 084 ბენეფიციარი (ოლიმპიური ჩემპიონები და
პრიზიორები, ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები, მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე
პერსონალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალგაზრდა სპორტსმენთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით დახმარებებისა და სტიპენდიების გაცემის გზით
ბენეფიციართა (ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები, ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები, მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და
მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი) რაოდენობის გაზრდა 1 100-მდე.
მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს სტიპენდიები და სოციალური დახმარებები გაიცა 32 ოლიმპიურ ჩემპიონზე (თითოეულზე 1000 ლარის
ოდენობით), 418 ვეტერან სპორტსმენსა და სპორტის მუშაკზე, 712 მოქმედ სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე და
მაღალმთიან რეგიონში დასაქმებულ 293 სპორტის მუშაკზე;
8.7. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
291
რეკომენდაციების გაცემა რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნეგებობების, მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და
სხვადასხვა შენობა - ნაგებობების რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა
და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
რელიგიურ გაერთიანებათა შორის ინტერრლიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების
გატარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
დასრულების პროცესშია რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად, ასევე,
რელიგიურ საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის
რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე მომზადდა 205 - რეკომენდაცია;
განსხვავებულ რელიგიურ ჯგუფებს შორის ურთიერთცნობადობის ამაღლებისა და ინტერრელიგიური კულტურის განვითარების ხელშეწყობის
მიზნით გამოიცა ინტერრელიგიური კალენდარი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა რელიგიური თემების დღესასწაულთა თავმოყრას ერთი
კალენდრის ფორმატში.
8.8 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
კულტურის სფეროში პროგრამის მიზნებით გათვალისწინებული პირობების მართვის მობილური მექანიზმის ჩამოყალიბება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
განხორციელდა კოორდინაცია კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის გატარებისათვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
292
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არასრული ელექტრონული სისტემა (მათ შორის საარქივო);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი მართვის ელექტრონული სისტემა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სააქივო დოკუმენტაციის დამუშავება (40 წელი) და სისტემაში განსათავსებელისაარქივო დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება (1980 -2007 წწ);
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში არსებული 86 საბიუჯეტო ორგანიზაცია;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპტიმიზაცია და ერთგვაროვანი ფუნქციის მატარებელი სსიპ-ების გაერთიანება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
განხორციელებული სტრუქტურულ-ფუნქციური ცვლილებების გათვალისწინებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს შეუერთდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის მიმართულება და ჩამოყალიბდა კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო. წლის ბოლოს დაიწყო რეორგანიზაციის/შერწყმის პროცესი და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გამომდინარე
აქედან ოპტიმიზაციის და ერთგვაროვანი ფუნქციის მატარებელი სსიპ-ების გაერთიანების პროცესი ვერ განხორციელდა.
3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგია;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების სრულად
შესრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დამტკიცებულია „კულტურის სტრატეგია -202“5-ის 2017-2018 წლების შიდაუწყებრივი
სამოქმედო გეგმა და „კულტურის სტრატეგია- 2025“-ის 2017-2018 წლების უწყებათაშორისი სამოქმედო გეგმა. შემუშავდა“ „კულტურის
სტრატეგია-2025”-ის 2018 წლის რეგიონების სამოქმედო გეგმები.
4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის მართვაში არსებულ მენეჯმენტში დასაქმებულთა რაოდენობა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემისა და დასაქმებულთა მართვის ოპტიმიზაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპებ-ის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა ვერ განხორციელდა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
შერჩეული საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვის ელექტორნული სისტემის არასრულფასოვნების გამო
2017 წლის ნოემბერში აღნიშნული ჩანაცვლდა ფინანსთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის პროგრამით. შესაბამისად, დროის სიმცირის
გამო განსაზღვრული სსიპ-ების ჩართვა ვერ მოხერხდა.
293
8.9. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდრობის საქმეთა სამინისტრო
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარება და მხარდაჭერა, მათთვის მოთხოვნადი პროფესიის შერჩევაში დახმარება, მათი
თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან
დიალოგი, არასრულწლოვანი პატიმრების რესოციალიზაცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების ინტეგრაცია
საზოგადოებაში, უცხოეთში მცხოვრებ ახალგაზრდა თანამემამულეებთან ურთიერთობის განვითარება, სამოქალაქო და არაფორმალური
განათლების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების და თვითშეგნების ამაღლება, არაფორმალური განათლება, სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდებს
შორის ურთიერთობა, ჩართულობა და თანამშრომლობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების, თვითშეგნების ამაღლების, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა
რეგიონების ახალგაზრდებს (მ.შ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები)
შორის ურთიერთობების, ჩართულობის და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები და
ღონისძიებები. მზრუნველობამოკლებული, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და არასრულწლოვან ახალგაზრდა მსჯავრდებულეთა
ხელშეწყობისა და მათი დასაქმების მიზნით ჩატარდა ტრეინინგები და სხვადასხვა ღონისძიებები. ახალგაზრდა მოხალისეთა ერთიანი ქსელის
ფარგლებში განხორციელდა გარემოს დაცვითი აქტივობები, საქველმოქმედო საქმიანობები, სპორტული მარათონები და სხვა. ახალგაზრდულ
აქტივობებში განხორციელდა ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირთა ინტეგრაცია. ამოქმედდა სოციალური საწარმოები, სადაც დასაქმდა
ახალგაზრდები (მ.შ. შშმ ახალგაზრდები).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტში ჩართული 84 300 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა 100 300- მდე;
294
მიღწეული მაჩვენებელი - ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 48 550-მდე ბენეფიციარმა
(მათ შორის პირდაპირი/უშუალო ბენეფიციარი - 970). „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ პროგრამაში ჩაერთო 989 ბენეფიციარი; სსიპ
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის 2017 წელს დაფინანსებული ბავშვთა ახალგაზრდული კავშირების მხარდამჭერი 39
პროექტში ჩართული იყო 5 300 პირდაპირი და 30 000-ზე მეტი არაპირდაპირი ბენეფიციარი. პროგრამა „მომავლის ბანაკმა“ (ანაკლიასა და
შაორში) უმასპინძლმა - 3 108 ბენეფიციარს, პროექტ „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ აქტივობებში ჩართული იყო 30 მოსწავლე; პროგრამა
„ახალგაზრდული ფესტივალი – 2017“-ში ჩართული იყო - 3 065 პირდაპირი და 45 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. ამასთან, 2017 წელს
დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში დასაქმდა 32 ახალგაზრდა. პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტებში ჩართული იყო 67 შშმ
ახალგაზრდა. სულ ახალგაზრდობის ხელშეწყობის ღონისძიებებში 2017 წელს ჩართული იყო - 136 079 ბენეფიციარი.
8.10. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გატარდა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1.საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებული კვლევა სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში და საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს
დამტკიცებული სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები. დახვეწილი სპორტის სახელმწიფო მართვის მოდელი
და გაუმჯობესებული თანამშრომლობა სპორტულ ორგანიზაციებთან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი
განხორციელებული სამოქმედო გეგმა, რომელიც გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან.
მიღწეული მაჩვენებლები
295
განხორციელებულ იქნა სამოქმედო გეგმა, რომელიც გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის
დოკუმენტებიდან. შემუშავდა „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ ახალი კანონის პროექტი, ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის
სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებსა და შეჯიბრებებზე განსახორციელებელი მონიტორინგის სტანდარტები და სპორტული ორგანიზაციების
დაფინანსების კრიტერიუმები. დაინერგა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ელექტრონული სისტემა.
296
9. პრიორიტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
(ათას ლარებში)
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
116,928.2
116,318.2
116,346.5
115,823.5
523.0
3,338.9
3,325.9
3,239.8
3,226.8
13.0
სულ
120,267.1
119,644.1
119,586.3
119,050.4
536.0
კოდი
28 01
20 00
დასახელება
297
9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შემდგომი
განმტკიცება;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანობის გაზრდა და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა;
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;
საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს
ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით;
საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი გატარება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში
უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის აქტუალიზაცია
საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ შესაბამისი რეზოლუციის მიღება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების
განხორციელება;
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით
2017 წელს გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში
თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში საქართველოს ჩართულობის
ხელშეწყობა; საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში სხდომების
გამართვა; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება საქართველოსა და ევროკავშირში;
NATO-ს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომ სამიტზე საქართველოს საკითხის ლობირებისთვის;
„არსებითი პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება; წლიური
ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად NATO-ს სტანდარტებთან მიახლოვება;
აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; ქარტიით
განსაზღვრული ოთხი სამუშაო ჯგუფისა და ერთი პლენარული სესიის გამართვა; ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და
ინიციატივების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და ამ ხელშეკრულებების პუნქტების იმპლემენტაციის დაწყება; საქართველოს
მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ
პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა;
298
აშშ-ის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭროსაინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, საუკეთესო შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმების გაფორმების მიზნით; როგორც აშშ-ის, ისე საქართველოს მხრიდან მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების განხორციელება;
საქათველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მისწრაფებებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის შენარჩუნება;
ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან სხვადასხვა ვიზიტების,
კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება;
ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მიერ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის უკეთ გამოყენება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საერთაშორისო
ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლების
უზრუნველსაყოფად; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საერთაშორისო ორგანიზაციების
ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით საქართველოს ცნობადობის გაზრდა; საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში
არსებულ ფორმატებში საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში
არსებულ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე; საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის
მიმდებარე ზონებში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე ეუთოსთან და გაეროსთან წევრი-სახელმწიფოების მუდმივი
წარმომადგენლების ვიზიტების განხორციელება; ვიზიტების შესახებ ანგარიშების მომზადება/ანგარიშებში ასახვა;
თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების მსოფლიო სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩართვა; საქართველოს საექსპორტო
შესაძლებლობების ზრდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანზიტო დერეფნების მნიშვნელობის გაზრდა; საქართველოს
საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის
ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის
ამაღლება; საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება; საერთაშორისო ორგანიზაციების
ეგიდით ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა;
საქართველოს და მისი მდიდარი კულტურისა და ინტექლექტულური პოტენციალის პოპულარიზაცია; საერთაშორისო კულტურულ და
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში მაქსიმალურად ჩართვა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების დაცვის ხელშეწობა; იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა;
მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში მიმდინარეობს მუშაობა მრავალმხრივ საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე, რომლებთანაც
შეერთება საქართველოსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია;
თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება და
კონსულტაციების დაგეგმვა; საჭიროებით მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის
გაფართოება; უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან.
მიღწეული შუალედური შედეგები
სამინისტროსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების აქტიური მუშაობით, საერთაშორისო საზოგადოების
ყურადღების ცენტრში მუდმივად იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, მათ შორის ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ქართველთა ეთნიკური წმენდისა და დისკრიმინაციის მიზნით გადადგმული ნაბიჯები.
სხვადასხვა ორმხრივ, თუ მრავალმხრივ საერთაშორისო ფორმატებში გაესვა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
299
შეთანხმების სრულად შესრულების აუცილებლობას.
გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი;
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას გაუგრძელდა ვადა 2018 წლის ბოლომდე;
გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული
მდგომარეობის შესახებ;
გაერო-ს გენერალური ასამბლეაზე დევნილთა შესახებ რეზოლუციის კენჭისყრის შედეგად რეზოლუციას მხარი 80–მა ქვეყანამ დაუჭირა;
შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებისათვის ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი;
წარდგენილ იქნა წლიური ეროვნული პროგრამა და თვითშეფასების დოკუმენტი; გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 24 სხდომა;
აშშ-ის მიერ მიღებული იქნა პირველი საკანონმდებლო აქტი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ, რომელიც სანქციებს უწესებს
დამრღვევ ქვეყნებს და ხელს უწყობს საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებას;
საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით დაიდო 80 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 45 ხელშეკრულება და
სავალდებულოდ აღიარებულ იქნა (ხელმოწერა, რატიფიკაცია, შეერთება, დამტკიცება) 35 ხელშეკრულება;
ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების კუთხით მეზობელი, ევროპის, აზია ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთი აფრიკის, ლათინური და
ჩრდილოეთ ამირიკის ქვეყნებში გამართული უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები;
საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებები;
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ დაინიშნა 15 საქართველოს საპატიო კონსული.
1. საბაზისო მაჩვენებელი - IPD რეზოლუციაზე მიერთებულია 76 ქვეყანა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი
რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები
2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4 ქვეყანას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება
3. საბაზისო მაჩვენებელი - 37 რაუნდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები
მიღწეული მაჩვენებელი - გაიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების 4 რაუნდი
4. საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
-
ქვეყნების
რაოდენობა
ვისთანაც
დამყარებული
გვაქვს
დიპლომატიური
ურთიერთობები
5. საბაზისო მაჩვენებელი - 21 კანდიდატი;
300
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი კანდიდატების მონაწილეობა
6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება
7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს
NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა
8. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს
მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის
მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი
იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომალოდ
საქართველოსა
9.
და
მიზნობრივი
აშშ-ს
შორის
მაჩვენებელი
-
თავისუფალი
ვაჭრობის
საქართველოსთან
შესახებ
დიპლომატიური
შეთანხმების
ურთიერთობების
გაფორმების
მქონე
შესაძლებლობა
ქვეყნების
რაოდენობა
10. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელი: 58 ხელშეკრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები
11. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა
12. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების რაოდენობა
13. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული
პოტენციალის
წარმოსაჩენად
განხორციელებული
ღონისძიებები
-
პრეზენტაციები,
გამოფენები,
ფორუმები,
ბიზნეს-დელეგაციების
ვიზიტები,
თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების
ოქმის შესრულება
14. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული
პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით;იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და
იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან
დაკავშირებით
გადადგმული
ნაბიჯები
301
15. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ
სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა;
საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა
9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე;
პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
საქართველოს არ გააჩნია ყოველწლიური შენატანის დავალიანება საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციების
ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება.
მიღწეული მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მიერ ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებები შესრულებულია.
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები.
9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
302
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება, შესაბამისი სპეციალისტების მოწვევით.
შესასრულებელი შეკვეთების რაოდენობის გაზრდა; ხარისხის გაუმჯობესება - შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის
ამაღლების გზით; თანამედროვე განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენა
(საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით), თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა და
მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა, პრესკონფერენციებისა და სხვა შეხვედრების მაღალი
ხარისხით ჩატარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
გაწეული იქნა ძალისხმევა მთარგმენლთა მუშაობის ხარისხის გასაზრდელად, კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ასამაღლებლად.
გადადგმული იქნა ნაბიჯები მათი საქმიანობის გასაუმჯობესებლად თანამდეროვე მატერიალ-ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.
გაიზარდა თარგმნილი და დამოწმებული გვერდების ოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და დაარქივება;
მიღწეული მაჩვენებელი - დახარისხებული და დაარქივებული შემოსული/ნათარგმნი დოკუმენტები.
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა
3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა;
მიღწეული მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა-დამოწმების რაოდენობა (35 563 გვერდი), სინქრონული თარგმნის საათების რაოდენობა
(191 საათი).
4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროს, კანონით განსაზღვრული არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა. სინქრონული აპარატურით, მაღალი
ხარისხის მომსახურება, სხვა კომპანიებთან შედარებით შეღავათიან ფასებში, რის შედეგადაც სახელმწიფო ორგანიზაციებს შეუმცირდებათ
საკმაოდ ძვირადღირებული მომსახურება.
მიღწეული მაჩვენებელი - მომსახურების ხარისხი შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან.
303
10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
2016 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
37 05
ერთიანი აგროპროექტი
123,503.3
115,804.4
120,765.9
115,613.7
5,152.2
37 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
109,810.0
109,810.0
106,518.0
106,518.0
0.0
37 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
25,166.0
24,458.4
25,040.9
24,357.6
683.3
37 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
59,702.1
50,997.6
64,397.1
56,752.0
7,645.0
37 01
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
12,037.0
12,037.0
11,870.7
11,870.7
0.0
37 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო
კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
5,314.0
5,145.0
5,193.7
5,038.0
155.7
37 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
10,742.6
10,742.6
8,948.6
8,948.6
0.0
სულ
346,275.1
328,995.0
342,734.9
329,098.7
13,636.2
304
10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 37 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა;
სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა;
აგროდაზღვევის განვითარება;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა;
ჩაის წარმოების ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
პროექტების განხორციელებამ ხელი შეუწყო იაფი ფულადი რესურსების ხელმისაწვდომობას, რის შედეგადაც შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა
არსებული საწარმოები;
გაიზარდა პირველადი წარმოება;
აგროდაზღვევის ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, რაც ხელს უწყობს დარგის განვითარებას; რეაბილიტირებულ იქნა ზოგიერთი
გაველურებული ჩაის პლანტაციები;
გაშენდა თანამედროვე ხეხილის ბაღები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებლები მოცემულია თითოეული ქვეპროგრამის მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი
შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა;
305
ახალი შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების რაოდენობა;
დაზღვეული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების რაოდენობა;
გაშენებული მრავალწლიანი კულტურის ბაღების და სანერგე მეურნეობების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ჩაის პლანტაციების ფართობი.
მიღწეული მაჩვენებელი
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 36 სესხი 4 356.2 ათასი აშშ დოლარი და 2 364 სესხი 276 298.6 ათასი
ლარი;
დასრულდა შპს „მექანიზატორის“ ვალდებულებების დაფარვა;
2017 წელს დამტკიცდა 9 პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში, ჯამური ღირებულება შეადგენს 4 352.0 ათას აშშ დოლარს და 4
257.8 ათას ლარს, საიდანაც თანადაფინანსება შეადგენს - 1 585.5 ათას აშშ დოლარს და 600.0 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში
დამტკიცდა 3 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 4 130.9 ათასი ლარი, საიდანაც თადანაფინანსების მოცულობა შეადგენს - 1 710.3 ათას ლარს;
პროექტი „დანერგე მომავლი“-ს ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 1 778 ჰექტარზე გასაშენებელი 306 ბაღის პროექტი,
სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 10 082.5 ათასი ლარით;
პროექტი „ქართული ჩაი“-ს ფარგლებში ხელშეკრულება გაუფორმდა 17 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 347 ჰექტარს,
თანადაფინანსების მოცულობა 618.6 ათას ლარს;
აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაიცა 21 394 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს 138 727.4 ათას ლარს, სააგენტოს
გადასახდელი პრემიის წილი 7 410.1 ათას ლარს. დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 20.7 ათას ჰექტარს.
10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 37 05 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ორიენტირებულია სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების
მიღწევაზე
306
მიღწეული შუალედური შედეგები
სააგენტოს მიერ განხორციელდა დაგეგმილი პროექტების შესრულება.
10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 05 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება;
სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
სააგენტოს მიერ პროცენტის სუბსიდირების შედეგად გაიზარდა ფერმერებისათვის შეღავათიან სესხებზე ხელმისაწვდომობა;
პროექტის განხორციელებით შეიქმნა ახალი საწარმოები და გადაიარაღდა არსებული.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2013-2016 წლებში სულ გაცემულია 27 572 სესხი და ლიზინგი, მათ შორის: 25 314 სესხი - 759 408.3 ათასი ლარის ოდენობით, 2,258 სესხი - 238
927.6 ათასი აშშ დოლარის ოდენობით.
პროექტის ფარგლებში 2013-2016 წლებში დაფინანსებულია 138 ახალი და 700-მდე გადაიარაღებული საწარმო.
307
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
150-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება;
მიღწეული მაჩვენებელი
პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 36 სესხი
4 356.2 ათასი აშშ დოლარის და 2 364 სესხი 276 298.6 ათასი ლარის
ოდენობით;
პროექტის დაწყებიდან სულ გაცემულია 29 973 სესხი, მათ შორის:
საბრუნავი საშუალებების კომპონენტისთვის - 469 209.4 ათასი ლარი და 26 125.0 ათასი აშშ დოლარი;
ძირითადი საშუალებების კომპონენტისთვის - 549 954.7 ათასი ლარი და 195 725.9 ათასი აშშ დოლარი;
შეღავათიანი აგროლიზინგი - 3 633.2 ათასი ლარი და 996.6 ათასი აშშ დოლარი;
აწარმოე საქართველოში - 11 841.1 ათასი ლარი და 23 939.6 ათასი აშშ დოლარი;
საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 15 ახალი და გადაიარაღდა 145 საწარმო.
10.1.3 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 37 05 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დასახული შუალედური შედეგები
გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხის სრულად დაფარვა.
308
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
დაფარულია ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
სესხით და ლიზინგით შეძენილია შემდეგი სახის ტექნიკა: 605 ტრაქტორი; 56 კომბაინი; 1 850 აგრეგატი; 20 სპეცტექნიკა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი
წელს დასრულდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში
აღებული ვალდებულებების დაფარვა.
მიღწეული მაჩვენებელი
დაფარულ იქნა გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხა.
10.1.4 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 05 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;
ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება.
309
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროექტში ჩართულია ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია, რითაც ხელი შეეწყო სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას;
ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, შესაბამისად უფრო მეტი ფერმერის რისკები იქნა დაზღვეული.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
პროექტის ფარგლებში სულ 2014-2016 წლებში გაცემულია 47 485 პოლისი, სადაზღვევო ლიმიტი შეადგენს 326 842.6 ათას ლარს. დაზღვეული
ფართობი შეადგენს 39 139 ჰექტარს.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
7 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაზღვევა.
მიღწეული მაჩვენებელი
საანგარიშო პერიოდში გაიცა 21 394 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს 138 727.4 ათას ლარს, სააგენტოს გადასახდელი
პრემიის წილი 7 410.1 ათას ლარს. დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 20 717 ჰექტარს;
2014-2017 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაიცა 68 879 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 465.570.0
ათასი ლარი, სააგენტოს გადახდილი პრემიის წილი - 29 383.5 ათასი ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა - 59 856 ჰექტარი.
ანაზღაურებული ზარალის ოდენობამ - 26 862.8 ათასი ლარი.
10.1.5 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 05 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
310
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა; სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მიღწეული შუალედური შედეგები:
მთელი საქართველოს მასშტაბით გაშენდა ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები, შეიქმნა სანერგე მეურნეობები, რაც ხელს უწყობს
მაღალი ხარისხის მოსავლის მიღებას. გაშენებული ბაღებიდან შემდგომ წლებში მიღებული მოსავლით მნიშვნელოვნად გაიზრდება ხილის
წარმოება და გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზა, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს სოფლად მცხოვრებთა სოციალუეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი:
სულ 2015-2016 წელს დამტკიცდა 386 პროექტი ბაღების კომპონენტში და 2 პროექტი სანერგეების კომპონენტში. გასაშენებელი ბაღებისა და
სანერგეების ფართობი კი ჯამში შეადგენს 2 531 ჰექტარს.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
311
1000 ჰექტრამდე მრავალწლოვანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5
ახალი სანერგე მეურნეობა;
მიღწეული მაჩვენებელი
საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 1 778 ჰექტარზე გასაშენებელი 306 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 10 082.5
ათასი ლარით. სანერგეებს, სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (2017 წელს ბენეფიციარების მხრიდან მოთხოვნა არ იყო), ვერ
განხორციელდა ვერცერთი პროექტის დაფინანსება. სულ 2015-2017 დამტკიცდა 692 განაცხადი, საიდანაც 2 სანერგე მეურნეობის კომპონენტის
ფარგლებში. ბაღების საერთო ფართობი შეადგენს დაახლოებით
4 289
ჰექტარს (საიდანაც უკვე გაშენებულია 3 592 ჰექტარი),
თანადაფინანსების ოდენობა 22 186.3 ათას ლარს. სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 4 ჰექტარს, თანადაფინანსება - 85 529 ლარს.
10.1.6 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 37 05 06)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ბიო და ორგანული ჩაის წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება, რაც აისახა პროექტის მიმართ ცნობადობის
გაზრდაზე და შესაბამისად განაცხადების ოდენობაზე. რეაბილიტაცია ჩატარდა 300 ჰექტარზე მეტ ჩაის პლანტაციებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
312
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დამტკიცებულია 9 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 707.7 ათასი ლარი, საიდანაც სახელმწიფოს
თანადაფინანსება შეადგენს 506.6 ათას ლარს. სულ სარეაბილიტაციო ფართობი შეადგენს 284 ჰექტარს.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
სავარაუდო რეაბილიტირებული ფართობი - 250 ჰექტრამდე.
მიღწეული მაჩვენებელი
2016-2017 წლებში პროექტის ფარგლებში
გაფორმდა 27 ხელშეკრულება. პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 595 ჰექტარს,
რეაბილიტაციის ჯამური ღირებულება - 1 504.7 ათას ლარს, საიდანაც სააგენტოს თანადაფინანსებაა - 1 062.5 ათასი ლარი;
პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 18 ხელშეკრულება. პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 347 ჰექტარს, რეაბილიტაციის ჯამური
ღირებულება 886.6 ათას ლარს, საიდანაც სააგენტს თანადაფინანსებაა 618.6 ათასი ლარი.
10.1.7 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 37 05 07)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ადგილობრივი პროდუქციის შენახვისა და გადამუშავების მაჩვენებლის ზრდა.
ახლად შექმნილ საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
ახლადშექმნილ საწარმოებთან ერთად გაიზარდა როგორც ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება, აგრეთვე დასაქმებულთა რაოდენობა.
313
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
დასრულებულია და ფუნქციონირებს 16 ახალი საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი
8 ახალი საწარმოს შექმნა.
მიღწეული მაჩვენებელი
პროექტის ფარგლებში 2014-2017 წლებში ბენეფიციარების მიერ წარმოდგენილი პროექტებიდან დამტკიცებულია 40 პროექტი გადამამუშავებელ
საწარმოთა კომპონენტში, ჯამური ღირებულებით 24 217.8 ათასი აშშ დოლარი და 4 257.8 ათასი ლარი, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსება
შეადგენს 8 798.1 ათასი აშშ დოლარს და 600.0 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში ხელშეკრულება გაფორმდა 6 ბენეფიციართან,
პროექტების ჯამური ღირებულებაა 1 759.1 ათასი აშშ დოლარი და 4 130.9 ათსი ლარი, საიდანაც თადანაფინანსების მოცულობა შეადგენს - 689.5
ათას აშშ დოლარს და 1 710.3 ათას ლარს. აღნიშნული მონაცემებიდან 2017 წელს დამტკიცდა 9 პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების
კომპონენტში და პროექტის ჯამური ღირებულება შეადგენს 4 352.0 ათას აშშ დოლარს და 4 257.8 ათას ლარს, ხოლო თანადაფინანსება - 1 585.5
ათას აშშ დოლარს და 600.0 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 3 პროექტი, ჯამური ღირებულებით - 4
130.9 ათსი ლარი, საიდანაც სახელმწიფო თანადაფინანსებამ შეადგინა - 1 710.3 ათასი ლარი.
პროექტის ფარგლებში პროექტის დაწყებიდან გაიხსნა 29 ახალი საწარმო, საიდანაც 2017 წელს გაიხსნა 9 ახალი საწარმო.
10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 37 07)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი,
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“,
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
314
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 98 ობიექტზე, სამუშაოები დასრულდა - 55 ობიექტზე, მათ შორის
საირიგაციო სისტემების - 42 პროექტზე, ხოლო დამშრობ სისტემების 13 პროექტზე. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ
განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი
მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის
გაუმჯობესება, სოფლად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენდა (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია
რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით) - 111,8 ათას ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 34.4 ჰექტარს.
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე
ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება
სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 240 ჰექტარზე თვითდინებით და 87 110 ჰექტარზე მექანიკური სისტემებით. ბ) მიწების
დაშრობა სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27 170 ჰექტარზე მექანიკური წესით.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 11 470 ჰექტრამდე მიწის ფართობი;
315
არსებულ-რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება დაახლოებით 3 950 ჰექტრამდე;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 9 215 ჰექტარზე;
ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 185 ჰექტარზე;
რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით 1 350 ჰექტარზე;
დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 940 ჰექტარზე;
ორი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის დასრულება;
50-მდე (15,000 აშშ დოლარის) მცირე ზომის და 10-მდე დიდი ზომის (75,000 აშშ დოლარის) გრანტების გაცემა;
4 სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა; 400 მდე ფერმერისათვის სხვადასხვა სახის სწავლების ჩატარება. სოფლის ინფრასტრუქტურის (ხიდი,
გზა) 4 ობიექტის რეაბილიტაცია და 2 მიწის აღდგენითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოს განხორციელება.
მიღწეული მაჩვენებელი
პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 8,2 ჰა- მდე მიწის ფართობი;
არსებულ რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება
დაახლოებით 17 5000 ჰექტარზე;
ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 440 ჰექტარზე;
მიწის ფართობების დაშრობა დაახლოებით 2 500 ჰექტარზე;
დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 2 900 ათას ჰექტარზე;
საირიგაციო სისტემებზე საერთო შედეგი საბაზისო ჰექტრების გათვალისწინებით 120 400 ჰექტარი;
დამშრობი სისტემების არეალში საერთო შედეგი საბაზისო ფართობების გათვალისწინებით - 36 900 ჰექტარი მიწის ფართობის დაშრობა.
გაცემულია 112 მცირე და დიდი გრანტი (108 პირველადი წარმოებისათვის და 4 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის);
მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სწავლება ჩაუტარდა 790 ფერმერს;
დასრულდა სენაკისა (სოფლების: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფლების: ნაგვაზაო, აბედათი, ჯოლევი)
მუნიციპალიტეტებში სოფლის გზებისა და ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
დასრულდა კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩუმლაყში ლანშაფტის აღდგენის სამუშაოები (ნაპირსამაგრი).
მიმდინარეობდა კახეთის რეგიონში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გიორგეთში, მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 37 07 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
316
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 98 ობიექტზე, დასრულდა 55 ობიექტზე, მათ შორის საირიგაციო
სისტემებზე 42, ხოლო დამშრობ სისტემებზე 13 პროექტი. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების
ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენდა (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია
რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით) - 111,8 ათასი ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 34.4 ჰექტარს.
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე
ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება
სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე (მათ შორის 277 240 ჰექტარზე თვითდინებითი და 87 110 ჰექტარზე მექანიკური სისტემებით), ბ)
მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე (მათ შორის 27 170 ჰექტარზე მექანიკური წესით);
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 11 470 ჰექტრამდე მიწის ფართობი;
არსებულ-რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება დაახლოებით 1 550 ჰექტრამდე;
317
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 9 215 ჰექტრამდე;
ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 185 ჰექტრამდე;
რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით 1 350 ჰექტრამდე;
დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 940 ჰექტარზე.
მიღწეული მაჩვენებელი
პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 8,2 ათ. ჰა მდე მიწის ფართობი;
არსებულ რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება
დაახლოებით 17.5 ათასი ჰექტაზე;
ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 0.44 ათასი ჰექტაზე;
მიწის ფართობების დაშრობა დაახლოებით 2.5 ათასი ჰექტაზე;
დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 2.9 ათასი ჰექტაზე;
საირიგაციო სისტემებზე საერთო შედეგი საბაზისო ჰექტრების გათვალისწინებით: 120.4 ათასი ჰექტარი;
დამშრობი სისტმების არეალში საერთო შედეგი საბაზისო ფართობების გათვალისწინებით: 36.9 ათასი ჰექტარი მიწის ფართობის დაშრობა.
განმარტება დაგეგმილსა და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
პროექტი ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაციის
(II რიგი) სამუშაოები (ინდიკატორი-რეგულარული სარწყავი ფართობის ზრდა 2 961 ჰა) დასრულების სტადიაშია, დასრულდება 2018 წლის
პირველ კვარტალში. და რატომ ვერ დასრულდა თუ იყო გათვალისწინებული მისი დასრულება
10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 37 07 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა,
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
318
მიღწეული შუალედური შედეგები
საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 98 ობიექტზე, დასრულდა 55 ობიექტზე, მათ შორის საირიგაციო
სისტემებზე 42, ხოლო დამშრობ სისტემებზე 13 პროექტი. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების
ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებით განსაზღვრული ღონისძიებების გატარების შედეგად 2016 წლის
შედეგებით გაიწმინდა და მოწესრიგდა 1 638 კილომეტრი საირიგაციო და სადრენაჟე არხი, შეკეთდა 24 კილომეტრი მილსადენი. გარემონტდა
და ახლით შეიცვალა 1 716 ერთეული სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობა. მექანიკური სატუმბი სადგურები და ჰიდროტექნიკური
ნაგებობები უზრუნველყოფილი იყო ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტრო ენერგიით.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაწმენდილი სავარაუდოდ - 1150 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და
სადრენაჟო არხი;შეკეთებული ან შეცვლილი სავარაუდოდ 100 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი,
დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), სავარაუდოდ 80 ერთეული; სავარაუდოდ 1500 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური
ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და
სხვა);
მიღწეული მაჩვენებელი
ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების ფარგლებში გაიწმინდა/მოწესრიგდა 2 042 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო
არხი;შეკეთებულია ან შეცვლილია 29 კმ მილსადენი;
შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), 74 ერთეული;
319
განხორციელდა 2 906 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები,
ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);
10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი 37 07 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური გაძლიერება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
საირიგაციო არხების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ გაუმჯობესებულ იქნება სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა და გაიზრდება
გასარწყავებული მიწის ფართობი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენდა (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია
რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით) - 111,8 ათასი ჰა-ს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 34.4 ჰა.
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე
ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება
320
სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 240 ჰა თვითდინებითი და 87 110 ჰა მექანიკური სისტემებით. ბ) მიწების დაშრობა
სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27 170 ჰა მექანიკური წესით.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
პროექტის შედეგად 2017 წელს დასრულდება ორი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად დამატებით მოირწყვება 12 000 ჰა
ფართობი, დამატებით 10 000 კომლისათვის ხელმისაწვდომი გახდება სარწყავი წყალი.
მიღწეული მაჩვენებელი
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები შემდეგი საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციაზე:
ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, „არაშენდას“ შტოს და პირველი რიგის გამანაწილებელ არხებზე ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია ქარელის მუნიციპალიტეტში, მოცემული სარეაბილიტაციო სისტემის ფარგლებში
რეაბილიტირებულია 7 კილომეტრი მაგისტრარული არხი. პროექტის ფარგლებში იგეგმება 20 კილომეტრინი არხის რეაბილიტაცია.
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის და სათავე ნაგებობის ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობების
რეაბილიტაცია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, მოცემული სარეაბილიტაციო სისტემის ფარგლებში რეაბილიტირებულია 10 კილომეტრიანი
მაგისტრალური არხი. სულ დაგეგმილია 25 კილომეტრიანი არხის რეაბილიტაცია.
ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მონიტორინგის სისტემის აღდგენა,
მაგისტრალური არხის, „ხაიშის“ და „მარაბდის“ მასივებზე წყალგამყვანი მილსადენების რეაბილიტაცია, მოცემულ სარეაბილიტაციო სისტემაზე
რეაბილიტირებულია 23 კილომეტრიანი არხი.
მთელი პროექტის ფარგლებში იგეგმება 46 კილომეტრიანი არხის რეაბილიტაცია. ჯამურად, განხორციელებული სარეაბილიტაციო საქმიანობის
ფარგლებში რეაბილიტირებულია 40 კილომეტრიანი არხი.
განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება ალგეთის და სიონის კაშხლების უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით.
მოცემული ღონისძიების ფარგლებში გამოცხადდა ტენდერი.
შემუშავდა და დამტკიცდა ირიგაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რაც საქართველოს მელიორაციის ინსტიტუციონაური გაძლიერების
ერთერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
აღნიშნული სარეაბულიტაციო სამუშაოები ვერ დასრულდა 2017 წლის ბოლოს და დასრულდება 2018 წლის მაისის ბოლომდე, რაც გავლენას არ
მოახდენს 2018 წლის სარწყავი სეზონის დაწყებაზე (ივნისის დასაწყისი).
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გახანგრძლივების ძირითადი მიზეზებია:
დეტალურ საინჟინრო პროექტებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა, რაც გამოწვეული იყო პროექტებში ბევრი უზუსტობებით;
სარწყავი არხების გასხვისების ზოლების არ არსებობა, რის გამოც საჭირო გახდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ადგილობრივ
თვითმართველობასთან დამატებითი შეთანხმებები;
321
10.2.4 სოფლის მეურნეობის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი 37 07
04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის
გაუმჯობესება, სოფლად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს მომზადდა 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სწავლება ჩაუტარდა 105 ფერმერს და სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების 69
თანამშრომელს. დამტკიცდა 6 საგრანტო განაცხადი (პროექტი დაიწყო 2016 წელს).
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
322
მიზნობრივი მაჩვენებელი
2 400 ჰექტარზე გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება, გაიცემა 50-მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე ზომის გრანტები პირველადი
წარმოებისათვის და 10-მდე დიდი ზომის (75 000 აშშ დოლარის) გრანტი აგრობიზნესისთვის. მოეწყობა 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი; 400 მდე
ფერმერისათვის ჩატარდება სხვადასხვა სახის სწავლება. ასევე ჩატარდება სოფლის ინფრასტრუქტურის (ხიდი, გზა) 4 ობიექტის რეაბილიტაცია
და 2 მიწის აღდგენითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაო.
მიღწეული მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული ფართობი ჯამში შეადგენს 2 600 ჰექტარს.
გაცემულია 112 მცირე და დიდი გრანტი (108 პირველადი წარმოებისათვის და 4 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის);
მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სწავლება ჩაუტარდა 790 ფერმერს;
დასრულდა სენაკისა (სოფლების: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფლების: ნაგვაზაო, აბედათი, ჯოლევი)
მუნიციპალიტეტებში სოფლის გზებისა და ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
დასრულდა: კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩუმლაყში ლანშაფტის აღდგენის სამუშაოები (ნაპირსამაგრი);
მიმდინარეობდა: კახეთის რეგიონში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გიორგეთში, მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
10.2.5 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 37 07 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროექტის პირველი ფაზა - პროექტირება და კვლევები.
323
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
სავარაუდოდ 30.0 ათას ჰექტრამდე ფართობის წყალუზრუნველყოფა, აქედან რეგულარული სარწყავი ფართობის ზრდა სავარაუდოდ 22.0 ათას
ჰექტარზე. (დაზუსტებული მონაცემები განისაზღვრება პროექტირების დასრულების ეტაპზე);
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენს (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია
რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით) - 111,8 ათასი ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 34.4 ჰექტარს;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების
მეშვეობით ( ამ სისტემებზე
ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება
სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 240 ჰექტარზე თვითდინებით და 87 110 ჰჰექტარზე მექანიკური სისტემებით. ბ)
მიწების დაშრობა -სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27 170 ჰექტარზე მექანიკური წესით.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება და მეორე(მშენებლობის) ეტაპის დაწყება.
მიღწეული მაჩვენებელი
2017 წელს გრძელდებოდა პროექტის განხორციელების პირველი (განვითარების) ფაზა - კვლევები და პროექტირება. დასრულებულია:
„შედეგი 2 - გარემოზე სოციალური ზემოქმედების შეფასება და გარემოს დაცვის და სოციალური მართვის გეგმა";
შედეგი 3 - ფინანსური და ეკონომიკური კვლევა“; მიღებულია: ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის არეალში კომლების აღწერისა და
მიწათმფლობელობის შეფასების საბოლოო, გარემოსა და სოციალური სფეროზე ზემოქმედების შეფასების, ფინანსური და ეკონომიკური
კვლევის ანგარიშები.
განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
დონორმა ორგანიზაციამ და ჰოლანდიური საკონსლუტაციო კომპანიის Maatwerk van Monfort B.V-ის წარმომადგენელმა ბატონმა იან ვან
მონფორტმა ვიდეო კონფერენციებისა და ელექტრონული მიმოწერის დროს მოითხოვეს დაურეგისტრირებელი მიწების პოტენციური
მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია (აღწერა).
324
S.C. EPTISA Romania S.R.L-მა წარმოადგინა კომლების აღწერისა და მიწათმფლობელობის შეფასების საბოლოო ანგარიში, რომელიც განიხილა და
მოიწონა ნიდერლანდების გარემოს დაცვის შეფასების კომისიამ (NCEA), საკონსლუტაციო კომპანია Maatwerk van Monfort B.V-ის
წარმომადგენელმა და დონორმა ორგანიზაციამ.
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მიმდებარედ მიწების რეგისტრაციის დოკუმენტაციის დაზუსტებამ წარმოაჩინა, რომ მიწების 1/3-ზე მეტი
დაურეგისტრირებელია და შესაბამისად არ არიან იდენტიფიცირებული მესაკუთრეები.
ვინაიდან კომლების აღწერისა და მიწათმფლობელობის შეფასების საბოლოო ანგარიში იყო გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზეგავლენის
შეფასების, გარემოს დაცვის და სოციალური მართვის გეგმის მნიშვნელობანი შემადგენელი ნაწილი, ამ გეგმის წარმოდგენის ვადებმა
რამოდენიმეჯერ გადაიწია. გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზეგავლენის შეფასების და გარემოს დაცვის და სოციალური მართვის გეგმაზე
(შედეგი 2) მუშაობა გაგრძელდა 2017 წლის სექტემბრიდან და დასრულდა 2017 წლის ნოემბრის ბოლოს. რაც შეეხება ფინანსურ და ეკონომიკურ
კვლევას (შედეგი 3), მასზე პარალელურ რეჟიმში გაგრძელდა მუშაოდა 2017 წლის აგვისტოდან და დასრულდა ასევე 2017 წლის ნოემბრის
ბოლოს. ჰოლანდიურმა მხარემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პროექტის შემდგომი დაფინანსების თაობაზე, ადგილის კვლევაზე (შედეგი 1),
გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზეგავლენის შეფასების და გარემოს დაცვის და სოციალური მართვის გეგმაზე (შედეგი 2) და ფინანსური და
ეკონომიკური კვლევაზე (შედეგი 3) დაყრდნობით, შესაბამისად დონორმა ორგანიზაციამ ამ გადაწყვეტილების მიღების ვადად განსაზღვრა 2018
წლის მარტი.
ვერ იქნა მიღწეული ქვეპროგრამით 2017 წელს გათვალისწინებული ,,შედეგი 4 - დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება“. სამიზნე
ნიშნულს ვერ მიღწევის მიზეზებია: კომლების აღწერისა და მიწათმფლობელობის შეფასების პროცესმა გამოიწვია პროექტის გახანგრძლივება
9 თვის ვადით.
S.C. EPTISA Romania S.R.L-ამ ცვლილება განახორციელა ფინანსური და ეკონომიკური კვლევის (შედეგი3) ექსპერტების
შემადგენლობაში, რომლის შემცვლელების მოძიებამ და მათი კანდიდატურების დამტკიცებამ გასტანა სამ თვეზე მეტ ხანს.ჰოლანდიურმა
მხარემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პროექტის შემდგომი დაფინანსების თაობაზე.
10.3 „მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარება“ (პროგრამული კოდი 37 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და არსებულ ბაზრებზე ექსპორტის ზრდა;.
მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან;
325
ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა.
ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია
მსოფლიოს ბაზარზე.
მიღწეული შუალედური შედეგები
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 76,7 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 54%-ით
აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 170 მლნ-მდე აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 49%-ით
მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე. მსოფლიოს 23 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 288 ათასი ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 180%
შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 846.3 ათას აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ 2016 წელთან შედარებით 148%-ს მიაღწია.
მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ჩამოსასხმელი ბრენდის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული
შემოსავლები 283.8 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წელთან შედარებით 46% შეადგინა.
საკადასტრო აზომვებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში დადგენილი იქნა ვენახების ფართობები.
დადგენილი იქნა ვაზის ჯიშები.
ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიეწოდათ ინფორმაცია საქართველოს, როგორც მევენახეობა-მეღვინეობის უძველესი ცენტრის,
მდიდარი გენოფონდის მქონე ქვეყნის შესახებ, რითაც გაიზარდა ინტერესი ქვეყნის მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართ.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წლის მონაცემებით - საქართველოდან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 50.0 მლნ-მდე ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 38%-ით
აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 113.8 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო,
რაც 16%-ით მეტია 2015 წლის მაჩვენებელზე. მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 18 გამოფენა მსოფლიოს 8 ქვეყანაში. 93 ღვინის
დეგუსტაცია-პრეზენტაცია 11 ქვეყანაში, 5 ღვინის ფესტივალი (მათ შორის ერთი სინგაპურში 4 საქართველოში) და ღვინის კვირეული
საქართველოში;
2016 წელს თელავის მუნიციპალიტეტში აღირიცხა 5 477.2 ჰა ვენახი, დადგენილი იქნა 13 ვაზის ჯიში.
ყურძნის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლების სახით კახეთის მოსახლებამ მიიღო 97.0 მლნ ლარი, რაჭის მოსახლეობამ კი 2.5 მლნ ლარი,
სულ 99.5 მლნ ლარი. ღვინის კომპანიების მიერ მიღებული იქნა და გადამუშავდა 117.8 ათასი ტონა ყურძენი;
მოლეკულური მარკერებით დახასიათებული იქნა ვაზის აბორიგენული ჯიშებისა და ველური ვაზის 66 ნიმუში;
326
საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალში INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY გამოქვეყნებული იქნა 1 სტატია ‘Grapevine
phenology and climate change in Georgia’. შეკრებილი იქნა მასალები სტატიის მოსამზადებლად აშშ-ს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში (PNAS)
2017 წელს გამოსაქვეყნებლად.
განხორციელდა ერთობლივი არქეოლოგიური გათხრები მარნეულის რაიონში მდებარე ე.წ. „შულავერის კულტურის“ ნეოლითურ
ნასახლარებზე სახელწოდებით „გადაჭრილი გორა“ და „შულავერის გორა“. გათხრები ჩატარდა 10 სექტორში და შესაბამისად მომზადდა 10
არქეოლოგიური მასალა.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები;
ყურძნის მოსავლის სრულად დაბინავება.
მიღწეული მაჩვენებელი
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 76.7 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 54%-ით
აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 170 მლნ-მდე აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 49%-ით
მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე. მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ჩამოსასხმელი ბრენდის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის
ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები 283.8 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წელთან შედარებით 46% შეადგინა. მოეწყო
ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 21 გამოფენა მსოფლიოს 8 ქვეყანაში, გაიმართა 196 დეგუსტაცია პრეზენტაცია. ღვინის 6 ფესტივალი,
ქვევრის ღვინის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ქართული ღვინის კვირეული საქართველოში.
შესყიდული და გადამუშავებულია 125.8 ათას ტონამდე ყურძენი.
10.4 „სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა“ (პროგრამული კოდი 37 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“;
სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“.
327
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა.
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების
განთავსება.
განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო- სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება;
ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გატარებული ღონისძიებების შედეგად სამომხმარებლო ბაზარზე შემცირებულ იქნა მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტები.
ცხოველთა ინფექციური დაავადებების საწინააღმდეგოდ განხორციელებული პროფილაქტიკური ვაქცინაციის და დაავადების კერებში
გატარებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყანაში მიღწეულია სტაბილური ეპიზოოტიური სიტუაცია. შემცირებულია ცხოველებში და
ადამიანებში ზოონოზური დაავადებებით გამოწვეული შემთხვევების რაოდენობა. თავიდან არის აცილებული საერთაშორისო ვაჭრობის
შეზღუდვის რისკები (ექსპორტი, ტრანზიტი). ხელსაყრელი გარემოა შექმნილი ცოცხალი ცხოველებისა და მეცხოველეობის ნედლეულის
საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის თვალსაზრისით. იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის საშუალებით გაადვილებულია მიკვლევადობის
პროცესი.
მავნებლის გავრცელების კერებში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, ბიოლოგიურმა ეფექტმა შეადგინა 80-85%, დამუშავებულ
ფართობებზე შენარჩუნდა მოსავალი და მწვანე საფარი. ფიტოსანიტარიული მონიტორინგის შედეგად დროულად განისაზღვრა მავნე
ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ვადები და ჩატარების ადგილები.
გატარებული ღონისძიებების შედეგად შემცირებულ იქნა ბაზარზე უხარისხო ვეტერინარული პრეპარატების მიმოქცევის ფაქტები.
ლაბორატორიულად გამოკვლეულ 385 321 ნიმუშზე ჩატარდა 400 019 კვლევა და საკვებისა და ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტირებისას
დაავადებები გამოვლინდა შემდეგ შემთხვევებში: ცოფი - 39, ბრუცელოზი - 5454, ცხოველთა პარაზიტული დაავადება - 88, პასტერელოზი 38, სალმონელოზი - ცხოველებში 9 და საკვებში 63, მასტიტი - 319, ბრადზოტი - 9, ენტეროტოქსემია - 2, ჯილეხი - 21, თურქული - 607,
ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიები - 304, მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები - 293, S.Aureus – 16, E.COLI – 48. მცენარეთა
დიაგნოსტირებისას დაზიანებები გამოვლინდა შემდეგ შემთხვევებში: ენტომოლოგიური - 47, მიკოლოგიური - 163, ბაქტერიოლოგიური - 15,
ფიტოპათოლოგიური - 8, ჰელმინთოლოგიური - 16, ვირუსოლოგიური - 4.
საინფორმაციო კამპანიის შედეგად მოსახლეობას აქვს შესაბამისი ცოდნა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლისთვის და გაზრდილია
ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ხარისხი. განთავსებული ფერომონიანი საჭერებიდან მიღებული ინფორმაციის შედეგად დადგინდა
მავნებლის გავრცელების არეალი და დაიგეგმა შეწამვლითი ღონისძიებები ჩატარებული შეწამვლითი ღონისძიებების შედეგად შემცირდა
მავნებლის პოპულაციის რიცხოვნობა და სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე მათ მიერ გამოწვეული ზარალი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელი:
328
ინსპექტირებულია სულ 8 224 ბიზნესოპერატორი, (მათ შორის გეგმური 5 381, არაგეგმური ინსპექტირება (მ.შ აღიარება) 613). თურქულზე
განხორციელებული მასიური ვაქცინაციების შედეგად (ვაქცინირებულია 1 465 966 მრპ და 1 534 680 წრპ) ქვეყანაში არ ფიქსირდება დაავადების
ეპიდაფეთქებები; ჯილეხზე ვაქცინირეულია 459 325 მრპ, 625 176 წრპ და 5 777 კენტჩლიქიანი ცხოველი;
გამოვლინდა ჯილეხის 18 შემთხვევა ცხოველებში, ხოლო 27 ადამიანებში;
ცოფზე ვაქცინირებულია 259 706 ძაღლი და კატა, გამოვლინდა ცოფის 53 შემთხვევა ცხოველებში, ხოლო ადამიანებში ჰიდროფობიის არც
ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ბრუცელოზის დაავადების დეტექციის მიზნით განსაზღვრულ რეგიონებში განხორციელდა
ცხოველების 97%-ის გამოკვლევა (193 517 მრპ);
ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია-რევაქცინაციებით დაავადების გავრცელების რისკი დაყვანილია მინიმუმამდე,
ვაქცინირებულია 234 978 მრპ;
ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია-რევაქცინაციებით დაავადების გავრცელების რისკი დაყვანილია მინიმუმამდე,
ვაქცინირებულია 870 317 წრპ;
წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია-რევაქცინაციებით დაავადების გავრცელების რისკი დაყვანილია მინიმუმამდე,
ვაქცინირებულია 2 079 242 წრპ;
იდენტიფიკაცია ჩაუტარდა 508 998 სულ მსხვილფეხა და 194 186 სულ წვრილფეხა პირუტყვს;
ვეტერინარული ზედამხედველობის (ბიოუსაფრთხოების) 5 პუნქტზე დამუშავებული იქნა 377 212 სული მსხვილფეხა და წვრილფეხა
პირუტყვი. ქვეყნის ტერიტორიაზე საშიში და საკარანტინო მავნე ორგანიზმების მასობრივი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებები
ჩატარდა 27 443.63 ჰექტარ ფართობზე, დამუშავებულ ფართობებზე შენარჩუნდა მოსავალი და მწვანე საფარი, ბიოლოგიურმა ეფექტურობამ
შეადგინა 80%-ი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის მონიტორინგი მიზნით აღებულია და ლაბორატორიული ანალიზი
ჩაუტარდა 296 ნიმუშს. შემოწმებულია 230 ობიექტი, რაც მაშინდელი მდგომარეობით კონტროლქვემდებარე ობიექტების 53%-ს შეადგენს.
შემოწმებული ობიექტებიდან დაჯარიმდა 7;
აღებულია და ლაბორატორიულად გამოკვლეულია 200 ნიმუში, რაც მაშინდელი მდგომარეობით დარეგისტრირებული პრეპარატების 20%-ს
შეადგენს. განხორციელდა ლაბორატორიული კვლევა ყველა წარმოდგენილ ვარგის 294 128 ნიმუშზე.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით
დადგენილ ნორმებთან;
მოსალოდნელია მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების შემცირება;
2017 წელს განხორციელდება რეგისტრირებული ბიზნესოპერატორთა 16% -ის ინსპექტირება და 8 000-მდე ბიზნესოპერატორის მონიტორინგიდოკუმენტური შემოწმება;
329
2017 წელს განხორციელდება სავარაუდოდ სურსათისა და სასმელი წყლის 3 900-მდე ნიმუშის/სინჯის აღება და მათი ლაბორატორიული
კვლევა;
თურქულის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაციის შემდგომ ვაქცინაციის წარმატების ხარისხის (70%-ზე მაღალი) და ვირუსის
ცირკულაციის განსაზღვრა;
ჯილეხის გამოვლინების მინიმიზაცია - არაუმეტეს 25 ეპიდაფეთქება ცხოველებში და 50 ადამიანებში; ცოფის არაუმეტეს 100 შემთხვევა
ცხოველებში, ვაქცინაციის წარმატების ხარისხის განსაზღვრა (80%-ზე მაღალი);
რისკის ქვეშ მყოფი სულადობის ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მინიმუმ 80% იანი დაფარვით;
ადამიანებში ყირიმ-კონგოს გამოვლენის ადგილებში სადგომების ინსექტო-აკარიციდული დამუშავება, რაც განაპირობებს ადამიანების დაცვას
დაინფიცირებისგან (არაუმეტეს 10 ადამიანის შემთხვევისა);
რისკის ქვეშ მყოფი სულადობის ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მინიმუმ 80% იანი დაფარვით, ასევე რისკის ქვეშ
მყოფი მოზარდი წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მინიმუმ 80% იანი დაფარვით, პოსტვაქცინალური დაჭიმულობის
ხარისხი იქნება 70% ზე მაღალი;
მსხვილფეხა პირუტყვის დაახლოებით 70%-იანი იდენტიფიცირება და წვრილფეხა პირუტყვის დაახლოებით 50% იანი იდენტიფიცირება,
იდენტიფიცირებული პირუტყვის 70% რეგისტრაცია პროგრამაში;
დაავადების დეტექციის მიზნით განხორციელდება ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული კვლევები
დაგეგმილი სადიაგნოსტიკო კვლევების 80% ის შესრულება;
გარეგანი პარაზიტებით გამოწვეული დაავადებების პრევენციის მიზნით ბიოუსაფრთხოების პუნქტებზე მიგრაციული ცხოველების გაბანება
ინსექტოაკარიციდული პრეპარატებით (მიგრაციული ცხოველების 30%);
დაავადების გამოვლინების შემთხვევაში ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტ-სანიტარული ღონისძიებები
(დაავადებების შემთხვევების 100%-ში);
მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობა არანაკლებ 80 %-ი;
კალიების და სხვა მავნე მწერების გავრცელების აღსაკვეთად სავარაუდოდ 40 000 ჰა ფართობის შეწამვლა.
გეგმიური ინსპექტირება კონტროლქვემდებარე ობიექტების 3-20% მიმართულების შესაბამისად და არაგეგმიური ინსპექტირება ყველა
შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე;
200 ნიმუშის აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა;
საკვლევად წარმოდგენილი ყველა ვარგისი ნიმუშის გამოკვლევის დრო და სიზუსტე.
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების მიზნით 48 544 ჰექტარი თხილის ფართობის 2 ჯერადი დამუშავება.
მიღწეული მაჩვენებელი
2017 წელს სულ განხორციელდა 10 127 ინსპექტირება, (კერძოდ: გეგმური ინსპექტირება - 4 425; არაგეგმური ინსპექტირება - 782); არაგეგმური
ინსპექტირება აღიარების მინიჭების მიზნით - 296; გადამოწმება განხორციელდა 4 624 ბიზნესოპერატორთან, ხოლო მონიტორინგი დოკუმენტური შემოწმება - 8 438 ბიზნესოპერატორთან. სააგენტოს მიერ გაცემული მითითებების შესრულებასა და სურსათის/ცხოველის
საკვების განადგურებაზე განხორციელდა 706 ზედამხედველობა. მონიტორინგის ფარგლებში სათანადო წესით აღებულია და
ლაბორატორიულად გამოკვლეულია 4 761 ნიმუში/სინჯი, დარღვევა გამოვლინდა 811 (17%) ნიმუშში;
330
თურქულის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაციის შემდგომ პოსტვაქცინალური იმუნური ფონი კვლევების შედეგად პირველად
მონაცემებზე დაყრდნობით არის 75%-ი. ასევე განისაზღვრა ქვეყანაში თურქულის ვირუსის ცირკულაციის დონე, რა მიზნითაც აღებული იქნა
დაგეგმილი ნიმუშების როდენობის 100%-ით. რისკზე დაფუძვნებული სტრატეგიის მიხედვით ჩატარებული ვაქცინაციის შედეგად
(პირველადი მონაცემებით იმუნიზირებულია გეგმით გათვალისწინებული მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის 102%-ი) თავიდან არის
აცილებული დაავადების ქვეყანაში შემოჭრა/გავრცელების საფრთხე. ვაქცინირებულია 1 000 915 მრპ და 1 660 625 წრპ. სიტუაცია არ შეცვლილა
2016 წელთან შედარებით, ვინაიდან დაავადების გამოვლინებას არცერთ წელში ადგილი არ ჰქონია.
ცხოველებში ჯილეხის ეპიდ აფეთქება დაფიქსირდა 15 ცხოველში (მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 40%-ით ნაკლები)
და ადამიანებში 34 შემთხვევა (მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით
32%-ით ნაკლები). ჯილეხის დაავადების
გამოვლინების მინიმიზირება განხორციელდა რისკების შესაბამისად პირველად მონაცემებზე დაყრდნობით გეგმით გათვალისწინებული
ამთვისებელი ცხოველების (მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვი და კენტჩლიქიანი ცხოველი) 105%-ის იმუნიზაციით, ვაქცინირებულია 385
372 მრპ, 655 680 წრპ და 5 079 კენტჩლიქიანი ცხოველი. დაავადების გამოვლინება 2016 წელთან შედარებით ცხოველებში შემცირდა 17%-ით,
ხოლო ადამიანებში გაიზარდა 26%-ით.
ცხოველებში გამოვლენილია ცოფის 40 შემთხვევა (მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 60%-ით ნაკლები), თავიდან
აცილებულია ადამიანებში ჰიდროფობიის გამოვლინება. პოსტვაქცინალური იმუნური ფონი კვლევების შედეგად არის 90%-ი (მოსალოდნელ
მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 12,5%-ით მეტი). დაავადების გამოვლინების მინიმიზირების ძირითადი შედეგია პირველად
მონაცემებზე დაყრდნობით გეგმით გათვალისწინებული ცხოველების 97%-ი ვაქცინაციითა და მაღალი პოსტვაქცინალური იმუნური ფონის
მიღწევით, ვაქცინირებულია 263 271 ძაღლი და კატა და 17 006 მრპ. დაავადების გამოვლინება 2016 წელთან შედარებით ცხოველებში
შემცირდა 25%-ით, ადამიანებში დაავადების გამოვლინებას ადგილი არ ჰქონია.
პირველადი მონაცემებით რისკის ქვეშ არსებული გეგმით გათვალისწინებული ცხოველების ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგო
ვაქცინაციის პროცენტული მაჩვენებელი შეადგენს 123%-ს (მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 53%-ით მეტი), რის
შედეგადაც დაავადების გამოვლინებები იყო სპორადული ხასიათის და ეპიზოოტიური სიტუაციის გართულებას ადგილი არ ჰქონია,
ვაქცინირებულია 286 402 მრპ;
ადამიანებში ყირიმ-კონგოს გამოვლენის ადგილებში დამუშავებული იქნა რისკის ქვეშ მყოფი ცხოველები და მათი სადგომები (პირველადი
მონაცემებით დამუშავებულია გეგმით გათვალისწინებული მსხვილფეხა და მათი სადგომების 197%-ი), გამომდინარე აღნიშნულიდან
ადამიანებში 5 შემთხვევაზე მეტი გამოვლინება არ დაფიქსირებულა (მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 50%-ით
ნაკლები), დამუშავებულია 22 512 მრპ და 1 143 სადგომი. დაავადების გამოვლინება ადამიანებში მოიმატა 25%-ით;
რისკის ქვეშ მყოფი წვრილფეხა პირუტყვის, ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მაჩვენებელი შეადგენს 107%-ს
(მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 33%-ით მეტი), ვაქცინირებულია 826 332 წრპ. დაავადების გამოვლინებას ადგილი არ
ჰქონია;
მოზარდი წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცენტული მაჩვენებელი პირველადი მონაცემებით შეადგენს 114%-ს
(მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 42%-ით მეტი), პოსტვაქცინალური იმუნური ფონი კვლევების შედეგად არის 98%-ი
(მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 40%-ით მეტი), ვაქცინირებულია 341 461 წრპ. დაავადების გამოვლინებას ადგილი არ
ჰქონია.
პირველადი მონაცემებით იდენტიფიცირებულია საორიენტაციო გეგმით გათვალისწინებული პირუტყვის 128%-ი (მოსალოდნელ მინიმალურ
მაჩვენებელთან შედარებით 82%-ით მეტი) და საორიენტაციო გეგმით გათვალისწინებული წვრილფეხა პირუტყვის 19%-ი (მოსალოდნელ
მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 62%-ით ნაკლები), რაც გამოწვეულია წვრილფეხა პირუტყვში იდენტიფიცირების შემდგომ
331
გარკვეული გართულებებით (დაჩირქდა იდენტიფიცირების ადგილები), რის გამოც წვრილფეხა პირუტყვის მასიური იდენტიფიკაციის
კამპანია დროებით შეჩერდა. მონაცემთა ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებულია იდენტიფიცირებული ცხოველების 75%-ი
(მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 7%-ით მეტი), იდენტიფიცირებულია 414 197 მრპ და 114 528 წრპ.
დაავადების დროული დიაგნოსტირებით მყისიერად განხორციელდა ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია რის შედეგადაც
მოხდა დაავადების პირველად კერებში ლოკალიზაცია და მათ ფართო გავრცელებას ადგილი არ ჰქონია. დაგეგმილი სადიაგნოსტიკო
კვლევები განხორციელდა 100%-ით (მოსალოდნელ მინიმალურ მაჩვენებელთან შედარებით 25%-ით მეტი).
ცოცხალი ცხოველის ბიოლოგიურ სითხეებში და ქსოვილებში ანაბოლური მოქმედების მქონე ნივთიერებების, აკრძალული ნივთიერებების
(საქართველოს მთავრობის N22 დადგენილების მიხედვით „ა“ ჯგუფი) ვეტერინარული პრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების
მონიტორინგის მიზნით აღებული იქნა 320 ნიმუში.
გარეგანი პარაზიტებით გამოწვეული დაავადებების პრევენციის მიზნით ვეტერინარული ზედამხედველობის (ბიოუსაფრთხოების) 5 პუნქტზე
დამუშავებული იქნა 643 281 სული მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი დაგეგმილი სულადობის 92%-ი, გასულ წელთან შედარებით 70%ით მეტი.
განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ დამუშავდა 17 057.8 ჰექტარი ფართობი, დამუშავებულ ფართობებზე
შენარჩუნდა მოსავალი და მწვანე საფარი, ბიოლოგიურმა ეფექტურობამ შეადგინა 80%-ი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის
მონიტორინგი მიზნით აღებულია და ლაბორატორიული ანალიზი ჩაუტარდა 337 ნიმუშს. საკარანტინო მავნე ორგანიმზების მონიტორინგის
მიზნით აღებულია 1 028 ნიმუში. კონტროლის პროგრამის მიმდინარეობისას ლაბორატორიიდან მიღებული 45 გამოცდის ოქმების
საფუძველზე გამოვლინდა საქართველოსათვის საკარანტინო 5 მავნე ორგანიზმი.
შემოწმებული იქნა 250 ობიექტი (ვეტაფთიაქები, ვეტსამკურნალოები და სხვა); ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის
მიზნით შეძენილი და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის 227 ნიმუში; საქართველოში
სპეციალური კონტროლისადმი დაქვემდებარებული პრეპარატების გამოყენების წესის დაცვაზე მონიტორინგის მიზნით შემოწმდა 12
ობიექტი; სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორების და
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებების გამოყენებაზე
ნებართვის მიცემის მიზნით
განხორციელდა 7 ობიექტის სარეგისტრაციო შემოწმება ვეტერინარული და ცხოველთა ჭერის საქმიანობის
განმახორციელებელი სამსახურების რეესტრში შეყვანის მიზნით.
დამუშავებულ ადგილებში მკვეთრად შემცირდა კოღოების რიცხოვნობა, არ აღნიშნულა დაავადებების გადატანის შემთხვევები.
განხორციელდა ლაბორატორიული კვლევა ყველა წარმოდგენილ ვარგის 82 586 ნიმუშზე.
აზიური ფაროსანას პირველი და მეორე თაობის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში,
დამუშავდა თხილსა და სიმინდის ფართობები -110 000 ჰექტარზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტებზე გადაცემული ინსექტიციდებით
დამუშავდა 51 583.3 ჰა ფართობი, სააგენტოს სპციალური ტექნიკის გამოყენებით - 58 416.8 ჰა ფართობი;
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდა 800 000 საინფორმაციო ბროშურა;
მავნებლის გავრცელების არეალის დადგენისა და შეწამვლითი ღონისძებების დაგეგმვის მიზნით განთავსდა 21 000 ფერომონიანი საჭერი;
ღონისძიებებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით მუნიციპალიტეტებზე გადასაცემად სააგენტომ შეიძინა 230 000 ლიტრი
ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდი და 230 000 ცალი ფერომონი. მუნიციპალიტეტების მიერ თითოეულ მოსახლეს სრულიად
უსასყიდლოდ გადაეცათ 1 ლიტრი ბიფენტრინი და 1 ცალი ფერომონი გამოყენების ინსტრუქციებთან ერთად. სააგენტომ დაიქირავა ავიაციის
მომსახურება და შეწამლა 1 400 ჰექტარი მიწის ნაკვეთები სამეგრელოსა და გურიის რეგიონებში;
332
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
დაგეგმილი 8 000 ინსპექტირებიდან შესრულებულია 2 127 ინსპექტირებით მეტი (127%); დაგეგმილი 3 900 ასაღები ნიმუშიდან აღებულია 861
ნიმუშით მეტი (122%); დაგეგმილი 8 000 მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმებიდან განხორციელებულია 438 -ით მეტი (105%).
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით
ქვეპროგრამის ფარგლებში საორიენტაციო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები
შესრულებული იქნა 97%-ით, რაც გამოწვეულია წვრილფეხა პირუტყვში იდენტიფიცირების შემდგომ გარკვეული გართულებებით
(დაჩირქდა იდენტიფიცირების ადგილები), რის გამოც წვრილფეხა პირუტყვის მასიური იდენტიფიკაციის კამპანია დროებით შეჩერდა).
კალიების და სხვა საშიში მავნებლების გავრცელების არეალის შემცირებიდან გამომდინარე, დაგეგმილი 42 000 ჰექტრის ნაცვლად დამუშავდა
17 057.8 ჰექტარი. სამუშაოები შესრულებულია 43 %-ით.
საკარანტინო მავნე ორგანიმზების მონიტორინგის მიზნით, ლაბორატორიული კვლევებისათვის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტით
დაგეგმილი იყო 2 000 ნიმუშის აღება, თუმცა სოფლის მეურნების მინისტრის 2017 წლის 24 იანვრის „სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარული
და ფიტოსანიტარიული სახელმწიფო კონტროლის 2017 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ N2-14 ბრძანებით არსებული ვითარებიდან
გამომდინარე დამტკიცდა 980 ნიმუშის აღება. 2017 წლის განმავლობაში ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა 1 028 ნიმუშს. დამატებით 48
ნიმუშის აღება გამოწვეული იქნა მავნე ორგანიზმების გავრცელების არეალის სწრაფი ზრდითა და ახალი მავნე ორგანიზმების გამოჩენით.
ლაბორატორიული კვლევა შესრულებულია 105 %-ით.
ლაბორატორიული კვლევებისათვის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 300 ნიმუშის
აღება, თუმცა სოფლის მეურნების მინისტრის 2017 წლის 24 იანვრის „სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული
სახელმწიფო კონტროლის 2017 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ N 2-14 ბრძანებით არსებული ვითარებიდან გამომდინარე დამტკიცდა
338 ნიმუშის აღება. 2017 წლის განმავლობაში აღებულია 337 ნიმუში, რადგან საჭირო გახდა 2 კომპონენტიანი პესტიციდის ნიმუშის აღება, რის
გამოც პესტიციდების ასაღები ნიმუშების რაოდენობა შემცირდა ერთით. შესრულდა 99,7 %-ით.
თხილის ფართობები ნაცვლად დაგეგმილი ორჯერადი წამლობისა დამუშავდა ერთჯერადად. პირველი წამლობა განხორციელდა 12 ივნისიდან
10 ივლისამდე, რაც გამოიწვია იმ გარემოებებმა, რომ
დაბალი ტემპერატურის გამო აზიური ფაროსანა გვიან გამოვიდა მეზამთრეობის
ადგილებიდან, ასევე დასავლეთ საქართველოში მაის-ივნისის თვეში მოვიდა უჩვეულოდ ჭარბი ნალექი და შეაფერხა წამლობების დაწყება.
ვინაიდან გამოყენებული პრეპარატის ლოდინის პერიოდი (ვადა ბოლო წამლობიდან მოსავლის აღებამდე)
შეადგენს 30 დღეს, მეორე
წამლობის დაწყების თარიღი ემთხვეოდა მოსავლის აღების პერიოდს, იქმნებოდა პრეპარატის თხილის ნაყოფში ნაშთის სახით დაგროვების
საფრთხე, რის გამოც დაგეგმილი მეორე წამლობა არ შედგა. აგვისტოს დასაწყისში სიმინდის რძისებრ სიმწიფეში შესვლასთან
დაკავშირებით აზიური ფაროსანა მასიურად გადავიდა სიმინდის ნათესებში, მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებში არსებულ ხეხილოვან
მცენარეებსა და ბოსტნეულში. ზარალის თავიდან ასაცილებლად საჭირო გახდა სააგენტოს ხელთ არსებული ტექნიკის გამოყენება
და
სააგენტოს ძალებით დამუშავდა 58 416,8 ათასი ჰექტარი ფართობი.
10.5. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 37 01)
333
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
აგრარული სექტორის განვითარება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 6 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 6 საგამოფენო ღონისძიებაზე.
ქვეყნის შიგნით მოეწყო 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება.
2017 წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 777 028.4 ათასი აშშ დოლარის აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 83 529.3 ათასი აშშ
დოლარით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს, შესაბამისად გაზრდილია ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
მიზნობრივი მაჩვენებელი
წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობა;
სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა რაოდენობა;
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელი.
მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
2017 წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 777 028.4 ათასი დოლარის აგროსასურსათო პროდუქცია, კერძოდ:
2017 წელს, წინა წელთან შედარებით საქართველოდან გერმანიაში განხორციელებული ხილისა და ბოსტნეულის წვენების ექსპორტი 5-ჯერ
გაიზარდა და 3 200.0 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა;
საქართველოდან არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში ექსპორტირებულია 2.5 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია.
2016 წელთან შედარებით ექსპორტი გაზრდილია 40%-ით;
აზერბაიჯანში განხორციელდა 70 600.0 ათასი აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი. აღნიშნული მაჩვენებელი
2.3-ჯერ აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2017 წელს მთლიან აგროსასურსათო ექსპორტში აზერბაიჯანის წილმა 9.1% შეადგინა;
334
ბელარუსში ექსპორტირებულია 18 000.0 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 36%-ით აღემატება 2016 წლის
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. 2017 წლის მონაცემებით, მთლიან აგროსასურსათო ექსპორტში ბელარუსის წილი შეადგენს 2.3%-ს;
ლატვიაში ექსპორტირებულია 6.6 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, 2016 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი
გაზრდილია 43%-ით.
10.5.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
მიზნობრივი მაჩვენებელი
მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დარგების
განვითარებისათვის შემუშავებული ახალი ღონისძიებების განხორციელებისა და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად შესაბამისი
დარგების განვითარება;
ჩატარებული კვლევების და ანალიზის საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
ოპტიმალური სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება;
335
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში,
რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას
მიკუთვნებულ საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის
საექსპორტო პოტენციალის ზრდა;
დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;
მიღწეული მაჩვენებელი
მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დარგების
განვითარებისათვის შემუშავებული ღონისძიებები და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად განვითარებული შესაბამისი დარგები;
ჩატარებული კვლევების და ანალიზის საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
შემუშავებული და განხორციელებული ოპტიმალური სამოქმედო გეგმები;
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში,
რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას
მიკუთვნებულ საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის
საექსპორტო პოტენციალის ზრდა;
დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.
10.5.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 37 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
336
უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
მიზნობრივი მაჩვენებელი
დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობა;
თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებულ ფერმერთა რაოდენობა.
მიღწეული მაჩვენებელი
დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობამ 2017
წელს შეადგინა 74 000 ერთეული;
ყოველწლიურად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონალური სამმართველოების, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის
თანამშრომლებს, კოოპერატივებს, ფერმერებს და სხვა დაინტერესებული პირებს ყოველწლიურად სხვა და სხვა საკითხებზე უტარდებათ
დაახლოებით 20-ზე მეტი თემატიკის ტრეინინგი, რომელსაც დაახლოებით გადის 1 500 -1 700 პირი.
10.5.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
განხორციელებული გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას
მსოფლიო ბაზარზე.
337
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 7 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ საგამოფენო ღონისძიებაზე. ქვეყნის
შიგნით მოეწყო 3 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სავარაუდოდ 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა;
მიღწეული მაჩვენებელი
ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 6 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 6 საგამოფენო ღონისძიებაზე.
ქვეყნის შიგნით მოეწყო 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება.
10.6 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება “ (პროგრამული კოდი 37 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოში
მოძიებული
სასოფლო-სამეურნეო
ცხოველების,
ფრინველების,
თევზებისა
და
სამეურნეო-სასარგებლო
მწერების
ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის მოშენება და შენარჩუნება;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება, რეკომენდაციები სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის მიღებისა და ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ;
მცენარეთა მოვლა-მოყვანის და ბიოპროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიების დახვეწა;
ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა;
338
ნედლადშენახვის, შრობისა და სწრაფგაყინვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ნედლეულის სახისა და ჯიშური თავისებურებების
გათვალისწინებით;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
მიმდინარე კვლევები საქართველოში გავრცელებული
სასარგებლო მწერების ადგილობრივ ჯიშებზე;
სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად
მიმდინარე კვლევები ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე;
მიმდინარე კვლევები მცენარეთა მოვლა-მოყვანის ბიოლოგიური და ეკოლოგიური ტექნოლოგიების მიმართულებით;
მიმდინარე კვლევები ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმების მიმართულებით;
მიმდინარე კვლევები ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლის მიზნით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი
საბაზისო მაჩვენებელი
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა შორის დაბალია ახალი თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო ტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერება,
ასევე დაბალია საქართველოში წარმოებული თესლისა და სარგავი მასალის ხარისხი;
ნაკლებად არის დაცული და შენახული მცენარეთა და ცხოველთა ადგილობრივი ჯიშები და მათი მრავაფეროვნება.
მიზნობრივი მაჩვენებელი
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა 20% შორის ამაღლებული იქნება თანამედროვე სასოფლო- სამეურნეო ტექნოლოგიების გამოყენების
ცნობიერება;
ბაზარზე ხელმისაწვდომი სერთიფიცირებული თესლი და სარგავი მასალები;
განვითარებული და შენარჩუნებული ადგილობრივ მცენარეთა და ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება; ამოქმდებული გენბანკი.
მიღწეული მაჩვენებელი
1400-ზე მეტ ფერმერს ჩაუტარდა ტრენინგი;
339
პროექტ „დანერგე მომავლის“ პროგრამიდან განხორციელდა სანერგეების დაჯგუფება რეგიონების მიხედვით მათი კვალიფიციურობის
დადგენის მიზნით. შემოწმებულია შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში არსებული სანერგე მეურნეობები. სულ
შესწავლილია 52 სანერგე მეურნეობა;
გამოიცა 35-მდე დასახელების ბროშურა;
ფერმერისთვის ხელმისაწვდომია სერთიფიცირებული თესლი და სარგავი მასალები;
გამოქვეყნდა 19 წიგნი;
ჩატარდა 180-მდე ლექცია-სემინარი;
ამოქმედდა თესლისა და სარგავი მასალის განბანკი.
ამასთან, სამინისტროს მიერ დამატებით იქნა წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული კვლევების შედეგად
მიღებული შედეგები:
საბაზისო მაჩვენებელი
კვლევას დაქვემდებარებული 25 მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 80 ღორი, 30 ცხვარი და 10 მეგრული თხა, ქათმის 5 პოპულაციის - 380 ფრთა,
ინდაური - 62 ფრთა.ქართული ფუტკრის მეგრული პოპულაციის 15 ოჯახი, აბრეშუმხვიას 20 ჯიში, მდინარე რიონისა და ფარვანის ტბის 100 ც
კობრი, საკვებწარმოების 5 კულტურა, ჰელმინტებით დაინვაზიებაზე გამოკვლეულია 500 მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 75 ღორი,
ბრუცელოზისა და ტუბერკულოზზე გამოკვლეულია 300 ღორი; მეცხოველეობაში გამოცემულია 4 სტატია, შემუშავებულია 4 რეკომენდაცია,
სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაში შემუშავებული - 22 დასკვნა /რეკომენდაცია;
მიღებული ერთწლოვანი კულტურების 76 ჯიში და 190 ჯიშ-პოპულაცია; მოწყობილი 35 ჰექტარი სადემონსტრაციო ნაკვეთი; ჩატარებული
ვაზის 60 ჯიშის ამპელოგრაფიული შესწავლა; ჩატარებული ხეხილის 60 ჯიშის პირველადი პომოლოგიური შესწავლა; შესწავლილი აგროსატყეო
კულტურების 10 სახეობა, მოძიებული და გაშენებული ერთი ჰექტარი კოლექცია 60 სახეობით; შესწავლილი თუთის 5 ჯიშის ბიოლოგიურსამეურნეო თვისებები, მოძიებული თუთის 6 ფორმა და გაშენებული სადედე-საკალმე ბაღი ერთი ჰექტარი; გაცემულია 28 თესლისა და სარგავი
მასალის სერთიფიკატი; 5 ს/ს კულტურის მავნე ორგანიზმებზე ჩატარებული კვლევები; გამოვლენილი ვაზის 7 ჯიშის 400 და ხეხილის 3 ჯიშის
200 უვირუსო მცენარე; მოწყობილი ბიომეურნეობის 2 საცდელ-სადემონსტრაციო მოდელი (6 ჰა); გამოცდილი და რეკომენდირებული 27
ბიოპრეპარატი; შემუშავებული სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების 7 ტექნოლოგი; გამოცემული 46 სტატია;
შემუშავებული 29 რეკომენდაცია; შედგენილი მონაცემთა ბაზა -14; მიღებული 8 პატენტი;
დამზადებული 82 ღვინის ნიმუში (ყურძნის ჯიში), გადამუშავებული პროდუქტების 30 ნიმუში; გამოცემული
რეკომენდაცია - 4; შედგენილია მონაცემთა ბაზა - 1; მიღებული პატენტი - 2;
5 სტატია; შემუშავებული
340
შესწავლილი საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთები 20 მუნიციპალიტეტში, 1 600 ჰა სახნავ-სათესი ფართობი; გამოცემულია სტატია 2;
შემუშავებულია 1 რეკომენდაცია.
მიზობრივი მაჩვენებელი
კვლევას დაქვემდებარებული იქნება 45 ერთეული პირუტყვი, 50 ერთეული ღორი, ცხვარი 20 ერთეული; მეგრული თხა - 10 ერთეული, 500
ფრთა ქათამი; 75 ფრთა ინდაური, ქართული რუხი ფუტკარის მეგრული პოპულაციის - 20 ოჯახი; სისხლი განახლდება აბრეშუმხვიას- 10 ჯიშზე;
მიღებული იქნება კობრის პოპულაციის ლიფსიტა 40 000 ცალი; ჩატარებული იქნება საკვები კულტურების კვლევა 4 ჯიშზე; მეცხოველეობაში
გამოცემული სტატია -5; შემუშავებული რეკომენდაცია -5; სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე შემუშავებული 3 დასკვნა
/რეკომენდაცია;
მიღებული ერთწლოვანი კულტურების 85 ჯიში და 195 ჯიშ-პოპულაცია; მოწყობილი 40 ჰექტარი სადემონსტრაციო ნაკვეთი; კვლევას
დაქვემდებარებული ვაზის დამატებით 20 იშვიათი ჯიში; ვაზის 80 ჯიშის ამპელოგრაფიული შესწავლა; ხეხილის 80 ჯიშის პირველადი
პომოლოგიური შესწავლა; შედგენილი აგროსატყეო კულტურების დამატებით 4 სახეობის მონაცემთა ბაზა. გამდიდრებული გროსატყეო
კოლექცია დამატებით 10 სახეობით; შედგენილი თუთის 10 ადგილობრივი და ინტროდუცირებული ჯიში.; გაცემული 35 სერთიფიკატი; 5 ს/ს
კულტურის მავნე ორგანიზმებზე ჩატარებული კვლევები; გამოვლენილი ვაზის 7 ჯიშის 400 და ხეხილის 3 ჯიშის 200 უვირუსო მცენარე; 8
სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ბიოწარმოება; გამოცდილი 28 ბიოპრეპარატი; შემუშავებული სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური
საშუალებების 7 ტექნოლოგია; გამოცემული სტატია - 41; შემუშავებული რეკომენდაცია -23; მიღებული პატენტი - 10;
დამზადებული 100 ღვინის ნიმუში (ყურძნის ჯიში); დამზადებული გადამუშავებულ პროდუქტების 40 ნიმუში; შემუშავებული რეკომენდაცია 4; მიღებული პატენტი - 1;
გამოკვლეული ნიადაგის საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთები 20 მუნიციპალიტეტში; შესწავლილი 1 500 ჰა ფართობი; გამოცემული სტატია 5;
შემუშავებული რეკომენდაცია -3; შედგენილი მონაცემთა ბაზა - 1;
მიღწეული მაჩვენებელი
კვლევას დაქვემდებარებულია 78 ერთეული მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, 120 ერთეული ღორი, ცხვარი 26 ერთეული, 500 ფრთა ქათამი, 30
ფრთა ინდაური, ქართული რუხი ფუტკარის მეგრული პოპულაციის - 30 ოჯახი; სისხლი განახლდა აბრეშუმხვიას- 10 ჯიშზე; მიღებულია
კობრის პოპულაციის ლიფსიტა 40 000 ცალი; ჩატარებულია საკვები კულტურების კვლევა 4 ჯიშზე; მეცხოველეობაში გამოცემული სტატია - 49;
შემუშავებული რეკომენდაცია -5; სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე შემუშავებული 3 დასკვნა /რეკომენდაცია; გამოქვეყნებული
წიგნები - 10; ექსტენცია - 44; სატელევიზიო გამოსვლა - 16.
შესწავლილია ერთწლოვანი კულტურების 160 ჯიში და 441 ჯიშ-პოპულაცია; მოეწყო 40 ჰა სადემონსტრაციო ნაკვეთი; კვლევას
დაქვემდებარებულია ვაზის დამატებით 20 იშვიათი ჯიში; მიმდინარეობს ვაზის 80 ჯიშის ამპელოგრაფიული შესწავლა; მიმდინარეობს
ხეხილის 80 ჯიშის პირველადი პომოლოგიური შესწავლა; შედგენილია აგროსატყეო კულტურების დამატებით 4 სახეობის მონაცემთა ბაზა.
გამდიდრებულია აგროსატყეო კოლექცია დამატებით 10 სახეობით; შედგენილია თუთის 10 ადგილობრივი და ინტროდუცირებული ჯიში; 7
341
სასოფლო სამეურნეო კულტურის მავნე ორგანიზმებზე ჩატარებულია კვლევები; გამოვლენილია ვაზის 7 ჯიშის 410 და ხეხილის 6 ჯიშის 300
უვირუსო მცენარე; შესრულდა 8 სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ბიოწარმოება; გამოცდილია 28 ბიოპრეპარატი; შემუშავებულია სამანქანო
ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების 7 ტექნოლოგია; გამოცემულია სტატია - 76; შემუშავებულია რეკომენდაცია -30; მიღებულია
პატენტი - 2;
მიღებულია 104 ჯიშის ყურძნისაგან ღვინის საკვლევი ნიმუშები. დამზადებულია გადამუშავებული პროდუქტების 56 ნიმუში; შემუშავებულია
18 რეკომენდაცია.
გამოკვლეულია ნიადაგის საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთები 5 მუნიციპალიტეტში; შესწავლილია 3 600 ჰექტარი ფართობი; გამოცემულია
სტატია - 5; შემუშავებულია რეკომენდაცია -12; შედგენილია მონაცემთა ბაზა - 1;
10.7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები“ (პროგრამული კოდი 37 06)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა;
კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცის რაოდენობა.
გაზრდილია კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობა.
ამაღლებულია ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონე კოოპერაციულ წარმოებაში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი
342
საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წელს სტატუსი მიენიჭა 487 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 91 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა 6 348 სკა. 28 კოოპერატივმა მიიღო 28 თაფლის საწური
(ციბრუტი) და 27-ს გადაეცა 713 თაფლის შესანახი ავზი - სულ 61 400 ლიტრი ტევადობის;
რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭრის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 9 სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივს გადაეცა რძის საწარმოსათვის განკუთვნილი აღჭურვილობები. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებმა მონაწილეობა მიიღეს 5
გამოფენა-გაყიდვაში.
შენიშვნა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები
მიზნობრივი მაჩვენებელი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა;
თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი რძის მწარმოებელი და ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი კოოპერატივების რაოდენობა;
კოოპერატივების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP და სხვა);
მიღწული მაჩვენებელი
რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩაეთო 16 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, მათ შორის
პროგრამის მოთხოვნები სრულად დააკმაყოფილა 14-მა კოოპერატივმა. აღნიშნულთაგან სააგენტოსთან გამოფორმებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული ვალდებულებები შეასრულა 10-მა კოოპერატივმა, რომელთაც გადაეცათ რძის საწარმოსათვის განკუთვნილი
აღჭურვილობა;
ერთიანი საწარმოო ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს
ჩამოყალიბების მიზნით, პროგრამაში ჩაერთო 3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საწარმოს შენობანაგებობის მშენებლობა,
სააგენტოს მიერ განხორციელდა ღვინის საწარმოსათვის განკუთვნილი, პროგრამით გათვალისწინებული
აღჭურვილობის შესყიდვა და მონაწილეთათვის გადაცემა/მონტაჟი;
2017
წელს
მეფუტკრე
კოოპერატივების
მიერ
ნაწარმოები
თაფლის
რაოდენობა
შეადგენს
400
ტონას,
რძის მწარმოებელი კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული რძის რაოდენობამ დაახლოებით შეადგინა 491.3 ათასი ლიტრი, ხოლო ყველის
რაოდენობამ - 70.0 ათასი ტონა, მეღვინეობის პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული იქნა 216 ტონა ყურძენი
და რეალიზებული იქნა 128 ტონა ღვინომასალა.
343
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულგანსხვავებებზე
თაფლის ერთიანი საწარმოს საპროექტო სამუშაოების გაჭიანურებისა და აღნიშნული მიზეზით პროექტზე ექსპერტიზის გვიან ჩატარების გამო,
საწარმოს სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში ტენდერი გამოცხადდა 2017 წლის დეკემბერში და
ტენდერის მოცულობითი თანხიდან გამომდინარე
ვადამ გადაიწია 2018 წელს , რის შედეგადაც პროექტი განხორციელდება 2018 წლის
განმავლობაში.
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა სავარაუდოდ 10 ერთეულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში ვერ განხორციელდა, ვინაიდან სსიპ
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტოს“ მიერ მომზადებული პროექტის განხორციება არ იქნა მიზანშეწონილად მიჩნეული.
344
11. პრიორიტეტი – სასამართლო სისტემა
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
57,670.0
57,470.0
57,543.7
57,426.1
117.6
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,700.0
7,700.0
7,567.3
7,567.3
0.0
4,162.5
4,162.5
4,057.5
4,057.5
0.0
2,700.0
2,700.0
2,558.0
2,558.0
0.0
22,710.0
2,500.0
21,261.8
2,500.0
18,761.8
37,835.9
0.0
31,063.4
0.0
31,063.4
132,778.3
74,532.5
124,051.8
74,108.9
49,942.9
07 00
10 00
46 00
26 13
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
სსიპ - აღსრულების ეროვნული
ბიუროს მომსახურებათა
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და
ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
სულ
345
11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 - 10 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი;
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო;
საქართველოს უზენაესი სასამართლო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
მოსამართლეებსა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლების მყარი სოციალური გარანტიები;
მოხდება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება;
სასამართლოს მიმართ საზოგადოებაში ავტორიტეტის და ნდობის ამაღლება;
მართლმსაჯულებია გახდება უფრო სწრაფი და ეფექტური;
კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
მოსამართლეები და აპარატის თანამშრომლები სრულად იქნენ უზრუნველყოფილნი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური
გარანტიებით;
ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით ჩატარებული სასამართლო პროცესები სრულად იყო უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი
მატერიალურ-ტექნიკური და ფინანსური რესურსით;
განახლდა საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
70 ნაფიცი მსაჯული უზრუნველყოფილ იქნა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა
დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემონტებილი და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა - 61 სასამართლო
შენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასამართლო შენობა - 63. გარემონტდება სიღნაღის
სასამართლო შენობა და აშენდება ბორჯომის ახალი
სასამართლო შენობა;
346
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
მოდერნიზებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა - 64.
11.3 აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობადობის ზრდა;
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისებით კმაყოფილი მომხმარებლების ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობადობის ასამაღლებლად ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობები;
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომხმარებელთა კმაყოფილების ზრდის მიზნით დაინერგა ახალი სერვისი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მომხმარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელიც
მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების მიმართ; 2015 წელს
„SIDA“-ს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში მომხარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს
ორგანიზაციად, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული
მომსახურების მიმართ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში იუსტიციის სახლებსა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ოფისებში გავრცელდა ფაქტების კონსტატაციის შესახებ ტრიპლეტები; გაიმართა საჯარო განხილვები სააღსრულებო კოდექსთან დაკავშირებით,
საინფორმაციო
სემინარები
და
ტრენინგები
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
წარმომადგენლებისა
და
სკოლების
დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის, მედიასემინარი მასობრივი მედიასაშუალებების წარმომადგენლებისათვის.
347
2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გამოკითხული საზოგადოების 30% მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი ფუნქციის
იდენტიფიცირებას; 2015 წელს „SIDA“-ს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში გამოკითხული საზოგადოების 30%-ზე მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი
ფუნქციის იდენტიფიცირებას;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ცენტრალური ოფისის მისაღებში დაინერგა
„სივრცის ოპერატორის მომსახურების სერვისი“, რაც მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს, ყოველგვარი ლოდინის გარეშე მიიღონ ზოგადი
ინფორმაცია ბიუროს სერვისების შესახებ; მოქალაქეთათვის გაწეული საკონსულტაციო მომსახურება წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 5%ით.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ ჩატარებულა კვლევა, რომელის მიხედვითაც განისაზღვრებოდა ეროვნული ბიუროს საქმიანობის
შესახებ ცნობადობისა და სერვისებით კმაყოფილი მომხმარებლების მაჩვენებელი.
348
12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2017 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
2017 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ. ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
სახსრები
მ.შ.საკუთარი
სახსრები
38 03
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
15,086.2
10,070.0
16,466.5
11,710.1
4,756.4
38 04
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
25,192.5
8,447.0
21,611.5
8,452.2
13,159.3
38 02
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
10,049.0
10,049.0
10,050.1
10,050.1
0.0
38 01
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება, რეგულირება და მართვა
5,231.5
5,231.5
5,135.6
5,135.6
0.0
38 07
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
1,019.2
890.0
1,016.1
904.3
111.8
38 06
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
1,019.1
598.0
2,268.0
1,928.3
339.7
38 05
ეროვნული საშენი მეურნეობის
სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
2,234.8
539.8
1,862.7
531.0
1,331.7
38 08
გარემოს დაცვის სფეროში
მონიტორინგი, პროგნოზირება,
პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების
მართვა
13,433.0
0.0
13,435.7
258.5
13,177.2
სულ
73,265.3
35,825.3
71,846.1
38,970.0
32,876.1
349
12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა
გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ტურიზმისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები;
განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა;
აშენებული და მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა კინჩხასა და ნავენახევის ბუნების ძეგლებზე:
საქართველოს დაცული ტერიტორიების გაზრდილი ცნობადობა გლობალურ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე. გარემოსდაცვით
აქტივობებში მაქსიმალურად ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა;
სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა, განახლებული საველე შენობა-ნაგებობები, თანამშრომელთა გაზრდილი მოტივაცია და
შესაძლებლობები;
დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ აღდგენილი და განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის
გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
დაცულია და შესაბამისად მიმდინარეობს ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების და ცოცხალი ორგანიზმების აღდგენა;
350
დაცულია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა
გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები;
შექმნილი ხელსაყრელი პირობები ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ტურიზმისათვის;
განვითარდა ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 30%-ით;
აშენებული და მოწყობილია კინჩხასა და ნავენახევის ბუნების ძეგლების და საწურბლიის მღვიმის ტურისტული ინფრასტრუქტურა; ალგეთის
და ყაზბეგის ეროვნულ პარკებში მოწყობილია ტურისტული ობიქტები;
გაზრდილია საქართველოს დაცული ტერიტორიების ცნობადობა გლობალურ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე. ხელი შეეწყო
გარემოსდაცვით აქტივობებში ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობას;
სათანადოდ აღჭურვილია ინფრასტრუქტურა, განახლებულია ზოგიერთი საველე შენობა-ნაგებობება;
დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ აღდგენილი და განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, რის შედეგადაც ადგილობრივ
მოსახლეობას გაეზარდა შემოსავლები და შესაბამისად გაუმჯობესდა მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
დაცული ტერიტორიების ჯეროვნად დაცვისათვის რეინჯერთა კორპუსი არ არის სათანადოდ შეიარაღებული, კერძოდ, 344 რეინჯერიდან
მხოლოდ 130 აქვს ცეცხლსასროლი იარაღი, ხოლო დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევის ფაქტების შესამცირებლად არ არის საკმარისი
დღეის მდგომარეობით არსებული 150-მდე ხერგილი და ბარიერი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლომდე შეძენილი დაახლოებით 45-მდე ცეცხლსასროლი იარაღი. რეინჯერთა უსაფრთხოების ამაღლებული
ხარისხი, შესაბამისი დაცული ტერიტორიის დაცვის 20-30%-ით გაუმჯობესებული ხარისხი; ყოველწლიურად განთავსებული დაახლოებით 10
ერთეული ახალი ხერგილი 2 დაცული ტერიტორიისათვის, შედეგად, 20-30%-ით შემცირებული დაცულ ტერიტორიებზე შეღწევის ფაქტები;
351
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
რეინჯერთა უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლების მიზნით შსს-ს მიერ გადმოცემული 100 გლუვლულიანი და 20 ტაბელური ცეცხლსასროლი
იარაღი, შედეგად, გაუმჯობესებული შესაბამისი დაცული ტერიტორიის დაცვის ხარისხი 20-30%-ით; 3 დაცულ ტერიტორიაზე განთავსებული
35 ერთეული ახალი ხერგილი, შედეგად 20-30%-ით შემცირებული არაკანონიერი შეღწევის ფაქტები დაცულ ტერიტორიებზე;
2.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისა და აგრესიულობის დონის დადგენის მიზნით, საშუალოვადიან პერიოდში დეტალურ კვლევას
საჭიროებს ყაზბეგისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკების ტერიტორია, ასევე აჭარის დაცული ტერიტორიები (მტირალა, კინტრიში,
მაჭახელა), ამასთან, თუშეთის დაცულ ტერიტორიებში გამოვლენილ მავნებლებთან ბრძოლისთვის არ არის საკმარისი შესაბამისი პრეპარატები
და აღჭურვილობა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
მავნებელ დაავადებათა შემცირებული პროგრესირება, გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 20 %-ზე;
თუშეთის დაცული ტერიტორიისთვის შეძენილი მავნებლებთან ბრძოლის შესაბამისი პრეპარატები და აღჭურვილობა, აჯამეთის აღკვეთილში
საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში 10 ჰა ფართობზე განახლებული იმერული მუხა, განახლებული დეგრადირებული ტერიტორიის
დაახლოებით 5%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აჯამეთის აღკვეთილში 10 ჰა-ზე აღდგენილი იმერული მუხა, განახლებული დეგრადირებული ტერიტორიის დაახლოებით 10%; ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში განხორციელებული მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებების შედეგად შემცირებული მავნებელ დაავადებათა
პროგრესირება, გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 20 %-ზე;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებების ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში განხორციელება
352
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
არსებულ ზოგიერთ ვიზიტორთა ცენტრში არ არის მოწყობილი ვიზიტორთა საექსპოზიციო დარბაზი სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად,
ხოლო რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე საგამოფენო დარბაზები, საჭიროებს განახლებას. ასევე დაცული ტერიტორიების ნაწილზე
განთავსებული სხვადასხვა საინფორმაციო მანიშნებლების უმეტესობა დაზიანებულია და საჭიროებს შეცვლას, ხოლო დაცულ ტერიტორიებზე
ვიზიტორებს ტურისტულ ბილიკებზე გადასაადგილებლად ესაჭიროებათ სხვადასხვა მიმართულების მაჩვენებლები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში მოწყობილი 4 და ასევე განახლებული 4 ვიზიტორთა ცენტრი, (მათ შორის 2017 წელს განახლდება 1)
რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და ვიზიტორთა ინფორმირებას დაცული ტერიტორიების
მნიშვნელობის, სარგებლის და სხვა დანიშნულების შესახებ. დამზადებული და დამონტაჟებული 250 ერთეული საინფორმაციო,
საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფები (მ.შ, 2017 წელს - 100). შედეგად, ინფორმირებული დაცულ ტერიტორიებზე
შემოსული ვიზიტორი, შემცირებული უკანონო ქმედებები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
მოწყობილი და განახლებული 3 მსხვილი ტურისტული ობიექტი, 2 ადმინისტრაციის ვიზიტორთა ცენტრი. დამონტაჟებული 374 ერთეული
საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
რეგიონში ტურიზმის განვითარების მიზნით, საჭიროა დაცული ტერიტორიების ცნობადობის გაზრდა, ვიზიტორთა მოზიდვის მიზნით
საჭიროა სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება (2015წ. ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა - 519 ათასი, ხოლო 2016წ. 8 თვე - 550 ათასი);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
353
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის შედეგად 15%-ით გაზრდილი უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა, ხოლო სარეკლამო
აქტივობების საშუალებით ყოველწლიურად 10-15%-ით გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა; ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომი საპრომოციო
მასალით უზრუნველყოფილი დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები და 20%-ით ამაღლებული საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის
და ცნობიერების დონე (ვებგვერდისა და ფბ გვერდის ნახვის რაოდენობა, მოწონებები); ტურისტული კომპანიებისა და მედიის
წარმომადგენელებისათვის მოწყობილი ინფო-ტურების შედეგად გაზრდილი დაცული ტერიტორიების ცნობადობა და ყოველწლიურად 10%ით გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის შედეგად 20%-ით გაზრდილია უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა, სარეკლამო აქტივობების
საშუალებით 20%-ით გაზრდილია ვიზიტორთა რაოდენობა; ხელმისაწვდომი საპრომოციო მასალით უზრუნველყოფილია დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციები და 25%-ით ამაღლებულია საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის და ცნობიერების დონე (ვებგვერდის
ნახვის რაოდენობა, მოწონებები); ტურისტული კომპანიებისა და მედიის წარმომადგენელებისათვის მოწყობილი ინფო-ტურების შედეგად
გაზრდილია დაცული ტერიტორიების ცნობადობა, 2016 წელთან შედარებით 30%-ით გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა;
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
დონორის დაფინანსებით დღეის მდგომარეობით მოწყობილია 13 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, იფარება 9
ადმინისტრაციის საოპერაციო ხარჯები, მიმდინარეობს 9 ადმინისტრაციის 240-მდე თანამშრომლის სოციალური დაცვის ღონისძიებები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
ყოველწლიურად მოწყობილი დამატებით ერთი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, დაფარული 9 ადმინისტრაციის
საოპერაციო ხარჯები და უზრუნველყოფილი ამ ადმინისტრაციების თანამშრომელთა სოციალური დაცვა (240-მდე თანამშრომელი
უზრუნველყოფილია 35%-იანი დანამატით);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
354
მოწყობილი თუშეთისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა; 35%-იანი სახელფასო დანამატით
უზრუნველყოფილია 10 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის 260-დე თანამშრომელი. შედეგად, მოტივირებული თანამშრომლები და
შემცირებული კვალიფიციური კადრის დენადობა.
6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
ალგეთის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიებზე აშენებულია ადმინისტრაციული შენობები და ვიზიტორთა ცენტრები,
თუმცა მოსაწყობია საველე ინფრასტრუქტურა გამართული სრულყოფილი ეკო- ტურისტურისტული მომსახურებისათვის, ადმინისტრაციები
საჭიროებენ შესაბამის აღჭურვილობას; გარდა ამისა, ალგეთის, ყაზბეგის, კინტრიშისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიებზე
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და საკონსერვაციო ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭიროა სხვადასხვა მიმართულების
სპეციალისტების მოწვევა და ხშირ შემთხვევაში ღრმა კვლევა, სპეციალური აღჭურვილობა ან ლაბორატორია. აღნიშნული დაცული
ტერიტორიების მიმდებარედ არსებულ დასახლებულ პუნქტებში (სოფლებში) არ არის განვითარებული გზები, ხიდები, წყალმომარაგების
სისტემა, საოჯახო სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვ. დონორი ორგანიზაცია სთავაზობს დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრებ
მოსახლეობას სოციალური პროექტების დაფინანსებას;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
აშენებული და მოწყობილი საველე ტურისტული ინფრასტრუქტურა ალგეთის (2017 წელს) ფშავ- ხევსურეთის და ყაზბეგის (2018 წელს)
დაცული ტერიტორიებზე, დონორის დაფინანსებით აღჭურვილი ალგეთის, ყაზბეგის, კინტრიშის და ფშავ-ხევსურეთის დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციები; გამოვლენილი მცენარეთა და ცხოველთა საკვანძო (იშვიათი, გადაშენების პირას მყოფი, ენდემური,
რელიქტური, ასევე მავნებელი) სახეობები; სამიზნე დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში კონკურსების შედეგად შერჩეული,
დაფინანსებული და განხორციელებული სხვადასხვა სოციალური პროექტები (ყოველწლიურად დაახლოებით 3-4 პროექტი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
აშენებული და მოწყობილია საველე ტურისტული ინფრასტრუქტურა ალგეთის დაცულ ტერიტორიაზე, დონორის დაფინანსებით აღჭურვილია
ალგეთის, ყაზბეგის, კინტრიშის და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები; გამოვლენილია მცენარეთა და ცხოველთა
საკვანძო (იშვიათი, გადაშენების პირას მყოფი, ენდემური, რელიქტური, ასევე მავნებელი) სახეობები; სამიზნე დაცული ტერიტორიების
მიმდებარე სოფლებში კონკურსების შედეგად შერჩეული, დაფინანსებული და განხორციელებულია 4 სოციალური პროექტი;
355
7. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
დაწყებულია კინჩხისა და ნავენახევის მღვიმის ბუნებრივი ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
კინჩხას და ნავენახევის მღვიმის ბუნების ძეგლებზე მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, კერძოდ, კინჩხა: მცირე ვიზიტორთა ცენტრი,
ბილიკი და გადასახედი პლატფორმა. ნავენახევის მღვიმე: მღვიმის განათება, ბილიკი, საპიკნიკე ადგილები, საბავშვო სათამაშო მოედნები,
კვების ობიექტი და სუვენირების მაღაზია. აღნიშნული დაცული 285 ტერიტორიების მიმდებარედ არსებულ დასახლებულ პუნქტებში
(სოფლებში) განვითარებული საოჯახო სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
მოწყობილია ინფრასტრუქტურა კინჩხას ჩანჩქერისა და ნავენახევის და საწურბლიას მღვიმეების ბუნების ძეგლებზე. ხელი შეეწყო აღნიშნული
დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ არსებულ დასახლებულ პუნქტებში (სოფლებში) საოჯახო სასტუმროებისა და კვების ობიექტების
განვითარებას.
12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა;
აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები;
356
მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა;
განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო
ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა;
სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, ძირითადად ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმების გზით;
სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საქართველოს ტყეების გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა;
ტყის ფონდის მართვის გაუმჯობესებული სისტემა;
აღდგენილი ტყის მასივები; მოწყობილი დროებითი სანერგეები და გაშენებული ტყის ფართობები;
მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; მერქნული რესურსების მართვის გაუმჯობესებული ელექტრონული
სერვისები;
განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ 4 სატყეო უბნისთვის;
სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად შექმნილი დამატებითი სამუშაო ადგილები, ძირითადად ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმების გზით;
გაზრდილი სატყეო შემოსავლები და სატყეო სექტორის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა;
357
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
დამტკიცებული/მიღებული „ტყის კოდექსი“ და მომზადებული შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 2017 წელს;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
შემუშავებული და მიღებულია ცვლილებები ტყითსარგებლობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში და შესაბამის ნორმატიულ
დოკუმენტებში. მომზადებულია ახალი „ტყის კოდექსი“-ს პროექტი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
„ტყის კოდექსის“ პროექტის გადამუშვებული ვარიანტის საჯარო განხილვების და შეთანხმების პროცესი გრძელდება და კანონპროექტი
წარედგინება პარლამენტს.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
2015 წელს გამოვლენილი იქნა 3 412 ერთეული სამართალდარღვევის ფაქტი (95 ერთეულით ნაკლები 2014 წელთან შედარებით);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
წინა წელთან შედარებით 2017 წელს 7-8%-ით შემცირებული უკანონო ჭრები, აღნიშნული მაჩვენებელი იზრდება ყოველწლიურად 3-5%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
2017 წელს გამოვლენილი იქნა 3 482 ერთეული სამართალდარღვევის ფაქტი (70 ერთეულით მეტი 2016 წელთან შედარებით); გაზრდილია
გამოვლინების რაოდენობა, უკანონო ჭრების მოცულობა წინა წელთან შედარებით, შემცირებულია 3.3%-ით.
358
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების სანიტარული მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია 22 000 ჰექტარი; მავნებელ დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 50%; ტყეების სანიტარული
მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 60%-ით. ტყის ფართობების აღდგენის მიზნით, დღეისათვის დროებითი სანერგეები მოწყობილია 4,5 ჰა
ფართობზე (7 რეგიონში). გამოყვანილი ნერგები გამოყენებული იქნება ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენისათვის. ასევე, 16 ჰა-ზე გაშენებულია
სწრაფმზარდი პლანტაციები, რითაც მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება საშეშე მერქნით, სარებით, ჭიგოებით და ა.შ.;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
შესაბამის ფართობებზე მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების ყოველწლიურად შემცირებული მაჩვენებელი 10%-ით (საშუალოვადიანი
პერიოდის ბოლოს 90%-ით), ამავე ფართობებზე ტყეების 5%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული
მდგომარეობა, სავარაუდოდ ყოველწლიურად დარგული 500 000 ცალი ნერგი (იმერული მუხა, მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა,
წაბლი და ა.შ.) და 100 ჰა-ზე გაშენებული ტყე (მ.შ. ნახანძრალი ტერიტორია); საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე
გაშენებული პლანტაცია (დარგვიდან მე- 4 წელს მიღებული დაახლოებით 44,8 ათ. კბმ მერქნული რესურსი). მათ შორის 2017 წელს - 31 ჰა
(დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 13,5 ათ. კბმ მერქნული რესურსი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მავნებლების წინააღმდეგ განხორციელებული ბრძოლის შედეგად დაჭერილი და განადგურებული 1 მლნ-ზე მეტი
მავნებელი მწერი. 63%-ით გაუმჯობესებული ტყეების სანიტარული მდგომარეობა. 100.4 ჰა-ზე გაშენებული ტყე (მ.შ. ნახანძრალი ტერიტორია80 ჰა, რომელიც 2017 წლის აგვისტოს ხანძრის შედეგად კვლავ განადგურებულია); განხორციელებული ტყის აღდგენის 26 პროექტი
საქართველოს 8 რეგიონში, მოწყობილი ტყის დროებითი სანერგეები 5.16 ჰა-ზე; შევსება განხორციელებული - 40.5 ჰა-ზე (45 765 ცალი ნერგი);
დარგული - 59 306 ცალი თესლნერგი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
359
2017 წელს, სამცხე-ჯავახეთში ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწყლის სატყეოს ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა 80.0 ჰაზე გაშენებული ნარგავები; ასევე, ვერ განხორციელდა ტყის გაშენების ახალი პროექტით გათვალისწინებული სამუშოები 159.3 ჰა ფართობზე,
სადაც უნდა დარგულიყო 439 700 ცალი ნერგი. ხანძრის გამო შემცირდა გაშენებული ფართოებების რაოდენობა; შესაბამისად, საშემოდგომო
მოვლის ღონისძიებები ვერ იქნა განხორციელებული.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით 2015
წლის მდგომარეობით მოწყობილი/რეაბილიტირებულია გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მისასვლელი 179.8 კმ სატყეო-სამეურნეო გზა, 2016 წელს
დაგეგმილია დაახლოებით 70 კმ-მდე გზის მოწყობა/რეაბილიტაცია;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები
სავარაუდო სიგრძით 140 კილომეტრამდე. მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის პირველი
აგვისტოსთვის, ხოლო მოცემული წლის 1 სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული მოცულობა. სრულად
უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600,0 ათ. კბმ-დან 700,0 ათ. კბმ-მდე);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები - 73.3
კმ.; მოსახლეობის, საბიუჯეტო და სხვადასხვა ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით გამოყოფილი ტყეკაფები 480 944.62 კბმ
ოდენობით. (მ.შ. I ხარისხის 29 114.62 კბმ, ხოლო II ხარისხის 451 830.00 კბმ მერქანი); ხე-ტყის დამზადების ბილეთებით გაცემულია 474 548.22
კბმ ხე-ტყე (მ.შ. I ხარისხი 42 683.75 კბმ, II ხარისხი - 431 864.47 კბმ).
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
360
ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული
გეგმები შედგენილია მხოლოდ 4 სატყეო უბნისათვის (46 სატყეო უბნიდან), რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის მხოლოდ 8.7%-ს
შეადგენს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
სააგენტოს მიერ მომზადებული ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის (მათ შორის 2017 წ. - ლანჩხუთი,
ოზურგეთი, (33,5 ათ. ჰა) და ნაწილობრივი ინვენტარიზაცია ჩოხატაურის სატყეო უბნისათვის 17.4 ათ. ჰა-ზე (სულ - 52.5 ათ. ჰა)). საერთო ჯამში
განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 38,6%-ზე;
ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით 2017 წელს დამზადდება და რეალიზდება 25 000 კბმ მერქნული რესურსი, მომდევნო წლებში - 30
000 კბმ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ტყის ფონდის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის სამუშაოების ორი ეტაპი დასრულებულია ლანჩხუთის (11 300 ჰა), ოზურგეთისა (22 200 ჰა) და
ზესტაფონის (14 000 ჰა) სატყეო უბნებზე.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებებში, ტენდერების საფუძველზე შერჩეულმა კომპანიებმა ვერ შეასრულეს ნაკისრი ვალდებულება და შესრულდა
სამუშოების მხოლოდ პირველი და მეორე ეტაპი, ხოლო მესამე ეტაპის დასრულება და მართვის გეგმების დამტკიცება განხორციელდება 2018
წლის პირველ-მეორე კვარტალში. გარდა აღნიშნულისა, 2017 წელს დაგეგმილი იყო სამუშაოები ჩოხატაურის სატყეო უბნისათვის 17.4 ათასი ჰაზე (სულ ფართობი - 52.5 ათასი ჰა). ინვენტარიზაცია დაიწყო და სამუშაოების პირველი ეტაპი განხორციელდა დონორი ორგანიზაციის მსოფლიო ბანკის დახმარებით. გამოთავისუფლებული რესურსით იგეგმებოდა ლენტეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშოების
დაწყება, დამტკიცდა ტექნიკური დავალება, მაგრამ ტენდერი 2017 წელს დასრულდა უარყოფით შედეგით.
6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
სააგენტომ 2014 წელს დაიწყო ხე-ტყის დამზადება, 2014-2015 წწ. დამზადდა 9 650 კბმ ხე-ტყე. 2016 წელს მოსალოდნელია 10 000-15 000 კბმ-მდე
რესურსის დამზადება;
361
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით 2017 წელს დამზადდება და რეალიზდება 25 000 კბმ მერქნული რესურსი,
მომდევნო წლებში - 30 000 კბმ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
სპეციალური ჭრის ფარგლებში (სანიტარული ჭრისა და საჯარო სკოლების ჩათვლით) დამზადებულია 51 000 კბმ მერქნული რესურსი 5
რეგიონში (2015 წელთნ შედარებით, დამატებით 3 რეგიონში). წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით სპეციალური ჭრის ფარგლებში
დამზადებული მერქნული რესურსის მოცულობა გაზრდილია დაახლოებით 5-ჯერ, ხოლო მიზნობრივ მაჩვენებლეთან შედარებით 2-ჯერ.
სააგენტოს მიერ 27.7 ათასი კბმ მერქნული რესურსით უზრუნველოფილ იქნა საქართველოს 9 რეგიონის 983 საჯარო სკოლა. სააგენტოს
შემოსავლები მერქნული რესურსის რეალიზაციიდან გაზრდილია დაახლოებით 4-ჯერ, რომელიც მოხმარდა ტყითსარგებლობის და სხვა
სატყეო ღონისძიებების დაფინანსებას.
12.3. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი;
შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული
რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და კონკურენციის თანაბარი პირობების შექმნა;
რეგულირების ობიექტების და მოქალაქეების გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებზე ინფორმირებულობის მაღალი დონე და
დაინტერესებული მხარეების ფინანსური, მატერიალური და დროითი რესურსების შემცირებული ხარჯი;
362
შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები;
გადამზადებული ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები
მიღწეული საბოლოო შედეგები
შემცირებულია გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის ფაქტები;
სხვადასხვა სპეციფიკური მიმართულებებით გამოვლენილ კანონდარღვევებზე განხორციელებულია დროული და პროპორციული რეაგირება;
რეგულირების ობიექტების გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება. 24-საათიან რეჟიმში განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებები.
„ცხელ ხაზზე“ შემოსულ შეტყობინებებზე ოპერატიული რეაგირება. გაუმჯობესებული ელექტრონული სერვისები.
შექმნილია გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამართული და სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. აშენებული და მოწყობილი ორი ახალი რეგიონალური ოფისი და აღჭურვილი სწრაფი
რეაგირების ეკიპაჟები.
გადამზადებულია ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
მიმდინარე მონაცემებით (10 თვე), გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით
გარემოსთვის მიყენებული ზიანი შეადგენს 25.9 მლნ-მდე ლარს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსათვის მიყენებული ზიანის
ყოველწლიურად შემცირებული მაჩვენებლები (მათ შორის 2017 წელს 2016 წლის სავარაუდო მაჩვენებლებთან შედარებით - 35%-ით), რომელიც
2020 წლის ბოლოსთვის არ გადააჭარბებს 2,0 მლნ ლარს;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის
დაანგარიშებულმა ოდენობამ შეადგინა 9 მლნ-მდე ლარი;
363
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
წლის ბოლომდე სამართალდამრღვევი ობიექტების 75-80% დადგენილ გონივრულ ვადებში შეასრულებს გამოვლენილი დარღვევების
აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 92-95%-ის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულებული
გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული ვალდებულები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
სამართალდამრღვევი ობიექტების 70%-ის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულდა გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით
განსაზღვრულ ვალდებულები.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
მინისტრის მიერ დამტკიცებული რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა გეგმის მიხედვით, 2016 წლის განმავლობაში დაიგეგმა 233
რეგულირების ობიექტის საქმიანობის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმების განხორციელება. მიმდინარე
მონაცემებით ინსპექტირება (შემოწმება, დათვალიერება) განხორციელდა 1 969 ობიექტზე;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა ყოველწლიური გეგმის შესაბამისად გეგმიურად შემოწმებული 150-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი
და 2000-ზე მეტ ობიექტზე განხორციელებული ინსპექტირება (შემოწმება, დათვალიერება);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
2017 წლის განმავლობაში განხორციელდა 124 რეგულირების ობიექტის გეგმიური შემოწმება. 2017 წელს ინსპექტირებულია (მ.შ გეგმიური,
არაგეგემიური შემოწმებები, დათვალიერება) 2 851 ობიექტი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
2016 წელს განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად ინსპექტორთა რაოდენობის შემცირების გამო, მინისტრის მიერ დამტკიცებული
რეგულირების ობიექტების 2017 წლის შემოწმებათა გეგმით დამტკიცდა 138 რეეგულირების ობიექტის შემოწმება. შემოწმდა 124 ობიექტი
(ცდომილება მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიმართებაში - 18%), ვინაიდან ზოგიერთი რეგულირების ობიექტის შემოწმება შეწყდა, ან არ
364
განხორციელდა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიით დადგენილი პირობების კონტროლის ფუნქციის სხვა უწყებისთვის
გადაცემის გამო.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
აშენებულია 2 ახალი საოფისე შენობა (ქ. გოში და ქ. ოზურგეთში) წლის ბოლომდე აშენდება რაჭის ქ. ამბროლაურში საოფისე შენობა და აჭარასა
და ახალციხეში შესრულდება მინიმუმ 50% სამშენებლო სამუშაოები, ასევე ნაწილობრივ აღიჭურვა სწრაფი რეაგირების 34 ეკიპაჟი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
დასრულებული 2 ახალი ოფისის მშენებლობა (ბათუმსა და ახალციხეში) და საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სრულად აღჭურვილი სწრაფი
რეაგირების 66 ეკიპაჟი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
დასრულდა 3 ახალი ოფისის მშენებლობა და კეთილმოწყობა ქ. ახალციხეში, ქ. ბათუმსა და ქ. ამბროლაურში. სრულად აღიჭურვა სწრაფი
რეაგირების 34 ეკიპაჟი.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
მიმდინარე მონაცემებით 2016 წელს გადამზადდა 100 თანამშრომელი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
შიდა რესურსით გადამზადებული 300 თანამშრომელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
სწავლება გაიარა 300-ზე მეტმა თანამშრომელმა სხვადასხვა მიმართულებით: სატყეო და ბიომრავალფეროვნების, მრგვალი ხე-ტყის სახერხი
საამქროების ელექტრონული სისტემის დანერგვის საკითხებზე, გარემოსდაცვითი კონტროლისა და სატყეო სექტორის პოლიტიკის, მართვისა
და ზედამხედველობის, ნარჩენების მართვის, ასევე ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების საკითხებზე.
12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
365
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
კანონმდებლობის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული ყველა ის საქმიანობა, რომელიც მნიშვნელოვან მავნე ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე;
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, წყლის რესურსების, ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის, ასევე ბიომრავალფეროვნების დაცვის
გაუმჯობესება ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის გზით;
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში საზოგადოების ჩართულობა;
ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყის მონაცემთა განახლებული ბაზა;
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გავრცელების არეალის მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი საკონსერვაციო/აღდგენის
მიზნით განხორციელებული ღონიძიებები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გარემოს დაცვის სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 2016-2020 წლების პროგრამას „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმას და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების სტრატეგიას - „საქართველო - 2020“.
მიღებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი და გაფართოებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების
ჩამონათვალი;
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების, ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის სფეროში შესრულებულია ასოცირების
შესახებ შეთანხმებითა და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებები მათი განხორციელების ვადების შესაბამისად.
გრძელდება ბიომრავალფეროვნების დაცვის ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ასოცირების შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრულ
ევროკავშირის დირექტივებთან;
გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და გარემოსდაცვით აქტივობებში საზოგადოების ჩართულობის ზრდის
მიზნით ჩატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
366
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მოქმედი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის კანონი ვერ აკმაყოფილებდა საერთაშორისო სტანდარტებს და ევროკავშირთან ასოცირების
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, დღეის მდგომარეობით მომზადებულია ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი",
რომელიც სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო მოთხოვნებს, მიმდინარეობს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ახალი კანონის შესაბამისად, დანერგილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე
პროცედურები, უზრუნველყოფილია ზემოაღნიშნულ პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემცირებულია
ინვესტორის ფინანსური დანაკარგების ალბათობა და პროექტის განხორციელებისათვის ხელისშემსლელი გარემოებები, გათვალისწინებულია
სტრატეგიული დაგეგმარების ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
მიღებულია „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“, რომლის შესაბამისადაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული
საქმიანობების ჩამონათვალი გაფართოვდა, კოდექსი ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გამჭვირვალე პროცედურებს,
უზრუნველყოფს საჯარო კონსულტაციების ეფექტიან მექანიზმებს, ტრანსსასაზღვრო გარემოსდაცვით შეფასებას, რაც ხელს შეუწყობს
საქართველოს ტერიტორიაზე გარემოზე შესაძლო ზიანის მიყენების პრევენციას, რომელიც მოსალოდნელია საქართველოს საზღვრებს გარეთ
დაგეგმილი პროექტების შედეგად. კოდექსით დაინერგება სექტორული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა, რომლის
მეშვეობით ქვეყნის სივრცითი და ეკონომიკური დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნება გარემოსდაცვითი ინტერესები. კოდექსით
გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები ამოქმედდა 2018 წლის 1 იანვრიდან. კოდექსის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების
ნაწილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში ამოქმედდება 2018 წლის 1 ივლისიდან, ხოლო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში 2018 წლის 31 დეკემბრიდან.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მიღებულია ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ რომელიც მოქმედებს 2015 წლის იანვრიდან. თუმცა, ჯერჯერობით სრულად არ არის
შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები; დღეისათვის საქართველოში არ
არის ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემა და არც ამის სამართლებრივი ვალდებულება არსებობდა კოდექსის მიღებამდე.
კოდექსი ადგენს ეროვნული 15 წლიანი სტრატეგიისა და 5 წლიანი ეროვნული გეგმის შემუშავებას, რაც მიღებულ იქნა 29.03.16 მთავრობის მიერ.
მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა შეიმუშავონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმები
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
367
შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები ნარჩენების მართვის სფეროში;
მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის ჩატარებული სწავლებები მუნიციპალური ნარჩენების გეგმების შემუშავების
ხელშეწყობისათვის; ყველა მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული და დამტკიცებული ნარჩენების მართვის პირველი ხუთწლიანი გეგმები
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
შემუშავებული და დამტკიცებული კანონქვემდებარე აქტები ნარჩენების მართვის სფეროში; საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტისთვის
შემუშავებული მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმების პროექტები, რომელთა უმეტესი ნაწილიც დამტკიცებულია.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რეგულირების (ნორმირების), ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების
სტანდარტების კუთხით მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობა არ შეესაბამება საერთაშორისო თანამედროვე მიდგომებს და ვერ
უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხის ეფექტიან მართვას; შიდა წყლის რესურსების მართვის დღეს არსებული პრაქტიკა ვერ უზრუნველყოფს
წყლის რესურსების მართვას მდინარის აუზის ფარგლებში არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ჰაერის დამაბინძურებლებთან მიმართებაში შემოღებული ჰაერის ხარისხის შეფასების ახალი სტანდარტები, 5 ერთეულით გაზრდილი
შეფასების კრიტერიუმები. „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ მიღებული კანონი, დაწყებული სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების
ორგანიზება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ზოგიერთ თხევად საწვავში დადგენილი გოგირდის შემცველობის ზღვრული ნორმები. შემუშავებული ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის
სტანდარტების დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი. შემუშავებული „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ საქართველოს
კანონპროექტი, რომელსაც ჩაუტარდა რეგულირების ზემოქმედების შეფასება (RIA); დაწყებული სააუზო მართვის გეგმების შემუშავება ალაზანიორის და ხრამი-დებედას აუზებისთვის.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
ჰაერის დამაბინძურებლებთან მიმართებაში შემოღებული ჰაერის ხარისხის შეფასების ახალი სტანდარტები, 5 ერთეულით გაზრდილი
შეფასების კრიტერიუმები - სამთავრობო სტრუქტურული ცვლილებების გამო გადავადდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტების
დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტის მთავრობისთვის წარდგენა, შედეგად არ გაზრდილა ჰაერის ხარისხის შეფასების
კრიტერიუმები.
368
„წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ მიღებული კანონი - საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჩატარდა კანონის პროექტის
რეგულირების ზემოქმედების შეფასება (RIA) და კანონის პროექტში აისახა RIA-ს შედეგი. აღნიშნული მიზეზით კანონის მიღება გადაიდო 2018
წლისთვის.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები
გარემოსდაცვითი თარიღების მიხედვით. გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ეწყობა პრეზენტაციები, კონფერენციები;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი
ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 5მდე საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების
აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების
ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 10-მდე ღონისძიება - საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
აღინიშნა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღები, მოეწყო 50-მდე თემატური შეხვედრა და ინტერვიუ, გარემოსდაცვითი თარიღების
პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ჩართვა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნაში. შეიქმნა 2
ვიდეო-რგოლი. სამინისტროს facebook-გვერდზე განთავსდა სხვადასხვა თემატიკის 50-მდე საინფორმაციო მასალა. სამინისტროში მიმდინარე
და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღებთან
დაკავშირებით მოწყობილ 12 ღონისძიებაში.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
შერჩეული პოპულაციების რეალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის არარსებობა; თეთრყვავილას რესურსი შეფასებულია 2014 წელს,
თუმცა რესურსის კომერციული მიზნით ყოველწლიურად დიდი ოდენობით მოპოვების გამო საჭიროა დამატებითი მონიტორინგი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
თეთრყვავილასთვის შერჩეულ სამონიტორინგო ტერიტორიებზე რესურსის თაობაზე მოპოვებული საბაზისო მონაცემები. შემუშავებული
რეკომენდაციები მათი საკონსერვაციო და რესურსით სარგებლობის ქმედებებთან დაკავშირებით.
369
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ღონისძიება არ განხორციელებულა
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
აღნიშნული ქმედების განხორციელება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან თეთრყვავილას სამიზნე პოპულაციების განთავსების რეგიონებში (ძირითადად
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული პოლულაციები და გურიის პოპულაცია), ვადაზე ადრე უჩვეულო ცხელი
ამინდების მიზეზით, მოხდა მცენარეთა მიწისზედა ნაწილების ნაადრევი ხმობა. კვლევის ჩატარების მეთოდი კი სწორედ თეთრყვავილას
მიწისზედა ნაწილების აღრიცხვა-შეფასებას ემყარება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, კვლევის ჩატარება გადავადდა 2018 წლისათვის.
12.5 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 38 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან;
რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და
საცავი;
შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან (მიღებული - 3
კანონქვემდებარე აქტი, 3 - კანონქვემდებარე აქტის პროექტი);
370
რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებულია რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და
საცავი (2 ლოკაცია);
შეფასებულია გარემოს რადიაციული მდგომარეობა (სოფ. ანასეული (გურია), სოფ. სააკაძესთან არსებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის
მიმდებარე ტერიტორია);
მოსახლეობა და გარემო დაცულია მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან ;
დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები (განხორციელებულია 107 ბირთვული და რადიაციული
საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
დღემდე არ ხორციელდებოდა საქართველოს რეგიონებში რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში)
არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის უქონლობის გამო. მიმდინარე წელს დაიწყო
საქართველოს რეგიონებში მონიტორინგის განხორციელება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საქართველოს რეგიონებში ეტაპობრივად (ყოველწლიურად მინიმუმ 3 ლოკაცია) განხორციელებული რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და
გარემოში არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საქართველოს რეგიონებში სოფ. ანასეული (გურია), სოფ. სააკაძესთან არსებული სამარხის მიმდებარე ტერიტორია) გაზომილი რადიაციული
ფონი და ნიადაგში განსაზღვრული რადიონუკლიდების კონცენტრაცია;
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავი და სააკაძის რადიოქტიური
ნარჩენების სამარხი, მათი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დაწყებულია, არ არის სრულყოფილად უზრუნველყოფილი შესაბამისი დაცვითი
სისტემა;
371
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების 2 ლოკაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვით, ცეცხლმაქრებით, წყალმომარაგებისა და სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვილია
რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია;
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
2016 წლის 04 იანვარს შეიქმნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის
განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლი, შეფასებული გარემოს რადიაციული
მდგომარეობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
განხორციელებულია 107 ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება; ბირთვულ და
რადიაციულ საქმიანობაზე გაცემულია 59 ლიცენზია, ლიცენზიის ფარგლებში გაცემულია 144 ნებართვა; გამოვლენილ დარღვევებზე
შედგენილია 21 სამართალდარღვევის ოქმი; რეაგირება მოხდა 12 რადიაციულ ინცინდენტზე.
12.6. გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38
06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭირო წყაროებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა;
372
სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა;
სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება;
შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების შეცვლილი
ქცევა;
სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში
სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები;
სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
ხელი შეეწყო გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭირო წყაროებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობას;
ხელი შეეწყო სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობა;
სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილია გარემოსდაცვითი ცნობიერება;
შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი შეცვლილია სხვადასხვა სამიზნე
ჯგუფების ქცევა;
სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში
გაძლიერებულია სპეციალისტების შესაძლებლობები;
განხორციელებულია სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2015 წელს ჩატარდაა 70 გარემოსდაცვითი ღონისძიება, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 1 695-მა ადამიანმა, მათ შორის: 868 მოსწავლემ და 259 სტუდენტმა;
373
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიების მოწყობა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600 მოსწავლე და სტუდენტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2017 წელს ჩატარდა 120-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება. მათ შორის,
ჩატარდა 73 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 703-მა ადამიანმა და 38 ლექცია-სემინარი, რომელიც მოისმინა 1 108-მა ადამიანმა, (მ.შ.
891-მა მოსწავლემ, 217-მა პედაგოგმა), ასევე აღინიშნა გარემოსდაცვითი დღეები, სადაც მონაწილეობა მიიღო 1 507-მა ადამიანმა. სულ ცენტრის
მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობდა 3 000-ზე მეტი ადამიანი.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
მიმდინარე წელს გარემოსდაცვითი კანონპროექტების 20 საჯარო განხილვა გაიმართა 25 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთათვის, რომელსაც
ესწრებოდა 366 ადამიანი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
ყოველწლიურად სხვადასხვა გარმოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებს 1000 კაცი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
2017 წლის მანძილზე გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ დაგეგმილ საჯარო დისკუსიებში 606-მა კაცმა მიიღო
მონაწილეობა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
განსახორციელებელია მუშაობა საზოგადოების ინტერესისა და ჩართულობის ასამაღლებლად.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
2015 წელს მომზადდა გადამზადების ახალი ტრენინგპროგრამა - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი", რომელიც ითვალისწინებს კადრების
გადამზადებას კომპანიებისთვის. გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2015 წლის განმავლობაში
ტრენინგი გაიარა სულ 470-მდე თანამშრომელმა, მათ შორის 270-მა ტყის მცველმა, დაცული ტერიტორიების 150-მა თანამშრომელმა, ცენტრის
10-მა თანამშრომელმა და სამინისტროს სხვადასხვა უწყების 39-მა თანამშრომელმა;
374
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
ყოველწლიურად ჩატარებული საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულთა
ტრეინინგები, 300-მდე გადამზადებული თანამშრომელი
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2017 წლის განმავლობაში ტრენინგი გაიარა საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულმა 316-მა ადამიანმა.
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის კუთხით ამ ეტაპზე შექმნილია ატმოსფერული ჰაერის ანაგარიშგების ელექტრონული სისტემა;
შექმნილია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ვებრუკა, რომელზეც განთავსებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს მიერ "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად გაცემული ნებართვები და მასთან
დაკავშირებული ინფორმაცია;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:
დანერგილი და განახლებული წყლის, ნარჩენების, ატმოსფერული ჰაერის, გზნ-ის და სხვა ანგარიშგების სისტემა; განახლებული ექსპერტთა
ელექტრონული ბაზა; განახლებული გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ცენტრის ადმინისტრირების ქვეშ შეიქმნა და ამოქმედდა ნარჩენების მართვის კოდექსის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული ნარჩენების
ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა; სამინისტროს ვებგვერდზე სისტემატურად ახლდება არსებული ექსპერტთა რეესტრი, მოქმედებს და
სისტემატურად ახლდება გარემოსდაცვითი ელექტრონული ბიბლიოთეკა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
ატმოსფერული ჰაერის ანგარიშგების სისტემის შექმნა მიმდინარეობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული
ჰაერის სამმართველოში, შესაბამისად სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აღარ უზრუნველყოფს აღნიშნულის
განხორციელებას.
375
12.7. ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ ეროვნული საშენი მეურნეობა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და შესრულებული სახელმწიფო
და კერძო მოთხოვნები;
„საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და
მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი გარემო;
აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი პრობლემები და შედეგად თავიდან
აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები;
დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგებით გაშენებული პლანტაციები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
მეურნეობაში არსებული როგორც კონტეინერული, ისე შიშველფესვიანი ნერგების მნიშვნელოვანი მარაგი, რითაც შესაძლებელია
დაკმაყოფილდეს სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით ნებისმიერი მოთხოვნა; ქარსაფარი და მდინარეთა კალაპოტების ნაპირსამაგრი
სამუშაოებისათვის დათესილი და გამოყვანილია სხვადასხვა სახეობის ნერგები;
გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი დამატებით 15 სახეობის მცენარეები;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლების და
მათი ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილია კაკაბი, კოლხური ხოხობი, ნაკადულის კალმახი;
მეურნეობაში გამოყვანილი და დამყნობილია კაკალნაყოფიანების - მათ შორის კაკლისა და ნუშის საძირეები;
სატესტო რეჟიმში გამოშვებულია სათბობი ბრიკეტები, შედეგად - ახმეტის რაიონის ორი სოფლის - ზემო და ქვემო ალვანის ბაგა-ბაღები
მომარაგებულია ბრიკეტებით.
376
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
როგორც დაგეგმილი იყო, წლის ბოლომდე, როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში, გამოყვანილი იქნება 2,0 მლნ ნერგი; ქალაქების და
დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით მიმდინარეობს დიდი რაოდენობით ურბანული გამწვანებისათვის
საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანა (წლის ბოლომდე 200 000 ერთეული);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 2,4 მლნ ნერგი); ყოველწლიურად 20%-ით
გაზრდილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 240,0 ათ.
ნერგი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში, 2017 წელს, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი ნერგების რაოდენობამ (ყველა სახეობაში)
მოიმატა 20%-ით და შეადგინა 2,4 მლნ ნერგი, ხოლო ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანილი
ნერგების რაოდენობამ - 240.0 ათასი ნერგი.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
როგორც დაგეგმილი იყო, მიმდინარეობს 2015 წელს გამოყვანილი 155 920 ერთეული წითელი ნუსხის მცენარის მოვლა, ასევე წლის ბოლომდე
დამატებით 149 000 ერთეული ნერგი იქნება გამოყვნაილი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
წინა წლებში გამოყვანილი მოვლილი ნერგები, რომლებიც მათი გაზრდის შემდგომ გადაიტანება ბუნებაში. საშუალოვადიანი პერიოდის
ბოლოსთვის წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის გამოყვანილი ნერგები (ჯამში 650 000 ცალი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საქართველოს „წითელი ნუსხის“ მცენარეთა 56 სახეობიდან, მეურნეობაში გამოყვანილია ყველა ის ძირითადი ხე-მცენარე (დამატებით 15
სახეობა), რომელზეც გაზრდილი მოთხოვნაა ქვეყნის მასშტაბით.
377
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
დღეის მდგომარეობით თითქმის მოწყობილია ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი)
გამრავლებისთვის, შეძენილია ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები (35 წყვილი კაკაბი) შემდგომი გამრავლებისათვის, რაც საშუალებას
მოგვცემს, წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა გავზარდოთ 350 ერთეულამდე. ასევე 2015 წელს, მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილ იქნა 5000
კბ.მ ტბორი „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
4 სახეობამდე (კაკაბი, ხოხობი, გნოლი და დურაჯი) გაზრდილი ენდემური და ადგილობრივი ორნიტოფაუნის წარმომადგენლები, მათ შორის 1
700-მდე გაზრდილი კაკბების რაოდენობა, მათი პირველი სატესტო გაშვება ბუნებაში. დაწყებული ისეთი ექსპერიმენტული სახეობების
გამრავლება, როგორიცაა როჭო და შურთხი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
კაკბის და კოლხური ხოხბის გაზრდილი რაოდენობა (722 კაკაბი, 105 კოლხური ხოხობი); 2-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედეების
რაოდენობა (240 ცალი). გამოყვანილი 3 600 ცალი ლიფსიტი და 26 000 ნაკადულის კალმახის განაყოფიერებული ქვირითი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
მიზანშექონილად იქნა მიჩნეული ნაკადულის კალმახის გამრავლება
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მიმდინარეობს ბაზრის კვლევა კაკალნაყოფიანი სახეობის ნერგების სადედე ჯიშების შერჩევისა და მათი შემოტანის მიზნით. ასევევ საძირეებად
უკვე დათესილია კაკალი და ნუში 0.7 ჰა-ზე;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
პლანტაციების გაშენების მიზნით 2 ჰა-ზე დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
2 ჰა ფართობზე დამყნობილია 15 000 ცალი კაკლისა და 50 000 ცალი ნუშის საძირე.
378
12.8. გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა (პროგრამული კოდი 38 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა. გეოლოგიური
სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და სამეურნეო-საინჟინრო ობიექტები;
შერბილებული, ან თავიდან აცილებული სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები; მრავალწლიურ
ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა გამართული ბაზები, მაღალი ხარისხის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფორმაციით უზრუნველყოფილი
მომხმარებელი;
გარემოზე საშიში გეოლოგიური პროცესების შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების რისკების შეფასების მიზნით შექმნილი ინფორმაციული
მონაცემების სისტემური ბაზა, დადგენილი სხვადასხვა სახის მიწისქვეშა წყლების რეჟიმი, ქიმიზმი, ეკოლოგიური მდგომარეობა,
დაჭუჭყიანების მიზეზები და მასშტაბები;
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის შესაბამისობა წაყენებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან.
შედეგად, დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დადგენის სიზუსტე;
მონიტორინგის ქსელის გაფართოების შედეგად, გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ გაუმჯობესებული შეფასება. გარემოს
დაბინძურების და ბიორესურსების შესახებ ინფორმაციის სანდოობა და საიმედოობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილია ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა. გეოლოგიური
სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და სამეურნეო-საინჟინრო ობიექტები;
შერბილებულია და მაქსიმალურად თავიდან აცილებულია სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები; შექმნილია
მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა გამართული ბაზები, მომხმარებელი უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის
ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფორმაციით;
379
გარემოზე საშიში გეოლოგიური პროცესების შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების რისკების შეფასების მიზნით შექმნილია ინფორმაციული
მონაცემების სისტემური ბაზა, დადგენილია სხვადასხვა სახის მიწისქვეშა წყლების რეჟიმი, ქიმიზმი, ეკოლოგიური მდგომარეობა,
დაჭუჭყიანების მიზეზები და მასშტაბები;
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა შეესაბამება წაყენებულ საერთაშორისო სტანდარტებს.
შედეგად, გაიზარდა დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დადგენის სიზუსტე;
მონიტორინგის ქსელის გაფართოების შედეგად, გაუმჯობესებულია შეფასება გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ (მათ შორის შავი
ზღვის სანაპიროსა და შიდა წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის), გარემოს დაბინძურების და ბიორესურსების შესახებ ინფორმაციის
სანდოობა და საიმედოობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება 3 668 დასახლებული პუნქტიდან 1 200 პუნქტში, რაც შეადგენს 33%-ს; მზადდება
წლიური ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით. დაწყებულია „დიდი თბილისის“ ტერიტორიის
ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკის შედგენა;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ყოველწლიურად 3%-ით გაზრდილი (1 600 დასახლებული პუნქტი, მ.შ. 2017 - 1400) იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც
ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება. საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს „დიდი თბილისის“ ტერიტორიის
ფარგლებში 40-დან 100%-მდე დეტალიზებული სამოქმედო ინფორმაციის და საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა, შესაბამისად 30%-ით
გაზრდილი ინფორმაციის მასშტაბურობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
10%-ით გაზრდილი სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება საქართველოს მასშტაბით (3 668 დასახლებული პუნქტიდან 1 587 პუნქტში
(43%)); „დიდი თბილისის“ ფარგლებში სამოქმედო ინფორმაციის და საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკის 40%-ით დეტალიზაცია, რაც 20%-ით
გაზრდის ინფორმაციის მასშტაბურობას.
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ამჟამად ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი ძალზედ გაიშვიათებულია. ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობების ობიექტურად
შესაფასებლად საჭიროა გაცილებით გახშირებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი. არასაკმარისად ხორციელდება
380
ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების საერთაშორისო დონეზე გავრცელება. საჭიროა ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების
(150 წლის) და არაავტომატიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურებისა და საგუშაგოების მიმდინარე მონაცემების ელექტრონულ
ფორმატში გადაყვანა და თანამედროვე პროგრამული საშუალებების მეშვეობით მათ ხარისხის კონტროლის განხორციელება;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სტანდარტული დაკვირვებების პუნქტების გაზრდილი რაოდენობა აუცილებელი ოპტიმალური რაოდენობის 50-დან 70%-მდე;
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლომდე 1 პუნქტზე აღდგენილი ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები, დამონტაჟებული 2
მეტეოროლოგიური მინი რადარი; ელექტრონულ ფორმატში სრულად გადაყვანილი მრავალწლიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემები.
(მ.შ. 90% 2017 წელს);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების არსებულთან შედარებით 11%-ით გაზრდილი რაოდენობა; ქაღალდის
მატარებელზე არსებული მრავალწლიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების 90%-მდე ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანილი
მონაცემები (მცირე შეფერხება გამოიწვია მონაცემთა ბაზების სერვერის დაზიანებამ);
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მიწისქვეშა წყლების სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი შეადგენს 34 ერთეულს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ყოველწლიურად 23-25%-ით გაზრდილი მიწისქვეშა არტეზიული წყლების არსებული მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი
(მონიტორინგი ხორციელდება დამატებით 4 წყალპუნქტზე);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
34-დან 51 ერთეულამდე, ანუ 50%-ით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი (მონიტორინგი
ხორციელდება დამატებით 17 წყალპუნქტზე);
4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა მხოლოდ 50%-ით შეესაბამება ლაბორატორიების მიმართ
წაყენებულ სტანდარტებს;
381
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ლაბორატორიების მიმართ წაყენებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის
ლაბორატორიის განახლებული ინფრასტრუქტურა. საქართველოს სხვადასხვა პუნქტებში დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის
დასადგენად ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ნალექების სინჯებზე ჩატარებული ქიმიური და ბიოლოგიური
ანალიზების სიზუსტე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
დასრულებული ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორიული კორპუსის მშენებლობა; ლაბორატორიული
შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით შეძენილი ახალი გაზური ქრომატოგრაფი, რომელიც დამონტაჟდა ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში.
5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის ხარისხის უკეთ შესწავლის მიზნით აუცილებელია მონიტორინგის არეალის გაფართოება. ზედაპირული
წყლების ხარისხის შესაფასებლად ამჟამად დაკვირვებები მიმდინარეობს 119 წერტილში, რაც შეადგენს დაგეგმილი 170 პუნქტის 70%-ს,
ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი კი ამჟამად მიმდინარეობს 30 დასახლებულ პუნქტში, რაც შეადგენს დაგეგმილი 85 პუნქტის 35 %-ს.
ამჟამად ქ.ქუთაისში და ბათუმში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 30%-ს, ხოლო ქ.თბილისში - 60%-ს;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 170 წერტილში (წლიური ზრდა 12-15%-ით) განხორციელებული წყლის ხარისხის მონიტორინგი, ხოლო
ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 70 დასახლებულ პუნქტში (წლიური ზრდა - 20-25%-მდე); ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით
ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის შეფასება საქართველოს 16 დასახლებულ პუნქტში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების 23%-ით გაზრდილი რაოდენობა (158 წერტილი);
განხორციელებული ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი 45 დასახლებულ პუნქტში (ზრდა - 50%); ნაცვლად მიზნობრივი მაჩვენებლით
დაგეგმილი 16 ქალაქისა.
382
დანართი
ინფორმაცია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ
Tbilisi
2018
ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
2017 წლის
დაზუსტებული ფაქტიური
გეგმა
დაფინანსება
მომდევნო
წლები
(2018-2021)
25 02 02 01 საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
1,262,313.3
146,935.0
146,934.5
705,000.0
25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
28,630.3
14,500.0
14,500.0
64,000.0
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო
25 02 02 08 გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
22,994.8
3,060.0
3,058.3
0.0
12,219.0
8,548.2
8,548.1
0.0
0.0
36,319.0
36,319.0
15,000.0
0.0
1,680.0
1,678.8
200,000.0
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა25 02 02 12 ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო
გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
0.0
3,077.4
3,077.4
110,000.0
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
0.0
2,360.0
2,358.6
153,000.0
198.0
2,580.0
2,579.1
2,000.0
25 02 02 09
ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
25 02 02 10 დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა
25 02 02 11
25 02 02 13
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო
25 02 02 14 გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა
25 02 02 15
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მეორე პროექტი (WB)
121,753.1
13,870.0
13,870.0
26,000.0
25 02 02 16
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მესამე პროექტი (WB)
77,826.0
39,470.0
39,372.7
35,000.0
25 02 02 17
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების
მართვის პროექტი (WB)
231.0
4,772.9
4,508.6
85,000.0
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის
25 02 02 18 ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
496.8
2,553.2
2,552.4
80,000.0
25 02 02 19 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
0.0
137.1
137.1
15,295.0
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
25 02 02 20
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
0.0
4,846.8
8,182.0
180,000.0
2
კოდი
დასახელება
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
25 02 03 01 მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი
დაფინანსება (WB)
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
2017 წლის
დაზუსტებული ფაქტიური
გეგმა
დაფინანსება
მომდევნო
წლები
(2018-2021)
92,309.2
900.0
878.7
0.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
116,735.7
54,105.0
53,951.4
20,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
25 02 03 03 ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (EIB, WB)
3,240.9
53,125.0
53,101.4
440,000.0
25 02 03 05 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
340,674.3
52,915.0
57,799.7
30,000.0
25 02 03 06 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
13,039.3
125,953.6
126,639.8
330,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–
25 02 03 07
სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
425,749.3
44,396.0
44,354.5
2,000.0
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ
25 02 03 08 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა
(EIB, EU)
236,102.0
124,700.0
124,495.8
420,000.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
25 02 03 09 ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (WB)
0.0
0.0
0.0
275,000.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
25 02 03 10 ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB, KEXIM)
0.0
0.0
0.0
615,000.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
25 02 03 11 უბისა შორაპანის (ძირულა) მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
0.0
0.0
0.0
635,000.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
25 02 03 12 შორაპანი (ძირულა) არგვეთას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)
0.0
0.0
0.0
625,000.0
25 02 03 02
25 03 02
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
336,200.2
62,472.8
82,516.6
87,700.0
25 03 03
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი
(კახეთი) (WB)
120,843.2
10,908.0
11,080.5
1,000.0
25 03 04
რეგიონალური განვითარების პროექტი II
(იმერეთი) (WB)
63,262.3
5,303.0
5,115.6
12,500.0
25 03 05
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
8,513.8
10,129.4
10,455.9
50,948.0
3
კოდი
დასახელება
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
2017 წლის
დაზუსტებული ფაქტიური
გეგმა
დაფინანსება
მომდევნო
წლები
(2018-2021)
რეგიონალური და მუნიციპალური
25 03 06 ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II
(WB, WB-TF)
32,161.2
9,645.0
10,148.2
37,600.0
25 03 07
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)
22,667.5
69,738.0
69,677.8
124,650.0
25 03 08
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)
0.0
0.0
0.0
281,250.0
25 03 09
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
25,588.9
17,662.0
17,655.7
1,500.0
25 03 15
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
25,000.0
25,000.0
60,000.0
25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
6,519.6
755.0
1,750.9
3,000.0
25 04 02
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II
(EIB, EU)
86,080.1
20,002.0
19,371.4
12,500.0
25 04 03
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA)
3,436.6
4,256.9
4,688.4
15,500.0
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
25 04 04 პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB)
303,184.4
120,809.1
122,121.4
465,001.0
25 04 06
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერის ღონისძიებები
13,620.8
16,644.0
16,644.0
42,000.0
25 04 07
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი
(EIB)
108,486.8
582.5
576.0
0.0
25 05 02
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU, KfW)
2,575.8
1,700.0
1,862.4
62,200.0
25 05 03
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD, SIDA)
119.8
0.0
0.0
14,000.0
25 05 04 01
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (გრანტი) (EBRD)
0.0
5,000.0
5,280.4
0.0
25 05 04 02
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (EBRD)
17,185.2
15,447.0
15,463.2
0.0
27 01 03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
106,522.7
21,034.9
21,002.6
96,000.0
64,373.8
41.3
40.6
24,990.0
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
32 07 01 02 ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა
4
კოდი
დასახელება
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
32 07 02
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
621,394.5
91,495.8
90,932.2
363,000.0
32 09
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB,
E5P)
0.0
4,000.0
0.0
53,700.0
32 10
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი
(Unicredit Bank)
0.0
1,000.0
4,888.3
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ქვეპროგრამა
39,140.7
4,260.4
4,250.9
16,350.0
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
173,699.0
20,502.4
20,639.7
85,000.0
36 01 02
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
44,834.8
74,733.2
72,446.6
90,000.0
57,120.2
15,590.0
11,438.4
94,470.0
36 03 01 01 500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW)
0.0
0.0
0.0
0.0
36 03 01 02 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
0.0
7,500.0
5,120.7
0.0
33 04 02 02
ვარდნილისა და ენგურის
36 02 01 ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
2017 წლის
2017 წლის
დაზუსტებული ფაქტიური
გეგმა
დაფინანსება
მომდევნო
წლები
(2018-2021)
36 03 02 01
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა
(EBRD, EC, KfW)
11,584.3
32,520.0
36,000.2
130,000.0
36 03 02 02
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC,
KfW)
86,816.5
14,000.0
30,330.7
38,000.0
36 03 03 01 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
68,281.2
45,020.0
38,281.5
58,500.0
36 03 04 ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW)
0.0
1,700.0
0.0
0.0
36 03 05 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
0.0
1,720.0
0.0
0.0
36 03 06
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KfW)
0.0
500.0
0.0
0.0
37 06 04
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
904.9
3,300.0
2,332.5
19,000.0
37 07 01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა
192,395.1
66,700.0
66,700.0
259,115.0
0.0
4,000.0
0.0
29,500.0
60 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
5
კოდი
დასახელება
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
60 12 04 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU,
KfW)
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
2017 წლის
დაზუსტებული ფაქტიური
გეგმა
დაფინანსება
მომდევნო
წლები
(2018-2021)
61,105.2
32,000.0
19,275.1
32,415.0
6,034.3
15,500.0
15,291.9
55,604.7
60 12 06 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
20,616.3
62,000.0
69,863.3
0.0
60 12 07 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
0.0
13,000.0
0.0
17,100.0
60 12 05
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
შენიშვნა: საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს პროგრამულ კოდებში: „500 კვ ეგხ წყალტუბო ახალციხე - ტორტუმი (KfW)“, „ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW)“, „500 კვ ეგხ ჯვარი-
წყალტუბო (WB)“, „გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)“ მომდევნო
წლების სვეტში თანხები მითითებული არ არის, რადგან ზუსტდება პროექტების დაწყების ვადები და
დაფინანსების მოცულობები;
6
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია - 25 02 02 01
მიმდინარეობდა ახალი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნული
ნაგებობების რეაბილიტაცია, 30 გარდამავალ ობიექტზე დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
ხოლო 32 ახალ ობიექტზე დაიწყო და დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
რეაბილიტირებულია საავტომობილო გზა - 163.1 კმ და 34 ხიდი. აშენებულია 10 ახალი ხიდი.
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25 02 02 07
დასრულდა სამუშაოები 6 გარდამავალ ობიექტზე, 20 ახალ ობიექტზე დაიწყო და დასრულდა
ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ხოლო 4 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო
სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 25 02 02 08
გზის
სამშენებლო,
სარეკონსტრუქციო
და
დასრულდა ფოლადის ბაგირებით საავტომობილო გზის შემოფარგვლის, საგზაო ნიშნების მოწყობის
და 8 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია - 25 02 02 09
დასრულდა 4 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა - 25 02 02 10
დასრულდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და მიმდინარეობდა გვირაბის
სამშენებლო სამუშაოები.
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - 25 02 02 11
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სატენდერო პროცედურები.
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო
გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 25 02 02 12
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. საავტომობილო გზის 11.6 კმიანი მონაკვეთის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება.
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობა 25 02 02 13
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა - 25 02 02 14
7
დასრულდა მოსამზადებელი, სამობილიზაციო და საავტომობილო გზის აღდგენა-დაკვალვის
სამუშაოები. მიმდინარეობდა მიწის ექსკავაციის და მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) - 25 02 02 15
გარდამავალ ობიექტზე დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჭიათურა-პერევისა-სვერითვალუეთი-გეზრული საავტომობილო გზის კმ6+700-კმ13+700 და კმ17+200-კმ20+500 მონაკვეთი).
ასევე დასრულდა 16 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. მიმდინარეობდა „PBC“ ობიექტებზე
მოვლა-შენახვის და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაფორმდა ხელშეკრულება ადგილობრივი
მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის საავტომობილო გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთის აღდგენით
სამუშაოებზე.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) - 25 02 02 16
მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 გარდამავალ ობიექტზე, ხოლო 11 გარდამავალ
ობიექტზე
დასრულდა
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები.
ამასთან,
მიმდინარეობდა
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის (გურჯაანის შემოვლითი)
საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო
სამუშაოები, ხოლო ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ6-კმ15 მონაკვეთზე,
სამშენებლო სამუშაოების დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
დასრულდა 45.5 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და აშენდა 2 ახალი ხიდი.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)“ 25 02 02 17
გაფორმდა ხელშეკრულებები ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის (ლოტი 1) კმ16+00კმ25.5, ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის (ლოტი 2) კმ25.5-კმ32, ხიდისთავი-ატენიბოშურის საავტომობილო გზის კმ12.4-კმ22.5, თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო
გზის კმ1-კმ30, ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის (ლოტი 1) კმ1+00-კმ14+600 და
ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის (ლოტი 2) კმ14+600-კმ25+800 მონაკვეთების
პროექტირებაზე და რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე. მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება და სამობილიზაციო სამუშაოები:
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)“ - 25 02 02 18
დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის განსახლების სამოქმედო გეგმის (ლოტი 2 კმ0+000-კმ17+380) და
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ამასთან, მიმდინარეობდა განსახლების
პროცედურები.
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) - 25 02 02 19
სამშენებლო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება.
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
- 25 02 02 20
8
გაფორმდა ხელშეკრულება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ძირულამოლითის კმ0+000-კმ24+620 მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციაზე, მიმდინარეობდა
მოსამზადებელი, სამობილიზაციო და განსახლების პროცედურები.
საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები - 25 02 02 22
დასრულდა ქსელური აპარატურის შეძენა (I ლოტი) და ქსელზე კამერების ტერმინაციისათვის
სპეციალური ყუთების შეძენა (III ლოტი) და ელექტროენერგიის ქსელის გაყვანის სამუშაოების
განხორციელებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურების შესყიდვა. გაფორმდა ხელშეკრულებები:
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის კაბელის მონტაჟის სამუშოებზე (II ლოტი) და საკომუნიკაციო ოთახების
(სასერვეროების) მოწყობის სამუშაოებზე (V ლოტი),ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო
ნომრის
ამომცნობ-ანალიტიკურ-პროგრამულ
უზრუნველყოფასთან
თავსებადი
ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების სრული კომპლექტაციის შესყიდვაზე.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება
(WB) - 25 02 03 01
მიმდინარეობდა საბოლოო ანგარიშსწორების სერთიფიკატის მომზადება.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)“ - 25 02 03 02
დასრულდა სადრენაჟე სისტემის, გრუნტის, ბეტონის კიუვეტების, საგზაო ნიშნების და ადგილობრივ
საავტომობილო გზებზე ასფალტობეტონის მოწყობის, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის აგარა-ზემო
ოსიაური კმ114-126 მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ნატახტარირუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესების სამუშაოების ფარგლებში დასრულდა: სადრენაჟე
არხების მოწყობის, ფერდების პროფილირების და მცენარეული ფენით შევსების, პროექტით
განსაზღვრულ ადგილებზე ხეების დარგვის სამუშაოები. მიმდინარეობდა თბილისი-სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი, მიწის ვაკისის და სადრენაჟო სისტემების მოწყობის სამუშაოები, ასევე, მონაკვეთის
განათების სამუშაოების ფარგლებში: დასრულდა ბურღვითი სამუშაოები, განათების ბოძების
ფუნდამენტების მოწყობის მიზნით. კაბელების, განათების ბოძების ფუნდამენტების მოწყობის და
სანათების მონტაჟის სამუშაოები საავტომობილო გზის საფარის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვითი
და კაბელებისათვის გარსაცმების მოწყობის სამუშაოები.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(EIB, WB) - 25 02 03 03
პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების სახელმძღვანელობის
მიხედვით, დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა გამარჯვებულ კომპანიებთან
ხელშეკრულებები, მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები და განსახლების პროცედურები.
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) - 25 02 03 05
პროექტის ფარგლებში: მიმდინარეობდა ხიდებზე ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 2).
N9 ხიდზე (სიგრძე - 1 180 მ) დასრულდა რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, როსტვერკების, კოლონების
მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა რიგელებისა მონოლითური უჭრკოჭოვანი მალის ნაშენის
მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა N1 გვირაბის რკინა-ბეტონის თაღის მუდმივი მოკეთების
9
სამუშაოები და მიმდინარეობდა გვირაბის ელექტრო მოწყობილობებით აღჭურვა. N2 გვირაბზე
დასრულდა მიწის ექსკავაციის სამუშაოები და მიმდინარეობდა გვირაბის რკინა-ბეტონის
ფუნდამენტის, თაღის, გვერდულების, ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების, მიწის ვაკისის,
ასფალტობეტონის საფარისათვის საფუძვლის, ასფალტობეტონის, ქვესაფუძვლის, ფერდების
გამაგრების და გაბიონის კედლების მოწყობის სამუშაოები.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) - 25 02 03 06
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები. ამასთან, დასრულდა სატენდერო პროცედურები და
გაფორმდა ხელშეკრულებები სამშენებლო სამუშაოებზე და საკონსულტაციო მომსახურებაზე.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) - 25 02 03 07
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის
პროექტის ფარგლებში: ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ15.2
მონაკვეთზე დასრულდა 4-ზოლიანი 14 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა. დასრულდა მიწის
ვაკისის, წყალგამტარი მილების, მიწისქვეშა გასასვლელებისა, სადრენაჟე სისტემების,
ცემენტობეტონისა და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები, აშენდა 2 ახალი ხიდი.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0-კმ17.3) განათებაზე
მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის
ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ0-კმ15.4) და (კმ15.4-კმ24.0) მონაკვეთზე დასრულდა სანათების
მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა დეფექტების აღომფხვრის პერიოდი. აღმოსავლეთდასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0-კმ15.2) მონაკვეთის
განათების სამუშაოების ფარგლებში 0კმ-14კმ-ზე დასრულდა: ბურღვითი სამუშაოები, განათების
ბოძების ფუნდამენტების მოწყობის მიზნით; საავტომობილო გზის საფარის ქვეშ, ჰორიზონტალური
ბურღვითი, კაბელებისათვის გარსაცმების, ბოძების მოწყობის, კაბელების და სანათების მოწყობის
სამუშაოები.
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა
(EIB, EU) - 25 02 03 08
პროექტის ფარგლებში: სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 1) კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე შეწყდა
ხელშეკრულება. სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 2) კმ11.5-კმ30 მონაკვეთზე მიწის ვაკისის მოწყობის
მიზნით,
მიმდინარეობდა
არსებული
ზედაპირის
მზიდუნარიანობის
გასაძლიერებელი
ღონისძიებები. მიწის ვაკისის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა, მიწისქვეშა გასასვლელების და
ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები.
სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 3) კმ30-კმ42 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მოსამზადებელი,
სამობილიზაციო და აღდგენა-დაკვალვის სამუშაოები.
სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 4) კმ42-კმ51.6 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, რკინაბეტონის წყალგამტარი მილებისა, მიწისქვეშა გასასვლელების, სადრენაჟე სისტემების ბეტონის და
გრუნტის არხების მოწყობის სამუშაოები.
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) - 25 03 02
პროექტის ფარგლებში: მიმდინარეობდა თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი)
საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი მონაკვეთის მოდერნიზაცია (II მონაკვეთი).
ქალაქ თბილისში, დასრულდა (გაიხსნა) მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და
10
მეტროსადგური „უნივერსიტეტის“ მშენებლობა. ქალაქ ბათუმში, მიმდინარეობდა 1 750 მ-ზე
ნაპირდამცავი ნაგებობის და სანაპირო ზოლის მოწყობა, ქალაქ თბილისი-რუსთავის საავტომობილო
გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული განსახლება.
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) - 25 03 03
პროექტის ფარგლებში დასრულდა და მიმდინარეობდა: ქალაქ თელავში დასრულდა ბატონის ციხის
რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) (ფაზა 2); ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის,
კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის შეძენა; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების:
ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ფაზა 2); ბატონის ციხის არქიტექტურული კომპლექსისათვის, ვიზიტორთა მართვის გეგმის
განვითარება და ექსპოზიციის მოწყობა;
ქალაქ თელავში ბატონის ციხის კომპლექსის, ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის და დავით
გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის, საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება;
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში შპს „ჯიველისთვის“
ელექრტომომარაგების ხაზის მოწყობის მიზნით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება; 40 შენობის რეაბილიტაცია სოფელ დართლოში (ფაზა 2); სოფელ ომალოს
წყლის მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება და სოფელ ომალოში სასტუმრო „სამზეო“ -ს წყალარინების
და წყლის სისტემის მოწყობა; სოფელ ზემო ომალოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა; დავით გარეჯის
ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები;
ყოვლადწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; კახეთის მუნიციპალიტეტში
ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო მომსახურება; ინტერნეტის
ინფრასტრუქტურის მოწყობა შუამთის კარიბჭისათვის; სახელმწიფო და კერძო სექტორის
ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში, შერჩეული კომპანიების ობიექტებისათვის,
მიმდინარეობდა 4 ჭაბურღილის, 1 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის და 1 სანიაღვრე არხის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; კომპანიების ობიექტებთან
მისასვლელი საავტომობილო გზის და საავტომობილო გზის გარე განათების მოწყობისათვის
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა; კახეთის და იმერეთის მუნიციპალიტეტისთვის
ტურიზმის, მარკეტინგის და პრომოუშენის, ონლაინ დაფარვის და დანიშნულების მართვის ოფისების
საკონსულტაციო მომსახურება;
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) - 25 03 04
მიმდინარეობდა და დასრულდა: ქალაქ ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3),
არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვის და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის
კეთილმოწყობა;
ქალაქ
ვანის
2.2
კმ-იანი
საავტომობილო
გზების
რეაბილიტაციისათვის
მიმდებარე
ინფრასტრუქტურის დეტალური დიზაინის მომზადება და სერვისების აღწერის სამუშაოები; კაცხის
სამონასტრო კოპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის, მამათა
საცხოვრებლისა და მომლოცველთა სახლის რეკონსტრუქციისთვის დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; კაცხის სვეტთან კელიების და მომსახურების
შენობის მშენებლობა; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობის და სარესტავრაციოსაკონსერვაციო სამუშაოები (გელათის (ფაზა I), კაცხის და უბისას მონასტრების); იმერეთის
მუნიციპალიტეტში ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო
მომსახურება;
11
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)“ - 25 03 05
მიმდინარეობდა და დასრულდა: სოფლის 1.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და
სამებამდე მისასვლელი საფეხმავლო ბილიკის განახლება; დარიალის სამონასტრო კომპლექსის
მიმდებარე პარკირებისა და მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი 0.5 კმ-იანი საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია; დუშეთის პარკის რეაბილიტაცია; იუნესკოს რეკომენდაციების შესაბამისად,
მცხეთის
არქეოლოგიური
მუზეუმის
რეკონსტრუქციისათვის
დეტალური
საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება; დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული
მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია (ფაზა I); მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ
მუზეუმად ადაპტაციის სამუშაოები; ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა საფარას
მონასტერთან; ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა; გაფორმდა ხელშეკრულება ვანის ქვაბებთან
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და უსაფრთხოების ზომების განხორციელებაზე;
ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; გაფორმდა ხელშეკრულება
ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი 7.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაციაზე; მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი 2.9 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია და დიდველზე ავტოსადგომის გაფართოებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება; ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისთვის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება; ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენთან მისასვლელი 7.4
კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
დაბა აბასთუმანში მდებარე სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევგენი ხარაძის აბასთუმნის
ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის
მიზნით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ზედაზენის მონასტერთან
მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის და ავტოსადგომის მოწყობის მიზნით,
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ზარზმის მონასტერთან
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების მიზნით,
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF - 25 03
06
პროგრამის ფარგლებში დასრულდა და მიმდინარეობდა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ
მეორე სვირისა და „სადგურ სვირის“ დამაკავშირებელი 7.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია; დაბა მესტიაში „ლეო ფილფანის“ სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის
რეაბილიტაცია; ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია; ქალაქ ქობულეთში, ნაპირდამცავი
კედლის რეაბილიტაცია; ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, 1 ხიდის რეაბილიტაცია და 3 ხიდის
მშენებლობა; სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსის და 1.1 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია; ქალაქებში კასპში, სპორტული კომპლექსის რეაბილიცატია, გორში 10 მინი მოედნის
რეაბილიტაცია, ხაშურში თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე N7 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, თელავის
წყალარინების კოლექტორის რეაბილიტაცია; გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბაკურციხის
კულტურის კლუბის რეაბილიტაცია; საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების
ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, ტექნიკური დახმარება პროექტების
ციკლის
მართვაში,
სივრცით
დაგეგმარებაში,
აქტივების
მართვასა
და
ძირითადი
კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვაში;
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)“ - 25 03 07
12
პროგრამის ფარგლებში დასრულდა და მიმდინარეობდა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ
ჭაქვინჯისა და ნარაზენის 10.3 კმ-იანი საავტომობილო გზის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში
წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს 9.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
წალენჯიხის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია; მარტვილის მუნიციპალიტეტში ონოღია-ნაჯახაოს 5
კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში
საფეხბურთო სკოლის რეკონსტრუქცია და ხელოვნურსაფარიანი მოედნის მოწყობა; აბაშის
მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის 8.3 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ხობის
მუნიციპალიტეტში „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობა; ქალაქ
ფოთში, (მშვიდობის ქუჩა) სატუმბი სადგურის მშენებლობა; ხონის მუნიციპალიტეტის ივანდიდიპატარა ჯიხაიშის 3.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; სამტრედიის მუნიციპალიტეტში
ბაძგნარის უბანში რკინიგზის გადასასვლელი ხიდიდან სოფელ იანეთის ცენტრალურ გზამდე, 4.5 კმიანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების,
როხის და სალომინაოს 3.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ როდინაულის სასოფლო 15 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია; საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭორვილა-საირხის 10 კმ-იანი საავტომობილო
გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარისა და წყალსადენის მოწყობა; გაფორმდა ხელშეკრულება სოფლების
ჩიხის და გორისას (საჩხერის მუნიციპალიტეტი )ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი
სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობაზე; ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურასკინდორის 6 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ქალაქ ტყიბულის N1 საბავშვო ბაგა-ბაღის
რეკონსტრუქცია; ღვანკითის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
ღორეშა-ბაზალეთის 10.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; თიანეთის მუნიციპალიტეტში
არჩილის მონასტერთან 6.3 კმ და ჟებოტის ამაღლების 1.2 კმ კომპლექსთან მისასვლელი
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია;
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა;
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ბუკისციხე-ზემო სურების 16.6 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის 7
კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და დაბა ლაითურის წყალსადენის რეაბილიტაცია;
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ვაზისუბნის 1.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია; თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული უსახელო ხევის მშენებლობარეაბილიტაცია; ქალაქ თელავში, „თელავის ხევი“-ს რეაბილიტაცია; სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ვაქირში, დასრულდა 1 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; გორის რკინიგზის
სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია; გორის, კასპის
და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლებისთვის წყლის 17 ჭაბურღილის
მოწყობა; ახალციხის ქუჩების გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ახალდაბის წყალსადენის და საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია; წალკის მუნიციპალიტეტში
სოფელ განთიადი-დარაკოვი-არწივანი-კუშის დამაკავშირებელი 7.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია; დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია; წყნეთში,
გურამიშვილის ქუჩის N4, N5, N6 და N7-ის მიმდებარედ, დასრულდა სანიაღვრე კოლექტორის
მოწყობა; მდინარე ვერეს კალაპოტში, ნატანდამჭერი 3 ნაგებობის მოწყობა; 2015 წლის 13 ივნისის
სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა); ქალაქ თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირის N83-ის
მიმდებარედ, გამოფიტული და დაშლილი კლდოვანი ქანების ჩამოშლის პროცესების აღსაკვეთად
ჩასატარებელი სამუშაოები; ქალაქ თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდინარე ვერეს ნაპირსამაგრი
საყრდენი კედლის მშენებლობა; მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები; სოფელ
ახალდაბაში საყრდენი კედლის მოწყობა.
13
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) - 25 03
09
პროექტის ფარგლებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა არსებული ძველი საბაგირო
სადგურების, საბაგირო-სატრანსპორო სისტემების სადემონტაჟო სამუშაოების, ახალი რევერსიული
გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო
სამუშაოები.
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ - 25 03 15
პროექტის ფარგლებში დაიწყო გუდაური-კობის საბაგირო გზის მშენებლობა.
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) - 25 04 01
ქალაქ ქობულეთში აშენდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)“ - 25 04 02
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ქალაქის და მუნიციპალიტეტების: წნორის, სიღნაღის, წალკის,
ქ. ოზურგეთის, ტყიბულის, ახმეტის, ქარელის, საგარეჯოს, ბოლნისის, ხობის, ზესტაფონის,
ლაგოდეხის და თელავის სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემების რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტის და სოფლების: სენაკის, ლიკანისა და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების
რეაბილიტაცია
და
განსახორციელებელი
სამშენებლო
სამუშაოების
ზედამხედველობის
საკონსულტაციო მომსახურება.
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)“ - 25 04 03
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ქალაქების თელავის და წყალტუბოს წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები და განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების
საზედამხედველო მომსახურება.
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი)
(ADB)“ - 25 04 04
პროექტის ფარგლებში დასრულდა და მიმდინარეობდა: დამატებითი სექციის სამუშაოები, კერძოდ: 7
ჭაბურღილზე და ღროულის საფილტრ სადგურზე (ნოსირი 2-ის ფარგლებში); ანაკლიის
წყალარინების გამწმენდ ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობდა მესტიის წყლის
გამწმენდი ნაგებობის და 2 რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; ურეკში წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სისტემების მშენებლობა, კერძოდ: წყალარინების და წყლის ქსელების, რეზერვუარი
N1-ის და სატუმბი სადგურის მშენებლობა, 6 ჭაბურღილის და წყალარინების 119 ჭის მოწყობის
სამუშაოები; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ადმინისტრაციული შენობა, მსხვილი
და წვრილი ნაწილაკების მფილტრავი ნაგებობები, ქვიშის აერირებული კამერა, აერირებული ავზი,
სავენტილაციო სადგური, საბოლოო დალექვის ავზი, ლამის სატუმბი სადგური, გადინების გამზომი
კამერა, ლამის გამასქელებელი, ლამის გაუწყლოების ნაგებობა, ლამის შესანახი შენობა, საოპერაციო
14
შენობა, ელექტრო ენერგიის და გათბობის ნაგებობა; ქალაქ ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი
სადგურის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; ქალაქ
ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, კერძოდ: გამანაწილებელი ქსელის, ბაშის
რეზერვუარის, ინგირის სატუმბი სადგურის და 6 ჭაბურღილის მშენბლობა; პროექტის განახლება და
წყალარინების მილების მოწყობა; სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება;
სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა ხელშეკრულება; შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო ოფისის სამშენებლო სამუშაობი; ჯვარში წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით, დეტალური პროექტის მომზადება და მიმდინარეობდა
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სატენდერო პროცედურები და გაფორმდა ხელშეკრულება; სატენდერო
პროცედურები და გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება.
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები - 25 04 06
პროექტის ფარგლებში დასრულდა და მიმდინარეობდა: ონის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ონის
წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, „ჟიჟორეთის“ სათავო ნაგებობაზე ჰორიზონტალური
წყალმიმღების და საფილტრი სადგურისათვის კოაგულაციის (ალუმინის სულფატი) სისტემის
სამშენებლო სამუშაოები; გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიცსა და წითელუბანში (გამყოფი
ხაზის მიმდებარე სოფლები) წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის მოწყობის სამუშაოები;
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გურჯაანში 80 საცხოვრებელი კორპუსის ინდივიდუალური
გამრიცხველიანება და წყალმომარაგების შიდა სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოება; ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I
ეტაპი); ახალციხის მუნიციპალიტეტში, საბაგირო სადგურის დასახლებაში წყალარინების ქსელის
სამშენებლო სამუშაოები; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური
რეზერვუარის (მოცულობით დაახლოებით 100 000 მ3) მოწყობისათვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები; ხონის წყალარინების
გამყვანი კოლექტორის მოწყობის ეტაპი; საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დაბა აგარაში
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის; საპროექტო მომსახურების
შესყიდვა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალში წყალარინების ქსელის სარეაბილიტაციო და
გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის; საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, ადიგენის
მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი
ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის; საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, ადიგენის
მუნიციპალიტეტის დაბა ადიგენში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის;
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დუშეთის მუნიციპალიტეტში წყალარინების ქსელის
სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის; საპროექტო მომსახურების
შესყიდვა, ხაშურის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების-წყალარინების სისტემების და
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დეტალური პროექტირებისათვის.
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)“ - 25 04 07
პროექტის ფარგლებში დასრულდა ქალაქ თერჯოლის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია.
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) - 25 05 02
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურეობა.
15
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) - 25 05 04 01
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების
შეძენა. ასევე, მყარი ნარჩენების კუთხით, ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარების
შესაძლებლობების განვითარებისათვის და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) - 25 05 04 02
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების
შეძენა, ასევე მყარი ნარჩენების კუთხით, ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარების
შესაძლებლობების განვითარებისათვის და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისი დაწესებულებების შექმნის მიზნით:
სისტემის ყველა პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განლაგებულ შენობანაგებობებში მიმდინარეობდა/ჩატარებულ იქნა სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები: მათ შორის ერთი დაწესებულების ტერიტორიაზე
განთავსებულ სასადილო-სამზარეულო შენობას ჩაუტარდა კაპიტალური სარეკონსტრუქციო
სამუშაობი, ორი პენიტენციური დაწესებულების გარშემო დასრულდა ბუფერული ზონის ღობის
მავთულხლართით მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები და 4 დაწესებულებაში დასრულდა და 2ში მიმდინარეობდა დაწესებულების მიმდებარედ ბუფერული ზონის ტერიტორიების მოსწორების
სამუშაოები;
პენიტენციური სისტემის ხუთი დაწესებულება აღიჭურვა სხვადასხვა ტიპის სკანერებითა და
მეტალო-დეტექტორებით,
6
პენიტენციურ
დაწესებულებაში
მოეწყო
სისტემის
უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟი, ხოლო
პენიტენციური სისტემის ორ დაწესებულებაში დასრულდა პერიმეტრის დაცვისა და კონტროლის
სისტემის მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები;
მიმდინარეობდა 2012 წლის ზაფხულში დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა
ლაითურში.
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა - 32 07 01 02
მასწავლებლებისა და წარჩინებული მოსწავლეებისათვის გასულ წელს შესყიდული პორტაბელური
კომპიუტერებიდან დარიგდა 380 ერთეული კომპიუტერი. ასევე, შესყიდული 2 608 ერთეული
16
პორტაბელური კომპიუტერიდან 2 543 ერთეული დაურიგდა საქართველოს მასშტაბით წარჩინებულ
მოსწავლეებს.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება - 32 07 02
●
●
●
●
●
●
●
●
დასრულებულ იქნა 7 საჯარო სკოლის (სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალადის საჯარო
სკოლა, სსიპ ქრისტინე ხარშილაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის №1
საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ თბილისის №61 საჯარო სკოლა, სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
სოფელ შუა ამაღლების საჯარო სკოლა, სსიპ მურთაზ ირემაძის სახელობის ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოტის საჯარო სკოლა, სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ რომანეთის
საჯარო სკოლა და სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარეკის საჯარო სკოლა) მშენებლობა;
სამშენებლო სამუშაოების წარმართვის მიზნით დაფინანსდა 6 საჯარო სკოლა (სსიპ სოსო
ღვინიაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კაჭრეთის საჯარო სკოლა,
სსიპ ქალაქ მარნეულის №1 საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ტყიბულის №7 საჯარო სკოლა, სსიპ მესტიის
მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლა, სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
პტენას საჯარო სკოლა და სსიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა);
დასრულდა 10 საჯარო სკოლის (სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა,
სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანათის საჯაროს სკოლა, სსიპ - წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის სოფელს ფარცხანაყანების N3 საჯარო სკოლა, სსიპ - წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის სოფელს ფარცხანაყანების N1 საჯარო სკოლა, სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა, სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N15 საჯარო სკოლა და სსიპ -ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლა, სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
მშვიდობაურის საჯარო სკოლა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაითურის საჯარო სკოლა,
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელს ჭალისთემის საჯარო სკოლა) გადაუდებელი
აუცილებლობით გამოწვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
დასრულდა გამაგრების სამუშაოები 12 საჯარო სკოლაში და აღნიშნული სამუშაოების
განხორციელების მიზნით დაფინანსებულია 3 საჯარო სკოლა, სამედიცინო ოთახის მოწყობის
სამუშაოები 25 საჯარო სკოლაში და ამ მიზნით დაფინანდა 114 საჯარო სკოლა, გათბობის მოწყობის
სამუშაოები 30 საჯარო სკოლაში და აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელებლად დაფინანსდა 168
საჯარო სკოლა, სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 59 საჯარო სკოლაში და აღნიშნული
სამუშაოების წარმართვის მიზნით დაფინანსდა 41 საჯარო სკოლა;
დასრულებულია 144 საჯარო სკოლაში, მათ შორის MCC პროგრამის ფარგლებში 19 საჯარო სკოლაში
სრული და ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამავე მიზნებისთვის დაფინანსებულია 156
საჯარო სკოლა;
შეცვლილ იქნა კარ-ფანჯრები 24 საჯარო სკოლაში და იგივე მიზნებისთვის დაფინანსდა 16 საჯარო
სკოლა;
სველი წერტილების მოწყობის მიზნით დაფინანსებულია 44 საჯარო სკოლა და განხორციელებულია
52 საჯარო სკოლაში აღნიშნული სამუშაოები;
დასრულებულდა დიდი დიღმის ახალი სკოლის საპროექტო დოკუმენტაციის და სსიპ - ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის N3 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
17
მომზადდა 25 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობის საპროექტო დავალებები, 35 მცირეკონტიგენტიანი
საჯარო სკოლის მშენებლობისთვის ესკიზური პროექტი და 564 საჯარო სკოლის სხვადასხვა ტიპის
სარეაბილიტაციო;
● 70 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია სამედიცინო აღჭურვილობა, ხოლო 65 საჯარო სკოლისთვის სასკოლო ავეჯი;
● შეძენილ იქნა 546 ერთეული სტანდარტული კომპიუტერი „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპაქტით გათვალისწინებული სკოლების და
ახალაშენებული სკოლების კომპიუტერებით უზრუნველსაყოფად (546 ერთეული სტანდარტული
კომპიუტერი გადაეცა 54 საჯარო სკოლას);
● MCC-ის პროგრამის ფარგლებში დასრულებულია 27 საჯარო სკოლის შემოღობვის და ეზოს
კეთილმოწყობის, წყალმომარაგების სისტემის უზრუნველყოფის, საკანალიზაციოს სისტემის
მოწყობის სამუშაოები.
● დასრულდა სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღის“ მეორე კორპუსის ნაწილობრივი
●
რეაბილიტაცია, სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ფაზისი’’ ლიფტის მოწყობის სამუშაოები და
სოფელ ნოჯიხევში მდებარე სასწავლო კორპუსის სრული რეაბილიტაცია და ეზოს შემოღობვის
სამუშაოები, სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის დაბა თიანეთში
არსებული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,სპექტრის"
რეაბილიტაცია;
● დასრულებულია 9 პროფესიული კოლეჯის პროექტირება (სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის
საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი"; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი
„ახალი ტალღა "; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი"; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი
„იბერია“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი (სენაკის პროფესიული განყოფილება და საერთო საცხოვრებელი); სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ოპიზარი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯის ,,მოდუსი’’);
● დასრულებულია სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“ და კასპის
მუნიციპალიტეტში პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის პროექტირება;
● დაფინანსება გადაეცა 15 პროფესიულ კოლეჯს სხვადსხვა სახის სარებილიტაციო
განხორციელების მიზნით;
სამუშაოების
● შეძენილი იქნა სამედიცინო მოწყობილობები 20 პროფესიული კოლეჯისათვის, სსიპ - საზოგადოებრივ
კოლეჯს ,,აისს” გადაეცა ერთი ერთეული პორტაბელური და 44 ცალი სტანდარტული კომპიუტერი და
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯს გადაეცა 24 ერთეული
სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი;
● დაფინანსებულ იქნა 7 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
სსიპ -ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი
და სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სხვადასხვა სახის
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის.
დასრულდა 9 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის (ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის, ახმეტის,
თელავის, ლენტეხის, ონის, მესტიის, რუსთავის, ამბროლაურის და ზუგდიდის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები) სარეაბილიტაციო-საპროექტო სამუშაოები;
18
დასრულდა 7 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის (ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის,
ზესტაფონის, ლენტეხის, ონის, ახმეტის, თელავის და რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი)
რეაბილიტაცია;
განხორციელდა პროექტირება სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს ნაწილობრივი რეაბილიტაციის მიზნით, ხოლო სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის გადაეცა 172 ერთეული პლანშეტური კომპიუტერი;
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაფინანსდა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი - ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოების და სსიპ - გიორგი ელიავას
სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი საკანალიზაციო
სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით.
გათბობის სისტემების რეაბილიტაციის მიზნით, განხორციელდა რიგი საჯარო სკოლების
დაფინანსება;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში,
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) - 32 10
ჰიდროტექნიკური
კვლევების
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და
ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური
კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების მიზნით UniCredit Bank Austria AG-სგან სესხის (7
მილიონი ევრო) გამოყოფასთან დაკავშირებით განხორციელდა შესაბამისი სამუშაოები
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა - 33 04 02 02
მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების რეაბილიტაციის
საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია: უჯარმის კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია,
ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი,
უჯარმის ციხის რეაბილიტაციის
მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში N18 კოშკის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და უჯარმის
კაფეს გათბობა-ვენტილაციის, ელექტრომომარაგებისა და წყალგაყვანილობის სისტემის პროექტი;
ნიკო ფიროსმანის მუზეუმის ადმინისტრაციული შენობის ინტერიერის რეაბილიტაციის პროექტი;
ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის შენობის გათბობა-კონდიცირებისა და ეზოს რეაბილიტაციის
პროექტი; მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ღია ტერასის რეაბილიტაციის პროექტი; თაბუკაშვილის ქ.
N5, საგანმანათლებლო ცენტრის რეკონსტრუქციის (პანდუსის მოწყობა) ესკიზური პროექტი;
კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმის განვითარების კონცეფციის მომზადება; შოთა
რუსთაველის მემორიალური კომპლექსის მოწყობის კონცეფცია ხერთვისის ციხის ქვედა გალავანში;
ნაეკლესიარის კონსერვაციის პროექტი (ზემო მაჩხაანი); მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრის რეაბილიტაციის პროექტი; ტაბაკინის სამრეკლოს რეაბილიტაციის პროექტი; საფარის წმ.
გიორგის სახელობის ეკლესიის მცირე რეაბილიტაციის პროექტი; აჭის დედათა მონასტრის
სუბსტრუქციისა და გალავნის რეაბილიტაციის პროექტი; ვარძიაში 2017 წლის ინფრასტრუქტურული
სამუშაოების პროექტი; გეგუთის სასახლის სამუზეუმო სივრცის მოწყობის პროექტი; საძვალის
კონსერვაციის და მსუბუქი გადახურვის მოწყობის პროექტი; „ომუნეს ჯიხა“ (კოშკი) რეაბილიტაციის
პროექტი; მცხეთის აკლდამის ტერიტორიის კეთილომოწყობის პროექტი; ბაგინეთის არქეოლოგიური
ობიექტების გადახურვის რეაბილიტაციის პროექტი; სოფ. შატილში N6 სახლზე არსებული
დაზიანებული კედლის რეაბილიტაციის პროექტი; ოფრეთის ხიდის რეაბილიტაციის პროექტი (სოფ.
19
ოფრეთი); ჯამბაკურ ორბელიანების სასახლის აივნების გამაგრების სქემა (სოფ. ლამისყანა); სოფ.
გარიყულაში ინჟინერ ბოლგარსკის სახლ-აგარაკის კოშკის გამაგრების პროექტი; გუდაბერტყაციხიაგორა ნამოსახლარზე ღობისა და ბილიკების მოწყობის პროექტი; ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაგანახლებაში არსებული კლდეში ნაკვეთი უდაბნოს ტაძრის მიმდებარე
ტერიტორიის აზომვა და ტოპოგრაფიული რუკა; ჭუბერის (ნენსკრას ხეობა) ტერიტორიაზე
არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაცია და კვლევა; სტეფანწმინდის ისტორიული
მუზეუმის გათბობის, ვენტელაციისა და კონდიცირების საპროექტო დოკუმენტაცია; ატენის სიონის
დასავლეთი აფსიდის კედლის მხატვრობის საპროექტო კვლევა და დოკუმენტაცია; რკინის ბადისაგან
სკულპტურების შექმნა (გრაკლიანი გორის ნამარხის ტერიტორიაზე იმდროინდელი ყოფის
წარმოსახვის
ვიზუალიზაცია, თანამედროვე ხელოვნების დახმარებით); ივრისპირეთში
განხორციელებული არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგად გამოვლენილი კულტურული ფენების
მთლიანი ტერიტორიის აზომვა და ტოპოგრაფიული რუკა; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წმინდა
სტეფანე ხირსელის სახელობის სამონასტრო კომპლექსში 2017 წელს დაგეგმილი კვლევითი
სამუშაოების ჩასატარებლად მონასტრის ტერიტორიის ტოპო-გეოდეზიური გადაღება და საბაზისოსაყრდენი დოკუმენტაცია; გრაკლიანის IV პავილიონის გადახურვის მოწყობის პროექტი; უფლისციხის
კომპლექსის ადმინისტრაციული ნაწილის მცირე რეკონსტრუქციისა და დაცვის ოთახის მოწყობის
პროექტი; ვარძიაში არსებული კოტეჯების რეკონსტრუქციის პროექტი; ბორჯომის პარკში არსებული
ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი; თისელის დარბაზული ეკლესიის
რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია (I ეტაპი); სათხის რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაცია (I ეტაპი); ზემო სვანეთში მდებარე კოშკებისა და მაჩუბების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მდგომარეობის
მულტიდისციპლინარული კვლევა - მონიტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურეობის IV ეტაპი;
გრაკლიანის არქეოლოგიური მუზეუმის პროექტი; ბაგინეთის არქეოლოგიური ობიექტის ღობის
მოწყობის პროექტი; გუდაბერტყა-ციხიაგორა, არქეოლოგიურ გათხრებზე გადახურვის მოწყობა;
გელათის მონასტრის კედლის მხატვრობისა და მოზაიკის კვლევა, ფიქსაცია, ანაზომებისა და
სააღრიცხვო ბარათების მომზადება; სოფელ შუაგანახლებაში არსებული კლდეში ნაკვეთი უდაბნოს
ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი:
მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება: ერისთავების სასახლის რეაბილიტაციის
პროექტი; მამულაშვილის სახლისა და ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი; სოფ კავთისხევი,
გ.შატბერაშვილის სახლის რეაბილიტაციის პროექტი; გელათის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე
ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი; ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული
კომპლექსის სკანირებული მეთოდით ანაზომების მომზადება და ტოპო-გეოდეზიური გადაღების
მომსახურების პროექტი; სოფელი ფცა, კოშკის რეაბილიტაციის პროექტი;
დაიწყო უფლისციხის საშენი მასალის (კლდის) მდგომარეობის გეოლოგიური კვლევები (ტენიანობის
მომატების/შემცირების შედეგად მასალის მდგრადობის კვლევა).
დარგის ექსპერტებისა და ორგანიზაციების მიერ გამოთქმული შენიშვნების საფუძველზე მოხდა
„კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტის კორექტირება.
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
ნიმუშების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციის
მიმართულებით დასრულდა 2017 წელს დაგეგმილი შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაცია,
კოსერვაცია და არქეოლოგიური შესწავლა: დაზვერვითი არქეოლოგიური სამუშაოები მდ. ივრის
ქვედა წელზე არსებული ნაქალაქარის შესწავლის მიზნით; სვერის ციხის არქეოლოგია; სოფ. ზიარის
(ადგილი “ქოდალო“) ტერიტორიის არქეოლოგია; ციხესულორის არქეოლოგია; ძალისას არქეოლოგია;
ხვამლის მთის არქეოლოგია; არმაზისხევის კომპლექსის არქეოლოგია; „დიდნაურის“ ნაქალაქარის
არქეოლოგია; გრაკლიანი გორის არქეოლოგია; ვაშლობის ამაღლების ტაძრის არქეოლოგია; სოფ.ზემო
მსხალგორის წმ.გიორგის სახელობის კომპლექსის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი არქეოლოგია;
დერჩის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის მთავარი ტაძრის ჩრდილოეთი და სამხრეთი
20
კედლების მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოები; მამკოდას ღვთისმშობლის შობის და წმ. გიორგის
სახელობის ეკლესიებს შორის დამაკავშირებელი ბილიკის მოწყობა; გუდაბერტყა - ციხიაგორას
ნამოსახლარზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა; სოფ. სვენეთთან, გუდაბერტყის არქეოლოგია; ვარძიის
ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები; ელია თებზიტელის სახელობის მამათა მონასტერის
ტაძრის მიმდებარედ არსებული შვეული კლდოვანი მასივის, დაძრული ლოდებისაგან გაწმენდის
სამუშაოები; ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მთავარი ტაძრის კედლის მხატვრობის
გაწმენდა-კონსერვაცია; მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (IV ეტაპი);
მცირე ჯვრის ტაძრის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები (II ეტაპი); ანჩისხატის ეკლესიის (ინტერიერში
ჩრდილოეთ კედლის) ქვის კონსერვაციის სამუშაოები; სოფ. ზემო მაჩხაანში მდებარე ნაეკლესიარის
კონსერვაცია; გეგუთის კომპლექსის
საიტის
მოწყობა; დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკის
კონსერვაცია და წყალამრიდი სისტემის მოწყობა; საფარის სამონასტრო კომპლექსის წმ. გიორგის
სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია (III ეტაპი); ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის
მთავარი ტაძრის კედლის მოხატულობის კვლევა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;
ხუნწის ციხის არქეოლოგია. აჭარის ტერიტორიაზე უძველესი მეტალურგიული კერების არქეოლოგია;
არადეთის ორგორის (დედოფლისგორას) არქეოლოგია; ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის
ღია ტერასის რეაბილიტაცია; ატენის სიონის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები; სოფ. საგურამოს აგურის
საყდრის არქეოლოგია; სოფელ ლამისყანის ორბელიანების სასახლის აივნების დროებითი გამაგრების
სამუშაოები; პ.ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (I ეტაპი); სვანური კოშკების, მაჩუბების და სოფ. წვირმის მაცხოვრის
ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია; ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია (I
ეტაპი); უშგულის თემის სოფელ ჩვაბიანში მდებარე ჩარკვიანების საგვარეული კოშკის გაწმენდითი
სამუშაოები; სოფელ ნიკორწმინდის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია ( I ეტაპი);
სოფ. შატილი N6 სახლის რეაბილიტაცია; ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რესტავრაცია რეაბილიტაცია
(I ეტაპი); სოფ. ოძისი, დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი; ბაგინეთის არგეოლოგიური ობიექტის ტერიტორიაზე
განთავსებული მცირე არქიტექტურული ობიექტების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები;
ბაგინეთის არქეოლოგიური ობიექტის ღობის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ მელაანის სამხრეთით
მდებარე არქეოლოგიური ობიექტი - მელიღელე II-ის არქეოლოგიური სამუშაოები; სოფელ ენისელის
აღდგომის სახელობის გუმბათიანი ეკლესიის დროებითი გადახურვის სამუშაოები; დაბა ჯვარი,
„ომუნეს “ჯიხა”-ს (კოშკი) მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ნოქალაქევის ნაქალაქარის
არქეოლოგია; ბორის არქეოლოგია;
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა - 35 04
დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი
საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება);
დასრულდა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
დაფინანსდა ორი მშენებარე ობიექტების გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები და ასევე ორი
მშენებარე ობიქტის კომუნალური მომსახურების ხარჯები;
დაფინანსდა ქ. თბილისში ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიის
მშენებლობა (თანადაფინანსება);
21
სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის
ფუნქციონირებისათვის შეძენილ იქნა 10 ერთეული რეანიმობილი, 22 ერთეული ახალი 4 ერთეული
მეორადი მაღალი გამავლობის სპეციალიზებული ავტომანქანა; განხორციელდა ამ მანქანების
აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით, მათ შორის ახალშობილთა სატრანსპორტო კიუვეზებითა და
სუნთქვის აპარატებით, ასევე სპეციალიზებული ფორმები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
ექიმებისთვის და პერსონალისთვის;
მესტიის მუნიციპალიტეტის შპს „მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანებისათვის“
შესყიდული იქნა მაღალტექნოლოგიური ენდოსკოპიური (ლაპარასკოპიული) აპარატი;
განხორციელდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭიროებისთვის გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტის
მშენებლობა;
სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა თანამედროვე სტაციონარული რენტგენის
დანადგარი–მაღალტექნოლოგიური რადიოგრაფიულ-ფლუოროსკოპიული კომპიუტერიზებული
სისტემა;
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება - 36 01 02
დასრულდა მშენებლობა მცხეთის მუნიციპალიტეტში (მუხათგვერდი), სენაკის მუნიციპალიტეტში
(შუა ნოსირი და ნოსირი), დუშეთის მუნიციპალიტეტში (ჭართალი, მენესო, სონდა), ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტში (ალავერდი); ქარელის მუნიციპალიტეტში (სოფელი მოხისი), ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში
(ჯაპანა,
ქვიანი,
ჭყონაგორა,
ჩოლობარგი,
ნიგოითი),
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში (ბაისუბანი, პატარაგორი, გელათი, განათლება, ზემო მსხალგორი, ქვემო
მსხალგორი). საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში (უჯარმა), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (სოფელ
ასკანა) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში (ჯაფარაული და ისლარი), ყვარლის მუნიციპალიტეტში
(საბუე), ხაშურის მუნიციპალიტეტში (აგარები, ახალსოფელი, დიდი სატივე და პატარა სატივე),
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (ნაცატუსა და ურთა), მარტვილის მუნიციპალიტეტში (ვედიდკარი),
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (წვერმაღალა), ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში (წყალწმინდა),
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში (ფოლადაანთკარი), კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლები
(ახალქალაქი, ზემო ჩოჩეთი და ზემო ხანდაკი, მეტეხი, გომი, ნიაბი) გორის მუნიციპალიტეტი
(ზერთი), ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში (წესი), ონის მუნიციპალიტეტში (სორი).
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში (დაბლაციხე); სენაკის
მუნიციპალიტეტში (თეკლათი, ახალსოფელი, საგვარამიო), თელავის მუნიციპალიტეტში
(ლალისყური, ფშაველა, ლაფანყური), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (შამგონი), ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტში (ბუკისციხე), თერჯოლის მუნიციპალიტეტში (დელტასუბანი).
გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი სოფლების: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი
ასკანის #1 ქუჩის და ტრასის გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვით მიზნით.
დასრულდა თელავის მუნიციპალიტეტში ახალი შუამთის ხახულის ღვთისმშობლის დედათა
მონასტრის გაზიფიცირების პროექტირება და მიმდინარეობს საამშენებლო სამუშაოების ტენდერში
მონაწილე პრეტენდენდების შერჩევა/შეფასება.
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) - 36 02 01
22
სადაწნეო გვირაბის კონკრეტული ავარიული უბნების დადგენისა და შემგომი სამუშაოების
დაგეგმისათვის თებერვალში მოხდა ენგურჰესის გაჩერება, რეზერვუარის დონის დაწევა, სადაწნეო
გვირაბის დაცლა და სრული ინსპექტირება.
2017 წლის მარტში დაიწყო საერთაშორისო ტენდერი სამუშაოების დიზაინის, სამშენებლო
ტენდერებისა და სამუშაოების ზედამხედველობის განხორციელებისთვის დამოუკიდებელი
საინჟინრო კომპანიის შესარჩევად და გამარჯვებულ საინჟინრო კომპანიასთნ გაფორმდა კონტრაქტი 8
სექტემბერს.
2017 წელს დასრულდა ვარდნილჰესის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმი - 36 03 01 01
,,500 კვ ეგხ წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმი“ პროექტზე მიმდინარეობდა ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა და პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადების სამუშაოები.
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) - 36 03 01 02
ქვესადგურ „ზესტაფონში“ დასრულებულია 250 მგვარ რეაქტორის მშენებლობა და მიღებულია
ექსპლუატაციაში.
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) - 36 03 02 01
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული 247 ფუნდამენტიდან დამონტაჟებულია 205 ანძის
ფუნდამენტი, მიმდინარეობს 2 ფუნდამენტის მოწყობის პროცესი, აწყობილია და დამონტაჟებულია 188
ანძა, მიმდინარეობს 4 ანძის აწყობის პროცესი. გრძელდება ხაზის გაჭიმვის პროცესი, დასრულებულია 47
კმ ხაზის სამონტაჟო სამუშაოები და მიმდინარეობს 1.3 კმ ხაზის სამონტაჟო სამუშაოები. 500კვ „ქსანისტეფანწმინდა“ ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 95 კმ-ია. ასევე, მიმდინარეობდა
განსახლების გეგმის განხორციელება.
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) - 36 03 02 02
პროექტის ფარგლებში 500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი“ შეჭრა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე
დაახლოებით 8 კმ.) - პროექტით გათვალისწინებული 21 ფუნდამენტიდან მოწყობილია 20, აწყობილი
და დამონტაჟებულია 17 ანძა, მიმდინარეობს სადენის მონტაჟის სამუშაოები, მიმდინაროებს სადენის
გაჭიმვა ანძებს შორის. სადენი გაჭიმულია 3.4 კმ-ზე. ასევე დამონტაჟდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი
ენგურიდან პირველ ანძამდე.
220კვ ეგხ-ის ჯვარი-ხორგა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 60 კმ.) - პროექტით
გათვალისწინებული 170 ფუნდამენტიდან დამონტაჟებულია 148. ყველა ანძის ნაწილი ჩამოსულია,
აწყობილია 47 ანძა.
220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (WB) - 36 03 03 01
23
დასრულდა პროექტის I ფაზის მშენებლობა: „ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი - დამონტაჟდა 144 ანძა და
გაიჭიმა ახალი 53 კმ სიგრძის 20 კვ-იანი ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი. პირობითი
დასრულების სერტიფიკატი გაიცა 2017 წლის 19 დეკემბერს.
პროექტის
II
ფაზაზე
(„შუახევი-ახალციხის“
მონაკვეთი)
მიმდინარეობს
დიზაინის
განახლება/გადამოწმება და მოსამზადებელი სამუშაოები, პროექტით გათვალისწინებული ხაზის
სიგრძე - 95 კილომეტრი. მიმდინარეობდა: ანძების საძირკვლების მშენებლობა; ანძებთან მისასვლელი
გზების მოწყობა-მშენებლობა და გეოლოგიური კვლევები ანძების პოლიგონებზე, სადენების გაჭიმვა.
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) - 36 03 04
,,ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა)“ პროექტზე მიმდინარეობდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა და
პირველადი დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადების სამუშაოები.
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) - 36 03 05
დასრულებულია და წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და წინასწარი დიზაინი.
მიღება-ჩაბარება გაფორმდა 2017 წლის 6 სექტემბერს.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში წარდგენილია გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროში შესათანხმებლად განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი
წარმოდგენილია.
გაფორმდა ხელშეკრულება კონსულტანტთან - GOPA-International Energy Consultants GmbH. მშენებელი კონტრაქტორის შესარჩევად სატენდერო დოკუმენტაციისა და დეტალური დიზაინის
მომზადებაზე. მიმდინარეობდა სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება.
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება - 36 03 06
საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე, გაფორმდა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან
„ფიხტნერი“ პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა, პირველადი დიზაინის მომზადებაზე,
ხოლო კომპანია „ესელართან“ - გარემოზე ზემოქმედების შეფაზების მომზადებაზე.
მიმდინარეობდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისა და პირველადი დიზაინის და გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების მომზადების სამუშაოები. წარმოდგენილია ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევებისა და პირველადი დიზაინის ანგარიშების წინარე ვერსიები.
დასრულების ეტაპზეა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი
კონსულტანტის შერჩევის პროცესი. მომზადდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების შეფასების
ანგარიშები და გაეგზავნა KfW-ს შესათანხმებლად.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება - 37 06 04
რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩაეთო 16
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, მათ შორის პროგრამის მოთხოვნები სრულად დააკმაყოფილა
24
14-მა კოოპერატივმა. აღნიშნულთაგან სააგენტოსთან გამოფორმებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული ვალდებულებები შეასრულა 10-მა კოოპერატივმა, რომელთაც გადაეცათ რძის
საწარმოსათვის განკუთვნილიაღჭურვილობა.
ერთიანი საწარმოო ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის
მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს ჩამოყალიბების მიზნით, პროგრამაში ჩაერთო 3 სასოფლოსამეურნეოკოოპერატივი. ამასთნ, დასრულდა საწარმოს შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, სააგენტოს
მიერ განხორციელდა ღვინის საწარმოსათვის განკუთვნილი პროგრამით გათვალისწინებული
აღჭურვილობის შესყიდვა და მონაწილეთათვის გადაცემა/მონტაჟი.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა - 37 07 01
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარეობდა წყალსაცავების, სარწყავი, დამშრობი
სისტემების და სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია.
განხორციელდა შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ჩატარება;
2017 წელს სამუშაოები დასრულდა შემდეგ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე:
გორის მუნიციპალიტეტი:
ცხინვალის რეგიონის გამყოფ ხაზთან მდებარე მერეთის თემის სოფლების: მერეთის,
გუგუიაანთკარის, ზარდიაანთკარისა და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით
უზრუნველყოფის წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობის
სამუშაოები (მდინარე პატარა ლიახვის ნაკალაპოტარში გაიჭრა მიმმართველი არხი, რამაც
უზრუნველყო კოშკასა და ნეკრულის არხისათვის წყალაღება, მოეწყო 4 ცალი ავანკამერა და
თითოეულ ავანკამერაში დამონტაჟდა ორ-ორი ცალი აგრეგატი);
საოკუპაციო ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფელ ნიქოზთან სალთვისის სარწყავი
სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის და ზემო ნიქოზის სატუმბი სადგურის სადაწნეო
მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გაიწმინდა და მოპირკეთდა სალთვისის
მაგისტრალური არხი (პკ30+50-დან პკ39+50-მდე) სოფელ შაქშაქეთთან);
ძევერა-შერთულას მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია (ჩატარდა გ-8
გამანაწილებლის წმენდა ხე-ბუჩქნარისა და ნატანისაგან);
მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის სადაწნეო მილსადენის მაგისტრალურ არხზე დაერთების
კვანძების, მეღვრეკისის სათავე ნაგებობასთან სასაწყობე შენობისა და გარე განათების მოწყობა
(მეღვრეკისის სატუმბი სადგურიდან გამომავალ სადაწნეო მილსადენზე მოეწყო 2 ცალი
წყალგამშვები ჭა, აგრეთვე აშენდა სასაწყობე სამეურნეო ნაგებობა ზომით 8:5 მ);
არბო-დიცის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია (I და II ეტაპი) (სატუმბ საადგურში მოეწყო
ხიდური ამწე (ტალი) და ჩაიდო პლიეთილენის მილი).
კასპის მუნიციპალიტეტი:
ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და
შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის და მდინარე თეძამზე უკაშხლო, გვერდითი
წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები (მდინარე თეძამზე მოეწყო სათავე
ნაგებობა, მაგისტრალურ არხს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, აგრეთვე მოეწყო ცალმხრივი
წყალგამშვებები, შესრულდა დაზიანებული ფარების შეცვლა და აღდგა საექსპლუატაციო გზა);
25
ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის
რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები (ჩატარდა სადგურის შენობის რეაბილიტაცია,
შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (დამონტაჟდა-2 ცალი, რეზერვშია-1 ცალი));
კასპის მუნიციპალიტეტში კავთისხევის III აწევის სატუმბი სადგურის და სარწყავი ქსელის
რეაბილიტაციის სამუშაოები.(IVეტაპი) (ჩატარდა სატუმბი სადგურის შენობის რეაბილიტაცია,
შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (დამონტაჟდა-2ცალი,რეზერვშია-1ცალი) მოეწყო
სარწყავი ქსელი);
კავთისხევის მექანიკური მორწყვის III აწევის სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების
სამუშაოები (განხორციელდა სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
ხანდაკი-სასირეთის-მეტეხის სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები
(განხორციელდა სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა;
ქვემო ხანდაკის სატუმბო სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები (განხორციელდა
სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
ხანდაკი-სასირეთი-მეტეხის სატუმბი სადგურის 10/6 ტრანსფორმატორის მოწყობა
(დამონტაჟდა 1 ცალი ახალი ტრანსფორმატორი);
ქარელის მუნიციპალიტეტი:
სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე პკ 236+40-დან პკ 243+80-მდე
ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებების და აკვედუკის მოწყობის სამუშაოები (სკრაქარელის მაგისტრალური არხის (პკ236+40-დან პკ243+80-მდე) ძირზე და ფერდებზე მოეწყო
მონოლითური ბეტონი);
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ ქოლაგირთან, წერეთლის მაგისტრალურ არხზე წყალსაგდების კვანძის მოწყობა
(სოფელ ქოლაგირთან მოეწყო წყალსაგდები კვანძი);
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი:
სიონის წყალსაცავის საექსპლუატაციო კოშკის და გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(საექსპლუატაციო კოშკს, გვირაბს და საექსპლუატაციო სახლს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია);
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის მეორე რიგის გამანაწილებელ
გ-6 -ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჩატარდა ამორტიზირებული, უვარგისი, ღარების
დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი, აგრეთვე ბეტონით მოისახა არხის კვეთის გარკვეულ
მონაკვეთი);
გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 გამანაწილებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არხის
გარკვეულ მონაკვეთებზე დალაგდა რკინა-ბეტონის ღარები, ხოლო არხის ძირზე და ფერდებზე
მოეწყო ანაკრები რკინა-ბეტონის ფილა);
მარნეულის მუნიციპალიტეტი:
ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის, მდინარე დებედაზე განთავსებული სათავე ნაგებობის
სარეგულაციო ფარების და სამანქანო დარბაზის მექანიკური ნაწილის აღდგენა-შეკეთება
(ჩატარდა სათავე ნაგებობის სარეგულაციო ფარებისა და სამანქანო დარბაზის მექანიკური
ნაწილის აღდგენა-შეკეთება);
.
წალკის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ ავრანლო-გუმბათის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის
გამანაწილებლების რეაბილიტაციის სამუშაოები (მდინარე ქციაზე მოეწყო სათავე ნაგებობა,
ჩატარდა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია და მოეწყო შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელი);
26
ასპინძის მუნიციპალიტეტი:
მდებარე სარო-ხიზაბავრას I და II აწევის სატუმბი სადგურების გარე ელმომარაგების
სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები (შესრულდა ორივე სატუმბი სადგურის ელექტრო
ენერგიით უზრუნველყოფა);
სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის, მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი
სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ნიჩგორსა და
სოფელ საროში არსებულ სატუმბი სადგურების შენობებს, დამონტაჟდა 4-4 ცალი ტუმბოაგრეგატი, აგრეთვე, მეორე აწევის მაგისტრალურ არხზე, შესრულდა ძველი, უვარგისი
ღარებისა და საყრდენების დემონტაჟი და ახლების მონტაჟი;
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი:
დილისკა-პტენა ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის სადაწმეო მილსადენის და სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია ( I ეტაპი) (არსებულ სატუმბი სდაგურის შენობას ჩაუტარდა სრული
რეაბილიტაცია, გაიწმინდა წყალმიმღები კვანძი, შემოიღობა ტერიტორია, შეძენილია 4 ცალი
ტუმბო-აგრეგატი (3 ცალი დამომონტაჟებულია, 1ცალი რეზერვშია);
ოკამის სატუმბი სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სარწყავი ქსელის მოწყობის სამუშაოები
( I ეტაპი (სატუმბი სადგურის შენობის რეაბილიტაცია, გასუფთავდა წყალმიმღები, აღდგა
კაშხალი, შემოიღობა ტერიტორია, შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (2 ცალი დამონტაჟდა,1
ცალი რეზერვში));
ოკამის სატუმბი სადგურის ელექტრო მომარაგების ქსელში ჩართვის სამუშაოები (სატუმბი
სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა;
ახალციხის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის და სარწყავი
ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია (არსებულ სატუმბი სადგურის შენობას ჩაუტარდა სრული
რეაბილიტაცია, შეძენილია 4 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (3 ცალი დამონტაჟებულია, 1 ცალი
რეზერვშია). გაიწმინდა წყალმიმღები რეზერვუარი, აგრეთვე მაგისტრალურ არხზე
განთავსებულ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია);
სოფელ კლდეწნისის სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები (სატუმბი
სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
მუგარეთის და გიორგიწმინდას სატუმბი სადგურის გარე ელ.მომარაგების სამუშაოები (ორივე
სატუმბი სადგურის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა);
მცხეთის მუნიციპალიტეტი:
ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებების (უბანი-1) სამუშაოები (ლამი-მისაქციელის მაგისტრალურ
არხზე (პკ00+0დან პკ6+65-მდე) ჩატარდა ტორკრეტირება და მოეწყო რკინა-ბეტონის ფილა);
წეროვანის დევნილთა დასახლების საკარმიდამო ნაკვეთების მოსარწყავად წყალმიმყვანი
მაგისტრალისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობის სამუშაოები (ჩატარდა საექსპლუატაციო
კოშკის, საუბნო სახლისა და გვირაბის რეაბილიტაცია);
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი:
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის თვითდინებითი მორწყვის
გ-40-ის და მისი II და სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და წყალმიმღები ჯიმითის
კოლექტორის მცენარეებისაგან გაწმენდის (I რიგი) სამუშაოები (ჩატარდა გ-40, გ-40-1-დან გ-4027
7ის ჩათვლით, გ-40-7-1-დან გ-40-7-5-ის ჩათვლით და ჯიმითის კოლექტორის რეაბილიტაცია,
მილებისა და ღარების მონტაჟი, ასევე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია);
სოფელ ბაკურციხის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა,
წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობის გათვალისწინებით (II ეტაპი) (მოეწყო პოლიეთილენის
მილსადენი, წვეთოვანი სისტემის წყლით უზრუნველსაყოფად);
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
გ-55 გამანაწილებლის
რეაბილიტაცია (მოეწყო პოლიეთილენის მილსადენი);
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი:
ზემო მაჩხაანი-არბოშიკი-მირზაანი-ოზაანის მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურის
სამშენებლო და წვეთოვანი სისტემით მორწყვის მილსადენის მოწყობის სამუშაოები (I ეტაპი)
(სატუმბ სადგურს ჩაუტარდა რებილიტაცია, დამონტაჟდა 2 ცალი ტუმბო-აგრეგატი, მოეწყო
სადაწნეო მილსადენი, გამანაწილებელი, დამცლელი მილსადენი და ჰიდრანტები);
სოფელ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის წყალმიმღებისა და სატუმბი
სადგურის მოწყობის სამუშაოები (ჩატარდა სატუმბი სადგურის შენობის რეაბილიტაცია,
შეძენილია 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი (დამონტაჟდა-2ცალი, რეზერვშია-1ცალი), აგრეთვე
შესრულდა სატუმბი სადგურისა და საყარაულო ჯიხურის ელექტრო ენერგიით მომარაგება);
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
სოფ. ფიროსმანის მექანიკური
მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმიმღები კვანძისა და სატუმბი სადგურის
მოწყობის სამუშაოები (მოეწყო წყალაღების კვანძი, აშენდა სატუმბი სადგურის შენობა,
შესრულდა შიდა ელ.მომარაგება და დამონტაჟდა 3 ცალი ტუმბო-აგრეგატი);
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი:
ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური არხის კაჭრეთის ფილტრაციული მონაკვეთის
რეაბილიტაცია (გასუფთავდა არხის ფილტრაციული მონაკვეთი და დაბეტონდა აღნიშნული
მონაკვეთის ფერდები და ძირი);
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი:
სოფელ ვაქირის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა,
წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობა (II ეტაპი) (მოეწყო რკინა-ბეტონის
ჭები და
პოლიეთილენის მილსადენი, წვეთოვანი სისტემის წყლით უზრუნველსაყოფად);
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფ.
ძველი ანაგის სატუმბო სადგურის, სადაწნეო და მეორე გამანაწილებელი მილსადენის და
წვეთოვანის დაერთების კვანძების მოწყობის( მე-3 ეტაპი) სამუშაოები (მოეწყო პოლიეთილენის
მილსადენი);
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი:
აფხანაურის სარწყავი სისტემის (250 ჰა), მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების
რეაბილიტაციის სამუშაოები;
მდინარე ხანისწყალზე მოეწყო წყალმიმღები კვანძი, ჩატარდა მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია, აგრეთვე მოეწყო შიდა სამეურნეო სარწყავი ქსელი;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი:
აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური
არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (სათავე ნაგებობის კაშხლის გამრეცხი ფარების მექანიკური ნაწილის
რეაბილიტაცია, გაიწმინდა მაგისტრალური არხი, დაზიანებული მონაკვეთები აღდგა
28
მონოლითური ბეტონითა და ანაკრები რკინა-ბეტონის ფილებით, აგრეთვე ჩატარდა
წყალგამშვები კვანძებისა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (დიუკერი, ხიდი, მილხიდი)
გამანაწილებელი არხებისა და მათზე მდებარე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
რეაბილიტაცია);
საჩხერის მუნიციპალიტეტი:
საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ხოდაბუნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ 52+53
- პკ 59+00; პკ 60+30 - პკ 72+40 მდე) ღარებით მოპირკეთების, ფილტრაციის საწინააღმდეგო
ღონისძიებების და II რიგის გამანაწილებლებზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობის
სამუშაოები (ხოდაბუნის მაგისტრალური არხის დამეწყრილ მონაკვთზე ჩაიდო პლასმასის
მილი, მაგისტრალური არხის კალაპოტში ჩაიდო რკინა-ბეტონის ღარები (285ცალი), მოეწყო
წყალგამშვებები და აღსდგა შიდა ქსელი);
ხონის მუნიციპალიტეტი:
„ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაციის“
სამუშაოები (ხიმინჯების თავზე მოეწყო რკინა-ბეტონის როსტვერკი და დაიდო ცვეთამედეგი
ფილა, მოეწყო ახალი თევზსავალი, ჩატარდა წყალარიდების სამუშაოები და დამონტაჟდა
ძაბვის ახალი კაბელი;
თიანეთის მუნიციპალიტეტი:
ერწოს მასივის დამშრობის სისტემის მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი
გრუნტისაგან (II ეტაპი) პკ 0+00-დან პკ 60+00-მდე (მდინარე აძიძის კალაპოტის წმენდა
ნატანისაგან);
აბაშის მუნიციპალიტეტი:
ნოღელა-ცხენისწყლის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ტყვირის დამშრობი სისტების
რეაბილიტაცია (ნაწილი) (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალბარდისაგან, მოეწყო 4 ცალი მილხიდი);
ძველი აბაშის საკრებულოში დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია (კოლექტორებისა და
მილხიდების წმენდა ნატანისაგან);
სოფელ პირველი მაისის საკრებულოში გაუწყინარის თემში არსებული დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია ( I ეტაპი) (კოლექტორებისა და მილხიდების წმენდა ნატანისაგან);
„ანჯელის“ მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (III რიგი)
(დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალ-ბარდისაგან, მოეწყო 2
ცალი მილხიდი);
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი:
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფ.დარჩელის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია (I
რიგის პირველი და მეორე ეტაპი) (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა
ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალ-ბარდისაგან);
სენაკის მუნიციპალიტეტი:
ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და
ეკალ-ბარდისაგან, აგრეთვე შესრულდა დაზიანებული მილხიდების დემონტაჟი და ახლის
მონტაჟი);
29
ხობის მუნიციპალიტეტი:
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ I მაისის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია (კოლექტორებისა და მილხიდების წმენდა ნატანისაგან);
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ხამისკურის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია (დამშრობი სისტემა გაიწმინდა ნატანისაგან, ხე-ბუჩქნარისა და ეკალბარდისაგან);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი:
მდინარე ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების(წყალმიმღები და წყალგამყვანი)
საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ნაგებობების აღდგენარეაბილიტაცია პკ49+50 დან პკ 166+20-მდე II რიგი (გაიწმინდა მდინარის ბერმა ხებუჩქნარისაგან, აგრეთვე გაიწმინდა კალაპოტი და ფერდები დანალექი გრუნტისაგან, მოეწყო 2
ცალი ახალი ხიდი);
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორასა და სოფელ
ნიგოეთის დამშრობი მასივის სარეაბილიტაციო (IV ეტაპი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა)
სამუშაოები (მოეწყო 1 ცალი სახიდე გადასასვლელი);
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი:
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორისო მასივზე სოფ. ნატანების დამშრობი სისტემის (სისტემის
გარეთ დამშრობი მასივი) რეაბილიტაცია (I რიგი) (სისტემის წმენდა ნატანისაგან, მოსწორდა
და გასუფთავდა ბერმა ხე-ბუჩქნარისაგან, აგრეთვე მოეწყო მილხიდები);
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი:
ქობულეთის დამშრობი სისტემის საუბნო სახლის გარე კომუნიკაციების მოწყობა
(წყალმომარაგება, ელმომარაგება, გაზმომარაგება და სხვა) (საუბნო სახლის წყლით, ელექტრო
ენერგიითა და გაზით უზრუნველყოფა).
2017 წელს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობდა შემდეგ
ობექტებზე:
კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ხანდაკის, სასირეთის და მეტეხის მექანიკური აწევის
სარწყავი სისტემის, სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები;
კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ნიჩბისისა და ხანდაკის მექანიკური აწევის სარწყავი
ქსელის აღდგენა სარეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები;
ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება 1-4 გამანაწილებლის
მონაკვეთის (პკ102+13 დან პკ135+53-მდე) აღდგენა-რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის
დაზიანებული
მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის
მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები.
გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლის სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის სარეაბილიტაციის
სამუშაოები;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ - 1 - გ - 8 გამანაწილებლების
სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
30
მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბლიტაციის სამუშაოები (სამცხე
ჯავახეთი);
ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა
რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია(სამცხე ჯავახეთი);
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხისა და ტობანიერის სარწყავი სისტემის
მაგისტრალური არხების, I რიგის გამანაწილებლების, დამშრობი ღია სადრენაჟოსაკოლექტორო
ქსელის
და
მათზე
არსებული
ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების
სარეაბილიტაციის სამუშაოები;
ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობა
(II ეტაპი)
ლამი-მისაქციელის
მაგისტრალური
არხის
(წილკანის
მონაკვეთი)
ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები (500 მ)
სოფელ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის გარე
ელექტრო მომარაგება;
ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და
სადაწნეო მილსადენის მოწყობა;
სოფელ ხუნწაში მარტვილის მაგისტრალური კოლექტორის რეაბილიტაცია ( I ეტაპი);
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2
გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
მდინარე ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების(წყალმიმღები და წყალგამყვანი)
საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ნაგებობების აღდგენარეაბილიტაცია პკ103+50-პკ166+20 l=6270მ (ბოლო მონაკვეთი) III ეტაპი;
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე, ნიგოეთის
თემის სოელების ჭყონაგორის და ნიგოეთის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (I, II და
IIIეტაპი);
მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური
წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენარეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (II რიგი);
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ვარდისუბნის N70 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
სოფლების ციხე-სულორის და ამაღლების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ოჟიოს N38 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხიდან (პკ319+00) გამომავალი ვეჯინის
("წიწილა") გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ნატანები-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე მიწათმოსარგებლეთა შიდასამეურნეო კვლების
ორნატების გაწმენდის და დაზიანებული მილხიდების აღდგენის ღონისძიებები;
„ზემო არხზე“ სოფელ სავანეთის I და II რიგის განანაწილებლების რეაბილიტაცია;
ურბნისის სატუმბი სადგურის სარწყავი ქსელის მოდერნიზაცია-რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია პკ0+00-დან
პკ5+15-მდე;
„ანჯელის“ მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (III რიგი);
ერწოს მასივის დამშრობის სისტემის მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი
გრუნტისაგან (III და IV ეტაპი ) პკ 60+00-დან პკ 78+10-მდე;
ხვითის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
31
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 ქვემო
გამანაწილებლის პკ. 3+68-დან 15+25-მდე მონაკვეთის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
დმანისის მუნიციპალიტეტში დმანისი განთიადის სარწყავი სისტემის გამხოლოების და შიდა
ქსელის მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში, აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
კაზრეთის სარწყავი სიტემის მაგისტრალური არხის ხე-ბუჩქნარისგან და ლამისგან გაწმენდა,
არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების
და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის
ტერიტორიაზე III რიგი;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21- პკ 910+20) დანალექისა და
მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო ხარჯის წყლის
ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტში, აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია;
კაზრეთის სარწყავი სიტემის მაგისტრალური არხის ხე-ბუჩქნარისგან და ლამისგან გაწმენდა,
არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
განხორციელდა სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,
მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა (კერძოდ: ტუმბო აგრეგატები და მისი
მაკომპლექტებელი ნაწილები, ენერგო მონიტორინგის სისტემა, საწვავის მობილური ავზები,
ელექტრო ტელფერი, წყლის ტუმბო, ძრავა, ელექტრონული ჰიდრომეტრიული ხელსაწყო ობიექტზე
მონტაჟით, მზომი ხელსაწყოები, საწვავის კონტროლის სპეციალური კომპლექტი (მონტაჟით), ცელი
და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილები, საწვავზე მომუშავე შედუღების აპარატი, დამტვირთველი
ექსკავატორი, ავტო ამწე, ტრაქტორის საწევარა, ჩანგლიანი დამტვირთველი და სხვა) სამელიორაციო
ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად.
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) - 60 12
04
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ზღვის სანაპირო სოფლების გარკვეულ ნაწილში საკანალიზაციო
ქსელის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობს ტესტირება. ამასთან, ჩაქვში განხორციელდა წლის
რეზერვუარის მშენებლობა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ასევე რეაბილიტირებულ იქნა
მახინჯაურის წყალმომარაგების სისტემა. პროექტის ფარგლებში სულ დამონტაჟდა 34,000 წყლის
მრიცხველი.
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) - 60 12 05
KfW
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის რეაბილიტაცია და
არსებული პრობლემების აღმოფხვრა. ასევე განხორციელდა კანალიზაციისა და წყლის სანიაღვრე
32
სისტემების სახლებზე არასწორი მიერთებების განცალკევება. პერიოდულად მოსახლეობისთვის
ხორციელდებოდა საინფორმაციო კამპანიები პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD) - 60 12 06
შეძენილი და მოწოდებულ იქნა 143 დაბალძირიანი, ეკოლოგიურად სუფთა, გაზზე მომუშავე ავტობუსი,
რომელიც ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.
33
დანართი
საქართველოს 2017 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის
შესრულების მაჩვენებლები
Tbilisi
2018
2017 წლის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
ათას ლარებში
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები*
10,656,201.9
9,750,327.0
1,108,518.8
გადასახადები
8,991,307.5
8,991,307.5
0.0
გრანტები
299,159.1
350,602.3
150,338.8
სხვა შემოსავლები
1,365,735.3
408,417.1
958,180.0
10,152,712.2
9,372,090.0
863,744.7
შრომის ანაზღაურება
1,742,299.3
1,385,370.0
356,929.3
საქონელი და მომსახურება
1,545,824.9
1,248,448.0
297,376.9
პროცენტი
476,727.0
476,606.7
120.3
სუბსიდიები
486,644.6
486,262.3
382.3
გრანტები
1,333,944.5
1,346,158.8
70,908.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3,335,610.2
3,324,267.1
11,343.1
სხვა ხარჯები
1,231,661.8
1,104,977.1
126,684.7
საოპერაციო სალდო
503,489.6
378,237.0
244,774.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
888,179.3
874,149.4
133,551.4
ზრდა
987,438.33
971,755.46
135,204.39
კლება
99,259.02
97,606.04
1,652.98
მთლიანი სალდო
-384,689.7
-495,912.4
111,222.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
746,131.5
640,305.0
105,826.5
ზრდა
1,020,496.3
905,602.2
114,894.0
კლება
274,364.7
265,297.2
9,067.5
1,130,821.2
1,136,217.5
-5,396.2
1,651,605.1
1,651,605.1
0.0
საშინაო
399,493.9
399,493.9
0.0
საგარეო
1,252,111.3
1,252,111.3
0.0
520,783.9
515,387.7
5,396.2
საშინაო
66,731.1
61,334.9
5,396.2
საგარეო
454,052.7
454,052.7
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
კლება
ბალანსი
2
ათას ლარებში
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შემოსულობები
12,535,260.3
11,618,665.0
1,119,239.3
შემოსავლები
10,656,201.9
9,750,327.0
1,108,518.8
არაფინანსური აქტივების კლება
99,259.0
97,606.0
1,653.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
128,194.3
119,126.8
9,067.5
ვალდებულებების ზრდა
1,651,605.1
1,651,605.1
0.0
12,569,965.7
11,764,835.4
1,007,774.3
ხარჯები
10,152,712.2
9,372,090.0
863,744.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
987,438.3
971,755.5
135,204.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
909,031.3
905,602.2
3,429.0
ვალდებულებების კლება
520,783.9
515,387.7
5,396.2
-34,705.4
-146,170.4
111,465.0
დასახელება
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
*შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს
„სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში
შორის
გადარიცხული
სახსრები
დაკონსოლიდირებულია
3
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სულ ჯამი
12,801,934.4
11,764,835.4
1,037,099.0
ხარჯები
10,278,324.0
9,372,090.0
906,234.0
შრომის ანაზღაურება
1,742,299.3
1,385,370.0
356,929.3
საქონელი და მომსახურება
1,545,824.9
1,248,448.0
297,376.9
პროცენტი
476,727.0
476,606.7
120.3
სუბსიდიები
486,644.6
486,262.3
382.3
გრანტები
1,454,445.1
1,346,158.8
108,286.3
სოციალური უზრუნველყოფა
3,335,610.2
3,324,267.1
11,343.1
სხვა ხარჯები
1,236,772.8
1,104,977.1
131,795.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,093,795.3
971,755.5
122,039.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
909,031.3
905,602.2
3,429.0
ვალდებულებების კლება
520,783.9
515,387.7
5,396.2
59,223.5
59,223.5
0.0
56,619.5
56,619.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
30,432.3
30,432.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
00 00
01 00
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები
25,253.7
25,253.7
0.0
გრანტები
66.9
66.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
414.3
414.3
0.0
სხვა ხარჯები
452.3
452.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
2,604.0
2,604.0
0.0
51,248.4
51,248.4
0.0
49,696.0
49,696.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,935.5
24,935.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
23,941.5
23,941.5
0.0
გრანტები
63.6
63.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
314.3
314.3
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
441.1
0.0
1,552.4
0.0
7,525.4
7,525.4
0.0
6,477.3
6,477.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,210.8
5,210.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,153.7
1,153.7
0.0
გრანტები
3.2
3.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
99.9
99.9
0.0
სხვა ხარჯები
9.7
9.7
0.0
1,048.1
1,048.1
0.0
449.7
449.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
441.1
1,552.4
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები
446.1
446.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
286.0
286.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
158.6
158.6
0.0
4
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ხარჯები
03 00
1.6
1.6
0.0
3.5
3.5
0.0
13,194.6
13,194.6
0.0
13,087.7
0.0
4,622.4
4,622.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,255.3
5,255.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.2
64.2
0.0
სხვა ხარჯები
3,145.8
3,145.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.9
104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
2.0
2.0
0.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
1,892.5
1,892.5
0.0
1,866.6
1,866.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,338.9
1,338.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
494.0
494.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.0
27.0
0.0
სხვა ხარჯები
6.7
6.7
0.0
25.9
25.9
0.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
18,274.6
18,274.6
0.0
17,933.4
17,933.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,926.5
6,926.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,875.4
10,875.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
92.1
92.1
0.0
სხვა ხარჯები
39.4
39.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.0
337.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.2
4.2
0.0
ხარჯები
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
14,919.8
14,156.8
763.0
14,499.0
13,740.3
758.6
შრომის ანაზღაურება
11,978.6
11,516.1
462.5
საქონელი და მომსახურება
1,809.3
1,623.8
185.5
გრანტები
25.2
25.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
227.9
227.1
0.8
სხვა ხარჯები
458.1
348.2
109.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
396.1
391.7
4.3
ვალდებულებების კლება
24.8
24.8
0.0
64,259.7
64,259.7
0.0
62,155.5
62,155.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
26,220.7
26,220.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,884.3
9,884.3
0.0
5.0
5.0
0.0
54.7
54.7
0.0
25,990.8
25,990.8
0.0
ხარჯები
06 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
13,087.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
04 00
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
5
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,085.2
2,085.2
0.0
ვალდებულებების კლება
19.0
19.0
0.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
11,091.3
11,091.3
0.0
კოდი
06 01
დასახელება
ხარჯები
10,513.5
10,513.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,138.0
8,138.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,298.5
2,298.5
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
52.7
52.7
0.0
სხვა ხარჯები
19.2
19.2
0.0
577.3
577.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
06 03
0.0
36,473.0
36,473.0
0.0
17,563.0
17,563.0
0.0
7,177.3
7,177.3
0.0
11,732.7
11,732.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,505.5
1,505.5
0.0
ვალდებულებების კლება
18.5
18.5
0.0
935.1
935.1
0.0
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
932.6
932.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
519.6
519.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
408.5
408.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.5
2.5
0.0
2.5
2.5
0.0
14,236.4
14,236.4
0.0
14,236.4
14,236.4
0.0
14,236.4
14,236.4
0.0
4,057.5
4,057.5
0.0
3,675.8
3,675.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,691.7
2,691.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
900.3
900.3
0.0
გრანტები
2.8
2.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
1.2
0.0
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
08 00
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 00
0.5
37,997.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
06 04
0.5
37,997.0
79.8
79.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
381.7
381.7
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,567.3
7,567.3
0.0
7,106.0
7,106.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,839.4
4,839.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,136.0
2,136.0
0.0
ხარჯები
6
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
47.4
47.4
0.0
სხვა ხარჯები
83.2
83.2
0.0
461.3
461.3
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
59,154.5
58,951.2
203.3
53,869.4
53,710.8
158.6
შრომის ანაზღაურება
40,923.5
40,909.4
14.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
11,674.3
11,550.6
123.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
571.8
571.8
0.0
სხვა ხარჯები
699.9
679.0
20.8
5,284.9
5,240.2
44.7
0.2
0.2
0.0
57,543.7
57,426.1
117.6
52,281.9
52,202.3
79.6
შრომის ანაზღაურება
40,228.5
40,228.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
ხარჯები
10,965.9
10,900.4
65.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
557.7
557.7
0.0
სხვა ხარჯები
529.8
515.6
14.2
5,261.6
5,223.6
38.0
0.2
0.2
0.0
1,610.8
1,525.2
85.6
1,587.5
1,508.5
78.9
შრომის ანაზღაურება
695.0
681.0
14.0
საქონელი და მომსახურება
708.4
650.1
58.2
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
სხვა ხარჯები
170.1
163.4
6.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
23.3
16.6
6.7
2,558.0
2,558.0
0.0
2,495.4
2,495.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,109.4
2,109.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
340.4
340.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
31.1
31.1
0.0
სხვა ხარჯები
14.5
14.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.4
61.4
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
1.2
0.0
785.2
785.2
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
7
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
772.6
772.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
535.0
535.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
233.1
233.1
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
12 00
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
4.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.6
12.6
0.0
607.9
607.9
0.0
606.5
606.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
421.0
421.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
171.2
171.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.3
14.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.1
0.1
0.0
1.4
1.4
0.0
734.8
734.8
0.0
731.0
731.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
497.2
497.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
230.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
3.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
3.8
0.0
685.9
685.9
0.0
682.8
682.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
488.3
488.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
188.4
188.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
4.4
0.0
სხვა ხარჯები
1.8
1.8
0.0
3.1
3.1
0.0
591.0
591.0
0.0
587.2
587.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
428.1
428.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.6
147.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.1
10.1
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
8
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1.3
1.3
0.0
3.8
3.8
0.0
582.6
582.6
0.0
576.9
576.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
428.7
428.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
144.0
144.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.2
0.0
სხვა ხარჯები
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
17 00
4.0
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
5.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.4
0.0
525.4
525.4
0.0
518.4
518.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
371.8
371.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
139.7
139.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.6
0.0
სხვა ხარჯები
6.3
6.3
0.0
7.0
7.0
0.0
820.5
820.5
0.0
797.3
797.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
519.9
519.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
267.0
267.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
3.4
0.0
სხვა ხარჯები
7.1
7.1
0.0
23.2
23.2
0.0
624.5
624.5
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი
წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
20 00
619.5
619.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
460.0
460.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
154.1
154.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.4
5.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
3,239.8
3,226.8
13.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
9
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,233.5
3,220.5
13.0
შრომის ანაზღაურება
1,486.4
1,473.4
13.0
საქონელი და მომსახურება
1,724.1
1,724.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.8
13.8
0.0
სხვა ხარჯები
9.2
9.2
0.0
6.3
6.3
0.0
1,834.1
1,834.1
0.0
1,605.6
1,605.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
699.9
699.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
546.5
546.5
0.0
სუბსიდიები
213.6
213.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
141.9
141.9
0.0
სხვა ხარჯები
3.8
3.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.5
228.5
0.0
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
13,484.4
13,484.4
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები
22 00
ხარჯები
23 00
13,484.4
13,484.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,484.4
13,484.4
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
214,467.7
80,745.2
133,722.5
185,573.9
71,249.2
114,324.7
შრომის ანაზღაურება
96,189.1
53,838.1
42,351.0
საქონელი და მომსახურება
47,088.1
15,740.7
31,347.4
გრანტები
14,820.4
169.7
14,650.7
ხარჯები
23 01
სოციალური უზრუნველყოფა
2,010.4
280.1
1,730.4
სხვა ხარჯები
25,465.9
1,220.7
24,245.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,046.9
8,875.2
19,171.7
ვალდებულებების კლება
846.9
620.8
226.1
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
18,846.1
18,846.1
0.0
17,507.9
17,507.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,241.7
8,241.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,656.1
8,656.1
0.0
გრანტები
120.3
120.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
182.7
182.7
0.0
სხვა ხარჯები
307.1
307.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,042.3
1,042.3
0.0
ვალდებულებების კლება
295.8
295.8
0.0
17,587.0
17,587.0
0.0
17,587.0
17,587.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,792.3
14,792.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,888.4
1,888.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
59.0
59.0
0.0
ხარჯები
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
ხარჯები
10
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
847.3
847.3
0.0
26,811.6
9,647.8
17,163.7
7,391.4
5,690.8
1,700.7
შრომის ანაზღაურება
3,512.5
2,696.6
815.9
საქონელი და მომსახურება
2,963.4
2,957.3
6.1
გრანტები
440.8
0.0
440.8
სოციალური უზრუნველყოფა
27.8
27.8
0.0
სხვა ხარჯები
446.9
9.0
437.9
19,420.1
3,957.1
15,463.0
1,451.4
940.9
510.5
1,327.2
931.5
395.7
შრომის ანაზღაურება
493.6
368.1
125.5
საქონელი და მომსახურება
772.3
555.2
217.1
სოციალური უზრუნველყოფა
7.6
7.6
0.0
სხვა ხარჯები
53.7
0.6
53.1
124.2
9.5
114.7
766.1
766.1
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
ხარჯები
23 07
766.1
766.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
639.5
639.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.4
74.4
0.0
გრანტები
49.5
49.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
2.8
0.0
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
6,028.9
0.0
6,028.9
5,551.1
0.0
5,551.1
შრომის ანაზღაურება
2,590.9
0.0
2,590.9
საქონელი და მომსახურება
1,270.1
0.0
1,270.1
გრანტები
783.3
0.0
783.3
სოციალური უზრუნველყოფა
36.9
0.0
36.9
სხვა ხარჯები
ხარჯები
24 00
869.8
0.0
869.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477.4
0.0
477.4
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
527,525.1
482,538.1
44,987.0
279,761.1
237,417.0
42,344.1
შრომის ანაზღაურება
26,368.2
12,304.8
14,063.4
საქონელი და მომსახურება
74,347.9
62,184.0
12,163.9
სუბსიდიები
49,787.5
49,787.5
0.0
გრანტები
105,398.6
98,745.2
6,653.4
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
436.0
222.6
213.4
სხვა ხარჯები
23,422.9
14,172.9
9,250.0
11
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,882.4
2,483.0
2,399.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
242,638.0
242,638.0
0.0
243.6
0.1
243.5
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
27,650.8
27,650.8
0.0
27,477.5
27,477.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,622.7
4,622.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,440.2
8,440.2
0.0
სუბსიდიები
2,767.7
2,767.7
0.0
გრანტები
11,105.3
11,105.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
78.3
78.3
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
24 02
463.3
463.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.1
173.1
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.1
0.0
1,104.3
1,069.5
34.8
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ხარჯები
1,098.4
1,063.6
34.8
შრომის ანაზღაურება
860.3
840.0
20.3
საქონელი და მომსახურება
231.5
217.6
13.9
სოციალური უზრუნველყოფა
4.3
4.3
0.0
სხვა ხარჯები
2.2
1.7
0.5
5.8
5.8
0.0
1,918.3
805.4
1,113.0
1,686.8
580.6
1,106.2
შრომის ანაზღაურება
966.3
517.7
448.7
საქონელი და მომსახურება
397.0
0.0
397.0
გრანტები
117.4
0.0
117.4
სოციალური უზრუნველყოფა
21.9
21.9
0.0
სხვა ხარჯები
184.1
41.0
143.1
231.6
224.8
6.8
2,083.5
140.0
1,943.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ხარჯები
24 05
2,078.3
140.0
1,938.3
შრომის ანაზღაურება
267.8
110.0
157.9
საქონელი და მომსახურება
1,703.5
30.0
1,673.5
სხვა ხარჯები
107.0
0.0
107.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
0.0
5.2
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
51,899.7
51,137.1
762.6
50,787.3
50,024.8
762.6
შრომის ანაზღაურება
1,462.6
1,462.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
34,987.9
34,987.9
0.0
სუბსიდიები
12,989.7
12,989.7
0.0
გრანტები
822.9
521.0
301.9
ხარჯები
12
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
57.9
57.9
0.0
სხვა ხარჯები
466.3
5.6
460.7
1,112.3
1,112.3
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
301,872.8
292,228.2
9,644.6
119,488.7
110,051.2
9,437.6
შრომის ანაზღაურება
4,219.7
2,854.7
1,364.9
საქონელი და მომსახურება
7,706.7
4,884.3
2,822.3
სუბსიდიები
3,800.0
3,800.0
0.0
გრანტები
87,739.7
87,012.0
727.7
სოციალური უზრუნველყოფა
127.2
30.0
97.2
სხვა ხარჯები
15,895.5
11,470.1
4,425.4
87.1
0.0
87.1
182,177.0
182,177.0
0.0
119.9
0.0
119.9
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
24 07
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,039.8
1,039.8
0.0
8,050.4
8,050.4
0.0
30,180.4
30,180.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.4
10.4
0.0
სხვა ხარჯები
5.4
5.4
0.0
62.0
62.0
0.0
6,398.5
6,050.1
348.4
5,280.4
4,956.7
323.7
შრომის ანაზღაურება
1,062.7
841.3
221.4
საქონელი და მომსახურება
3,861.2
3,760.6
100.6
გრანტები
106.9
106.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.8
19.8
0.0
სხვა ხარჯები
229.8
228.1
1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657.2
632.5
24.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
461.0
461.0
0.0
1,891.3
1,891.3
0.0
1,891.3
1,891.3
0.0
1,891.3
1,891.3
0.0
48.5
48.5
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს
აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების"
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 10
0.0
0.0
სუბსიდიები
ხარჯები
24 09
39,348.4
39,286.4
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 08
39,348.4
39,286.4
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
13
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 11
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის
ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში)
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა კომპენსაცია
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 12
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
48.5
0.0
48.5
48.5
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
599.1
8,974.0
7,330.4
შრომის ანაზღაურება
3,326.8
0.0
3,326.8
საქონელი და მომსახურება
3,908.7
382.9
3,525.8
სუბსიდიები
49.7
49.7
0.0
გრანტები
24.7
0.0
24.7
სხვა ხარჯები
471.0
17.9
453.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,694.1
148.7
1,545.4
ვალდებულებების კლება
98.2
0.0
98.2
988.5
988.5
0.0
870.5
870.5
0.0
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
საქონელი და მომსახურება
870.5
870.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.0
118.0
0.0
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
4,722.7
0.0
4,722.7
4,696.1
0.0
4,696.1
შრომის ანაზღაურება
2,529.9
0.0
2,529.9
საქონელი და მომსახურება
1,237.7
0.0
1,237.7
გრანტები
473.7
0.0
473.7
სოციალური უზრუნველყოფა
32.1
0.0
32.1
სხვა ხარჯები
422.7
0.0
422.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.6
0.0
26.6
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
6,772.1
0.0
6,772.1
ხარჯები
6,669.4
0.0
6,669.4
შრომის ანაზღაურება
3,006.0
0.0
3,006.0
საქონელი და მომსახურება
1,280.6
0.0
1,280.6
გრანტები
894.8
0.0
894.8
სოციალური უზრუნველყოფა
51.9
0.0
51.9
სხვა ხარჯები
1,436.1
0.0
1,436.1
90.3
0.0
90.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
24 17
48.5
450.5
ხარჯები
24 16
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
9,573.1
ხარჯები
24 15
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7,780.8
ხარჯები
24 13
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
12.4
0.0
12.4
7,800.2
0.0
7,800.2
7,602.1
0.0
7,602.1
შრომის ანაზღაურება
1,675.5
0.0
1,675.5
საქონელი და მომსახურება
678.2
0.0
678.2
გრანტები
3,645.7
0.0
3,645.7
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
ხარჯები
14
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
20.1
0.0
20.1
სხვა ხარჯები
1,582.7
0.0
1,582.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.8
0.0
190.8
ვალდებულებების კლება
7.3
0.0
7.3
2,871.2
0.0
2,871.2
2,443.0
0.0
2,443.0
შრომის ანაზღაურება
1,312.1
0.0
1,312.1
საქონელი და მომსახურება
434.3
0.0
434.3
გრანტები
467.3
0.0
467.3
სოციალური უზრუნველყოფა
12.2
0.0
12.2
სხვა ხარჯები
217.1
0.0
217.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
422.6
0.0
422.6
ვალდებულებების კლება
5.6
0.0
5.6
581.3
581.3
0.0
575.5
575.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
16.0
16.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
559.5
559.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
5.8
0.0
1,373,709.5
1,355,150.2
18,559.3
488,758.7
473,386.2
15,372.4
10,829.0
7,885.2
2,943.7
კოდი
24 18
დასახელება
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული
სამსახური
ხარჯები
24 20
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის
ხელშეწყობა
ხარჯები
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
99,362.4
98,235.2
1,127.2
სუბსიდიები
128,138.5
128,138.5
0.0
გრანტები
233,814.4
224,693.3
9,121.1
310.7
195.8
114.9
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
25 01
16,303.8
14,238.3
2,065.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
656,667.9
656,660.2
7.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
214,767.1
211,588.7
3,178.4
ვალდებულებების კლება
13,515.9
13,515.1
0.8
4,632.5
4,632.5
0.0
4,591.3
4,591.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,088.3
3,088.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,352.0
1,352.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
104.3
104.3
0.0
სხვა ხარჯები
46.6
46.6
0.0
41.2
41.2
0.0
873,826.2
873,826.2
0.0
203,890.2
203,890.2
0.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
15
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
4,797.0
4,797.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
96,883.2
96,883.2
0.0
სუბსიდიები
101,163.4
101,163.4
0.0
კოდი
25 02
01
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
91.4
91.4
0.0
სხვა ხარჯები
955.2
955.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
656,471.1
656,471.1
0.0
ვალდებულებების კლება
13,465.0
13,465.0
0.0
6,625.8
6,625.8
0.0
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
25 02
02
6,282.3
6,282.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,797.0
4,797.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,328.5
1,328.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
91.4
91.4
0.0
სხვა ხარჯები
65.4
65.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.5
343.5
0.0
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
405,979.2
405,979.2
0.0
105,668.8
105,668.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
95,554.7
95,554.7
0.0
სუბსიდიები
9,535.5
9,535.5
0.0
სხვა ხარჯები
578.6
578.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
286,845.4
286,845.4
0.0
ვალდებულებების კლება
13,465.0
13,465.0
0.0
461,221.3
461,221.3
0.0
91,939.1
91,939.1
0.0
სუბსიდიები
91,627.9
91,627.9
0.0
სხვა ხარჯები
311.2
311.2
0.0
369,282.2
369,282.2
0.0
268,257.6
249,698.3
18,559.3
259,132.8
243,760.3
15,372.4
2,943.7
0.0
2,943.7
ხარჯები
25 02
03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
1,127.2
0.0
1,127.2
სუბსიდიები
24,602.4
24,602.4
0.0
გრანტები
225,403.5
216,282.4
9,121.1
სოციალური უზრუნველყოფა
114.9
0.0
114.9
სხვა ხარჯები
4,940.9
2,875.5
2,065.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.5
143.7
7.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,972.7
5,794.2
3,178.4
0.8
0.0
0.8
184,304.8
184,304.8
0.0
ვალდებულებების კლება
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
16
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
11,585.3
11,585.3
0.0
სუბსიდიები
1,248.2
1,248.2
0.0
სხვა ხარჯები
10,337.1
10,337.1
0.0
172,719.4
172,719.4
0.0
42,606.0
42,606.0
0.0
9,531.0
9,531.0
0.0
სუბსიდიები
1,120.2
1,120.2
0.0
გრანტები
8,410.8
8,410.8
0.0
33,075.0
33,075.0
0.0
82.4
82.4
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 06
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
ხარჯები
28.1
28.1
0.0
სუბსიდიები
4.3
4.3
0.0
სხვა ხარჯები
23.9
23.9
0.0
4.1
4.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
26 00
50.1
50.1
0.0
276,695.7
102,510.4
174,185.3
217,743.6
68,932.2
148,811.4
შრომის ანაზღაურება
79,594.0
35,319.1
44,274.8
საქონელი და მომსახურება
90,544.8
31,065.0
59,479.8
გრანტები
27,301.5
268.8
27,032.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2,290.1
298.7
1,991.4
სხვა ხარჯები
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ხარჯები
26 01
18,013.2
1,980.6
16,032.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,735.1
6,842.5
24,892.5
ვალდებულებების კლება
27,217.1
26,735.7
481.4
43,242.7
43,242.7
0.0
15,580.1
15,580.1
0.0
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,856.4
3,856.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,633.0
10,633.0
0.0
89.9
89.9
0.0
გრანტები
26 02
სოციალური უზრუნველყოფა
74.8
74.8
0.0
სხვა ხარჯები
926.1
926.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930.4
930.4
0.0
ვალდებულებების კლება
26,732.1
26,732.1
0.0
35,633.0
35,633.0
0.0
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
ხარჯები
33,890.9
33,890.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,875.7
24,875.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,831.4
7,831.4
0.0
17
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
გრანტები
5.5
5.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
132.2
132.2
0.0
სხვა ხარჯები
1,046.1
1,046.1
0.0
1,742.1
1,742.1
0.0
11,558.8
7,194.4
4,364.4
8,217.0
5,190.1
3,026.9
შრომის ანაზღაურება
4,308.8
3,554.7
754.1
საქონელი და მომსახურება
2,514.3
1,585.4
928.9
გრანტები
513.5
0.0
513.5
სოციალური უზრუნველყოფა
110.5
50.0
60.5
სხვა ხარჯები
769.9
0.0
769.9
3,341.8
2,004.3
1,337.5
4,467.1
1,888.4
2,578.7
4,421.1
1,883.6
2,537.5
შრომის ანაზღაურება
886.6
867.4
19.2
საქონელი და მომსახურება
2,228.4
1,015.6
1,212.8
გრანტები
1,279.7
0.0
1,279.7
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
0.0
17.7
სხვა ხარჯები
8.8
0.6
8.3
46.0
4.8
41.2
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის
და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
3,602.8
2,509.8
1,093.0
2,702.1
2,502.3
199.7
შრომის ანაზღაურება
1,283.1
1,238.2
44.9
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
1,396.8
1,242.7
154.1
გრანტები
9.2
8.5
0.7
სოციალური უზრუნველყოფა
12.2
12.2
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
900.8
7.4
893.3
4,888.3
649.5
4,238.8
2,661.6
199.0
2,462.6
შრომის ანაზღაურება
1,431.6
199.0
1,232.6
საქონელი და მომსახურება
774.1
0.0
774.1
გრანტები
309.9
0.0
309.9
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
0.0
11.0
სხვა ხარჯები
134.9
0.0
134.9
2,226.6
450.5
1,776.1
1,646.8
1,296.0
350.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 06
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
18
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,628.8
1,289.6
339.2
შრომის ანაზღაურება
727.7
727.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
794.3
534.8
259.5
გრანტები
83.6
13.6
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
10.6
0.0
სხვა ხარჯები
12.6
2.9
9.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
2.9
4.1
ვალდებულებების კლება
11.1
3.6
7.5
24,505.7
3,866.3
20,639.4
21,120.8
3,569.9
17,550.9
შრომის ანაზღაურება
9,502.7
0.0
9,502.7
საქონელი და მომსახურება
9,484.8
3,569.9
5,914.9
გრანტები
1,240.0
0.0
1,240.0
სოციალური უზრუნველყოფა
632.7
0.0
632.7
სხვა ხარჯები
260.5
0.0
260.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,054.1
296.5
2,757.7
ვალდებულებების კლება
330.8
0.0
330.8
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
1,732.3
1,732.3
0.0
974.0
974.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
969.7
969.7
0.0
სხვა ხარჯები
4.3
4.3
0.0
758.3
758.3
0.0
60,009.5
3,935.9
56,073.6
კოდი
დასახელება
ხარჯები
26 08
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
26 09
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
52,103.7
3,290.4
48,813.3
შრომის ანაზღაურება
9,778.0
0.0
9,778.0
საქონელი და მომსახურება
27,876.6
3,132.4
24,744.2
გრანტები
5,946.8
151.3
5,795.5
სოციალური უზრუნველყოფა
271.0
6.8
264.2
სხვა ხარჯები
8,231.3
0.0
8,231.3
7,896.9
645.5
7,251.5
8.8
0.0
8.8
3,552.2
0.0
3,552.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
26 11
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
ხარჯები
2,239.4
0.0
2,239.4
შრომის ანაზღაურება
682.1
0.0
682.1
საქონელი და მომსახურება
673.4
0.0
673.4
გრანტები
835.5
0.0
835.5
სოციალური უზრუნველყოფა
37.7
0.0
37.7
სხვა ხარჯები
10.7
0.0
10.7
1,312.7
0.0
1,312.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
50,793.2
562.1
50,231.1
46,213.1
562.1
45,651.0
შრომის ანაზღაურება
16,324.6
0.0
16,324.6
საქონელი და მომსახურება
19,126.5
550.0
18,576.5
გრანტები
4,607.6
0.0
4,607.6
სოციალური უზრუნველყოფა
774.5
12.1
762.3
სხვა ხარჯები
5,380.0
0.0
5,380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,474.0
0.0
4,474.0
ვალდებულებების კლება
106.1
0.0
106.1
31,063.4
0.0
31,063.4
25,990.9
0.0
25,990.9
5,936.6
0.0
5,936.6
საქონელი და მომსახურება
6,241.3
0.0
6,241.3
გრანტები
12,380.3
0.0
12,380.3
სოციალური უზრუნველყოფა
205.3
0.0
205.3
სხვა ხარჯები
1,227.4
0.0
1,227.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,044.4
0.0
5,044.4
ვალდებულებების კლება
28.1
0.0
28.1
145,333.4
142,687.1
2,646.4
123,622.6
121,164.4
2,458.1
შრომის ანაზღაურება
65,714.7
64,651.4
1,063.3
საქონელი და მომსახურება
53,513.6
53,233.5
280.2
გრანტები
272.1
10.0
262.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1,176.6
1,176.6
0.0
კოდი
26 12
დასახელება
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
26 13
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
2,945.5
2,093.0
852.5
21,255.4
21,127.1
128.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
0.0
60.0
ვალდებულებების კლება
395.5
395.5
0.0
135,655.2
135,655.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური
სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
27 01
114,258.9
114,258.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
60,411.8
60,411.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
50,708.3
50,708.3
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,058.4
1,058.4
0.0
სხვა ხარჯები
2,070.4
2,070.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,002.6
21,002.6
0.0
ვალდებულებების კლება
393.7
393.7
0.0
109,972.6
109,972.6
0.0
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა
20
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
109,578.9
109,578.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
60,411.8
60,411.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
46,028.3
46,028.3
0.0
კოდი
დასახელება
01
და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება
ხარჯები
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,058.4
1,058.4
0.0
სხვა ხარჯები
2,070.4
2,070.4
0.0
393.7
393.7
0.0
4,680.0
4,680.0
0.0
4,680.0
4,680.0
0.0
4,680.0
4,680.0
0.0
21,002.6
21,002.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,002.6
21,002.6
0.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
8,747.7
6,101.4
2,646.4
ვალდებულებების კლება
27 01
02
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 01
03
27 02
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
ხარჯები
27 03
8,434.1
5,976.0
2,458.1
შრომის ანაზღაურება
5,087.0
4,023.7
1,063.3
საქონელი და მომსახურება
2,102.1
1,821.9
280.2
გრანტები
262.1
0.0
262.1
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
872.9
20.4
852.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251.8
123.6
128.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
0.0
60.0
ვალდებულებების კლება
1.8
1.8
0.0
930.5
930.5
0.0
929.5
929.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
216.0
216.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
703.2
703.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.1
8.1
0.0
სხვა ხარჯები
2.2
2.2
0.0
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
0.9
0.9
0.0
116,663.6
116,140.2
523.5
115,433.8
114,910.3
523.5
შრომის ანაზღაურება
7,933.7
7,919.7
14.0
საქონელი და მომსახურება
101,738.1
101,312.0
426.2
გრანტები
5,472.9
5,472.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
161.9
161.9
0.0
სხვა ხარჯები
127.1
43.8
83.3
1,175.0
1,175.0
0.0
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ხარჯები
28 01
01
54.8
0.0
116,346.5
115,823.5
523.0
115,132.2
114,609.2
523.0
7,834.7
7,820.7
14.0
101,125.7
426.2
გრანტები
5,472.9
5,472.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
146.6
146.6
0.0
სხვა ხარჯები
126.2
43.3
82.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,159.6
1,159.6
0.0
ვალდებულებების კლება
54.8
54.8
0.0
110,450.0
110,450.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
109,235.7
109,235.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,769.7
7,769.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
101,059.0
101,059.0
0.0
გრანტები
217.0
217.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
146.6
146.6
0.0
სხვა ხარჯები
43.3
43.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,159.6
1,159.6
0.0
ვალდებულებების კლება
54.8
54.8
0.0
5,255.8
5,255.8
0.0
5,255.8
5,255.8
0.0
5,255.8
5,255.8
0.0
640.7
117.7
523.0
640.7
117.7
523.0
შრომის ანაზღაურება
65.0
51.0
14.0
საქონელი და მომსახურება
492.8
66.7
426.2
სხვა ხარჯები
82.8
0.0
82.8
317.1
316.6
0.5
301.6
301.1
0.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
ხარჯები
29 00
54.8
101,551.9
გრანტები
28 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
28 01
03
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
28 01
02
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
შრომის ანაზღაურება
99.0
99.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
186.3
186.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.4
15.4
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.5
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.4
15.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.1
0.0
783,691.8
770,623.6
13,068.2
720,626.1
709,110.8
11,515.3
შრომის ანაზღაურება
372,211.2
367,667.2
4,544.0
საქონელი და მომსახურება
301,016.6
295,400.0
5,616.6
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ხარჯები
22
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
გრანტები
943.5
78.4
865.1
სოციალური უზრუნველყოფა
28,041.2
28,027.4
13.8
სხვა ხარჯები
18,413.6
17,937.8
475.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,756.3
49,205.2
1,551.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,663.5
11,663.5
0.0
ვალდებულებების კლება
645.9
644.1
1.8
კოდი
29 01
დასახელება
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
454,469.8
454,469.8
0.0
448,812.1
448,812.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
312,933.4
312,933.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
134,839.2
134,839.2
0.0
ხარჯები
გრანტები
22.6
22.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
221.8
221.8
0.0
სხვა ხარჯები
795.3
795.3
0.0
5,028.8
5,028.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
ვალდებულებების კლება
628.9
628.9
0.0
წვრთნა და სამხედრო განათლება
40,211.4
39,165.3
1,046.1
39,381.4
38,355.3
1,026.1
შრომის ანაზღაურება
32,359.8
32,359.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,066.3
5,046.1
1,020.2
სოციალური უზრუნველყოფა
427.8
427.8
0.0
სხვა ხარჯები
527.6
521.6
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
814.7
794.8
19.9
ვალდებულებების კლება
15.2
15.2
0.0
61,142.1
51,919.9
9,222.2
59,358.9
51,533.6
7,825.3
შრომის ანაზღაურება
8,585.2
4,143.9
4,441.3
საქონელი და მომსახურება
6,641.3
4,177.1
2,464.1
გრანტები
855.0
0.0
855.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,832.9
26,826.3
6.7
სხვა ხარჯები
16,444.5
16,386.3
58.2
1,781.4
386.3
1,395.1
1.8
0.0
1.8
8,431.8
8,431.8
0.0
ხარჯები
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
29 04
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
ხარჯები
29 05
3,209.6
3,209.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
548.4
548.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,587.6
2,587.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
73.6
73.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,222.2
5,222.2
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
38,593.3
38,593.3
0.0
2,043.4
2,043.4
0.0
ხარჯები
23
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
2,043.4
2,043.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,549.9
36,549.9
0.0
38,422.5
38,422.5
0.0
კოდი
29 06
დასახელება
საერთაშორისო ოპერაციები
ხარჯები
29 07
38,422.5
38,422.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
663.7
663.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
37,758.9
37,758.9
0.0
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
43,341.4
40,541.5
2,799.9
30,318.6
27,654.8
2,663.8
შრომის ანაზღაურება
17,120.8
17,018.0
102.8
საქონელი და მომსახურება
12,000.6
9,868.4
2,132.3
ხარჯები
29 08
გრანტები
65.9
55.8
10.1
სოციალური უზრუნველყოფა
485.1
477.9
7.2
სხვა ხარჯები
646.2
234.7
411.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,359.2
1,223.2
136.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,663.5
11,663.5
0.0
99,079.5
99,079.5
0.0
99,079.5
99,079.5
0.0
99,079.5
99,079.5
0.0
812,278.7
607,741.0
204,537.7
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
30 01
761,137.1
578,764.8
182,372.2
შრომის ანაზღაურება
479,683.1
396,548.2
83,134.9
საქონელი და მომსახურება
177,117.7
152,655.2
24,462.5
გრანტები
36,905.3
332.0
36,573.3
სოციალური უზრუნველყოფა
9,469.5
7,203.0
2,266.5
სხვა ხარჯები
57,961.5
22,026.4
35,935.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,892.7
28,625.6
21,267.1
ვალდებულებების კლება
1,249.0
350.6
898.3
524,332.5
524,332.5
0.0
499,384.9
499,384.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
341,075.3
341,075.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
133,874.2
133,874.2
0.0
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
ხარჯები
30 02
გრანტები
275.5
275.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,209.0
6,209.0
0.0
სხვა ხარჯები
17,950.9
17,950.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,658.3
24,658.3
0.0
ვალდებულებების კლება
289.3
289.3
0.0
122,035.3
9,481.2
112,554.1
119,839.2
9,425.2
110,413.9
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
ხარჯები
24
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
74,439.5
8,403.8
66,035.7
საქონელი და მომსახურება
10,597.4
342.5
10,254.9
გრანტები
14,045.8
0.0
14,045.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2,007.7
169.7
1,838.0
სხვა ხარჯები
18,748.8
509.2
18,239.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,541.4
36.0
1,505.4
ვალდებულებების კლება
654.8
20.0
634.8
7,348.9
6,754.4
594.5
6,851.5
6,292.5
559.0
შრომის ანაზღაურება
2,739.6
2,739.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,803.3
3,301.0
502.2
კოდი
30 03
დასახელება
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
ხარჯები
30 04
სოციალური უზრუნველყოფა
88.3
70.3
18.0
სხვა ხარჯები
220.4
181.6
38.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.0
425.6
35.5
ვალდებულებების კლება
36.3
36.3
0.0
5,224.2
5,168.5
55.7
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
5,212.6
5,164.5
48.1
შრომის ანაზღაურება
632.5
630.0
2.5
საქონელი და მომსახურება
4,481.1
4,435.5
45.6
სოციალური უზრუნველყოფა
3.8
3.8
0.0
სხვა ხარჯები
95.3
95.3
0.0
11.6
4.0
7.6
658.7
658.7
0.0
357.2
357.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
186.0
186.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.1
160.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
10.7
10.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 05
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 06
301.5
301.5
0.0
61,515.5
61,345.7
169.8
58,310.3
58,140.6
169.8
შრომის ანაზღაურება
43,513.7
43,513.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,636.3
10,541.9
94.3
გრანტები
56.5
56.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
753.5
749.8
3.8
სხვა ხარჯები
3,350.4
3,278.7
71.7
3,200.2
3,200.2
0.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
5.0
5.0
0.0
78,444.6
0.0
78,444.6
59,842.8
0.0
59,842.8
11,950.9
0.0
11,950.9
საქონელი და მომსახურება
9,873.1
0.0
9,873.1
გრანტები
21,547.3
0.0
21,547.3
სოციალური უზრუნველყოფა
218.1
0.0
218.1
სხვა ხარჯები
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
30 07
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
30 08
16,253.4
0.0
16,253.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,447.2
0.0
18,447.2
ვალდებულებების კლება
154.6
0.0
154.6
12,719.0
0.0
12,719.0
11,338.6
0.0
11,338.6
შრომის ანაზღაურება
5,145.8
0.0
5,145.8
საქონელი და მომსახურება
3,692.3
0.0
3,692.3
გრანტები
980.2
0.0
980.2
სოციალური უზრუნველყოფა
188.7
0.0
188.7
სხვა ხარჯები
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
ხარჯები
31 00
1,331.7
0.0
1,331.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,271.5
0.0
1,271.5
ვალდებულებების კლება
108.9
0.0
108.9
120,415.5
120,414.6
1.0
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ხარჯები
32 00
114,223.3
114,222.3
1.0
შრომის ანაზღაურება
76,101.2
76,101.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
33,248.4
33,248.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
842.8
842.8
0.0
სხვა ხარჯები
4,030.8
4,029.8
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,161.4
6,161.4
0.0
ვალდებულებების კლება
30.9
30.9
0.0
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
1,414,857.3
1,103,575.1
311,282.2
1,322,789.3
1,052,997.0
269,792.3
შრომის ანაზღაურება
149,358.2
20,838.7
128,519.4
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
186,335.2
71,069.2
115,266.0
პროცენტი
70.6
0.0
70.6
სუბსიდიები
52,268.1
52,066.7
201.4
გრანტები
48,223.9
47,108.0
1,115.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4,910.9
3,905.5
1,005.5
სხვა ხარჯები
881,622.5
858,008.9
23,613.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83,687.5
45,291.0
38,396.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,888.3
4,888.3
0.0
26
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,492.2
398.8
3,093.4
24,710.9
21,439.5
3,271.4
24,231.2
20,979.5
3,251.7
შრომის ანაზღაურება
9,732.8
9,058.9
673.8
საქონელი და მომსახურება
13,072.0
11,208.8
1,863.2
გრანტები
332.4
42.8
289.6
სოციალური უზრუნველყოფა
507.5
471.4
36.1
სხვა ხარჯები
586.6
197.6
389.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.6
451.3
10.3
ვალდებულებების კლება
18.1
8.7
9.4
648,296.9
642,603.0
5,693.9
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
32 02
ზოგადი განათლება
ხარჯები
32 02
01
648,019.9
642,341.8
5,678.1
შრომის ანაზღაურება
2,504.7
2,457.1
47.5
საქონელი და მომსახურება
42,984.3
38,447.7
4,536.6
სუბსიდიები
560.6
560.6
0.0
გრანტები
885.0
883.1
1.8
სოციალური უზრუნველყოფა
3,331.6
3,308.7
22.9
სხვა ხარჯები
597,753.8
596,684.6
1,069.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274.7
261.2
13.5
ვალდებულებების კლება
2.3
0.0
2.3
575,659.9
575,659.9
0.0
575,659.9
575,659.9
0.0
სუბსიდიები
356.3
356.3
0.0
სხვა ხარჯები
575,303.6
575,303.6
0.0
18,097.5
12,490.9
5,606.6
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
32 02
02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02
03
18,017.8
12,427.0
5,590.8
შრომის ანაზღაურება
686.4
638.9
47.5
საქონელი და მომსახურება
15,537.3
11,086.0
4,451.3
გრანტები
149.5
147.7
1.8
სოციალური უზრუნველყოფა
63.4
40.8
22.7
სხვა ხარჯები
1,581.1
513.7
1,067.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.4
63.9
13.5
ვალდებულებების კლება
2.3
0.0
2.3
12,605.9
12,518.6
87.3
12,408.6
12,321.3
87.3
შრომის ანაზღაურება
1,818.3
1,818.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,629.3
1,543.9
85.3
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
132.6
132.4
0.3
სხვა ხარჯები
8,828.5
8,826.8
1.7
27
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.3
197.3
0.0
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
633.1
633.1
0.0
633.1
633.1
0.0
415.3
415.3
0.0
კოდი
32 02
04
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
05
გრანტები
11.0
11.0
0.0
სხვა ხარჯები
206.8
206.8
0.0
204.3
204.3
0.0
204.3
204.3
0.0
204.3
204.3
0.0
9,308.1
9,308.1
0.0
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო
და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
07
9,308.1
9,308.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
851.8
851.8
0.0
სხვა ხარჯები
8,456.3
8,456.3
0.0
საზაფხულო სკოლები
2,462.7
2,462.7
0.0
2,462.7
2,462.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,491.1
1,491.1
0.0
გრანტები
724.5
724.5
0.0
სხვა ხარჯები
247.1
247.1
0.0
3,134.8
3,134.8
0.0
3,134.8
3,134.8
0.0
3,134.8
3,134.8
0.0
173.7
173.7
0.0
173.7
173.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
56.5
56.5
0.0
სხვა ხარჯები
117.2
117.2
0.0
414.4
414.4
0.0
ხარჯები
32 02
08
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 02
09
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02
10
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
ხარჯები
32 02
11
414.4
414.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
413.6
413.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.8
0.0
17,009.4
17,009.4
0.0
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
12
17,009.4
17,009.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
16,214.6
16,214.6
0.0
სხვა ხარჯები
794.8
794.8
0.0
700.7
700.7
0.0
700.7
700.7
0.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
28
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
581.5
581.5
0.0
სხვა ხარჯები
119.2
119.2
0.0
2,152.3
2,152.3
0.0
2,152.3
2,152.3
0.0
კოდი
32 02
13
დასახელება
სკოლების საგრანტო დაფინანსება
ხარჯები
32 02
15
საქონელი და მომსახურება
53.2
53.2
0.0
სხვა ხარჯები
2,099.1
2,099.1
0.0
5,740.0
5,740.0
0.0
5,740.0
5,740.0
0.0
5,740.0
5,740.0
0.0
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული
დაწესებულებების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 03
პროფესიული განათლება
49,376.4
31,024.8
18,351.5
44,993.0
30,154.7
14,838.2
შრომის ანაზღაურება
6,348.8
449.4
5,899.4
საქონელი და მომსახურება
10,473.4
2,408.9
8,064.5
სუბსიდიები
9,701.1
9,701.1
0.0
გრანტები
3,437.2
3,437.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.5
46.4
4.1
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 03
01
14,982.0
14,111.7
870.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,173.0
869.9
3,303.2
ვალდებულებების კლება
210.4
0.2
210.1
46,728.0
28,377.8
18,350.1
42,428.8
27,591.9
14,836.9
შრომის ანაზღაურება
6,079.3
179.9
5,899.4
საქონელი და მომსახურება
8,409.4
346.3
8,063.1
სუბსიდიები
9,508.3
9,508.3
0.0
გრანტები
3,437.2
3,437.2
0.0
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
10.9
4.1
14,979.6
14,109.3
870.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,088.9
785.7
3,303.2
ვალდებულებების კლება
210.4
0.2
210.1
192.8
192.8
0.0
192.8
192.8
0.0
192.8
192.8
0.0
2,455.6
2,454.2
1.4
2,371.4
2,370.0
1.4
სხვა ხარჯები
32 03
02
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და
ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 03
03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
269.4
269.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,064.0
2,062.6
1.4
სოციალური უზრუნველყოფა
35.6
35.6
0.0
29
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
0.0
84.2
84.2
0.0
402,220.3
120,066.2
282,154.1
244,349.0
3,456.4
121,619.0
საქონელი და მომსახურება
110,519.4
10,656.6
99,862.8
პროცენტი
70.6
0.0
70.6
სუბსიდიები
4,356.6
4,155.2
201.4
გრანტები
2,878.7
2,054.3
824.4
სოციალური უზრუნველყოფა
980.8
38.9
941.9
119,452.4
98,623.6
20,828.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,969.7
1,028.8
34,940.9
ვალდებულებების კლება
2,916.7
52.5
2,864.2
17,817.1
11,628.0
6,189.1
17,612.2
11,457.4
6,154.8
შრომის ანაზღაურება
5,242.2
3,157.8
2,084.4
საქონელი და მომსახურება
10,854.0
8,137.2
2,716.8
გრანტები
689.5
119.5
570.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.9
29.3
33.6
სხვა ხარჯები
გამოცდების ორგანიზება
763.6
13.6
750.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.8
170.6
34.2
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.1
93,068.6
93,068.6
0.0
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება
93,068.6
93,068.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,566.2
1,566.2
0.0
გრანტები
1,500.0
1,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
90,002.4
90,002.4
0.0
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
151.3
151.3
0.0
6,771.4
6,771.4
0.0
6,732.9
6,732.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
298.6
298.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
524.0
524.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.6
9.6
0.0
5,900.7
5,900.7
0.0
38.6
38.6
0.0
284,411.9
8,446.9
275,965.0
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
საქონელი და მომსახურება
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
05
2.4
118,984.9
ხარჯები
32 04
04
2.4
125,075.3
ხარჯები
32 04
03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
363,333.9
ხარჯები
32 04
02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
32 04
01
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
30
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
245,768.9
7,574.7
238,194.2
შრომის ანაზღაურება
119,534.6
0.0
119,534.6
საქონელი და მომსახურება
97,423.8
277.8
97,146.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
32 05
პროცენტი
70.6
0.0
70.6
სუბსიდიები
4,356.6
4,155.2
201.4
გრანტები
689.2
434.8
254.4
სოციალური უზრუნველყოფა
908.3
0.0
908.3
სხვა ხარჯები
22,785.7
2,706.9
20,078.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,726.3
819.6
34,906.7
ვალდებულებების კლება
2,916.6
52.5
2,864.1
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
63,233.0
61,421.6
1,811.3
59,706.3
58,031.0
1,675.3
შრომის ანაზღაურება
4,742.9
4,463.2
279.7
საქონელი და მომსახურება
4,814.6
3,875.8
938.9
სუბსიდიები
19,274.8
19,274.8
0.0
გრანტები
21,658.9
21,658.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.6
24.1
0.5
სხვა ხარჯები
ხარჯები
32 05
01
9,190.4
8,734.1
456.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,181.9
3,053.3
128.6
ვალდებულებების კლება
344.8
337.4
7.4
33,717.7
33,669.9
47.9
32,958.1
32,910.2
47.9
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
723.8
716.1
7.7
საქონელი და მომსახურება
1,852.3
1,840.5
11.8
გრანტები
21,655.2
21,655.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.1
13.1
0.0
სხვა ხარჯები
8,713.7
8,685.2
28.4
759.7
759.7
0.0
6,492.5
4,883.7
1,608.8
5,802.8
4,322.4
1,480.4
შრომის ანაზღაურება
3,027.5
2,842.1
185.3
საქონელი და მომსახურება
2,337.0
1,464.0
873.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
9.2
0.5
სხვა ხარჯები
428.7
7.1
421.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345.0
223.9
121.1
ვალდებულებების კლება
344.8
337.4
7.4
1,272.6
1,118.0
154.6
1,202.1
1,055.0
147.1
991.7
905.0
86.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
ხარჯები
32 05
03
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
199.7
145.6
54.1
გრანტები
0.3
0.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
1.4
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
32 05
04
9.0
2.7
6.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.5
63.0
7.5
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
21,318.8
21,318.8
0.0
19,312.1
19,312.1
0.0
სუბსიდიები
19,274.8
19,274.8
0.0
გრანტები
3.4
3.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
33.4
33.4
0.0
2,006.7
2,006.7
0.0
431.3
431.3
0.0
431.3
431.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
425.6
425.6
0.0
სხვა ხარჯები
5.7
5.7
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
05
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
32 06
ინკლუზიური განათლება
4,785.4
4,785.4
0.0
4,733.8
4,733.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,115.2
1,115.2
0.0
სუბსიდიები
2,987.1
2,987.1
0.0
ხარჯები
32 06
01
სოციალური უზრუნველყოფა
4.3
4.3
0.0
სხვა ხარჯები
627.2
627.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.6
51.6
0.0
ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა
1,476.9
1,476.9
0.0
1,434.9
1,434.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
803.4
803.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.3
4.3
0.0
სხვა ხარჯები
627.2
627.2
0.0
42.0
42.0
0.0
2,996.8
2,996.8
0.0
2,987.1
2,987.1
0.0
2,987.1
2,987.1
0.0
9.6
9.6
0.0
311.8
311.8
0.0
311.8
311.8
0.0
311.8
311.8
0.0
116,447.9
116,447.9
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 06
02
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 06
03
ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის
ადამიანური რესურსების განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 07
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
32
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
76,940.1
76,940.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
953.7
953.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,356.3
3,356.3
0.0
გრანტები
19,031.7
19,031.7
0.0
11.7
11.7
0.0
53,586.6
53,586.6
0.0
39,507.9
39,507.9
0.0
25,515.8
25,515.8
0.0
25,492.5
25,492.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
953.7
953.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
514.8
514.8
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
01
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
23.2
23.2
0.0
90,932.2
90,932.2
0.0
51,447.5
51,447.5
0.0
2,841.5
2,841.5
0.0
19,031.7
0.0
სხვა ხარჯები
29,574.3
29,574.3
0.0
39,484.6
39,484.6
0.0
67,509.6
67,509.6
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
31,944.4
31,944.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,576.3
2,576.3
0.0
სხვა ხარჯები
29,368.0
29,368.0
0.0
35,565.3
35,565.3
0.0
8,231.8
8,231.8
0.0
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
4,851.4
4,851.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
226.2
226.2
0.0
გრანტები
4,625.2
4,625.2
0.0
3,380.4
3,380.4
0.0
13,999.3
13,999.3
0.0
13,999.3
13,999.3
0.0
13,999.3
13,999.3
0.0
946.2
946.2
0.0
407.2
407.2
0.0
407.2
407.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
32 07
02 04
0.0
19,031.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 03
0.0
გრანტები
ხარჯები
32 07
02 02
11.7
24,012.3
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 01
11.7
24,012.3
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
33
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 05
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის
სისტემის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 08
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
539.0
539.0
0.0
245.3
245.3
0.0
245.3
245.3
0.0
39.0
39.0
0.0
206.3
206.3
0.0
100,898.3
0.0
100,831.2
100,831.2
0.0
სუბსიდიები
15,387.7
15,387.7
0.0
სხვა ხარჯები
85,443.5
85,443.5
0.0
67.1
67.1
0.0
4,888.3
4,888.3
0.0
4,888.3
4,888.3
0.0
144,411.2
111,180.1
33,231.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)
33 00
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
127,884.3
100,852.8
27,031.5
შრომის ანაზღაურება
61,986.8
55,811.3
6,175.6
საქონელი და მომსახურება
39,916.6
23,502.0
16,414.6
გრანტები
2,294.0
1,193.7
1,100.3
სოციალური უზრუნველყოფა
468.9
337.8
131.1
სხვა ხარჯები
23,218.0
20,008.1
3,209.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,187.5
10,277.3
5,910.2
ვალდებულებების კლება
339.4
50.0
289.4
4,795.2
4,795.2
0.0
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
4,530.4
4,530.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,215.3
3,215.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,221.8
1,221.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.8
77.8
0.0
სხვა ხარჯები
33 02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
100,898.3
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
ხარჯები
33 01
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
15.5
15.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251.1
251.1
0.0
ვალდებულებების კლება
13.7
13.7
0.0
83,283.6
67,353.7
15,930.0
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
ხარჯები
74,583.6
62,254.3
12,329.3
შრომის ანაზღაურება
32,935.3
31,122.0
1,813.2
საქონელი და მომსახურება
22,369.3
13,944.2
8,425.2
გრანტები
1,961.9
1,179.2
782.7
სოციალური უზრუნველყოფა
250.3
205.5
44.8
სხვა ხარჯები
17,066.8
15,803.5
1,263.3
8,390.3
5,063.8
3,326.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
309.8
35.5
274.2
28,586.4
20,101.5
8,485.0
23,083.3
16,390.3
6,692.9
შრომის ანაზღაურება
15,499.0
12,729.7
2,769.3
საქონელი და მომსახურება
6,464.5
2,908.3
3,556.3
გრანტები
23.6
12.2
11.5
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
33 03
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა
ხარჯები
33 04
სოციალური უზრუნველყოფა
29.9
13.0
16.9
სხვა ხარჯები
1,066.1
727.1
339.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,493.0
3,711.2
1,781.9
ვალდებულებების კლება
10.1
0.0
10.1
27,746.0
18,929.8
8,816.2
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
ხარჯები
25,687.1
17,677.8
8,009.3
შრომის ანაზღაურება
10,337.2
8,744.2
1,593.1
საქონელი და მომსახურება
9,860.9
5,427.8
4,433.1
გრანტები
308.5
2.3
306.1
სოციალური უზრუნველყოფა
110.9
41.4
69.5
სხვა ხარჯები
5,069.6
3,462.0
1,607.5
2,053.1
1,251.3
801.9
5.8
0.7
5.1
17,939.1
11,653.7
6,285.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 04
01
მუზეუმების ხელშეწყობა
ხარჯები
16,207.8
10,655.1
5,552.7
შრომის ანაზღაურება
7,816.6
6,737.5
1,079.1
საქონელი და მომსახურება
7,221.2
3,804.0
3,417.2
გრანტები
290.5
2.3
288.2
სოციალური უზრუნველყოფა
15.9
11.4
4.5
სხვა ხარჯები
863.6
99.8
763.8
1,727.0
998.0
729.0
4.3
0.6
3.7
9,806.8
7,276.1
2,530.7
9,479.3
7,022.7
2,456.5
შრომის ანაზღაურება
2,520.7
2,006.7
514.0
საქონელი და მომსახურება
2,639.7
1,623.8
1,015.9
გრანტები
17.9
0.0
17.9
სოციალური უზრუნველყოფა
95.0
30.0
65.0
სხვა ხარჯები
4,206.0
3,362.2
843.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.1
253.3
72.8
ვალდებულებების კლება
1.5
0.1
1.4
101,866.5
101,866.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 04
02
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
ხარჯები
34 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
35
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
36,267.5
36,267.1
0.4
შრომის ანაზღაურება
4,551.4
4,551.2
0.1
საქონელი და მომსახურება
4,805.5
4,805.2
0.3
სუბსიდიები
130.2
130.2
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,410.4
2,410.4
0.0
სხვა ხარჯები
24,370.0
24,370.0
0.0
65,565.4
65,565.4
0.0
33.6
33.5
0.1
12,637.8
12,637.8
0.0
12,531.3
12,531.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,409.9
4,409.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,003.7
4,003.7
0.0
სუბსიდიები
130.2
130.2
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
34 02
სოციალური უზრუნველყოფა
266.7
266.7
0.0
სხვა ხარჯები
3,720.7
3,720.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.3
106.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.3
0.0
87,269.8
87,269.8
0.0
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
21,812.8
21,812.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
615.6
615.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,135.0
2,135.0
0.0
სხვა ხარჯები
19,062.2
19,062.2
0.0
65,455.7
65,455.7
0.0
1.4
1.4
0.0
1,958.8
1,958.3
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
34 03
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
1,923.5
1,923.0
0.4
შრომის ანაზღაურება
141.5
141.3
0.1
საქონელი და მომსახურება
186.3
186.0
0.3
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
8.7
0.0
სხვა ხარჯები
35 00
1,587.0
1,587.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
3.4
0.0
ვალდებულებების კლება
32.0
31.9
0.1
3,447,663.3
3,446,939.0
724.4
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
3,425,088.0
3,424,387.4
700.7
შრომის ანაზღაურება
33,246.0
32,918.1
327.9
საქონელი და მომსახურება
87,290.3
86,923.7
366.6
36
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
8,882.7
8,882.7
0.0
გრანტები
4,118.1
4,118.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,273,749.1
3,273,749.1
0.0
სხვა ხარჯები
კოდი
35 01
დასახელება
17,801.9
17,795.7
6.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,294.5
21,274.4
20.1
ვალდებულებების კლება
1,280.8
1,277.2
3.6
59,679.0
58,976.8
702.2
57,921.8
57,241.4
680.4
შრომის ანაზღაურება
33,103.2
32,775.3
327.9
საქონელი და მომსახურება
21,697.6
21,349.2
348.3
გრანტები
2,492.0
2,492.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
412.8
412.8
0.0
სხვა ხარჯები
216.3
212.1
4.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,708.1
1,688.0
20.1
ვალდებულებების კლება
49.2
47.5
1.7
9,375.0
9,375.0
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
35 01
01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
35 01
02
9,150.3
9,150.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,672.7
3,672.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,991.9
2,991.9
0.0
გრანტები
2,365.8
2,365.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
94.0
94.0
0.0
სხვა ხარჯები
26.0
26.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.0
224.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.6
0.0
3,349.6
3,349.6
0.0
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
3,347.6
3,347.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,358.0
2,358.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
946.3
946.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.3
33.3
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
2.0
2.0
0.0
15,829.4
15,264.4
564.9
15,373.6
14,818.6
555.0
შრომის ანაზღაურება
6,127.7
5,867.7
260.0
საქონელი და მომსახურება
9,051.7
8,760.9
290.7
გრანტები
80.7
80.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
43.7
43.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69.9
65.7
4.2
427.5
417.6
10.0
37
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
28.2
28.2
0.0
21,575.8
21,574.3
1.5
20,733.2
20,731.7
1.5
შრომის ანაზღაურება
16,346.5
16,346.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,121.0
4,119.6
1.5
გრანტები
45.4
45.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
169.0
169.0
0.0
სხვა ხარჯები
51.2
51.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
841.1
841.1
0.0
ვალდებულებების კლება
1.5
1.5
0.0
7,010.3
6,986.9
23.4
6,838.3
6,817.9
20.4
შრომის ანაზღაურება
3,408.1
3,408.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,316.7
3,296.3
20.4
სოციალური უზრუნველყოფა
59.4
59.4
0.0
სხვა ხარჯები
54.1
54.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.5
164.5
3.0
ვალდებულებების კლება
4.5
4.5
0.0
2,539.0
2,426.6
112.4
2,478.8
2,375.2
103.5
შრომის ანაზღაურება
1,190.3
1,122.4
67.9
საქონელი და მომსახურება
1,270.0
1,234.3
35.7
სოციალური უზრუნველყოფა
13.4
13.4
0.0
სხვა ხარჯები
5.1
5.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
38.7
7.2
ვალდებულებების კლება
14.3
12.6
1.7
2,400,747.3
2,400,747.3
0.0
2,400,702.7
2,400,702.7
0.0
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
35 01
04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების
მართვა
ხარჯები
35 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების
პროგრამა
ხარჯები
35 01
06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
35 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
3,523.7
3,523.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,393,257.2
2,393,257.2
0.0
3,921.8
3,921.8
0.0
44.6
44.6
0.0
1,685,878.0
1,685,878.0
0.0
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02
01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
1,685,839.3
1,685,839.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.6
13.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,685,800.0
1,685,800.0
0.0
25.7
25.7
0.0
38.7
38.7
0.0
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
38
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
649,510.1
649,510.1
0.0
649,504.1
649,504.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,862.4
2,862.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
646,635.2
646,635.2
0.0
6.4
6.4
0.0
6.0
6.0
0.0
23,449.1
23,449.1
0.0
23,449.1
23,449.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
647.8
647.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,911.7
18,911.7
0.0
სხვა ხარჯები
3,889.6
3,889.6
0.0
41,910.2
41,910.2
0.0
41,910.2
41,910.2
0.0
41,910.2
41,910.2
0.0
კოდი
35 02
02
დასახელება
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02
03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
ხარჯები
35 02
04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
964,141.7
964,119.5
22.1
952,386.1
952,365.8
20.3
შრომის ანაზღაურება
142.8
142.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
60,742.8
60,724.5
18.3
სუბსიდიები
8,882.7
8,882.7
0.0
გრანტები
1,072.2
1,072.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
880,068.8
880,068.8
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
35 03
01
1,476.8
1,474.8
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,568.6
10,568.6
0.0
ვალდებულებების კლება
1,187.0
1,185.1
1.9
709,694.4
709,694.4
0.0
709,694.4
709,694.4
0.0
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
3,636.7
3,636.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
706,051.2
706,051.2
0.0
6.4
6.4
0.0
96,089.6
96,089.6
0.0
85,106.4
85,106.4
0.0
სხვა ხარჯები
35 03
02
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
142.8
142.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,438.0
29,438.0
0.0
სუბსიდიები
8,786.8
8,786.8
0.0
გრანტები
1,072.2
1,072.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45,408.2
45,408.2
0.0
სხვა ხარჯები
258.4
258.4
0.0
10,053.8
10,053.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
929.4
929.4
0.0
1,425.2
1,425.2
0.0
1,425.2
1,425.2
0.0
1,425.2
1,425.2
0.0
იმუნიზაცია
17,926.8
17,926.8
0.0
ხარჯები
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
35 03
02 01
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 02
35 03
02 03
17,673.9
17,673.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
17,665.2
17,665.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
8.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
252.9
252.9
0.0
1,551.7
1,551.7
0.0
1,551.7
1,551.7
0.0
1,551.7
1,551.7
0.0
1,553.4
1,553.4
0.0
1,553.4
1,553.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,553.4
1,553.4
0.0
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
184.1
184.1
0.0
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 04
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
35 03
02 05
ხარჯები
35 03
02 06
184.1
184.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
184.1
184.1
0.0
ინფექციური დაავადებების მართვა
11,315.6
11,315.6
0.0
11,315.6
11,315.6
0.0
11,315.6
11,315.6
0.0
21,017.5
21,017.5
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
02 07
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
35 03
02 08
16,387.0
16,387.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
56.2
56.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,494.1
2,494.1
0.0
სუბსიდიები
1,104.8
1,104.8
0.0
გრანტები
1,072.2
1,072.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,503.7
11,503.7
0.0
სხვა ხარჯები
156.0
156.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,493.0
4,493.0
0.0
ვალდებულებების კლება
137.5
137.5
0.0
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
21,885.7
21,885.7
0.0
15,812.0
15,812.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
86.6
86.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,045.4
3,045.4
0.0
სუბსიდიები
7,682.0
7,682.0
0.0
ხარჯები
40
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
4,895.6
4,895.6
0.0
სხვა ხარჯები
102.4
102.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,281.8
5,281.8
0.0
ვალდებულებების კლება
791.9
791.9
0.0
4,310.8
4,310.8
0.0
4,284.7
4,284.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.5
147.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,137.2
4,137.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.1
26.1
0.0
5,207.8
5,207.8
0.0
5,207.8
5,207.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
165.2
165.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,042.7
5,042.7
0.0
198.0
198.0
0.0
198.0
198.0
0.0
198.0
198.0
0.0
9,513.1
9,513.1
0.0
9,513.1
9,513.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,008.3
1,008.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,504.8
8,504.8
0.0
157,962.0
157,939.8
22.1
157,367.4
157,347.1
20.3
საქონელი და მომსახურება
27,582.1
27,563.8
18.3
სოციალური უზრუნველყოფა
128,609.4
128,609.4
0.0
სხვა ხარჯები
1,175.9
1,173.9
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
341.4
341.4
0.0
ვალდებულებების კლება
253.2
251.3
1.9
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
15,793.5
15,793.5
0.0
15,793.5
15,793.5
0.0
15,793.5
15,793.5
0.0
10,478.6
10,478.6
0.0
10,478.6
10,478.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
204.0
204.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,274.6
10,274.6
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
კოდი
35 03
02 09
დასახელება
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ხარჯები
35 03
02 10
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
35 03
02 11
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 12
C ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
35 03
03
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება
პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
35 03
03 01
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03
03 03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
ხარჯები
41
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,000.0
2,000.0
0.0
35,128.7
35,128.7
0.0
35,128.7
35,128.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,092.7
35,092.7
0.0
1,770.8
1,770.8
0.0
1,770.8
1,770.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
286.0
286.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,360.1
1,360.1
0.0
სხვა ხარჯები
124.7
124.7
0.0
5,996.6
5,996.6
0.0
5,996.6
5,996.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
216.0
216.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,780.6
5,780.6
0.0
34,437.3
34,415.1
22.1
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
35 03
03 05
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
ხარჯები
35 03
03 06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
35 03
03 07
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო
ტრანსპორტირება
ხარჯები
35 03
03 08
35 03
03 09
33,843.5
33,823.2
20.3
საქონელი და მომსახურება
25,944.4
25,926.1
18.3
სოციალური უზრუნველყოფა
7,461.5
7,461.5
0.0
სხვა ხარჯები
437.6
435.6
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
341.4
341.4
0.0
ვალდებულებების კლება
252.4
250.5
1.9
სოფლის ექიმი
25,041.2
25,041.2
0.0
ხარჯები
25,040.9
25,040.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
33.8
33.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,393.5
24,393.5
0.0
სხვა ხარჯები
613.6
613.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.3
0.0
რეფერალური მომსახურება
23,800.8
23,800.8
0.0
ხარჯები
23,800.3
23,800.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,799.6
23,799.6
0.0
0.5
0.5
0.0
827.8
827.8
0.0
827.8
827.8
0.0
827.8
827.8
0.0
2,686.7
2,686.7
0.0
ვალდებულებების კლება
35 03
03 10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით
42
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,686.7
2,686.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
33.3
33.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,653.3
2,653.3
0.0
126.5
126.5
0.0
122.1
122.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.0
86.0
0.0
სხვა ხარჯები
36.1
36.1
0.0
4.4
4.4
0.0
269.3
269.3
0.0
95.9
95.9
0.0
95.9
95.9
0.0
173.4
173.4
0.0
20,639.7
20,639.7
0.0
კოდი
03 11
დასახელება
უზრუნველყოფის პროგრამა
ხარჯები
35 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 03
05
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II
ფაზა) (KfW)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
ხარჯები
11,627.6
11,627.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
593.7
593.7
0.0
გრანტები
553.9
553.9
0.0
სხვა ხარჯები
10,480.0
10,480.0
0.0
9,012.1
9,012.1
0.0
2,455.6
2,455.6
0.0
2,449.9
2,449.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
732.5
732.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.3
10.3
0.0
სხვა ხარჯები
1,707.1
1,707.1
0.0
5.7
5.7
0.0
207,862.3
207,486.4
375.9
16,495.5
16,128.2
367.3
შრომის ანაზღაურება
2,666.9
2,466.9
200.0
საქონელი და მომსახურება
1,319.7
1,152.5
167.3
სუბსიდიები
9,224.5
9,224.5
0.0
გრანტები
6.8
6.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.9
23.9
0.0
სხვა ხარჯები
3,253.6
3,253.6
0.0
252.5
243.9
8.7
191,114.3
191,114.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 00
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 01
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
84,009.8
83,633.8
375.9
13,757.2
13,390.0
367.3
შრომის ანაზღაურება
2,666.9
2,466.9
200.0
საქონელი და მომსახურება
1,319.7
1,152.5
167.3
ხარჯები
43
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
9,224.5
9,224.5
0.0
გრანტები
6.8
6.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.9
23.9
0.0
სხვა ხარჯები
კოდი
36 01
01
დასახელება
515.4
515.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
252.5
243.9
8.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
70,000.0
70,000.0
0.0
4,894.6
4,518.6
375.9
4,857.8
4,490.5
367.3
შრომის ანაზღაურება
2,666.9
2,466.9
200.0
საქონელი და მომსახურება
1,319.7
1,152.5
167.3
სუბსიდიები
325.1
325.1
0.0
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება
ხარჯები
გრანტები
6.8
6.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.9
23.9
0.0
სხვა ხარჯები
515.4
515.4
0.0
36.8
28.1
8.7
72,446.6
72,446.6
0.0
2,230.8
2,230.8
0.0
2,230.8
2,230.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215.8
215.8
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
70,000.0
70,000.0
0.0
6,668.6
6,668.6
0.0
6,668.6
6,668.6
0.0
6,668.6
6,668.6
0.0
11,438.4
11,438.4
0.0
11,438.4
11,438.4
0.0
112,414.2
112,414.2
0.0
2,738.2
2,738.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 01
02
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
ხარჯები
სუბსიდიები
36 01
03
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
36 02
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
36 03
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03
01
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების
პროექტი
36 03
02
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების
ღია პროგრამა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,738.2
2,738.2
0.0
109,676.0
109,676.0
0.0
7,262.6
7,262.6
0.0
7,262.6
7,262.6
0.0
66,330.8
66,330.8
0.0
2,199.0
2,199.0
0.0
2,199.0
2,199.0
0.0
64,131.8
64,131.8
0.0
44
კოდი
36 03
03
დასახელება
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 00
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
38,820.7
0.0
539.2
539.2
0.0
539.2
539.2
0.0
38,281.5
38,281.5
0.0
329,098.7
13,636.2
12,884.4
შრომის ანაზღაურება
24,709.6
21,969.2
2,740.4
საქონელი და მომსახურება
59,672.5
56,055.3
3,617.2
სუბსიდიები
92,304.0
92,304.0
0.0
გრანტები
6,776.3
6,102.0
674.3
სოციალური უზრუნველყოფა
233.7
176.8
56.9
სხვა ხარჯები
25,284.5
19,488.8
5,795.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,934.5
4,438.5
496.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
128,742.9
128,552.3
190.6
76.9
11.7
65.2
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
11,870.7
11,870.7
0.0
11,003.5
11,003.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,136.7
7,136.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,258.8
3,258.8
0.0
გრანტები
466.9
466.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.3
67.3
0.0
სხვა ხარჯები
73.7
73.7
0.0
867.2
867.2
0.0
6,847.1
6,847.1
0.0
5,979.9
5,979.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,697.3
3,697.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,740.3
1,740.3
0.0
გრანტები
466.9
466.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
31.2
31.2
0.0
სხვა ხარჯები
44.2
44.2
0.0
867.2
867.2
0.0
3,945.5
3,945.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება რეგიონებში
ხარჯები
37 01
03
38,820.7
196,096.1
ხარჯები
37 01
02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
342,734.9
ვალდებულებების კლება
37 01
01
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
208,980.6
ხარჯები
37 01
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
3,945.5
3,945.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,439.5
3,439.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
440.4
440.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.1
36.1
0.0
სხვა ხარჯები
29.5
29.5
0.0
1,078.1
1,078.1
0.0
1,078.1
1,078.1
0.0
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
45
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,078.1
1,078.1
0.0
64,397.1
56,752.0
7,645.0
61,142.8
53,985.0
7,157.7
შრომის ანაზღაურება
10,197.4
8,147.9
2,049.5
საქონელი და მომსახურება
43,974.9
41,430.1
2,544.8
გრანტები
3,406.8
2,732.5
674.3
სოციალური უზრუნველყოფა
55.3
48.3
7.0
სხვა ხარჯები
3,508.4
1,626.2
1,882.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,201.8
2,767.0
434.8
ვალდებულებების კლება
52.5
0.0
52.5
25,040.9
24,357.6
683.3
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
37 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
37 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ხარჯები
24,845.0
24,185.1
659.9
შრომის ანაზღაურება
1,217.4
844.3
373.1
საქონელი და მომსახურება
8,249.7
8,194.1
55.5
სუბსიდიები
12,140.4
12,140.4
0.0
გრანტები
1,531.3
1,531.3
0.0
9.2
9.2
0.0
1,697.0
1,465.7
231.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.2
160.8
23.4
ვალდებულებების კლება
11.7
11.7
0.0
5,193.7
5,038.0
155.7
4,576.3
4,432.7
143.6
შრომის ანაზღაურება
1,818.5
1,818.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,688.4
2,573.0
115.5
სოციალური უზრუნველყოფა
32.1
32.1
0.0
სხვა ხარჯები
37.3
9.2
28.1
617.3
605.3
12.0
120,765.9
115,613.7
5,152.2
78,619.9
73,696.7
4,923.2
შრომის ანაზღაურება
3,835.0
3,517.2
317.8
საქონელი და მომსახურება
975.3
73.9
901.4
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
37 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 05
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
67,163.6
67,163.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
56.8
6.9
49.9
სხვა ხარჯები
6,589.1
2,935.0
3,654.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
37 05
01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
25.7
0.0
25.7
42,107.6
41,917.0
190.6
12.7
0.0
12.7
25,062.3
23,536.4
1,525.9
4,833.3
3,536.4
1,296.8
46
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
3,835.0
3,517.2
317.8
საქონელი და მომსახურება
913.7
12.3
901.4
სოციალური უზრუნველყოფა
56.8
6.9
49.9
სხვა ხარჯები
27.8
0.0
27.8
25.7
0.0
25.7
20,190.6
20,000.0
190.6
ვალდებულებების კლება
12.7
0.0
12.7
შეღავათიანი აგროკრედიტები
48,480.2
48,480.2
0.0
48,480.2
48,480.2
0.0
15.2
15.2
0.0
48,465.0
48,465.0
0.0
21,917.0
21,917.0
0.0
21,917.0
21,917.0
0.0
7,108.1
7,108.1
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 05
02
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
37 05
03
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის
ვალდებულებების დაფარვა
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 05
04
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
ხარჯები
37 05
05
7,108.1
7,108.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.2
15.2
0.0
სუბსიდიები
7,092.9
7,092.9
0.0
დანერგე მომავალი
10,960.6
10,960.6
0.0
10,960.6
10,960.6
0.0
15.9
15.9
0.0
10,944.7
10,944.7
0.0
ქართული ჩაი
661.0
661.0
0.0
ხარჯები
661.0
661.0
0.0
661.0
661.0
0.0
6,576.6
2,950.2
3,626.4
6,576.6
2,950.2
3,626.4
საქონელი და მომსახურება
15.2
15.2
0.0
სხვა ხარჯები
6,561.4
2,935.0
3,626.4
8,948.6
8,948.6
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
37 05
06
სუბსიდიები
37 05
07
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება
ხარჯები
37 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
8,910.4
8,910.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
504.6
504.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
525.3
525.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
სხვა ხარჯები
7,867.5
7,867.5
0.0
38.3
38.3
0.0
106,518.0
106,518.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
47
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
19,882.7
19,882.7
0.0
სუბსიდიები
13,000.0
13,000.0
0.0
გრანტები
1,371.3
1,371.3
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 07
01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის
შეძენა
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 07
02
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
37 07
03
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 07
04
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
5,511.4
0.0
86,635.3
0.0
66,700.0
66,700.0
0.0
66,700.0
66,700.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
17,639.8
17,639.8
0.0
1,438.6
1,438.6
0.0
1,438.6
1,438.6
0.0
16,201.2
16,201.2
0.0
8,752.8
8,752.8
0.0
5,444.1
5,444.1
0.0
გრანტები
1,371.3
1,371.3
0.0
სხვა ხარჯები
4,072.8
4,072.8
0.0
3,308.7
3,308.7
0.0
425.3
425.3
0.0
425.3
425.3
0.0
71,846.1
38,970.0
32,876.1
56,467.6
28,534.6
27,933.0
შრომის ანაზღაურება
28,751.0
18,690.3
10,060.7
საქონელი და მომსახურება
18,070.9
7,855.5
10,215.4
სუბსიდიები
836.2
836.2
0.0
გრანტები
4,673.2
583.9
4,089.3
სოციალური უზრუნველყოფა
277.6
176.0
101.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 07
05
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)
38 00
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
3,858.7
392.8
3,466.0
15,315.6
10,428.6
4,887.1
62.9
6.9
56.0
5,135.6
5,135.6
0.0
4,873.9
4,873.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,378.0
3,378.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,028.3
1,028.3
0.0
გრანტები
379.7
379.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.4
58.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
38 01
5,511.4
86,635.3
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება,
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
48
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
29.5
29.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.6
261.6
0.0
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
10,050.1
10,050.1
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
38 02
ხარჯები
8,962.8
8,962.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,857.9
5,857.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,915.7
2,915.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
43.6
43.6
0.0
სხვა ხარჯები
145.6
145.6
0.0
1,087.3
1,087.3
0.0
16,466.5
11,710.1
4,756.4
8,695.0
4,562.4
4,132.6
შრომის ანაზღაურება
4,350.8
2,717.4
1,633.4
საქონელი და მომსახურება
1,890.0
868.4
1,021.6
სუბსიდიები
836.2
836.2
0.0
გრანტები
567.9
0.0
567.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 03
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
20.9
15.2
5.6
სხვა ხარჯები
1,029.2
125.2
903.9
7,771.5
7,147.7
623.8
21,611.5
8,452.2
13,159.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 04
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
38 05
20,242.1
7,250.3
12,991.8
შრომის ანაზღაურება
8,686.9
5,564.0
3,122.9
საქონელი და მომსახურება
7,704.6
1,572.7
6,131.8
გრანტები
1,408.8
0.0
1,408.8
სოციალური უზრუნველყოფა
115.3
49.8
65.4
სხვა ხარჯები
2,326.6
63.7
2,262.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,335.2
1,195.1
140.2
ვალდებულებების კლება
34.1
6.9
27.2
1,862.7
531.0
1,331.7
1,247.5
355.7
891.8
შრომის ანაზღაურება
357.1
163.9
193.1
საქონელი და მომსახურება
787.8
191.7
596.0
გრანტები
56.5
0.0
56.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.0
0.4
სხვა ხარჯები
45.8
0.0
45.8
615.2
175.3
439.9
2,268.0
1,928.3
339.7
1,746.1
1,408.1
338.1
შრომის ანაზღაურება
345.4
329.0
16.3
საქონელი და მომსახურება
1,090.9
849.1
241.8
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 06
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
49
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
გრანტები
196.3
196.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
6.6
0.0
სხვა ხარჯები
106.9
26.9
80.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 07
521.9
520.3
1.6
1,016.1
904.3
111.8
943.1
867.5
75.5
შრომის ანაზღაურება
533.5
518.5
15.0
საქონელი და მომსახურება
404.9
344.9
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
2.3
0.0
სხვა ხარჯები
2.4
1.9
0.5
73.0
36.7
36.3
13,435.7
258.5
13,177.2
9,757.1
253.9
9,503.2
შრომის ანაზღაურება
5,241.5
161.5
5,080.0
საქონელი და მომსახურება
2,248.7
84.5
2,164.2
გრანტები
2,063.9
7.8
2,056.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.2
0.0
30.2
სხვა ხარჯები
172.8
0.0
172.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,649.8
4.5
3,645.2
ვალდებულებების კლება
28.8
0.0
28.8
183,689.1
182,455.5
1,233.6
140,004.7
138,826.2
1,178.5
შრომის ანაზღაურება
4,327.9
4,175.7
152.2
საქონელი და მომსახურება
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 08
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება,
პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა
ხარჯები
39 00
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები
39 01
3,875.0
3,126.8
748.2
პროცენტი
9.5
9.5
0.0
სუბსიდიები
101,061.8
100,881.0
180.9
გრანტები
6,508.3
6,508.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
929.0
929.0
0.0
სხვა ხარჯები
23,293.2
23,196.0
97.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,569.0
6,524.4
44.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,104.9
35,104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
2,010.5
2,000.0
10.5
21,827.1
21,827.1
0.0
21,810.5
21,810.5
0.0
1,813.0
1,813.0
0.0
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
811.7
811.7
0.0
სუბსიდიები
3,147.2
3,147.2
0.0
გრანტები
67.7
67.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.2
17.2
0.0
50
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 02
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
39 03
15,953.6
15,953.6
0.0
16.6
16.6
0.0
150,826.1
149,987.3
838.8
106,392.7
801.9
1,779.0
1,626.8
152.2
საქონელი და მომსახურება
2,015.5
1,426.9
588.6
პროცენტი
9.5
9.5
0.0
სუბსიდიები
96,386.6
96,369.1
17.6
გრანტები
6,440.6
6,440.6
0.0
სხვა ხარჯები
563.5
519.9
43.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,516.1
6,489.7
26.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,104.9
35,104.9
0.0
ვალდებულებების კლება
2,010.5
2,000.0
10.5
6,737.9
6,737.9
0.0
6,737.9
6,737.9
0.0
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
სოციალური უზრუნველყოფა
889.2
889.2
0.0
სხვა ხარჯები
5,848.7
5,848.7
0.0
4,298.0
3,903.2
394.8
4,261.7
3,885.1
376.6
შრომის ანაზღაურება
735.9
735.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,047.8
888.1
159.7
სუბსიდიები
1,528.0
1,364.7
163.3
სოციალური უზრუნველყოფა
22.6
22.6
0.0
სხვა ხარჯები
927.4
873.8
53.6
36.3
18.1
18.3
56,775.8
55,273.8
1,502.0
52,783.7
51,459.8
1,323.9
შრომის ანაზღაურება
38,079.1
37,423.7
655.4
საქონელი და მომსახურება
13,000.7
12,542.2
458.5
სოციალური უზრუნველყოფა
500.2
493.1
7.1
სხვა ხარჯები
1,203.7
1,000.8
202.9
3,990.8
3,814.0
176.8
1.3
0.0
1.3
47,454.2
47,454.2
0.0
44,057.2
44,057.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
36,271.2
36,271.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,446.7
6,446.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
469.6
469.6
0.0
სხვა ხარჯები
869.7
869.7
0.0
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
40 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
107,194.6
ხარჯები
40 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
39 04
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
51
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,397.0
3,397.0
0.0
8,148.4
7,819.6
328.8
7,731.4
7,402.6
328.8
შრომის ანაზღაურება
1,152.5
1,152.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,424.3
6,095.6
328.8
სოციალური უზრუნველყოფა
23.4
23.4
0.0
სხვა ხარჯები
131.1
131.1
0.0
417.0
417.0
0.0
1,173.2
0.0
1,173.2
995.1
0.0
995.1
შრომის ანაზღაურება
655.4
0.0
655.4
საქონელი და მომსახურება
129.7
0.0
129.7
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
0.0
7.1
სხვა ხარჯები
202.9
0.0
202.9
176.8
0.0
176.8
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 03
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის
სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
41 00
1.3
0.0
1.3
6,423.7
6,423.7
0.0
6,317.3
6,317.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,965.1
2,965.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,168.9
3,168.9
0.0
გრანტები
48.2
48.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
92.8
92.8
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
42 00
42.4
42.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.8
103.8
0.0
ვალდებულებების კლება
2.6
2.6
0.0
53,387.5
46,572.8
6,814.7
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები
45,806.2
40,416.3
5,389.9
შრომის ანაზღაურება
1,973.3
1,973.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
40,958.2
36,078.4
4,879.8
პროცენტი
49.8
0.0
49.8
გრანტები
380.5
380.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
264.1
107.1
157.0
სხვა ხარჯები
2,180.3
1,877.1
303.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
7,579.4
6,156.3
1,423.1
ვალდებულებების კლება
1.9
0.2
1.7
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,816.0
1,816.0
0.0
1,809.8
1,809.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,310.6
1,310.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
476.0
476.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.2
17.2
0.0
ხარჯები
52
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
6.0
6.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
5.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.8
0.0
3,401.0
2,454.9
946.2
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
3,359.4
2,415.0
944.4
შრომის ანაზღაურება
1,975.9
1,252.0
723.9
საქონელი და მომსახურება
575.2
355.6
219.7
სუბსიდიები
330.0
330.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
330.9
330.9
0.0
სხვა ხარჯები
147.4
146.5
0.9
41.6
39.9
1.7
2,124.9
2,124.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 01
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
2,085.0
2,085.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,252.0
1,252.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
355.6
355.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
330.9
330.9
0.0
სხვა ხარჯები
146.5
146.5
0.0
39.9
39.9
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
946.2
0.0
946.2
944.4
0.0
944.4
შრომის ანაზღაურება
723.9
0.0
723.9
საქონელი და მომსახურება
219.7
0.0
219.7
სხვა ხარჯები
0.9
0.0
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 02
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები"
ხარჯები
სუბსიდიები
44 03
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00
1.7
0.0
1.7
24,997.9
24,997.9
0.0
23,092.6
23,092.6
0.0
პროცენტი
40.0
40.0
0.0
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
45 01
23,052.6
23,052.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,825.4
1,825.4
0.0
ვალდებულებების კლება
80.0
80.0
0.0
14,681.0
14,681.0
0.0
14,158.6
14,158.6
0.0
14,158.6
14,158.6
0.0
522.4
522.4
0.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53
კოდი
45 02
დასახელება
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 04
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 05
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 06
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და
ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
645.0
645.0
0.0
545.0
545.0
0.0
545.0
545.0
0.0
100.0
100.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
1,440.0
1,440.0
0.0
1,440.0
1,440.0
0.0
328.0
328.0
0.0
959.0
959.0
0.0
580.0
580.0
0.0
580.0
580.0
0.0
379.0
379.0
0.0
261.0
261.0
0.0
251.0
251.0
0.0
251.0
251.0
0.0
10.0
10.0
0.0
437.0
437.0
0.0
430.0
430.0
0.0
430.0
430.0
0.0
7.0
7.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
1,964.0
1,964.0
0.0
1,615.0
1,615.0
0.0
1,615.0
1,615.0
0.0
349.0
349.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
54
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 13
100.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
500.0
500.0
0.0
290.0
0.0
40.0
0.0
სუბსიდიები
250.0
250.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.0
130.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.0
80.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
21,261.8
2,500.0
18,761.8
20,552.0
2,500.0
18,052.0
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შრომის ანაზღაურება
8,707.1
0.0
8,707.1
საქონელი და მომსახურება
8,333.1
2,500.0
5,833.1
გრანტები
1,827.7
0.0
1,827.7
სოციალური უზრუნველყოფა
64.5
0.0
64.5
სხვა ხარჯები
1,619.6
0.0
1,619.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
707.2
0.0
707.2
ვალდებულებების კლება
2.6
0.0
2.6
8,516.5
7,772.0
744.6
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
– საქსტატი
ხარჯები
8,490.9
7,750.4
740.5
შრომის ანაზღაურება
3,439.6
3,299.6
140.0
საქონელი და მომსახურება
4,869.4
4,322.4
547.0
გრანტები
23.4
23.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.2
95.2
0.0
სხვა ხარჯები
63.3
9.8
53.6
25.6
21.6
4.0
5,043.5
4,298.9
744.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
5,017.9
4,277.3
740.5
შრომის ანაზღაურება
3,439.6
3,299.6
140.0
საქონელი და მომსახურება
1,432.8
885.9
547.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.1
82.1
0.0
სხვა ხარჯები
63.3
9.8
53.6
25.6
21.6
4.0
3,331.4
3,331.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
100.0
40.0
ხარჯები
47 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
290.0
სუბსიდიები
47 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
პროცენტი
ხარჯები
46 00
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
55
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,331.4
3,331.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,295.8
3,295.8
0.0
გრანტები
23.4
23.4
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
47 03
12.3
12.3
0.0
141.6
141.6
0.0
141.6
141.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
140.8
140.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.8
0.0
1,164.2
1,164.2
0.0
1,161.8
1,161.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
983.5
983.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
130.0
130.0
0.0
გრანტები
44.4
44.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.8
0.0
სხვა ხარჯები
3.2
3.2
0.0
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
ხარჯები
48 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
2.4
2.4
0.0
207.6
197.3
10.3
205.9
195.6
10.3
შრომის ანაზღაურება
106.5
106.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
56.8
55.3
1.5
გრანტები
8.7
0.0
8.7
სოციალური უზრუნველყოფა
30.5
30.5
0.0
სხვა ხარჯები
3.3
3.3
0.0
1.7
1.7
0.0
1,411.8
1,411.8
0.0
1,360.2
1,360.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
590.6
590.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
758.1
758.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.8
9.8
0.0
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
50 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
51 00
1.6
1.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.5
50.5
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
1.2
0.0
1,838.1
1,838.1
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
ხარჯები
1,621.9
1,621.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,278.9
1,278.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
329.4
329.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.7
7.7
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
5.9
5.9
0.0
216.2
216.2
0.0
1,331.9
996.2
335.6
56
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,326.3
990.6
335.6
შრომის ანაზღაურება
669.2
669.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
573.2
285.9
287.3
გრანტები
21.9
21.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
9.0
0.7
სხვა ხარჯები
52.2
4.6
47.6
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
5.6
5.6
0.0
4,882.2
4,882.2
0.0
4,669.9
4,669.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,571.4
3,571.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,033.2
1,033.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
44.0
44.0
0.0
სხვა ხარჯები
21.2
21.2
0.0
212.3
212.3
0.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
5,820.3
5,818.0
2.4
4,397.8
4,395.9
1.8
შრომის ანაზღაურება
1,750.0
1,750.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,317.2
1,316.7
0.5
სუბსიდიები
188.0
188.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,104.0
1,103.2
0.8
სხვა ხარჯები
38.5
38.0
0.5
1,422.6
1,422.1
0.5
5,222.6
5,222.6
0.0
5,219.8
5,219.8
0.0
529.4
529.4
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
182.0
182.0
0.0
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.2
6.2
0.0
სხვა ხარჯები
2.3
2.3
0.0
2.8
2.8
0.0
1,807.9
1,807.9
0.0
1,222.5
1,222.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
973.1
973.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.6
200.6
0.0
გრანტები
10.8
10.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.3
10.3
0.0
სხვა ხარჯები
27.8
27.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
581.0
581.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.3
4.3
0.0
3,650.8
254.6
3,396.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ხარჯები
57 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
57
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,650.8
254.6
3,396.2
შრომის ანაზღაურება
164.4
164.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
80.0
79.6
0.4
სოციალური უზრუნველყოფა
3,396.6
8.9
3,387.7
9.9
1.7
8.2
4,094.6
3,802.3
292.3
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
58 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
ხარჯები
4,049.6
3,764.9
284.7
შრომის ანაზღაურება
2,215.2
2,101.8
113.5
საქონელი და მომსახურება
367.4
281.4
86.0
გრანტები
7.5
0.0
7.5
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
0.0
4.1
1,455.4
1,381.7
73.7
44.9
37.4
7.6
3,376.3
3,376.3
0.0
3,319.3
3,319.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,464.1
2,464.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
751.5
751.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.9
33.9
0.0
სხვა ხარჯები
69.7
69.7
0.0
57.0
57.0
0.0
2,016,882.2
2,016,882.2
0.0
1,467,701.8
1,467,701.8
0.0
46.7
46.7
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 00
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
32.5
32.5
0.0
პროცენტი
476,557.2
476,557.2
0.0
სუბსიდიები
15,726.9
15,726.9
0.0
გრანტები
950,135.5
950,135.5
0.0
სხვა ხარჯები
25,203.0
25,203.0
0.0
8.9
8.9
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
80,052.3
80,052.3
0.0
ვალდებულებების კლება
469,119.2
469,119.2
0.0
664,910.9
664,910.9
0.0
237,482.1
237,482.1
0.0
237,482.1
237,482.1
0.0
427,428.7
427,428.7
0.0
274,075.1
274,075.1
0.0
239,075.1
239,075.1
0.0
239,075.1
239,075.1
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 01
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
60 02
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
58
კოდი
60 03
დასახელება
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
60 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
60 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
60 04
02
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
60 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ვალდებულებების კლება
60 10
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის
ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
60 11
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული
ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის
ვალდებულებების დაფარვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
60 12
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
60 12
01
ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი
პროექტები (GIZ)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
60 12
02
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების
თანადაფინანსება (KfW)
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
8,324.4
8,324.4
0.0
8,324.4
8,324.4
0.0
0.8
0.8
0.0
8,318.1
8,318.1
0.0
5.5
5.5
0.0
941,967.4
941,967.4
0.0
941,817.4
941,817.4
0.0
941,817.4
941,817.4
0.0
150.0
150.0
0.0
8,500.0
8,500.0
0.0
8,500.0
8,500.0
0.0
8,500.0
8,500.0
0.0
933,467.4
933,467.4
0.0
933,317.4
933,317.4
0.0
933,317.4
933,317.4
0.0
150.0
150.0
0.0
6,690.5
6,690.5
0.0
6,690.5
6,690.5
0.0
51.2
51.2
0.0
51.2
51.2
0.0
51.2
51.2
0.0
598.5
598.5
0.0
598.5
598.5
0.0
598.5
598.5
0.0
104,450.1
104,450.1
0.0
24,547.8
24,547.8
0.0
24,547.8
24,547.8
0.0
79,902.3
79,902.3
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
12.8
12.8
0.0
59
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
60 12
04
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
60 12
05
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
60 12
06
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
60 13
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული
საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
60 14
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს დაფინანსება
ხარჯები
63 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
12.8
12.8
0.0
12.8
12.8
0.0
19,275.1
19,275.1
0.0
9,972.3
9,972.3
0.0
9,972.3
9,972.3
0.0
9,302.9
9,302.9
0.0
15,291.9
15,291.9
0.0
1,551.2
1,551.2
0.0
1,551.2
1,551.2
0.0
13,740.7
13,740.7
0.0
69,863.3
69,863.3
0.0
13,004.5
13,004.5
0.0
13,004.5
13,004.5
0.0
56,858.7
56,858.7
0.0
15,726.9
15,726.9
0.0
15,726.9
15,726.9
0.0
15,726.9
15,726.9
0.0
87.3
87.3
0.0
78.4
78.4
0.0
46.7
46.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
31.7
31.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
8.9
0.0
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
502.1
502.1
0.0
501.1
501.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
329.5
329.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
155.4
155.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.3
16.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
0.0
8,609.3
0.0
8,609.3
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
ხარჯები
65 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
64 00
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
8,552.2
0.0
8,552.2
შრომის ანაზღაურება
2,447.5
0.0
2,447.5
საქონელი და მომსახურება
825.1
0.0
825.1
გრანტები
4,123.0
0.0
4,123.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.0
0.0
48.0
სხვა ხარჯები
1,108.6
0.0
1,108.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.7
0.0
48.7
ვალდებულებების კლება
8.4
0.0
8.4
9,221.9
108.3
9,113.7
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
60
2017 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
8,769.6
108.3
8,661.3
შრომის ანაზღაურება
3,087.0
0.0
3,087.0
საქონელი და მომსახურება
2,334.8
105.1
2,229.7
გრანტები
184.4
3.2
181.2
სოციალური უზრუნველყოფა
46.7
0.0
46.7
სხვა ხარჯები
კოდი
დასახელება
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
ხარჯები
3,116.6
0.0
3,116.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
440.1
0.0
440.1
ვალდებულებების კლება
12.3
0.0
12.3
61
დანართი
informacia saxelmwifo valis Sesaxeb
Tbilisi
2018
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 16,956.3
მილიონ ლარს. მათ შორის საგარეო ვალის 13,420.8 მილიონ ლარს, ხოლო საშინაო ვალის ნაშთი
3,535.5 მილიონ ლარს.
საგარეო ვალის ნაშთი, 13,420.8 მილიონი ლარი, მთლიანი სახელმწიფო ვალის 79%-ია.
აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი
დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და
ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი
საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.4 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე
შეადგენს დაახლოებით 8.3 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი
საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.01%-ს.
სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
საშინაო
21%
მრავალმხრივი
59%
საგარეო
79%
საშუალო შეწონილი:
- საპროცენტო განაკვეთი 2.01%
- საკონტრაქტო ვადიანობა 21. 4 წელი
- დარჩენილი ვადიანობა 8. 3 წელი
ორმხრივი
13%
ევრობონდი
8%
2017 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის
64% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება
ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების
დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის
მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 41% SDRშია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის
გამო.
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
სავალუტო სტრუქტურა
USD
33%
ცვლადი
36%
ფიქსირე
ბული
64%
სხვა
4%
EUR
22%
SDR
41%
2
სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
კრედიტის
ნაშთი ათასი
ვალუტა
დოლარი
ლარი
სახელმწიფო საგარეო ვალი
5,177,390
13,420,829
მრავალმხრივი კრედიტორები
3,850,489
9,981,238
880,726
2,283,018
271,665
704,211
9,750
კრედიტორი
განვითარების საერთაშორისო
ასოციაცია(WB - IDA)
SDR
EUR
რეკონსტრუქციისა და განვითარების
საერთაშორისო ბანკი(WB - IBRD)
სოფლის მეურნეობის განვითარების
საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
USD
აშშ
ნაშთი ათასი
შეწონილი
საპროცენტო განაკვეთი
31.12.2017
საპროცენტო
0.75%
0.75%
0.128%
2.00%
2.00%
0.105%
25,273
2.15%
2.15%
0.004%
109,939
284,984
EURIBOR + Var. Spread
0.69%
0.015%
189,294
490,687
1.71%
0.063%
50,106
129,885
1.91%
0.018%
109,535
283,937
2.07%
0.044%
170,371
441,636
2.11%
0.069%
10,000
25,922
2.19%
0.004%
40,484
104,942
2.23%
0.017%
15,871
41,141
2.28%
0.007%
8,071
20,923
2.37%
0.004%
8,703
22,561
2.41%
0.004%
23
58
2.47%
0.000%
120,000
311,064
2.49%
0.058%
25,756
66,765
2.52%
0.013%
20,330
52,698
0.75%
0.75%
0.003%
4,092
10,607
2.00%
2.00%
0.002%
5,148
13,345
(SDR LIBOR + IBRD Variable
Spread)/2
0.95%
0.001%
SDR
საპროცენტო განაკვეთი
LIBOR + Variable Spread
განაკვეთი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF
EFF,NBG)
SDR
85,448
221,498
SDR Rate of Charge
1.80%
0.030%
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA )
SDR
106,810
276,873
SDR Rate of Charge
1.80%
0.037%
ევროგაერთიანება (EU)
EUR
11,976
31,044
0.52%
0.52%
0.001%
15,569
40,357
0.52%
1.16%
0.003%
134,324
348,196
EURIBOR+ 1%
0.78%
0.020%
ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი (EBRD)
EUR
SDR
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
EUR
USD
აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების
ბანკი (AIIB)
ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB)
USD
EUR
ორმხრივი კრედიტორები
ავსტრია
EUR
66,762
173,060
1.00%
0.013%
397,471
1,030,324
1.50%
0.115%
51,876
134,473
1.60%
0.016%
207,427
537,692
2.00%
0.080%
29,998
77,762
0.00%
0.000%
66,667
172,813
1.71%
0.022%
57,725
149,634
1.81%
0.020%
50,000
129,610
1.91%
0.018%
73,911
191,593
2.01%
0.029%
16,000
41,475
2.07%
0.006%
8,013
20,772
2.11%
0.003%
5,698
14,770
2.11%
0.002%
27,112
70,280
2.31%
0.012%
9,267
24,022
2.86%
0.005%
10,002
25,927
0.86%
0.002%
23,952
62,088
0.87%
0.004%
11,976
31,044
1.65%
0.004%
27,815
72,102
1.69%
0.009%
23,952
62,088
1.94%
0.009%
95,807
248,352
EURIBOR+0.183%
0.00%
0.000%
23,952
62,088
EURIBOR+0.505%
0.23%
0.001%
83,484
216,408
EURIBOR + 0.75%
0.50%
0.008%
16,106
41,749
EURIBOR+0.75%
0.51%
0.002%
4,192
10,865
EURIBOR+0.81%
0.53%
0.000%
53,741
139,308
EURIBOR + 0.82%
0.57%
0.006%
3,593
9,313
EURIBOR + 0.858%
0.58%
0.000%
824,821
2,138,102
15,185
39,364
1.00%
1.00%
0.003%
Fix
EURIBOR + Fixed Spread
LIBOR + Fixed Spread
LIBOR + Variable Spread
Fix
3
შეწონილი
კრედიტის
ვალუტა
ნაშთი ათასი აშშ
დოლარი
ნაშთი ათასი
ლარი
საპროცენტო განაკვეთი
საპროცენტო განაკვეთი
31.12.2017
საპროცენტო
განაკვეთი
აზერბაიჯანი
USD
8,855
22,953
3.00%
3.00%
0.005%
თურქმენეთი
USD
211
547
4.00%
4.00%
0.000%
თურქეთი
USD
16,981
44,019
3.00%
3.00%
0.010%
ირანი
USD
6,835
17,717
3.00%
3.00%
0.004%
რუსეთი
USD
70,616
183,052
4.00%
4.00%
0.055%
სომხეთი
USD
10,027
25,992
3.00%
3.00%
0.006%
უზბეკეთი
USD
178
462
3.00%
3.00%
0.000%
უკრაინა
USD
163
422
3.00%
3.00%
0.000%
ყაზახეთი
USD
21,747
56,373
4.00%
4.00%
0.017%
ჩინეთი
CNY
2,305
5,975
0.00%
0.00%
0.000%
140,961
365,399
0.75%
0.75%
0.020%
8,208
21,278
1.65%
1.65%
0.003%
567
1,469
1.90%
1.90%
0.000%
39,520
102,443
2.00%
2.00%
0.015%
28,953
75,052
2.20%
2.20%
0.012%
11,090
28,747
4.20%
4.20%
0.009%
41,916
108,654
5.70%
5.70%
0.046%
15,243
39,513
6.68%
6.68%
0.020%
24,510
63,534
0.01%
0.01%
0.000%
137,053
355,268
0.65%
0.65%
0.017%
1,880
4,874
1.30%
1.30%
0.000%
22,621
58,639
1.40%
1.40%
0.006%
24,247
62,853
2.30%
2.30%
0.011%
19
50
2.50%
2.50%
0.000%
12,260
31,782
3.00%
3.00%
0.007%
183
473
4.20%
4.20%
0.000%
889
2,305
5.10%
5.10%
0.001%
306
794
1.50%
1.50%
0.000%
8,530
22,112
2.00%
2.00%
0.003%
6,115
15,851
2.25%
2.25%
0.003%
7,657
19,849
2.50%
2.50%
0.004%
14,162
36,711
0.17%
0.17%
0.000%
25,084
65,024
1.10%
1.10%
0.005%
19,768
51,242
1.27%
1.27%
0.005%
55,632
144,208
1.41%
1.41%
0.015%
15,553
40,316
EURIBOR + 1.8%
1.80%
0.005%
8,790
22,787
EURIBOR + 2.1%
2.10%
0.004%
6.875%
6.875%
0.664%
0.75%
0.75%
0.000%
კრედიტორი
გერმანია (KfW)
EUR
JPY
იაპონია
KWD
კუვეიტი
ნიდერლანდები
აშშ
EUR
USD
EUR
საფრანგეთი
500,000
1,296,100
USD
500,000
1,296,100
2,079
5,389
EUR
2,079
5,389
ფასიანი ქაღალდები
ევროობლიგაცია 2021
გარანტირებული კრედიტები
გერმანია (KfW)
2.01%
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი
სახელმწიფო
საგარეო
ვალდებულებების
მომსახურებისა
და
დაფარვისათვის
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 664,910.86 ათასი ლარი, მათ
შორის - 427,428.75 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 237,482.11
ათასი ლარი პროცენტის თანხას.
4
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
2017 წლის 31 დეკემბრისათვის
ათასი ლარი
კრედიტორები
ვალების დაფარვა
სულ 2017
პროცენტი
სულ ჯამი
427,428.7
237,482.1
664,910.9
ავსტრია
-
539.7
539.7
კუვეიტი
4,769.2
1,034.5
5,803.7
იაპონია
6,438.8
4,416.8
10,855.6
გერმანია
54,182.4
20,542.3
74,724.7
აშშ
6,048.6
1,418.5
7,467.1
სომხეთი
3,150.9
833.8
3,984.7
აზერბაიჯანი
2,390.0
719.3
3,109.3
ირანი
1,920.1
556.8
2,476.9
ყაზახეთი
9,801.5
6,257.9
16,059.4
ნიდერლანდები
441.4
142.0
583.4
რუსეთი
21,084.7
7,803.0
28,887.7
თურქეთი
4,531.2
1,496.0
6,027.2
უკრაინა
76.5
13.8
90.2
უზბეკეთი
83.9
15.1
99.0
საფრანგეთი
25,024.8
5,661.7
30,686.5
ჩინეთი
1,064.4
-
1,064.4
IDA
149,263.7
30,255.0
179,518.7
IBRD
28,102.8
34,022.4
62,125.2
IFAD
2,767.2
590.3
3,357.5
EBRD
25,017.8
2,915.7
27,933.5
EIB
16,943.8
5,457.0
22,400.8
ADB
46,365.1
24,270.6
70,635.7
IMF
17,960.0
4,061.0
22,021.0
EU
-
137.1
137.1
CEB
-
-
-
ევრობონდები
-
84,321.9
84,321.9
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2017 წლის 31
დეკემბრის
მდგომარეობით
სახაზინო
ვალდებულებების
და
ობლიგაციების
ბოლო
აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6
თვიანზე 7.0%, 12 თვიანზე 7.0%, 2 წლიანზე - 7.3%, 5 წლიანზე - 7.9%, 10 წლიანზე - 9.1%.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალის ნაშთმა 2017
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენა 2,863.1 მილიონი ლარი (სახელმწიფო ფასიანი
ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 2,898.3 მლნ ლარი), აქედან 2,395.3
მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში,
5
ხოლო 467.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის
ოპერაციებისათვის“ ნაწილში.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის
მიხედვით 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი
სულ
2,898,268.0
2,430,422.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები
6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები
120,000.0
585,000.0
699,400.0
773,502.0
252,520.0
467,846.0
სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის
სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
320,846.0
147,000.0
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 1,448,006.4 ათასი
ლარი,
ძირითადი
თანხის
დაფარვამ
კი
1,048,512.5
ათასი
ლარი.
შესაბამისად,
ვალდებულებების ზრდა 399,493.9 ათასი ლარით განისაზღვრა.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის
დაფარვა (სებ-ის მიმართ ვალი) 35,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის
და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის
საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006
წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად.
6
სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
კრედიტორი
ს უ ლ ს ა ხე ლმ წ იფოს მ იე რ და ს ა ხე ლმ წ იფოს გა რა ნ ტ იით
ა ღე ბ უ ლი ს ა გა რე ო ვ ა ლი
ათასი ლარი
ნაშთი
31.12.2017
ათას ლარებში
13,420,829
მ რა ვ ა ლმ ხრივ ი კრე დიტ ორე ბ ის ა გა ნ
1 მსოფლიო ბანკი (WB)
2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
7 ევროკავშირი (EU)
8 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
9,759,740
5,237,007
76,650
276,873
348,196
2,744,258
981,333
71,401
24,022
ორმ ხრივ ი კრე დიტ ორე ბ ის ა გა ნ
2,138,102
1 ავსტრია
2 აზერბაიჯანი
3 თურქმენეთი
4 თურქეთი
5 ირანი
6 რუსეთი
7 სომხეთი
8 უზბეკეთი
9 უკრაინა
10 ყაზახეთი
11 ჩინეთი
12 გერმანია
13 იაპონია
14 კუვეიტი
15 ნიდერლანდები
16 ამერიკა
17 საფრანგეთი
ს ხვ ა ს ა გა რე ო ვ ა ლდე ბ უ ლე ბ ე ბ ი
1 ევრობონდები
ს ა ხე ლმ წ იფოს გა რა ნ ტ იით ა ღე ბ უ ლი კრე დიტ ე ბ ი
1 გერმანია
ს ა ე რთ ა შ ორის ო ს ა ვ ა ლუ ტ ო ფონ დი (ე როვ ნ უ ლი ბ ა ნ კი)
39,364
22,953
547
44,019
17,717
183,052
25,992
462
422
56,373
5,975
742,555
545,170
31,831
2,778
58,606
360,287
1,296,100
1,296,100
5,389
5,389
ს ა შ ინ ა ო ვ ა ლი
3,535,470
1
2
3
4
5
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად
განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის
ოპერაციებისთვის
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
"ისტორიული ვალი"
ს უ ლ ს ა ხე ლმ წ იფო ვ ა ლი
221,498
320,846
147,000
660,558
1,734,741
672,325
16,956,299
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის;
ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია
7
დანართი
ინფორმაცია
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვის
შესახებ
ორგანიზაციული
კოდი
02 00
ორგანიზაციის დასახელება
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
04 01
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
05 01
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
06 02
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
06 02 01
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
09 00
საერთო სასამართლოები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
09 01 01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო
სასამართლოების დეპარტამენტი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
23 01 01
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24 01
24 01 01
25 06
5,404.00
4,237.29
1,166.71
5,404.00
4,237.29
1,166.71
5,404.00
4,237.29
1,166.71
503.10
24,778.80
(24,275.70)
503.10
24,778.80
(24,275.70)
503.10
24,778.80
(24,275.70)
503.10
24,778.80
(24,275.70)
1,907.00
18,985.28
(17,078.28)
1,907.00
18,985.28
(17,078.28)
500.00
500.00
-
500.00
500.00
-
1,407.00
18,485.28
(17,078.28)
1,407.00
18,485.28
(17,078.28)
1,407.00
18,485.28
(17,078.28)
1,407.00
18,485.28
245.00
245.00
245.00
245.00
(17,078.28)
-
245.00
245.00
245.00
245.00
245.00
245.00
245.00
245.00
-
1,238.00
1,237.71
0.29
1,238.00
1,237.71
0.29
418.00
418.00
418.00
418.00
-
620,813.00
620,789.73
23.27
-
-
620,813.00
620,789.73
23.27
295,823.00
295,822.53
0.47
295,823.00
295,822.53
0.47
295,823.00
295,822.53
0.47
0.47
133.87
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
134.00
133.87
0.13
134.00
133.87
0.13
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
22.80
22.80
0.13
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
134.00
133.87
0.13
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
134.00
133.87
0.13
0.13
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენეხვა
წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის
გადახდა *
134.00
133.87
13,515,105.00
13,515,104.24
13,515,105.00
13,515,104.24
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
13,465,000.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
13,465,000.00
13,465,000.00
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
50,105.00
50,105.00
50,104.24
50,104.24
50,105.00
50,104.24
50,105.00
50,104.24
111,847.20
111,847.20
111,703.42
111,703.42
108,147.20
108,147.20
108,147.20
108,147.20
3,700.00
3,556.22
3,700.00
3,556.22
იძულებიტ გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების
გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW)
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება **
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26 07
1,166.71
134.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26 01
4,237.29
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26 00
0.06
5,404.00
0.06
324,967.20
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
25 06 01
1,977.94
324,990.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
25 02 02 04
1,977.94
1,978.00
295,822.53
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
25 02 02
1,978.00
324,967.20
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
25 02
გადახრა
295,823.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
25 00
ხარჯი
324,990.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24 00
გეგმა
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
Page 1 of 5
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
143.78
143.78
143.78
143.78
ორგანიზაციული
კოდი
26 07 01
ორგანიზაციის დასახელება
დანაშაულის პრევენციის პროგრამები
3,556.22
143.78
3,556.22
143.78
395,603.00
395,493.61
395,603.00
395,493.61
393,800.00
393,691.71
393,800.00
393,691.71
393,800.00
393,691.71
393,800.00
393,691.71
108.29
1,803.00
1,801.90
1.10
1,803.00
1,801.90
54,827.00
54,827.00
54,825.26
54,825.26
54,771.00
54,771.00
54,769.88
54,769.88
54,771.00
54,771.00
54,769.88
54,769.88
54,771.00
54,771.00
54,769.88
54,769.88
1.10
1.74
1.74
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების
დარგში
56.00
55.38
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
56.00
55.38
644,096.00
644,096.00
644,095.31
644,095.31
628,867.00
628,867.00
628,867.00
628,867.00
628,867.00
628,867.00
628,867.00
628,867.00
15,229.00
15,229.00
15,228.31
15,228.31
15,229.00
15,229.00
15,228.31
15,228.31
15,229.00
15,228.31
15,229.00
15,228.31
312,078.00
312,078.00
350,639.51
350,639.51
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
27 01 01
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
27 02
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28 01 01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28 01 01 01
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28 02
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
29 01
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
29 01 01
სტრატეგიული და ოპერატიული მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
29 02
წვრთნა და სამხედრო განათლება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
29 02 02
სამხედრო განათლება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
29 02 02 01
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული
თავდაცვის აკადემია
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
30 01
30 01 01
საზოგადოებრივი წესრიგისა, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
30 01 01 13
30 02 01
108.29
289,322.59
289,322.59
283,885.00
286,153.79
283,885.00
286,153.79
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის
დეპარტამენტი
2,635.00
2,634.80
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
2,635.00
2,634.80
534.00
534.00
534.00
534.00
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
20,024.00
20,023.41
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
20,024.00
20,023.41
20,024.00
20,023.41
20,024.00
20,023.41
0.59
20,024.00
20,023.41
0.59
20,024.00
20,023.41
0.59
-
36,330.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
-
36,330.00
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს აკადემია
-
36,330.00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და
ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
30 03
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
(2,268.79)
(2,268.79)
0.20
0.20
-
0.59
0.59
(36,330.00)
(36,330.00)
(36,330.00)
36,330.00
(36,330.00)
5,000.00
4,963.51
36.49
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
5,000.00
4,963.51
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ვალდებულებების კლება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
30,868.00
30,868.00
30,867.84
30,867.84
8,927.00
8,927.00
398,824.27
398,824.27
36.49
0.16
0.16
(389,897.27)
(389,897.27)
8,685.00
8,684.99
8,685.00
8,684.99
8,390.00
8,389.99
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება *
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 01 01
(2,268.59)
(2,268.59)
(2,268.59)
(2,268.59)
0.59
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 01
0.69
0.69
(38,561.51)
(38,561.51)
287,054.00
287,054.00
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების
მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
32 00
0.69
0.69
0.69
0.69
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები
დაცვის პოლიციის ცენტრალური აპარატი
31 00
0.62
0.62
0.69
0.69
-
289,322.59
30 02 01 01
30 06
108.29
289,322.59
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
30 03 01
108.29
287,054.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
30 02
109.39
287,054.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
30 01 01 09
109.39
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
30 01 01 01
გადახრა
3,700.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
27 01
ხარჯი
3,700.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
27 00
გეგმა
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
Page 2 of 5
0.01
0.01
0.01
ორგანიზაციული
კოდი
ორგანიზაციის დასახელება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 01 02
8,389.99
295.00
295.00
295.00
280.00
280.00
280.00
280.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
13.50
13.50
14.00
14.00
13.50
13.50
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
აპარატი
14.00
13.50
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
14.00
13.50
228.00
228.00
226.70
226.70
228.00
228.00
226.70
226.70
9.00
9.00
8.50
8.50
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
177.00
177.00
176.20
176.20
სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი „თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“
42.00
42.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
42.00
42.00
-
52,527.18
52,527.18
(52,527.18)
(52,527.18)
-
52,527.18
(52,527.18)
-
52,527.18
(52,527.18)
-
52,527.18
(52,527.18)
(52,527.18)
ყვარლის საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრი
ქარელის საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 02
ზოგადი განათლება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 02 02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 02 02 01
32 03
პროფესიული განათლება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 03 01
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 03 01 03
სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 03 01 10
32 03 01 16
32 04
სსიპ – პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“
უმაღლესი განათლება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 04 05
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 04 05 07
32 04 05 07 03
32 05
სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
33 01
33 02
33 02 01
33 02 01 11
33 02 01 13
52,527.18
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
-
52,527.18
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
-
337,371.90
337,371.90
-
337,371.90
337,371.90
-
337,371.90
-
337,371.90
(337,371.90)
(337,371.90)
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
33 04
23,031.00
50,010.14
(26,979.14)
23,031.00
50,010.14
(26,979.14)
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
13,739.00
13,738.91
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
13,739.00
13,738.91
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში და მისი ფარგლებს გარეთ
8,548.00
35,528.46
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
8,548.00
35,528.46
(26,980.46)
8,548.00
35,528.46
(26,980.46)
(26,980.46)
ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები
33 04 01 01
33 04 02
(26,980.46)
35,528.46
-
26,982.90
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
-
26,982.90
(26,982.90)
სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
444.00
443.43
0.57
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
444.00
443.43
422.00
422.00
421.41
421.41
234.00
234.00
233.52
233.52
0.57
0.59
0.59
0.48
0.48
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
7,448.00
7,447.20
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
7,448.00
7,447.20
744.00
742.77
744.00
742.77
1.23
1.23
სსიპ-საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
მუზეუმების ხელშეწყობა
(26,982.90)
0.80
0.80
625.00
624.61
0.39
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
625.00
624.61
0.39
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის
პროგრამა
625.00
624.61
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
625.00
624.61
119.00
119.00
118.16
118.16
119.00
118.16
119.00
118.16
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
3,017.00
33,498.42
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
3,017.00
33,498.42
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
ადმინისტრირება და მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
34 00
0.09
8,548.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
33 04 02 01
0.09
სსიპ-ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიშვილის სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
33 04 01
(52,527.18)
(52,527.18)
(337,371.90)
(337,371.90)
(337,371.90)
(337,371.90)
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
33 02 01 44
0.50
1.30
1.30
1.30
1.30
0.50
0.50
0.80
0.80
52,527.18
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
33 02 01 27
0.50
-
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
33 02 01 01
0.50
0.50
0.50
0.50
-
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
33 00
-
სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო გრანტები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 05 02 03
0.01
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 05 02
გადახრა
295.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 01 02 57
ხარჯი
8,390.00
განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების
ხელშეწყობა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
32 01 02 34
გეგმა
Page 3 of 5
0.39
0.39
0.84
0.84
0.84
0.84
(30,481.42)
(30,481.42)
ორგანიზაციული
კოდი
ორგანიზაციის დასახელება
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
34 01 03
34 01 03 01
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
250.00
250.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
250.00
250.00
მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა
250.00
250.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
250.00
250.00
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
შენახვის ხარჯები
250.00
250.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
-
250.00
250.00
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
1,777.00
1,362.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
1,777.00
1,362.00
1,777.00
1,362.00
1,777.00
1,362.00
415.00
415.00
990.00
31,886.42
(30,896.42)
990.00
31,886.42
(30,896.42)
331,034.00
1,277,241.02
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
331,034.00
1,277,241.02
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
28,417.00
47,485.17
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
28,417.00
47,485.17
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
629.00
628.56
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
629.00
628.56
8,990.00
28,219.82
8,990.00
28,219.82
(19,229.82)
1,468.00
1,468.00
-
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
1,468.00
1,468.00
-
35 01 04 01
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო (აპარატი)
1,468.00
1,468.00
-
35 01 05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვა და დახმარების პროგრამა
34 02
34 02 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და
საცხოვრებელი პირობების შექმნა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
34 03
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 00
35 01
35 01 01
35 01 03
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 01 04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 01 06
(56.68)
12,851.00
12,633.11
217.89
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ტუბერკულოზის მართვა
ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 02 08 03
საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული
ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა
სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის
ღონისძიებების გაძლიერების გზით
35 03 03
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
35 03 03 07 02
35 03 03 08
-
38,665.00
38,665.00
-
38,665.00
38,665.00
-
5,984.00
5,984.00
(927,138.85)
(927,138.85)
(929,359.31)
(929,359.31)
(137,463.12)
(137,463.12)
5,984.00
5,984.00
257,968.00
257,968.00
1,185,106.85
1,185,106.85
-
929,359.31
929,359.31
-
137,463.12
137,463.12
-
137,463.12
-
137,463.12
-
791,896.19
791,896.19
(137,463.12)
(137,463.12)
(791,896.19)
(791,896.19)
-
791,896.19
(791,896.19)
(791,896.19)
251,347.54
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება
252,738.00
250,517.54
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
252,738.00
250,517.54
252,738.00
252,738.00
250,517.54
250,517.54
300.00
300.00
300.00
300.00
530.00
530.00
530.00
530.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
13,820.00
13,820.00
11,723.75
11,723.75
13,820.00
13,820.00
11,723.75
11,723.75
13,820.00
13,820.00
11,723.75
11,723.75
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება
სოფლის ექიმი
რეფერალური მომსახურება
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
37 03 05
44,649.00
253,568.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
37 03
-
44,649.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
37 00
217.89
791,896.19
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 04
12,633.11
44,649.00
251,347.54
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 03 09
12,851.00
-
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
Page 4 of 5
(56.68)
44,649.00
253,568.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 03 07
(19,229.82)
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 02 08
0.44
4,535.68
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 02 07 03
0.44
4,479.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 02 07
(19,068.17)
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03 02
(19,068.17)
1,468.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 03
(946,207.02)
4,535.68
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 02 02
(946,207.02)
1,468.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 02 01
415.00
415.00
4,479.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
35 02
-
2,220.46
2,220.46
2,220.46
2,220.46
2,220.46
2,220.46
2,096.25
2,096.25
2,096.25
2,096.25
2,096.25
2,096.25
ორგანიზაციული
კოდი
ორგანიზაციის დასახელება
38 00
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
6,877.00
6,861.68
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
6,877.00
6,861.68
6,862.00
6,862.00
6,861.68
6,861.68
6,862.00
6,862.00
6,861.68
6,861.68
15.00
-
15.00
-
15.00
15.00
-
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
-
170.00
169.99
0.01
170.00
169.99
0.01
170.00
169.99
0.01
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
170.00
169.99
0.01
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო *
170.00
169.99
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
170.00
169.99
0.01
832.00
831.09
0.91
38 04
გეგმა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
38 04 01
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
38 06
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
38 06 01
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
41 01
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების
გაძლიერებისნ ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
42 00
სსიპ-საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
42 01
42 01 02
43 00
49 00
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
831.09
0.91
1,663.77
336.23
336.23
336.23
336.23
17.92
2,000.00
1,663.77
2,000.00
2,000.00
1,663.77
1,663.77
1,200.00
1,200.00
1,182.08
1,182.08
4,333.00
4,333.00
4,332.61
4,332.61
12,588,835.52
12,588,835.52
6,690,478.20
6,690,478.20
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
12,588,835.52
6,690,478.20
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
12,588,835.52
6,690,478.20
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
12,588,835.52
6,690,478.20
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
12,588,835.52
6,690,478.20
5,898,357.32
5,898,357.32
28,683,723.82
24,254,932.83
4,428,790.99
28,683,723.82
24,254,932.83
4,428,790.99
საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა *
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სსიპ-ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
60 07
60 07 01
სულ
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ორგანიზაციული
კოდი
ორგანიზაციის დასახელება
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ვალდებულებების კლება - საგარეო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26 01
0.01
832.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
60 00
15.00
15.00
15.00
15.00
-
2,000.00
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
56 00
15.32
15.32
0.32
0.32
0.32
0.32
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
50 00
გადახრა
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
49 01
ხარჯი
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება **
ვალდებულებების კლება - საგარეო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
სულ
ვალდებულებების კლება - საგარეო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების კლება - საშინაო და საგარეო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
Page 5 of 5
17.92
0.39
0.39
5,898,357.32
5,898,357.32
5,898,357.32
5,898,357.32
გეგმა
ხარჯი
26,624,000.00
26,624,000.00
გადახრა
-
26,624,000.00
26,624,000.00
-
26,624,000.00
26,624,000.00
26,624,000.00
26,624,000.00
-
26,624,000.00
26,624,000.00
-
26,624,000.00
26,624,000.00
-
-
გეგმა
ხარჯი
55,307,723.82
50,878,932.83
გადახრა
4,428,790.99
დანართი
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
ფორმა # E11
ფუნქციონალურ ჭრილში
იურიდიული
თარიღით
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების
სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2018
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
ჯამური
00
ჯამური
10,289,912,636.18
10,343,845,458.04
0.00
2
ხარჯები
9,333,356,041.77
9,372,089,996.64
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,384,335,711.00
1,385,370,039.32
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,223,406,458.59
1,248,448,000.74
0.00
2.4
პროცენტი
478,549,500.00
476,606,685.70
0.00
2.5
სუბსიდიები
471,164,310.00
486,262,264.89
0.00
2.6
გრანტები
1,332,028,852.00
1,346,158,810.14
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
217,023.00
335,299.51
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
217,023.00
335,299.51
0.00
25,750,181.00
27,321,099.05
0.00
25,532,266.00
27,103,187.77
0.00
217,915.00
217,911.28
0.00
1,306,061,648.00
1,318,502,411.58
0.00
203,544,555.00
210,785,234.20
0.00
21,349,000.00
27,855,983.62
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
კაპიტალური - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.1.1
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.1.2
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.2
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
18,400.00
18,480.00
0.00
21,330,600.00
27,837,503.62
0.00
182,195,555.00
182,929,250.58
0.00
22,527,236.60
0.00
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
21,872,148.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
160,323,407.00
160,402,013.98
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
8,818,327.00
8,697,349.50
0.00
8,800,000.00
8,679,022.50
0.00
8,800,000.00
8,679,022.50
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
1,093,698,766.00
1,099,019,827.88
0.00
1,087,303,576.00
1,093,032,014.12
0.00
671,181,976.00
671,076,709.55
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
654,762,300.00
654,762,300.00
0.00
11,817,700.00
11,749,343.21
0.00
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2,194,600.00
2,194,600.00
0.00
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.2.1.1.2
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.1.3
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
გვერდი 1 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3.1.1.4
2.6.3.3.1.2
დასახელება
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
გეგმა
გადახდა
2,407,376.00
2,370,466.34
0.00
416,121,600.00
421,955,304.57
0.00
47,470,472.00
46,981,006.00
0.00
214,265,628.00
212,918,352.19
0.00
154,385,500.00
162,055,946.38
0.00
6,395,190.00
5,987,813.76
0.00
5,987,813.76
0.00
2.6.3.3.2
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
6,110,390.00
2.6.3.3.2.2
კაპიტალური - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
284,800.00
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
2.6.3.3.1.2.3
დავალიანება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,325,050,882.00
3,324,267,117.62
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,118,820,328.18
1,104,977,078.23
0.00
1,118,820,328.18
1,104,977,078.23
0.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
962,035,772.18
947,247,563.08
0.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
156,784,556.00
157,729,515.15
0.00
956,556,594.41
971,755,461.40
0.00
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მთლიანი ხარჯები
7
00
ჯამური
10,289,912,636.18
10,343,845,458.04
0.00
2
ხარჯები
9,333,356,041.77
9,372,089,996.64
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,384,335,711.00
1,385,370,039.32
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,223,406,458.59
1,248,448,000.74
0.00
2.4
პროცენტი
478,549,500.00
476,606,685.70
0.00
2.5
სუბსიდიები
471,164,310.00
486,262,264.89
0.00
2.6
გრანტები
1,332,028,852.00
1,346,158,810.14
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
217,023.00
335,299.51
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
217,023.00
335,299.51
0.00
25,750,181.00
27,321,099.05
0.00
25,532,266.00
27,103,187.77
0.00
217,915.00
217,911.28
0.00
1,306,061,648.00
1,318,502,411.58
0.00
203,544,555.00
210,785,234.20
0.00
21,349,000.00
27,855,983.62
0.00
18,400.00
18,480.00
0.00
21,330,600.00
27,837,503.62
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
კაპიტალური - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.1.1
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.1.2
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.2
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
182,195,555.00
182,929,250.58
0.00
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
21,872,148.00
22,527,236.60
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
160,323,407.00
160,402,013.98
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
8,818,327.00
8,697,349.50
0.00
8,800,000.00
8,679,022.50
0.00
8,800,000.00
8,679,022.50
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.2.1.1.2
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გვერდი 2 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
1,093,698,766.00
1,099,019,827.88
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
1,087,303,576.00
1,093,032,014.12
0.00
671,181,976.00
671,076,709.55
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
654,762,300.00
654,762,300.00
0.00
11,817,700.00
11,749,343.21
0.00
2.6.3.3.1.1.3
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2,194,600.00
2,194,600.00
0.00
2.6.3.3.1.1.4
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
2,407,376.00
2,370,466.34
0.00
416,121,600.00
421,955,304.57
0.00
47,470,472.00
46,981,006.00
0.00
214,265,628.00
212,918,352.19
0.00
154,385,500.00
162,055,946.38
0.00
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.2
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
6,395,190.00
5,987,813.76
0.00
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
6,110,390.00
5,987,813.76
0.00
2.6.3.3.2.2
კაპიტალური - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
284,800.00
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,325,050,882.00
3,324,267,117.62
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,118,820,328.18
1,104,977,078.23
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
1,118,820,328.18
1,104,977,078.23
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
962,035,772.18
947,247,563.08
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
156,784,556.00
157,729,515.15
0.00
956,556,594.41
971,755,461.40
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
7.1
00
ჯამური
1,910,988,070.64
1,902,633,309.42
0.00
2
ხარჯები
1,889,050,417.64
1,881,810,633.02
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
175,804,213.00
174,010,858.86
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
200,676,448.10
204,749,134.47
0.00
2.4
პროცენტი
478,500,000.00
476,557,206.24
0.00
2.5
სუბსიდიები
16,288,713.00
19,542,952.00
0.00
2.6
გრანტები
963,190,550.00
956,189,988.61
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
217,023.00
256,187.52
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
217,023.00
256,187.52
0.00
14,427,127.00
14,116,399.69
0.00
14,427,127.00
14,116,399.69
0.00
2.6.2
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
948,546,400.00
941,817,401.40
0.00
2.6.3.2
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
940,046,400.00
933,317,401.40
0.00
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.3
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გვერდი 3 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3.1
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
940,046,400.00
933,317,401.40
0.00
668,835,600.00
668,767,243.21
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
654,762,300.00
654,762,300.00
0.00
11,817,700.00
11,749,343.21
0.00
2.6.3.3.1.1.3
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2,194,600.00
2,194,600.00
0.00
2.6.3.3.1.1.4
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
61,000.00
61,000.00
0.00
271,210,800.00
264,550,158.19
0.00
47,470,472.00
46,981,006.00
0.00
214,265,628.00
212,918,352.19
0.00
9,474,700.00
4,650,800.00
0.00
2,613,830.00
2,445,875.35
0.00
51,976,663.54
48,314,617.49
0.00
51,976,663.54
48,314,617.49
0.00
51,479,113.54
47,817,493.53
0.00
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.1.1
00
2
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
497,550.00
497,123.96
0.00
21,937,653.00
20,822,676.40
0.00
ჯამური
362,650,156.64
358,297,765.42
0.00
ხარჯები
346,734,812.64
343,785,693.07
0.00
132,117,222.62
0.00
169,620,730.05
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო
ურთიერთობები
2.1
შრომის ანაზღაურება
133,740,516.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
171,040,534.10
2.5
სუბსიდიები
538,713.00
3,816,062.10
0.00
2.6
გრანტები
14,508,750.00
14,088,599.00
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
217,023.00
217,023.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
217,023.00
217,023.00
0.00
14,291,727.00
13,871,576.00
0.00
14,291,727.00
13,871,576.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,254,250.00
2,067,212.01
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
24,652,049.54
22,075,867.29
0.00
24,652,049.54
22,075,867.29
0.00
24,154,499.54
21,578,743.33
0.00
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
497,550.00
497,123.96
0.00
15,915,344.00
14,512,072.35
0.00
0.00
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7.1.1.1
00
ჯამური
200,038,710.89
201,225,683.31
2
ხარჯები
185,952,866.89
188,265,410.09
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
98,914,316.00
97,724,997.36
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
65,430,708.89
64,588,128.22
0.00
გვერდი 4 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.5
სუბსიდიები
538,713.00
3,816,062.10
0.00
2.6
გრანტები
231,734.00
272,447.89
0.00
231,734.00
272,447.89
0.00
231,734.00
272,447.89
0.00
2.6.2
2.6.2.1
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,772,750.00
1,634,602.62
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
19,064,645.00
20,229,171.90
0.00
19,064,645.00
20,229,171.90
0.00
18,567,095.00
19,732,047.94
0.00
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
497,550.00
497,123.96
0.00
14,085,844.00
12,960,273.22
0.00
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
7.1.1.2
00
ჯამური
36,221,771.44
31,719,067.78
0.00
2
ხარჯები
35,901,771.44
31,327,355.45
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
26,741,200.00
26,308,352.71
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,939,996.90
3,512,270.58
0.00
2.6
გრანტები
8,500.00
25,162.16
0.00
8,500.00
25,162.16
0.00
8,500.00
25,162.16
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333,000.00
286,052.49
0.00
4,879,074.54
1,195,517.51
0.00
4,879,074.54
1,195,517.51
0.00
4,879,074.54
1,195,517.51
0.00
320,000.00
391,712.33
0.00
საგარეო ურთიერთობები
7.1.1.3
00
ჯამური
126,389,674.31
125,353,014.33
0.00
2
ხარჯები
124,880,174.31
124,192,927.53
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
8,085,000.00
8,083,872.55
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
101,669,828.31
101,520,331.25
0.00
2.6
გრანტები
14,268,516.00
13,790,988.95
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
217,023.00
217,023.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
217,023.00
217,023.00
0.00
14,051,493.00
13,573,965.95
0.00
14,051,493.00
13,573,965.95
0.00
2.6.2
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
148,500.00
146,556.90
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
708,330.00
651,177.88
0.00
708,330.00
651,177.88
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
708,330.00
651,177.88
0.00
1,509,500.00
1,160,086.80
0.00
საერთო დანიშნულების მომსახურება
7.1.3
00
ჯამური
30,014,010.00
35,070,834.04
0.00
2
ხარჯები
27,182,460.00
31,628,124.29
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
9,852,377.00
9,835,689.99
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,960,688.00
21,256,422.64
0.00
2.6
გრანტები
8,500.00
183,179.99
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
23,398.70
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
23,398.70
0.00
159,781.29
0.00
2.6.2
8,500.00
გვერდი 5 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
8,500.00
159,781.29
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
201,340.00
209,582.62
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
159,555.00
143,249.05
0.00
159,555.00
143,249.05
0.00
159,555.00
143,249.05
0.00
2,831,550.00
3,442,709.75
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო საკადრო მომსახურება
7.1.3.1
00
ჯამური
1,248,800.00
1,410,659.31
0.00
2
ხარჯები
1,193,800.00
1,360,157.31
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
590,622.00
590,620.14
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
578,483.00
758,135.32
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
9,795.00
9,792.70
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
14,900.00
1,609.15
0.00
14,900.00
1,609.15
0.00
14,900.00
1,609.15
0.00
55,000.00
50,502.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და
სტატისტიკური მომსახურება
7.1.3.2
00
ჯამური
7,782,500.00
7,771,981.22
0.00
2
ხარჯები
7,757,500.00
7,750,393.37
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,300,000.00
3,299,596.48
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,347,400.00
4,322,380.73
0.00
2.6
გრანტები
23,398.70
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
23,398.70
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
სოციალური უზრუნველყოფა
23,398.70
0.00
98,100.00
95,241.72
0.00
12,000.00
9,775.74
0.00
12,000.00
9,775.74
0.00
12,000.00
9,775.74
0.00
25,000.00
21,587.85
0.00
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7.1.3.3
00
ჯამური
20,982,710.00
25,888,193.51
0.00
2
ხარჯები
18,231,160.00
22,517,573.61
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,961,755.00
5,945,473.37
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
12,034,805.00
16,175,906.59
0.00
2.6
გრანტები
8,500.00
159,781.29
0.00
8,500.00
159,781.29
0.00
8,500.00
159,781.29
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
93,445.00
104,548.20
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
132,655.00
131,864.16
0.00
132,655.00
131,864.16
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132,655.00
131,864.16
0.00
2,751,550.00
3,370,619.90
0.00
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7.1.6
00
ჯამური
478,500,000.00
476,557,206.24
0.00
2
ხარჯები
478,500,000.00
476,557,206.24
0.00
478,500,000.00
476,557,206.24
0.00
2.4
7.1.7
დასახელება
პროცენტი
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები
მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
გვერდი 6 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
ჯამური
948,546,400.00
941,817,401.40
0.00
2
ხარჯები
948,546,400.00
941,817,401.40
0.00
948,546,400.00
941,817,401.40
0.00
2.6
დასახელება
გრანტები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
948,546,400.00
941,817,401.40
0.00
2.6.3.2
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
940,046,400.00
933,317,401.40
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
940,046,400.00
933,317,401.40
0.00
668,835,600.00
668,767,243.21
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
654,762,300.00
654,762,300.00
0.00
11,817,700.00
11,749,343.21
0.00
2.6.3.3.1.1.3
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2,194,600.00
2,194,600.00
0.00
2.6.3.3.1.1.4
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
61,000.00
61,000.00
0.00
271,210,800.00
264,550,158.19
0.00
47,470,472.00
46,981,006.00
0.00
214,265,628.00
212,918,352.19
0.00
9,474,700.00
4,650,800.00
0.00
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
2.6.3.3.1.2.3
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე - გრანტები
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7.1.8
00
ჯამური
91,277,504.00
90,890,102.32
0.00
2
ხარჯები
88,086,745.00
88,022,208.02
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
32,211,320.00
32,057,946.25
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
12,675,226.00
13,871,981.78
0.00
2.5
სუბსიდიები
15,750,000.00
15,726,889.90
0.00
2.6
გრანტები
126,900.00
100,808.22
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
15,765.82
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
15,765.82
0.00
126,900.00
85,042.40
0.00
126,900.00
85,042.40
0.00
158,240.00
169,080.72
0.00
27,165,059.00
26,095,501.15
0.00
27,165,059.00
26,095,501.15
0.00
27,165,059.00
26,095,501.15
0.00
3,190,759.00
2,867,894.30
0.00
2.6.2
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თავდაცვა
7.2
00
ჯამური
670,013,069.00
691,577,972.59
0.00
2
ხარჯები
621,976,236.00
643,395,095.28
0.00
გვერდი 7 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.1
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
შრომის ანაზღაურება
352,757,670.00
352,747,033.87
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
265,529,593.00
286,875,167.26
0.00
2.6
გრანტები
79,094.00
78,407.38
0.00
79,094.00
78,407.38
0.00
79,094.00
78,407.38
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
776,705.00
773,307.38
0.00
2,833,174.00
2,921,179.39
0.00
2,833,174.00
2,921,179.39
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,798,774.00
2,886,868.24
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
34,400.00
34,311.15
0.00
48,036,833.00
48,182,877.31
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შეიარაღებული ძალები
7.2.1
00
ჯამური
590,953,173.00
611,262,612.64
0.00
2
ხარჯები
549,207,805.00
569,525,143.63
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
334,525,608.00
334,516,979.56
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
213,634,245.00
233,968,569.54
0.00
2.6
გრანტები
23,280.00
22,593.38
0.00
23,280.00
22,593.38
0.00
23,280.00
22,593.38
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
221,750.00
221,750.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
802,922.00
795,251.15
0.00
802,922.00
795,251.15
0.00
768,522.00
760,940.00
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,400.00
34,311.15
0.00
41,745,368.00
41,737,469.01
0.00
საგარეო სამხედრო დახმარება
7.2.3
00
ჯამური
40,328,422.00
40,313,807.61
0.00
2
ხარჯები
40,328,422.00
40,313,807.61
0.00
663,673.00
663,672.83
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
37,773,476.00
37,758,862.21
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,891,273.00
1,891,272.57
0.00
1,891,273.00
1,891,272.57
0.00
1,891,273.00
1,891,272.57
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7.2.4
00
ჯამური
27,573,050.00
28,877,955.73
0.00
2
ხარჯები
26,529,279.00
27,654,795.09
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
17,019,819.00
17,018,021.73
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,833,712.00
9,868,388.15
0.00
2.6
გრანტები
55,814.00
55,814.00
0.00
55,814.00
55,814.00
0.00
55,814.00
55,814.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
480,955.00
477,915.54
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
138,979.00
234,655.67
0.00
138,979.00
234,655.67
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
7.2.5
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,979.00
234,655.67
0.00
1,043,771.00
1,223,160.64
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის
სფეროში
გვერდი 8 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
ჯამური
11,158,424.00
11,123,596.61
0.00
2
ხარჯები
5,910,730.00
5,901,348.95
0.00
548,570.00
548,359.75
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
5,288,160.00
5,279,347.36
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
74,000.00
73,641.84
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,247,694.00
5,222,247.66
0.00
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
7.3
00
ჯამური
1,053,933,489.50
1,052,068,120.53
0.00
2
ხარჯები
985,477,379.50
984,373,797.37
0.00
657,184,786.62
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
657,416,038.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
285,082,415.27
284,493,550.47
0.00
2.6
გრანტები
442,000.00
453,768.78
0.00
442,000.00
453,768.78
0.00
224,085.00
235,857.50
0.00
217,915.00
217,911.28
0.00
10,654,832.00
10,583,338.08
0.00
31,882,094.23
31,658,353.42
0.00
31,882,094.23
31,658,353.42
0.00
31,880,094.23
31,656,778.43
0.00
2,000.00
1,574.99
0.00
68,456,110.00
67,694,323.16
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
კაპიტალური - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.3.1
00
ჯამური
579,917,680.00
580,958,571.23
0.00
2
ხარჯები
552,051,052.00
552,867,239.16
0.00
385,750,226.11
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
385,811,915.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
139,679,127.00
140,663,408.58
0.00
2.6
გრანტები
275,500.00
275,492.27
0.00
275,500.00
275,492.27
0.00
57,585.00
57,580.99
0.00
217,915.00
217,911.28
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
კაპიტალური - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,867,400.00
6,848,306.04
0.00
19,417,110.00
19,329,806.16
0.00
19,417,110.00
19,329,806.16
0.00
19,415,110.00
19,328,231.17
0.00
2,000.00
1,574.99
0.00
27,866,628.00
28,091,332.07
0.00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
7.3.2
00
ჯამური
61,846,786.00
61,340,732.78
0.00
2
ხარჯები
58,244,562.00
58,140,561.77
0.00
43,513,654.33
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
43,528,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
10,627,062.00
10,541,912.63
0.00
2.6
გრანტები
57,500.00
56,511.00
0.00
57,500.00
56,511.00
0.00
57,500.00
56,511.00
0.00
750,000.00
749,779.53
0.00
3,282,000.00
3,278,704.28
0.00
3,282,000.00
3,278,704.28
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
გვერდი 9 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
3,282,000.00
3,278,704.28
0.00
3,602,224.00
3,200,171.01
0.00
სასამართლოები და პროკურატურა
7.3.3
00
ჯამური
118,743,188.44
117,190,548.00
0.00
2
ხარჯები
110,119,598.44
109,029,364.23
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
80,997,473.00
80,911,380.09
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
26,185,010.44
25,273,386.21
0.00
2.6
გრანტები
9,000.00
8,294.83
0.00
9,000.00
8,294.83
0.00
9,000.00
8,294.83
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
948,582.00
906,620.06
0.00
1,979,533.00
1,929,683.04
0.00
1,979,533.00
1,929,683.04
0.00
1,979,533.00
1,929,683.04
0.00
8,623,590.00
8,161,183.77
0.00
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7.3.4
00
ჯამური
130,883,100.00
130,581,540.23
0.00
2
ხარჯები
109,848,220.00
109,578,913.32
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
60,426,900.00
60,411,752.50
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
46,211,320.00
46,028,331.57
0.00
2.6
გრანტები
10,000.00
9,959.95
0.00
10,000.00
9,959.95
0.00
10,000.00
9,959.95
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,060,000.00
1,058,444.40
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,140,000.00
2,070,424.90
0.00
2,140,000.00
2,070,424.90
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
7.3.6
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,140,000.00
2,070,424.90
0.00
21,034,880.00
21,002,626.91
0.00
ჯამური
162,542,735.06
161,996,728.29
0.00
ხარჯები
155,213,947.06
154,757,718.89
0.00
86,597,773.59
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების
სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
86,651,750.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
62,379,895.83
61,986,511.48
0.00
2.6
გრანტები
90,000.00
103,510.73
0.00
90,000.00
103,510.73
0.00
90,000.00
103,510.73
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,028,850.00
1,020,188.05
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,063,451.23
5,049,735.04
0.00
5,063,451.23
5,049,735.04
0.00
5,063,451.23
5,049,735.04
0.00
7,328,788.00
7,239,009.40
0.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეკონომიკური საქმიანობა
7.4
00
ჯამური
1,546,303,773.00
1,564,597,843.12
2
ხარჯები
905,365,935.00
914,379,455.43
0.00
43,973,477.55
0.00
218,237,403.45
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
44,321,309.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
221,709,178.00
გვერდი 10 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.5
სუბსიდიები
277,259,111.00
276,707,069.64
0.00
2.6
გრანტები
302,675,920.00
321,201,034.19
0.00
1,817,129.00
1,950,189.54
0.00
1,817,129.00
1,950,189.54
0.00
300,858,791.00
319,250,844.65
0.00
161,026,815.00
167,768,053.04
0.00
21,349,000.00
27,855,889.49
0.00
18,400.00
18,385.87
0.00
21,330,600.00
27,837,503.62
0.00
139,677,815.00
139,912,163.55
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2,081,850.00
2,172,185.45
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
137,595,965.00
137,739,978.10
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
139,531,976.00
151,303,769.11
0.00
139,125,176.00
151,303,769.11
0.00
2,346,376.00
2,309,466.34
0.00
2,346,376.00
2,309,466.34
0.00
136,778,800.00
148,994,302.77
0.00
136,778,800.00
148,994,302.77
0.00
2.6.3.3.2
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
122,000.00
2.6.3.3.2.2
კაპიტალური - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
284,800.00
695,824.00
650,313.76
0.00
58,704,593.00
53,610,156.84
0.00
58,704,593.00
53,610,156.84
0.00
38,236,918.00
21,373,174.63
0.00
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.2
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.4
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
მიმდინარე
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
406,800.00
20,467,675.00
32,236,982.21
0.00
640,937,838.00
650,218,387.69
0.00
0.00
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით
რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7.4.1
00
ჯამური
173,764,398.00
171,743,431.93
2
ხარჯები
173,493,299.00
171,488,127.35
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
10,057,286.00
9,434,683.03
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
17,237,760.00
16,111,561.16
0.00
2.5
სუბსიდიები
34,036,763.00
33,980,362.77
0.00
2.6
გრანტები
98,139,194.00
98,139,184.07
0.00
1,202,729.00
1,202,719.07
0.00
1,202,729.00
1,202,719.07
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გვერდი 11 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
173,968.00
168,543.53
0.00
13,848,328.00
13,653,792.79
0.00
13,848,328.00
13,653,792.79
0.00
13,848,328.00
13,653,792.79
0.00
271,099.00
255,304.58
0.00
0.00
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7.4.1.1
00
ჯამური
171,142,298.00
169,287,839.00
2
ხარჯები
170,876,884.00
169,038,219.42
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
10,057,286.00
9,434,683.03
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,498,345.00
15,379,043.71
0.00
2.5
სუბსიდიები
34,036,763.00
33,980,362.77
0.00
2.6
გრანტები
98,139,194.00
98,139,184.07
0.00
1,202,729.00
1,202,719.07
0.00
1,202,729.00
1,202,719.07
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
96,936,465.00
96,936,465.00
0.00
160,968.00
158,227.07
0.00
11,984,328.00
11,946,718.77
0.00
11,984,328.00
11,946,718.77
0.00
11,984,328.00
11,946,718.77
0.00
265,414.00
249,619.58
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7.4.1.2
00
ჯამური
2,622,100.00
2,455,592.93
0.00
2
ხარჯები
2,616,415.00
2,449,907.93
0.00
739,415.00
732,517.45
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,000.00
10,316.46
0.00
1,864,000.00
1,707,074.02
0.00
1,864,000.00
1,707,074.02
0.00
1,864,000.00
1,707,074.02
0.00
5,685.00
5,685.00
0.00
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
7.4.2
00
ჯამური
199,995,180.00
202,173,971.60
0.00
2
ხარჯები
196,465,399.00
196,977,154.70
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
21,995,000.00
21,969,174.70
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
56,144,564.00
56,932,007.76
0.00
2.5
სუბსიდიები
92,366,604.00
92,304,013.44
0.00
2.6
გრანტები
6,368,776.00
6,102,026.28
0.00
562,000.00
641,064.38
0.00
562,000.00
641,064.38
0.00
5,806,776.00
5,460,961.90
0.00
1,500,000.00
1,601,189.20
0.00
1,500,000.00
1,601,189.20
0.00
1,500,000.00
1,601,189.20
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გვერდი 12 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.2
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.4
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
4,006,776.00
3,680,750.20
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
4,006,776.00
3,680,750.20
0.00
2,346,376.00
2,309,466.34
0.00
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
2,346,376.00
2,309,466.34
0.00
1,660,400.00
1,371,283.86
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სოციალური უზრუნველყოფა
1,660,400.00
1,371,283.86
0.00
მიმდინარე
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
203,000.00
176,840.36
0.00
19,387,455.00
19,493,092.16
0.00
19,387,455.00
19,493,092.16
0.00
5,335,143.09
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5,306,580.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
14,080,875.00
14,157,949.07
0.00
3,529,781.00
5,196,816.90
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობა
7.4.2.1
00
ჯამური
199,995,180.00
202,173,971.60
2
ხარჯები
196,465,399.00
196,977,154.70
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
21,995,000.00
21,969,174.70
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
56,144,564.00
56,932,007.76
0.00
2.5
სუბსიდიები
92,366,604.00
92,304,013.44
0.00
2.6
გრანტები
6,368,776.00
6,102,026.28
0.00
562,000.00
641,064.38
0.00
562,000.00
641,064.38
0.00
5,806,776.00
5,460,961.90
0.00
1,500,000.00
1,601,189.20
0.00
1,500,000.00
1,601,189.20
0.00
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,500,000.00
1,601,189.20
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
300,000.00
179,022.50
0.00
4,006,776.00
3,680,750.20
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
4,006,776.00
3,680,750.20
0.00
2,346,376.00
2,309,466.34
0.00
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
2,346,376.00
2,309,466.34
0.00
1,660,400.00
1,371,283.86
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სოციალური უზრუნველყოფა
1,660,400.00
1,371,283.86
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.2
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.4
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე
სხვა - მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
203,000.00
176,840.36
0.00
19,387,455.00
19,493,092.16
0.00
19,387,455.00
19,493,092.16
0.00
5,335,143.09
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5,306,580.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
14,080,875.00
14,157,949.07
0.00
3,529,781.00
5,196,816.90
0.00
31
7.4.3
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სათბობი და ენერგეტიკა
გვერდი 13 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
ჯამური
17,343,200.00
12,341,702.42
0.00
2
ხარჯები
17,093,200.00
12,125,935.42
0.00
2.5
სუბსიდიები
10,903,200.00
8,899,423.05
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,190,000.00
3,226,512.37
0.00
6,190,000.00
3,226,512.37
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,690,000.00
1,027,520.75
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
3,500,000.00
2,198,991.62
0.00
250,000.00
215,767.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
7.4.3.2
00
ჯამური
11,153,200.00
9,115,190.05
0.00
2
ხარჯები
10,903,200.00
8,899,423.05
0.00
10,903,200.00
8,899,423.05
0.00
250,000.00
215,767.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ელექტროენერგეტიკა
7.4.3.5
00
ჯამური
6,190,000.00
3,226,512.37
0.00
2
ხარჯები
6,190,000.00
3,226,512.37
0.00
6,190,000.00
3,226,512.37
0.00
6,190,000.00
3,226,512.37
0.00
2.8
2.8.2
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,690,000.00
1,027,520.75
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
3,500,000.00
2,198,991.62
0.00
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი
მრეწველობა, მშენებლობა
7.4.4
00
ჯამური
1,069,796.00
1,069,457.63
0.00
2
ხარჯები
1,063,966.00
1,063,627.63
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
840,000.00
839,999.43
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
217,905.00
217,588.96
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4,356.00
4,335.07
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,705.00
1,704.17
0.00
1,705.00
1,704.17
0.00
1,705.00
1,704.17
0.00
5,830.00
5,830.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მშენებლობა
7.4.4.3
00
ჯამური
1,069,796.00
1,069,457.63
0.00
2
ხარჯები
1,063,966.00
1,063,627.63
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
840,000.00
839,999.43
2.2
საქონელი და მომსახურება
217,905.00
217,588.96
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4,356.00
4,335.07
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,705.00
1,704.17
0.00
1,705.00
1,704.17
0.00
1,705.00
1,704.17
0.00
5,830.00
5,830.00
0.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტრანსპორტი
7.4.5
00
ჯამური
929,100,744.00
955,228,611.14
2
ხარჯები
295,381,744.00
313,457,303.14
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
95,560,000.00
95,554,705.92
0.00
2.5
სუბსიდიები
117,014,844.00
117,919,763.45
0.00
2.6
გრანტები
66,851,000.00
86,039,234.15
0.00
66,851,000.00
86,039,234.15
0.00
21,784,000.00
28,313,507.72
0.00
18,909,000.00
25,442,464.72
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
გვერდი 14 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
დასახელება
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
18,909,000.00
25,442,464.72
0.00
2,875,000.00
2,871,043.00
0.00
2,875,000.00
2,871,043.00
0.00
2.6.3.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
45,067,000.00
57,725,726.43
0.00
2.6.3.3.1
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
45,067,000.00
57,725,726.43
0.00
45,067,000.00
57,725,726.43
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
45,067,000.00
57,725,726.43
0.00
15,955,900.00
13,943,599.62
0.00
15,955,900.00
13,943,599.62
0.00
15,955,100.00
938,260.42
0.00
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.00
13,005,339.20
0.00
633,719,000.00
641,771,308.00
0.00
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7.4.5.1
00
ჯამური
908,621,000.00
934,756,639.20
0.00
2
ხარჯები
274,902,000.00
292,985,331.20
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
95,560,000.00
95,554,705.92
0.00
2.5
სუბსიდიები
114,234,100.00
115,139,811.62
0.00
2.6
გრანტები
49,202,800.00
68,396,514.04
0.00
49,202,800.00
68,396,514.04
0.00
21,784,000.00
28,313,507.72
0.00
18,909,000.00
25,442,464.72
0.00
18,909,000.00
25,442,464.72
0.00
2,875,000.00
2,871,043.00
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.8
2.8.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2,875,000.00
2,871,043.00
0.00
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
27,418,800.00
40,083,006.32
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
27,418,800.00
40,083,006.32
0.00
27,418,800.00
40,083,006.32
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
27,418,800.00
40,083,006.32
0.00
15,905,100.00
13,894,299.62
0.00
15,905,100.00
13,894,299.62
0.00
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,905,100.00
889,760.42
0.00
13,004,539.20
0.00
633,719,000.00
641,771,308.00
0.00
სარკინიგზო ტრანსპორტი
7.4.5.3
00
ჯამური
50,000.00
48,500.00
0.00
2
ხარჯები
50,000.00
48,500.00
0.00
50,000.00
48,500.00
0.00
50,000.00
48,500.00
0.00
50,000.00
48,500.00
0.00
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საჰაერო ტრანსპორტი
7.4.5.4
00
ჯამური
2,767,744.00
2,767,743.83
0.00
2
ხარჯები
2,767,744.00
2,767,743.83
0.00
2,767,744.00
2,767,743.83
0.00
2.5
სუბსიდიები
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო
საშუალებები
7.4.5.5
00
ჯამური
17,662,000.00
17,655,728.11
0.00
2
ხარჯები
17,662,000.00
17,655,728.11
0.00
13,000.00
12,208.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
გვერდი 15 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6
დასახელება
გრანტები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
17,648,200.00
17,642,720.11
0.00
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
17,648,200.00
17,642,720.11
0.00
2.6.3.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
17,648,200.00
17,642,720.11
0.00
2.6.3.3.1
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
17,648,200.00
17,642,720.11
0.00
17,648,200.00
17,642,720.11
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
17,648,200.00
17,642,720.11
0.00
800.00
800.00
0.00
800.00
800.00
0.00
800.00
800.00
0.00
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.8
2.8.2
2.8.2.2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ეკონომიკის სხვა დარგები
7.4.7
00
ჯამური
195,028,809.00
195,547,350.87
0.00
2
ხარჯები
193,598,475.00
194,133,476.45
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,653,881.00
1,648,602.42
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
35,217,046.00
35,147,939.22
0.00
2.5
სუბსიდიები
22,937,700.00
23,603,506.93
0.00
2.6
გრანტები
130,800,900.00
130,764,189.85
0.00
130,800,900.00
130,764,189.85
0.00
40,749,500.00
40,866,897.37
0.00
2,440,000.00
2,413,424.77
0.00
18,400.00
18,385.87
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.1.1
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.1.2
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.1.2
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2,421,600.00
2,395,038.90
0.00
38,309,500.00
38,453,472.60
0.00
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
525,000.00
521,002.50
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
37,784,500.00
37,932,470.10
0.00
89,897,292.48
0.00
2.6.3.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
90,051,400.00
2.6.3.3.1
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
90,051,400.00
89,897,292.48
0.00
90,051,400.00
89,897,292.48
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სოციალური უზრუნველყოფა
90,051,400.00
89,897,292.48
0.00
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
2.8
2.8.2
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
60,600.00
58,447.51
0.00
2,928,348.00
2,910,790.52
0.00
2,928,348.00
2,910,790.52
0.00
36,088.20
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
42,348.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,886,000.00
2,874,702.32
0.00
1,430,334.00
1,413,874.42
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
7.4.7.1
00
ჯამური
682,900.00
658,746.66
0.00
2
ხარჯები
364,900.00
357,206.11
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
191,000.00
185,987.56
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
162,600.00
160,052.52
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
600.00
513.34
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
10,700.00
10,652.69
0.00
10,700.00
10,652.69
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,700.00
10,652.69
0.00
318,000.00
301,540.55
0.00
ტურიზმი
7.4.7.3
00
ჯამური
51,265,009.00
51,137,108.49
0.00
2
ხარჯები
50,152,675.00
50,024,774.62
0.00
გვერდი 16 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.1
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
შრომის ანაზღაურება
1,462,881.00
1,462,614.86
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
35,054,446.00
34,987,886.70
0.00
2.5
სუბსიდიები
13,044,700.00
12,989,688.45
0.00
2.6
გრანტები
525,000.00
521,002.50
0.00
525,000.00
521,002.50
0.00
525,000.00
521,002.50
0.00
525,000.00
521,002.50
0.00
525,000.00
521,002.50
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
60,000.00
57,934.17
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,648.00
5,647.94
0.00
5,648.00
5,647.94
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,648.00
5,647.94
0.00
1,112,334.00
1,112,333.87
0.00
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი
7.4.7.4
00
ჯამური
143,080,900.00
143,751,495.72
0.00
2
ხარჯები
143,080,900.00
143,751,495.72
0.00
2.5
სუბსიდიები
9,893,000.00
10,613,818.48
0.00
2.6
გრანტები
130,275,900.00
130,243,187.35
0.00
130,275,900.00
130,243,187.35
0.00
40,224,500.00
40,345,894.87
0.00
2,440,000.00
2,413,424.77
0.00
18,400.00
18,385.87
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2,421,600.00
2,395,038.90
0.00
37,784,500.00
37,932,470.10
0.00
37,784,500.00
37,932,470.10
0.00
89,897,292.48
0.00
2.6.3.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
90,051,400.00
2.6.3.3.1
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
90,051,400.00
89,897,292.48
0.00
90,051,400.00
89,897,292.48
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
90,051,400.00
89,897,292.48
0.00
2,912,000.00
2,894,489.89
0.00
2,912,000.00
2,894,489.89
0.00
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.8
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26,000.00
19,787.57
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,886,000.00
2,874,702.32
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის
სფეროში
7.4.9
00
ჯამური
30,001,646.00
26,493,317.53
0.00
2
ხარჯები
28,269,852.00
25,133,830.74
0.00
10,081,017.97
0.00
14,273,600.43
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
9,775,142.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
17,331,903.00
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.3
2.6.3.3.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
516,050.00
156,399.84
0.00
52,400.00
106,406.09
0.00
52,400.00
106,406.09
0.00
463,650.00
49,993.75
0.00
56,850.00
49,993.75
0.00
56,850.00
49,993.75
0.00
56,850.00
49,993.75
0.00
406,800.00
406,800.00
გვერდი 17 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3.2.1
დასახელება
გეგმა
გადახდა
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
122,000.00
2.6.3.3.2.2
კაპიტალური - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
284,800.00
დავალიანება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
253,900.00
242,147.29
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
392,857.00
380,665.21
0.00
392,857.00
380,665.21
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392,857.00
380,665.21
0.00
1,731,794.00
1,359,486.79
0.00
გარემოს დაცვა
7.5
00
ჯამური
59,450,423.00
62,994,182.80
0.00
2
ხარჯები
36,318,125.00
38,065,619.57
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
18,476,300.00
18,690,293.90
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,360,807.00
7,855,456.89
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,440,100.00
1,956,369.56
0.00
2.6
გრანტები
8,512,350.00
8,994,710.17
0.00
380,350.00
583,772.43
0.00
380,350.00
583,772.43
0.00
8,132,000.00
8,410,937.74
0.00
94.13
0.00
94.13
0.00
94.13
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
2.6.3.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
2.6.3.3.1
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სოციალური უზრუნველყოფა
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
182,100.00
175,990.49
0.00
346,468.00
392,798.56
0.00
346,468.00
392,798.56
0.00
300,468.00
385,825.53
0.00
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,000.00
6,973.03
0.00
23,132,298.00
24,928,563.23
0.00
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება
7.5.1
00
ჯამური
9,132,000.00
9,531,014.75
0.00
2
ხარჯები
9,132,000.00
9,531,014.75
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
1,120,171.14
0.00
2.6
გრანტები
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
8,410,843.61
0.00
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
8,132,000.00
2.6.3.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
2.6.3.3.1
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
8,132,000.00
8,410,843.61
0.00
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.3
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7.5.3
00
ჯამური
890,000.00
904,267.91
0.00
2
ხარჯები
852,000.00
867,547.91
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
501,600.00
518,489.93
2.2
საქონელი და მომსახურება
346,100.00
344,899.92
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,300.00
2,261.81
0.00
გვერდი 18 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
2,000.00
1,896.25
0.00
2,000.00
1,896.25
0.00
2,000.00
1,896.25
0.00
38,000.00
36,720.00
0.00
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7.5.4
00
ჯამური
18,660,138.00
20,298,690.36
0.00
2
ხარჯები
11,615,890.00
11,905,914.73
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
8,323,500.00
8,281,405.70
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,619,542.00
2,534,317.43
0.00
2.5
სუბსიდიები
440,100.00
836,198.42
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
65,300.00
65,060.10
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
167,448.00
188,933.08
0.00
167,448.00
188,933.08
0.00
181,960.05
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
121,448.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
46,000.00
6,973.03
0.00
7,044,248.00
8,392,775.63
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს
დაცვის სფეროში
7.5.6
00
ჯამური
30,768,285.00
32,260,209.78
0.00
2
ხარჯები
14,718,235.00
15,761,142.18
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
9,651,200.00
9,890,398.27
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,395,165.00
4,976,239.54
0.00
2.6
გრანტები
380,350.00
583,866.56
0.00
380,350.00
583,772.43
0.00
380,350.00
583,772.43
0.00
94.13
0.00
94.13
0.00
94.13
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
94.13
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
114,500.00
108,668.58
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
177,020.00
201,969.23
0.00
177,020.00
201,969.23
0.00
177,020.00
201,969.23
0.00
16,050,050.00
16,499,067.60
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7.6
00
ჯამური
30,764,395.00
23,108,762.40
0.00
2
ხარჯები
30,764,395.00
23,108,762.40
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,389,000.00
1,248,160.77
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
29,375,395.00
21,860,601.63
0.00
29,375,395.00
21,860,601.63
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
180,000.00
2,079,960.24
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
29,195,395.00
19,780,641.39
0.00
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7.6.2
00
ჯამური
19,500,000.00
11,523,454.54
0.00
2
ხარჯები
19,500,000.00
11,523,454.54
0.00
19,500,000.00
11,523,454.54
0.00
19,500,000.00
11,523,454.54
0.00
1,899,986.08
0.00
9,623,468.46
0.00
2.8
2.8.2
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
19,500,000.00
გვერდი 19 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.6.3
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
წყალმომარაგება
00
ჯამური
7,007,500.00
6,896,904.02
0.00
2
ხარჯები
7,007,500.00
6,896,904.02
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,318,000.00
1,178,740.70
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,689,500.00
5,718,163.32
0.00
5,689,500.00
5,718,163.32
0.00
179,974.16
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
180,000.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
5,509,500.00
5,538,189.16
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში
7.6.6
00
ჯამური
4,256,895.00
4,688,403.84
0.00
2
ხარჯები
4,256,895.00
4,688,403.84
0.00
2.5
სუბსიდიები
71,000.00
69,420.07
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,185,895.00
4,618,983.77
0.00
4,185,895.00
4,618,983.77
0.00
4,185,895.00
4,618,983.77
0.00
2.8.2
2.8.2.2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ჯანმრთელობის დაცვა
7.7
00
ჯამური
1,038,644,238.00
1,066,313,167.88
0.00
2
ხარჯები
1,028,200,081.00
1,045,883,906.42
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
11,485,517.00
14,264,665.56
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
80,932,275.00
85,559,391.56
0.00
2.5
სუბსიდიები
8,882,687.10
0.00
2.6
გრანტები
332,796.00
1,706,847.29
0.00
17,796.00
1,391,847.29
0.00
17,796.00
1,391,847.29
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
906,969,350.00
906,989,214.06
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
28,480,143.00
28,481,100.85
0.00
28,480,143.00
28,481,100.85
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
18,464,143.00
18,479,212.75
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
10,016,000.00
10,001,888.10
0.00
10,444,157.00
20,429,261.46
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და
აპარატები
7.7.1
00
ჯამური
11,697,140.00
11,693,235.53
0.00
2
ხარჯები
11,697,140.00
11,693,235.53
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
528,600.00
525,112.76
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
11,158,540.00
11,158,122.88
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
10,000.00
9,999.89
0.00
10,000.00
9,999.89
0.00
10,000.00
9,999.89
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ფარმაცევტული პროდუქცია
7.7.1.1
00
ჯამური
11,697,140.00
11,693,235.53
0.00
2
ხარჯები
11,697,140.00
11,693,235.53
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
528,600.00
525,112.76
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
11,158,540.00
11,158,122.88
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
10,000.00
9,999.89
0.00
გვერდი 20 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
2.8.2.1
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
10,000.00
9,999.89
0.00
10,000.00
9,999.89
0.00
ამბულატორიული მომსახურება
7.7.2
00
ჯამური
752,248,598.00
752,153,193.03
0.00
2
ხარჯები
752,244,598.00
752,149,209.35
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
2.7
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
630,000.00
629,978.54
0.00
საქონელი და მომსახურება
8,625,918.00
8,596,087.68
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
742,147,223.00
742,083,110.46
0.00
841,457.00
840,032.67
0.00
841,457.00
840,032.67
0.00
841,457.00
840,032.67
0.00
4,000.00
3,983.68
0.00
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
7.7.2.1
00
ჯამური
734,808,630.00
734,735,333.46
0.00
2
ხარჯები
734,808,630.00
734,735,333.46
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,688,640.00
3,670,571.11
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
730,498,550.00
730,444,722.35
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
621,440.00
620,040.00
0.00
621,440.00
620,040.00
0.00
621,440.00
620,040.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სპეციალიზირებული ამბულატორიული
მომსახურება
7.7.2.2
00
ჯამური
17,439,968.00
17,417,859.57
0.00
2
ხარჯები
17,435,968.00
17,413,875.89
0.00
630,000.00
629,978.54
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,937,278.00
4,925,516.57
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
11,648,673.00
11,638,388.11
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
220,017.00
219,992.67
0.00
220,017.00
219,992.67
0.00
220,017.00
219,992.67
0.00
4,000.00
3,983.68
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3
00
ჯამური
152,240,339.00
173,729,965.89
0.00
2
ხარჯები
151,804,159.00
163,440,335.48
0.00
4,286,672.05
0.00
32,714,826.84
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,144,167.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
31,435,753.00
2.5
სუბსიდიები
8,882,687.10
0.00
2.6
გრანტები
1,072,235.62
0.00
1,072,235.62
0.00
1,072,235.62
0.00
115,604,263.00
115,783,648.09
0.00
619,976.00
700,265.78
0.00
619,976.00
700,265.78
0.00
603,976.00
698,377.68
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,000.00
1,888.10
0.00
436,180.00
10,289,630.41
0.00
6,424,917.00
6,144,436.80
0.00
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3.1
00
ჯამური
გვერდი 21 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
6,424,917.00
6,144,436.80
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,144,167.00
4,143,897.05
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,202,157.00
1,921,948.44
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
72,293.00
72,291.31
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,300.00
6,300.00
0.00
6,300.00
6,300.00
0.00
6,300.00
6,300.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3.2
00
ჯამური
141,911,922.00
163,682,337.77
0.00
2
ხარჯები
141,475,742.00
153,392,707.36
0.00
142,775.00
0.00
30,738,878.57
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
8,882,687.10
0.00
2.6
გრანტები
1,072,235.62
0.00
1,072,235.62
0.00
1,072,235.62
0.00
111,682,470.00
111,862,165.29
0.00
613,676.00
693,965.78
0.00
613,676.00
693,965.78
0.00
597,676.00
692,077.68
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
29,179,596.00
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,000.00
1,888.10
0.00
436,180.00
10,289,630.41
0.00
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების
მომსახურება
7.7.3.3
00
ჯამური
3,903,500.00
3,903,191.32
0.00
2
ხარჯები
3,903,500.00
3,903,191.32
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
54,000.00
53,999.83
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,849,500.00
3,849,191.49
0.00
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
7.7.4
00
ჯამური
37,450,316.00
37,154,607.29
0.00
2
ხარჯები
37,023,476.00
36,862,995.23
0.00
1,122,407.63
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,122,600.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
24,964,236.00
24,890,065.70
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
10,931,350.00
10,845,410.91
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,290.00
5,110.99
0.00
5,290.00
5,110.99
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,290.00
5,110.99
0.00
426,840.00
291,612.06
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7.7.6
00
ჯამური
85,007,845.00
91,582,166.14
0.00
2
ხარჯები
75,430,708.00
81,738,130.83
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,588,750.00
8,225,607.34
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
15,377,768.00
18,833,298.58
0.00
2.6
გრანტები
332,796.00
634,611.67
0.00
17,796.00
319,611.67
0.00
17,796.00
319,611.67
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გვერდი 22 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
დასახელება
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
315,000.00
315,000.00
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
315,000.00
315,000.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27,127,974.00
27,118,921.72
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
27,003,420.00
26,925,691.52
0.00
27,003,420.00
26,925,691.52
0.00
16,925,691.52
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
17,003,420.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
9,577,137.00
9,844,035.31
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7.8
00
ჯამური
256,040,542.04
262,652,546.87
2
ხარჯები
236,888,751.63
243,436,983.01
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
47,650,719.00
47,650,549.29
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
59,051,734.22
59,105,836.94
0.00
2.4
პროცენტი
9,500.00
9,479.46
0.00
2.5
სუბსიდიები
105,371,112.00
105,168,718.86
0.00
2.6
გრანტები
7,778,863.00
8,002,610.65
0.00
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
1,521.66
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,521.66
0.00
915,666.00
983,483.24
0.00
915,666.00
983,483.24
0.00
6,863,197.00
7,017,605.75
0.00
856,480.00
1,011,464.99
0.00
856,480.00
1,011,464.99
0.00
856,480.00
1,011,464.99
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
18,327.00
18,327.00
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
2.6.3.3
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
5,988,390.00
5,987,813.76
0.00
2.6.3.3.2
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
5,988,390.00
5,987,813.76
0.00
5,988,390.00
5,987,813.76
0.00
483,414.00
460,583.57
0.00
16,543,409.41
23,039,204.24
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.2
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
16,543,409.41
23,039,204.24
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10,005,093.41
16,504,336.74
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
6,538,316.00
6,534,867.50
0.00
19,151,790.41
19,215,563.86
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7.8.1
00
ჯამური
116,272,843.00
116,058,967.92
0.00
2
ხარჯები
109,711,214.00
109,573,887.89
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,803,900.00
1,802,639.86
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,202,957.00
2,163,662.51
0.00
2.4
პროცენტი
2.5
2.6
2.6.3
2.6.3.1
9,500.00
9,479.46
0.00
სუბსიდიები
97,935,297.00
97,733,776.17
0.00
გრანტები
6,441,100.00
6,440,554.76
0.00
6,441,100.00
6,440,554.76
0.00
852,100.00
852,100.00
0.00
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გვერდი 23 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.3
2.6.3.3.2
2.6.3.3.2.1
დასახელება
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
852,100.00
852,100.00
0.00
852,100.00
852,100.00
0.00
5,589,000.00
5,588,454.76
0.00
5,589,000.00
5,588,454.76
0.00
5,589,000.00
5,588,454.76
0.00
24,100.00
22,597.14
0.00
1,294,360.00
1,401,177.99
0.00
1,294,360.00
1,401,177.99
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
888,817.00
995,665.45
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
405,543.00
405,512.54
0.00
6,561,629.00
6,485,080.03
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომსახურება კულტურის სფეროში
7.8.2
00
ჯამური
80,378,086.04
87,406,712.11
0.00
2
ხარჯები
74,220,219.63
81,091,644.76
0.00
40,129,933.64
0.00
19,460,059.88
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
40,097,424.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
19,237,464.22
2.5
სუბსიდიები
330,000.00
330,000.00
0.00
2.6
გრანტები
957,228.00
1,181,524.70
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
1,521.66
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,521.66
0.00
535,131.00
602,952.05
0.00
535,131.00
602,952.05
0.00
422,097.00
577,050.99
0.00
4,380.00
159,364.99
0.00
4,380.00
159,364.99
0.00
4,380.00
159,364.99
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
18,327.00
18,327.00
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
18,327.00
18,327.00
0.00
2.6.3.3
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
399,390.00
399,359.00
0.00
2.6.3.3.2
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
399,390.00
399,359.00
0.00
399,390.00
399,359.00
0.00
247,214.00
246,905.73
0.00
13,350,889.41
19,743,220.81
0.00
13,350,889.41
19,743,220.81
0.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
7,218,116.41
13,613,865.85
0.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
6,132,773.00
6,129,354.96
0.00
6,157,866.41
6,315,067.35
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.2
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა
7.8.3
00
ჯამური
47,554,790.00
47,571,754.00
0.00
2
ხარჯები
41,397,790.00
41,415,420.49
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,973,395.00
1,973,278.76
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
36,059,700.00
36,078,372.05
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
999,127.70
0.00
2.6
გრანტები
380,535.00
380,531.19
0.00
380,535.00
380,531.19
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გვერდი 24 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.2.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
380,535.00
380,531.19
0.00
107,100.00
107,050.79
0.00
1,877,060.00
1,877,060.00
0.00
1,877,060.00
1,877,060.00
0.00
1,877,060.00
1,877,060.00
0.00
6,157,000.00
6,156,333.51
0.00
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
7.8.4
00
ჯამური
962,000.00
961,999.99
0.00
2
ხარჯები
962,000.00
961,999.99
0.00
962,000.00
961,999.99
0.00
2.5
სუბსიდიები
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7.8.6
00
ჯამური
10,872,823.00
10,653,112.85
0.00
2
ხარჯები
10,597,528.00
10,394,029.88
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,776,000.00
3,744,697.03
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,551,613.00
1,403,742.50
0.00
2.5
სუბსიდიები
5,143,815.00
5,143,815.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
105,000.00
84,029.91
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
21,100.00
17,745.44
0.00
21,100.00
17,745.44
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,100.00
17,745.44
0.00
275,295.00
259,082.97
0.00
განათლება
7.9
00
ჯამური
1,179,513,773.00
1,172,525,814.33
0.00
2
ხარჯები
1,123,562,245.00
1,120,413,353.72
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
50,923,329.00
51,365,286.65
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
87,100,252.00
85,055,546.14
0.00
2.4
პროცენტი
40,000.00
40,000.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
68,602,793.00
71,974,910.07
0.00
2.6
გრანტები
46,554,579.00
47,120,196.83
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
77,590.33
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
77,590.33
0.00
5,208,319.00
5,351,984.46
0.00
5,208,319.00
5,351,984.46
0.00
41,346,260.00
41,690,622.04
0.00
41,346,260.00
41,690,622.04
0.00
41,346,260.00
41,690,622.04
0.00
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
18,933,818.00
19,343,586.16
0.00
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
22,412,442.00
22,347,035.88
0.00
4,498,083.00
4,463,957.60
0.00
865,843,209.00
860,393,456.43
0.00
865,843,209.00
860,393,456.43
0.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
794,009,320.00
790,878,913.33
0.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
71,833,889.00
69,514,543.10
0.00
55,951,528.00
52,112,460.61
0.00
587,807,303.00
587,381,669.50
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.1.2.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადი განათლება
7.9.2
00
ჯამური
გვერდი 25 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
587,494,303.00
587,069,946.17
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,040,000.00
2,035,166.07
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,913,460.00
2,757,277.55
0.00
2.5
სუბსიდიები
356,313.00
356,313.00
0.00
2.6
გრანტები
757,896.00
735,427.85
0.00
10,973.00
10,972.80
0.00
10,973.00
10,972.80
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
746,923.00
724,455.05
0.00
3,170,623.00
3,165,419.00
0.00
578,256,011.00
578,020,342.70
0.00
578,256,011.00
578,020,342.70
0.00
578,256,011.00
578,020,342.70
0.00
313,000.00
311,723.33
0.00
საშუალო ზოგადი განათლება
7.9.2.3
00
ჯამური
587,807,303.00
587,381,669.50
0.00
2
ხარჯები
587,494,303.00
587,069,946.17
0.00
2,035,166.07
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,040,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,913,460.00
2,757,277.55
0.00
2.5
სუბსიდიები
356,313.00
356,313.00
0.00
2.6
გრანტები
757,896.00
735,427.85
0.00
10,973.00
10,972.80
0.00
10,973.00
10,972.80
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
746,923.00
724,455.05
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,170,623.00
3,165,419.00
0.00
578,256,011.00
578,020,342.70
0.00
578,256,011.00
578,020,342.70
0.00
578,256,011.00
578,020,342.70
0.00
313,000.00
311,723.33
0.00
პროფესიული განათლება
7.9.3
00
ჯამური
37,023,662.00
36,172,848.98
0.00
2
ხარჯები
36,275,555.00
35,270,335.35
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,150,162.00
4,329,438.75
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,408,245.00
3,614,154.64
0.00
2.5
სუბსიდიები
9,866,200.00
9,701,149.61
0.00
2.6
გრანტები
3,436,227.00
3,437,193.54
0.00
967.60
0.00
967.60
0.00
3,436,227.00
3,436,225.94
0.00
3,436,227.00
3,436,225.94
0.00
3,436,227.00
3,436,225.94
0.00
3,436,227.00
3,436,225.94
0.00
53,602.00
53,455.48
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 26 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
15,361,119.00
14,134,943.33
0.00
15,361,119.00
14,134,943.33
0.00
15,361,119.00
14,134,943.33
0.00
748,107.00
902,513.63
0.00
უმაღლესი განათლება
7.9.4
00
ჯამური
147,630,555.00
140,742,216.98
0.00
2
ხარჯები
142,504,046.00
134,961,355.43
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
20,643,621.00
20,626,590.82
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
10,700,920.00
10,900,826.43
0.00
2.5
სუბსიდიები
4,677,162.00
8,277,403.09
0.00
2.6
გრანტები
1,512,154.00
1,946,957.84
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
38,341.41
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
38,341.41
0.00
12,154.00
143,173.41
0.00
12,154.00
143,173.41
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
480,347.00
473,447.75
0.00
104,489,842.00
92,736,129.50
0.00
104,489,842.00
92,736,129.50
0.00
104,489,342.00
92,735,629.50
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.00
500.00
0.00
5,126,509.00
5,780,861.55
0.00
უმაღლესი პროფესიული განათლება
7.9.4.1
00
ჯამური
447,000.00
447,000.00
0.00
2
ხარჯები
447,000.00
447,000.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
379,488.00
379,488.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
64,464.00
64,464.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,048.00
3,048.00
0.00
3,048.00
3,048.00
0.00
3,048.00
3,048.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7.9.4.2
00
ჯამური
147,183,555.00
140,295,216.98
0.00
2
ხარჯები
142,057,046.00
134,514,355.43
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
20,264,133.00
20,247,102.82
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
10,636,456.00
10,836,362.43
0.00
2.5
სუბსიდიები
4,677,162.00
8,277,403.09
0.00
2.6
გრანტები
1,512,154.00
1,946,957.84
0.00
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
38,341.41
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
38,341.41
0.00
12,154.00
143,173.41
0.00
12,154.00
143,173.41
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გვერდი 27 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
1,500,000.00
1,765,443.02
0.00
480,347.00
473,447.75
0.00
104,486,794.00
92,733,081.50
0.00
104,486,794.00
92,733,081.50
0.00
104,486,294.00
92,732,581.50
0.00
500.00
500.00
0.00
5,126,509.00
5,780,861.55
0.00
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7.9.5
00
ჯამური
132,950.00
627,151.00
0.00
2
ხარჯები
132,950.00
626,162.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,950.00
332,446.37
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
86,000.00
241,390.63
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16,250.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
44,000.00
36,075.00
0.00
44,000.00
36,075.00
0.00
44,000.00
36,075.00
0.00
989.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7.9.6
00
ჯამური
78,747,442.00
76,350,628.70
0.00
2
ხარჯები
78,446,818.00
76,053,420.99
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
7,550,437.00
7,530,544.35
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
25,017,916.00
22,677,298.01
0.00
2.5
სუბსიდიები
3,195,309.00
3,191,429.44
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
263,563.00
259,411.92
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
42,419,593.00
42,394,737.27
0.00
42,419,593.00
42,394,737.27
0.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
39,133,539.00
39,108,683.35
0.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
3,286,054.00
3,286,053.92
0.00
300,624.00
297,207.71
0.00
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7.9.7
00
ჯამური
62,932,801.00
63,717,963.54
0.00
2
ხარჯები
59,569,754.00
60,646,620.68
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,834,380.00
5,848,894.64
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,796,377.00
3,755,861.48
0.00
2.5
სუბსიდიები
19,731,907.00
19,274,847.70
0.00
2.6
გრანტები
21,491,666.00
21,658,883.31
0.00
5,058,101.00
5,058,081.51
0.00
5,058,101.00
5,058,081.51
0.00
16,433,565.00
16,600,801.80
0.00
16,433,565.00
16,600,801.80
0.00
16,433,565.00
16,600,801.80
0.00
16,433,565.00
16,600,801.80
0.00
13,205.00
11,063.70
0.00
8,702,219.00
10,097,069.85
0.00
8,702,219.00
10,097,069.85
0.00
8,702,219.00
10,097,069.85
0.00
3,363,047.00
3,071,342.86
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
7.9.8
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების
სფეროში
გვერდი 28 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
ჯამური
265,239,060.00
267,533,335.63
0.00
2
ხარჯები
219,138,819.00
225,785,513.10
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
10,701,779.00
10,662,205.65
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
41,177,334.00
41,108,737.40
0.00
2.4
პროცენტი
40,000.00
40,000.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
30,775,902.00
31,173,767.23
0.00
2.6
გრანტები
19,356,636.00
19,341,734.29
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
39,248.92
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
39,248.92
0.00
127,091.00
138,789.14
0.00
127,091.00
138,789.14
0.00
19,229,545.00
19,163,696.23
0.00
19,229,545.00
19,163,696.23
0.00
19,229,545.00
19,163,696.23
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
253,330.00
252,886.29
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
18,976,215.00
18,910,809.94
0.00
516,743.00
484,909.75
0.00
116,570,425.00
122,974,158.78
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
116,570,425.00
122,974,158.78
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
48,023,090.00
56,746,169.60
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
68,547,335.00
66,227,989.18
0.00
46,100,241.00
41,747,822.53
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოციალური დაცვა
7.10
00
ჯამური
2,544,260,863.00
2,545,373,738.10
0.00
2
ხარჯები
2,475,752,476.00
2,477,222,390.42
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
25,500,616.00
25,483,087.02
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
15,963,756.00
16,516,513.56
0.00
2.5
სუბსიდიები
813,481.00
781,396.89
0.00
2.6
გრანტები
2,462,700.00
2,411,246.24
0.00
2,462,700.00
2,411,246.24
0.00
2,462,700.00
2,411,246.24
0.00
2,398,176,744.00
2,397,724,537.33
0.00
32,835,179.00
34,305,609.38
0.00
32,835,179.00
34,305,609.38
0.00
15,184,999.66
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
14,681,848.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
18,153,331.00
19,120,609.72
0.00
68,508,387.00
68,151,347.68
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7.10.1
00
ჯამური
5,989,490.00
5,919,599.51
0.00
2
ხარჯები
5,989,490.00
5,919,599.51
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,074,000.00
2,030,025.04
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,915,490.00
3,889,574.47
0.00
3,915,490.00
3,889,574.47
0.00
3,915,490.00
3,889,574.47
0.00
134,000.00
133,061.04
0.00
2.8.2
2.8.2.1
7.10.1.1
00
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
ჯამური
გვერდი 29 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
2.7
7.10.1.2
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
134,000.00
133,061.04
0.00
134,000.00
133,061.04
0.00
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
00
ჯამური
5,855,490.00
5,786,538.47
0.00
2
ხარჯები
5,855,490.00
5,786,538.47
0.00
1,896,964.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,940,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,915,490.00
3,889,574.47
0.00
3,915,490.00
3,889,574.47
0.00
3,915,490.00
3,889,574.47
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.10.2
00
ჯამური
1,714,208,635.00
1,714,206,797.04
0.00
2
ხარჯები
1,714,198,635.00
1,714,196,797.04
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
13,600.00
13,560.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
251,000.00
251,000.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,713,908,165.00
1,713,906,493.26
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
25,870.00
25,743.78
0.00
25,870.00
25,743.78
0.00
25,870.00
25,743.78
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7.10.4
00
ჯამური
660,366,113.00
659,974,281.76
0.00
2
ხარჯები
660,364,294.00
659,972,462.76
0.00
3,613,500.00
3,510,158.84
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
338,181.00
338,103.60
0.00
656,406,179.00
656,117,766.76
0.00
6,434.00
6,433.56
0.00
6,434.00
6,433.56
0.00
6,434.00
6,433.56
0.00
1,819.00
1,819.00
0.00
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7.10.6
00
ჯამური
10,972,000.00
10,900,380.00
0.00
2
ხარჯები
10,972,000.00
10,900,380.00
0.00
10,972,000.00
10,900,380.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7.10.7
00
ჯამური
97,929,932.00
100,312,451.60
0.00
2
ხარჯები
32,322,104.00
34,660,176.89
0.00
3,549,486.73
0.00
4,485,052.20
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,558,116.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,642,003.00
2.5
სუბსიდიები
4,300.00
4,293.29
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,204,000.00
2,203,130.21
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
22,913,685.00
24,418,214.46
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
22,913,685.00
24,418,214.46
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
4,760,354.00
5,297,604.74
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
18,153,331.00
19,120,609.72
0.00
65,607,828.00
65,652,274.71
0.00
54,794,693.00
54,060,228.19
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
7.10.9
00
ჯამური
გვერდი 30 - 31 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
51,905,953.00
51,572,974.22
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
21,942,500.00
21,933,600.29
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,694,653.00
8,507,742.52
0.00
2.5
სუბსიდიები
220,000.00
188,000.00
0.00
2.6
გრანტები
2,462,700.00
2,411,246.24
0.00
2,462,700.00
2,411,246.24
0.00
2,462,700.00
2,411,246.24
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
12,612,400.00
12,566,742.06
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,973,700.00
5,965,643.11
0.00
5,973,700.00
5,965,643.11
0.00
5,973,700.00
5,965,643.11
0.00
2,888,740.00
2,487,253.97
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 31 - 31 დან
დანართი
2017 წლის ხაზინა
სახელმწიფო ბიუჯეტი
19-02-2018
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები (ჯამური
მუხლებით) პირდაპირი ჩარიცხვებით
საინვესტიციო
იურიდიული თარიღით
ორგანიზა
ც.
კოდი
00
დასახელება
ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
სულ
გეგმა
თარიღი (გეგმა): 01/01/2018
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
14:44
ფორმა # E12
ხარჯი
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2018
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
ჯამური
00
ჯამური
1,338,144,430.00
1,372,417,513.02
-34,273,083.02
265,969,430.00
264,480,063.97
1,489,366.03
151,160,000.00
148,872,808.62
2,287,191.38
921,015,000.00
959,064,640.43
-38,049,640.43
2
ხარჯები
534,973,988.00
567,017,484.34
-32,043,496.34
90,762,100.00
90,019,900.66
742,199.34
136,968,744.00
134,328,326.69
2,640,417.31
307,243,144.00
342,669,256.99
-35,426,112.99
2.1
შრომის ანაზღაურება
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
83,968,764.00
101,097,961.66
-17,129,197.66
38,000.00
29,853.58
8,146.42
207,470.00
166,453.61
41,016.39
83,723,294.00
100,901,654.47
-17,178,360.47
2.5
სუბსიდიები
141,962,279.00
144,458,270.84
-2,495,991.84
45,002,700.00
44,611,276.34
391,423.66
11,214,079.00
12,702,502.62
-1,488,423.62
85,745,500.00
87,144,491.88
-1,398,991.88
2.6
გრანტები
169,767,100.00
188,584,857.83
-18,817,757.83
35,640,800.00
35,515,689.89
125,110.11
5,689,000.00
5,835,304.44
-146,304.44
128,437,300.00
147,233,863.50
-18,796,563.50
2.8
სხვა ხარჯები
138,643,345.00
132,284,902.58
6,358,442.42
10,080,600.00
9,863,080.85
217,519.15
119,225,695.00
115,032,574.59
4,193,120.41
9,337,050.00
7,389,247.14
1,947,802.86
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
428,542,037.00
433,665,066.65
-5,123,029.65
131,492,530.00
131,366,113.12
126,416.88
12,971,151.00
14,449,135.02
-1,477,984.02
284,078,356.00
287,849,818.51
-3,771,462.51
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
374,578,300.00
371,684,857.79
2,893,442.21
43,714,800.00
43,094,050.19
620,749.81
1,170,000.00
45,242.67
1,124,757.33
329,693,500.00
328,545,564.93
1,147,935.07
33
ვალდებულებების კლება
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
ჯამური
5,000,000.00
988,496.09
4,011,503.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
988,496.09
4,011,503.91
2
ხარჯები
4,508,850.00
870,529.79
3,638,320.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,508,850.00
870,529.79
3,638,320.21
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,102,050.00
870,529.79
3,231,520.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,102,050.00
870,529.79
3,231,520.21
2.6
გრანტები
406,800.00
0.00
406,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
406,800.00
0.00
406,800.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
491,150.00
117,966.30
373,183.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
491,150.00
117,966.30
373,183.70
24 00
24 13
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
00
ჯამური
5,000,000.00
988,496.09
4,011,503.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
988,496.09
4,011,503.91
2
ხარჯები
4,508,850.00
870,529.79
3,638,320.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,508,850.00
870,529.79
3,638,320.21
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,102,050.00
870,529.79
3,231,520.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,102,050.00
870,529.79
3,231,520.21
2.6
გრანტები
406,800.00
0.00
406,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
406,800.00
0.00
406,800.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
491,150.00
117,966.30
373,183.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
491,150.00
117,966.30
373,183.70
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
00
ჯამური
876,267,400.00
907,743,476.79
-31,476,076.79
224,787,400.00
224,286,289.84
501,110.16
25,450,000.00
26,747,703.18
-1,297,703.18
626,030,000.00
656,709,483.77
-30,679,483.77
2
ხარჯები
307,322,095.00
328,903,841.94
-21,581,746.94
76,004,300.00
75,583,414.78
420,885.22
15,345,695.00
16,652,157.68
-1,306,462.68
215,972,100.00
236,668,269.48
-20,696,169.48
2.5
სუბსიდიები
126,533,400.00
128,138,463.30
-1,605,063.30
36,443,900.00
36,119,146.00
324,754.00
4,344,000.00
4,874,825.42
-530,825.42
85,745,500.00
87,144,491.88
-1,398,991.88
2.6
გრანტები
167,699,900.00
187,213,573.97
-19,513,673.97
35,385,400.00
35,312,422.96
72,977.04
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
127,314,500.00
146,620,760.40
-19,306,260.40
2.8
სხვა ხარჯები
13,088,795.00
13,551,804.67
-463,009.67
4,175,000.00
4,151,845.82
23,154.18
6,001,695.00
6,496,941.65
-495,246.65
2,912,100.00
2,903,017.20
9,082.80
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
419,887,900.00
427,944,839.77
-8,056,939.77
131,005,300.00
130,925,833.30
79,466.70
10,054,200.00
10,045,441.26
8,758.74
278,828,400.00
286,973,565.21
-8,145,165.21
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
149,007,300.00
150,844,690.84
-1,837,390.84
17,777,800.00
17,777,041.76
758.24
0.00
0.00
0.00
131,229,500.00
133,067,649.08
-1,838,149.08
33
ვალდებულებების კლება
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
00
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ჯამური
521,744,600.00
529,844,059.07
-8,099,459.07
162,004,600.00
161,696,264.19
308,335.81
11,650,000.00
11,630,341.33
19,658.67
348,090,000.00
356,517,453.55
-8,427,453.55
2
ხარჯები
102,008,700.00
102,047,093.31
-38,393.31
31,024,100.00
30,792,987.95
231,112.05
1,600,000.00
1,588,408.10
11,591.90
69,384,600.00
69,665,697.26
-281,097.26
2.5
სუბსიდიები
101,111,100.00
101,163,431.89
-52,331.89
30,263,600.00
30,046,381.53
217,218.47
1,600,000.00
1,588,408.10
11,591.90
69,247,500.00
69,528,642.26
-281,142.26
2.8
სხვა ხარჯები
897,600.00
883,661.42
13,938.58
760,500.00
746,606.42
13,893.58
0.00
0.00
0.00
137,100.00
137,055.00
45.00
25 02
გვერდი 1 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
31
25 02 02
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
419,735,900.00
427,796,965.76
-8,061,065.76
130,980,500.00
130,903,276.24
გეგმა
77,223.76
ხარჯი
10,050,000.00
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
10,041,933.23
8,066.77
278,705,400.00
286,851,756.29
-8,146,356.29
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
00
ჯამური
65,650,000.00
68,622,744.58
-2,972,744.58
15,245,000.00
15,203,581.05
41,418.95
0.00
0.00
0.00
50,405,000.00
53,419,163.53
-3,014,163.53
2
ხარჯები
10,445,100.00
10,107,992.50
337,107.50
2,311,500.00
2,283,251.60
28,248.40
0.00
0.00
0.00
8,133,600.00
7,824,740.90
308,859.10
2.5
სუბსიდიები
9,872,500.00
9,535,495.28
337,004.72
1,876,000.00
1,847,809.38
28,190.62
0.00
0.00
0.00
7,996,500.00
7,687,685.90
308,814.10
2.8
სხვა ხარჯები
572,600.00
572,497.22
102.78
435,500.00
435,442.22
57.78
0.00
0.00
0.00
137,100.00
137,055.00
45.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,204,900.00
58,514,752.08
-3,309,852.08
12,933,500.00
12,920,329.45
13,170.55
0.00
0.00
0.00
42,271,400.00
45,594,422.63
-3,323,022.63
25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების მეორე პროექტი (WB)
00
ჯამური
13,870,000.00
13,869,962.12
37.88
2,920,000.00
2,919,998.59
1.41
0.00
0.00
0.00
10,950,000.00
10,949,963.53
36.47
2
ხარჯები
3,415,000.00
3,414,972.67
27.33
705,000.00
704,999.52
0.48
0.00
0.00
0.00
2,710,000.00
2,709,973.15
26.85
2.5
სუბსიდიები
3,415,000.00
3,414,972.67
27.33
705,000.00
704,999.52
0.48
0.00
0.00
0.00
2,710,000.00
2,709,973.15
26.85
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,455,000.00
10,454,989.45
10.55
2,215,000.00
2,214,999.07
0.93
0.00
0.00
0.00
8,240,000.00
8,239,990.38
9.62
25 02 02 16 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების მესამე პროექტი (WB)
00
ჯამური
39,470,000.00
39,372,743.59
97,256.41
8,490,000.00
8,462,044.30
27,955.70
0.00
0.00
0.00
30,980,000.00
30,910,699.29
69,300.71
2
ხარჯები
5,175,000.00
5,110,391.04
64,608.96
1,130,000.00
1,109,829.86
20,170.14
0.00
0.00
0.00
4,045,000.00
4,000,561.18
44,438.82
2.5
სუბსიდიები
5,175,000.00
5,110,391.04
64,608.96
1,130,000.00
1,109,829.86
20,170.14
0.00
0.00
0.00
4,045,000.00
4,000,561.18
44,438.82
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,295,000.00
34,262,352.55
32,647.45
7,360,000.00
7,352,214.44
7,785.56
0.00
0.00
0.00
26,935,000.00
26,910,138.11
24,861.89
25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების
მართვის პროექტი (WB)
00
ჯამური
4,772,900.00
4,508,612.38
264,287.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,772,900.00
4,508,612.38
264,287.62
2
ხარჯები
1,177,900.00
913,612.38
264,287.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,177,900.00
913,612.38
264,287.62
2.5
სუბსიდიები
1,177,900.00
913,612.38
264,287.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,177,900.00
913,612.38
264,287.62
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,595,000.00
3,595,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,595,000.00
3,595,000.00
0.00
25 02 02 18 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
00
ჯამური
2,553,200.00
2,552,387.53
812.47
2,504,000.00
2,503,256.60
743.40
0.00
0.00
0.00
49,200.00
49,130.93
69.07
2
ხარჯები
435,500.00
435,442.22
57.78
435,500.00
435,442.22
57.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 02 19 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა
(EBRD)
00
ჯამური
435,500.00
435,442.22
57.78
435,500.00
435,442.22
57.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,117,700.00
2,116,945.31
754.69
2,068,500.00
2,067,814.38
685.62
0.00
0.00
0.00
49,200.00
49,130.93
69.07
137,100.00
137,055.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,100.00
137,055.00
45.00
2
ხარჯები
137,100.00
137,055.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,100.00
137,055.00
45.00
2.8
სხვა ხარჯები
137,100.00
137,055.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,100.00
137,055.00
45.00
25 02 02 20 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
00
ჯამური
4,846,800.00
8,181,983.96
-3,335,183.96
1,331,000.00
1,318,281.56
12,718.44
0.00
0.00
0.00
3,515,800.00
6,863,702.40
-3,347,902.40
2
ხარჯები
104,600.00
96,519.19
8,080.81
41,000.00
32,980.00
8,020.00
0.00
0.00
0.00
63,600.00
63,539.19
60.81
2.5
სუბსიდიები
104,600.00
96,519.19
8,080.81
41,000.00
32,980.00
8,020.00
0.00
0.00
0.00
63,600.00
63,539.19
60.81
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,742,200.00
8,085,464.77
-3,343,264.77
1,290,000.00
1,285,301.56
4,698.44
0.00
0.00
0.00
3,452,200.00
6,800,163.21
-3,347,963.21
456,094,600.00
461,221,314.49
-5,126,714.49
146,759,600.00
146,492,683.14
266,916.86
11,650,000.00
11,630,341.33
19,658.67
297,685,000.00
303,098,290.02
-5,413,290.02
25 02 03
00
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
ჯამური
გვერდი 2 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
91,563,600.00
91,939,100.81
-375,500.81
28,712,600.00
28,509,736.35
202,863.65
1,600,000.00
1,588,408.10
11,591.90
61,251,000.00
61,840,956.36
-589,956.36
2.5
სუბსიდიები
91,238,600.00
91,627,936.61
-389,336.61
28,387,600.00
28,198,572.15
189,027.85
1,600,000.00
1,588,408.10
11,591.90
61,251,000.00
61,840,956.36
-589,956.36
2.8
სხვა ხარჯები
325,000.00
311,164.20
13,835.80
325,000.00
311,164.20
13,835.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
364,531,000.00
369,282,213.68
-4,751,213.68
118,047,000.00
117,982,946.79
64,053.21
10,050,000.00
10,041,933.23
8,066.77
236,434,000.00
241,257,333.66
-4,823,333.66
900,000.00
878,699.38
21,300.62
900,000.00
878,699.38
21,300.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
14,221.00
1,779.00
16,000.00
14,221.00
1,779.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი
დაფინანსება (WB)
00
ჯამური
2
ხარჯები
2.5
სუბსიდიები
16,000.00
14,221.00
1,779.00
16,000.00
14,221.00
1,779.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
884,000.00
864,478.38
19,521.62
884,000.00
864,478.38
19,521.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
00
ჯამური
54,105,000.00
53,951,371.37
153,628.63
11,040,000.00
10,890,989.02
149,010.98
0.00
0.00
0.00
43,065,000.00
43,060,382.35
4,617.65
2
ხარჯები
20,430,000.00
20,281,336.80
148,663.20
4,170,000.00
4,023,348.23
146,651.77
0.00
0.00
0.00
16,260,000.00
16,257,988.57
2,011.43
2.5
სუბსიდიები
20,430,000.00
20,281,336.80
148,663.20
4,170,000.00
4,023,348.23
146,651.77
0.00
0.00
0.00
16,260,000.00
16,257,988.57
2,011.43
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,675,000.00
33,670,034.57
4,965.43
6,870,000.00
6,867,640.79
2,359.21
0.00
0.00
0.00
26,805,000.00
26,802,393.78
2,606.22
25 02 03 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (EIB, WB)
00
ჯამური
53,125,000.00
53,101,446.03
23,553.97
3,350,000.00
3,349,482.88
517.12
0.00
0.00
0.00
49,775,000.00
49,751,963.15
23,036.85
2
ხარჯები
3,806,000.00
3,790,915.94
15,084.06
570,000.00
569,908.67
91.33
0.00
0.00
0.00
3,236,000.00
3,221,007.27
14,992.73
2.5
სუბსიდიები
3,806,000.00
3,790,915.94
15,084.06
570,000.00
569,908.67
91.33
0.00
0.00
0.00
3,236,000.00
3,221,007.27
14,992.73
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,319,000.00
49,310,530.09
8,469.91
2,780,000.00
2,779,574.21
425.79
0.00
0.00
0.00
46,539,000.00
46,530,955.88
8,044.12
25 02 03 05 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
00
ჯამური
52,915,000.00
57,799,719.55
-4,884,719.55
9,120,000.00
9,107,731.60
12,268.40
0.00
0.00
0.00
43,795,000.00
48,691,987.95
-4,896,987.95
2
ხარჯები
35,850,000.00
35,822,921.75
27,078.25
5,755,000.00
5,744,701.96
10,298.04
0.00
0.00
0.00
30,095,000.00
30,078,219.79
16,780.21
2.5
სუბსიდიები
35,850,000.00
35,822,921.75
27,078.25
5,755,000.00
5,744,701.96
10,298.04
0.00
0.00
0.00
30,095,000.00
30,078,219.79
16,780.21
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,065,000.00
21,976,797.80
-4,911,797.80
3,365,000.00
3,363,029.64
1,970.36
0.00
0.00
0.00
13,700,000.00
18,613,768.16
-4,913,768.16
25 02 03 06 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
00
ჯამური
125,953,600.00
126,639,840.10
-686,240.10
88,688,600.00
88,672,083.78
16,516.22
0.00
0.00
0.00
37,265,000.00
37,967,756.32
-702,756.32
13,411,600.00
14,107,532.44
-695,932.44
13,411,600.00
13,399,877.44
11,722.56
0.00
0.00
0.00
0.00
707,655.00
-707,655.00
2
ხარჯები
2.5
სუბსიდიები
13,411,600.00
14,107,532.44
-695,932.44
13,411,600.00
13,399,877.44
11,722.56
0.00
0.00
0.00
0.00
707,655.00
-707,655.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,542,000.00
112,532,307.66
9,692.34
75,277,000.00
75,272,206.34
4,793.66
0.00
0.00
0.00
37,265,000.00
37,260,101.32
4,898.68
25 02 03 07 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
(JICA)
00
ჯამური
44,396,000.00
44,354,466.11
41,533.89
7,201,000.00
7,175,077.63
25,922.37
0.00
0.00
0.00
37,195,000.00
37,179,388.48
15,611.52
325,000.00
311,164.20
13,835.80
325,000.00
311,164.20
13,835.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
325,000.00
311,164.20
13,835.80
325,000.00
311,164.20
13,835.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,071,000.00
44,043,301.91
27,698.09
6,876,000.00
6,863,913.43
12,086.57
0.00
0.00
0.00
37,195,000.00
37,179,388.48
15,611.52
25 02 03 08 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო
გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU)
00
ჯამური
124,700,000.00
124,495,771.95
204,228.05
26,460,000.00
26,418,618.85
41,381.15
11,650,000.00
11,630,341.33
19,658.67
86,590,000.00
86,446,811.77
143,188.23
2
ხარჯები
17,725,000.00
17,611,008.68
113,991.32
4,465,000.00
4,446,514.85
18,485.15
1,600,000.00
1,588,408.10
11,591.90
11,660,000.00
11,576,085.73
83,914.27
გვერდი 3 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.5
სუბსიდიები
17,725,000.00
17,611,008.68
113,991.32
4,465,000.00
4,446,514.85
18,485.15
1,600,000.00
1,588,408.10
11,591.90
11,660,000.00
11,576,085.73
83,914.27
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,975,000.00
106,884,763.27
90,236.73
21,995,000.00
21,972,104.00
22,896.00
10,050,000.00
10,041,933.23
8,066.77
74,930,000.00
74,870,726.04
59,273.96
00
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
ჯამური
185,858,200.00
206,650,256.99
-20,792,056.99
37,843,200.00
37,684,868.35
158,331.65
1,000,000.00
1,534,899.16
-534,899.16
147,015,000.00
167,430,489.48
-20,415,489.48
2
ხარჯები
184,912,700.00
205,712,281.14
-20,799,581.14
37,819,200.00
37,662,942.74
156,257.26
1,000,000.00
1,534,899.16
-534,899.16
146,093,500.00
166,514,439.24
-20,420,939.24
2.5
სუბსიდიები
23,029,000.00
24,602,406.21
-1,573,406.21
5,531,000.00
5,451,657.43
79,342.57
1,000,000.00
1,534,899.16
-534,899.16
16,498,000.00
17,615,849.62
-1,117,849.62
2.6
გრანტები
159,567,900.00
178,802,730.36
-19,234,830.36
32,253,400.00
32,181,969.96
71,430.04
0.00
0.00
0.00
127,314,500.00
146,620,760.40
-19,306,260.40
2.8
სხვა ხარჯები
2,315,800.00
2,307,144.57
8,655.43
34,800.00
29,315.35
5,484.65
0.00
0.00
0.00
2,281,000.00
2,277,829.22
3,170.78
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,000.00
143,734.53
3,265.47
24,000.00
21,925.61
2,074.39
0.00
0.00
0.00
123,000.00
121,808.92
1,191.08
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
798,500.00
794,241.32
4,258.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
798,500.00
794,241.32
4,258.68
0.00
0.00
0.00
48,550,000.00
68,605,236.09
-20,055,236.09
-20,056,427.17
25 03
25 03 02
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
62,472,800.00
82,516,628.30
-20,043,828.30
13,922,800.00
13,911,392.21
11,407.79
2
ხარჯები
62,325,800.00
82,372,893.77
-20,047,093.77
13,898,800.00
13,889,466.60
9,333.40
0.00
0.00
0.00
48,427,000.00
68,483,427.17
2.5
სუბსიდიები
13,123,000.00
13,976,379.73
-853,379.73
3,274,000.00
3,270,365.15
3,634.85
0.00
0.00
0.00
9,849,000.00
10,706,014.58
-857,014.58
2.6
გრანტები
49,202,800.00
68,396,514.04
-19,193,714.04
10,624,800.00
10,619,101.45
5,698.55
0.00
0.00
0.00
38,578,000.00
57,777,412.59
-19,199,412.59
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,000.00
143,734.53
3,265.47
24,000.00
21,925.61
2,074.39
0.00
0.00
0.00
123,000.00
121,808.92
1,191.08
00
რეგიონალური განვითარების პროექტი I
ნაწილი (კახეთი) (WB)
ჯამური
10,908,000.00
11,080,480.95
-172,480.95
2,584,000.00
2,564,755.04
19,244.96
0.00
0.00
0.00
8,324,000.00
8,515,725.91
-191,725.91
2
ხარჯები
10,908,000.00
11,080,480.95
-172,480.95
2,584,000.00
2,564,755.04
19,244.96
0.00
0.00
0.00
8,324,000.00
8,515,725.91
-191,725.91
2.5
სუბსიდიები
2,634,000.00
2,614,271.04
19,728.96
540,000.00
530,814.01
9,185.99
0.00
0.00
0.00
2,094,000.00
2,083,457.03
10,542.97
2.6
გრანტები
8,167,000.00
8,361,930.65
-194,930.65
2,022,000.00
2,013,085.18
8,914.82
0.00
0.00
0.00
6,145,000.00
6,348,845.47
-203,845.47
2.8
სხვა ხარჯები
25 03 03
107,000.00
104,279.26
2,720.74
22,000.00
20,855.85
1,144.15
0.00
0.00
0.00
85,000.00
83,423.41
1,576.59
00
რეგიონალური განვითარების პროექტი II
(იმერეთი) (WB)
ჯამური
5,303,000.00
5,115,582.44
187,417.56
1,112,000.00
1,031,310.64
80,689.36
0.00
0.00
0.00
4,191,000.00
4,084,271.80
106,728.20
2
ხარჯები
5,303,000.00
5,115,582.44
187,417.56
1,112,000.00
1,031,310.64
80,689.36
0.00
0.00
0.00
4,191,000.00
4,084,271.80
106,728.20
2.5
სუბსიდიები
1,482,000.00
1,359,978.43
122,021.57
321,000.00
279,985.85
41,014.15
0.00
0.00
0.00
1,161,000.00
1,079,992.58
81,007.42
2.6
გრანტები
3,778,000.00
3,717,306.48
60,693.52
779,000.00
743,665.29
35,334.71
0.00
0.00
0.00
2,999,000.00
2,973,641.19
25,358.81
2.8
სხვა ხარჯები
43,000.00
38,297.53
4,702.47
12,000.00
7,659.50
4,340.50
0.00
0.00
0.00
31,000.00
30,638.03
361.97
-354,014.67
25 03 04
25 03 05
რეგიონალური განვითარების პროექტი III
(მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
00
ჯამური
10,129,400.00
10,455,854.54
-326,454.54
2,162,400.00
2,134,839.87
27,560.13
0.00
0.00
0.00
7,967,000.00
8,321,014.67
2
ხარჯები
10,129,400.00
10,455,854.54
-326,454.54
2,162,400.00
2,134,839.87
27,560.13
0.00
0.00
0.00
7,967,000.00
8,321,014.67
-354,014.67
2.5
სუბსიდიები
2,557,000.00
2,900,828.68
-343,828.68
623,000.00
603,069.89
19,930.11
0.00
0.00
0.00
1,934,000.00
2,297,758.79
-363,758.79
2.6
გრანტები
7,572,400.00
7,555,025.86
17,374.14
1,539,400.00
1,531,769.98
7,630.02
0.00
0.00
0.00
6,033,000.00
6,023,255.88
9,744.12
00
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II
(WB, WB-TF)
ჯამური
9,645,000.00
10,148,225.84
-503,225.84
760,000.00
755,214.53
4,785.47
1,000,000.00
1,534,899.16
-534,899.16
7,885,000.00
7,858,112.15
26,887.85
9,353,984.52
-507,484.52
760,000.00
755,214.53
4,785.47
1,000,000.00
1,534,899.16
-534,899.16
7,086,500.00
7,063,870.83
22,629.17
25 03 06
2
ხარჯები
8,846,500.00
2.5
სუბსიდიები
3,220,000.00
3,738,740.33
-518,740.33
760,000.00
755,214.53
4,785.47
1,000,000.00
1,534,899.16
-534,899.16
1,460,000.00
1,448,626.64
11,373.36
2.6
გრანტები
3,461,500.00
3,451,476.41
10,023.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,461,500.00
3,451,476.41
10,023.59
2.8
სხვა ხარჯები
2,165,000.00
2,163,767.78
1,232.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,165,000.00
2,163,767.78
1,232.22
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
798,500.00
794,241.32
4,258.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
798,500.00
794,241.32
4,258.68
გვერდი 4 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
25 03 07
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის
და განვითარების პროექტი (EIB)
00
ჯამური
69,738,000.00
69,677,756.81
60,243.19
10,647,000.00
10,637,718.64
9,281.36
0.00
0.00
0.00
59,091,000.00
59,040,038.17
50,961.83
2
ხარჯები
69,738,000.00
69,677,756.81
60,243.19
10,647,000.00
10,637,718.64
9,281.36
0.00
0.00
0.00
59,091,000.00
59,040,038.17
50,961.83
2.6
გრანტები
69,738,000.00
69,677,756.81
60,243.19
10,647,000.00
10,637,718.64
9,281.36
0.00
0.00
0.00
59,091,000.00
59,040,038.17
50,961.83
00
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of
France)
ჯამური
17,662,000.00
17,655,728.11
6,271.89
6,655,000.00
6,649,637.42
5,362.58
0.00
0.00
0.00
11,007,000.00
11,006,090.69
909.31
17,662,000.00
17,655,728.11
6,271.89
6,655,000.00
6,649,637.42
5,362.58
0.00
0.00
0.00
11,007,000.00
11,006,090.69
909.31
13,000.00
12,208.00
792.00
13,000.00
12,208.00
792.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,648,200.00
17,642,720.11
5,479.89
6,641,200.00
6,636,629.42
4,570.58
0.00
0.00
0.00
11,007,000.00
11,006,090.69
909.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 03 09
2
ხარჯები
2.5
სუბსიდიები
2.6
გრანტები
2.8
სხვა ხარჯები
800.00
800.00
0.00
800.00
800.00
00
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
ჯამური
146,458,195.00
148,560,789.30
-2,102,594.30
21,802,500.00
21,769,779.56
32,720.44
6,745,695.00
7,104,437.08
-358,742.08
117,910,000.00
119,686,572.66
-1,776,572.66
2
ხარჯები
11,264,395.00
11,585,307.86
-320,912.86
4,024,700.00
3,992,737.80
31,962.20
6,745,695.00
7,104,437.08
-358,742.08
494,000.00
488,132.98
5,867.02
2.5
სუბსიდიები
1,389,000.00
1,248,160.77
140,839.23
645,000.00
616,813.75
28,186.25
744,000.00
631,347.02
112,652.98
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
9,875,395.00
10,337,147.09
-461,752.09
3,379,700.00
3,375,924.05
3,775.95
6,001,695.00
6,473,090.06
-471,395.06
494,000.00
488,132.98
5,867.02
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
135,193,800.00
136,975,481.44
-1,781,681.44
17,777,800.00
17,777,041.76
758.24
0.00
0.00
0.00
117,416,000.00
119,198,439.68
-1,782,439.68
25 04
00
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD,
ORET)
ჯამური
755,000.00
1,750,886.35
-995,886.35
0.00
0.00
0.00
0.00
394,066.55
-394,066.55
755,000.00
1,356,819.80
-601,819.80
2
ხარჯები
0.00
394,066.55
-394,066.55
0.00
0.00
0.00
0.00
394,066.55
-394,066.55
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
0.00
394,066.55
-394,066.55
0.00
0.00
0.00
0.00
394,066.55
-394,066.55
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
755,000.00
1,356,819.80
-601,819.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
755,000.00
1,356,819.80
-601,819.80
00
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი II (EIB, EU)
ჯამური
20,002,000.00
19,371,395.57
630,604.43
2,986,000.00
2,955,546.09
30,453.91
3,259,000.00
2,791,320.31
467,679.69
13,757,000.00
13,624,529.17
132,470.83
2
ხარჯები
6,245,000.00
5,746,866.40
498,133.60
2,986,000.00
2,955,546.09
30,453.91
3,259,000.00
2,791,320.31
467,679.69
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,318,000.00
1,178,740.70
139,259.30
634,000.00
606,224.24
27,775.76
684,000.00
572,516.46
111,483.54
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,927,000.00
4,568,125.70
358,874.30
2,352,000.00
2,349,321.85
2,678.15
2,575,000.00
2,218,803.85
356,196.15
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,757,000.00
13,624,529.17
132,470.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,757,000.00
13,624,529.17
132,470.83
00
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი
მართვის პროექტი (SIDA)
ჯამური
4,256,895.00
4,688,403.84
-431,508.84
770,200.00
769,353.62
846.38
3,486,695.00
3,919,050.22
-432,355.22
0.00
0.00
0.00
25 04 01
25 04 02
25 04 03
2
ხარჯები
4,256,895.00
4,688,403.84
-431,508.84
770,200.00
769,353.62
846.38
3,486,695.00
3,919,050.22
-432,355.22
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
71,000.00
69,420.07
1,579.93
11,000.00
10,589.51
410.49
60,000.00
58,830.56
1,169.44
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,185,895.00
4,618,983.77
-433,088.77
759,200.00
758,764.11
435.89
3,426,695.00
3,860,219.66
-433,524.66
0.00
0.00
0.00
25 04 04
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სექტორი) (ADB)
00
ჯამური
120,809,100.00
122,121,406.63
-1,312,306.63
17,948,300.00
17,947,515.92
784.08
0.00
0.00
0.00
102,860,800.00
104,173,890.71
-1,313,090.71
2
ხარჯები
180,000.00
179,974.16
25.84
180,000.00
179,974.16
25.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
180,000.00
179,974.16
25.84
180,000.00
179,974.16
25.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
120,629,100.00
121,941,432.47
-1,312,332.47
17,768,300.00
17,767,541.76
758.24
0.00
0.00
0.00
102,860,800.00
104,173,890.71
-1,313,090.71
582,500.00
575,996.91
6,503.09
88,500.00
87,863.93
636.07
0.00
0.00
0.00
494,000.00
488,132.98
5,867.02
25 04 07
00
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი (EIB)
ჯამური
გვერდი 5 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
582,500.00
575,996.91
6,503.09
88,500.00
87,863.93
636.07
0.00
0.00
0.00
494,000.00
488,132.98
5,867.02
2.8
სხვა ხარჯები
582,500.00
575,996.91
6,503.09
88,500.00
87,863.93
636.07
0.00
0.00
0.00
494,000.00
488,132.98
5,867.02
00
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB,
EPTATF)
ჯამური
52,700.00
52,700.00
0.00
9,500.00
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200.00
43,200.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
52,700.00
52,700.00
0.00
9,500.00
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200.00
43,200.00
0.00
25 04 08
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
00
ჯამური
22,147,000.00
22,605,982.83
-458,982.83
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
6,000,000.00
6,400,561.75
-400,561.75
13,015,000.00
13,074,968.08
-59,968.08
2
ხარჯები
9,132,000.00
9,531,014.75
-399,014.75
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
6,000,000.00
6,400,561.75
-400,561.75
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
8,132,000.00
8,410,843.61
-278,843.61
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,015,000.00
13,074,968.08
-59,968.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,015,000.00
13,074,968.08
-59,968.08
25 05 02
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU, KfW)
00
ჯამური
1,700,000.00
1,862,376.14
-162,376.14
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
700,000.00
742,205.00
-42,205.00
2
ხარჯები
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,120,171.14
-120,171.14
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
700,000.00
742,205.00
-42,205.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
742,205.00
-42,205.00
00
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი
ჯამური
20,447,000.00
20,743,606.69
-296,606.69
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
12,315,000.00
12,332,763.08
-17,763.08
2
ხარჯები
8,132,000.00
8,410,843.61
-278,843.61
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
8,132,000.00
8,410,843.61
-278,843.61
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,315,000.00
12,332,763.08
-17,763.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,315,000.00
12,332,763.08
-17,763.08
25 05 04 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (გრანტი) (EBRD)
00
ჯამური
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
25 05 04
2
ხარჯები
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,280,390.61
-280,390.61
0.00
0.00
0.00
25 05 04 02 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
15,447,000.00
15,463,216.08
-16,216.08
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
0.00
0.00
0.00
12,315,000.00
12,332,763.08
-17,763.08
2
ხარჯები
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
3,132,000.00
3,130,453.00
1,547.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,315,000.00
12,332,763.08
-17,763.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,315,000.00
12,332,763.08
-17,763.08
00
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
ჯამური
59,405.00
82,388.60
-22,983.60
5,100.00
4,924.74
175.26
54,305.00
77,463.86
-23,158.86
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
4,300.00
28,144.88
-23,844.88
4,300.00
4,293.29
6.71
0.00
23,851.59
-23,851.59
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
4,300.00
4,293.29
6.71
4,300.00
4,293.29
6.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
0.00
23,851.59
-23,851.59
0.00
0.00
0.00
0.00
23,851.59
-23,851.59
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.00
4,139.48
860.52
800.00
631.45
168.55
4,200.00
3,508.03
691.97
0.00
0.00
0.00
33
ვალდებულებების კლება
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
00
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი
რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში
(KfW)
ჯამური
59,405.00
82,388.60
-22,983.60
5,100.00
4,924.74
175.26
54,305.00
77,463.86
-23,158.86
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
4,300.00
28,144.88
-23,844.88
4,300.00
4,293.29
6.71
0.00
23,851.59
-23,851.59
0.00
0.00
0.00
25 06
25 06 01
გვერდი 6 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.5
სუბსიდიები
4,300.00
4,293.29
6.71
4,300.00
4,293.29
6.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
0.00
23,851.59
-23,851.59
0.00
0.00
0.00
0.00
23,851.59
-23,851.59
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.00
4,139.48
860.52
800.00
631.45
168.55
4,200.00
3,508.03
691.97
0.00
0.00
0.00
33
ვალდებულებების კლება
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
50,105.00
50,104.24
0.76
0.00
0.00
0.00
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
00
ჯამური
2,385,000.00
1,714,175.54
670,824.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,385,000.00
1,714,175.54
670,824.46
2
ხარჯები
1,626,194.00
955,888.54
670,305.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,626,194.00
955,888.54
670,305.46
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,621,244.00
951,612.94
669,631.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,621,244.00
951,612.94
669,631.06
2.8
სხვა ხარჯები
4,950.00
4,275.60
674.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,950.00
4,275.60
674.40
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
758,806.00
758,287.00
519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
758,806.00
758,287.00
519.00
26 09
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
00
ჯამური
2,385,000.00
1,714,175.54
670,824.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,385,000.00
1,714,175.54
670,824.46
955,888.54
670,305.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,626,194.00
955,888.54
670,305.46
2
ხარჯები
1,626,194.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,621,244.00
951,612.94
669,631.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,621,244.00
951,612.94
669,631.06
2.8
სხვა ხარჯები
4,950.00
4,275.60
674.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,950.00
4,275.60
674.40
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
758,806.00
758,287.00
519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
758,806.00
758,287.00
519.00
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
2
ხარჯები
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
2.2
საქონელი და მომსახურება
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
00
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ჯამური
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
2
ხარჯები
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
2.2
საქონელი და მომსახურება
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,000,000.00
99,079,511.74
-21,079,511.74
00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ჯამური
98,955,000.00
105,786,591.02
-6,831,591.02
13,955,000.00
13,836,423.51
118,576.49
80,000,000.00
87,061,892.51
-7,061,892.51
5,000,000.00
4,888,275.00
111,725.00
2
ხარჯები
93,841,779.00
100,831,235.83
-6,989,456.83
13,935,000.00
13,826,718.32
108,281.68
79,906,779.00
87,004,517.51
-7,097,738.51
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
14,988,779.00
15,387,735.94
-398,956.94
8,510,000.00
8,452,288.28
57,711.72
6,478,779.00
6,935,447.66
-456,668.66
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
78,853,000.00
85,443,499.89
-6,590,499.89
5,425,000.00
5,374,430.04
50,569.96
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,113,221.00
67,080.19
4,046,140.81
20,000.00
9,705.19
10,294.81
93,221.00
57,375.00
35,846.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,000,000.00
4,888,275.00
-3,888,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
4,888,275.00
-3,888,275.00
0.00
29 08
32 00
32 08
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
00
ჯამური
93,955,000.00
100,898,316.02
-6,943,316.02
13,955,000.00
13,836,423.51
118,576.49
80,000,000.00
87,061,892.51
-7,061,892.51
0.00
0.00
2
ხარჯები
93,841,779.00
100,831,235.83
-6,989,456.83
13,935,000.00
13,826,718.32
108,281.68
79,906,779.00
87,004,517.51
-7,097,738.51
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
14,988,779.00
15,387,735.94
-398,956.94
8,510,000.00
8,452,288.28
57,711.72
6,478,779.00
6,935,447.66
-456,668.66
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
78,853,000.00
85,443,499.89
-6,590,499.89
5,425,000.00
5,374,430.04
50,569.96
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,221.00
67,080.19
46,140.81
20,000.00
9,705.19
10,294.81
93,221.00
57,375.00
35,846.00
0.00
0.00
0.00
00
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი (ათასწლეულის გამოწვევის
კორპორაცია)
ჯამური
93,955,000.00
100,898,316.02
-6,943,316.02
13,955,000.00
13,836,423.51
118,576.49
80,000,000.00
87,061,892.51
-7,061,892.51
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
93,841,779.00
100,831,235.83
-6,989,456.83
13,935,000.00
13,826,718.32
108,281.68
79,906,779.00
87,004,517.51
-7,097,738.51
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
14,988,779.00
15,387,735.94
-398,956.94
8,510,000.00
8,452,288.28
57,711.72
6,478,779.00
6,935,447.66
-456,668.66
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
78,853,000.00
85,443,499.89
-6,590,499.89
5,425,000.00
5,374,430.04
50,569.96
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
32 08 01
გვერდი 7 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,221.00
67,080.19
46,140.81
20,000.00
9,705.19
10,294.81
93,221.00
57,375.00
35,846.00
0.00
0.00
0.00
32 08 01 01 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი
00
ჯამური
0.00
31
93,955,000.00
100,898,316.02
-6,943,316.02
13,955,000.00
13,836,423.51
118,576.49
80,000,000.00
87,061,892.51
-7,061,892.51
0.00
0.00
2
ხარჯები
93,841,779.00
100,831,235.83
-6,989,456.83
13,935,000.00
13,826,718.32
108,281.68
79,906,779.00
87,004,517.51
-7,097,738.51
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
14,988,779.00
15,387,735.94
-398,956.94
8,510,000.00
8,452,288.28
57,711.72
6,478,779.00
6,935,447.66
-456,668.66
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
78,853,000.00
85,443,499.89
-6,590,499.89
5,425,000.00
5,374,430.04
50,569.96
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,221.00
67,080.19
46,140.81
20,000.00
9,705.19
10,294.81
93,221.00
57,375.00
35,846.00
0.00
0.00
0.00
86,803,000.00
93,348,795.84
-6,545,795.84
13,375,000.00
13,279,725.99
95,274.01
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
93,348,795.84
-6,545,795.84
13,375,000.00
13,279,725.99
95,274.01
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
32 08 01 01 განათლების ქვეპროექტები (MCC)
01
00
ჯამური
2
ხარჯები
86,803,000.00
2.5
სუბსიდიები
7,950,000.00
7,905,295.95
44,704.05
7,950,000.00
7,905,295.95
44,704.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
78,853,000.00
85,443,499.89
-6,590,499.89
5,425,000.00
5,374,430.04
50,569.96
73,428,000.00
80,069,069.85
-6,641,069.85
0.00
0.00
0.00
32 08 01 01 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC)
02
00
ჯამური
7,152,000.00
7,549,520.18
-397,520.18
580,000.00
556,697.52
23,302.48
6,572,000.00
6,992,822.66
-420,822.66
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
7,038,779.00
7,482,439.99
-443,660.99
560,000.00
546,992.33
13,007.67
6,478,779.00
6,935,447.66
-456,668.66
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
7,038,779.00
7,482,439.99
-443,660.99
560,000.00
546,992.33
13,007.67
6,478,779.00
6,935,447.66
-456,668.66
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,221.00
67,080.19
46,140.81
20,000.00
9,705.19
10,294.81
93,221.00
57,375.00
35,846.00
0.00
0.00
0.00
00
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
(CEB, E5P)
ჯამური
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
32 09
32 10
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი
(Unicredit Bank)
00
ჯამური
1,000,000.00
4,888,275.00
-3,888,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
4,888,275.00
-3,888,275.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,000,000.00
4,888,275.00
-3,888,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
4,888,275.00
-3,888,275.00
37,230.00
269,253.59
-232,023.59
37,230.00
37,225.82
4.18
0.00
232,027.77
-232,027.77
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
00
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ჯამური
2
ხარჯები
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 00
35 03
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
37,230.00
173,380.41
-136,150.41
37,230.00
37,225.82
4.18
0.00
136,154.59
-136,154.59
0.00
0.00
0.00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
00
ჯამური
37,230.00
269,253.59
-232,023.59
37,230.00
37,225.82
4.18
0.00
232,027.77
-232,027.77
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,230.00
173,380.41
-136,150.41
37,230.00
37,225.82
4.18
0.00
136,154.59
-136,154.59
0.00
0.00
0.00
00
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW)
ჯამური
37,230.00
269,253.59
-232,023.59
37,230.00
37,225.82
4.18
0.00
232,027.77
-232,027.77
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 05
36 00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
0.00
95,873.18
-95,873.18
0.00
0.00
0.00
37,230.00
173,380.41
-136,150.41
37,230.00
37,225.82
4.18
0.00
136,154.59
-136,154.59
0.00
0.00
0.00
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
გვერდი 8 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
116,240,000.00
119,340,816.30
-3,100,816.30
24,640,000.00
24,557,325.27
82,674.73
4,000,000.00
2,687,268.46
1,312,731.54
87,600,000.00
92,096,222.57
-4,496,222.57
2
ხარჯები
6,190,000.00
3,226,512.37
2,963,487.63
190,000.00
107,325.27
82,674.73
4,000,000.00
2,687,268.46
1,312,731.54
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
2.8
სხვა ხარჯები
6,190,000.00
3,226,512.37
2,963,487.63
190,000.00
107,325.27
82,674.73
4,000,000.00
2,687,268.46
1,312,731.54
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
110,050,000.00
116,114,303.93
-6,064,303.93
24,450,000.00
24,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,600,000.00
91,664,303.93
-6,064,303.93
00
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა
ჯამური
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
00
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის
განხორციელება
ჯამური
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
36 01
36 01 01
36 01 01 03 საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის
ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)
00
ჯამური
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
500,000.00
488,276.84
11,723.16
0.00
0.00
0.00
00
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ჯამური
15,590,000.00
11,438,350.00
4,151,650.00
910,000.00
910,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
11,180,000.00
10,528,350.00
651,650.00
2
ხარჯები
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,090,000.00
11,438,350.00
651,650.00
910,000.00
910,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,180,000.00
10,528,350.00
651,650.00
00
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
ჯამური
15,590,000.00
11,438,350.00
4,151,650.00
910,000.00
910,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
11,180,000.00
10,528,350.00
651,650.00
2
ხარჯები
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,090,000.00
11,438,350.00
651,650.00
910,000.00
910,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,180,000.00
10,528,350.00
651,650.00
36 02
36 02 01
36 03
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
00
ჯამური
100,150,000.00
107,414,189.46
-7,264,189.46
23,730,000.00
23,647,325.27
82,674.73
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
76,420,000.00
81,567,872.57
-5,147,872.57
2
ხარჯები
2,190,000.00
2,738,235.53
-548,235.53
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
2.8
სხვა ხარჯები
2,190,000.00
2,738,235.53
-548,235.53
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
97,960,000.00
104,675,953.93
-6,715,953.93
23,540,000.00
23,540,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,420,000.00
81,135,953.93
-6,715,953.93
00
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
ჯამური
7,500,000.00
7,262,609.88
237,390.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
7,262,609.88
237,390.12
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,500,000.00
7,262,609.88
237,390.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
7,262,609.88
237,390.12
36 03 01
36 03 01 02 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
00
ჯამური
7,500,000.00
5,120,674.71
2,379,325.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
5,120,674.71
2,379,325.29
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,500,000.00
5,120,674.71
2,379,325.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
5,120,674.71
2,379,325.29
0.00
2,141,935.17
-2,141,935.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,141,935.17
-2,141,935.17
0.00
2,141,935.17
-2,141,935.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,141,935.17
-2,141,935.17
36 03 01 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი (ADB)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 9 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
00
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ჯამური
36 03 02
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
46,520,000.00
66,330,839.29
-19,810,839.29
18,520,000.00
18,520,000.00
0.00
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
28,000,000.00
45,611,847.67
-17,611,847.67
0.00
2
ხარჯები
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
46,520,000.00
64,131,847.67
-17,611,847.67
18,520,000.00
18,520,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,000,000.00
45,611,847.67
-17,611,847.67
36 03 02 01 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა
(EBRD, EC, KfW)
00
ჯამური
32,520,000.00
36,000,180.87
-3,480,180.87
14,520,000.00
14,520,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
21,480,180.87
-3,480,180.87
ფინანსური აქტივების ზრდა
32,520,000.00
36,000,180.87
-3,480,180.87
14,520,000.00
14,520,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
21,480,180.87
-3,480,180.87
36 03 02 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი
(EBRD, EC, KfW)
00
ჯამური
32
14,000,000.00
30,330,658.42
-16,330,658.42
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
10,000,000.00
24,131,666.80
-14,131,666.80
2
ხარჯები
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2,198,991.62
-2,198,991.62
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,000,000.00
28,131,666.80
-14,131,666.80
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
24,131,666.80
-14,131,666.80
36 03 03
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
00
ჯამური
42,210,000.00
33,820,740.29
8,389,259.71
5,210,000.00
5,127,325.27
82,674.73
0.00
0.00
0.00
37,000,000.00
28,693,415.02
8,306,584.98
2,190,000.00
539,243.91
1,650,756.09
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
2
ხარჯები
2.8
სხვა ხარჯები
2,190,000.00
539,243.91
1,650,756.09
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
40,020,000.00
33,281,496.38
6,738,503.62
5,020,000.00
5,020,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
28,261,496.38
6,738,503.62
36 03 03 01 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
(WB)
00
ჯამური
40,020,000.00
33,281,496.38
6,738,503.62
5,020,000.00
5,020,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
28,261,496.38
6,738,503.62
ფინანსური აქტივების ზრდა
40,020,000.00
33,281,496.38
6,738,503.62
5,020,000.00
5,020,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
28,261,496.38
6,738,503.62
36 03 03 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული
სექტორის განვითარების შეფასება (WB)
00
ჯამური
32
2,190,000.00
539,243.91
1,650,756.09
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
2
ხარჯები
2,190,000.00
539,243.91
1,650,756.09
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
2.8
სხვა ხარჯები
2,190,000.00
539,243.91
1,650,756.09
190,000.00
107,325.27
82,674.73
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
431,918.64
1,568,081.36
00
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD,
KfW)
ჯამური
1,700,000.00
0.00
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700,000.00
0.00
1,700,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,700,000.00
0.00
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700,000.00
0.00
1,700,000.00
36 03 04
36 03 05
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
00
ჯამური
1,720,000.00
0.00
1,720,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,720,000.00
0.00
1,720,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,720,000.00
0.00
1,720,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,720,000.00
0.00
1,720,000.00
00
გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
ჯამური
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
00
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ჯამური
30,110,000.00
26,805,505.58
3,304,494.42
2,000,000.00
1,272,994.48
727,005.52
3,110,000.00
1,846,344.70
1,263,655.30
25,000,000.00
23,686,166.40
1,313,833.60
2
ხარჯები
7,589,000.00
6,870,226.88
718,773.12
513,000.00
405,986.05
107,013.95
1,940,000.00
1,801,102.03
138,897.97
5,136,000.00
4,663,138.80
472,861.20
2.6
გრანტები
1,660,400.00
1,371,283.86
289,116.14
255,400.00
203,266.93
52,133.07
689,000.00
554,913.83
134,086.17
716,000.00
613,103.10
102,896.90
2.8
სხვა ხარჯები
5,928,600.00
5,498,943.02
429,656.98
257,600.00
202,719.12
54,880.88
1,251,000.00
1,246,188.20
4,811.80
4,420,000.00
4,050,035.70
369,964.30
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,521,000.00
19,935,278.70
2,585,721.30
1,487,000.00
867,008.43
619,991.57
1,170,000.00
45,242.67
1,124,757.33
19,864,000.00
19,023,027.60
840,972.40
36 03 06
37 00
37 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
გვერდი 10 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
30,110,000.00
26,805,505.58
3,304,494.42
2,000,000.00
1,272,994.48
727,005.52
3,110,000.00
1,846,344.70
1,263,655.30
25,000,000.00
23,686,166.40
1,313,833.60
2
ხარჯები
7,589,000.00
6,870,226.88
718,773.12
513,000.00
405,986.05
107,013.95
1,940,000.00
1,801,102.03
138,897.97
5,136,000.00
4,663,138.80
472,861.20
2.6
გრანტები
1,660,400.00
1,371,283.86
289,116.14
255,400.00
203,266.93
52,133.07
689,000.00
554,913.83
134,086.17
716,000.00
613,103.10
102,896.90
2.8
სხვა ხარჯები
5,928,600.00
5,498,943.02
429,656.98
257,600.00
202,719.12
54,880.88
1,251,000.00
1,246,188.20
4,811.80
4,420,000.00
4,050,035.70
369,964.30
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,521,000.00
19,935,278.70
2,585,721.30
1,487,000.00
867,008.43
619,991.57
1,170,000.00
45,242.67
1,124,757.33
19,864,000.00
19,023,027.60
840,972.40
00
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება (WB)
ჯამური
18,520,000.00
17,639,836.89
880,163.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,520,000.00
17,639,836.89
880,163.11
2
ხარჯები
1,480,000.00
1,438,606.20
41,393.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,480,000.00
1,438,606.20
41,393.80
2.8
სხვა ხარჯები
1,480,000.00
1,438,606.20
41,393.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,480,000.00
1,438,606.20
41,393.80
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,040,000.00
16,201,230.69
838,769.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,040,000.00
16,201,230.69
838,769.31
00
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
(GEF, IFAD)
ჯამური
9,420,000.00
8,740,335.48
679,664.52
1,000,000.00
892,903.94
107,096.06
1,940,000.00
1,801,102.03
138,897.97
6,480,000.00
6,046,329.51
433,670.49
431,467.40
37 07 03
37 07 04
2
ხარჯები
6,109,000.00
5,431,620.68
677,379.32
513,000.00
405,986.05
107,013.95
1,940,000.00
1,801,102.03
138,897.97
3,656,000.00
3,224,532.60
2.6
გრანტები
1,660,400.00
1,371,283.86
289,116.14
255,400.00
203,266.93
52,133.07
689,000.00
554,913.83
134,086.17
716,000.00
613,103.10
102,896.90
2.8
სხვა ხარჯები
4,448,600.00
4,060,336.82
388,263.18
257,600.00
202,719.12
54,880.88
1,251,000.00
1,246,188.20
4,811.80
2,940,000.00
2,611,429.50
328,570.50
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,311,000.00
3,308,714.80
2,285.20
487,000.00
486,917.89
82.11
0.00
0.00
0.00
2,824,000.00
2,821,796.91
2,203.09
37 07 04 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის
საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD)
00
ჯამური
2,200,000.00
1,943,927.57
256,072.43
0.00
0.00
0.00
200,000.00
199,996.24
3.76
2,000,000.00
1,743,931.33
256,068.67
2
ხარჯები
2,200,000.00
1,943,927.57
256,072.43
0.00
0.00
0.00
200,000.00
199,996.24
3.76
2,000,000.00
1,743,931.33
256,068.67
2.8
სხვა ხარჯები
2,200,000.00
1,943,927.57
256,072.43
0.00
0.00
0.00
200,000.00
199,996.24
3.76
2,000,000.00
1,743,931.33
256,068.67
37 07 04 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
(GEF, IFAD)
00
ჯამური
7,220,000.00
6,796,407.91
423,592.09
1,000,000.00
892,903.94
107,096.06
1,740,000.00
1,601,105.79
138,894.21
4,480,000.00
4,302,398.18
177,601.82
2
ხარჯები
3,909,000.00
3,487,693.11
421,306.89
513,000.00
405,986.05
107,013.95
1,740,000.00
1,601,105.79
138,894.21
1,656,000.00
1,480,601.27
175,398.73
2.6
გრანტები
1,660,400.00
1,371,283.86
289,116.14
255,400.00
203,266.93
52,133.07
689,000.00
554,913.83
134,086.17
716,000.00
613,103.10
102,896.90
2.8
სხვა ხარჯები
2,248,600.00
2,116,409.25
132,190.75
257,600.00
202,719.12
54,880.88
1,051,000.00
1,046,191.96
4,808.04
940,000.00
867,498.17
72,501.83
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,311,000.00
3,308,714.80
2,285.20
487,000.00
486,917.89
82.11
0.00
0.00
0.00
2,824,000.00
2,821,796.91
2,203.09
00
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
ჯამური
2,170,000.00
425,333.21
1,744,666.79
1,000,000.00
380,090.54
619,909.46
1,170,000.00
45,242.67
1,124,757.33
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,170,000.00
425,333.21
1,744,666.79
1,000,000.00
380,090.54
619,909.46
1,170,000.00
45,242.67
1,124,757.33
0.00
0.00
0.00
00
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრო
ჯამური
4,623,800.00
6,239,595.74
-1,615,795.74
523,800.00
470,017.48
53,782.52
4,100,000.00
5,769,578.26
-1,669,578.26
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
1,370,070.00
1,636,082.76
-266,012.76
93,800.00
76,668.67
17,131.33
1,276,270.00
1,559,414.09
-283,144.09
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
245,470.00
196,307.19
49,162.81
38,000.00
29,853.58
8,146.42
207,470.00
166,453.61
41,016.39
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
440,100.00
836,198.42
-396,098.42
48,800.00
39,842.06
8,957.94
391,300.00
796,356.36
-405,056.36
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
52,000.00
12,085.72
39,914.28
7,000.00
6,973.03
26.97
45,000.00
5,112.69
39,887.31
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,253,730.00
4,603,512.98
-1,349,782.98
430,000.00
393,348.81
36,651.19
2,823,730.00
4,210,164.17
-1,386,434.17
0.00
0.00
0.00
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ჯამური
4,623,800.00
6,239,595.74
-1,615,795.74
523,800.00
470,017.48
53,782.52
4,100,000.00
5,769,578.26
-1,669,578.26
0.00
0.00
0.00
37 07 05
38 00
38 03
00
გვერდი 11 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
1,370,070.00
1,636,082.76
-266,012.76
93,800.00
76,668.67
17,131.33
1,276,270.00
1,559,414.09
-283,144.09
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
245,470.00
196,307.19
49,162.81
38,000.00
29,853.58
8,146.42
207,470.00
166,453.61
41,016.39
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
440,100.00
836,198.42
-396,098.42
48,800.00
39,842.06
8,957.94
391,300.00
796,356.36
-405,056.36
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
52,000.00
12,085.72
39,914.28
7,000.00
6,973.03
26.97
45,000.00
5,112.69
39,887.31
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,253,730.00
4,603,512.98
-1,349,782.98
430,000.00
393,348.81
36,651.19
2,823,730.00
4,210,164.17
-1,386,434.17
0.00
0.00
0.00
1,347,770.00
1,219,492.56
128,277.44
0.00
0.00
0.00
38 03 04
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
00
ჯამური
1,461,070.00
1,312,961.75
148,108.25
113,300.00
93,469.19
19,830.81
2
ხარჯები
883,970.00
792,911.31
91,058.69
38,000.00
29,853.58
8,146.42
845,970.00
763,057.73
82,912.27
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
632,500.00
591,491.43
41,008.57
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
245,470.00
196,307.19
49,162.81
38,000.00
29,853.58
8,146.42
207,470.00
166,453.61
41,016.39
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,000.00
5,112.69
887.31
0.00
0.00
0.00
6,000.00
5,112.69
887.31
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
577,100.00
520,050.44
57,049.56
75,300.00
63,615.61
11,684.39
501,800.00
456,434.83
45,365.17
0.00
0.00
0.00
00
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის
პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს
(ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო,
(KfW)
ჯამური
3,162,730.00
4,926,633.99
-1,763,903.99
410,500.00
376,548.29
33,951.71
2,752,230.00
4,550,085.70
-1,797,855.70
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
486,100.00
843,171.45
-357,071.45
55,800.00
46,815.09
8,984.91
430,300.00
796,356.36
-366,056.36
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
440,100.00
836,198.42
-396,098.42
48,800.00
39,842.06
8,957.94
391,300.00
796,356.36
-405,056.36
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
46,000.00
6,973.03
39,026.97
7,000.00
6,973.03
26.97
39,000.00
0.00
39,000.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,676,630.00
4,083,462.54
-1,406,832.54
354,700.00
329,733.20
24,966.80
2,321,930.00
3,753,729.34
-1,431,799.34
0.00
0.00
0.00
00
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ჯამური
126,526,000.00
104,450,090.63
22,075,909.37
26,000.00
19,787.57
6,212.43
34,500,000.00
24,527,993.74
9,972,006.26
92,000,000.00
79,902,309.32
12,097,690.68
0.00
38 03 05
60 00
2
ხარჯები
34,526,000.00
24,547,781.31
9,978,218.69
26,000.00
19,787.57
6,212.43
34,500,000.00
24,527,993.74
9,972,006.26
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
34,526,000.00
24,547,781.31
9,978,218.69
26,000.00
19,787.57
6,212.43
34,500,000.00
24,527,993.74
9,972,006.26
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
92,000,000.00
79,902,309.32
12,097,690.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,000,000.00
79,902,309.32
12,097,690.68
60 12
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
00
ჯამური
126,526,000.00
104,450,090.63
22,075,909.37
26,000.00
19,787.57
6,212.43
34,500,000.00
24,527,993.74
9,972,006.26
92,000,000.00
79,902,309.32
12,097,690.68
2
ხარჯები
34,526,000.00
24,547,781.31
9,978,218.69
26,000.00
19,787.57
6,212.43
34,500,000.00
24,527,993.74
9,972,006.26
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
34,526,000.00
24,547,781.31
9,978,218.69
26,000.00
19,787.57
6,212.43
34,500,000.00
24,527,993.74
9,972,006.26
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
92,000,000.00
79,902,309.32
12,097,690.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,000,000.00
79,902,309.32
12,097,690.68
00
ორმხრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)
ჯამური
10,000.00
6,978.61
3,021.39
10,000.00
6,978.61
3,021.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
10,000.00
6,978.61
3,021.39
10,000.00
6,978.61
3,021.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
10,000.00
6,978.61
3,021.39
10,000.00
6,978.61
3,021.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60 12 01
60 12 02
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო
ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)
00
ჯამური
16,000.00
12,808.96
3,191.04
16,000.00
12,808.96
3,191.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
16,000.00
12,808.96
3,191.04
16,000.00
12,808.96
3,191.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
16,000.00
12,808.96
3,191.04
16,000.00
12,808.96
3,191.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
60 12 03
00
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ჯამური
გვერდი 12 - 13 დან
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
00
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)
(EU, KfW)
ჯამური
32,000,000.00
19,275,117.29
12,724,882.71
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
9,972,256.34
5,027,743.66
17,000,000.00
9,302,860.95
7,697,139.05
2
ხარჯები
15,000,000.00
9,972,256.34
5,027,743.66
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
9,972,256.34
5,027,743.66
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
15,000,000.00
9,972,256.34
5,027,743.66
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
9,972,256.34
5,027,743.66
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,000,000.00
9,302,860.95
7,697,139.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,000,000.00
9,302,860.95
7,697,139.05
00
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ჯამური
15,500,000.00
15,291,909.51
208,090.49
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
1,551,198.20
2,948,801.80
11,000,000.00
13,740,711.31
-2,740,711.31
2
ხარჯები
4,500,000.00
1,551,198.20
2,948,801.80
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
1,551,198.20
2,948,801.80
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,500,000.00
1,551,198.20
2,948,801.80
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
1,551,198.20
2,948,801.80
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,000,000.00
13,740,711.31
-2,740,711.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
13,740,711.31
-2,740,711.31
32
60 12 04
60 12 05
60 12 06
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
62,000,000.00
69,863,276.26
-7,863,276.26
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
13,004,539.20
-1,004,539.20
50,000,000.00
56,858,737.06
-6,858,737.06
2
ხარჯები
12,000,000.00
13,004,539.20
-1,004,539.20
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
13,004,539.20
-1,004,539.20
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
12,000,000.00
13,004,539.20
-1,004,539.20
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
13,004,539.20
-1,004,539.20
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
50,000,000.00
56,858,737.06
-6,858,737.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
56,858,737.06
-6,858,737.06
60 12 07
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
00
ჯამური
13,000,000.00
0.00
13,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
2
ხარჯები
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
გვერდი 13 - 13 დან
დანართი
19/02/2018
2017 წლის ხაზინა
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით
განსახორციელებელი
საივესტიციო
პროექტები (ჯამური მუხლებით)
მხოლოდ საინვესტიციო
პირდაპირი ჩარიცხვები
იურიდიული თარიღით
ორგანიზა
ც.
კოდი
00
დასახელება
ფორმა # E12
პერიოდი
(გეგმა): 12
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
ჯამური
00
ჯამური
657,310,664.56
129,343,634.62
527,967,029.94
2
ხარჯები
303,689,503.77
125,351,133.02
178,338,370.75
2.2
საქონელი და მომსახურება
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
2.5
სუბსიდიები
44,813,946.79
9,746,023.90
35,067,922.89
2.6
გრანტები
49,015,026.84
5,280,390.61
43,734,636.23
2.8
სხვა ხარჯები
110,781,018.40
110,324,718.51
456,299.89
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,043,701.28
3,947,258.93
65,096,442.35
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
284,577,459.51
45,242.67
284,532,216.84
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
00
ჯამური
272,880,858.83
10,239,123.77
262,641,735.06
2
ხარჯები
89,178,737.89
10,239,123.77
78,939,614.12
2.5
სუბსიდიები
36,986,269.59
1,918,346.70
35,067,922.89
2.6
გრანტები
49,015,026.84
5,280,390.61
43,734,636.23
2.8
სხვა ხარჯები
3,177,441.46
3,040,386.46
137,055.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,096,442.35
0.00
65,096,442.35
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
118,605,678.59
0.00
118,605,678.59
00
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ჯამური
95,312,556.12
0.00
95,312,556.12
2
ხარჯები
30,216,113.77
0.00
30,216,113.77
2.5
სუბსიდიები
30,079,058.77
0.00
30,079,058.77
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
25 02 02
137,055.00
0.00
137,055.00
65,096,442.35
0.00
65,096,442.35
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
00
ჯამური
11,077,196.25
0.00
11,077,196.25
2
ხარჯები
200,594.19
0.00
200,594.19
2.5
სუბსიდიები
63,539.19
0.00
63,539.19
2.8
სხვა ხარჯები
137,055.00
0.00
137,055.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,876,602.06
0.00
10,876,602.06
გვერდი 1 - 10 დან
25 02 02 16 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების მესამე პროექტი (WB)
00
ჯამური
4,027,307.92
0.00
4,027,307.92
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,027,307.92
0.00
4,027,307.92
ჯამური
49,130.93
0.00
49,130.93
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,130.93
0.00
49,130.93
25 02 02 18 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
00
31
25 02 02 19 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
00
ჯამური
137,055.00
0.00
137,055.00
2
ხარჯები
137,055.00
0.00
137,055.00
სხვა ხარჯები
137,055.00
0.00
137,055.00
2.8
25 02 02 20 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(ADB)
00
ჯამური
6,863,702.40
0.00
6,863,702.40
2
ხარჯები
63,539.19
0.00
63,539.19
2.5
სუბსიდიები
63,539.19
0.00
63,539.19
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,800,163.21
0.00
6,800,163.21
25 02 03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ჯამური
84,235,359.87
0.00
84,235,359.87
2
ხარჯები
30,015,519.58
0.00
30,015,519.58
2.5
სუბსიდიები
30,015,519.58
0.00
30,015,519.58
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,219,840.29
0.00
54,219,840.29
00
25 02 03 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (EIB, WB)
00
ჯამური
35,751,837.13
0.00
35,751,837.13
2
ხარჯები
145,765.00
0.00
145,765.00
2.5
სუბსიდიები
145,765.00
0.00
145,765.00
35,606,072.13
0.00
35,606,072.13
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 03 05 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
00
ჯამური
47,775,867.74
0.00
47,775,867.74
2
ხარჯები
29,162,099.58
0.00
29,162,099.58
2.5
სუბსიდიები
29,162,099.58
0.00
29,162,099.58
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,613,768.16
0.00
18,613,768.16
25 02 03 06 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
გვერდი 2 - 10 დან
00
ჯამური
707,655.00
0.00
707,655.00
2
ხარჯები
707,655.00
0.00
707,655.00
2.5
სუბსიდიები
707,655.00
0.00
707,655.00
00
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
ჯამური
49,521,675.91
798,175.56
48,723,500.35
2
ხარჯები
49,521,675.91
798,175.56
48,723,500.35
2.5
სუბსიდიები
5,787,039.68
798,175.56
4,988,864.12
გრანტები
43,734,636.23
0.00
43,734,636.23
25 03
2.6
25 03 02
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
36,988,960.31
0.00
36,988,960.31
2
ხარჯები
36,988,960.31
0.00
36,988,960.31
2.5
სუბსიდიები
4,497,393.94
0.00
4,497,393.94
2.6
გრანტები
32,491,566.37
0.00
32,491,566.37
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი
(კახეთი) (WB)
ჯამური
236,979.17
0.00
236,979.17
2
ხარჯები
236,979.17
0.00
236,979.17
2.6
გრანტები
236,979.17
0.00
236,979.17
25 03 03
00
25 03 05
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
ჯამური
491,470.18
0.00
491,470.18
2
ხარჯები
491,470.18
0.00
491,470.18
2.5
სუბსიდიები
491,470.18
0.00
491,470.18
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II
(WB, WB-TF)
ჯამური
798,175.56
798,175.56
0.00
2
ხარჯები
798,175.56
798,175.56
0.00
2.5
სუბსიდიები
798,175.56
798,175.56
0.00
00
25 03 06
00
25 03 09
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
ჯამური
11,006,090.69
0.00
11,006,090.69
2
ხარჯები
11,006,090.69
0.00
11,006,090.69
2.6
გრანტები
11,006,090.69
0.00
11,006,090.69
00
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ჯამური
108,547,245.38
3,016,534.87
105,530,710.51
2
ხარჯები
3,016,534.87
3,016,534.87
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,016,534.87
3,016,534.87
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
105,530,710.51
0.00
105,530,710.51
00
გვერდი 3 - 10 დან
25 04 01
00
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD,
ORET)
ჯამური
2
2.8
1,750,886.35
394,066.55
1,356,819.80
ხარჯები
394,066.55
394,066.55
0.00
სხვა ხარჯები
394,066.55
394,066.55
0.00
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,356,819.80
0.00
1,356,819.80
00
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA)
ჯამური
2,622,468.32
2,622,468.32
0.00
2
ხარჯები
2,622,468.32
2,622,468.32
0.00
სხვა ხარჯები
2,622,468.32
2,622,468.32
0.00
32
25 04 03
2.8
25 04 04
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB)
00
ჯამური
104,173,890.71
0.00
104,173,890.71
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
104,173,890.71
0.00
104,173,890.71
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
00
ჯამური
19,475,529.83
6,400,561.75
13,074,968.08
2
ხარჯები
6,400,561.75
6,400,561.75
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,120,171.14
1,120,171.14
0.00
2.6
გრანტები
5,280,390.61
5,280,390.61
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,074,968.08
0.00
13,074,968.08
25 05 02
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU, KfW)
00
ჯამური
1,862,376.14
1,120,171.14
742,205.00
2
ხარჯები
1,120,171.14
1,120,171.14
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,120,171.14
1,120,171.14
0.00
742,205.00
0.00
742,205.00
00
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი
ჯამური
17,613,153.69
5,280,390.61
12,332,763.08
2
ხარჯები
5,280,390.61
5,280,390.61
0.00
2.6
გრანტები
5,280,390.61
5,280,390.61
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,332,763.08
0.00
12,332,763.08
32
25 05 04
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05 04 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (გრანტი) (EBRD)
00
ჯამური
5,280,390.61
5,280,390.61
0.00
2
ხარჯები
5,280,390.61
5,280,390.61
0.00
2.6
გრანტები
5,280,390.61
5,280,390.61
0.00
12,332,763.08
0.00
12,332,763.08
12,332,763.08
0.00
12,332,763.08
25 05 04 02 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 4 - 10 დან
25 06
00
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
ჯამური
23,851.59
23,851.59
0.00
2
ხარჯები
23,851.59
23,851.59
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
23,851.59
23,851.59
0.00
25 06 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი
რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)
00
ჯამური
23,851.59
23,851.59
0.00
2
ხარჯები
23,851.59
23,851.59
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
23,851.59
23,851.59
0.00
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
2
ხარჯები
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
საქონელი და მომსახურება
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
2.2
29 08
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
00
ჯამური
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
2
ხარჯები
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
საქონელი და მომსახურება
99,079,511.74
0.00
99,079,511.74
00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ჯამური
91,950,167.51
87,061,892.51
4,888,275.00
2
ხარჯები
87,004,517.51
87,004,517.51
0.00
2.5
სუბსიდიები
6,935,447.66
6,935,447.66
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,375.00
57,375.00
0.00
4,888,275.00
0.00
4,888,275.00
2.2
32 00
32
32 08
ფინანსური აქტივების ზრდა
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
00
ჯამური
87,061,892.51
87,061,892.51
0.00
2
ხარჯები
87,004,517.51
87,004,517.51
0.00
2.5
სუბსიდიები
6,935,447.66
6,935,447.66
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,375.00
57,375.00
0.00
32 08 01
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი (ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია)
00
ჯამური
87,061,892.51
87,061,892.51
0.00
2
ხარჯები
87,004,517.51
87,004,517.51
0.00
2.5
სუბსიდიები
6,935,447.66
6,935,447.66
0.00
სხვა ხარჯები
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
2.8
გვერდი 5 - 10 დან
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08 01 01 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი
00
ჯამური
57,375.00
57,375.00
0.00
87,061,892.51
87,061,892.51
0.00
ხარჯები
87,004,517.51
87,004,517.51
0.00
2.5
სუბსიდიები
6,935,447.66
6,935,447.66
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,375.00
57,375.00
0.00
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
2
32 08 01 01 განათლების ქვეპროექტები (MCC)
01
00
ჯამური
2
ხარჯები
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
80,069,069.85
80,069,069.85
0.00
6,992,822.66
6,992,822.66
0.00
32 08 01 01 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC)
02
00
ჯამური
2
ხარჯები
6,935,447.66
6,935,447.66
0.00
2.5
სუბსიდიები
6,935,447.66
6,935,447.66
0.00
57,375.00
57,375.00
0.00
31
32 10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი
(Unicredit Bank)
00
ჯამური
4,888,275.00
0.00
4,888,275.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,888,275.00
0.00
4,888,275.00
35 00
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
232,027.77
232,027.77
0.00
2
ხარჯები
95,873.18
95,873.18
0.00
2.5
სუბსიდიები
95,873.18
95,873.18
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136,154.59
136,154.59
0.00
31
35 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ჯამური
232,027.77
232,027.77
0.00
2
ხარჯები
95,873.18
95,873.18
0.00
2.5
სუბსიდიები
95,873.18
95,873.18
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136,154.59
136,154.59
0.00
00
35 03 05
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW)
00
ჯამური
232,027.77
232,027.77
0.00
2
ხარჯები
95,873.18
95,873.18
0.00
2.5
სუბსიდიები
95,873.18
95,873.18
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136,154.59
136,154.59
0.00
31
გვერდი 6 - 10 დან
36 00
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
00
ჯამური
84,142,467.28
2,687,268.46
81,455,198.82
2
ხარჯები
3,006,513.35
2,687,268.46
319,244.89
2.8
სხვა ხარჯები
3,006,513.35
2,687,268.46
319,244.89
ფინანსური აქტივების ზრდა
81,135,953.93
0.00
81,135,953.93
00
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ჯამური
488,276.84
488,276.84
0.00
2
ხარჯები
488,276.84
488,276.84
0.00
სხვა ხარჯები
488,276.84
488,276.84
0.00
00
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის
განხორციელება
ჯამური
488,276.84
488,276.84
0.00
2
ხარჯები
488,276.84
488,276.84
0.00
სხვა ხარჯები
488,276.84
488,276.84
0.00
32
36 01
2.8
36 01 01
2.8
36 01 01 03 საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის
ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)
00
ჯამური
488,276.84
488,276.84
0.00
2
ხარჯები
488,276.84
488,276.84
0.00
სხვა ხარჯები
488,276.84
488,276.84
0.00
2.8
36 03
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
00
ჯამური
83,654,190.44
2,198,991.62
81,455,198.82
2
ხარჯები
2,518,236.51
2,198,991.62
319,244.89
2.8
სხვა ხარჯები
2,518,236.51
2,198,991.62
319,244.89
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
81,135,953.93
0.00
81,135,953.93
00
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
ჯამური
7,262,609.88
0.00
7,262,609.88
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,262,609.88
0.00
7,262,609.88
36 03 01
36 03 01 02 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
00
ჯამური
5,120,674.71
0.00
5,120,674.71
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,120,674.71
0.00
5,120,674.71
2,141,935.17
0.00
2,141,935.17
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,141,935.17
0.00
2,141,935.17
00
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ჯამური
47,810,839.29
2,198,991.62
45,611,847.67
2
ხარჯები
2,198,991.62
2,198,991.62
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,198,991.62
2,198,991.62
0.00
36 03 01 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი (ADB)
00
ჯამური
32
36 03 02
გვერდი 7 - 10 დან
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03 02 01 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა
(EBRD, EC, KfW)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03 02 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC,
KfW)
00
ჯამური
45,611,847.67
0.00
45,611,847.67
21,480,180.87
0.00
21,480,180.87
21,480,180.87
0.00
21,480,180.87
26,330,658.42
2,198,991.62
24,131,666.80
0.00
2
ხარჯები
2,198,991.62
2,198,991.62
2.8
სხვა ხარჯები
2,198,991.62
2,198,991.62
0.00
ფინანსური აქტივების ზრდა
24,131,666.80
0.00
24,131,666.80
32
36 03 03
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
00
ჯამური
28,580,741.27
0.00
28,580,741.27
2
ხარჯები
319,244.89
0.00
319,244.89
2.8
სხვა ხარჯები
319,244.89
0.00
319,244.89
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
28,261,496.38
0.00
28,261,496.38
ჯამური
28,261,496.38
0.00
28,261,496.38
ფინანსური აქტივების ზრდა
28,261,496.38
0.00
28,261,496.38
36 03 03 01 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
00
32
36 03 03 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის
განვითარების შეფასება (WB)
00
ჯამური
319,244.89
0.00
319,244.89
2
ხარჯები
319,244.89
0.00
319,244.89
სხვა ხარჯები
319,244.89
0.00
319,244.89
2.8
37 00
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
00
ჯამური
45,242.67
45,242.67
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
45,242.67
45,242.67
0.00
37 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
45,242.67
45,242.67
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
45,242.67
45,242.67
0.00
00
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
(ORIO)
ჯამური
45,242.67
45,242.67
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
45,242.67
45,242.67
0.00
37 07 05
38 00
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
4,550,085.70
4,550,085.70
0.00
2
ხარჯები
796,356.36
796,356.36
0.00
2.5
სუბსიდიები
796,356.36
796,356.36
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,753,729.34
3,753,729.34
0.00
გვერდი 8 - 10 დან
38 03
00
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
ჯამური
2
2.5
31
38 03 05
4,550,085.70
4,550,085.70
0.00
ხარჯები
796,356.36
796,356.36
0.00
სუბსიდიები
796,356.36
796,356.36
0.00
3,753,729.34
3,753,729.34
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა
კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური
პროგრამა საქართველო, (KfW)
00
ჯამური
4,550,085.70
4,550,085.70
0.00
2
ხარჯები
796,356.36
796,356.36
0.00
2.5
სუბსიდიები
796,356.36
796,356.36
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,753,729.34
3,753,729.34
0.00
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ჯამური
104,430,303.06
24,527,993.74
79,902,309.32
2
ხარჯები
24,527,993.74
24,527,993.74
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
24,527,993.74
24,527,993.74
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
79,902,309.32
0.00
79,902,309.32
60 00
00
60 12
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
00
ჯამური
104,430,303.06
24,527,993.74
79,902,309.32
2
ხარჯები
24,527,993.74
24,527,993.74
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
24,527,993.74
24,527,993.74
0.00
ფინანსური აქტივების ზრდა
79,902,309.32
0.00
79,902,309.32
00
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU,
KfW)
ჯამური
19,275,117.29
9,972,256.34
9,302,860.95
2
ხარჯები
9,972,256.34
9,972,256.34
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
9,972,256.34
9,972,256.34
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
9,302,860.95
0.00
9,302,860.95
32
60 12 04
60 12 05
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ჯამური
15,291,909.51
1,551,198.20
13,740,711.31
2
ხარჯები
1,551,198.20
1,551,198.20
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,551,198.20
1,551,198.20
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,740,711.31
0.00
13,740,711.31
00
60 12 06
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
69,863,276.26
13,004,539.20
56,858,737.06
2
ხარჯები
13,004,539.20
13,004,539.20
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
13,004,539.20
13,004,539.20
0.00
გვერდი 9 - 10 დან
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
56,858,737.06
0.00
56,858,737.06
გვერდი 10 - 10 დან
დანართი
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
ფორმა # E3
მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
იურიდიული თარიღით
00
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
თარიღი (გეგმა): 01/01/2018
გეგმა
ხარჯი
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2018
სხვაობა
შესრულება
ჯამური
00
ჯამური
102,958,667.07
83,400,974.92
19,557,692.15
81.0%
2
ხარჯები
80,301,673.63
65,853,143.12
14,448,530.51
82.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,236,113.91
4,111,295.73
124,818.18
97.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
37,194,964.65
26,973,899.17
10,221,065.48
72.5%
2.5
სუბსიდიები
17,916,534.03
15,685,251.02
2,231,283.01
87.5%
2.6
გრანტები
3,590,983.77
2,991,586.72
599,397.05
83.3%
118,580.48
118,276.51
303.97
99.7%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
118,580.48
118,276.51
303.97
99.7%
2,762,173.43
2,163,080.35
599,093.08
78.3%
2,762,173.43
2,163,080.35
599,093.08
78.3%
710,229.86
710,229.86
0.00
100.0%
710,229.86
710,229.86
0.00
100.0%
94.13
94.13
0.00
100.0%
94.13
94.13
0.00
100.0%
710,135.73
710,135.73
0.00
100.0%
710,135.73
710,135.73
0.00
100.0%
638,509.22
563,740.05
74,769.17
88.3%
16,724,568.05
15,527,370.43
1,197,197.62
92.8%
16,724,568.05
15,527,370.43
1,197,197.62
92.8%
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
14,455,206.26
13,275,766.45
1,179,439.81
91.8%
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,269,361.79
2,251,603.98
17,757.81
99.2%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,179,735.19
16,071,055.09
5,108,680.10
75.9%
33
ვალდებულებების კლება
1,477,258.25
1,476,776.71
481.54
100.0%
1,477,258.25
1,476,776.71
481.54
100.0%
1,477,258.25
1,476,776.71
481.54
100.0%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
05 00
00
ჯამური
334,317.64
319,271.41
15,046.23
95.5%
2
ხარჯები
223,041.94
212,994.52
10,047.42
95.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
184,811.24
179,370.83
5,440.41
97.1%
2.6
გრანტები
17,417.70
17,417.69
0.01
100.0%
17,417.70
17,417.69
0.01
100.0%
17,417.70
17,417.69
0.01
100.0%
20,813.00
16,206.00
4,607.00
77.9%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
გვერდი 1 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8.2
2.8.2.1
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
20,813.00
16,206.00
4,607.00
77.9%
20,813.00
16,206.00
4,607.00
77.9%
82,001.19
4,998.81
94.3%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87,000.00
33
ვალდებულებების კლება
24,275.70
24,275.70
0.00
100.0%
24,275.70
24,275.70
0.00
100.0%
24,275.70
24,275.70
0.00
100.0%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
05 01
00
ჯამური
334,317.64
319,271.41
15,046.23
95.5%
2
ხარჯები
223,041.94
212,994.52
10,047.42
95.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
184,811.24
179,370.83
5,440.41
97.1%
2.6
გრანტები
17,417.70
17,417.69
0.01
100.0%
17,417.70
17,417.69
0.01
100.0%
17,417.70
17,417.69
0.01
100.0%
20,813.00
16,206.00
4,607.00
77.9%
20,813.00
16,206.00
4,607.00
77.9%
20,813.00
16,206.00
4,607.00
77.9%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87,000.00
82,001.19
4,998.81
94.3%
33
ვალდებულებების კლება
24,275.70
24,275.70
0.00
100.0%
24,275.70
24,275.70
0.00
100.0%
24,275.70
24,275.70
0.00
100.0%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
06 00
00
ჯამური
180,625.58
178,154.61
2,470.97
98.6%
2
ხარჯები
106,624.40
105,961.15
663.25
99.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
106,624.40
105,961.15
663.25
99.4%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,151.36
54,722.48
1,428.88
97.5%
33
ვალდებულებების კლება
17,849.82
17,470.98
378.84
97.9%
17,849.82
17,470.98
378.84
97.9%
17,849.82
17,470.98
378.84
97.9%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
06 02
00
ჯამური
180,625.58
178,154.61
2,470.97
98.6%
2
ხარჯები
106,624.40
105,961.15
663.25
99.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
106,624.40
105,961.15
663.25
99.4%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,151.36
54,722.48
1,428.88
97.5%
33
ვალდებულებების კლება
17,849.82
17,470.98
378.84
97.9%
17,849.82
17,470.98
378.84
97.9%
17,849.82
17,470.98
378.84
97.9%
270,000.00
270,000.00
0.00
100.0%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საერთო სასამართლოები
09 00
00
ჯამური
გვერდი 2 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
2.6
2.6.2
2.6.2.1
31
დასახელება
ხარჯები
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
7.83
7.83
0.00
100.0%
7.83
7.83
0.00
100.0%
7.83
7.83
0.00
100.0%
7.83
7.83
0.00
100.0%
269,992.17
269,992.17
0.00
100.0%
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა
09 01
00
ჯამური
270,000.00
270,000.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
7.83
7.83
0.00
100.0%
7.83
7.83
0.00
100.0%
7.83
7.83
0.00
100.0%
2.6
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
7.83
7.83
0.00
100.0%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269,992.17
269,992.17
0.00
100.0%
00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ჯამური
20,370.70
20,370.40
0.30
100.0%
2
ხარჯები
20,370.70
20,370.40
0.30
100.0%
20,370.70
20,370.40
0.30
100.0%
21 00
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
23 00
00
ჯამური
75,921.28
73,138.43
2,782.85
96.3%
2
ხარჯები
75,921.28
73,138.43
2,782.85
96.3%
75,921.28
73,138.43
2,782.85
96.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
23 05
00
ჯამური
75,921.28
73,138.43
2,782.85
96.3%
2
ხარჯები
75,921.28
73,138.43
2,782.85
96.3%
75,921.28
73,138.43
2,782.85
96.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
24 00
00
ჯამური
1,765,203.51
1,666,915.53
98,287.98
94.4%
2
ხარჯები
1,727,480.54
1,629,192.56
98,287.98
94.3%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
2.6
2.6.2
2.6.2.1
495,192.50
495,192.50
0.00
100.0%
1,120,004.09
1,023,323.17
96,680.92
91.4%
სუბსიდიები
51,300.12
49,693.06
1,607.06
96.9%
გრანტები
56,949.78
56,949.78
0.00
100.0%
56,949.78
56,949.78
0.00
100.0%
56,949.78
56,949.78
0.00
100.0%
3,175.00
3,175.00
0.00
100.0%
859.05
859.05
0.00
100.0%
859.05
859.05
0.00
100.0%
859.05
859.05
0.00
100.0%
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გვერდი 3 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
37,722.97
37,722.97
0.00
100.0%
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
24 01
00
ჯამური
90,000.00
90,000.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
90,000.00
90,000.00
0.00
100.0%
90,000.00
90,000.00
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
მეწარმეობის განვითარება
24 07
00
ჯამური
538,920.00
442,239.08
96,680.92
82.1%
2
ხარჯები
538,920.00
442,239.08
96,680.92
82.1%
538,920.00
442,239.08
96,680.92
82.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
24 08
00
ჯამური
1,084,983.39
1,084,983.39
0.00
100.0%
2
ხარჯები
1,047,260.42
1,047,260.42
0.00
100.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
495,192.50
495,192.50
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
491,084.09
491,084.09
0.00
100.0%
2.6
გრანტები
56,949.78
56,949.78
0.00
100.0%
56,949.78
56,949.78
0.00
100.0%
56,949.78
56,949.78
0.00
100.0%
3,175.00
3,175.00
0.00
100.0%
859.05
859.05
0.00
100.0%
859.05
859.05
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
859.05
859.05
0.00
100.0%
37,722.97
37,722.97
0.00
100.0%
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
24 12
00
ჯამური
51,300.12
49,693.06
1,607.06
96.9%
2
ხარჯები
51,300.12
49,693.06
1,607.06
96.9%
51,300.12
49,693.06
1,607.06
96.9%
56.9%
2.5
სუბსიდიები
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
26 00
00
ჯამური
9,207,233.74
5,241,281.06
3,965,952.68
2
ხარჯები
7,625,793.82
4,588,370.13
3,037,423.69
60.2%
1,750.00
1,750.00
0.00
100.0%
7,434,357.80
4,402,790.53
3,031,567.27
59.2%
164,892.02
164,892.02
0.00
100.0%
164,892.02
164,892.02
0.00
100.0%
164,892.02
164,892.02
0.00
100.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
26 04
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
24,794.00
18,937.58
5,856.42
76.4%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,581,439.92
652,910.93
928,528.99
41.3%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება
გვერდი 4 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
ჯამური
215,976.50
86,206.32
129,770.18
39.9%
2
ხარჯები
215,976.50
86,206.32
129,770.18
39.9%
215,976.50
86,206.32
129,770.18
39.9%
2.2
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
26 05
00
ჯამური
804,017.50
585,036.56
218,980.94
72.8%
2
ხარჯები
796,567.50
577,591.11
218,976.39
72.5%
796,567.50
577,591.11
218,976.39
72.5%
7,450.00
7,445.45
4.55
99.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
26 07
00
ჯამური
53,869.65
53,869.65
0.00
100.0%
2
ხარჯები
53,869.65
53,869.65
0.00
100.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,750.00
1,750.00
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
38,509.92
38,509.92
0.00
100.0%
2.6
გრანტები
13,609.73
13,609.73
0.00
100.0%
13,609.73
13,609.73
0.00
100.0%
13,609.73
13,609.73
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
26 09
00
ჯამური
87,330.00
18,120.00
69,210.00
20.7%
2
ხარჯები
87,330.00
18,120.00
69,210.00
20.7%
87,330.00
18,120.00
69,210.00
20.7%
00
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
ჯამური
7,457,915.85
3,935,907.12
3,522,008.73
52.8%
2
ხარჯები
5,883,925.93
3,290,441.64
2,593,484.29
55.9%
5,725,849.64
3,132,365.83
2,593,483.81
54.7%
151,282.29
151,282.29
0.00
100.0%
151,282.29
151,282.29
0.00
100.0%
151,282.29
151,282.29
0.00
100.0%
2.2
26 10
საქონელი და მომსახურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,794.00
6,793.52
0.48
100.0%
1,573,989.92
645,465.48
928,524.44
41.0%
00
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ჯამური
588,124.24
562,141.41
25,982.83
95.6%
2
ხარჯები
26 12
2.2
2.7
588,124.24
562,141.41
25,982.83
95.6%
საქონელი და მომსახურება
570,124.24
549,997.35
20,126.89
96.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
18,000.00
12,144.06
5,855.94
67.5%
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
27 00
00
ჯამური
75,161.96
75,161.96
0.00
100.0%
2
ხარჯები
75,161.96
75,161.96
0.00
100.0%
გვერდი 5 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.2
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
75,161.96
75,161.96
0.00
100.0%
00
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული განვითარება
ჯამური
75,161.96
75,161.96
0.00
100.0%
2
ხარჯები
75,161.96
75,161.96
0.00
100.0%
75,161.96
75,161.96
0.00
100.0%
27 03
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
29 00
00
ჯამური
5,470,815.72
4,736,845.97
733,969.75
86.6%
2
ხარჯები
5,251,872.26
4,556,310.25
695,562.01
86.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,000.00
0.0%
5,149,545.26
4,460,135.99
689,409.27
86.6%
96,327.00
96,174.26
152.74
99.8%
96,327.00
96,174.26
152.74
99.8%
96,327.00
96,174.26
152.74
99.8%
218,943.46
180,535.72
38,407.74
82.5%
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
29 01
00
ჯამური
3,980,530.63
3,421,986.48
558,544.15
86.0%
2
ხარჯები
3,980,530.63
3,421,986.48
558,544.15
86.0%
3,980,530.63
3,421,986.48
558,544.15
86.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
29 07
00
ჯამური
1,490,285.09
1,314,859.49
175,425.60
88.2%
2
ხარჯები
1,271,341.63
1,134,323.77
137,017.86
89.2%
1,169,014.63
1,038,149.51
130,865.12
88.8%
96,327.00
96,174.26
152.74
99.8%
96,327.00
96,174.26
152.74
99.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,000.00
0.0%
96,327.00
96,174.26
152.74
99.8%
218,943.46
180,535.72
38,407.74
82.5%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
30 00
00
ჯამური
5,657,379.54
2,713,899.45
2,943,480.09
48.0%
2
ხარჯები
5,011,780.70
2,329,725.80
2,682,054.90
46.5%
5,001,853.62
2,327,098.72
2,674,754.90
46.5%
9,927.08
2,627.08
7,300.00
26.5%
9,927.08
2,627.08
7,300.00
26.5%
9,927.08
2,627.08
7,300.00
26.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
606,894.41
345,569.22
261,325.19
56.9%
33
ვალდებულებების კლება
38,704.43
38,604.43
100.00
99.7%
38,704.43
38,604.43
100.00
99.7%
38,704.43
38,604.43
100.00
99.7%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
გვერდი 6 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
30 01
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
00
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ჯამური
5,103,513.18
2,250,933.91
2,852,579.27
44.1%
2
ხარჯები
4,513,194.34
1,922,040.26
2,591,154.08
42.6%
4,503,267.26
1,919,413.18
2,583,854.08
42.6%
9,927.08
2,627.08
7,300.00
26.5%
9,927.08
2,627.08
7,300.00
26.5%
9,927.08
2,627.08
7,300.00
26.5%
587,944.41
326,619.22
261,325.19
55.6%
2,374.43
2,274.43
100.00
95.8%
2,374.43
2,274.43
100.00
95.8%
2,374.43
2,274.43
100.00
95.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
30 03
00
ჯამური
553,866.36
462,965.54
90,900.82
83.6%
2
ხარჯები
498,586.36
407,685.54
90,900.82
81.8%
407,685.54
90,900.82
81.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
498,586.36
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,950.00
18,950.00
0.00
100.0%
33
ვალდებულებების კლება
36,330.00
36,330.00
0.00
100.0%
36,330.00
36,330.00
0.00
100.0%
36,330.00
36,330.00
0.00
100.0%
77.9%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
32 00
00
ჯამური
14,432,351.81
11,242,960.08
3,189,391.73
2
ხარჯები
12,269,853.34
9,924,199.75
2,345,653.59
80.9%
201,981.16
195,726.44
6,254.72
96.9%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,494,091.10
1,357,291.31
136,799.79
90.8%
2.5
სუბსიდიები
4,897,590.05
3,571,319.14
1,326,270.91
72.9%
2.6
გრანტები
963,383.64
655,684.71
307,698.93
68.1%
77,590.36
77,590.33
0.03
100.0%
77,590.36
77,590.33
0.03
100.0%
451,600.26
143,901.36
307,698.90
31.9%
451,600.26
143,901.36
307,698.90
31.9%
434,193.02
434,193.02
0.00
100.0%
434,193.02
434,193.02
0.00
100.0%
434,193.02
434,193.02
0.00
100.0%
434,193.02
434,193.02
0.00
100.0%
4,712,807.39
4,144,178.15
568,629.24
87.9%
4,712,807.39
4,144,178.15
568,629.24
87.9%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
გვერდი 7 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8.2.1
დასახელება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
საშინაო
გეგმა
ხარჯი
4,712,807.39
სხვაობა
შესრულება
4,144,178.15
568,629.24
87.9%
1,772,599.39
928,861.25
843,738.14
52.4%
389,899.08
389,899.08
0.00
100.0%
389,899.08
389,899.08
0.00
100.0%
389,899.08
0.00
100.0%
33.1.8
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
389,899.08
00
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
ჯამური
459,374.54
416,100.36
43,274.18
90.6%
2
ხარჯები
32 01
459,374.54
416,100.36
43,274.18
90.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
423,917.17
380,642.99
43,274.18
89.8%
2.6
გრანტები
35,457.37
35,457.37
0.00
100.0%
35,457.37
35,457.37
0.00
100.0%
35,457.37
35,457.37
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
ზოგადი განათლება
32 02
00
ჯამური
331,579.69
327,682.84
3,896.85
98.8%
2
ხარჯები
331,579.69
327,682.84
3,896.85
98.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
307,805.88
305,077.33
2,728.55
99.1%
2.6
გრანტები
15,705.31
15,705.24
0.07
100.0%
3,791.57
3,791.55
0.02
100.0%
3,791.57
3,791.55
0.02
100.0%
11,913.74
11,913.69
0.05
100.0%
11,913.74
11,913.69
0.05
100.0%
8,068.50
6,900.27
1,168.23
85.5%
8,068.50
6,900.27
1,168.23
85.5%
8,068.50
6,900.27
1,168.23
85.5%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
32 02 02
00
ჯამური
331,579.69
327,682.84
3,896.85
98.8%
2
ხარჯები
331,579.69
327,682.84
3,896.85
98.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
307,805.88
305,077.33
2,728.55
99.1%
2.6
გრანტები
15,705.31
15,705.24
0.07
100.0%
3,791.57
3,791.55
0.02
100.0%
3,791.57
3,791.55
0.02
100.0%
11,913.74
11,913.69
0.05
100.0%
11,913.74
11,913.69
0.05
100.0%
8,068.50
6,900.27
1,168.23
85.5%
8,068.50
6,900.27
1,168.23
85.5%
8,068.50
6,900.27
1,168.23
85.5%
650,937.53
603,851.92
47,085.61
92.8%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
პროფესიული განათლება
32 03
00
ჯამური
გვერდი 8 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
450,174.55
404,211.72
შესრულება
45,962.83
89.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
186,195.98
179,941.26
6,254.72
96.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
262,410.97
223,052.86
39,358.11
85.0%
2.6
გრანტები
967.60
967.60
0.00
100.0%
967.60
967.60
0.00
100.0%
967.60
967.60
0.00
100.0%
600.00
250.00
350.00
41.7%
600.00
250.00
350.00
41.7%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.00
250.00
350.00
41.7%
200,762.98
199,640.20
1,122.78
99.4%
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
32 03 01
00
ჯამური
650,937.53
603,851.92
47,085.61
92.8%
2
ხარჯები
450,174.55
404,211.72
45,962.83
89.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
186,195.98
179,941.26
6,254.72
96.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
262,410.97
223,052.86
39,358.11
85.0%
2.6
გრანტები
967.60
967.60
0.00
100.0%
967.60
967.60
0.00
100.0%
967.60
967.60
0.00
100.0%
600.00
250.00
350.00
41.7%
600.00
250.00
350.00
41.7%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.00
250.00
350.00
41.7%
200,762.98
199,640.20
1,122.78
99.4%
71.9%
უმაღლესი განათლება
32 04
00
ჯამური
10,888,365.03
7,830,127.09
3,058,237.94
2
ხარჯები
9,264,001.44
7,048,378.86
2,215,622.58
76.1%
360,403.26
335,367.34
25,035.92
93.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
4,897,590.05
3,571,319.14
1,326,270.91
72.9%
2.6
გრანტები
732,309.24
434,804.50
297,504.74
59.4%
38,341.42
38,341.41
0.01
100.0%
38,341.42
38,341.41
0.01
100.0%
428,524.80
131,020.07
297,504.73
30.6%
428,524.80
131,020.07
297,504.73
30.6%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
3,273,698.89
2,706,887.88
566,811.01
82.7%
3,273,698.89
2,706,887.88
566,811.01
82.7%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
გვერდი 9 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8.2.1
დასახელება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
3,273,698.89
2,706,887.88
566,811.01
82.7%
1,571,836.41
729,221.05
842,615.36
46.4%
52,527.18
52,527.18
0.00
100.0%
52,527.18
52,527.18
0.00
100.0%
52,527.18
52,527.18
0.00
100.0%
გამოცდების ორგანიზება
32 04 01
00
ჯამური
67,855.00
58,038.50
9,816.50
85.5%
2
ხარჯები
67,855.00
58,038.50
9,816.50
85.5%
67,855.00
58,038.50
9,816.50
85.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
32 04 05
00
ჯამური
10,820,510.03
7,772,088.59
3,048,421.44
71.8%
2
ხარჯები
9,196,146.44
6,990,340.36
2,205,806.08
76.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
292,548.26
277,328.84
15,219.42
94.8%
2.5
სუბსიდიები
4,897,590.05
3,571,319.14
1,326,270.91
72.9%
2.6
გრანტები
732,309.24
434,804.50
297,504.74
59.4%
38,341.42
38,341.41
0.01
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
38,341.42
38,341.41
0.01
100.0%
428,524.80
131,020.07
297,504.73
30.6%
428,524.80
131,020.07
297,504.73
30.6%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
265,443.02
265,443.02
0.00
100.0%
3,273,698.89
2,706,887.88
566,811.01
82.7%
3,273,698.89
2,706,887.88
566,811.01
82.7%
3,273,698.89
2,706,887.88
566,811.01
82.7%
1,571,836.41
729,221.05
842,615.36
46.4%
52,527.18
52,527.18
0.00
100.0%
52,527.18
52,527.18
0.00
100.0%
52,527.18
52,527.18
0.00
100.0%
98.2%
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05
00
ჯამური
2,102,095.02
2,065,197.87
36,897.15
2
ხარჯები
1,764,723.12
1,727,825.97
36,897.15
97.9%
2.1
შრომის ანაზღაურება
15,785.18
15,785.18
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
139,553.82
113,150.79
26,403.03
81.1%
2.6
გრანტები
178,944.12
168,750.00
10,194.12
94.3%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
10,194.12
0.0%
10,194.12
0.0%
გვერდი 10 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
33
33.1
33.1.8
დასახელება
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ვალდებულებების კლება
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
1,430,440.00
1,430,140.00
300.00
100.0%
1,430,440.00
1,430,140.00
300.00
100.0%
1,430,440.00
1,430,140.00
300.00
100.0%
337,371.90
337,371.90
0.00
100.0%
337,371.90
337,371.90
0.00
100.0%
337,371.90
337,371.90
0.00
100.0%
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05 01
00
ჯამური
1,726,624.79
1,689,761.39
36,863.40
97.9%
2
ხარჯები
1,726,624.79
1,689,761.39
36,863.40
97.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
117,240.67
90,871.39
26,369.28
77.5%
2.6
გრანტები
178,944.12
168,750.00
10,194.12
94.3%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10,194.12
0.0%
10,194.12
0.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
168,750.00
168,750.00
0.00
100.0%
1,430,440.00
1,430,140.00
300.00
100.0%
1,430,440.00
1,430,140.00
300.00
100.0%
1,430,440.00
1,430,140.00
300.00
100.0%
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
32 05 02
00
ჯამური
375,470.23
375,436.48
33.75
100.0%
2
ხარჯები
38,098.33
38,064.58
33.75
99.9%
2.1
შრომის ანაზღაურება
15,785.18
15,785.18
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
22,313.15
22,279.40
33.75
99.8%
33
ვალდებულებების კლება
337,371.90
337,371.90
0.00
100.0%
337,371.90
337,371.90
0.00
100.0%
337,371.90
337,371.90
0.00
100.0%
128,134.79
98.3%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
33 00
00
ჯამური
7,362,084.52
7,233,949.73
2
ხარჯები
7,119,924.96
7,029,153.30
90,771.66
98.7%
2.1
შრომის ანაზღაურება
54,866.28
40,554.28
14,312.00
73.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
374,027.16
319,488.34
54,538.82
85.4%
2.6
გრანტები
224,500.25
224,400.33
99.92
100.0%
გვერდი 11 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
1,521.66
სხვაობა
1,521.66
შესრულება
0.00
100.0%
1,521.66
1,521.66
0.00
100.0%
67,957.82
67,857.90
99.92
99.9%
67,957.82
67,857.90
99.92
99.9%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
6,466,531.27
6,444,710.35
21,820.92
99.7%
6,466,531.27
6,444,710.35
21,820.92
99.7%
6,466,531.27
6,444,710.35
21,820.92
99.7%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215,173.96
177,813.53
37,360.43
82.6%
33
ვალდებულებების კლება
26,985.60
26,982.90
2.70
100.0%
26,985.60
26,982.90
2.70
100.0%
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26,985.60
26,982.90
2.70
100.0%
00
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
ჯამური
6,933,377.67
6,933,363.22
14.45
100.0%
2
ხარჯები
6,808,658.11
6,808,646.78
11.33
100.0%
20,317.95
0.00
100.0%
33 02
2.1
შრომის ანაზღაურება
20,317.95
2.2
საქონელი და მომსახურება
125,484.56
125,473.23
11.33
100.0%
2.6
გრანტები
223,005.25
223,005.25
0.00
100.0%
1,521.66
1,521.66
0.00
100.0%
1,521.66
1,521.66
0.00
100.0%
66,462.82
66,462.82
0.00
100.0%
66,462.82
66,462.82
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
155,020.77
155,020.77
0.00
100.0%
6,439,850.35
6,439,850.35
0.00
100.0%
6,439,850.35
6,439,850.35
0.00
100.0%
6,439,850.35
6,439,850.35
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,733.96
97,733.54
0.42
100.0%
33
ვალდებულებების კლება
26,985.60
26,982.90
2.70
100.0%
26,985.60
26,982.90
2.70
100.0%
26,985.60
26,982.90
2.70
100.0%
33.1
33.1.8
33 04
დასახელება
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
გვერდი 12 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
ჯამური
428,706.85
300,586.51
2
ხარჯები
311,266.85
შესრულება
128,120.34
70.1%
220,506.52
90,760.33
70.8%
20,236.33
14,312.00
58.6%
2.1
შრომის ანაზღაურება
34,548.33
2.2
საქონელი და მომსახურება
248,542.60
194,015.11
54,527.49
78.1%
2.6
გრანტები
1,495.00
1,395.08
99.92
93.3%
1,495.00
1,395.08
99.92
93.3%
1,495.00
1,395.08
99.92
93.3%
26,680.92
4,860.00
21,820.92
18.2%
26,680.92
4,860.00
21,820.92
18.2%
26,680.92
4,860.00
21,820.92
18.2%
117,440.00
80,079.99
37,360.01
68.2%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მუზეუმების ხელშეწყობა
33 04 01
00
ჯამური
40,609.53
40,503.72
105.81
99.7%
2
ხარჯები
34,859.53
34,756.73
102.80
99.7%
2.2
საქონელი და მომსახურება
33,364.53
33,361.65
2.88
100.0%
2.6
გრანტები
1,495.00
1,395.08
99.92
93.3%
1,495.00
1,395.08
99.92
93.3%
1,495.00
1,395.08
99.92
93.3%
5,750.00
5,746.99
3.01
99.9%
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
33 04 02
00
ჯამური
388,097.32
260,082.79
128,014.53
67.0%
2
ხარჯები
276,407.32
185,749.79
90,657.53
67.2%
2.1
შრომის ანაზღაურება
34,548.33
20,236.33
14,312.00
58.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
215,178.07
160,653.46
54,524.61
74.7%
2.8
სხვა ხარჯები
26,680.92
4,860.00
21,820.92
18.2%
26,680.92
4,860.00
21,820.92
18.2%
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,680.92
4,860.00
21,820.92
18.2%
111,690.00
74,333.00
37,357.00
66.6%
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
34 00
00
ჯამური
2,222,142.09
2,188,483.93
33,658.16
98.5%
2
ხარჯები
2,191,245.67
2,157,587.51
33,658.16
98.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
408,958.17
404,213.30
4,744.87
98.8%
2.5
სუბსიდიები
130,224.00
130,224.00
0.00
100.0%
2.6
გრანტები
20.18
20.18
0.00
100.0%
20.18
20.18
0.00
100.0%
20.18
20.18
0.00
100.0%
136,876.02
136,876.02
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 13 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8
2.8.2
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
1,515,167.30
1,486,254.01
28,913.29
98.1%
1,515,167.30
1,486,254.01
28,913.29
98.1%
518,971.16
11,155.48
97.9%
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
530,126.64
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
985,040.66
967,282.85
17,757.81
98.2%
30,896.42
30,896.42
0.00
100.0%
30,896.42
30,896.42
0.00
100.0%
30,896.42
30,896.42
0.00
100.0%
33
33.1
33.1.8
ვალდებულებების კლება
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
34 01
00
ჯამური
573,700.92
572,252.06
1,448.86
99.7%
2
ხარჯები
573,700.92
572,252.06
1,448.86
99.7%
2.2
საქონელი და მომსახურება
304,580.72
303,131.86
1,448.86
99.5%
2.5
სუბსიდიები
130,224.00
130,224.00
0.00
100.0%
2.6
გრანტები
20.18
20.18
0.00
100.0%
20.18
20.18
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20.18
20.18
0.00
100.0%
136,876.02
136,876.02
0.00
100.0%
2,000.00
2,000.00
0.00
100.0%
2,000.00
2,000.00
0.00
100.0%
2,000.00
2,000.00
0.00
100.0%
98.0%
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
34 03
00
ჯამური
1,648,441.17
1,616,231.87
32,209.30
2
ხარჯები
1,617,544.75
1,585,335.45
32,209.30
98.0%
104,377.45
101,081.44
3,296.01
96.8%
1,513,167.30
1,484,254.01
28,913.29
98.1%
1,513,167.30
1,484,254.01
28,913.29
98.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
528,126.64
516,971.16
11,155.48
97.9%
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
985,040.66
967,282.85
17,757.81
98.2%
30,896.42
30,896.42
0.00
100.0%
30,896.42
30,896.42
0.00
100.0%
30,896.42
30,896.42
0.00
100.0%
86.9%
33
33.1
33.1.8
ვალდებულებების კლება
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
35 00
00
ჯამური
36,051,974.31
31,319,598.62
4,732,375.69
2
ხარჯები
23,046,409.68
20,088,420.04
2,957,989.64
87.2%
2,782,250.67
71,722.37
97.5%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,853,973.04
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,626,464.94
6,484,632.11
1,141,832.83
85.0%
2.5
სუბსიდიები
9,679,667.00
8,786,813.92
892,853.08
90.8%
2.6
გრანტები
1,657,390.55
1,374,051.94
283,338.61
82.9%
გვერდი 14 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.2
2.6.2.1
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
1,657,390.55
1,374,051.94
283,338.61
82.9%
1,657,390.55
1,374,051.94
283,338.61
82.9%
373,621.37
67,792.83
84.6%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
441,414.20
2.8
სხვა ხარჯები
787,499.95
287,050.03
500,449.92
36.5%
787,499.95
287,050.03
500,449.92
36.5%
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
787,499.95
287,050.03
500,449.92
36.5%
12,056,917.43
10,282,531.38
1,774,386.05
85.3%
948,647.20
948,647.20
0.00
100.0%
948,647.20
948,647.20
0.00
100.0%
948,647.20
948,647.20
0.00
100.0%
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
35 01
00
ჯამური
8,862,046.80
7,754,868.75
1,107,178.05
87.5%
2
ხარჯები
8,438,547.62
7,358,247.29
1,080,300.33
87.2%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,671,541.00
2,639,475.67
32,065.33
98.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
5,621,351.19
4,627,158.67
994,192.52
82.3%
2.6
გრანტები
80,364.02
62,921.54
17,442.48
78.3%
80,364.02
62,921.54
17,442.48
78.3%
80,364.02
62,921.54
17,442.48
78.3%
65,291.41
28,691.41
36,600.00
43.9%
65,291.41
28,691.41
36,600.00
43.9%
65,291.41
28,691.41
36,600.00
43.9%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
404,211.29
377,333.57
26,877.72
93.4%
33
ვალდებულებების კლება
19,287.89
19,287.89
0.00
100.0%
19,287.89
19,287.89
0.00
100.0%
19,287.89
19,287.89
0.00
100.0%
00
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ჯამური
504,091.68
318,938.50
185,153.18
63.3%
2
ხარჯები
33.1
33.1.8
35 01 01
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
333,199.38
164,038.50
169,160.88
49.2%
საქონელი და მომსახურება
333,199.38
164,038.50
169,160.88
49.2%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,892.30
154,900.00
15,992.30
90.6%
00
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა
ჯამური
7,335,581.68
6,511,401.96
824,179.72
88.8%
2
ხარჯები
7,140,358.07
6,316,178.35
824,179.72
88.5%
2.2
35 01 03
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,671,541.00
2,639,475.67
32,065.33
98.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,359,761.64
3,585,089.73
774,671.91
82.2%
2.6
გრანტები
80,364.02
62,921.54
17,442.48
78.3%
80,364.02
62,921.54
17,442.48
78.3%
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გვერდი 15 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
80,364.02
62,921.54
17,442.48
78.3%
28,691.41
28,691.41
0.00
100.0%
28,691.41
28,691.41
0.00
100.0%
28,691.41
28,691.41
0.00
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175,992.99
175,992.99
0.00
100.0%
ვალდებულებების კლება
19,230.62
19,230.62
0.00
100.0%
19,230.62
19,230.62
0.00
100.0%
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
19,230.62
19,230.62
0.00
100.0%
00
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვა და დახმარების პროგრამა
ჯამური
991,115.56
909,753.87
81,361.69
91.8%
2
ხარჯები
933,732.29
863,256.02
70,476.27
92.5%
863,256.02
33,876.27
96.2%
31
33
33.1
33.1.8
35 01 05
საშინაო
2.2
საქონელი და მომსახურება
897,132.29
2.8
სხვა ხარჯები
36,600.00
0.0%
36,600.00
0.0%
36,600.00
0.0%
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
57,326.00
46,440.58
10,885.42
81.0%
57.27
57.27
0.00
100.0%
57.27
57.27
0.00
100.0%
57.27
57.27
0.00
100.0%
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა
35 01 06
00
ჯამური
31,257.88
14,774.42
16,483.46
47.3%
2
ხარჯები
31,257.88
14,774.42
16,483.46
47.3%
31,257.88
14,774.42
16,483.46
47.3%
86.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
35 03
00
ჯამური
26,820,694.81
23,195,497.17
3,625,197.64
2
ხარჯები
14,368,967.28
12,491,277.97
1,877,689.31
86.9%
182,432.04
142,775.00
39,657.04
78.3%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,005,113.75
1,857,473.44
147,640.31
92.6%
2.5
სუბსიდიები
9,679,667.00
8,786,813.92
892,853.08
90.8%
2.6
გრანტები
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
441,414.20
373,621.37
67,792.83
84.6%
2.8
სხვა ხარჯები
722,208.54
258,358.62
463,849.92
35.8%
722,208.54
258,358.62
463,849.92
35.8%
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
722,208.54
258,358.62
463,849.92
35.8%
11,522,368.22
9,774,859.89
1,747,508.33
84.8%
გვერდი 16 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
33
33.1
33.1.8
დასახელება
ვალდებულებების კლება
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
929,359.31
929,359.31
0.00
100.0%
929,359.31
929,359.31
0.00
100.0%
929,359.31
929,359.31
0.00
100.0%
86.5%
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
35 03 02
00
ჯამური
26,820,694.81
23,195,497.17
3,625,197.64
2
ხარჯები
14,368,967.28
12,491,277.97
1,877,689.31
86.9%
182,432.04
142,775.00
39,657.04
78.3%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,005,113.75
1,857,473.44
147,640.31
92.6%
2.5
სუბსიდიები
9,679,667.00
8,786,813.92
892,853.08
90.8%
2.6
გრანტები
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
441,414.20
373,621.37
67,792.83
84.6%
2.8
სხვა ხარჯები
722,208.54
258,358.62
463,849.92
35.8%
722,208.54
258,358.62
463,849.92
35.8%
722,208.54
258,358.62
463,849.92
35.8%
11,522,368.22
9,774,859.89
1,747,508.33
84.8%
929,359.31
929,359.31
0.00
100.0%
929,359.31
929,359.31
0.00
100.0%
929,359.31
929,359.31
0.00
100.0%
78.6%
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
35 03 02 07
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ტუბერკულოზის მართვა
00
ჯამური
10,703,045.70
8,414,450.86
2,288,594.84
2
ხარჯები
4,650,438.58
3,783,960.45
866,478.13
81.4%
79,912.09
56,180.00
23,732.09
70.3%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,087,420.00
1,022,747.72
64,672.28
94.1%
2.5
სუბსიდიები
1,269,352.00
1,104,844.74
164,507.26
87.0%
2.6
გრანტები
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,338,131.75
1,072,235.62
265,896.13
80.1%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
438,414.20
371,976.13
66,438.07
84.8%
2.8
სხვა ხარჯები
437,208.54
155,976.24
281,232.30
35.7%
437,208.54
155,976.24
281,232.30
35.7%
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
35 03 02 08
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
437,208.54
155,976.24
281,232.30
35.7%
5,915,144.00
4,493,027.29
1,422,116.71
76.0%
137,463.12
137,463.12
0.00
100.0%
137,463.12
137,463.12
0.00
100.0%
137,463.12
137,463.12
0.00
100.0%
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
გვერდი 17 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
დასახელება
ჯამური
16,117,649.11
14,781,046.31
1,336,602.80
2
ხარჯები
9,718,528.70
8,707,317.52
1,011,211.18
89.6%
102,519.95
86,595.00
15,924.95
84.5%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33
ვალდებულებების კლება
33.1
33.1.8
საშინაო
ვალდებულების კლება- საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
91.7%
917,693.75
834,725.72
82,968.03
91.0%
8,410,315.00
7,681,969.18
728,345.82
91.3%
3,000.00
1,645.24
1,354.76
54.8%
285,000.00
102,382.38
182,617.62
35.9%
285,000.00
102,382.38
182,617.62
35.9%
285,000.00
102,382.38
182,617.62
35.9%
5,607,224.22
5,281,832.60
325,391.62
94.2%
791,896.19
791,896.19
0.00
100.0%
791,896.19
791,896.19
0.00
100.0%
791,896.19
791,896.19
0.00
100.0%
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
35 04
00
ჯამური
369,232.70
369,232.70
0.00
100.0%
2
ხარჯები
238,894.78
238,894.78
0.00
100.0%
238,894.78
238,894.78
0.00
100.0%
238,894.78
238,894.78
0.00
100.0%
238,894.78
238,894.78
0.00
100.0%
130,337.92
130,337.92
0.00
100.0%
2.6
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
37 00
00
ჯამური
8,491,286.75
6,581,361.23
1,909,925.52
77.5%
2
ხარჯები
5,126,099.38
3,994,542.33
1,131,557.05
77.9%
3,337,694.99
2,264,957.01
1,072,737.98
67.9%
204,380.76
204,380.76
0.00
100.0%
83,458.82
83,458.82
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
83,458.82
83,458.82
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
1,584,023.63
1,525,204.56
58,819.07
96.3%
1,584,023.63
1,525,204.56
58,819.07
96.3%
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
299,702.50
240,883.43
58,819.07
80.4%
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
1,284,321.13
1,284,321.13
0.00
100.0%
3,365,187.37
2,586,818.90
778,368.47
76.9%
8,478,584.25
6,568,861.23
1,909,723.02
77.5%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
37 02
00
ჯამური
გვერდი 18 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
5,113,396.88
3,982,042.33
1,131,354.55
77.9%
3,337,694.99
2,264,957.01
1,072,737.98
67.9%
204,380.76
204,380.76
0.00
100.0%
83,458.82
83,458.82
0.00
100.0%
83,458.82
83,458.82
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
120,921.94
120,921.94
0.00
100.0%
1,571,321.13
1,512,704.56
58,616.57
96.3%
1,571,321.13
1,512,704.56
58,616.57
96.3%
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
287,000.00
228,383.43
58,616.57
79.6%
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
1,284,321.13
1,284,321.13
0.00
100.0%
3,365,187.37
2,586,818.90
778,368.47
76.9%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
ჯამური
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
2
ხარჯები
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
00
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ჯამური
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
2
ხარჯები
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
12,702.50
12,500.00
202.50
98.4%
37 07
2.8
2.8.2
2.8.2.1
37 07 04
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
38 00
00
ჯამური
3,149,632.55
1,714,149.96
1,435,482.59
54.4%
2
ხარჯები
2,254,460.80
1,259,044.01
995,416.79
55.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
292,854.56
266,325.47
26,529.09
90.9%
1,656,474.88
702,046.98
954,427.90
42.4%
211,575.36
203,619.72
7,955.64
96.2%
211,481.23
203,525.59
7,955.64
96.2%
211,481.23
203,525.59
7,955.64
96.2%
94.13
94.13
0.00
100.0%
94.13
94.13
0.00
100.0%
94.13
94.13
0.00
100.0%
გვერდი 19 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.3.1.1.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
94.13
94.13
0.00
100.0%
93,556.00
87,051.84
6,504.16
93.0%
93,556.00
87,051.84
6,504.16
93.0%
93,556.00
87,051.84
6,504.16
93.0%
895,171.75
455,105.95
440,065.80
50.8%
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
38 02
00
ჯამური
25,000.00
10,158.00
14,842.00
40.6%
2
ხარჯები
25,000.00
10,158.00
14,842.00
40.6%
25,000.00
10,158.00
14,842.00
40.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
38 03
00
ჯამური
68,428.80
61,924.64
6,504.16
90.5%
2
ხარჯები
68,428.80
61,924.64
6,504.16
90.5%
68,428.80
61,924.64
6,504.16
90.5%
68,428.80
61,924.64
6,504.16
90.5%
68,428.80
61,924.64
6,504.16
90.5%
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
38 04
00
ჯამური
1,320,950.00
26,549.60
1,294,400.40
2.0%
2
ხარჯები
881,060.25
26,549.60
854,510.65
3.0%
26,549.60
854,510.65
2.2
საქონელი და მომსახურება
881,060.25
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
439,889.75
00
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ჯამური
2
ხარჯები
38 06
3.0%
0.0%
1,387,858.84
1,340,142.70
47,716.14
96.6%
937,125.84
889,585.75
47,540.09
94.9%
2.1
შრომის ანაზღაურება
103,355.21
87,885.21
15,470.00
85.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
612,865.50
580,795.41
32,070.09
94.8%
2.6
გრანტები
195,777.93
195,777.93
0.00
100.0%
195,777.93
195,777.93
0.00
100.0%
195,777.93
195,777.93
0.00
100.0%
25,127.20
25,127.20
0.00
100.0%
25,127.20
25,127.20
0.00
100.0%
25,127.20
25,127.20
0.00
100.0%
450,733.00
450,556.95
176.05
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
38 07
00
ჯამური
73,236.88
16,890.34
56,346.54
23.1%
2
ხარჯები
73,236.88
16,890.34
56,346.54
23.1%
2.1
შრომის ანაზღაურება
26,140.34
16,890.34
9,250.00
64.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
47,096.54
0.0%
გვერდი 20 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
38 08
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
00
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და
ბუნებრივი რესურსების მართვა
ჯამური
274,158.03
258,484.68
15,673.35
94.3%
2
ხარჯები
269,609.03
253,935.68
15,673.35
94.2%
2.1
შრომის ანაზღაურება
163,359.01
161,549.92
1,809.09
98.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
90,452.59
84,543.97
5,908.62
93.5%
2.6
გრანტები
15,797.43
7,841.79
7,955.64
49.6%
15,703.30
7,747.66
7,955.64
49.3%
15,703.30
7,747.66
7,955.64
49.3%
94.13
94.13
0.00
100.0%
94.13
94.13
0.00
100.0%
94.13
94.13
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.13
94.13
0.00
100.0%
4,549.00
4,549.00
0.00
100.0%
99.8%
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
39 00
00
ჯამური
4,714,085.30
4,703,533.34
10,551.96
2
ხარჯები
4,714,085.30
4,703,533.34
10,551.96
99.8%
88,402.33
88,402.33
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
3,157,752.86
3,147,200.90
10,551.96
99.7%
2.6
გრანტები
47,796.73
47,796.73
0.00
100.0%
47,796.73
47,796.73
0.00
100.0%
47,796.73
47,796.73
0.00
100.0%
1,420,133.38
1,420,133.38
0.00
100.0%
1,420,133.38
1,420,133.38
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,420,133.38
1,420,133.38
0.00
100.0%
00
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ჯამური
4,505,549.59
4,494,997.63
10,551.96
99.8%
2
ხარჯები
4,505,549.59
4,494,997.63
10,551.96
99.8%
39 01
2.5
სუბსიდიები
3,157,752.86
3,147,200.90
10,551.96
99.7%
2.6
გრანტები
47,796.73
47,796.73
0.00
100.0%
47,796.73
47,796.73
0.00
100.0%
47,796.73
47,796.73
0.00
100.0%
1,300,000.00
1,300,000.00
0.00
100.0%
1,300,000.00
1,300,000.00
0.00
100.0%
1,300,000.00
1,300,000.00
0.00
100.0%
208,535.71
208,535.71
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
39 04
00
ჯამური
გვერდი 21 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
208,535.71
სხვაობა
შესრულება
208,535.71
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
88,402.33
88,402.33
0.00
100.0%
2.8
სხვა ხარჯები
120,133.38
120,133.38
0.00
100.0%
120,133.38
120,133.38
0.00
100.0%
120,133.38
120,133.38
0.00
100.0%
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
41 00
00
ჯამური
2,258,861.19
1,914,850.24
344,010.95
84.8%
2
ხარჯები
2,253,289.19
1,909,349.84
343,939.35
84.7%
2,204,595.92
1,861,777.77
342,818.15
84.4%
15,770.27
15,770.27
0.00
100.0%
12,569.76
12,569.76
0.00
100.0%
12,569.76
12,569.76
0.00
100.0%
3,200.51
3,200.51
0.00
100.0%
3,200.51
3,200.51
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16,000.00
14,880.08
1,119.92
93.0%
2.8
სხვა ხარჯები
16,923.00
16,921.72
1.28
100.0%
16,923.00
16,921.72
1.28
100.0%
16,923.00
16,921.72
1.28
100.0%
5,572.00
5,500.40
71.60
98.7%
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
41 01
00
ჯამური
2,258,861.19
1,914,850.24
344,010.95
84.8%
2
ხარჯები
2,253,289.19
1,909,349.84
343,939.35
84.7%
2,204,595.92
1,861,777.77
342,818.15
84.4%
15,770.27
15,770.27
0.00
100.0%
12,569.76
12,569.76
0.00
100.0%
12,569.76
12,569.76
0.00
100.0%
3,200.51
3,200.51
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
3,200.51
3,200.51
0.00
100.0%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16,000.00
14,880.08
1,119.92
93.0%
2.8
სხვა ხარჯები
16,923.00
16,921.72
1.28
100.0%
16,923.00
16,921.72
1.28
100.0%
16,923.00
16,921.72
1.28
100.0%
5,572.00
5,500.40
71.60
98.7%
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
42 00
00
ჯამური
21,875.00
21,875.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
21,875.00
21,875.00
0.00
100.0%
21,875.00
21,875.00
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
გვერდი 22 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
42 01
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
00
ჯამური
21,875.00
21,875.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
21,875.00
21,875.00
0.00
100.0%
21,875.00
21,875.00
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
47 00
00
ჯამური
125,710.18
125,710.18
0.00
100.0%
2
ხარჯები
125,710.18
125,710.18
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
102,311.48
102,311.48
0.00
100.0%
2.6
გრანტები
23,398.70
23,398.70
0.00
100.0%
23,398.70
23,398.70
0.00
100.0%
23,398.70
23,398.70
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
47 02
00
ჯამური
125,710.18
125,710.18
0.00
100.0%
2
ხარჯები
125,710.18
125,710.18
0.00
100.0%
102,311.48
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
102,311.48
2.6
გრანტები
23,398.70
23,398.70
0.00
100.0%
23,398.70
23,398.70
0.00
100.0%
23,398.70
23,398.70
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
50 00
00
ჯამური
449,076.64
449,076.63
0.01
100.0%
2
ხარჯები
439,096.64
439,096.63
0.01
100.0%
439,096.64
439,096.63
0.01
100.0%
9,980.00
9,980.00
0.00
100.0%
98.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
63 00
00
ჯამური
509,262.02
502,126.00
7,136.02
2
ხარჯები
508,273.02
501,137.00
7,136.02
98.6%
329,496.37
0.00
100.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
329,496.37
2.2
საქონელი და მომსახურება
162,526.65
155,390.63
7,136.02
95.6%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16,250.00
16,250.00
0.00
100.0%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
989.00
989.00
0.00
100.0%
00
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
ჯამური
113,295.04
108,261.16
5,033.88
95.6%
2
ხარჯები
113,295.04
108,261.16
5,033.88
95.6%
109,795.04
105,065.10
4,729.94
95.7%
3,500.00
3,196.06
303.94
91.3%
3,500.00
3,196.06
303.94
91.3%
3,500.00
3,196.06
303.94
91.3%
65 00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გვერდი 23 - 23 დან
დანართი
2017 წლის ხაზინა
სახელმწიფო ბიუჯეტი
16:20
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
პერიოდი: 01/01/2017 - 01/01/2018
სსიპ-ების ჩათვლით
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა თავდგირიძე;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარი ყოჩაშვილი;
1,500.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ქართველიშვილი;
1,150.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა გუკასიანი;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბულგეის მამედოვი;
1,240.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაგიმ მამედოვი;
1,400.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა პატარაია;
1,160.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია ხმელიძე;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა შუკაკიძე;
1,240.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ბექირიში, ნანა ბექირიში, მანანა ბექირიში,
მედეა ბექირიში, ფადიმე ვანიძე, მადლენა
ბექირიში;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ მახარაძე;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირაკლი კომახიძე,მერი კომახიძე,ვაჟა კომახიძე;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული დიდმანიძე;
1,350.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი გურგენაძე;
1,340.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფიქრიე გვარიშვილი;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ პაპუნაიშვილი;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარო ბოლქვაძე;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლარისა მიქელაძე;
1,450.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდონ დავითაძე;
1,450.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადია კურცხალიძე;
1,150.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგ ნაკაიძე;
1,340.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგეი დანიელოვი;
1,350.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთო დემურიშვილი;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტელი მახმუტოვა;
1,190.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარიე ჯევაიში;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადია სურმანიძე;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ კვანჭილაშვილი;
1,600.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ კვანჭილაშვილი;
1,600.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარია ისმაილოვა;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დანელ თემურაზოვი;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუზა ნიშნიანიძე;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ნაგერვაძე, აბესალომ ნაგერვაძე;
1,150.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსტამ ბექაძე;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალმასტ ბაბაიანი;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ ქოქოლაძე,რამაზ ქოქოლაძე,ნუნუ
ქოქოლაძე,ლეილა ქოქოლაძე;
1,250.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთო გამისონია;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინაიდა თინიკაშვილი;
1,450.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაზედა ნანავა;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა ჩერქეზიშვილი;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აბდულალი ქერიმოვი;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დონარა ოსიპოვი;
1,180.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალმას გუსეინოვი;
1,150.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტურაჩი გარაევი;
1,150.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ცინცაძე;
1,210.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა კოპაძე;
1,500.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანა გოგოლაძე;
1,290.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუიზა ხუნდაძე;
1,550.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანდრო ტატულაშვილი;
1,240.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა ხანიკიან;
1,500.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა აბულაძე;
1,400.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტა არუთუნიან ;
1,350.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ლიკლიკაძე;
1,340.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა კანდელაკი;
1,550.00
17.01.2017
გვერდი 1 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოფელია აივაზოვა;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლკახანუმ ხიალოვა;
1,650.00
17.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ შოთაძე;
850.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ ჯღარკავა, თეიმურაზ ჯღარკავა;
693.34
18.01.2017
ხვიჩა ზარანდია;
918.54
18.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო
სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ უსტიაშვილი;
1,650.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი ხოროიშვილი;
1,130.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა კურტანიძე, ვახტანგ ტაბატაძე, მაყვალა
ტაბატაძე, გელა ტაბატაძე;
1,650.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული ხალვაში;
1,700.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი ჩიკვაიძე, ჯემალ ჯაბნიძე;
500.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი სურმანიძე, ნათელა ბოლქვაძე, ნადია
შაინიძე, ეთერ აბაშიძე, სოფიკო ქამაშიძე, ნანული
ქამაშიძე, გენად ქამაშიძე;
875.00
18.01.2017
ვარდიკ ხატუევი;
2,800.00
18.01.2017
ანზორ ცერცვაძე;
752.91
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უშანგი სანდოძე;
325.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ ხავლოშვილი,ამირან ხავლოშვილი;
625.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალი ნარიკაშვილი, პაატა ნარიკაშვილი, კობა
ნარიკაშვილი, სოფიო ნარიკაშვილი;
1,050.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ნაკაშიძე;
1,340.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ქოჩიაშვილი;
1,090.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ბარაბაძე;
500.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მავრა ბოგვერაძე;
430.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზი ბასილაძე;
250.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური შალვაშვილი, ცისანა ელიზბარაშვილი;
1,090.00
18.01.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
მამუკა ტოლიაშვილი;
7,000.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ ლორთქიფანიძე;
310.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კახაბერ მგალობლიშვილი;
500.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გერასიმე ნიჟარაძე, ნათელა ნიჟარაძე, ციური
ნიჟარაძე, ლაურა იამანიძე;
248.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თალიკო გვარიშვილი,მედიკო ჯიჯავაძე,თამაზი
გვარიშვილი,ცაცა გორაძე;
2,500.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ედუარდ მალხასიან;
950.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ახმედ ირემაძე, დავით ირემაძე, დარიკო ჭელიძე;
1,350.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ხანიაშვილი,ნანა ხანიაშვილი;
2,100.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ ზარიძე, მარიამი ზარიძე, ნოდარი ზარიძე,
სარა არაბიძე;
1,700.00
18.01.2017
გიული კუკულაძე;
1,850.00
18.01.2017
ნოდარ სანთელაძე;
917.73
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის
დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზუხრა ეთემაძე;
575.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლან დუმბაძე;
1,150.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტასო ბუღაძე;
825.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ნაჭყებია;
1,850.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა კალანდაძე;
1,800.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ შიოშვილი;
1,100.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სადი ირზაევი;
360.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა კვანტალიანი;
2,000.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დონარა ოსიპოვი, რიმა იარალოვა;
1,090.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ჩოჩია;
1,050.00
18.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
დავით აბრამიშვილი;
1,095.05
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ მარშანია;
300.00
18.01.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ზაზა შალამბერიძე;
944.21
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალოდია სააკიანი;
300.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო სანიკიძე;
575.00
18.01.2017
შპს "გაზი-2005 ";
5,000.00
18.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან ლაშხი;
1,110.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიბროლა გაბუნია, ვალერი პიტავა;
1,050.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ალადაშვილი;
4,100.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ბახტაძე, ვენერა ბახტაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 2 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანუჩარ კაკოჩაშვილი;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა ჩარგაზია;
1,450.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუმბათ აშიროვი;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიზიკო მარგებაძე;
1,300.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა შაინიძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმეთ წითელაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა დანგაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამამ ალახვერდიევა;
1,290.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ქვაჩაკიძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეგლარ ნეფარიძე;
1,340.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალოდია ბლუიშვილი;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ჯიტავა;
1,240.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ უგრეხელიძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა იობიძე-გოგისვანიძე;
1,300.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი მაზმიშვილი;
1,240.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარი ყოჩაშვილი;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტურფა ჩუგუაშვილი,ანიკოგვრიტიშვილი,ასანა
გვრიტიშვილი;
1,240.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ბენიძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მეგი ფანცხავა;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გია უგულავა;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინგა სალუქვაძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ცინცაძე,ლალი ცინცაძე;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სტალი პერპერიდი;
1,290.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გარიკ ელიაზიანი;
1,290.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარიმან ბერიძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ქოქოლაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარინე ავაკიანი;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელვირა ჩაზმავა;
1,290.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ჯანელიძე;
1,500.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგარიტა აბრამოვა;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი გედენიძე;
2,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა ბასილაძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული დავითაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ ფანცხავა;
1,200.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულმირა ასლანოვა;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო ოქროპირიძე;
1,240.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ დოღანია,ნორა თედორაძე,მურმან
დოღანია,დავით დოღანია;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ქამაშიძე,ნაზი ქამაშიძე;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა სურმანიძე;
1,200.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი მგელაძე;
1,290.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა იობიძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარა ქაშიბაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ მიქელაძე;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუთბიე დევაძე;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ზანდარაძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამი კორძაძე;
1,290.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემური შაინიძე;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბ გოგიძე, შაქრო გოგიძე;
1,250.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ცეცხლაძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო სარხანიძე;
1,000.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ სარხანიძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა გურეშიძე;
1,150.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიანა ჯაფარიძე;
1,300.00
20.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ზანდარაძე;
1,150.00
20.01.2017
-;
500.00
23.01.2017
რუსლან გვარაძე;
292.48
23.01.2017
-;
500.00
23.01.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
გვერდი 3 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუსუფ გოგუაძე;
1,400.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი ბასილაძე,ხათუნა ბასილაძე,მარინა
ბასილაძე, ნარგიზ ბასილაძე, ირინა ბასილაძე;
1,350.00
23.01.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ ონიანი;
1,400.00
23.01.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
23.01.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ დავითაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სემიე გათენაძე;
1,340.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ გამყრელიძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა გორაძე;
1,350.00
23.01.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
აქვსენტი კომლაძე;
42.00
23.01.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მახმუდ ზანდარაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერა ლორთქიფანიძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქუჩუჩა კალანდაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოე ნადირაძე;
1,650.00
23.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალიკო ანანიძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურიკო გვარჯალაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფამბუღ ჯაიანი;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიგლა ჯინჭარაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა მანაგაძე;
1,400.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლონდო გურეშიძე;
1,400.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაბილო მანაგაძე;
1,400.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალიოშა სურმანიძე;
1,340.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანნა ხარაბაძე;
1,400.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ბაბუნაშვილი;
1,600.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინათინ ბაგრატიონი;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმაილ ქავთარაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი დოლიძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალოდია დარბინიანი;
1,340.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი ბაგრატიონი;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნეჯათ ბაგრატიონი;
1,450.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აბდულ ფარტენაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი გოგუა;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე ბერიძე;
1,330.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ხარჩილავა;
1,400.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სელუსი ტოტოჩავა;
1,340.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადინა შაინიძე;
1,450.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურად კობალაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხემზე ვანიძე;
1,450.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამი ნინუა;
1,330.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზორბეგ ზანდარაძე;
1,450.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგალიტა ტარიელაძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ თურმანიძე;
1,450.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა დიასამიძე;
1,600.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური მინაშვილი;
1,450.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულახმედ გაგალოვი;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან აბესლამიძე;
1,650.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაჯერ დევაძე;
1,650.00
23.01.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
23.01.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა ფირცხალაიშვილი;
1,650.00
23.01.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
23.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემური ჟღენტი;
310.00
24.01.2017
გვერდი 4 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა მამრიკიშვილი, თამაზი ბარაბაძე, ერმილე
ბარაბაძე;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიორგი ჩალაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატალია კობაჩიშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზა ფანცხავა,ირინე ფანცხავა;
1,100.00
24.01.2017
02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
მადლენა ცხვარაძე, ამირან მილორავა, თამარ
მილორავა;
100.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტურფა როგავა;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ დავითაია;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა მესროფაშვილი;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ფარტენაძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ შაქარიშვილი;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ ფუტკარაძე;
340.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლენა მარტიროსოვა;
1,800.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან მოსოიან;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუემზარ კრტიან;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ნადირაძე;
1,280.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა აფხაძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარლო კილაძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ფანცხავა;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ჯანელიძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდონ მანაგაძე;
1,500.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური მანაგაძე;
1,500.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი გულიაშვილი;
1,140.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაფიკ ერემიანი;
1,060.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარა ჟორჟოლიანი;
1,500.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიქტორ მანაგაძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ხარაბაძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი მანაგაძე;
1,500.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდა კიკალიშვილი;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარი ფანცხავა;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცისანა ქომეთიანი;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ბასილაძე;
1,800.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ქუთათელაძე;
1,800.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუზა აფრიდონიძე;
1,673.33
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა დვალიშვილი;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი იობიძე;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუქური ჩაკვეტაძე;
1,500.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა აფულავა;
1,700.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფიქრიე სურმანიძე;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ კუკავა;
1,160.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანუშაკ მადოიანი;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ენვერ აბაშიძე;
1,550.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გაბაიძე;
1,390.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ მაკარაძე, თეა მაკარაძე;
833.32
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ თევთიძე;
2,300.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადინა ბოლქვაძე;
1,110.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ლაზიშვილი,მემედ აზაკ-ოღლი;
2,180.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ვარშალომიძე;
2,000.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალეკა ბაირამოვა;
240.00
24.01.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
მანანა პარკაძე;
150.00
24.01.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ირინა ელიაშვილი;
150.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ზვიადაძე, ნინო კეთილაძე,ლეილა
თვალაბეიშვილი,ნაზი ჭეიშვილი;
1,500.00
24.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ ბერიძე;
1,250.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ ფხალაძე;
675.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფოთოლა ნერგაძე;
1,400.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ კაპანაძე;
1,010.00
25.01.2017
2,250.00
24.01.2017
760.00
24.01.2017
1,550.00
24.01.2017
გვერდი 5 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზა კურტანიძე, ელენა კაპანაძე, თინა კურტანიძე,
ქეთევან კურტანიძე, ნანი ბრეგვაძე;
1,090.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამუდ ჯავახიძე;
1,450.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ბოლქვაძე;
1,150.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია მოწყობილი, მედეა მოწყობილი, ეთერ
მოწყობილი;
1,250.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ოქროპირიძე;
1,650.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუხამედ თურმანიძე;
1,340.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუშა ჩხენკელი,გიორგი ოყროშიძე;
894.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ლომია;
1,400.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერი სოფრომაძე;
1,450.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია კიკალიშვილი;
1,150.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დამილი ქუთათელაძე;
1,700.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინათინ დეკანოსიძე, დარუხანი ლომაური;
1,133.32
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თალიკო კიკალიშვილი;
1,700.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა ქემაშვილი;
1,650.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ართმელაძე;
1,260.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაიმე ჭაღალიძე;
1,650.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სემაეთ ზაქარაძე;
1,700.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ გოგალაძე,თამარა
გოგალაძე,მარგარიდა გოგოლაძე,ზვიადი
გოგალაძე;
1,350.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნონა ხოჯაშვილი;
1,000.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ბაზერაშვილი;
1,550.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შორენა ასანიძე;
1,550.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კარგარეთელი;
1,310.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ დევაძე,ციცინო ბერიძე;
1,150.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა პინაიშვილი;
566.66
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუხამედ სურმანიძე;
1,340.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული რუხაძე,დარეჯან რუხაძე;
1,140.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ხულორდავა;
1,290.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზორბეგ ზანდარაძე;
2,300.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯიმშერ ჟორჟოლიანი;
1,200.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ დიასამიძე;
1,150.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია აგირბა;
1,500.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ცერცვაძე;
1,160.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული შაინიძე;
1,150.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიეტარ გაგალოვა;
1,450.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლარისა ჯავახიშვილი;
1,700.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა პატარიძე;
1,340.00
25.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ შაქარიშვილი;
1,000.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ფირცხალაიშვილი;
1,800.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული უმეთაძე;
1,340.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ წულუკიძე, გულნარა წულუკიძე, ბროლი
შაინიძე, გენადი წულუკიძე;
1,800.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დათუნა ბოლქვაძე;
1,340.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზი დუმბაძე;
1,340.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა იობიძე;
1,700.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზ ბალაძე;
1,000.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა მამულაძე;
1,550.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ თავდგირიძე;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა ტერზიანი;
1,450.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუმაირ ფუტკარაძე;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როლანდ გაგუა;
2,000.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ფანცხავა;
1,150.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფარნაოზ ლომიძე;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე გულაბერიძე;
1,350.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მელანო ჭელიძე,იაშა ჭელიძე,დონარი ჭელიძე;
1,250.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლია რუსიეშვილი;
1,800.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიმე ცეცხლაძე;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ქამხაძე;
1,250.00
26.01.2017
გვერდი 6 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა ბაკურიძე;
1,150.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შადიე დავითაძე;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზია ბერიძე;
1,450.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბორისი ჭავჭანიძე;
1,280.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო ბოლქვაძე;
1,550.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასია მუშულოვი;
1,700.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუდმილა სნხჩიან;
1,350.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ფარტენაძე;
1,340.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლატიფა ტუკანოვა;
1,290.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ დიასამიძე, ემზარ დიასამიძე, ვლადიმერ
დიასამიძე;
1,250.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ქორიძე;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა კილაძე;
1,450.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ბექირიში;
1,340.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაჯერ ქართველიშვილი;
1,650.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა ბეჟანიძე;
1,000.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზი ხავლოშვილი;
1,250.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო დუმბაძე;
1,550.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზა მოწყობილი;
1,450.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაირა კორძაია;
1,000.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემილე დარახველიძე;
1,250.00
26.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მირალ დავითაძე;
1,330.00
26.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გულო ფაჩულია;
888.37
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელისაბედ ადამიძე;
1,550.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა მენაღარიშვილი,ლია
მენაღარიშვილი,ლაშა მენაღარიშვილი,ლევან
მენაღარიშვილი;
1,250.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქსენია მოძმანაშვილი;
1,600.00
27.01.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
აკაკი მდივანი, ქეთევან მდივანი, მანანა
კუბლაშვილი;
1,562.03
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუხამედ ზოიძე;
310.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან კილაძე;
1,650.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნეზირე მალაყმაძე, ჟუჟუნა მალაყმაძე, ჯემალ
მალაყმაზე, მაყვალა მალაყმაძე, ზაქრო მალაყმაძე,
ხევა მალაყმაძე;
1,157.15
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე კახეთელიძე;
310.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატყუმ ყიფიანი;
1,310.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი დავითაძე,ალექსანდრე მგელაძე,ელენე
კომახიძე,გიორგი მგელაძე;
1,650.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან მაღრაძე;
1,210.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერიან თურმანიძე;
1,250.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ დავითაძე;
1,650.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო გოგიტიძე;
1,550.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ბეგიაშვილი;
1,000.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სედა მარანჯიან;
360.00
27.01.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მამუკა ჯანელიძე ;
443.35
27.01.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თინა ტყეშელაშვილი;
472.19
27.01.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ნატო გაჩეჩილაძე;
478.13
27.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ლევან ჩიჩუა;
251.68
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი მაღლაკელიძე;
1,600.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანიე ზოიძე;
1,650.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ ბეჟანიძე;
1,340.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული სურმანიძე;
1,340.00
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როლანდ გორგაძე;
1,000.00
27.01.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
სიმონ პეტრიაშვილი;
521.32
27.01.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
შოთა გაფრინდაშვილი;
521.32
27.01.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
სალომე ზვიადაძე;
521.32
27.01.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
რობერტ პეტრიაშვილი;
521.32
27.01.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
გივი ურიათმყოფელი;
521.32
27.01.2017
გვერდი 7 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
თენგიზ ბეჟაშვილი;
521.32
27.01.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
თამაზ დიასამიძე;
521.32
27.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლორა ტულინა;
1,650.00
31.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
მალხაზ ჯღარკავა;
618.91
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცაცია ჩიგოგიძე;
1,400.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ კახიძე;
1,700.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სეირანა ჯებირაშვილი, ასმათ ჯებირაშვილი;
1,650.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარლო ჩაკვეტაძე,ოლია თვალთვაძე;
360.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავლინა გოლეთიანი;
1,000.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გია აბაშიძე;
1,400.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ შერვაშიძე, რუსლან შერვაშიძე, ნინო
შერვაშიძე, როინ შერვაშიძე;
1,250.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან სარხანიძე;
312.50
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი დვალი;
1,240.00
31.01.2017
დავით ჭიღლაძე;
1,100.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა ჩიტაია;
1,140.00
31.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
მიხეილ ცირდავა;
1,104.71
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან სარხანიძე;
1,650.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია დანელია,ბესარიონ დანელია;
2,000.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აკაკი ზედგინიძე;
1,850.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარი სირაძე;
1,000.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანიკ კარაპეტიანი;
1,000.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგ შკუბულიანი;
1,250.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ხელაშვილი;
2,300.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა საბაშვილი,;
700.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ დვალი;
1,550.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან თურქაძე;
2,000.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ლორია;
1,650.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბესარიონ ხაჟომია, ავთანდილ ხაჟომია,დარეჯან
ბუაძე;
1,200.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პოღოს სუკასოვ;
1,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ადელინა გრიგორიანი;
4,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე სარაშვილი;
1,650.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საიმე ლორთქიფანიძე;
1,340.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ უსტიაშვილი,დარიკო მუკუტაძე,ეთერ
კახიძე;
1,250.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობერტ ლაცაბიძე;
1,230.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციური მაკარაძე, გურამ მაკარაძე;
833.32
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ნიჟარაძე,გივი ნიჟარაძე;
1,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა იობიძე;
1,700.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალოდია ალიევი;
1,650.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა შახპაზიანი;
1,250.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზი შალამბერიძე;
1,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარი ნუცუბიძე,თამაზ ნუცუბიძე;
1,240.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუქრი დავითაძე,თენზილე მალაყმაძე;
1,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა მირიანაშვილი;
1,800.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაკობ კოლჩაკოღლი, სვეტლანა კოლჩაკოღლი,
თამარა ბაჟნოვა;
1,250.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პეტრე ანასტასიადი;
1,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა ნიჟარაძე, დოდო ნიჟარაძე;
1,150.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ახალკაცი, ნანა ნინიაშვილი, სამსაონ
ახალკაცი;
1,150.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარლო ჩაკვეტაძე;
1,000.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯონდო გაბრუშიძე,ნარგიზ ჭყონია;
1,250.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა შამილაძე;
1,650.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა გოგოლაძე;
1,290.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგულ იაკობაძე;
1,160.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე დუაძე;
1,350.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ხუციშვილი, ვაჟა აბჟანდაძე;
1,340.00
31.01.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იბრაიმ აბესლამიძე;
1,350.00
31.01.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 8 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა შარაშიძე;
1,250.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულისა ბარდაველიძე;
1,340.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიზალ ზაქარაძე;
1,140.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ შერვაშიძე;
1,650.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ჭაბუკიანი;
1,400.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოქროპირ ბაბუჩაიშვილი;
310.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოქროპირ ბაბუჩაიშვილი;
1,340.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ხორგუაშვილი;
1,160.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამი შაყულაშვილი, ემირი შაყულაშვილი,
ციური ჩადუნელი, მაყვალა გეგეშიძე ;
1,000.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიაზი ლაზარიაშვილი;
1,650.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეგისაპეტ ანტონიან;
1,350.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუდმილა პეტრენკო;
1,650.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გური ბერიძე;
1,400.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დათუნი ცარციძე;
310.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა რეხვიაშვილი;
1,300.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანუშაკ მალხასიანი;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ხალვაში;
1,340.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლან შავაძე;
1,000.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გობაძე;
1,340.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურულ ბასილაძე;
1,400.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა ბერიძე;
1,650.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ გაბაიძე;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა დიასამიძე;
1,340.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თალიკო ბენიძე;
1,400.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ბერიძე;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა დიდმანიძე;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლარა ბესელია;
1,400.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა მაღლაკელიძე;
1,700.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა მიგრიაული;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ტყეშელაშვილი;
1,700.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან თავდგირიძე;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე მშვილდაძე;
1,150.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია სოხაშვილი;
1,600.00
02.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ჯამაშურია;
2,000.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით მშვილდაძე;
1,150.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარი ჭანტურაია;
2,000.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზი ნემსიწვერიძე;
1,600.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან ღულაძე;
1,500.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჩხაიძე;
1,300.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ვარშანიძე, ჯაბა ვარშანიძე, ჯიმშერ
ვარშანიძე, ჯუმბერ ვარშანიძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთინო ბალიაშვილი, გიორგი პავლიაშვილი,
ბესიკ პავლიაშვილი, ნინო პავლიაშვილი;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაბულია კიკნაძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე ვარშალომიძე,მერაბ ვარშალომიძე,თამაზი
ვარშალომიძე, ციალა ვარშალომიძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა გობაძე;
1,650.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფერიკო დუჩიძე;
1,650.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანასტასია დვალი, დალი დვალი, თამარ დვალი;
930.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა მამულაძე;
1,650.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანი ფუტკარაძე,მაია ფუტკარაძე,გურამ
ფუტკარაძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გენო ფირცხალაიშვილი;
1,700.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე გავაშელი, ელენა მანველიშვილი;
1,350.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ცეცხლაძე;
1,550.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ედუარდ შაქარიანი;
1,290.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ფუტკარაძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიქტორ გაბაიძე;
1,310.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბინალ აბდულაევი;
2,000.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლი კაშია;
1,290.00
03.02.2017
გვერდი 9 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური ფაცაცია;
1,310.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქებიკო ვაშაყმაძე, გოჩა ვაშაყმაძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ მეგრელიძე;
2,300.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ გორგაძე;
1,800.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარახონ ზაქარაძე;
1,450.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა შაშიაშვილი, მაია შაშიაშვილი;
1,240.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირმა გორგილაძე;
1,250.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ბერიძე;
1,150.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე კუკუტიძე;
1,160.00
03.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ტარიელაძე;
1,650.00
03.02.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე გოგიტიძე;
1,280.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ცეცხლაძე;
1,000.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური მასნოვ, ვიქტორ მასნოვი;
1,250.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან მუკუტაძე;
1,650.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარიკო ბალაძე;
1,550.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან ქამადაძე;
1,650.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ ძნელაძე;
1,340.00
09.02.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ დავითაძე;
1,290.00
09.02.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
09.02.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა მაღლაკელიძე;
1,650.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი მოწყობილი, ზურაბ მოწყობილი, მაყვალა
მოწყობილი, ნაირა მამულაძე;
1,250.00
09.02.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
აქვსენტი კომლაძე;
42.00
09.02.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ბერიძე;
1,650.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ბერიძე, სოლომონ ბერიძე;
1,150.00
09.02.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ქაცანაშვილი, მერი ქაცანაშვილი, ნანული
ქაცანაშვილი;
1,650.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამინ ჯიტავა;
1,250.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შურა მახარაძე, ლიდა მახარაძე;
1,150.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუარა ასათიანი;
1,800.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ჯინჭარაძე, როლანდი ჯინჭარაძე,
გოდერძი ჯინჭარაძე, ლამარა გიორგაძე;
1,250.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ჭყოიძე;
297.50
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი დავითაძე;
1,550.00
09.02.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
მალხაზ თოფურია;
2,000.00
09.02.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აჟდარ ქერიმოვი;
1,650.00
09.02.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა ლამპარაძე;
1,650.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ირემაძე, მედიკო ირემაძე, ჟუჟუნა
ართმელაძე;
1,250.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამუდ ჯაყელი;
1,400.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ ტაბატაძე;
1,800.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ სურმანიძე;
1,250.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ზანდარაძე;
1,110.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალფეზი აბშილავა;
2,000.00
09.02.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
09.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარო გორგილაძე;
1,650.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ მესხიძე;
1,650.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გენადი ქოქოლაძე;
1,150.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ბერიძე;
1,650.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა(იამზე) ქოქოლაძე(გაბაიძე);
1,150.00
10.02.2017
გვერდი 10 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლი რუსთამოვა;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თანხა
თარიღი
1,290.00
10.02.2017
ალესანდრე ღუდუშაური;
611.70
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მეთოდი სიხარულიძე;
1,240.00
10.02.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
მეგი მესხიძე;
486.85
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ხვიჩია;
1,550.00
10.02.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ზაირა ძნელაძე;
758.30
10.02.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ქეთო არობელიძე;
1,114.55
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცისანა ჭელიძე;
700.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუბენ იობიძე;
1,600.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯამბულ თავდგირიძე, ლევან თავდგირიძე, მზია
საითაძე;
1,250.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ ირემაძე, მაყვალა მგელაძე, გულვარდი
შავაძე, აშუნა ირემაძე;
1,250.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შაქრო ბერიძე, რევაზ ბერიძე, დალი მახარაძე,
ნანული დიასამიძე;
1,250.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფიქრიე შაინიძე, ფრიდონ შაინიძე;
1,250.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულვარდი ფუტკარაძე;
1,250.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სირანუშ მელქონიანი;
1,790.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფირუზა მირიევი, გულნარა სულეიმანოვი;
766.66
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია ათაქიშიევა;
1,550.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აინურ ზოიძე;
1,650.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ შაინიძე;
1,150.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ბილვანიძე;
416.66
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი ნაკაიძე;
1,650.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი ცეცხლაძე;
1,290.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი მოწყობილი;
2,640.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეხრი ზაქარაძე;
1,650.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ია გულუა;
1,150.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ჟღენტი, გუგული ზაქარიაძე;
1,130.00
10.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ დავითაძე;
1,000.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული იაკობაძე;
1,150.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინეზა ვეფხვაძე;
1,400.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კობა ჭოლაძე;
575.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ია კალანდაძე;
1,550.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო ვან დენ ბერგი;
1,550.00
13.02.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გურამ ბადრიაშვილი;
444.64
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით შამილაძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული ხოზრევანიძე;
1,650.00
13.02.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თეიმურაზ ხარაბაძე;
306.81
13.02.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სერგო მოსიაშვილი;
677.34
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემური რევაზიშვილი;
1,150.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ბობოხიძე;
1,000.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ბერიძე;
1,250.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხუსეინ ოქროპირიძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფათუშა ნემსაძე;
1,700.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი გორელიშვილი;
1,600.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუგდათ სულეიმანოვი;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ახვლედიანი;
420.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ გიგაური;
1,100.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინგა მეფარიშვილი;
600.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა ბობოხიძე, მადონა ბობოხიძე, კიაზო
ბობოხიძე;
1,250.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა ვასაძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ ვასაძე;
1,150.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბერდიკო ნასრაშვილი;
1,090.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ ტატიშვილი;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულასარ მამედოვი;
1,550.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანუშაკ გიგაური;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შახზად ბოლქვაძე;
1,350.00
13.02.2017
გვერდი 11 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ბაჟინოვა;
1,550.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანარ იბრაგიმოვი, ფატალი იბრაგიმოვი;
1,000.00
13.02.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ირმა სიხარულიძე;
100.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარტინ ახცხეციანი;
1,450.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ბერიძე;
1,250.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ დავითაძე, მერი დავითაძე, ჯემალ
დავითაძე, ინგა დავითაძე, ზვიად დავითაძე,
ირინა დავითაძე, შუშანა დავითაძე;
2,000.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ მეგრელიძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჭოლა ჩხაიძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ დუმბაძე;
1,360.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოჩა ყაულაშვილი;
1,150.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ტაკიძე;
1,250.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიზარ დეკანაძე;
1,340.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა გოგრიჭიანი;
1,700.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულბიე ჯემილოვა;
1,450.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგო-ისმედ კიის;
1,450.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეჟან ვაშაყმაძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მემედ ქოქოლაძე;
1,000.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზექერ ყურშუბაძე;
1,800.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან ფარტენაძე;
1,150.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხავა ზოსიძე;
1,650.00
13.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე კომახიძე;
1,290.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადეჟდა ბერიძე;
2,300.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სტარა ქარიმოვა;
1,290.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეიუბ ჰასანოვი;
1,650.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა მერკვილიშვილი;
1,400.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა გეგეშიძე;
1,800.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზ ბაბაიანი;
1,150.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ხაჩიძე;
1,240.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იდაიათ ჯულფაევი;
1,000.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე სიმონიშვილი, გურამ სიმონიშვილი;
1,340.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეია წოწელია;
1,550.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფერიდე გორგილაძე;
1,340.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ მელქონოვ;
1,550.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟოლიე ბოლქვაძე;
1,650.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთო გიქოშვილი;
1,250.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური გოქაძე;
1,090.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ჭრიკიშვილი, ლალი ჭრიკიშვილი, თინა
გაგუა;
1,360.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ხატიაშვილი;
1,700.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა ავაქიანი;
1,250.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იმბურგი ჭკუასელი;
1,550.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა გურგენიძე;
1,400.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა აკოპიან;
1,550.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ბერიძე;
1,800.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან დავითაძე;
1,110.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა კაპანაძე, ალექსანდრე კაპანაძე;
1,150.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამიკონ აკოფიანი;
1,550.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა კახიძე;
900.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შაქრო სურმანიძე;
1,340.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ღონიაძე;
1,300.00
15.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნედიმე დევაძე;
1,340.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლავდია ჩხაიძე;
1,250.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურიე ვანაძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ მენაღარიშვილი;
1,340.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული მახარაძე;
1,200.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ხინთიბიძე;
1,650.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ მახარაძე;
1,000.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიკო ბაბუჩაიშვილი;
1,650.00
17.02.2017
გვერდი 12 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვანო ბასილაძე;
1,700.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი ნაკაშიძე;
1,340.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსლან ხავლოშვილი;
1,250.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ჯინჭარაძე;
1,290.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანდრო დუმბაძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო ხინკილაძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ენვერ დავითაშვილი;
1,160.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ თებიძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ თებიძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ ბერიძე, ციური ბერიძე;
833.34
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ზედგინიძე;
1,650.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასია გოგორიანი;
630.00
17.02.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვანო შველიძე, ნუცა მაშანეიშვილი, გიორგი
პაიჭაძე, თეიმურაზ მურღულია;
1,969.60
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომან ბაზოევი;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფარმან შამილოვი;
1,650.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე ნაკაშიძე;
1,250.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ნასყიდაშვილი, ლილი ჭეჭელაშვილი,
ცისანა ვართუმაშვილი, როზა ბალაშვილი;
1,050.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ საძაგლიშვილი, ქეთევან
ლაფანაშვილი, ლიზა საძაგლიშვილი;
1,350.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემორფილა ელენიდი, ევკლიდ დიმიტრიადი;
1,000.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ შაინიძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვადიმ მუტაფიან;
1,650.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამამ ორუჯოვა;
1,240.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანამ ორუჯოვა;
1,240.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რემიკ პილტოიანი;
1,650.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა საღინაძე, თინა მურცხვალაძე, ნელი
მურცხვალაძე;
1,250.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოსო სვანიძე;
1,150.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ბერიძე;
1,300.00
17.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ანდღულაძე;
1,600.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ღუზეირ მგელაძე;
1,340.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი კაკაბაძე, ნინო ნესოშვილი;
1,000.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ ნაგერვაძე;
1,410.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულთან პეტრიძე;
1,340.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნური დევაძე, თეიმურაზ დევაძე, ნადიმ დევაძე;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანდრონიკ ხარტუნიანი;
2,300.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურად გორგილაძე;
1,000.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო მუშამბაძე, ალექსანდრე მუშამბაძე;
1,000.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ტუღუში;
1,290.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა ალანია;
1,290.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარიე ჯიჯავაძე;
1,290.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიჭიკო სურმანიძე;
1,260.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე ბარამიძე;
1,650.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ ბასილაძე;
1,150.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა დოხნაძე;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზირა ცაცანიძე;
1,450.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბახადირი ცაცანიძე;
1,450.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე დევაძე;
1,700.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან გაბაიძე;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზი გახარია, ნინა გახარია;
1,250.00
21.02.2017
976.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
შპს "არქ დიზაინ მშენი";
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ მალაყმაძე;
1,000.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა გიორგაძე, თეიმურაზ კოლჩაკოღლი;
1,150.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა გოგოლიშვილი;
1,150.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარიკო ვერძაძე;
1,280.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აკაკი სიხარულიძე;
1,330.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი დუმბაძე;
1,400.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა რომანაძე;
1,400.00
21.02.2017
გვერდი 13 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო გორგილაძე;
1,150.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კონცელიძე;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ გოგიტიძე;
1,340.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჩეკურაშვილი;
1,300.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზეტა მგალობლიშვილი;
1,550.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრუზ ორუჯოვა;
1,550.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურაია ალიევა;
1,550.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ცეცხლაძე;
290.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ენრიკო გაბიძაშვილი;
1,400.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან კვანჭახაძე;
1,090.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შახზად ჯუმუშაძე;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა პოზოიანი;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულეიმან სულეიმანოვი;
1,240.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულმინაზ ქოქოლაძე;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გეღამ აღალარიან;
1,250.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა კოლჩაკოღლი;
1,450.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ღოღობერიძე;
1,250.00
21.02.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
გიორგი ოქროპირიძე;
100.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია კუკუტიძე;
1,310.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა თანალიში;
1,250.00
21.02.2017
600.00
21.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ირაკლი შაიშმელაშვილი, არჩილ ლობჟანიძე;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ნატო გვენეტაძე;
დეპარტამენტი;
50.00
22.02.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ნატო გვენეტაძე;
დეპარტამენტი;
50.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგ დავითაძე;
1,550.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსიკო ეზიეშვილი;
625.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგო დავითაშვილი;
1,450.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ არჯევანიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალოდია არჯევანიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა კაკალაძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ გოგოლიშვილი, ფატმან გოგოლიშვილი,
მერი დიასამიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე შარაშიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდოს ჯინჭარაძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან შერვაშიძე;
1,800.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე ბერიძე;
1,700.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზორე გორგილაძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმაილ ჩავლეიშვილი;
1,700.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ანანიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ მეგრელიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული თავდგირიძე;
1,290.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლავრენტ გრიგოლიშვილი;
1,550.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე გობაძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე ნაკაიძე;
1,650.00
22.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა გვენეტაძე;
1,650.00
22.02.2017
987.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ემზარ ლიპარტელიანი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეჯებ გორაძე;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ ასანიძე;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ღოღობერიძე;
1,450.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო სურმანიძე;
1,350.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ცომაია;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით შეყელაძე;
1,800.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან არძენაძე;
1,390.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა დიასამიძე;
1,340.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაკობ დუმბაძე;
2,700.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუსია სვანიძე;
2,000.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუსია სვანიძე;
1,700.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაფიელ აბესლამიძე;
1,650.00
23.02.2017
გვერდი 14 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიბროლა სოხაძე;
2,000.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ზაქარაძე;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიკო სურმანიძე;
1,500.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ მეგრელიძე;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ აბდულიში;
1,450.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა შარაძე;
1,700.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურმუშა ფანცხავა;
1,700.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი სულეიმანოვი;
1,550.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა თურმანიძე;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ მგელაძე;
1,310.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურგენ მადოიან;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან კიკნაძე, რუსიკო აბრამიშვილი, ციალა
ფეიქრიშვილი;
1,350.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქნარიკ ასრათიან;
1,350.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ქათამაძე;
1,650.00
23.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ ჟოჟაძე;
1,000.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ მინაშვილი;
1,650.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟორა დვალიშვილი;
1,000.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლავრენტი გუჯაბიძე;
1,200.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიოლეტა სიხარულიძე, დიმიტრი სიმოფორიდი;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა მაჭარაძე;
1,650.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ჯავახიშვილი;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ალანია;
1,290.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა ჭაღალიძე;
1,160.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა ბოლქვაძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ ხოზრევანიძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა გუმბერიძე;
1,650.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორი ჯალაღანია;
1,500.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა მიქაბერიძე;
1,500.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიგარ შარაძე;
1,290.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ბარამიძე;
1,000.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ლომაძე, იური ლომაძე, ბადრი ლომაძე;
1,280.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლან ვანაძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზალიხო ვაისალიძე;
1,250.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ლომაძე;
1,000.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ ქიძინიძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაისა ფულარიანი;
1,700.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემზარ ტაკიძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ზაქარაძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ შარაძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური აბდულიში;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ თებიძე;
1,000.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კოტაზ ვალიევა;
1,240.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლოლა ბახტაძე;
1,290.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური კუტალაძე;
1,250.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი კოღუაშვილი;
1,500.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაფიე კახიძე, ნონა დიდიძე, მაყვალა თებიძე,
ნარიე დიდიძე, თემურ დიდიძე,ავნი
დიდიძე,ამირან დიდიძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი კიბაბიძე, ია ტყეშელაშვილი;
1,090.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაფიე კახიძე, ნონა დიდიძე, მაყვალა თებიძე,
ნარიე დიდიძე, თემურ დიდიძე, ავნი დიდიძე,
ამირან დიდიძე;
1,150.00
24.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თადეოზ ერისთავი;
1,550.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული ჯინჭარაძე;
1,550.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაულ სიხარულიძე, თემური სიხარულიძე;
2,500.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამუდ ჩოლაქოღლი;
1,450.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზელიხე გორგილაძე;
1,650.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა დოლიძე;
1,700.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოე ხაჩიძე;
1,700.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო კვარაცხელია;
1,400.00
27.02.2017
გვერდი 15 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჟვანია;
1,450.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ჩხაიძე;
1,800.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანატოლი ხურციძე;
1,800.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინა ბაბილუა;
1,400.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როდამი ლორთქიფანიძე, ნინო ლორთქიფანიძე;
2,800.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქევსერ ზაქარაძე;
1,400.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია ლომიძე;
1,700.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია ბერიშვილი;
1,550.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია მამულია;
1,800.00
27.02.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ლევან ამირიძე;
410.29
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნური სურმანიძე;
1,700.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიძინა კერატიშვილი;
1,550.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინტიგამ რუსთამოვი;
1,650.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ჯაიანი;
1,600.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიაზ გოგიტიძე;
1,650.00
27.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი დუმბაძე;
1,000.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური თამაზაშვილი;
1,350.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული კახიძე;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა შუშანიძე;
1,040.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა გორგაძე;
1,210.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემური სიხარულიძე;
1,260.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ჩხაიძე;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაული სიხარულიძე;
1,360.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ფუტკარაძე;
1,160.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზი ცინცაძე;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კირკიტაძე;
1,290.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ დიასამიძე;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ქაჯაია;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასია ფუტკარაძე;
1,190.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ ღაღაიშვილი;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ნურიძე;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარიე ფაღავა;
1,340.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხურიე ნაგერვაძე;
1,340.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ბერიძე;
1,260.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლი კახაძე;
1,000.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი გოდიბაძე, ალიკო გოდიბაძე, მარინე
გოდიბაძე;
3,650.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვანდა ბარაბაძე;
500.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გელაძე;
1,340.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ერჩანიკ პეტროსიან;
1,250.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბადრი ბერიძე;
1,150.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნური სურმანიძე;
360.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაილი ხელაშვილი;
1,230.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა მაკარაძე;
416.68
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯულიეტა ჯაბნიძე;
1,260.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდა შამანაძე;
1,300.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ბზეკალავა;
310.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან მუკუტაძე, რევაზ მუკუტაძე, ნათელა
აბაშიძე,თამაზ მუკუტაძე, ვაჟა მუკუტაძე;
1,250.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაჯერ ბერიძე;
1,000.00
28.02.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო კახიძე;
1,250.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა აბაშიძე;
1,290.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხესპი ღომიძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ ქუთათელაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზ სურმანიძე, ეთერ დუმბაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა დუმბაძე;
1,450.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო დილავეროვა;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან ვანაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იმედო დუმბაძე;
1,000.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქაზიმ ლომაძე;
1,650.00
06.03.2017
გვერდი 16 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ გოგებაშვილი;
1,340.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა კვარაცხელია;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ მიქელაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა თურმანიძე, ელისო თურმანიძე;
1,250.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი თურმანიძე;
1,250.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული თავართქილაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა იშხნელიძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ მალაყმაძე;
1,340.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურიე ბოლქვაძე;
1,450.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა კლდიაშვილი;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ თოლორაია;
1,150.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიგარ გვიანიძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა გორგაძე;
1,000.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ბერიძე;
1,450.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდონ აბულაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ დუმბაძე;
1,340.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შამილ ბურჭულაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იბრაგიმხალილ მამედოვი;
1,800.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მავილე ბურჭულაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ქინქლაძე;
1,600.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა დურგლიშვილი;
1,550.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანი გიორგაძე, ლუიზა ბურჭულაძე;
1,550.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰოვანეს პოზოიან;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან გორგოშიძე;
1,850.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელიზავეტა კირაკოსიან;
1,350.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ზარდიაშვილი;
1,310.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლიმენტ საარიან;
1,250.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა კომახიძე;
1,260.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა მაჩაიძე;
1,550.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა აბაშიძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა გომარელი;
1,600.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომან თავდგირიძე;
1,550.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შაჰიმე ირემაძე;
1,340.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სუგრა ნაზიევა;
1,360.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური სარქისი;
1,550.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისკენდერ კონცელიძე, სენიე ქათამაძე;
1,650.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ დოლიძე, შალვა დოლიძე;
1,010.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არაქსი კაჯოიან;
1,550.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა ბარამიძე;
1,340.00
06.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგო-ისმედ კიის;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა ტუღუში;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა კომახიძე;
1,650.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხეირიე აბაშიძე;
1,290.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუხამედ ვასილიძე;
1,290.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ხმალაძე;
1,290.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ჯაიანი;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნური ცეცხლაძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ გოგუაძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟანი ლომთათიძე;
1,650.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომან გორგოშაძე, მარინა გორგოშაძე;
833.20
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერი კახიძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ დილავეროვი;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა შამანიძე;
1,700.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციური დეკანაძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ვაშაყმაძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურად აბაშიძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა თურმანიძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზი მგელაძე;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიგლა მახარაძე;
1,000.00
07.03.2017
გვერდი 17 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ვათაძე;
1,150.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ მურვანიძე;
1,650.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ სეროვა;
1,650.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედი ალანია, მარინა გულბიანი;
1,900.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ჩოგაძე;
1,650.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რესან ჩხაიძე;
260.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიგლა მახარაძე;
200.00
07.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გია კილასონია;
603.40
07.03.2017
ხვიჩა დარჯანია;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 02 01 04-სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველო;
763.01
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხვთისო ხელაშვილი;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქემალ ბერიძე;
1,650.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ შოშიკელაშვილი;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი შუბითიძე;
1,140.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირაკლი სურმანიძე;
1,000.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიატ კარაევი, აკიბ ჯამალოვი;
2,800.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი მიქაბერიძე, ნინა ჯაჯანიძე, ვალენტინა
სილაგაძე, ტატიანა მაჩაიძე;
1,350.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინეპ სადიკი, ალმატან-ხანუმ სადიკი;
2,900.00
07.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ვასილ ჯანიაშვილი;
297.50
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სევილ გაჯიევა;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმაილ სულეიმანოვი;
1,250.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯეირან ჯაფაროვა;
1,000.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინე გულიევა;
1,200.00
07.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიორგი დარისპანაშვილი;
5,000.00
07.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ყურაშვილი;
1,200.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟიკო ლომთაძე;
1,700.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარკოზ ჯულაყიძე;
1,000.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა იოსელიანი;
1,000.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინათინ გოცირიძე;
2,680.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა ლაღაძე;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია თევდორაძე;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა კალანდარიშვილი;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ჯალაღანია;
1,500.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა კუჭავა;
1,500.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ჟორჟოლიანი;
3,000.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზა ბერაძე;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იულია კინწურაშვილი;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ მილტოვი, ნინა მილტოვა;
1,150.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე სილაგაძე;
1,500.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანდრო გაბეხაძე;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარი კოპალიანი;
1,190.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედიკო ორაგველიძე, ლიანა კობალავა;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე იობიძე;
2,000.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიკო იობიძე ჯიმშელეიშვილი;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით იოსელიანი;
1,150.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინელი გოგნაძე;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარი იობიძე;
1,650.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიკა კუტივაძე, არსენ კუტივაძე;
1,150.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია აბაშიძე;
1,700.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამილა გვალია;
1,850.00
09.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ლექვთაძე;
1,200.00
09.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
გრიშა ბექაური;
97.20
10.03.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ვალერი ბიბილაშვილი;
73.50
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
რევაზ ლიპარტელიანი;
69.00
10.03.2017
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
10.03.2017
37 00-საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ტარიელ ქათამაძე;
108.00
10.03.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
10.03.2017
გვერდი 18 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ანია მაისურაძე;
153.24
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ელგუჯა მაჭარაშვილი;
108.00
10.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
10.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ბერაძე;
1,650.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
10.03.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ილია გინტური;
360.00
10.03.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
10.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
10.03.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
თამაზი ზაბახიძე;
108.00
10.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
10.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთო თეთრაშვილი;
700.00
10.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბორის წოწონავა;
500.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
10.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმა რიზაევი;
1,250.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნინა ბერიძე;
90.00
10.03.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
10.03.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
10.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დათუნი ცარციძე;
1,300.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნათელა გვეხიძე;
90.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ოლეგ გლუნჩაძე;
84.00
10.03.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
10.03.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ეთერ მანაგაძე;
108.00
10.03.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
ნორა ბელიაშვილი, ბელიკო ბელიაშვილი;
330.00
10.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატალია კაკურია;
1,450.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფეშტა მუკბანიანი;
1,400.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ მახარაძე;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გენადი მიქელაძე;
675.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურთაზ მურცხვალაძე;
1,340.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ზვიადაძე;
1,340.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო შაინიძე;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ნაცვლიშვილი;
1,290.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ქოჩიაშვილი, ნანი ქოჩიაშვილი, დარეჯან
მაკარიძე;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიზარი ჟორჟოლიანი, ინგა მერკვილაძე,
მაგდანა სანებლიძე, ნატალია გაფრინდაშვილი,
ჯამბულ ჟორჟოლიანი;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ფუტკარაძე, ნესტან ფუტკარაძე;
625.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაჩუკი სილაგაძე;
1,200.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაკფულ ბეშლი-ოგლი;
1,450.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეგლარ ბალაძე, ნაიმე არძენაძე;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურად ფუტკარაძე;
1,160.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადიმ დიდმანიძე;
1,150.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიმა ქარცივაძე;
2,780.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან იობიძე;
1,450.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა ჩომახიძე;
1,450.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუდმილა ზიბზიბაძე;
1,550.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუდმილა ზიბზიბაძე, ტატიანა ჩომახიძე;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი დოღონაძე;
1,250.00
13.03.2017
გვერდი 19 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ მაისურაძე,სონია მაისურაძე, ციური
მაისურაძე, ჯემალ მაისურაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
თანხა
თარიღი
400.00
13.03.2017
ვალენტინა ბაგაევა;
1,360.00
13.03.2017
ვარდო სარხანიძე;
360.00
13.03.2017
ვლადიმერ ჯანუაშვილი;
358.03
13.03.2017
თამაზ ღორჯომელაძე;
150.00
13.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ზაზა ყულოშვილი;
657.91
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბანოვშა ვალიევა;
1,240.00
13.03.2017
37 00-საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
მანანა მულაძე;
264.04
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა მელიქსეტიან;
525.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ პაიჭაძე;
200.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალიკო ჩახვაშვილი;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა გაბრიელიან;
1,000.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ სარაჯიშვილი;
1,250.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზიური ბიბინიძე;
1,150.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სალმან მუსტაფაევი;
1,240.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზო შარმანაშვილი;
1,350.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ლაცაბიძე, მარინე დარბინიანი;
1,090.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ გვასალია, დათიკო პინაიშვილი;
1,133.34
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკა სარალიძე, მარიამ სარალიძე;
1,150.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე ზურაბიშვილი, გურამი ხმალაძე;
1,400.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა ბიტიხტიაროვა;
1,350.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალადდინ ალიევი;
1,000.00
13.03.2017
698.01
13.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის
დეპარტამენტი;
თემურ ნათელაშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზარნიშან სულეიმანოვა;
310.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ბაბაევა;
1,290.00
13.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერი გოგნაძე;
2,150.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ დაშნიანი;
1,340.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუზა ალანია;
1,290.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა მიშვიძე;
1,600.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოსო დეისაძე;
1,600.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა სურმანიძე;
1,150.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიზო აბრამიშვილი;
1,800.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირმა ტიკარაძე;
1,340.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუხამედ ბერიძე;
1,650.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იამზე მამასახლისი;
1,700.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ დუმბაძე;
1,650.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა ბეჟანიძე;
1,350.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმანი სიხარულიძე;
1,260.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟულიეტა სიხარულიძე;
1,260.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი სიხარულიძე, ჯულიეტა სიხარულიძე,
მურმანი სიხარულიძე;
2,310.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაისა ბაირამოვა;
1,250.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეა წვერავა;
1,800.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ღოღობერიძე;
1,650.00
14.03.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
რუსუდან ჯაბუა;
2,225.60
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ პაიჭაძე;
1,400.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯონდო საყვარელიძე;
1,290.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰასმიკ ჯაღაცპანიან;
1,350.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელი ბუჩუკური;
1,290.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიზი გამეზარდაშვილი;
1,650.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კამალ მუსაევი;
1,000.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ მერებაშვილი;
1,650.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ მერებაშვილი;
1,650.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა გაჯილაროვა;
1,700.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბასტი მუსაევა;
1,550.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟანა რუსტამოვა;
1,650.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ზვერიაშვილი;
1,550.00
14.03.2017
გვერდი 20 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ზვერიაშვილი;
1,550.00
14.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოზიკო გელაშვილი;
1,700.00
14.03.2017
50.00
15.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ანა დვალაძე;
დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან ფუტკარაძე;
1,290.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა კილაძე;
1,600.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან დევრიშაძე;
1,000.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ სირაძე;
500.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან ბარამიძე;
1,150.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიზალ ბეჟანიძე;
1,650.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა გვიანიძე;
625.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარი ბერიძე;
1,250.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ირემაძე;
1,000.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ გოგუაძე;
1,650.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ჯანჯღავა;
1,700.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი პაქსაძე;
1,250.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ თავართქილაძე;
1,650.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაიდარ ჯინჭარაძე;
1,350.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე გობაძე;
1,650.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ნემსაძე;
1,700.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმეთ ართმელაძე;
1,450.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუბენ მეიჯიანი;
1,150.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნევრო შარაძე;
1,150.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზი აბუსერიძე;
1,360.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზი აბუსერიძე;
1,350.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რემზი ბასილაძე;
1,350.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზი შენგელია;
1,600.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გეგეციკ ტოკუევა;
1,250.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ლორთქიფანიძე;
1,000.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა ფევაძე;
1,650.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ კახიძე;
2,000.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ იოსავა;
1,650.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ქამადაძე;
1,250.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივანე მანველიშვილი;
1,550.00
15.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დავით ფარულავა;
7,049.52
15.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თეიმურაზ ჯაჭვლიანი;
585.00
15.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
კლიმენტი ხვიჩია;
623.92
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ხაჯიშვილი;
1,150.00
15.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ფრიდონ გვილავა;
703.04
15.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მამუკა კვირიკაშვილი, ლილი ირემაძე;
1,239.81
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი მღვდლიშვილი;
1,400.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი აბასოვი, ისმაილ აბბასოვი, მულუხსა
სულეიმანოვა;
1,290.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟანეტა ნაზოიანი;
1,090.00
15.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
კახა ტყეშელაშვილი;
619.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია აკოფიან;
1,240.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ჯაფარიძე;
1,800.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხათუნა გიორგობიანი;
1,800.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ჯანაშია;
1,290.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივანე აფრიამაშვილი;
1,600.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზოია ქართლელიშვილი;
1,350.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ჯიტავა;
1,550.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული რეიზბა,ზაირა კაკაბაძე,;
1,350.00
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანთისო სოხაშვილი;
1,300.00
15.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
დავით ოქუაშვილი;
1,322.29
15.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ასლან ჯიჯავაძე;
6,000.00
15.03.2017
640.00
16.03.2017
1,450.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე ანდრიაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფაქიზე ხოროშვილი;
გვერდი 21 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ჯღარკავა, ციალა დანელია, ბიქტორ
კარტოზია;
2,000.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო ბერია;
1,700.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე აბუთიძე;
1,450.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია ტოროშელიძე;
1,700.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ ყურაშვილი, ბელა ყურაშვილი;
1,700.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სელვი შაინიძე;
1,290.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ ელენიდი;
1,290.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ სურმანიძე, ვალერი სურმანიძე,გულნარა
ცეცხლაძე;
1,250.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნესტანი ლეკიშვილი;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საიმე თავართქილაძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მევლუდ დიდმანიძე;
1,250.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული დიდმანიძე;
1,250.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემზარ მიქელაძე;
1,150.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლიმენტი გაბესკირია;
1,400.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიანე პეტრიძე;
1,330.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზორბეგ კომახიძე;
1,150.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულთან აფაქიძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერიბან ფეიზოღლი;
1,450.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ კახიძე;
1,150.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან გოგუაძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეჟან ქამაშიძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ბეჟანიძე;
1,150.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ლასტაკანიძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზიანა დემეტრაშვიკლი;
1,400.00
16.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვალენტინა ასატურიანი;
455.95
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია ცეცხლაძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა ჯიტავა;
1,160.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალბინა ბახტაძე;
1,450.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა გოგოლაური;
1,800.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჩიჯავაძე;
1,550.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ მაიერი;
1,250.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგორი ალუღიშვილი;
1,000.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კამლის სალახოვი;
1,150.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ზოიძე;
1,550.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ჯაიანი, თემურ ჯაიანი, ნადია ჯაიანი, მერაბ
ჯაიანი;
1,250.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ხატუევა;
1,550.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევანი ტოგონიძე, ლიანა ტოგონიძე-ჩხაიძე;
1,150.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ ბერიძე;
1,340.00
16.03.2017
625.00
16.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის გია ზაალიშვილი;
დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა საბანაძე;
1,400.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ჩარკვიანი;
1,450.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია გიორგაძე;
1,650.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ შაქარიშვილი;
200.00
16.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ წულუკიძე;
1,150.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციური ჯაში, ჯუმბერ ხინიკაძე, კახაბერ ხინიკაძე;
937.50
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარ წუწუნავა, ნუნუ წუწუნავა, ნინო წუწუნავა;
1,250.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული შვანგირაძე;
1,300.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მევლუდ გორაძე;
1,650.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე დავითოღლი;
1,450.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიგარ გორგილაძე;
1,550.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი მამულაძე;
1,340.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიანა კვარაცხელია;
1,500.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბადრი ზოიძე;
1,150.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალბერტ ხაჩიკიანი;
1,150.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ ბერიძე;
1,250.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული მიქაძე;
1,290.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა გუნიავა;
446.00
17.03.2017
გვერდი 22 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანდრეი შხამიროვი;
1,250.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდანი ზარნაძე, ზეინაბი ზარნაძე;
1,000.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ტაბიძე;
1,290.00
17.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატყუმე შაინიძე;
1,290.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმა საფაროვა;
1,450.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურიე ზაქარიაძე;
1,290.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ დუმბაძე;
1,150.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზლი ჩხიკვაძე;
1,290.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია ნერსესიან;
1,250.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინაიდა მურადოვა;
1,450.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანასტასია ჩხაიძე;
850.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა მელუა;
1,090.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ხაბაზი;
1,450.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბ ბერიძე;
1,150.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაზირ ბოლქვაძე;
2,500.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ბოლქვაძე;
1,360.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ჯაბნიძე;
1,250.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა გოგიტიძე;
1,650.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადეჟდა ტუღუში;
1,500.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქსენია ფარტენაძე;
1,360.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერიემ ზოიძე;
1,340.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ზოიძე;
1,150.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერიემ ქოქოლაძე;
1,350.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ მაჭუტაძე;
1,250.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ გოგუაძე, ლევან გოგუაძე;
2,300.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ლომსანიძე;
1,700.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან გოი;
1,150.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულისტან ცეცხლაძე;
1,450.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულისტან ცეცხლაძე;
2,500.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულსუნ ბერიძე;
825.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ხურციძე;
1,250.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ვერულიძე;
1,350.00
22.03.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
იამზე ჭანია;
50.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ აკოპჯანიანი;
1,650.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული ჩიკვაიძე;
1,650.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა სიორდია;
850.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი მღვდლიაშვილი-ჩახვაშვილი, შალიკო
ჩახვაშვილი;
310.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანგელინა მუსელიანი;
1,350.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ აფრიდონიძე, მედეა აფრიდონიძე;
3,186.67
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დუდანა ჯაფარიძე;
1,250.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა გეთიაშვილი;
1,000.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია პეტროსიანი;
1,140.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გაიოზ ჩადუნელი;
2,600.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სალათინ აჯალოვა;
1,240.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როლანდ ბეიტრიშვილი, ლია კოზაკიშვილი;
1,550.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იულია ბენიამინოვი;
1,150.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზოია ეგიზარიან;
1,000.00
22.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გოჩა ცერცვაძე;
464.26
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ მირზოევი;
1,000.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულარი ნაბიევა;
1,550.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ქობულაძე, ხასან ქობულაძე, ახმედ
ქობულაძე,ეთერ ქობულაძე;
1,050.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ შარაბიძე;
1,600.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა შავაძე;
1,650.00
22.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ სურგულაძე;
1,650.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუბოვ დელავერი;
1,650.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ნაროუშვილი, დიდიკო ოკუჯავა;
1,350.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული თავდგირიძე;
1,250.00
24.03.2017
გვერდი 23 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურთაზი ერისთავი;
1,250.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბოჩია ბაღიშვილი;
1,340.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ გაბაიძე, ნუგზარ გაბაიძე;
1,250.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ სურმანიძე, იამზე სურმანიძე;
1,250.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიგარ დავითაძე;
1,000.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სალიე აბუსელიძე;
1,340.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ბერიძე;
1,330.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ გაბუნია, გულისა ჯალაღანია;
250.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ნადარაია;
725.00
24.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიორგი გვარმიანი, პაატა გვარმიანი, კობა
გურჩიანი, ნუგზარ კვასტიანი, ომარ ჩხეტიანი,
ხვიჩა ცინდელიანი, როდამ წიფიანი;
4,255.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური ხაჟომია;
1,000.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდა იაგუტიანი;
1,550.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხათუნა არჩუაძე;
1,550.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოდერძი ჭყოიძე, რუსიკო გოგნაძე;
595.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ ნასყიდაშვილი;
1,000.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ჯოჯუა, თამარა საჯაია;
2,160.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოე წულაია;
1,650.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალიკო ბაღიშვილი, ლოლა კოკაია;
1,280.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟანა ალიევა;
1,150.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კურბან მახმუდოვი;
1,550.00
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა გელანტია;
1,290.00
24.03.2017
გიორგი გრიგალაშვილი;
1,601.87
24.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლელა ვადაჭკორია;
32,967.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ ზანდარაძე;
1,150.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალიხან იბრაგიმოვი;
1,650.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზია ნაკაიძე;
1,650.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია წვერავა;
1,650.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინაიდა უგულავა;
1,290.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ კუტალაძე;
1,700.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქაზიმ ფუტკარაძე;
1,650.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გახა კვარაცხელია;
1,150.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა სიხარულიძე;
1,650.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ ბაუჩაძე;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ზარდიაშვილი;
340.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია ქუთათელაძე;
1,700.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ვანიძე;
1,150.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა ვანიძე;
1,150.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დული სამხარაძე;
1,700.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა სეფერთელაძე;
1,450.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეია ჩიხლაძე, ლამარა გიორხელიძე;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული რობაქიძე;
1,700.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ იობიძე;
1,450.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიმ კახაბერიძე;
2,000.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დანიელ დოლიძე;
1,150.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა დუშმანაშვილი;
1,650.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამუკა ფრუიძე;
3,380.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა თებიძე, ლუარა თებიძე;
1,150.00
28.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ლონია ჯგერენაია;
551.34
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ყალიჩავა;
1,490.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არკინაზ აბდულაევა, განდაბ აბდულაევა, ვალეხ
აბდულაევი;
1,550.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავიდ გრიგორიანი;
1,260.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ გიორგაძე;
1,290.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდა დარბინიან;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასან აბაშიძე, ხიზირ აბაშიძე, ახმედ აბაშიძე,
შადიე გოგიძე, ნაზლი ქოქოლაძე;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა პაქსაშვილი;
1,850.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ ყუბანეიშვილი;
1,400.00
28.03.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 24 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცირა მუსაშვილი;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რასულ ორუჯოვი;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარია ორმოცაძე;
1,700.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა გაგლოევა;
1,260.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟორა ღაზარიან;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ვორონინა;
1,400.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაბულია უმცროსაშვილი;
1,150.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ მარუქაშვილი;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა კაპანაძე;
1,340.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სათენიკ აბგარიანი;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანგელინა ერისთავი;
310.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ქვარცხავა, მარინა ქვარცხავა;
1,250.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დათო გრიგალავა;
1,000.00
28.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო გაბაიძე;
1,340.00
28.03.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
-;
11,485.45
29.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან დიასამიძე;
1,450.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზი კუცია, ნაზი დანელია, მარგო ჯანაშია;
2,910.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა რუსიძე;
1,650.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლეგი რუსაძე;
1,450.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდონ ტიკარაძე, ლილი ტიკარაძე, ნანული
ტიკარაძე, ედიტა ტიკარაძე, იზოლდა ტიკარაძე;
2,500.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა კილაძე;
1,250.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლადო რობაქიძე, ნატო სირბილაძე;
1,210.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამია ზაქარაძე;
1,250.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ გიორგაძე;
1,340.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლეგი კაკოჩაშვილი, ტრისტან კაკოჩაშვილი,
სერგო კაკოჩაშვილი;
1,250.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალი ბარამია, დონარი ბარამია;
1,550.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციური მალაყმაძე;
2,500.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან ელიაშვილი;
1,650.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ ცეცხლაძე;
1,350.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაგრატ ხარატიშვილი;
1,340.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით თებიძე;
1,150.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოდერძი გომარელი;
1,240.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ენვერ ზანდარაძე;
1,650.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია ამბარიან;
1,550.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ ქოქორიშვილი;
1,400.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირაკლი კომახიძე, ვარდო კომახიძე, ვაჟა კომახიძე,
თემურ კომახიძე;
1,250.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ამისულაშვილი;
1,650.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარლამ გოჩიტაშვილი;
1,550.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ სიხარულაშვილი;
1,150.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირმა ბახტაძე;
1,400.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერი ჩუტკერაშვილი;
1,650.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ კოჭლამაზაშვილი;
1,550.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ჩხიკვაძე;
850.00
31.03.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ზანდარაძე, ნადია ზანდარაძე, თეონა
ზანდარაძე;
1,250.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე დუმბაძე;
1,250.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო შერვაშიძე;
1,340.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნონა ზარნაძე;
1,260.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გურული;
1,260.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურმიშხან ბერიძე;
1,150.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასან ლაზიშვილი;
1,450.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალიხან ყურაძე;
1,450.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ გორგოშაძე;
416.80
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ხურციძე;
1,080.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე მახარაძე;
1,340.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული კახიძე;
1,250.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მავილე ფაღავა;
1,000.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემელ თავდგირიძე;
1,340.00
04.04.2017
გვერდი 25 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰიდაეთ თავდგირიძე;
1,650.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით გორგილაძე;
1,440.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარიკო ბოლქვაძე;
1,150.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიმე ბერიძე;
416.66
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ შარაძე;
1,340.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზი ჩირგაძე;
1,390.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ბერიძე;
1,650.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ დავითაძე;
1,450.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰუსეინ ხალილოვი;
1,800.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ ხალილოვა, შირაზი ხალილოვი;
2,000.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქემალ ჯაბნიძე;
1,290.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ხურციძე;
270.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული რეიზბა;
1,650.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიმა ურუშაძე;
360.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუიზა ზარნაძე;
500.00
04.04.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მურადი ხათრიძე;
556.82
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაირა მეცხოვრიშვილი;
1,200.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ოსანაძე, დავით ოსანაძე;
1,650.00
04.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ კუბლაშვილი;
1,350.00
04.04.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
სახელმწიფო ბიუჯეტი;
100.00
04.04.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული დიასამიძე;
1,650.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზამირა ყურაძე;
1,450.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური ბერიძე, ისმაილ ბერიძე;
1,350.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მელი ელენიდი;
1,290.00
07.04.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერიემ დიასამიძე;
1,250.00
07.04.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური მერკვილიშვილი;
3,000.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზი მერკვილიშვილი;
1,250.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნესტან ბზიავა;
1,800.00
07.04.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიარ გულახმედოვა;
1,550.00
07.04.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
07.04.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
დავით სიმონია;
586.26
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ მალაყმაძე, მურად მალაყმაძე;
1,000.00
07.04.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა სურმანიძე;
1,450.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ დუმბაძე, თენგიზ დუმბაძე;
1,250.00
07.04.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თენგიზ ხმელიძე;
630.63
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტოის ახმედოვა;
290.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაირა მექვაბიშვილი, გალინა ნუკრაძე, კარლო
ნუკრაძე;
1,300.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კამლაძე;
1,650.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტოის ახმედოვა;
1,160.00
07.04.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
07.04.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დუდანა ინწკირველი, ლიანა პატარაია;
1,700.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარტან ელოიან;
1,650.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხურდა ჰასანოვა;
1,450.00
07.04.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
07.04.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიორგი გოგლიძე;
40,710.79
07.04.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ინგა ჯულაყიძე;
23,160.00
07.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ ბერიძე;
1,450.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაისა მექვაბიშვილი;
2,800.00
11.04.2017
გვერდი 26 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა თებიძე;
1,350.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ესებუა, გენული ესებუა;
1,300.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ ჭიჭინაძე;
400.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა პავლიაშვილი-მერაბაშვილი;
1,550.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ მაკარაძე;
1,000.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ მაკარაძე;
1,000.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ქარელი;
1,290.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სირა ჯანჯღავა;
1,280.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოგანეს აღაიან;
1,650.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ნარსავიძე;
1,250.00
11.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ შარაძე;
1,150.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ჩხიკვაძე;
1,280.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გურული, ალისა ზარნაძე, გულნაზი
გიორგაძე, დალი ბერუაშვილი;
1,250.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ბაჩილავა, მარგო ბაჩილავა, როლანდ
ბაჩილავა;
1,310.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან ფირცხალაიშვილი;
1,550.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული კახიძე;
1,340.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან ლაბაძე, ანჟელს ლაბაძე;
1,350.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი ზოიძე;
675.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდონი ხაჟომია;
1,000.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზვიადი თავაძე, ლეილა თავაძე;
2,000.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გევორქ მხიტარიან;
1,250.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ კინწურაშვილი;
1,200.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეა ნემსაძე;
2,000.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბი ახვლედიანი;
1,800.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო გელენიძე;
1,450.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ ნანოიან;
1,650.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიზარ რაშოიანი;
1,350.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონიკ სანოსიანი;
1,550.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზებურ ბერიძე,ნადიმ ბერიძე,ახმედ ბერიძე;
937.50
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზოია თამარიან;
1,350.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ზაქაიძე;
1,300.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ბასილაძე;
1,290.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერონ მკოიანი;
1,350.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით დოღონაძე;
1,650.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა თათარაშვილი;
1,650.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაქარია კოზაკიშვილი, ელნარი მათეშვილი;
1,350.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა პაპავა;
1,700.00
13.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანტისა ქაქუთია, რეზო ქაქუთია, ნოე ქაქუთია;
1,340.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა შაინიძე;
1,340.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი პაიჭაძე;
1,800.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან კინწურაშვილი, ვაჟა ნოსელიძე;
1,700.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ რომანაძე;
1,290.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო ბოლქვაძე;
1,250.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ხალვაში;
1,140.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ნადირაძე;
1,340.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი დარახველიძე;
1,450.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე კუკუტიძე;
1,150.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ახმედ ზოიძე;
1,350.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კოსტია პანტელიდი;
1,300.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანია ქართველიშვილი;
1,500.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანუჩარ ფარტენაძე;
1,150.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზვიად ველიაძე;
1,000.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულვარდ თავაძე;
1,000.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა იმნაიშვილი;
1,800.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქსენია შავაძე;
1,250.00
21.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ენვერ ბალაძე;
1,160.00
21.04.2017
ზურაბ ქსოვრელი;
6,010.00
21.04.2017
ვახტანგ კოდუა;
1,340.00
21.04.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
გვერდი 27 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ფუტკარაძე-სეჩენიანი;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინია ლომიძე;
1,340.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ კახიძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მეხფირე გელაძე;
1,280.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი არჯევანიძე, მარინე ცინცაძე, თამაზ
არჯევანიძე, შებან არჯევანიძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომანი თევზაძე, იზოლდა თავაძე, ცისმარი
გეგუჩაძე, ხატულა ჯავახიშვილი;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა კურტოვა;
1,310.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ წითელაძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა უგულავა;
1,350.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აკაკი იობიძე;
1,300.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე მეხეშიძე, ლუსია კურიში;
1,350.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეოფილე აბაშიძე;
1,340.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯამბულ ქამადაძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზერა კუკუტ-ოღლი;
1,290.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ დევაძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემელ ნაგერვაძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ედნარ მალაყმაძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ მახარაძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო საფარიძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ვარშანიძე;
1,000.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედიკო შარაბიძე, ნატაშა შარაბიძე, ეთერი
შარაბიძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა მიქელაძე;
1,210.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან აბულაძე;
1,290.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაირა გორგილაძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ღომიძე;
1,350.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიჭიკო ბასილაძე;
1,000.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხემიდ საფარიძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივანე მანველიშვილი;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივანე მანველიშვილი;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პოკე ალოიანი;
1,350.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმა კაზიმოვა;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაგრატ კავთელაძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანდრო ტატულაშვილი;
1,000.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუდმილა პანკოვა;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა დიდებულიძე;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიანა ჯაფარიძე, ლეილა ჯაფარიძე;
1,010.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ჟღენტი;
1,240.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა კვერაშვილი, გიორგი თათრიშვილი, ლალი
თათრიშვილი, ნანა თათრიშვილი;
1,150.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯახან იბრაგიმოვა;
1,350.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ დარჩიძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუბოვ ბაგადოვა, ქრისტინა ბაგადოვა;
1,350.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ სარიძე, ლამარა ვანიძე, რუსუდან სარიძე,
ნაზიბროლა ნიგალიძე, ფადიმე დევაძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ სარიძე, ლამარა ვანიძე, ნაზიბროლა
ნიგალიძე, ფადიმე დევაძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო გორაძე;
1,250.00
24.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი შაინიძე;
1,450.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მირ-აკპერ სეიდ-მეჯიდი;
1,450.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლარა მარკოიძე;
1,600.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა ტერიევა;
1,700.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატალია სამხარაძე;
1,550.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ კაპანაძე;
666.70
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარიე შარაშიძე;
2,500.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე საფარიძე;
1,500.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამილა ჟღენტი;
1,150.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟანინა გოგსაძე;
1,250.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ვარდანიძე, ქეთევან ვარდანიძე;
1,400.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ტყაბლაძე;
1,700.00
25.04.2017
გვერდი 28 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა სურმანიძე;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ გორგილაძე;
1,800.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგულ დეკანაძე;
1,550.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაშიტ მირსულტანოვ;
1,450.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ფატლაძე;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური ჩხარტიშვილი;
1,250.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ჩიგოგიძე;
1,250.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხავა აბუსელიძე;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქემალ დილავეროვი;
2,000.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ყიფიანი;
1,700.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე შარაშიძე;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინაიდა სერედა;
1,450.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადიმე ველიაძე;
1,450.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ლომაძე;
1,850.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო მეგრელიძე;
1,800.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო სამსონია;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ლაბაძე;
2,300.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სევგული მაჭარაშვილი;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ანანიძე;
2,000.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თალიკო დობორჯგინიძე;
1,700.00
25.04.2017
მურად კინწურაშვილი;
1,058.52
25.04.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარი ბალაძე;
200.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა სირაბიძე;
825.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინა ბარბაქაძე;
1,550.00
25.04.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გია ბერიანიძე;
2,570.22
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ნადარეიშვილი;
1,800.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოფელია ელოიანი;
1,650.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან მაკარაძე;
416.68
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ბიტ-აგასი;
1,550.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე ზარნაძე, მევლუდი ზარნაძე;
1,000.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურმიშხან ტურაბელიძე, შალვა ტურაბელიძე;
1,400.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლავრენტი ჩილინგარაშვილი;
1,700.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა რევიშვილი;
1,550.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარკის ადამიან;
290.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ კობერიძე;
1,400.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობიზონ წკრიალაშვილი;
1,550.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა შაინიძე, ჟუჟუნა ხილაძე, მანანა შაინიძე,
შაქრო ბილვანიძე, ოთარ ბილვანიძე;
2,083.34
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მინავარ ალიევა;
1,550.00
25.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვეზირ ბერიძე;
1,800.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ თავდგირიძე;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცანა ჯიტავა;
1,000.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ნადარაია, მურმან ნადარაია;
785.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შორენა იობიძე;
1,450.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაიდარ ვერულიძე;
1,800.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ მახარაძე;
1,150.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ კობალაძე;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე ჩიბურიძე, ახმედ კახიძე;
833.32
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო სამველიძე;
1,250.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ ბასილაძე;
1,000.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაილე მესხიძე;
65.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟორვანდი ოჩხიკიძე;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ხალვაში;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ევგენი დევაძე;
1,340.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფერიდე საგინაძე;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბ გუსეინოვა;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულსუნდა მურცხვალაძე;
1,280.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური მარუქაშვილი;
2,500.00
28.04.2017
გვერდი 29 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ირემაძე, ეთერ გობაძე, ალექსანდრე
გობაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თანხა
თარიღი
1,250.00
28.04.2017
გიორგი მარაული;
825.00
28.04.2017
ზაკევოს აგანიკიან;
1,000.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე რევაზაშვილი;
1,200.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე რევაზაშვილი;
1,110.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალვარდ თოროსიან;
1,550.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ჯადუ;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ მაღრაძე;
1,150.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდა ტერ-გრიგორიან;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაქიზარ კულიევა;
1,550.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოფია მელქონიან;
1,550.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფაზილ სამედოვი;
1,000.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გედევან ძნელაძე;
1,800.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ ტონოიანი;
1,350.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალაზარ ბაირამოვა;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ლომიძე;
1,340.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზაბელა იმედაშვილი;
1,650.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზაბელა იმედაშვილი;
1,350.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შახალი მასიმოვი;
1,150.00
28.04.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია ნოღაიდელი;
1,250.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ჩხაიძე;
1,450.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ღოღობერიძე, გურამ კაკაბაძე, თამარ
კაკაბაძე, ლევან კაკაბაძე, ეთერ დუმბაძე;
1,125.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ დიასამიძე;
1,650.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუბა შანავა;
1,700.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ კუპრაძე;
1,650.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ორაგველიძე;
1,700.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ დუმბაძე;
1,250.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ესმა მაისაშვილი;
1,450.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან ღონღაძე, დარეჯან ღონღაძე;
734.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე გურგენიძე;
1,800.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ზანდარაძე;
1,650.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სტელა იოსელიანი;
1,650.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ავალიანი;
430.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნისა სარიევა;
1,650.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულხან სურმანიძე;
312.50
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმან თურაძე;
1,190.00
02.05.2017
დავით არაქელოვი;
4,876.25
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზელიხა ბეშირ-ოღლი;
310.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა გაბიანი;
400.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ფუტკარაძე;
290.00
02.05.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვაჟა ჩომახიძე, მერაბ არსენიძე, ჯეირან
კოღუაშვილი;
1,615.44
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ახმედ სვანიძე;
310.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილიკო ჩხაიძე;
2,600.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი გეიზაროვი;
1,250.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუსუბ გიულმამედოვი;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
1,550.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
შოთა კაჭკაჭიშვილი;
2,284.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ი/მ ვანდა ხაჩიძე;
1,200.00
02.05.2017
სიავუშ კიკინაძე;
1,250.00
02.05.2017
გელა შიუკაშვილი, ზურაბ პორფიროვი, ზურაბ
დოლაკიძე, დალილა როყვა;
4,501.28
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაბულია გიზოევა;
1,550.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია პეტროსიან;
1,240.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არტუშ მურადიან;
1,260.00
02.05.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 38 02-გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა;
სამინისტრო;
დავით თენიეშვილი;
6,180.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შპს "ჩენელ ენერჯი (ფოთი) ლიმითედ
საქართველო";
160.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 30 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
შპს "ჩენელ ენერჯი (ფოთი) ლიმითედ
საქართველო";
375.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ზურაბ გოგავა;
450.00
02.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკატერინე ხორგუაშვილი;
75,787.26
03.05.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინაიდა სადოიანი;
1,450.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულზინა საფაროვა;
1,450.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლავრენტი გობაძე;
1,450.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირმა ხინიკაძე;
312.50
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი თავართქილაძე;
850.00
05.05.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰიდაეთ ქოქოლაძე;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარი კარალიძე, აკაკი კარალიძე;
1,650.00
05.05.2017
2,856.60
05.05.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თინათინ ტაბატაძე;
დეპარტამენტი;
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ბანძელაძე;
1,340.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან აბაშიძე, რევაზ აბაშიძე;
1,350.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო კოლბაია;
1,250.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საიმე ნინიძე;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაირა ბერიძე;
1,550.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაჰადურ რიჟვაძე;
1,150.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხუშუტ ზაქარაძე;
1,190.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა გაბელაია;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ ქადეიშვილი;
3,450.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი აფხაზავა;
1,650.00
05.05.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
შპს "RSP-40";
62,828.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კირჩხელი;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგო თედორაძე;
1,400.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულია დავითაძე;
1,450.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური ქაროსანიძე;
1,650.00
05.05.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოვა ბაქრაძე, ნაზიკო ვაშაკიძე, ტიტე ბაქრაძე;
1,600.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულისა ჯალაღანია, ზაურ გაბუნია;
1,100.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ჭყონია;
1,340.00
05.05.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიკო მირზაშვილი;
1,650.00
05.05.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანიკ ბალასანიან;
525.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლია ზაუტაშვილი, ოთარ ზაუტაშვილი,
იროდიონ ზაუტაშვილი;
1,300.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუიზა ლომიძე;
2,000.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დილარა ასლანოვა;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არუთიუნ კარახანიანი;
290.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანია ოქრომჭედლიშვილი;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალონი ბაკურაძე;
640.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ვაშაყმაძე;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ნიკოლოზოვი;
1,550.00
05.05.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა ომარაშვილი;
1,250.00
05.05.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიანა ჯაფარიძე, ლეილა ჯაფარიძე;
1,310.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადირ მასიმოვი;
1,550.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერა გოგოჩიშვილი;
1,650.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როსაფი ხელაშვილი,ჟენია ხელაშვილი;
1,350.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალი დევაძე, მანანა დევაძე;
1,800.00
05.05.2017
გვერდი 31 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაისა თოგოშვილი;
1,550.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი ეგნატაშვილი;
1,290.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზვიადი ჯანაშვილი;
1,000.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია გოგალაძე;
1,550.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიამატ ზარგაროვა;
1,260.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანამ ალიევა;
1,000.00
05.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გელაძე;
310.00
05.05.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
05.05.2017
800.00
05.05.2017
21,919.80
11.05.2017
25.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური ღამბარაშვილი;
მურმან ზოიძე;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია ტატიშვილი;
1,600.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ფუტკარაძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია გორგილაძე, ვაჟა გორგილაძე;
1,150.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით აბაშიძე;
1,450.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ფართლაძე;
1,150.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დონარა ოსიაშვილი;
1,240.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ბროლაძე;
1,250.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარი გვენეტაძე;
1,260.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ფარტენაძე;
1,000.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა თავდგირიძე;
1,340.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა კიკვაძე;
1,200.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანნა კვაბზირიძე;
2,000.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ნამიჭეიშვილი;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერიჩქა სიმსივე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე მამალაძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამილა ოჩხიკიძე;
1,050.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე მიქელაძე;
1,800.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი ნოღაიდელი;
1,290.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ იოსელიანი;
1,700.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ თურმანიძე;
1,150.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ ფუტკარაძე;
1,150.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ზვიადაძე;
2,000.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ცხადაძე;
1,400.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბექტაშ ზაქარაძე;
1,450.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ბათნიძე;
1,700.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიაზ ხავლოშვილი;
1,250.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ცეცხლაძე;
1,250.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან შვანგირაძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქემალ კონცელიძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა კონცელიძე;
1,450.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა დევიძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელვირა კოსაკოვსკაია;
1,000.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო სეხნიაშვილი;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვილოიათ ალიევა;
1,450.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა სოფრომაძე;
1,450.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ბალაძე;
200.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ვარდანიძე;
520.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბინალი თურმანიძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა შანიძე;
1,650.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუსია ბესელია;
1,400.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარ ჭანტურიძე;
1,600.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ ბერიძე;
312.50
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან სურმანიძე;
310.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოფიო ვარდიძე, ნინო ვარდიძე;
1,250.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ქართველიშვილი;
1,150.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანდრო სეფიაშვილი;
1,400.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულახმედ გაგალოვი, გულიეტარ გაგალოვა;
832.00
16.05.2017
გვერდი 32 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ ნიკოლოზოვი;
1,100.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა მგალობლიშვილი;
1,550.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ნადაშვილი;
1,550.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინა კაზაზიანი;
1,800.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან რუხაია;
1,800.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზ ბულბულაშვილი, სოსო ბულბულაშვილი;
1,150.00
16.05.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
არჩილი ქავთარაძე;
760.57
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ლელა რუსაძე;
1,386.14
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
შპს "სიგმა ოილი" წარმომადგენელი ზვიად
გადელია;
1,190.00
16.05.2017
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ჭოველიძე;
1,204.00
16.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბ საფაროვა;
1,310.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადია ოგანოვა;
1,550.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან ცენტერაძე, მაყვალა ცენტერაძე, რომან
ცენტერაძე, თინა ცენტერაძე;
1,250.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე ფაღავა;
1,650.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატა ძოძუაშვილი;
1,250.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბორისი დარახველიძე;
1,600.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბორისი დარახველიძე;
1,250.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შაქრო ჯუმუშაძე;
1,250.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზია ნინიძე;
1,290.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა ბაქრაძე;
1,650.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა დავითაძე;
1,150.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფუმფულ თურმანიძე;
1,150.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა დავითაძე;
1,250.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგი ბაბუნაშვილი, რუსუდან ბაბუნაშვილი;
1,000.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბელა წურწუმია;
1,150.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზოხრა გიულმამედოვა;
1,550.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნასიბ გიულმამედოვი;
1,550.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ყაჭეიშვილი;
1,250.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია კეროვა;
1,450.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხუსეინ ზანდარაძე;
1,650.00
17.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან დავითაძე, გოჩა დავითაძე, ნინო დავითაძეივანაძე, მერი დავითაძე;
1,250.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი აბულაძე;
1,650.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა გოდოლაძე;
1,200.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაბიე მუთიძე;
1,250.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან აფხაზავა;
1,150.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა კონცელიძე;
1,500.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დანგუოლია უგულავა;
1,650.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი მალაყმაძე;
1,250.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ირემაძე;
1,250.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ აბაშიძე;
1,290.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზი გორჯელაძე;
1,150.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილი ფარცვანია, გუგული ფარცვანია;
1,650.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეხიმე ვანაძე;
1,150.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზირა ფუტკარაძე;
1,450.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამედ მამედოვი;
1,650.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ ჯიქია;
1,250.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ახვლედიანი;
1,340.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ახვლედიანი;
2,280.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ენვერ ბერიძე;
1,650.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია არეშიძე;
433.34
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ჯაიანი;
1,650.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ყაზაიშვილი;
1,400.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ასლამაზაშვილი;
1,260.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იადიგარ გაჯიევი;
1,150.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა გიორგაძე, ნორა გიორგაძე, ჟულიეტა
გიორგაძე;
1,650.00
18.05.2017
გვერდი 33 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ გეგეჭკორი;
1,550.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯულიეტა მიქიაშვილი;
2,120.00
18.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხადიჯა დიასამიძე;
1,550.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯონი ტრაპაიძე;
625.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ ჯიტავა;
1,230.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივლიტა სვიმონიშვილი;
1,350.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიაზ დავითაძე;
1,000.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბინაზ კონცელიძე;
1,310.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰურიე სურმანიძე;
675.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეია თოდუა;
1,650.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა გვიანიძე;
360.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზიანა დიასამიძე, ნაირა კაკაბაძე;
1,000.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა მაჩიტიძე, ლალი ორბელაძე, ინგა მაჩიტიძე;
1,250.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთო აგიაშვილი;
1,650.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი სიმონიშვილი;
1,400.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომერ ლიუთვი აბდულახ ოღლი;
1,450.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაილე მელაძე;
1,450.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაილე მელაძე, ომერ ლიუთვი აბდულახ ოღლი;
1,250.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიზა გირკელიძე, ნათელა გირკელიძე;
1,650.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟულიეტა დარახველიძე;
1,000.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზია სურმანიძე;
1,350.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზია სურმანიძე;
1,350.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიკო კახიძე;
1,250.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟულიეტა სახდაროვა;
1,850.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბორის კვარაცხელია;
1,600.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ინწკირველი;
1,800.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯულიეტა ბიტკაშა;
1,150.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარლამი კინწურაშვილი;
1,150.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან კინწურაშვილი;
1,200.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზი რობაქიძე;
1,650.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო რობაქიძე;
2,700.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჩხიკვაძე;
1,000.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ზოიძე;
1,450.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან დიდმანიძე;
1,450.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო აბულაძე;
1,150.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ქავჟარაძე, მარინე ქავჟარაძე;
1,450.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე გოხიძე;
1,250.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა აიოზბა;
2,000.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ ვარშანიძე;
1,650.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ბაკურიძე;
625.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ბულბულაშვილი;
310.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როლეტა ფოჩხუა, როზა ფოჩხუა;
1,600.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ გოგბაიძე;
1,850.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ გოგოლაძე;
1,550.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა ბერიკაშვილი, ბეჟან მაისურაძე;
1,350.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმინაზ ისმაილოვა;
1,550.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სუჩავად მამედოვა;
1,150.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ ბენაშვილი;
1,350.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიდიკა იაკუბოვა;
1,150.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ლომიძე;
1,800.00
22.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე ჯავაშვილი;
1,550.00
22.05.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 05-დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა;
თამარ ხურციძე;
394.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ხმელიძე, ლუდმილა მაილაშვილიხმელიძე;
4,030.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აფაიატ ფაშაევა;
1,550.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი წულუკიძე;
1,290.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ გოგუაძე;
1,350.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ვარშანიძე;
1,650.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ია კუჭუხიძე;
1,650.00
25.05.2017
გვერდი 34 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ვარდანიძე;
2,480.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეონტი პილილიანი;
1,650.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეონტი პილილიანი;
2,500.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზი სიხარულიძე;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუდმილა აბრამიანი;
1,450.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მინდია ვარშანიძე;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან ძნელაძე;
1,650.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ადემ ფარტენაძე;
2,700.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალოდია ივანაძე;
1,150.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ მახარაძე;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბადრი მაჭანკალაძე;
1,150.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ანანიძე, მარიამ მჭედლიშვილი;
1,000.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯამბულ შაინიძე;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინეთ გორგოშაძე;
1,400.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ნაკაიძე;
1,650.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი მჟავანაძე;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო ბერიძე;
1,260.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ვარშანიძე;
1,650.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია იობიძე;
1,500.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა ხინკილაძე;
1,150.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი დავითაძე;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ ჯიბღაშვილი, იზოლდა ზურაშვილი;
1,100.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ჰაროსიან;
1,250.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თალიკო სურმანიძე;
1,250.00
25.05.2017
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
გიორგი გიგაური;
427.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სეერ თაფლაძე;
1,290.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო ბერიძე;
290.00
25.05.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სიმონ ჟამერაშვილი;
773.30
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხანუმზარ გიულმამედოვა;
1,550.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაისო ბარბაქაძე;
1,150.00
25.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა დავითაძე;
1,650.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მეხბუბ ბოლქვაძე;
1,700.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ ქილიფთარი;
1,650.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი კახაძე;
1,650.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაილე მესხიძე;
250.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული შაშიკაძე, ფეზლი შაშიკაძე, ავთანდილ
შაშიკაძე;
1,250.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატო ჩხარტიშვილი;
1,650.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდიკ ხატუევი;
1,250.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალბერტ ურუმაშვილი;
1,350.00
29.05.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა ქათამაძე;
1,800.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერი ჩოლაკიძე;
1,700.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიმ კახაბერიძე;
400.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშე ჯაფარიძე;
1,650.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სალომე შენგელია, ირინე შენგელია;
1,150.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან ჩხარტიშვილი, ანტონინა ჩხარტიშვილი;
1,650.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული იოსელიანი, თინათინ თევდორაძე;
1,250.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინგა ცირამუა;
1,800.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუდიკო სირაძე, ჯონდო სირაძე, ტარიელ სირაძე;
1,250.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ბოლქვაძე;
1,600.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა დავითაძე;
300.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე ლემსაძე;
1,650.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არისტარხი ცანდეკოვი;
1,290.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბატინა ინაიშვილი;
1,090.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინე კალანდაძე;
1,650.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ძნელაძე;
1,650.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ბულავინა;
1,450.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული გუმბერიძე;
1,400.00
02.06.2017
გვერდი 35 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ ბერიძე;
1,150.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან ჩიხლაძე;
1,200.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ სურმანიძე;
1,250.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ დუმბაძე;
1,340.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო უგრეხელიძე;
1,200.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი უგრეხელიძე;
1,240.00
02.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
მერაბ მოსეშვილი;
100.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეა კილაძე;
1,250.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ ცინცაძე;
2,000.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ მაკარაძე;
312.50
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ ნოზაძე;
1,400.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაბი სარდაროვი;
1,550.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ზანდარაძე, ცისანა დავითაძე, ნათელა
დავითაძე, გულიკო ზანდარაძე, სულიკო მახარაძე,
მერი ზანდარაძე;
1,250.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულდასთა გეიუშოვა;
1,550.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა კახიძე;
290.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სამველ მოვსესიან;
1,000.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა მატარაძე;
1,450.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა მანუკოვა;
1,650.00
02.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
კობა კოპალიანი;
979.55
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო ტყეშელაშვილი;
1,800.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონა გუსეინოვა;
1,000.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალი ბეჟანიშვილი;
575.00
02.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცირა მურცხვალაძე;
1,130.00
02.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
გრიშა ბექაური;
97.20
08.06.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ვალერი ბიბილაშვილი;
73.50
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
რევაზ ლიპარტელიანი;
69.00
08.06.2017
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
08.06.2017
37 00-საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ტარიელ ქათამაძე;
108.00
08.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ანია მაისურაძე;
153.24
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ელგუჯა მაჭარაშვილი;
108.00
08.06.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
08.06.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ილია გინტური;
360.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ბერაძე, ლილი ბერაძე;
1,000.00
08.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ჯინჭარაძე, პაშა მოდებაძე;
1,140.00
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლენა მშვიდობაძე;
1,650.00
08.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულეიმან გუნთაიშვილი;
1,150.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
1,280.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა ყანჩაველი, ნუცა ტალახაძე, ეთერი
კაპანაძე;
რუსტემ მირსულტანოვი;
1,450.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რასიმა ზაქარიაძე;
1,450.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა თურმანიძე;
825.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეუბ მგელაძე;
1,290.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსლან ხავლოშვილი;
1,250.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ართმელაძე;
320.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლან ქოქოლაძე;
1,150.00
08.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
08.06.2017
გვერდი 36 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
თამაზი ზაბახიძე;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნანი მაჭარაშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა ჩარგაზია;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო კახიძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ჯუხარიძე;
2,700.00
08.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დავით ბჟალავა;
907.12
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა კუპრაშვილი;
1,800.00
08.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ზვიადი გელაშვილი;
2,004.63
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნინა ბერიძე;
90.00
08.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
08.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ბაზიერაშვილი;
1,350.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი მიქელაძე;
1,150.00
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნათელა გვეხიძე;
90.00
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ოლეგ გლუნჩაძე;
84.00
08.06.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
08.06.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ეთერ მანაგაძე;
108.00
08.06.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები;
330.00
08.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ური ბადალოვი;
1,550.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა მირზოიანი;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარიბეგ ალავერდიანი;
1,650.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ჩავლეიშვილი, სოფიო მჟავანაძე, არიადნა
ჩავლეიშვილი;
1,650.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ანდღულაძე;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირასლან მუსაევი;
1,550.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კობა ლასურიძე;
1,350.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფიქრია მუსტაფაევა;
1,450.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ თურაძე;
1,290.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელეონორა ცანდეკოვა;
1,340.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუდმილა აბრამიანი;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ბაუჩაძე;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლენა ფირცხალაიშვილი;
1,350.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია მავროპულო;
1,260.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემზარ შაინიძე;
1,800.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა სარიშვილი, გია სარიშვილი, ია
სარიშვილი;
ჯემალ ხელაია, მერი ხელაია, ანელი ხელაია, ნაზი
ხელაია;
1,250.00
12.06.2017
1,290.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული დარახველიძე;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ ლამპარაძე;
1,450.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემური კალაძე, მანანა კალაძე;
1,000.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამი გურგენაშვილი;
1,700.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ჯამალაშვილი;
1,550.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგდანი ღუღუნიშვილი;
1,450.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ ჭურაძე;
1,800.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯილდა გაგნიძე;
1,650.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯულიეტა ღამბარაშვილი;
1,000.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზივერ ტოგონიძე;
1,700.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დილშად ყურბანოვი;
1,150.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე სუარიშვილი;
825.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოსო ქარცივაძე;
1,450.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაირამ საფარლი, ტუკაზბან ნაზაროვა;
3,300.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზი მელიქიშვილი;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კემლა სადიკოვა, ელნარა ორუჯიევა;
1,350.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი მეფარიშვილი;
1,650.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
108.00
08.06.2017
1,000.00
08.06.2017
180.00
08.06.2017
516.66
08.06.2017
1,150.00
08.06.2017
გვერდი 37 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მოიტივარ ჩირახოვა, სოხბატ ჩირახოვი;
1,550.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ჯამალაშვილი;
1,250.00
12.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე ფაღავა;
1,160.00
12.06.2017
83.30
12.06.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
იამზე ლაზარაშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ია კვერნაძე, ედიშერ ქართველიშვილი, თინათინ
ჯუღელი;
57,011.00
14.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯეირან მამედოვა;
1,240.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული ესიავა;
215.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური ბედინაძე;
1,650.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარკის ადამიან;
1,260.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ტაბატაძე;
1,700.00
16.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ბესიკ ხუბულავა;
714.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ბედიანაშვილი,ნინო ბასილაშვილი;
1,700.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ თურაძე;
1,340.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კიაზო არჯევანიძე;
1,340.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა ტყეშელაშვილი;
1,150.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ხალვაში;
277.50
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიოლეტა ბასილაძე;
1,550.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ თურაძე;
1,650.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია ცუცქირიძე;
1,050.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ებრელიძე;
825.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასან მაჭუტაძე;
250.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ წულუკიძე;
1,150.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰურიე დევაძე;
1,340.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მინარა ხალილოვა;
645.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი დარსალია;
1,550.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ივანაშვილი;
1,650.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ყურაშვილი;
1,340.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუსი ფილია;
1,800.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ გორგაძე;
1,000.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ცალქალამანიძე-ტაბიძე;
1,050.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამედ კასუმოვი;
1,290.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო ჩუბინიძე;
1,150.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თებროლე ჟუჟუნაშვილი;
1,600.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი ბულბულაშვილი;
1,240.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ გაგალოვა;
418.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი მორჩილაძე;
850.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელიზავეტა ბაბისაშვილი;
1,550.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელმადინ მასიმოვი;
1,150.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ქარცივაძე;
1,400.00
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ზანდარაძე;
340.00
16.06.2017
04 00-საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ნანული ანდიაშვილი, ნინო გუმბერიძე, ივანე
ბოლქვაძე, მაკა ქართველიშვილი,ნელიკო
ლომინიშვილი;
2,100.01
16.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა შავაძე;
1,360.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ბაბაიანი;
2,000.00
22.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვაჟა ბანძელაძე;
333.24
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემზარ ფუტკარაძე, მზიური ფუტკარაძე;
625.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულბადამ ბაირამოვა;
1,290.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარდოვნა ქარდავა;
1,290.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცისა ანთელავა;
1,650.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ რაზმაძე;
1,550.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მთვარისა ჭიკაიძე;
1,240.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა მზექალაშვილი;
1,290.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეირან მიქელაძე;
1,550.00
22.06.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
ალექსანდრე ბლიაძე;
6,000.00
22.06.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
სერგო სამსონიძე;
6,000.00
22.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარი ამოევა;
1,500.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ქამაშიძე;
1,550.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია სალდაძე;
1,300.00
23.06.2017
გვერდი 38 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ყაჭეიშვილი-ბაქრაძე;
1,650.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციური კუხალაშვილი;
1,700.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაღდასარ პეტროსიან;
1,150.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომან კოიძე;
1,340.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეგლარ ბალაძე;
625.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა შუბითიძე;
300.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზიათხან ტაიროვი;
1,550.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატყვიმე ჯაყელი;
1,350.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საფარა ზარგაროვა;
1,550.00
23.06.2017
ვლადიმერ კილაძე;
1,042.93
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ გარდაფხაძე;
1,600.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადიმე ველიაძე;
1,250.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ დუმბაძე;
1,150.00
23.06.2017
მანანა ბაკურაძე;
4,500.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა კვაჭაძე;
250.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ დემეტრაძე;
1,600.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა დათუაშვილი;
1,800.00
23.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ გოგოხია;
1,200.00
23.06.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მალხაზ გაგუა;
648.00
23.06.2017
1,000.00
23.06.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ისპანდი მამედოვი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰურიე დევაძე;
10.00
27.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დემური აბრამიძე;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იორდან სირგანიდი;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლომარი აბრამიძე;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურუ აბრამიძე;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია მიქელაძე;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მემედ ლავასოღლი;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა პატარიძე;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ია კუხალაშვილი-კოპალიანი;
1,150.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა პეტრიაშვილი;
1,600.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმურშონ აფლატუნოვ;
2,300.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზია იმნაიშვილი;
1,800.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაირა დავითაძე;
1,150.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო ტყემალაძე;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ნატრიაშვილი;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ახობაძე;
2,000.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთევან ტყეშელაშვილი;
1,250.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როსტომ ჩოლაქოღლი;
1,800.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა გურგენიძე;
1,340.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ ვალიევა;
1,550.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე მელაძე;
1,550.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა მელაძე;
1,550.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი გოგიაშვილი;
1,550.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადეჟდა ხარებაშვილი;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოკუმა ფაშაევა;
310.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო კალაძე;
1,400.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათია გელაშვილი;
1,150.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარიკ წარუკიან;
1,250.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოსო როსტიაშვილი;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ აზნაურიშვილი;
1,330.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შახვალად თალიბოვი;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოვეტი არიხ კიზი თალიბოვა;
1,650.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნალმირა ვერმიშიანი;
1,290.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარტიროს მანუკიან;
1,150.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ ბასილაძე;
310.00
30.06.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
ალექსანდრე ბლიაძე;
22,168.50
30.06.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
სერგო სამსონიძე;
22,168.50
30.06.2017
გვერდი 39 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან შვანგირაძე;
1,300.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეხტიბარ გარანიზადე;
1,250.00
30.06.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯენერი არქანია;
1,550.00
30.06.2017
მანანა ბაკურაძე;
1,500.00
30.06.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა პაქსაძე;
1,650.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთარ ჩიკიროვა, ალექსანდრე ჩიკიროვი;
1,000.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შორენა ჩივაძე;
1,150.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზემინარ ბერაია;
1,650.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ კვარაცხელია;
1,150.00
06.07.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია ვაშალომიძე;
1,700.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბადრი კაკაურიძე, ვერონი კაკაურიძე;
1,250.00
06.07.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ბარილენკო;
1,150.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ბაბლუანი, გულა ზურაბიანი;
1,400.00
06.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა მაისაია;
1,100.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბადრი ბილვანიძე, ფატყუმე დიასამიძე;
1,250.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა გოგელია;
1,550.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე ღლონტი;
1,650.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ქინქლაძე;
1,650.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ძნელაძე;
1,650.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო კანდელაკი, ვლადიმერ კანდელაკი;
2,000.00
06.07.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯავანშირ შარიფოვი;
1,450.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი კიკნაძე, ნუგზარ კიკნაძე, შალვა კიკნაძე,
ქეთო კიკნაძე;
1,000.00
06.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეო როყვა, მერი ჩხაიძე;
1,340.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა პოპიაშვილი;
1,300.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პავლე მერაბიშვილი;
1,150.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი შაინიძე;
1,100.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავითი ნიაური;
1,650.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულქანი თათრიშვილი;
1,260.00
06.07.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიქტორ მაღლაკელიძე;
2,000.00
06.07.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულქანი თათრიშვილი;
1,300.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა მანანდიან;
1,250.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი ღოღელიანი;
1,250.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალი რუსთამოვი;
1,240.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბადრი ყიფიანი;
1,150.00
06.07.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
06.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარი მოწონელიძე;
1,650.00
07.07.2017
ნაზი გრიალაშვილი;
100.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია გიორგაშვილი, ანა გიორგაშვილი;
1,290.00
07.07.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
თეიმურაზ ცანავა;
89.60
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ცანავა;
2,160.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯანგირ ხალილოვი;
310.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ახვლედიანი;
625.00
07.07.2017
1,000.00
07.07.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
ნუგზარ ნაჭყებია;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა მაისაია;
290.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარლო მაისაია;
130.00
07.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
თამაზ ბერიძე;
650.00
07.07.2017
გვერდი 40 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა კბილცეცხლაშვილი, მარინე
კბილცეცხლაშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თანხა
თარიღი
1,150.00
07.07.2017
ნესტან მაკარაძე, ეთერ აბაშიძე;
625.00
07.07.2017
ეთერ ჩიკიროვა, ალექსანდრე ჩიკიროვი;
240.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაკევოს აგანიკიან;
310.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ძამაშვილი;
575.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან გურგენიძე;
900.00
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია კოსტიკიდი;
1,290.00
07.07.2017
ფირდოსი მამედოვი;
1,075.20
07.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "ქართული კვების კომპანია";
200.00
13.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "ქართული კვების კომპანია";
560.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ვაშაყმაძე;
1,340.00
13.07.2017
მამუკა ჩიტაია;
431.84
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ჩაჩუა;
1,340.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ბენიძე;
575.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ბეჟანიძე;
2,500.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არონ დევრიშაძე;
1,150.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბესირე გორგილაძე;
1,650.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ბერიძე, აბდულ ბერიძე;
1,650.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ ნაკაიძე;
210.00
13.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დავით აბრამიშვილი;
1,794.96
13.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ამირან ხიდაშელი;
563.20
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოსმან ვარშანიძე;
1,800.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლენა ფირცხალაიშვილი;
1,350.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან დიდმანიძე;
100.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა კვაჭაძე;
1,160.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საჯიკო თოფურიძე;
1,350.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერე გალსტიანი;
1,650.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიმე წითელაძე, მურმან წითელაძე;
1,650.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნალმირა ვერმიშიანი;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო
სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
360.00
13.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დავით აბაშიძე;
დეპარტამენტი;
183.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
100.00
13.07.2017
ი/მ გურამ კუპატაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა წოწონავა;
1,210.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ ინასარიძე;
1,150.00
13.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
სოსო ახალაია;
1,033.64
13.07.2017
ჯიმშერ ჩაჩიბაია;
100.00
13.07.2017
1,250.00
13.07.2017
მამუკა ჩიტაია;
707.82
13.07.2017
ლიანა ჭითანავა;
521.34
13.07.2017
მარინა გრიგალაშვილი;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიულნარა ტალიბოვა, რამილ ტალიბოვი, ილგამ
ტალიბოვი;
30 01 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო
სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
990.00
13.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გენადი კაკაბაძე;
35,090.37
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარო დეკანაძე;
1,400.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანდრო შარაშიძე;
1,400.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ რიჟვაძე;
1,250.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაური საღარეიშვილი;
1,090.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაიმე არძენაძე;
625.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი დევაძე, უშანგი დევაძე, ლამზირა დუმბაძე,
გულვარდი თურმანიძე;
1,250.00
20.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
როსტომ გუგეშაშვილი;
1,048.40
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ თხილაიშვილი;
1,150.00
20.07.2017
შპს "სატარანსპორტო სამშენებლო კომპანია";
7,500.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა ასლამაზაშვილი;
310.00
20.07.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ცეზარ ზარნაძე, მანანა პარკაძე, ირინა ელიაშვილი;
550.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო ბედინაძე;
1,150.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ ბედინაძე;
1,250.00
20.07.2017
გვერდი 41 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ ჯორბენაძე;
1,650.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკატერინე ვანაძე;
1,650.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანნა გონჩაროვა;
310.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ცეცხლაძე;
1,160.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობერტ გორგაძე;
1,650.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე ძნელაძე;
1,340.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ გაგუა;
1,150.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საჩლი ისმაილოვა;
1,550.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ესმა ლემსაძე;
1,200.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ კახაძე, მიხეილ კახაძე;
1,650.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან გახარია;
1,550.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგო მიქელაძე;
1,550.00
20.07.2017
შპს "კავკასტრანს კომპანი";
12,436.79
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინე ბერულავა, ოლგა გოგავა;
1,033.34
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ გობაძე;
1,390.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა ქამადაძე;
1,150.00
20.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ზურაბ ჩაფურიშვილი;
1,198.99
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კირა ანანიევა;
1,350.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფირუზი თუშმალიშვილი;
850.00
20.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სედა მარანჯიანი;
1,290.00
20.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ივერი ქამადაძე;
19,420.80
20.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
-;
98,099.26
24.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ხარატიშვილი;
1,550.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოსლან ანდრიაძე;
640.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია აფრიამაშვილი;
1,650.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კნიაზ ბაბაიანი;
1,250.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინა მუშულოვა;
1,250.00
27.07.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ვეფხვია გუგეშაშვილი;
1,154.67
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ვახტანგიძე;
825.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისლამ სულეიმანოვი;
1,400.00
27.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მალხაზ ამირიძე;
366.95
27.07.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მამუკა ჯღამაძე;
721.08
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ სონღულაშვილი;
2,300.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდანუშ სუკასიანი;
1,650.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობერტი გულბათაშვილი;
1,650.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარმან აბდულაევი;
1,290.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიულდარან გარაბაგოვა;
1,150.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავა სოფიევა;
1,550.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედიკო მეტრეველი;
1,550.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა გურგენიძე;
1,350.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ წერეთელი, ამერიდო წერეთელი;
206.66
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალიდა შელია;
2,000.00
27.07.2017
მარინა გრიგალაშვილი;
7,500.00
27.07.2017
ზოია პეტროსოვა, გელა პეტროსოვი;
1,150.00
27.07.2017
ვაჟა შავიშვილი;
57,400.00
27.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზარნიშან სულეიმანოვა;
1,250.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალი ბერიძე, თეიმურაზ ბერიძე,დავით ბერიძე;
1,250.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკატერინე გერმისაშვილი;
1,360.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლალა სარჯველაძე;
1,650.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკატერინე გერმისაშვილი, ვაჟა გერმისაშვილი;
1,110.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოჩა სვანიძე;
1,150.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი სვანი;
310.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარი მექვაბიძე;
1,550.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იმედა ცხოვრებაძე;
1,350.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრაჩიკ სარუხანიან;
1,550.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პარვანა ომაროვა;
1,250.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი სვანი;
1,240.00
28.07.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ ფუტკარაძე;
1,290.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
გვერდი 42 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯიმშერ ვარშანიძე;
1,000.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა აროშიძე;
2,000.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მისაკ არაკელიან;
1,150.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეივა მურადოვა;
700.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარიკო გორჯელაძე;
1,150.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ ებრალიძე;
1,250.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოჩა ცეცხლაძე;
1,150.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერდიალ ჩხიკვაძე;
1,140.00
02.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
იოსებ აბულაძე;
33,531.70
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია ბაჯელიძე;
1,350.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან გოგავა;
1,400.00
02.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთარ პაშაევა;
1,350.00
02.08.2017
100.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ი/მ გურამ გოგინაშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ქირია;
1,850.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ბენიძე;
575.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ გოგიბერიძე;
1,390.00
07.08.2017
ბესიკ ტალახაძე, ლევან ტაგანაშვილი, მერაბ
ლაცაბიძე, ბუხუტი ღამბაშიძე;
3,390.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაიდე შარაძე;
1,800.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქაზიმ წითელაძე;
1,000.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ ჭიჭინაძე;
1,450.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი პანიდი;
1,250.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეივაზ ჯაბარლი;
1,210.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეივა მურადოვა;
200.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა კანჯარაძე;
1,400.00
07.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ლილი ფომინა;
249.36
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმა შავკატოვა;
1,650.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო ართმელაძე;
1,650.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალიარ ახმედოვი;
1,000.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა კასაევა;
1,250.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გერონტი დვალიშვილი;
1,550.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რემზი სანაძე;
310.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაკრუი აბრამიან;
1,240.00
07.08.2017
თორნიკე არევაძე;
8,000.00
07.08.2017
490.96
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
იზოლდა ჯუხარაშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გერმან შუმანოვი;
1,650.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე სეფიაშვილი;
1,650.00
07.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როსტომი მიქიაშვილი;
850.00
07.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ნოდარ ნებიერიძე;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
შპს "ხიდი";
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
85.00
09.08.2017
671,358.00
09.08.2017
რუსლან გვარაძე;
292.48
09.08.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
09.08.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
09.08.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
09.08.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
09.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
09.08.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
09.08.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
09.08.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
09.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი სირაძე;
500.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია მიქაბერიძე;
1,300.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ევგენია მარკარიან;
1,280.00
10.08.2017
ვაჟა შავიშვილი;
6,000.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან თურმანიძე;
1,150.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნესტანი დვალიშვილი-გიორგაძე;
1,200.00
10.08.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
გვერდი 43 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი სამხარაძე;
1,700.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ შველიძე;
1,250.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა კიკნაველიძე;
1,340.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობერტი კუხალაშვილი. ციური კუხალაშვილი;
1,400.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ თავდგირიძე;
1,250.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სანია ქართველიშვილი;
1,250.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია ბეშირ-ოღლი;
1,000.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარახონ ზაქარაძე;
1,000.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა სისორდია;
700.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა კალმახელიძე;
1,150.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზელიხა ბეშირ-ოღლი;
1,340.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დელარა ფალავანდიშვილი;
1,650.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ შამოღლი;
1,250.00
10.08.2017
100.00
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ი/მ გურამ გოგინაშვილი;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მერაბ ურიდია;
31,426.02
10.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაშიტ მირსულტანოვ, რუსტემ მირსულტანოვი;
2,300.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაჯა გარაბაგოვა;
1,550.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხეირა ბერიძე;
1,160.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მავილე ხორავა;
1,250.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დილაფურუზ ტანირვერდიევა;
1,550.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიჭიკო ბურჯალიანი, ჟენია ბურჯალიანი;
1,280.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ბოჭორიშვილი;
825.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობერტი კუხალაშვილი;
1,700.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ მეტრეველი;
1,550.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ ასატუროვი;
1,600.00
11.08.2017
ამირან ხიდაშელი;
1,526.85
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფემბე ლავასოღლი;
1,650.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ცინცაძე;
1,150.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ მეჩიტაშვილი;
1,200.00
11.08.2017
ეთერი მაჭარაშვილი;
885.25
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ზვერიაშვილი;
1,350.00
11.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მთვარისა სილაგაძე;
1,700.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუბენ ხაჩატურიანი;
1,650.00
14.08.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ამხანაგობა "იმერეთი";
100.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურად ხარაძე;
1,340.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიმა ურუშაძე;
1,290.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანატოლი კინწურაშვილი;
1,700.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ მითაიშვილი;
1,160.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ თავართქილაძე;
1,250.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა მაკარაძე, მერი მაკარაძე;
3,400.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ხაჩიძე;
2,170.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტელმან კორკოტაძე;
1,400.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასან გორგილაძე;
1,800.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თებრონე კოტრიკაძე;
1,450.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურიე ყურშუბაძე;
1,650.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა ჯუმიანი;
1,300.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაალ არჯევანიძე;
1,600.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო ფუტკარაძე, ჟუჟუნა შალიკაძე, მურად
ფუტკარაძე,თენგიზ ფუტკარაძე;
833.32
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ღოღობერიძე;
1,450.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო ხალვაში;
1,650.00
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერიან ალექსაია;
1,000.00
14.08.2017
დავით წიკლაური, თამარ წულუკიძე, დალი
კუბლაშვილი, ვერა ბადუაშვილი, რუსუდან
ბექაური;
4,491.20
14.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზ ბალაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ მაისურაძე, სონია მაისურაძე, ციური
მაისურაძე, ჯემალ მაისურაძე;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "ქართული კვების კომპანია";
240.00
14.08.2017
1,000.00
14.08.2017
400.00
17.08.2017
გვერდი 44 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ სურმანიძე, ასლან სურმანიძე;
1,350.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ესიავა, ცისანა ესიავა, გერმან ესიავა;
645.00
17.08.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დავით ოთარაშვილი;
801.83
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ დუმბაძე;
1,150.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ მაილოვი;
1,250.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარლო მაისაია;
570.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელისო ბიბილაშვილი, მიხეილ ბიბილაშვილი;
310.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცისანა გორიაშვილი;
1,650.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანი ჯაბნიძე, შუშანა ჯაბნიძე;
500.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა მეზურნიშვილი;
1,550.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი მეტრეველი;
1,450.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიჭიკო ბურჯალიანი, ჟენია ბურჯალიანი;
173.32
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როლანდი ბერაძე;
1,340.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ებრალიძე;
1,250.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმიან დუმბაძე;
1,650.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივან აკოფიანი;
1,090.00
17.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ მიქელაძე;
675.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შაბან ვარშანიძე;
1,340.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სუსანა ალიბეგაშვილი, ლუიზა კაკაბაძე, გულიკო
გიორგაძე;
1,700.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ჭანუყვაძე;
1,700.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ღონღაძე;
1,650.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეგინარ სააკიანი;
1,350.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუიზა პაქსაშვილი;
1,650.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ფარტენაძე, რეზო ფარტენაძე, გულთამზე
ფარტენაძე, იამზე ფარტენაძე;
1,250.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული გორჯელაძე;
1,250.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სესილია დაბრუნდაშვილი;
1,600.00
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თადეოზ შენგელაია;
1,550.00
21.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ვიქტორ კოხრეიძე;
760.20
21.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კანდიტ ნაჭყებია, რევაზი ნაჭყებია, რაფიელ
ნაჭყებია;
1,650.00
21.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
აკაკი ჩიქოვანი;
1,000.00
21.08.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გოგი ჯღამაძე, დავით დანელია, დავით ნადირაძე;
5,293.47
30.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა მჟავანაძე;
1,000.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან აბუსერიძე;
1,150.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკატერინე ბუჩუკური;
2,300.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ ვანაძე;
1,550.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა დავოიანი;
1,650.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბუიეხანიმ ისკანდეროვი;
1,450.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიზა დევდარიანი, ნინელი დევდარიანი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაჯიბა გახრამანოვა;
866.66
31.08.2017
1,800.00
31.08.2017
რევაზ თევზაძე;
352.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საშა ამყოლაძე;
1,650.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუბარიზ ისმაილოვი;
1,150.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამალია ხუდაევა;
1,110.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ბერიძე;
1,250.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბულბული დიასამიძე;
1,600.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ დურგლიშვილი;
290.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალთუნ ფუტკარაძე, ვაჟა ვაშაყმაძე;
2,000.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კობა გურგენიძე;
1,550.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემა მალხასიან;
1,200.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან გოგინაშვილი;
1,600.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიმე ჟოჟაძე;
1,700.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომან ბაქრაძე;
1,150.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ფუტკარაძე, გულნარა ფუტკარაძე;
1,250.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა მელაძე;
1,250.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ჩხიკვაძე;
1,500.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლარა კირვალიძე;
1,350.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმეთ ვანიძე;
1,340.00
31.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 45 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე ბერიძე;
1,650.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგ გურგენაძე;
1,650.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა გამეზარდაშვილი, ლამარა
გამეზარდაშვილი, ნუნუ მესხი, ნაზი ბუბაშვილი,
რუსიკო ცერცვაძე;
1,090.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა გურჯიშვილი;
1,550.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია წულაია, ნენო წულაია;
1,140.00
31.08.2017
გივი დავითური;
100.00
31.08.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთინო გიორგაძე;
1,114.57
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ დურგლიშვილი;
1,000.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურიე კეკელიძე;
1,350.00
31.08.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი ბულბულაშვილი;
310.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რომან გვიანიძე;
625.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარი ბაჯელიძე,ლეილა ჩხარტიშვილი;
853.32
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ახმედ ახმედოვი;
1,150.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზ დუმბაძე;
1,250.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ბაკურიძე;
625.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია აფციაური;
2,540.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიმ სალახლი;
1,150.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იოსებ დევდარიანი;
1,600.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ დევაძე;
310.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო დუმბაძე;
1,700.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა რომანაშვილი;
1,650.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ აივაზოვი;
1,250.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ჩომახიძე;
1,700.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა კუპატაძე;
2,000.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ბედინაშვილი;
2,000.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმეთ კურიში;
1,500.00
04.09.2017
31 00-საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური;
ნათია თვალაბეიშვილი;
21,163.88
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერიან ხუციშვილი;
1,550.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ დარახველიძე;
1,150.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა ხალვაში;
1,250.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბინაზ რიონიძე;
1,290.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგო თედორაძე;
400.00
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საველი ჯემო სერგო ჯემო;
2,500.00
04.09.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
მერაბ ჭიქაშვილი;
2,000.00
04.09.2017
ელგუჯა ჩხიტუნიძე;
977.80
04.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ზურაბ გაბუნია;
3,657.39
06.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
სს "ენერგო-პრო ჯორჯია";
403.39
07.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
07.09.2017
შპს "კოკო" ;
300.00
07.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
07.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაილე გაბაიძე;
225.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ კახიძე;
416.68
07.09.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისა ემინოვი;
1,150.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ხუციშვილი;
1,000.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუბა გობრონიძე,ცისანა მამეშვილი;
1,350.00
07.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი სურმანიძე;
1,600.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია ქადაგიძე;
1,650.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა ქადაგიძე;
1,650.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იორამი ყოჩიაშვილი;
1,300.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო მემიშიში;
1,650.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა უჯმაჯურიძე;
3,360.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 46 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიაზ ბოლქვაძე;
5,400.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგული შაინიძე;
290.00
07.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ზაქარიაძე;
1,650.00
07.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
07.09.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
07.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ჩაგანავა,მარინე ფიფია;
400.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კულსაფა კარაევა;
1,550.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაღდასარ პეტროსიან;
1,250.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ბაკურიძე;
1,450.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმეთ ზანდარაძე;
1,650.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ამაშუკელი;
1,350.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ჩადუნელი;
1,450.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცირა ბარბაქაძე;
1,550.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზევინარ თურმანიძე;
1,150.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე მატევოსიანი;
1,550.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ გორგაძე;
1,650.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ თევზაძე;
1,250.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამედ მახარამოვი;
1,550.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ შვანგირაძე,ამირან შვანგირაძე;
1,250.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა დვალი;
2,000.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ ქამაშიძე;
1,250.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ აბულაძე,თემურ აბულაძე,მურად
აბულაძე,რევაზ აბულაძე,ჯემალ აბულაძე;
2,000.00
11.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამიზ მაკარაძე;
4,650.00
11.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
გრიშა ბექაური;
97.20
13.09.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ვალერი ბიბილაშვილი;
73.50
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
რევაზ ლიპარტელიანი;
69.00
13.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
სს ''მრეწვრკინიგზა'';
5,200.00
13.09.2017
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
13.09.2017
37 00-საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ტარიელ ქათამაძე;
108.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ანია მაისურაძე;
153.24
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ელგუჯა მაჭარაშვილი;
108.00
13.09.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
13.09.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ილია გინტური;
360.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა სერგია;
1,340.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხეირანსა ისკანდაროვა;
1,150.00
13.09.2017
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
ფრიდონ რეზესიძე;
224.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამედ მამედოვი;
1,160.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ახმედ გორგაძე;
1,650.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემა ბეჟანიძე;
1,160.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
თამაზი ზაბახიძე;
108.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიულავათინ მურადოვა;
1,600.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა გოგიტიძე;
1,250.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმაილ ღოღობერიძე;
1,450.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ევგენიძე;
1,250.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა კახიძე;
1,360.00
13.09.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გოგი აშუბა;
851.18
13.09.2017
გვერდი 47 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რამაზი გოგიძე;
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
თანხა
თარიღი
1,250.00
13.09.2017
ნინა ბერიძე;
90.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნათელა გვეხიძე;
90.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ ბერიძე;
1,250.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ოლეგ გლუნჩაძე;
84.00
13.09.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ეთერ მანაგაძე;
108.00
13.09.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები;
330.00
13.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანესტი სირგანიდი;
1,450.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცისანა ბაგრატიონი;
1,000.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელზა მაისურაძე;
1,650.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფრიდონ სურმანიძე;
1,600.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მონიკა სიამაშვილი;
1,800.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ქადაგიძე;
1,250.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სეხრან გასანოვა;
1,650.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიშა ხშოიანი;
1,650.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი კალაძე;
1,350.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა კილაძე;
1,290.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით პაქსაშვილი;
1,500.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარი წულუკიძე;
1,150.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რობერტ ალექსანდრიდი;
1,650.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქუჩა ცქვიტაია;
1,650.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ მგელაძე;
1,000.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ დიასამიძე;
1,250.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზექიე დიასამიძე;
1,650.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან შავაძე;
1,350.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შადიე მიქელაძე;
1,340.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცისანა ბაგრატიონი;
210.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონ ბულბულაშვილი, ნათელა ამირაშვილი;
2,500.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სიმონი ბულბულაშვილი;
290.00
15.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯულეტა კოჩარიანი;
675.00
15.09.2017
180.00
15.09.2017
ვასილ ჭითანავა;
12,326.40
19.09.2017
ოქსანა კაზაჩენკო;
18,265.68
19.09.2017
გოჩა მაჭარაშვილი;
1,073.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟულიეტა ხაჩატურიანი;
1,290.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ცხელიშვილი;
1,340.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ კახიძე;
1,250.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა გვარიშვილი;
1,150.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა თავართქილაძე;
1,150.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინგა ბაქრაძე;
1,150.00
21.09.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიორგი გოგლიძე;
600.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ბერიძე;
1,250.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ ბერიძე;
1,250.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი აბაშიძე;
1,250.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო ხალვაში;
1,700.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ აბაშიძე;
1,250.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო იმნაიშვილი;
1,350.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა შაინიძე;
1,650.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი კაკაურიძე;
1,650.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა კოვზირიძე, მურად კოვზირიძე, ჯუმბერ
კოვზირიძე, ფირუზ გურეშიძე;
1,400.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შერიე კარაოსმანოღლი;
1,310.00
21.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა ზითანიშვილი;
1,650.00
21.09.2017
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
ნათელა ბიბინეიშვილი;
521.32
21.09.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თამარ ბერიძე;
დეპარტამენტი;
33 00-საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო;
33 02 01 44-სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 48 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
გიული ავალიშვილი;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ხვიჩა ტატიშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლეგ კობრავა;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგო გერაძე;
1,340.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო გამზარდია;
1,150.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ზაქრაძე;
1,650.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სურიე შავაძე;
1,650.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მხიდარ სარუხანიან;
1,250.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატალია მღებრიშვილი;
1,850.00
25.09.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "საქართველოს ტელეკომი";
127,284.85
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზექიე ხოროიშვილი;
1,650.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა გვიანიძე;
1,290.00
25.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემა ბეჟანიძე;
1,650.00
25.09.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
გიორგი აროშვილი,ნანა ბაღდადაშვილი, შპს
"ნიკე+";
610,031.41
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია მურადოვა;
1,650.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ თვალაბეიშვილი, ნინა გოგია, გალინა
მეფარიშვილი, ნათელა ვერულეიშვილი;
5,800.00
28.09.2017
06 00-საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
ლუხუმ ბურჯალიანი;
30,678.42
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი გოჩიაშვილი;
1,250.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარლენ გაბაიძე;
1,150.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინა ბელოუსოვა;
1,650.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან ბერეკაშვილი, თამარ ბერეკაშვილი;
1,650.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ წკეპლაძე, ნანა წკეპლაძე;
1,250.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერი ვადაჭკორია;
1,360.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადიდე ფარტენაძე;
1,850.00
28.09.2017
გენადი წოწორია;
100.00
28.09.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი ნატმელაძე;
1,250.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლემენი პაქსაშვილი;
1,650.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შაფიკა იუსუბოვა, ბაიმ იუსუბოვა;
1,200.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სუსანნა მინასიან;
1,450.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ზანდარაძე;
1,310.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელეფტერია იოაკიმიდი;
1,290.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით გირკელიძე;
1,450.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა შარაშიძე;
1,650.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია ბერიძე;
1,150.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ახმედ სვანიძე;
1,100.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო მჟავანაძე;
360.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა პავლიაშვილი;
1,240.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუბენ ხურციძე;
1,700.00
02.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარი ბაზუაშვილი;
1,240.00
02.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიორგი ხარაბაძე;
2,000.00
02.10.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
05.10.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
05.10.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
05.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
05.10.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
05.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
05.10.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
05.10.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
05.10.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
05.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ დუმბაძე;
1,150.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გაგუ ოსიპოვი;
1,350.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ ბუქიძე;
287.50
06.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ზვიად ბექაური;
1,594.09
06.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მალხაზ ცისკაძე;
702.17
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
2,675.00
21.09.2017
686.45
25.09.2017
1,330.00
25.09.2017
გვერდი 49 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არკადი სონღულაშვილი, ციცინო სონღულაშვილი,
ელენე სონღულაშვილი;
1,300.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არკადი სონღულაშვილი;
1,600.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ უგრეხელიძე, ეთერი უგრეხელიძე, ნინო
უგრეხელიძე;
1,040.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ უგრეხელიძე, ეთერი უგრეხელიძე, ნინო
უგრეხელიძე;
1,040.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა სადიკოვა, რეიხან სადიკოვა;
1,350.00
06.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სერგო შაყულაშვილი, თეიმურაზ არსენიშვილი,
სიმონ პეტაშვილი;
1,363.74
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯანგირ ხალილოვი;
1,240.00
06.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ხვთისო თეთრუაშვილი;
13,440.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო მალაციძე;
1,140.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სუსანა შახბუდაგიანი;
1,600.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოხრეთ აბაშიძე;
1,700.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან ახალაძე;
1,450.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ჯიაძე;
1,400.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ საკანდელიძე;
1,650.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ქუთათელაძე, გივი ქუთათელაძე;
1,500.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგი გიუნაშვილი;
1,700.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ჩაჩავა, ნუგზარ ჩაჩავა, გელა ჩაჩავა,ზურაბ
ჩაჩავა;
1,250.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერა ჩხენკელი;
2,000.00
06.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ მირტე;
1,650.00
06.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ლევან თეთრაძე;
256.17
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ გელაძე;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზახრა ალიევა;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ყანდარელი;
3,350.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინეზა კანდელაკი;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ვანაძე;
2,000.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა ბერიძე;
1,000.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიმონ ბინატოვა;
1,250.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო გოგიტიძე;
250.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა ბერიძე;
310.00
23.10.2017
ნუგზარ ტატალაშვილი;
204.48
23.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმა ბაირამოვა;
1,550.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არტურ ტუნაძე;
1,150.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოკუმა ფაშაევა;
1,240.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარი უგულავა, ნიკოლოზ თათარიშვილი;
1,550.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა გაბაიძე,ლამარა გაბაიძე,თემელ გაბაიძე;
1,250.00
23.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თემურ ბერუაშვილი;
1,272.96
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაინდ გორჯელაძე;
1,250.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთარ გასანოვა, გარიბ გასანოვი;
1,550.00
23.10.2017
ვაჟა ჯანუყაშვილი, ზურაბ გოგოლაძე, გრიგოლ
ჩიქოვანი, მერაბ ჭიკაძე, ვასილ ნიქობაძე,მელს
ბდოიანი, რამაზ მთავრიშვილი;
7,648.75
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ქერიმოვა;
1,450.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემზარ გოგოლაძე;
2,600.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იბრაიმ ქადაგიძე;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარტა ანანიკიანი;
1,250.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარიკო გოლიაძე;
1,250.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰარუნ დუმბაძე;
1,800.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქაზიმ ბალაძე;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურსუნ შამოღლი;
1,150.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქემალ მირსულთანოვი;
1,650.00
23.10.2017
782.72
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
30 01 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო
სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
ტარიელ ჯიქია;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ უსტიაშვილი;
1,150.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ქოქოლაძე;
1,350.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულზად ცეცხლაძე;
1,450.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მირა ჩხეტიანი;
1,450.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი კირთაძე, ზურაბ კირთაძე;
2,700.00
23.10.2017
გვერდი 50 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სადეთ ქართველიშვილი;
1,290.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აგავნი ბარსამიანი;
1,150.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნური ზოიძე;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე ხილაძე;
1,250.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ბერძენიშვილი;
1,290.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზი ზაბახიძე;
2,000.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ სურმანიძე;
1,650.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანგელინა ერისთავი;
1,340.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან ჯოლბორდი,მარიამ ჩალაური,რუსუდან
გუგუტიშვილი;
1,350.00
23.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
პეტრე სიჭინავა;
5,338.91
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რანტიკ არუთინიანი;
675.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალბინა ბახტაძე, ელზა ჯმუხაძე;
1,150.00
23.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯანიკო სვანი,ნელი სვანი,ჯემალ სვანი;
3,520.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხრისტო სპირიდი;
1,290.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი გიორგაძე;
1,350.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ჯუმუშაძე, ედნარ ჯუმუშაძე;
1,250.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ღვამიჩავა;
1,800.00
25.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მურმანი ხუციშვილი, ამირან ნემსიწვერიძე;
1,038.79
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მელანო კალანდია;
1,210.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ძნელაძე;
1,340.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა კვაჭაძე;
250.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია შონია;
1,340.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზარეტ მოსოიან;
1,550.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა მიქელაძე;
1,650.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ რამაზაშვილი;
1,350.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თებრონე კოტრიკაძე;
2,500.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით სამხარაძე;
1,150.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზემინარ ბერაია;
1,350.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელჯან სულეიმანოვი;
825.00
25.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მამია გოგიტიძე;
1,280.00
25.10.2017
13.80
25.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ანნა ქურდოვანიძე;
დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იუსუფ ომერიშვილი, გულნაზი ბასილაძე;
500.00
27.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ბიტ-სულეიმან;
3,000.00
27.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ჩლაჩიძე, როდამ ჩლაჩიძე;
1,240.00
27.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასია საროიანი;
1,350.00
27.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულეიმან ფარტენაძე;
1,000.00
27.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ქასრაშვილი;
1,650.00
27.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ქურიძე;
1,650.00
27.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
მამუკა იმერლიშვილი;
1,091.92
27.10.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მალხაზ მაკარაძე;
345.87
27.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
სოსო გეგეშიძე;
811.53
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კატერინა კრტიან;
1,550.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია კარტაშევა;
1,650.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიმა ხუდავერდიანი;
1,550.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეჟან ბაკურიძე;
1,150.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბეჟან ბაკურიძე;
1,150.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლასი რობაქიძე;
1,650.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ ლომაძე;
1,650.00
30.10.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ გაბისონია;
330.00
30.10.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
მადლენა უტიაშვილი;
16,646.40
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსლან შაინიძე;
1,800.00
02.11.2017
პავლე ისააკოვი;
100.00
02.11.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
ალექსანდრე ჩოხელი;
638.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლარისა ისაევა;
1,650.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიქტორია ლაჩინა;
1,650.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა სამყურაშვილი;
1,350.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მართა კუპატაძე;
1,050.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 51 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარი კოლოტაძე;
1,300.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ ჯაფარიძე;
1,250.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რეზო თავაძე;
1,400.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი ბერიძე;
1,650.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აიდინ აბდულაევი;
1,300.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ამბოკაძე;
1,550.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარ დიასამიძე;
1,650.00
02.11.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
რომან თავაძე;
745.27
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ დესპოტაშვილი;
1,850.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარუსია ოგანესიანი;
1,650.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ბილვანიძე;
1,350.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა ცეცხლაძე;
1,600.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა ცეცხლაძე;
1,600.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ლურსმანაშვილი;
640.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანი დიასამიძე;
1,250.00
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა გურგენიძე, მორფილი სირგანიდი;
1,250.00
02.11.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
მაგდა კოსტავა;
1,000.00
02.11.2017
ავთანდილ ქუთათელაძე;
1,097.00
02.11.2017
იზაბელა ანანოვა;
1,250.00
02.11.2017
კირილე გოგიძე;
1,097.14
02.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვართუშ მანუკიანი;
360.00
02.11.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
09.11.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
სს "ხურო";
9,700.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელიზავეტა ბაბისაშვილი;
1,250.00
09.11.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
09.11.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
09.11.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პაატა ხანდაველი;
1,550.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სალვი ბროიან;
1,650.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია ჩიხორია;
1,450.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცანიკო ფრუიძე, ნინელი ნემსიწვერიძე;
1,650.00
09.11.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე ლომიძე;
1,550.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟორჟიკა პაიჭაძე;
1,340.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დურმიშხან ნაკაიძე;
1,550.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინე დემეტრაშვილი;
1,250.00
09.11.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ნერგაძე;
575.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზა ზავრაშვილი;
1,550.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ზავრაშვილი;
1,260.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიუზეტი ტაჟდინოვი;
1,450.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა ნუკრაძე;
1,450.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაჯაფ ალიევი;
1,190.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარინა ჩახავა;
3,350.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ თავაძე;
1,600.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნონა ქველიძე;
1,100.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა სალუქვაძე;
1,150.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ვადაჭკორია;
1,550.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუბენ მალაზონია;
1,650.00
09.11.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
09.11.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით კამკამიძე;
1,800.00
09.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენე ზაქარაძე;
1,340.00
09.11.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
09.11.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 52 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ცეზარ ზარნაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცარინა ჯაფარიძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოფია სიდიროპულო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ტყეშელაშვილი;
1,550.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიდადი მამედოვი;
1,250.00
16.11.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გუგულა აბჟანდაძე;
25,000.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელზიკო გოგინაშვილი;
1,550.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა ბერიაშვილი;
1,240.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია მაისურაძე;
1,250.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი დაღელიშვილი, ანა ბაჩიაშვილი, ქეთევან
დაღელიშვილი;
1,050.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კუტიბაშვილი;
1,250.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ ზოიძე, მერაბ სურმანიძე;
625.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაკობ ბერიძე;
1,550.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ ბაღდავაძე;
1,750.00
16.11.2017
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
ვახტანგ ფოჩხუა;
100.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ყანდაშვილი, იზოლდა ყანდაშვილი;
1,250.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი გოგინაშვილი;
1,150.00
16.11.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მალხაზი გოცირიძე;
443.77
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიოლა მამალაძე, ნათელა მამალაძე;
1,600.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ავლახაშვილი, შოთა ძებნიაური;
1,340.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მეხფულე ზანაქიძე;
1,650.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზოზანა კალაშიანი;
1,250.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ირემაძე, ირაკლი ირემაძე;
1,250.00
16.11.2017
954.40
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
დურსუნ მასიმოვი;
150.00
09.11.2017
286.50
16.11.2017
1,150.00
16.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ჩხეიძე;
1,550.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა თათეშვილი;
2,300.00
24.11.2017
შპს დელტა კომმი;
3,265.20
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჩინარ მკრტჩიან;
1,300.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ დაბრუნდაშვილი;
1,850.00
24.11.2017
02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
მაცი ხვიტია, მერაბ ხვიტია,ქეთევან ჯგუშია;
100.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია გნიგონაშვილი, ნელი რშტუნი;
1,200.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბესარიონ კაჭარავა;
1,450.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ცინცაძე;
1,650.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა მკრტჩიან;
1,240.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შურა ფოცხვერია;
675.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბუკულა ნიკურაძე;
1,400.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ გორგაძე;
2,000.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ღლონტი;
290.00
24.11.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი ჯიშკარიანი;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
შპს "ალგეთი";
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
1,200.00
24.11.2017
150,000.00
27.11.2017
სახელმწიფო ხაზინა;
8,000.00
01.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
სს თელასი;
1,883.19
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზი ბაღათურია;
1,450.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა გალდავა;
1,220.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჩაგან სააკიანი;
1,090.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიუდმილა სანამიან;
1,300.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვესილე ხინკილაძე;
208.33
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გაბრიელ მამადაშვილი,სარა წივილაშვილი;
1,650.00
01.12.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ამირანი საყვარელიძე;
655.08
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ევგენია ღონღაძე;
1,650.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციური სურმანიძე, მიხეილ სურმანიძე;
625.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზიატხან კარაჯაევი;
1,260.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენიკ მარტიროსიანი;
1,650.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეკატერინე წკრიალაშვილი;
1,150.00
01.12.2017
გვერდი 53 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაშა გაჯიევა;
1,250.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარი დემეტრაძე;
1,250.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ მაჩიტიძე;
675.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიძინა მირიანაშვილი;
1,650.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ია იმნაძე;
1,650.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარი გიგოშვილი;
1,150.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულუშ ნაზაროვა;
1,650.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფირუზ მათითაიშვილი, ცისანა გოგიბერიძე;
1,800.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაუმი ბოჭორიშვილი;
1,600.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანა ავრამოვა;
1,200.00
01.12.2017
რომან ხუხუნაშვილი;
14,500.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზვარტ ტატევოსიანი;
1,650.00
01.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სონია მსხილაძე;
1,650.00
01.12.2017
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
კლარა გელენავა;
90.00
01.12.2017
5,000.00
01.12.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
შპს"ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ
დეველოპმენთ კო. ლტდ";
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
სახელმწიფო ბიუჯეტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თენგიზ ართმელაძე;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
100.00
01.12.2017
1,000.00
01.12.2017
292.48
07.12.2017
1,800.00
07.12.2017
621.00
07.12.2017
ირაკლი ანჩაბაძე;
7,000.00
07.12.2017
ასმათ ფსუტური;
300.00
07.12.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია მსხილაძე, ნათელა გორდეზიანი;
180.00
07.12.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
07.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
07.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
რევაზ სიხარულიძე;
847.53
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგ ბუაჩიძე;
1,650.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამილა მაჯიდოვი;
1,650.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოსო ბაბუროვი;
1,290.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა წულუკიძე;
1,250.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ტარიელაძე;
1,650.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
1,550.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერა გუბელაძე-კლდიაშვილი, ნუგზარი
გუბელაძე;
აიდარ ხოროიშვილი;
1,650.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აშოტ ტერზიანი;
1,450.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ ხალვაში;
1,350.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფაცია ბერიძე;
1,550.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარინე გრიგორიანი;
1,150.00
07.12.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
07.12.2017
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი დოლიძე-ალექსანდრიდი;
1,350.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ედნარ ხინიკაძე;
1,150.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ქორიძე, თამარა იობიძე;
1,250.00
07.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ამირაშვილი;
310.00
07.12.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
07.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
გრიშა ბექაური;
97.20
11.12.2017
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ვალერი ბიბილაშვილი;
73.50
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
რევაზ ლიპარტელიანი;
69.00
11.12.2017
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
11.12.2017
37 00-საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ტარიელ ქათამაძე;
108.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
11.12.2017
გვერდი 54 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ანია მაისურაძე;
153.24
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ელგუჯა მაჭარაშვილი;
108.00
11.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
11.12.2017
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ილია გინტური;
360.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იულია ხრიკული;
1,350.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა ბერიაშვილი;
1,350.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლია საბანაძე;
433.34
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
თამაზი ზაბახიძე;
108.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია დარახველიძე;
2,000.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურთაზ ფაღავა;
1,150.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილიკო მაკარაშვილი;
1,650.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი გიორგობიანი;
1,150.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ ჯიბღაშვილი;
1,550.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ კვინიკაძე;
1,650.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ვარსიმაშვილი, მაგული ხუჭუა;
1,090.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა ნაცვალაძე, რევაზ ნაცვალაძე;
1,650.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნინა ბერიძე;
90.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუსრადინ მამედოვი;
1,450.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ნათელა გვეხიძე;
90.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ოლეგ გლუნჩაძე;
84.00
11.12.2017
38 00-საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო;
ეთერ მანაგაძე;
108.00
11.12.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიორგი დარისპანაშვილი;
7,379.60
11.12.2017
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები;
330.00
11.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ზაქარია გოგილაშვილი;
135.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ზაქარია გოგილაშვილი;
260.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია ჩიხორია;
575.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ქაჯაია;
2,800.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარია მერკვილაძე;
1,800.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირმა ასრაკაძე;
1,000.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ედნარ მახარაძე, გია მახარაძე, გული მახარაძე;
1,250.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო დავლაძე;
1,150.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიკო ზაქარაძე;
1,500.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანნა გონჩაროვა;
1,550.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზვარტ ტატევოსიანი;
1,550.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როლანდი გოგიტიძე;
1,150.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ ჯაფარიძე;
1,250.00
12.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულისა ბარდაველიძე;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მუსტაფა მამედოვი;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან აბულაძე;
1,150.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ბერიძე;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიმა კარაკოზოვი, კარინე ოვაკიმიანი, მარინე
ოვაკიმიანი;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა ბერიძე;
1,340.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ლაბაძე;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა დიასამიძე;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელმირა ახმედოვა;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა ჯოლბორდი;
1,240.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალბერტ დანიელოვი;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვასილ ვეშაპიძე, შოთა ვეშაპიძე;
1,350.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო ქევხიშვილი;
1,850.00
14.12.2017
გვერდი 55 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ დუმბაძე, ნანული ჩხუბაძე, ნათელა
დუმბაძე, ნოდარ დუმბაძე, მანანა ანანიძე;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მიხეილ მიდელაშვილი;
1,550.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაქარია გოგინაშვილი;
1,300.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოგანეს ვანიანი;
1,450.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა აზარიძე;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ფუტკარაძე;
310.00
14.12.2017
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
თორნიკე რამიშვილი;
540.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა ტერზიანი,აშოტ ტერზიანი;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ელიაძე;
1,550.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასიე მახარაძე, რევაზ მახარაძე;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოგიტა წითელაძე;
1,700.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ფუტკარაძე;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ბოლქვაძე;
1,550.00
14.12.2017
783.91
14.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 08-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის
პოლიციის დეპარტამენტი;
ემზარ მოხევიშვილი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან კახიძე;
1,150.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსი სანაძე;
1,550.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გენადი ქართველიშვილი;
1,250.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქსენია პაპავა;
1,650.00
14.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ჯალალ მურადოვი;
1,025.60
14.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
ელიზა სამყურაშვილი, ავთანდილ სამყურაშვილი;
9,633.99
20.12.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
შპს "ალგეთი";
150,000.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა ლორთქიფანიძე;
1,450.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქეთო ასანიძე;
1,550.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა გელაშვილი, მარგალიტა მეტრეველი;
1,330.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ სუმბაძე, ლევანი სუმბაძე;
1,700.00
21.12.2017
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ალექსანდრე ცხადაძე;
423.15
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარიამ კავთუაშვილი;
1,240.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული შოთაძე;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერა კვიციანი;
1,800.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიბროლა კურცხალიძე;
1,700.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არაბხან იუნუსოვი;
1,350.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიქტორ მაიერი;
1,290.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტუკაზვან ტანირვერდიევა;
1,550.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ოშხერელი;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ კონცელიძე;
1,250.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი გუსეინოვი;
1,290.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია ფირცხალავა, იური ფირცხალავა;
210.00
21.12.2017
2,000.00
21.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის გიორგი მიქიაშვილი;
დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი გუსეინოვი;
360.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი დოლიძე;
1,450.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი დოლიძე;
1,250.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰავა ლომაძე;
1,350.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტირუნ ხიზაძე;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ მაჭარაძე;
290.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო ასამბაძე;
1,450.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ხუნდაძე;
1,250.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კაკო შაშიაშვილი;
290.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია ცირამუა;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავარი დარსალია;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიანა კახიძე;
1,150.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან ბილვანიძე, ნიგარ ბილვანიძე;
1,250.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელისაბედ გოგიბერიძე;
1,550.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თალიკო ქომეთიანი;
1,700.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ მაჭარაძე;
1,450.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ მაჭარაძე;
1,250.00
21.12.2017
გვერდი 56 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულსუნდა ახალაია;
1,300.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგულ შაინიძე;
1,450.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯიმშერი ძაბილაშვილი;
1,800.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სირიოჟა იობიძე;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჟორჟოლიანი;
1,650.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელისო შანავა;
1,340.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი ხარაძე;
1,150.00
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხაიდარ ბალაძე;
1,550.00
21.12.2017
შპს "თერმულ დაზიანებათა და აღდგენითი
პლასტიკური ქირურგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი";
9,219.69
21.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერგო მჟავია;
1,450.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ესაძე;
1,450.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატი ბერიძე;
1,700.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მასიკო ნაჭყებია;
1,650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ვარშალომიძე;
1,850.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ ლომაძე;
1,150.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან ნიშნიანიძე, ნაზიკო ფურცხვანიძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
1,900.00
27.12.2017
გივი მიჩიტაშვილი;
458.12
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კიაზიმ უსუბ ოღლი;
1,650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ჩაგანავა, მარინე ფიფია;
1,450.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ბასილაძე;
1,000.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ართმელაძე;
1,380.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედგარი კოპაძე;
1,450.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ინნა ბიკვაიძე;
1,250.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯამბულ ბერიძე, გენადი ბერიძე;
1,150.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი კახიძე;
1,250.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კიკვიძე, ფირუზი აფხაძე;
1,550.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი სურმანიძე, გენად ქამაშიძე, სოფიკო ქამაშიძე,
ნადია შაინიძე, ნათელა ბოლქვაძე;
781.25
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი კოღუაშვილი, ერემია კოღუაშვილი,
ავთანდილ კოღუაშვილი;
1,150.00
27.12.2017
174.00
27.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
სახელმწიფო ბიუჯეტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიგარ გორაძე;
1,550.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი კობალაძე;
1,350.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალიკო ბერიძე;
1,650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური ფიფია;
1,650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალიკო თურმანიძე;
1,150.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა ბოლქვაძე;
1,150.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვესილე ბასილაძე;
1,550.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ჩლაიძე;
650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან ამყოლაძე;
1,550.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ დევაძე;
1,550.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბაბუცა გორგიძე;
1,650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა მღებროვი;
1,600.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კაკი ბერიძე;
1,650.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ბელქანია;
1,640.00
27.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო აბაშიძე;
1,550.00
27.12.2017
500.00
27.12.2017
ნოდარი ორმოცაძე;
1,700.00
28.12.2017
თემურ ქავთარაძე;
860.02
28.12.2017
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის გიორგი მიქიაშვილი;
დეპარტამენტი;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ხვთისო თეთრუაშვილი;
29,120.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერაბ ნაკაშიძე;
1,650.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ ფარტენაძე;
240.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზემფირა ხარლამპიდი;
2,600.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა ნემსაძე;
1,650.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იროდი ყურაშიძე;
1,150.00
28.12.2017
რევაზ ხულორდავა;
7,500.00
28.12.2017
ნამიგ ახმედოვი;
1,150.00
28.12.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
გვერდი 57 - 58 დან
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაიგა ოვჩიევა;
1,550.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როინ ფარტენაძე;
1,250.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული საითაძე;
1,250.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული ქადაგიძე;
1,550.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური ნაგერვაძე;
1,550.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ კალანდარიშვილი, თინათინ
კალანდარიშვილი;
1,250.00
28.12.2017
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მურმან შუშანიძე;
1,250.00
28.12.2017
აკაკი კვირკველია;
5,000.00
28.12.2017
მარინა ბზეკალავა;
1,150.00
28.12.2017
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
6,690,478.20
გვერდი 58 - 58 დან
დანართი
ზოგადი ინფორმაცია 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის
და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ1
ეკონომიკური ზრდა
2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა დაგეგმლი იყო 4.0%-ის ოდენობით,
თუმცა წლის განმავლობაში რეალურ ეკონომიკურ ზრდას უფრო მაღალი ტენდენცია ქონდა.
ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება 2 ძირითადი მიზეზით იყო გამოწვეული, კერძოდ
ეკონომიკურ ზრდას ხელი შეუწყო 2016 წლის ბოლოს ფისკალურ პოლიტიკაში განხორციელებულმა
ცვლილებებმა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე ხარჯების ოპტიმიზაციის ხარჯზე განხორციელდა
კაპიტალური ხარჯების ზრდა, ხოლო პირდაპირი გადასახადები (მოგების გადასახადის რეფორმა)
ჩაანაცვლა არაპირდაპირმა გადაახადებმა. გარდა ამისა 2017 წელს ეკონომიკური მდგომარეობა
დასტაბილურდა ჩვენს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში, რის შემდგომაც გაიზარდა საგარეო მოთხოვნა
ჩვენს საქონელსა და მოსახურებაზე და შესაბამისად ხელი შეუწყო ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების
ტემპებს.
გასული წლის 3 კვარტლის მონაცემების გაანალიზების შემდგომ ეკონომიკური ზრდის
პროგნოზი გაიზარდა და 4.5%-ს შეადგენდა, ხოლო ფაქტიური მაჩვენებლების მიხედვით 2017 წელს,
მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 5.0 პროცენტი შეადგინა.
კვარტლების მიხედვით ეკონომიკური ზრდის შემდგეგი მაჩვენებლები დაფიქსირდა
პირველ კვარტალში - 5.3%;
მეორე კვარტალში - 4.9%;
მესამე კვარტალში - 4.4%;
მეოთხე კვარტალში - 5.4%.
ნომინალურ გამოსახულებაში მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 38 042.2 მლნ ლარი შეადგინა, რაც
11.8 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, ხოლო ერთ სულ მოსახლეზე
გაანგარიშებით - 10 231 ლარი (4 079 აშშ დოლარი) შეადგინა.
2017 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2017
წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.4 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული
პროდუქციის ღირებულება 19.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა
1
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში“ ასახავს მაჩვენებლებს, რომელიც მოიცავს
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით დამტკიცებულ მონაცემების შესრულებას (თუ
სხვაგვარად არ არის მითითებული). შესაბამისად აგრეგირებული მაჩვენებლები არ მოიცავს (თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების
შესრულების თაობაზე, ასევე ინფორმაციას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული არასაბიუჯეტო (საკუთარი) შემოსავლების
შესახებ, გარდა იმ თავებისა და მუხლებისა სადაც საუბარია ნაეთი ბიუჯეტის, ცენტრალური ბიუჯეტის და სსიპები/ააიპების ბიუჯეტების
მონაცემებზე. მონაცემებში ასახულია სახელმწიფოს მიერ აღებული გრანტები და კრედიტები, როგორც სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზეა
ჩამორიცხული, ასევე ე.წ. პირდაპირი გადახდის გზით ანაზღაურებული სახსრები, მონაცემები მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტის
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიღებული მიზნობრივი გრანტებს/დაფინანსებას (ე.წ. რეესტრის გრანტები).
1
რაოდენობა გაზრდილია 39.3 ათასი ადამიანით (აღნიშნული მონაცემები მოცემულია საქსტატის,
ბიზნეს სექტორის 2016-2017 წლების კვარტალური კვლევების მიხედვით).
ინფლაცია
2017 წელს ინფლაციის დონემ 6.7 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საბაზო
ინფლაცია 4.7 პროცენტის დონეზეა.
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე:
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები - ფასები გაიზარდა 7.3 პროცენტით, რაც 2.2
პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში;
ტრანსპორტი - ფასები მომატებულია 14.9 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 1.94
პროცენტული პუნქტი შეიტანა;
ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო - ფასები გაიზარდა 17.5 პროცენტით, რაც 1.12
პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში;
ჯანმრთელობის დაცვა - ფასები გაიზარდა 8.1 პროცენტით, რაც 0.68 პროცენტული პუნქტით
აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში .
2017 წელს, მიზნობრივ შედარებით ინფლაციის უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა,
რაც ერთჯერადი ფაქტორების ზეგავლენის შედეგი იყო. კერძოდ, ინფლაციის მაჩვენებელზე გავლენა
იქონია იმპორტირებული პროდუქციის საერთაშორისო ფასების ზრდამ (ძირითადად საწვავის ფასის
ზრდა) და ზოგიერთ აქციზურ პროდუქტზე განაკვეთის ზრდამ. აღნიშნული ფაქტორების
გამოკლებით ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ 4 პროცენტიანი ნიშნულის ფარგლებში იქნებოდა.
ინფლაციის ზრდა დროებითია და 2018 წლის დასაწყისში, დროებითი ფაქტორების ამოწურვასთან
ერთად, სამპროცენტიან მაჩვენებელს დაუახლოვდება. 2018-2021 ინფლაციის მიზნობრივი
მაჩვენებელი 3.0 პროცენტს შეადგენს.
ლარის გაცვლითი კურსი
2017 წელს ლარი გამყარდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2017 წლის ბოლოს 2016 ბოლოსთან
შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.1 პროცენტით გამყარდა და 2.59 ლარი
შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს
ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 1.1 პროცენტით.
საგარეო ვაჭრობა
2017 წელს საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 709.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც
წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.8 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 728.0 მლნ. აშშ
დოლარს შეადგენს (29.1%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 7 981.3 მლნ. აშშ დოლარს (9.4%-ით მეტი).
საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს
უკავია, რომლის წილი 2017 წლის მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 14.8 პროცენტს შეადგენს.
მას მოსდევს რუსეთი 11.1%, ჩინეთი 8.8% და აზერბაიჯანი 8.2%-ული წილებით.
2
ექსპორტში 14.5 პროცენტით პირველ ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი
10.0%, თურქეთი 7.9%, სომხეთი 7.7% და ჩინეთი 7.6%.
იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 17.2 პროცენტით, შემდეგ მოდიან რუსეთი
9.9%, ჩინეთი 9.2%, აზერბაიჯანი 7.6% და უკრაინა 5.6%.
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და
კონცენტრატები 15.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 11.3%, მსუბუქი
ავტომობილები 8.6%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6.3%, სამკურნალო საშუალებები 5.2% და ა.შ.
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია,
რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: მსუბუქი
ავტომობილები 5.9%, ნავთობის აირები 4.4%, სამკურნალო საშუალებები 4.3%, სპილენძის მადნები
და კონცეტრატები 4.2% და ა.შ.
2017 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 844.2 მლნ
აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.0 პროცენტით მეტია. აქედან
ექსპორტი 646.5 მლნ. აშშ დოლარი იყო (13.0% მეტი), ხოლო იმპორტი 2 197.7 მლნ. აშშ დოლარი (0.8%
ნაკლები). საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 26.6% შეადგინა,
მათ შორის ექსპორტში 23.7%, ხოლო იმპორტში 27.5%.
დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წელს 3 541.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა
(2016 წელთან შედარებით 30.2% მეტი). აქედან ექსპორტი 1 180.7 მლნ. აშშ დოლარი (60.0 პროცენტით
მეტი), ხოლო იმპორტი 2 361.1 მლნ. აშშ დოლარი (19.2 პროცენტით მეტი). დსთ-ს ქვეყნების წილმა
მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში 33.1% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 43.3%, ხოლო იმპორტში 29.6%.
ტურიზმი
2017 წელს, საქართველოს 7 555 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2016 წლის მონაცემებით,
ვიზიტორების რაოდენობა 6 361 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 18.8
პროცენტით აღემატება.
ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2 753 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 27.1
პროცენტით (587 მლნ აშშ დოლარით) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.
ფულადი გზავნილები
2017 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 22.3 პროცენტით
გაიზარდა (213.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაზრდილია რუსეთიდან
19.1 პროცენტით, ისრაელიდან - 98.3 პროცენტით, იტალიიდან - 18.1 პროცენტით, საბერძნეთიდან 16.6 პროცენტით, თურქეთიდან - 19.4 პროცენტით.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2017 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 16.2 პროცენტით გაიზარდა და 1 861.9 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით
3
უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს აზერბაიჯანი (482 მლნ აშშ დოლარი) და თურქეთი (279 მლნ აშშ
დოლარი) წარმოადგენს.
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფოს ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და
2017 წელს მშპ-ს 44.6 პროცენტის დონეზეა. („ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის თანახმად განსაზღვრული ლიმიტი მშპ-ის 60%). აქედან, საგარეო ვალი 35.3
პროცენტი, ხოლო საშინაო ვალი 9.3 პროცენტია. (დეტალური ინფორმაცია სახელმწიფო ვალის
შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ სახელმწიფო ვალის შესახებ დანართში)
2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი
2017
წლის
ნაერთი
ბიუჯეტის
დეფიციტმა
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული კლასიფიკაციის თანახმად (GFSM 2001) მშპ-თან მიმართებაში 0.9% შეადგინა.
(„ეკონომიკური
თავისუფლების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული
კანონის
თანახმად
განსაზღვრული ლიმიტი მშპ-ის 3%). იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მსხვილი საინვესტიციო
პროეტების დიდი ნაწილი სახელმწიფო საწარმოების მეშვეობით ხორციელდება და შესაბამისი
სახსრები ასახულია ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან
არსებული პროგრამის ფარგლებში, ფონდი იყენებს გამოთვლის მოდიფიცირებულ მეთოდს GFSM
2001 კლასიფიკაციის მიხედვით, რაც გულისხმობს წმინდა დაკრედიტების გატარებას დეფიციტში
(ხაზს ზემოთ). აღნიშნული მეთოდოლოგიით 2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტმა 2.9%
შეადგინა ნაცვლად პროგნოზირებული 3.4%-ისა. პროგნოზირებულთან შედარებით დაბალი
დეფიციტ განაპირობა დაგეგმილზე მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ და შესაბამისად გეგმასთან
შედარებით გადაჭარბებით მიღებულმა გადასახადებმა.
GFSM 2001
GFSM 2001 (IMF TMU)
შემოსავლები
10,921.2
შემოსავლები
10,921.2
ხარჯები
9,160.7
ხარჯები
9,194.3
საოპერაციო სალდო
1,760.5
საოპერაციო სალდო
1,726.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,084.5
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
2,084.5
ზრდა
2,313.9
ზრდა
2,313.9
კლება
-229.4
კლება
-229.4
მთლიანი სალდო
-324.0
მთლიანი სალდო
-357.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
884.8
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
884.8
ზრდა
994.5
ზრდა
994.5
4
GFSM 2001
კლება
ვადლებულებების ცვლილება
GFSM 2001 (IMF TMU)
-109.7
კლება
-109.7
1,118.3
ვალის აღება
1,651.8
ვალის დაფარვა
-533.5
ვადლებულებების ცვლილება
1,151.9
ვალის აღება
1,651.8
-90.5
ვალის დაფარვა
-499.8
მშპ
38,042.2
ნაშთის ცვლილება
-90.5
დეფიციტი/მშპ
-0.85%
დაბრუნების ქვეანგარიში
129.6
მშპ
38,042.2
დეფიციტი
(მოდიფიცირებული TMU)
-1,112.8
დეფიციტი/მშპ
-2.93%
ნაშთის ცვლილება
5
ბიუჯეტი
2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 811 160.0
ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 10 921 173.9 ათასი ლარი, ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.0%.
გასათვალისწინებელია, რომ 2017 წელს ბოლოს მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების
განახლებული პროგნოზების გათვალისწინებით, ცვლილება შევიდა „საქართველოს 2017 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო
შემოსავლების პროგნოზი 200.0 მლნ ლარით გაიზარდა.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 740 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 9 778 948.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 100.4%.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 353 797.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 91.9%.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 740 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 788 428.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 106.5%.
2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
10,865,000.0
10,921,173.9
56,173.9
100.5
9,740,000.0
9,778,948.3
38,948.3
100.4
2,920,000.0
2,918,865.4
-1,134.6
100.0
740,000.0
756,555.5
16,555.5
102.2
დამატებული ღირებულების გადასახადი
4,020,000.0
4,122,612.8
102,612.8
102.6
აქციზი
1,435,000.0
1,450,921.9
15,921.9
101.1
იმპორტის გადასახადი
65,000.0
71,618.9
6,618.9
110.2
ქონების გადასახადი
410,000.0
394,746.2
-15,253.8
96.3
სხვა გადასახადი
150,000.0
63,627.6
-86,372.4
42.4
გრანტები
385 000.0
353,797.6
-31,202.4
91.9
სხვა შემოსავლები
740,000.0
788,428.0
48,428.0
106.5
შემოსავლები
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
+/-
%
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 229 433.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (185 000.0 ათასი ლარი) 124.0%-ია.
6
ფინანსური აქტივების
კლებიდან მობილიზებულ იქნა 109 710.7 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებელის (70 000.0 ათასი ლარი) 156.7%-ია.
2017 წელს განხორციელდა ფისკალური კონსოლიდაცია და რესურსების მობილიზება
განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების აქსელერაციის მიზნებითსავით:
ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები მშპ-თან მიმართებაში შემცირდა 24.2%-მდე
(2016 წელს 25.9% შეადგინა), მათ შორის შრომის ანაზღარებაზე მიმართული სახსრები
შემცირდა მშპ-ის 4.3%-მდე (2017 წელს 5.2% შეადგინა);
საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული
სახსრები მშპ-თან მიმართებაში გაიზარდა 8.7%-მდე (2016 წელს მშპ-ის 6.7% მიიმართა)
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი
2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შესრულდა
როგორც
შემოსულობების,
ისე
გადასახდელების თვალსაზრისით. სახელწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებამ 100.4%
შეადგინა, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია.
ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების
შესახებ
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
9 696 160.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 9 750 327.0 ათასი ლარი, ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.6%.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8 980 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 8 991 307.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%.
ამასთან, 2017 წლის განმავლობაში გადასახადების სახით მიღებული შემოსავლებიდან
დაბრუნების ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრების გათვალისწინებით დაბრუნების ქვეანგარიშზე
ნაშთის წმინდა ცვლილებამ შეადგინა 129.6 მლნ ლარი.
2017 წლის განმავლობაში დაბრუნების ქვეანგარიშზე მიმართულმა თანხამ შეადგინა 354.5
მლნ ლარი, ხოლო ამ ანგარიშიდან თანხების დაბრუნებამ შეადგინა 224.9 მლნ ლარი.
გრანტების2 საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 331 160.0 ათასი ლარით (საპროგნოზო
მაჩვენებელი არ მოიცავს ე.წ რეესტრის გრანტებს), საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 350
602.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 105.9%, მათ შორის 72 157.1 ათასი ლარი
მობილიზებული იქნა ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების სახით,
148 690.1 ათასი ლარი
მიღებული იქნა საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში, 69 038.5 ათასი ლარი ხაზინის ანგარიშზე
რიცხული ე.წ. რეესტრის გრანტების ფარგლებში, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტით სსიპ(ებ)-ის მიერ
სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართულმა სახსრებმა შეადგგინა 60 716.1 ათასი ლარი.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 408 417.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.1%.
2
დონორების მიერ გამოყოფილი გრანტების ნაწილის ასახვა მოხდა 2018 წლის იანვარში
7
ათასი ლარი
დასახელება
შემოსავლები
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
9,696,160.0
9,750,327.0
54,167.0
100.6
გადასახადები
8,980,000.0
8,991,307.5
11,307.5
100.1
გრანტები*
331,160.0
350,602.3
19,442.3
105.9
სხვა შემოსავლები
385,000.0
408,417.1
23,417.1
106.1
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 97 606.0 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებელის (90 000.0 ათასი ლარი) 108.5%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 119 126.8 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (85 000.0 ათასი ლარი) 140.1%-ია.
8
2017 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
2017 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 305 000.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 11 720
475.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 11 764 835.4 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.4%-ია.
წლიური გეგმა
წლიური ფაქტი
14000000
ფაქტი/ გეგმა%
102.0%
100.9%
99.9%
99.2%
12000000
100.4%
100.0%
98.5%
10000000
98.0%
8000000
96.0%
96.5%
6000000
94.0%
92.6%
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
11,764,835.4
11,720,475.0
10,292,234.1
10,297,950.0
9,703,127.1
9,620,000.0
9,009,812.2
9,080,000.0
8,104,217.6
8,748,500.0
7,806,801.8
8,091,500.0
0
7,459,279.5
2000000
92.0%
7,569,732.2
4000000
90.0%
88.0%
2017 წელი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 333 356.0 ათასი ლარი,
გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 9 372 090.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.4%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2017
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 1 017 203.7 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 956 556.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული
მაჩვენებლის 94.0%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა
971 755.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 101.6%-ია.
9
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
განისაზღვრა 1 019 871.5 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 908 878.7 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის
89.1%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 905 602.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2017
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 526 187.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 521 683.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის
99.1%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 515 387.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.8%ია.
2017 წლის ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
ხარჯები
79.7%
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
8.3%
ვალდებულების
კლება
4.4%
ფინანსური
აქტივების ზრდა
7.7%
10
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
1 384 335.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 385 370.0 ათასი ლარი
(წინა წლის პერიოდთან შედარებით საკასო ხარჯი შემცირდა 67.0 მლნ ლარით, ხოლო ნაერთი
ბიუჯეტის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლი შემცირებულდა 104.0 მლნ ლარით), რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 100.1%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“
საკასო
შესრულების
14.8%-ია,
ხოლო
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გაწეული
მთლიანი
გადასახდელების 11.8%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განსაზღვრულ იქნა 1 223 406.5 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 248 448.0
ათასი ლარი, რაც გეგმის 102.0%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო
შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.3%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული
მთლიანი გადასახდელების 10.6%-ს შეადგენს.
„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 478 549.5
ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 476 606.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.6%-ს, ხოლო
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გაწეული
4.1%-ს
შეადგენს.
პროცენტის
მუხლიდან
საგარეო
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 237 482.1 ათასი ლარი, ხოლო
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 239 075.1 ათასი ლარი.
„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 471
164.3 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 486 262.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 103.2%-ს,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 5.2%-ს შეადგენს.
სუბსიდიის
მუხლიდან
ძირითადად
დაფინანსებული
იქნა
ისეთი
მნიშვნელოვანი
პროგრამები, როგორიცაა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე
ჯამურად მიიმართა 101 163.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.1%-ს შეადგენს.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო
პერიოდში ჯამურად მიიმართა 96 369.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს
შეადგენს;
ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 67 163.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;
მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 30 180.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ჯამურად მიიმართა 24
602.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 106.8%-ს შეადგენს;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 19 274.8 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.7%-ს შეადგენს;
11
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში
კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 15 726.9 ათასი
ლარი;
„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 346 158.8
ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (1 332 028.9 ათასი ლარი) 101.1%-ს, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 11.4%-ს შეადგენს. მათ შორის
მუნიციპალიტეტებსა და ავტონომიურ რესპუბლიკებზე გადაცემულმა ტრანსფერმა შეადგინა 941.8
მლნ ლარი.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ
შეადგინა 3 324 267.1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (3 325 050.9 ათასი
ლარი) 100.0%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“
საკასო შესრულების 35.5%-ა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 28.3%-ს
შეადგენს.
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 685 800.0 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 706 051.2
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით
მიიმართა
646 635.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
და
მოსახლეობისათვის
სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით
ჯამურად მიიმართა 174 017.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 118
820.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 104 977.1 ათასი ლარის
მოცულობით, რაც გეგმის 98.8%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო
შესრულების 11.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 9.4%-ს
შეადგენს.
„სხვა ხარჯების” მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები,
როგორიცაა:
ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 596 684.6 ათასი ლარი (გეგმიური
მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე 575 303.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული
მიზნით მიიმართა 90 002.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86.1%-ს შეადგენს;
12
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 85 443.5 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 108.4%-ს შეადგენს;
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება აღნიშნული მიზნით მიიმართა 53 586.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს
შეადგენს;
2017 წლის ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
სოციალური
უზრუნველყოფა
35.5%
გრანტები
14.4%
სუბსიდიები
5.2%
პროცენტი
5.1%
სხვა ხარჯები
11.8%
შრომის
ანაზღაურება
14.8%
საქონელი და
მომსახურება
13.3%
სახელმწიფო ვალების აღება და დაფარვა
ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 1 651 605.1 ათასი ლარი, მათ შორის:
399 493.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
294 332.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები;
957 779.3 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან
მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;
და
სხვა
ათას ლარებში
დასახელება
ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
294,332.0
WB
259,375.7
EU
34,956.2
საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები
957,779.3
WB
205,985.7
IFAD
6,047.6
EIB
180,368.0
EBRD
94,421.7
AIIB
22,980.2
ADB
245,464.3
საფრანგეთი
110,085.6
კუვეიტი
49.1
იაპონია
36,706.8
ავსტრია
4,888.3
13
დასახელება
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
გერმანია
50,782.0
სულ კრედიტები
1,252,111.3
საშინაო ფასიანი ქაღალდები
2017 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 54 აუქციონი, გამოშვებული იყო
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1 488 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, ამავე პერიოდში დაიფარა
1 096 518.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების
კომპოზიცია: 16.1% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 39.3% - 12 თვის
ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 23.2% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო
ობლიგაციები, 16.0% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 5.4% - 10 წლის
ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.
საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ
1 448 006.4 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 048 512.5 ათასი ლარი შეადგინა.
სახაზინო
ვალდებულებების
და
სახაზინო
ობლიგაციების
გამოშვების
შედეგად,
საშინაო
ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 399 493.9 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილთან შედარებით 99.9%-ია.
ვალის მომსახურება და დაფარვა
2017 წლის მანძილზე სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა
939.0 მლნ ლარი, მათ შორის:
საგარეო ვალდებულებები - 664.9 მლნ ლარი
მომსახურება - 237.5 მლნ ლარი;
დაფარვა - 427.4 მლნ ლარი;
საშინაო ვალდებულები - 274.1 მლნ ლარი;
მომსახურება - 239.1 მლნ ლარი;
დაფარვა - 35.0 მლნ ლარი;
სარეზერვო ფონდები, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და მაღალმთიანი
დასახლებების განვითარების ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 40 000.0 ათასი ლარით.
ამასთან, „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 22
ივნისის N1251 განკარგულების თანახმად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები
გაიზარდა 560.0 ათასი ლარით, ხოლო „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“
14
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს №1672 განკარგულების საფუძველზე - 40 000.0
ათასი ლარით. 2017 წლის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 80 560.0 ათასი ლარით.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული
აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 80 549.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ - 73 729.9 ათასი ლარი.
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საანგარიშო
პერიოდში
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულებით
საქართველოს
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ
შეადგინა 4 970.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 4 897.3 ათასი ლარი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 274
000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს №1672 განკარგულების საფუძველზე ფონდის
ასიგნებები გაიზარდა 28 250.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის
მოცულობა განისაზღვრა 302 250.0 ათასი ლარით.
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით
გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 301 464.6 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის
მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 297 266.6 ათასი ლარი.
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს მაღალმთიანი
დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. ამასთან,
„საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროსათვის მაღალმთიანი
დასახლებების
განვითარების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6
ივლისის №1385 განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 6 000.0 ათასი ლარით.
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 26 000.0 ათასი ლარით.
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი
ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 24 319.8 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ
გადარიცხულმა თანხებმა - 23 472.1 ათასი ლარი.
15
ინფორმაცია 2017 წელს სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
მლნ ლარი
დასახელება
01.01.2017
01.01.2018
სულ
1,547.8
1,894.1
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი
704.1
558.0
ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში
7.6
137.2
სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი
250.8
436.8
მიზნობრივი გრანტები
13.3
21.3
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების
ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სსიპ-ების და ააიპ-ების ნაშთი
40.7
41.0
260.3
316.0
270.9
383.8
185.0
555.0
187.2
179.9
177.7
180.9
მათ შორის კომერციულ ბანკში რიცხული სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფულადი სახსრები
მათ შორის კომერციულ ბანკში რიცხული ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების
ბიუჯეტების ნაშთი
მათ შორის კომერციულ ბანკებში რიცხული სსიპ-ების და ააიპ-ების
ნაშთი
16
დანართი
დანართი
ინფორმაცია
„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ მომზადებულ
მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ“
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
1
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
მობილიზებული
რეფორმა, რომელიც 2016 წელს დაიწყო გულისხმობს
საგადასახადო
გადასახადების
ერთიან
შემოსავლების ანგარიშგების პროცესის
გადასახადების
განაწილებას
გამჭვირვალობისა
კანონით
გადასახადის
სახეების
გეგმურ
საგადასახადო
დეკლარაციების
და
განსაზღვრულ
ანგარიშზე
გადახდილი
ბიუჯეტებისა
მიხედვით
და
ვადადამდგარი
შესაბამისად.
სხვა
მაჩვენებლებთან მათი შესადარისობის
გადასახადების სახიდან გადასახადების სხვა სახეებში
უზრუნველსაყოფად, მიზანშეწონილია,
გადახდილი
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
დეკლარაციების მიხედვით. შესაბამისად, კონკრეტული
ანგარიში
ინფორმაციას,
პერიოდის ამ შემთხვევაში, წლის დასრულების შემდეგ
„სხვა
მომდევნო წელს გადასახადის სხვა სახეებში (გარდა სხვა
მოიცავდეს
განცალკევებულად,
გადასახადების“
მუხლში
გაუნაწილებელი
არსებული
თანხები
გადასახადების
იმ
ნაწილდება
ნაწილისა,
ყოველდღიურად
სადაც
აღირიცხება
საგადასახადო
ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი გადასახადები)
შემოსავლებისა და უშუალოდ „სხვა
განაწილებული თანხებიდან რა ნაწილია წინა წელს
გადასახადების“
მუხლში
ჩარიცხული და რა მიმდინარე წელს, ამის გამიჯვნა
შესახებ.
შეუძლებელია.
მობილიზებული
ამასთან,
თანხების
სასურველია,
ბიუჯეტის
რაც შეეხება 2016 წელს სხვა გადასახადებში ზედმეტად ან
მოიცავდეს
შეცდომით
გადახდილი
ინფორმაციას მომდევნო წლის იანვარ-
მაჩვენებელს,
ეს
მარტის
განპირობებული.
შესრულების
ანგარიში
პერიოდში
გადასახადების“
გადასახადის
„სხვა
მუხლიდან
თითოეულ
ტიპში
გადასახადების
ერთჯერადი
ვინაიდან,
2015
მაღალ
ფაქტორით
წლის
არის
დეკემბრის
საშემოსავლო გადასახადის ის უდიდესი ნაწილი, რაც
გადახდილ იქნა 2015 წლის დეკემბერში, აღრიცხულ იქნა,
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
გადატანილი
იმ
თანხების
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
შესახებ,
როგორც
2015
წლის
საკასო
შემოსავალი,
ვინაიდან
რომლებიც აკუმულირებულ იქნა „სხვა
ერთიანი სახაზინო კოდის პრინციპი დანერგილ იქნა 2016
გადასახადების“
წლიდან. იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ორი
მუხლში
საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის.
სხვადასხვა
წლის
მომხდარიყო
2015
ბიუჯეტში
წლის
(2015
და
დეკემბრის
2016)
არ
საშემოსავლო
გადასახადის იმ ნაწილის აღრიცხვა, რომელიც გადახდილ
იქნა 2015 წელს, 2016 წლის იანვარში აღარ განაწილებულა
დეკლარაციების
მიხედვით
2015
წელს
გადახდილი
გადასახადები, შესაბამისად, 2016 წლის საშემოსავლო
გადასახადში, ნაცვლად 2015 წლის დეკემბერსა და 2016
წლის
იანვარ-დეკემბერში
დეკემბრისა
და
გადახდილი
2016
წლის
2015
წლის
იანვარ-ნოემბრის
დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადისა, ასახულია
მხოლოდ 2016 წლის იანვარ-დეკემბერში გადახდილი 2015
წლის
დეკემბრისა
და
2016
წლის
იანვარ-ნოემბრის
დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, ასევე 2016
წლის დეკემბერში წყაროსთან გადახდილი 2016 წლის
დეკემბრის
საშემოსავლო
გადასახადი
–
2016
წლის
რიცხვებში სხვა გადასახადების სახეში, ვინაიდან ამ
თანხების დეკლარირება განხორციელდა 2017 წელს.
შესაბამისად,
ეს
არის
რეფორმის
თავისებურება
გარდამავალ პირველ წელს და უკვე 2017 წლის ბიუჯეტში
საშემოსავლო გადასახადის მაჩვენებლებში აღრიცხული
იქნება 2016 წლის დეკემბერსა და 2017 წლის იანვარდეკემბერში გადახდილი 2016 წლის დეკემბრისა და 2017
წლის იანვარ-ნოემბრის დეკლარირებული საშემოსავლო
გადასახადები, ანუ სრული 12 თვის მაჩვენებლები და სხვა
გადასახადების
ის
ნაწილი,
სადაც
აღრიცხულია
ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი გადასახადები, 2017
2
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
წლიდან იქნება მნიშვნელოვნად დაბალი, ვიდრე ეს იყო
რეფორმის გარდამავალ პირველ წელს.
აღნიშნულს
ადასტურებს
შემოსავლების
2017
ფაქტიური
წლის
საგადასახადო
მაჩვენებელი
„სხვა
გადასახადების“ მუხლით, რომელიც შეადგენდა მხოლოდ
63.6 მლნ ლარს (მათ შორის 54 მლნ შეადგენს ჯარიმებს და
საურავებს), მაშინც როდესაც 2016 წელს (გარდამავალ
წელს) 526.6 მლნ ლარი შემოვიდა ამ სახეში.
ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით,
რეკომენდაციის
გათვალისწინება საანგარიშგებო წლის ბოლოს მიღებული
სხვა
გადასახადების
განაწილების
თაობაზე
სახეების
მიხედვით, შესაძლებელი არ არის, ამასთან 2017 წლიდან
გადასახადის ამ სახეში მიღებული სახსრების მთლიანი
ოდენობა მცირეა და შეადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის
მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების მხოლოდ 0.7%-ს
2
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გაწეული
დანახარჯების ანგარიშგების პროცესის
2017-2018
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო
გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად,
მიზანშეწონილია,
ბიუჯეტის
ანგარიში
სახელმწიფო
შესრულების
მოიცავდეს
მხარჯავი
წლიური
ინფორმაციას
დაწესებულებების
საჯარო
ბიურო
სამსახურის
2018 წლის
საჯარო სამსახურის მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში,
ბიუჯეტის
2018 წლიდან საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა
შესრულების
შრომის ანაზღაურების საკითხი რეგულირდება „საჯარო
ანგარიშგება
დაწესებულებაში
შრომის
საქართველოს კანონით.
ანაზღაურების
შესახებ“
„საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონი, რომელიც 2017 წლის 1 ივლისიდან
ამოქმედდა,
ნათლად
განსაზღვრავს
საჯარო
(პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში)
დაწესებულებაში დასაქმებული პირების სტატუსს, ვინ
მიერ წლის განმავლობაში რეალურად
შეიძლება იყოს მოხელე, ვინ შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებულ
დასაქმებული და ა.შ.
რაოდენობის შესახებ.
თანამშრომელთა
იმის გათვალისწინებით, რომ დასაქმებულთა შესახებ
ინფორმაცია ცვალებადია ყოველთვიურად, შესაძლებლად
მიგვაჩნია, გაგრძელდეს მუშაობა სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურთან
და
შეთანხმდეს
ფორმატი,
3
რომლის
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
მიხედვითაც მოხდება დასაქმებული პირების შესახებ
ინფორმაციის
წარდგენა
ბიუჯეტის
შესრულების
ანგარიშგება
ამ
ანგარიშგების პროცესში.
ამასთან,
მიზანშეწონილია
დაიწყოს
2018
მიმართებით,
მას
საკითხზე
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტთან
შემდეგ,
რაც
სამსახურის
საჯარო
რეფორმის ფარგლებში სრულად მოხდება ყველა საჯარო
დაწესებულებაში
საშტატო
ნუსხებისა
და
შრომითი
ხელშეკრულებებით დასაქმებული პირების განსაზღვრა,
ახალი რეგულაციების თანახმად.
3
საკანონმდებლო დონეზე დაიხვეწოს
სარეზერვო ფონდების განმარტება და
2018-2020
საქართველოს
საქართველო
გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს საბიუჯეტო
ს
კოდექსით სარეზერვო ფონდების მთლიანი მოცულობა
უფრო კონკრეტულად განისაზღვროს
საბიუჯეტო
შეზღუდულია ბიუჯეტის გადასახდელების 2%-ით. PEFA
იმ ღონისძიებების ტიპები და შინაარსი,
კოდექსი
მეთოდოლოგიის
რომელთა
დაფინანსება
განხორციელდეს
შესაძლოა
სარეზერვო
სამინისტრო
ფინანსთა
თანახმად,
საქართველოს
პრაქტიკა
განკარგულების
პროექტს,
შეფასებულია A ქულით.
საქართველოს
მთავრობის
ფონდებიდან, რათა თავიდან იქნეს
რომლის
აცილებული
ზოგადი
ფონდებიდან თანხის გამოყოფა, ყოველთვის თან ახლავს
გამომდინარე
განმარტებითი ბარათი, სადაც დეტალურადაა აღწერილი
მქონე
თანხის გამოყოფის აუცილებლობა და მიზნობრიობა.
განმარტების
ხასიათიდან
სისტემატური
ხასიათის
ბიუჯეტის
დაგეგმვის
გათვალისწინების
და
ეტაპზე
შესაძლებლობის
მქონე ღონისძიებების დაფინანსება.
საფუძველზეც
გადაწყვეტილების
ხორციელდება
მიღება
კი
სარეზერვო
ხორციელდება
საქართველოს მთავრობის მიერ.
წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გამოწვევების ფონზე,
ზოგ
შემთხვევაში,
საჭირო
ხდება
სხვადასხვა
ღონისძიებისათვის რესურსის მოძიება.
ამასთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს
მუშაობას
ფისკალური
პოლიტიკისა
და
ფისკალური
დისციპლინის
პრინციპების
დახვეწაზე.
2017
წლის
სექტემბერში
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
თხოვნით და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF)
4
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
მხარდაჭერით მომზადდა
საქართველოს ფისკალური
გამჭვირვალობის
დოკუმენტი
შეფასების
ფისკალური
გამჭვირვალობის კოდექსის შესაბამისად, რომელსაც თან
ახლავს 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა მათ შორის,
განიხილება სარეზერვო ფონდების განკარგვის საკითხის
შემდგომი რეგულირება, საერთაშორისო გამოცდილების
გათვალისწინებით.
4
მიზანშეწონილია, სახელმწიფო ვალის
„სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პორტფელში აღირიცხოს სახელმწიფო
შესაბამისად
წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საქართველოს
სახელით
საწარმოებისა და სახელმწიფოს მიერ
სამინისტროსა
და
დაფუძნებული
ორგანოების/დაწესებულებების
სხვა
იურიდიული
"საქართველოს სახელმწიფო ვალი არის
პირების ის სასესხო ვალდებულებები,
ხელშეკრულებებით
რომელთა
გამოსახული,
დაფარვაც
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან.
მაღალრისკიანი
საწარმოების
მისი
გარანტიით
სხვა
მიერ
დადებული
ეროვნული
ვალუტით
საქართველოს
სახელით
აღებული,
აგრეთვე
ფინანსთა
აგრეთვე
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ეროვნულ ან
სახელმწიფო
უცხოურ კონვერტირებად ვალუტაში დენომინირებული
ფისკალური
მატერიალიზების
გამომდინარე,
ხორციელდება
საქართველოს
რისკების
ალბათობიდან
მიზანშეწონილია,
სახელმწიფო
ფასიანი
ქაღალდების
განთავსებიდან
მიღებული და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ
საქართველოსთვის
დამტკიცებული
საფინანსო
სახელმწიფო ვალის პორტფელში მათი
რესურსიდან მიღებული სახელმწიფო საშინაო და საგარეო
სავალო ვალდებულებების ასახვა;
ვალების ჯამური თანხა“.
იმ
შემთხვევაში,
თუ
სახელმწიფო
წილობრივი
მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა და სახელმწიფოს
მიერ დაფუძნებული სხვა იურიდიული პირების სასესხო
ვალდებულებებზე
გარანტია,
არ
აღნიშნული
არის
გაცემული
სახელმწიფო
ვალდებულებები
ვერ
იქნება
ასახული სახელმწიფო ვალის პორტფელში.
ფისკალური გამჭვირვალობის მიზნით, მიმდინარეობს
სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული საწარმოების
შესახებ
ფინანსური
ინფორმაციის
მოპოვება,
5
მათგან
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
მომდინარე ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება და
შეფასება და მათი გაცხადება. ამ კუთხით გადაიდგა
მნიშვნელოვანი
ნაბიჯები,
ფისკალური
რისკების
შეფასების მიზნით, ფინანსური ინფორმაციის მოგროვება
ხდება
ყველა
ამ
თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი
სახელმწიფო საწარმოდან. პროგრესი ამ მიმართულებით
მკვეთრად დადებითად შეფასდა ისეთი საერთაშორისო
საფინანსო
ინსტიტუტების
მიერ,
როგორებიცაა
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი.
პროცესის სრულყოფისათვის, ამ მიმართულებით მუშაობა
გრძელდება საერთაშორისო ინსტიტუტების ინტენსიური
ჩართულობით
5
მიზანშეწონილია, ბიუჯეტის კანონში
საქართველოს
ცვლილების
სამინისტრო
განხორციელების
ფინანსთა
გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო წლებში ბიუჯეტის
კანონის ცვლილების შემთხვევაში თვითმიზანს (გასულ
შემთხვევაში, გეგმური მაჩვენებლების
წლებში
დაკორექტირებისას
წარმოადგენს
მიდგომის
ერთგვაროვანი
გამოყენება
ყველა
არსებული
ამით
და
ამავდროულად
მიმდინარე
ათვისების
წლის
ბოლოს
განსხვავებით)
არსებული
არ
გეგმების
მაქსიმალური მიახლოება ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან და
საინვესტიციო პროექტის შემთხვევაში
მათი
პრაქტიკისგან
შესრულების
მაჩვენებლის
გეგმასა
გაუმჯობესება,
და
ფაქტს
რაც
შორის
ტენდენციების გათვალისწინება, რათა
ურთიერთმიმართების სურათს შეცვლიდა და ასეთი
წლის ბოლოს უზრუნველყოფილ იქნეს
ქმედება
„საგარეო
სამსახურის მხრიდან შენიშვნის საგანი, იმ წლებში,
ვალდებულების
ზრდის“
თავად
გამხდარა
სახელმწიფო
აუდიტის
მუხლით მიღებული შემოსულობების
როდესაც მსგავსი პრაქტიკა არსებობდა.
მაჩვენებლის შესადარისობა ბიუჯეტის
ცვლილებების საჭიროების შემთხვევაში, ცვლილება ეხება
კანონით
ისეთ მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს, მათ შორის,
განსაზღვრულ
მაჩვენებელთან.
გეგმურ
საინვესტიციო
გეგმის
პროექტების
ცვლილებაც
შემთხვევაში,
აუცილებელია
რომელთა
პროექტის
განხორციელებისათვის და ამასთან ხდება ბიუჯეტის
პარამეტრების შენარჩუნება ფისკალური პროგნოზების
ფარგლებში.
6
N
6
განხორციელების
რეკომენდაცია
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
გაგრძელდეს პროგრამული ბიუჯეტის
მიმდინარე
საქართველოს
ფინანსთა
წლიური
პროგრამული
ბიუჯეტის
დანერგვა
გრძელვადიანი
შედგენის მეთოდოლოგიის დახვეწა და
სამინისტროს
ბიუჯეტის
გამოწვევა და 2012 წლიდან დღემდე არაერთი ცვლილება
საერთაშორისო
პრაქტიკის
მხარჯავი
კანონის
შევიდა
გათვალისწინებით,
მომზადდეს
დაწესებულებები
პროექტი
მეთოდოლოგიაში.
პროგრამული
დაგეგმვისა და ანგარიშგების უფრო
ამასთან,
დეტალური
ორიენტირებული
ინსტრუქციები
ბიუჯეტის
გასათვალისწინებელია,
შედგენის
რომ
დაგეგმვისათვის
შედეგზე
მნიშვნელოვანია,
საშუალოვადიანი გეგმების, პროგრამის
დაგეგმვა ამ კუთხით განხორციელდეს არა მხოლოდ
ფარგლებში
სახელმწიფო
მოსალოდნელი
და
ბიუჯეტის
პროექტის
მომზადების
საბიუჯეტო
მიღწეული შედეგებისა და შედეგების
მიზნებისათვის,
არამედ
განვითარდეს
შეფასების
ინდიკატორების
ორგანიზაციების
შიგნით
სათანადო
ასევე,
უზრუნველყოფს
შემუშავებისათვის.
7
პასუხისმგებელი უწყება
პროცესები,
ღონისძიებების
რაც
დაგეგმვისას
მიზანშეწონილია
თვალსაჩინო
მოსალოდნელი შედეგების სწორ ანალიზს. 2017 წლის
მაგალითების
სხვადასხვა
ბიუჯეტის
მოყვანა
დაგეგმვას
საფუძვლად
დაედო
სპეციფიკის მქონე პროგრამებისთვის.
სამინისტროების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები
ცალსახად
მოსალოდნელი
და
უფრო
დეტალურად
შედეგებით,
შესრულების
შეფასების
განიმარტოს, რის შეფასებას ისახავს
ინდიკატორებითა და ხარჯთაღრიცხვით.
მიზნად
თითოეული
ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავ გაგრძელდება, მათ
შესაბამისი
შორის, შიდა ფინანსური კონტროლისა და მართვის
ტიპი
ინდიკატორის
და
მიეთითოს
მაგალითები,
რათა
აცილებული
გამოყენებასთან
თავიდან
რეფორმის
იქნეს
ფარგლებში.
გაგრძელდება
მუშაობა
მეთოდოლოგიის დახვეწის მიმართულებითა და ასევე
ტერმინების
მეთოდოლოგიის პრაქტიკაში გამოყენების კუთხით.
დაკავშირებული
გაურკვევლობები.
8
დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს
საერთო-სახელმწიფოებრივი
გადასახდელებთან
დაკავშირებით
საკანონმდებლო
დეტალიზაციაზე,
საქართველოს
სამინისტრო
მნიშვნელობის
რეგულაციების
2017-2020
დახვეწასა
ფინანსთა
წლიური
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული
ბიუჯეტის
წესით,
ანგარიშგება
გადასახდელების
საერთო
სახელმწიფოებრივი
ასიგნებების
გაზრდის
მნიშვნელობის
შემთხვევაში,
მხარჯავი დაწესებულების ასიგნების შემცირების ხარჯზე
და
გადაწყვეტილება მიიღება საქართველოს მთავრობის მიერ
რათა
და გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია წარედგინება
უზრუნველყოფილ იქნეს ფისკალური
საქართველოს პარლამენტს.
პოლიტიკის
საქართველოს
ძირითადი
ფინანსთა
სამინისტრო
აგრძელებს
7
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
მიმართულებების
მათი
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
განსაზღვრის
ცვლილების
პასუხისმგებელი უწყება
ან,
მუშაობას
შემთხვევაში,
ფისკალური
პოლიტიკისა
და
ფისკალური
დისციპლინის პრინციპების დახვეწაზე.
საკანონმდებლო
ორგანოს
2017
წლის
სექტემბერში
საქართველოს
კონსტიტუციით
განსაზღვრული
სამინისტროს თხოვნით და საერთაშორისო სავალუტო
უფლებამოსილების
სრულყოფილად
ფონდის (IMF) მხარდაჭერით მომზადდა
საქართველოს
განხორციელება, რაც, თავის მხრივ,
ფისკალური
ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო პროცესის
ფისკალლური გამჭვირვალობის კოდექსის შესაბამისად,
დახვეწასა
კანონით
რომელსაც თან ახლავს 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
დამტკიცებული
გეგმური
მათ შორის, განიხილება სარეზერვო ფონდების განკარგვის
მაჩვენებლების
მასშტაბური
და
ბიუჯეტის
საკითხის
ცვლილებების თავიდან აცილებას.
გამჭვირვალობის
ფინანსთა
შემდგომი
შეფასების
რეგულირება,
დოკუმენტი
საერთაშორისო
გამოცდილების გათვალისწინებით.
ფინანსთა სამინისტროსა და საგარეო
საკრედიტო
რესურსების
დაფინანსებული
ხარჯზე
საინვესტიციო
პროექტების განმახორციელებლებს
9
გაუმჯობესდეს
კოორდინაციისა
და
მიმდინარე
საქართველოს
საინვესტიციო
2017-2020
სამინისტრო
დაგეგმვის
პროცესი
სესხების
ფარგლებში
თანხების
ათვისებასა
და
პროექტების
განხორციელებასთან
დაკავშირებით,
რათა
თავიდან
იქნეს
აცილებული
ფინანსთა
ბიუჯეტის
ფინანსთა
შესრულების
შეხვედრებს მხარჯავ დაწესებულებებთან, სადაც იხილება
ანგარიში;
პროექტის
საინვესტიცი
მდგომარეობა/დეტალები.
ო
ფინანსთა
პროექტი
სამინისტრო
პერიოდულად
მიმდინარეობის
2017
სამინისტროს
მართვის
მონაწილეობით
გაიმართა
მართავს
არსებული
წლის
განმავლობაში
ორგანიზებითა
დონორების,
და
პროექტების
პროექტის
განხორციელების
მეთოდოლო
განმახორციელებლებისა და დარგობრივი სამინისტროს
გაჭიანურება
და
გიის
წარმომადგენლების 10 შეხვედრა. მათ შორის: 6 აზიის
მომსახურებასთან
დაკავშირებული
შესაბამისად
განვითარების ბანკის(ADB), 2 მსოფლიო ბანკის (WB) და 2
შერჩეული
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ დაფინანსებულ
პროექტები
პროექტებთან
დამატებითი ხარჯების გაწევა.
სესხის
დაკავშირებით.
ამ
შეხვედრებზე
დეტალურად იქნა განხილული დონორი ორგანიზაციების
ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე და დაგეგმილი
პროექტების სტატუსი და პროექტების განხორციელების
მიზნით განსახორციელერელი ღონისძიებები/ქმედებები.
8
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
ასევე
2016
შემუშავდა
წელს
მსოფლიო
საინვესტიციო
საინვესტიციო
ბანკის
მხარდაჭერით
პროექტებთან
პროექტების
მიმართებით
მართვის
გზამკვლევი
(საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191
დადგენილება)
და
დეტალური
(საქართველოს
ფინანსთა
მინისტრის
მეთოდოლოგია
2016
წლის
22
ივლისის №165 ბრძანება). აღნიშნული მიზნად ისახავს
საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის
შემუშავებას, განსაზღვრულია საინვესტიციო პროექტების
შემუშავების
წესები
და
პროცედურები,
მონაწილე
უწყებების როლი და პასუხისმგებლობა სახელმწიფო
ინვესტიციების მართვის პროცესის ყველა სტადიისათვის
საინვესტიციო პროექტების განხორციელების დაწყებამდე.
აღნიშნული მეთოდოლოგიის დანერგვა ეტაპობრივად
ხორციელდება ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტთან
მიმართებით.
გასათვალისწინებელია, რომ პროექტის მიმდინარეობის
დროს
ასევე
შესაძლებელია
შეფერხება/დაყოვნება
მიმართებით
პროექტის
მოხდეს
გარკვეული
განხორციელებასთან
გაუთვალისწინებელი
ფაქტორებიდან
გამომდინარე.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა
და საბიუჯეტო ორგანიზაციებს
10
წლის
ბოლოსათვის
საბიუჯეტო
სახსრების
აუთვისებელი
მასშტაბური
მიმდინარე
საქართველოს
ბიუჯეტის
2015-2017
წლები
გამოირჩეოდა
ბიუჯეტის
ხარჯვის
შესრულების
ყველაზე თანაბარი ტენდენციით და ამ მიმართულებით
ხარჯვა, მათ შორის, წლის დასასრულს
კვარტალურ
მთავრობა აგრძელებს მუშაობას.
შესყიდვების
ი ანგარიში
გასათვალისწინებელია, რომ 2017 წელს დაგეგმილზე
გეგმებში/გაფორმებულ
სამინისტრო
ფინანსთა
9
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
ხელშეკრულებებში
მაღალი
ეკონომიკური
ზრდის,
საგადასახადო
განხორციელებული ცვლილებები და
შემოსავლების მაღალი შემოდინების და ფისკალური
მათ
კონოსოლიდაციის
განხორციელების
ფონზე,
შესაძლებელია
2017
კანონში
საფუძველზე
დაჩქარებული
ტემპით
საბიუჯეტო
თანხების
გახარჯვა,
ქმნის
რესურსების
წლის
ბოლოს
განხორციელებულიყო ცვლილება, რომელმაც საშუალება
არაეფექტიანად და არამიზნობრივად
მოგვცა
გახარჯვის
მოგვეხდინა
რისკს.
გახდა
შესაბამისად,
დამატებით
2017-2018
მიზანშეწონილია, როგორც მხარჯავი
საინვესტიციო
დაწესებულებების,
კანონში
ისე
300
მლნ
წლებში
პროექტების
ცვლილების
ლარის
მობილიზება
განსახორციელებელი
განსახორციელებლად.
გარეშე
(აღნიშნული
სახსრების
მაკოორდინირებელი უწყების მხრიდან
ათვისება განხორციელდება ძირითადად 2018 წელს და
ეტაპობრივად შემუშავდეს მექანიზმი,
2017
რომელიც
წლის
განმახორციელებელი უწყებების ანგარიშებზე) 2017 წლის
ბიუჯეტის
მე-4 კვარტლის საკასო ხარჯი წლიური გეგმის 28.%-ს
უზრუნველყოფს
განმავლობაში
თანაბარპროპორციულ ათვისებას.
წელს
მათი
მობილიზება
განხორციელდა
შეადგენდა, რაც ბუნებრივი ტენდენციაა საქართველოს
საბიუჯეტო
წლისათვის.
აღსანიშნავია,
რომ
წლის
ბოლოსათვის მაღალი ათვისების ტენდენცია ბუნებრივია
და დამოკიდებულია ბევრი პროექტის შინაარსსა და
კონტექსტზე, ასევე შემოსულობების მიღების დინამიკაზე.
I კვ
II კვ
III კვ
IV კვ
2017
21%
2016
22%
2015
21.6
%
20.6
%
24.3
%
23.5
%
23.8
%
23.5
%
24.2
%
25.8
%
25.8
%
24.5
%
30.6
%
28.7
%
28.8
%
31.4
%
2014
11
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მხრიდან
ბიუჯეტის
დაგეგმვის
მხედველობაში
გასული
და
იქნეს
მიმდინარე
მიმდინარე
საქართველოს
ფინანსთა
წლიური
საქართველოს
საბიუჯეტო
კოდექსის
31-ე
მუხლი
პროცესში
სამინისტრო;
ბიუჯეტის
არეგულირებს ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილებისა და
მიღებული
მხარჯავი
კანონის
პროგრამულ
კლასიფიკაციაში
დაწესებულებები
პროექტი;
პროგრამებს
შორის
წლების
ცვლილების
ასიგნებების
წესს.
გადანაწილება
10
N
განხორციელების
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
გამოცდილება, რათა თავიდან იქნეს
ბიუჯეტის
დაშვებულია მხარჯავი დაწესებულებებისთვის წლიური
აცილებული
განმავლობაში
შესრულების
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
მასშტაბური
კვარტალურ
ფარგლებში.
ამასთან,
ი
ფინანსური ანგარიშვალდებულების შეფასების (PEFA)
ანგარიშგება
მეთოდოლოგიის მიხედვით შესრულება ფასდება „A“
რეკომენდაცია
წლის
განხორციელებული
ხასიათის
ვადები
გადანაწილებებისა
და
აუთვისებელი პროგრამების/
ქვეპროგრამების არსებობა.
12
პასუხისმგებელი უწყება
ასიგნებების
სახელმწიფო
და
შეფასებით, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილ და ფაქტობრივ
საბიუჯეტო
მაჩვენებლებს
ორგანიზაციების მხრიდან დამატებითი
შესაბამისად,
ყურადღება გამახვილდეს ბიუჯეტის
ასიგნებების გადანაწილება ხორციელდება დადგენილი
დაგეგმვის ეტაპზე, რათა დროულად
პროცენტული მაჩვენებლის ფარგლებში.
და რეალისტურად განისაზღვროს მათ
აღნიშნული
მიერ
მნიშვნელოვანია პროგრამული ბიუჯეტირების დახვეწა
მიზანშეწონილია,
წლის
განმავლობაში
და
მათი
საჭირო
თავისთავად,
ფინანსური რესურსის ოდენობა, რათა
ცვლილებების
თავიდან
ნაკლებად
რეალიზაციისათვის
იქნეს
აცილებული
ფისკალური
წლის
პროცესში
სახსრების
რესურსის
მიმდინარეობის
შორის
გადახრა
შედეგზე
არ
აღემატება
პროგრამებს/ქვეპროგრამებს
საკითხის
განსახორციელებელი ღონისძიებები და
გადანაწილებები
ორიენტირებულ
მართვაზე
გადასვლა.
ბიუჯეტის
პროგრამებს
შორის
მეტად
იქნება,
შეზღუდვა
მუშაობა
შედეგის
მომტანი
მიმდინარეობს,
როგორც
აღმასრულებელი ხელისუფლების, ისე მაკონტროლებელი
მასშტაბური
ორგანოების მხრიდან, რათა სრულყოფილად დაინერგოს
ფინანსური
შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება.
და
ნაკლებობის
გამო
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მხრიდან
მოხდეს წლის განმავლობაში მათ მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებებისა
და
შესაბამისი
ოდენობების
რათა
დროული
თავიდან
სარეზერვო
იქნეს
5%-ს.
შორის
დარეგულირებისთვის
დაგეგმილი შედეგების მიუღწევლობა.
13
5%-ის
ხარჯებისა
ასიგნებების
განსაზღვრა,
აცილებული
ფონდიდან
ისეთი
დანახარჯების დაფინანსება, რომელთა
გათვალისწინება ბიუჯეტის დაგეგმვის
11
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
ეტაპზე იყო შესაძლებელი.
14
მიზანშეწონილია,
დაგეგმვის
ბიუჯეტის
ეტაპზევე
განისაზღვროს
წლის
სახელმწიფო
დეტალურად
საქართველოს
წლიური
პროგრამული
ბიუჯეტის
პირობებში
პროგრამის
ბიუჯეტი და
ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შინაარსი და
ბიუჯეტის
ხასიათი მოცემულია პროგრამული ბიუჯეტის დანართში
წილობრივი
შესრულების
წარმოდგენილი პროგრამის აღწერასა და მოსალოდნელ
ანგარიშები
შედეგებში, განურჩევლად იმისა, თუ რა მუხლიდან
განსახორციელებელი
სამინისტრო
ფინანსთა
განმავლობაში
მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების
მიერ
2017-2020
იგეგმება სახსრების განკარგვა.
ღონისძიებების/პროექტების
ამასთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს
ჩამონათვალი და მათ შესასრულებლად
მუშაობას
საჭირო
დისციპლინის
ფინანსური
მოცულობა,
რათა
აცილებული
რესურსის
თავიდან
ფისკალური
ფისკალური
პოლიტიკისა
და
ფისკალური
პრინციპების
დახვეწაზე.
მიზნით
საქართველოს
ამ
2017
წლის
იქნეს
ნოემბერში
წლის
სამინისტროს თხოვნით და საერთაშორისო სავალუტო
მიმდინარეობის პროცესში სხვადასხვა
ფონდის
პროგრამებზე/
ფისკალური წესების ჩარჩო დოკუმენტი, შემუშავებულ
ქვეპროგრამებზე
გამოყოფილი
მხარდაჭეროთ
მომზადდა
ფინანსთა
საქართველოს
იქნა რეკომენდაციები და გაიწერა მათი შესრულება 2017-
ასიგნებების შემცირება და საწარმოებში
2019 წლებზე.
მიმართვა.
საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 28 დეკემბერს
მიღებულ
იქნა
ავტონომიური
„საქართველოს
რესპუბლიკის
ადგილობრივი
რესპუბლიკური
თვითმმართველი
ბიუჯეტიდან
მეწარმე
დაფინანსების
შესახებ“
სახელმწიფო,
წესის
№2737
ერთეულის
იურიდიული
და
პრინციპების
განკარგულება,
და
პირების
განსაზღვრის
რომლის
მიზანია
საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური
და
ადგილობრივი
ერთეულის
ბიუჯეტიდან
საქართველოს
კანონით
იურიდიული
პირისათვის
თვითმმართველი
„მეწარმეთა
შესახებ“
გათვალისწინებული
დაფინანსების
მეწარმე
საკითხების
რეგულირებას ამ იურიდიული პირის სტატუსისა და
სახელმწიფოს მიერ მიღებული სარგებლის მიხედვით.
12
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
შეიქმნა კომისია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს,
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს და სხვა
უწყებების შემადგენლობით, რომელთაც მართვაში აქვთ
სახელმწიფო
წილობრივი
მონაწილეობით
შექმნილი
საწარმოები. კომისია უზრუნველყოფს წინადადებების
მომზადება
საწარმოების
განკარგულებით
მიღების
სტატუსთან
და
ამ
გათვალისწინებული
დაფინანსების
უფლებაუნარიანობასთან
მიმართებაში
განკარგულებით
გათვალისწინებული
პრინციპების
შესაბამისად და ამზადებს შესაბამის დასკვნას.
საქართველოს მთავრობას
15
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
შრომის
ანაზღაურების
სახით
გაწეული
წლიური
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების, მათ შორის,
სამინისტრო;
ბიუჯეტის
დასაქმებულთა
დანახარჯების აღრიცხვა-ანგარიშგების
მხარჯავი
კანონის
ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
პროცესის
დაწესებულებები
პროექტი;
დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციიის თანახმად,
წლიური
რომელიც,
ბიუჯეტის
შემთხვევაში
ანგარიშგება
„სუბსიდიის“ მუხლიდან დაფინანსების შესაძლებლობას.
„შრომის
გამჭვირვალობისა
ანაზღაურების“
და
მუხლში
სრულყოფილი
ინფორმაციის
წარმოდგენის
უზრუნველსაყოფად,
მოხდეს
დასაქმებულ
მომუშავეებზე
მიმდინარე
საქართველოს
ფინანსთა
მათ
შრომის
ანაზღაურების
შორის,
შრომის
აქტიურად
მიმდინარეობს
ხარჯის
მიმდინარე
ხარჯების
ერთგვაროვანი
მიდგომით
ითვალისწინებს
ზოგიერთ
ანაზღაურების
ხარჯების
გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო წლების მანძილზე
გაწეული შრომის ანაზღაურების ყველა
აღრიცხვა.
აღრიცხვა
სუბსიდიის
დაფინანსების
მუხლიდან
შემთხვევების
შემცირება როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივი
თვითმმართველობის
აღრიცხვიანობის
დონეზე
მოწესრიგება
და
აღნიშნული
პირდაპირ
კავშირშია
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში სსიპებისა და მუნიციპალიტეტების ხაზინის მომსახურებაზე
გადმოყვანასა და ელექტრონული სისტემების (E-Budget და
E-Treasury) განვითარებასთან. ამასთან აღსანიშნავია, რომ
ბოლო წლების მანძილზე სუბსიდიის მუხლიდან შრომის
13
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
ანაზღაურების მუხლში სახსრების გადატანა ზოგიერთ
შემთხვევაში (მაგ., 2015 წელს საქართველოს კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული
სსიპ-ების
ხელფასები
გადატანილ
იქნა
სუბსიდიის მუხლიდან შრომის ანაზღაურების მუხლში
დაახლოებით 48 მლნ ლარამდე) აღქმულ იქნა, როგორც
შრომის
ანაზღაურებისა
და
საჯარო
სექტორში
ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდა.
რაც შეეხება სხვა ხარჯების მუხლიდან დაფინანსების
რამდენიმე შემთხვევას, აღნიშნული რეკომენდაცია უკვე
გათვალისწინებულია,
2017
წლიდან
დაგეგმვა
განხორციელდა შესაბამისად.
ამასთან, 2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაშია „საჯარო
დაწესებულებაში
შრომის
ანაზღაურების
შესახებ“
საქართველოს კანონი, რომელიც განსაზღვრავს შრომის
ანაზღაურების ერთიან ჩარჩოს საჯარო დაწესებულებებში
დასაქმებული პირებისათვის.
16
დამატებით
განისაზღვროს
ის
რომლებსაც
უნდა
კრიტერიუმები,
აკმაყოფილებდეს
საქართველოს მთავრობა
საჯარო
საჯარო
დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე
ბიურო
პრემიის
გაცემის
დასაბუთება, რაც,
ერთი
მხრივ,
ხელს
შეუწყობს
თანამშრომელთა პრემირების ჯანსაღი
17
2017-2020
საქართველოს
სამინისტრო
სამსახურის
ფინანსთა
„საჯარო
დაწესებულე
აღნიშნული
ბაშიშრომის
საკითხები მოცულია საჯარო სამსახურის რეფორმის
ანაზღაურებ
კონცეფციით
ის შესახებ“
საქართველოს კანონით.
საქართველო
კანონი განსაზღვრავს საჯარო სამსახურის ახალ სისტემას.
2017 წელს მიღებულ იქნა „საჯარო დაწესებულებაში
შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონი,
რომელიც განსაზღვრავს შრომის ანაზღაურების ერთიან
ჩარჩოს
საჯარო
დაწესებულებებში
დასაქმებული
პირებისათვის, ადგენს დანამატისა და ფულადი ჯილდოს
ზედა ზღვარს. კანონპროექტი ითვალისწინებს შრომის
ანაზღაურების
სისტემის
მოწესრიგებას
საჯარო
ს კანონი;
სისტემის ჩამოყალიბებას, ხოლო მეორე
2018 წლის
მხრივ,
ბიუჯეტი და
უზრუნველყოფს
საბიუჯეტო
რესურსების ხარჯვის გამჭვირვალობის
მისი
ზრდას;
შესრულების
დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს
ანგარიშგება
თანამშრომელთა მიერ შესრულებული
რეკომენდაციებით
და
„საჯარო
გათვალისწინებული
სამსახურის
14
შესახებ“
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
სამუშაოს
შეფასების
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ვადები
დაწესებულებაში დასაქმებული ყველა პირისათვის, მათ
შორის,
შრომითი
ხელშეკრულებით
დასაქმებული
პირებისათვის. კანონი ასევე ადგენს შრომითი და
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებით დასაქმებული
პირების რიცხოვნობის განსაზღვრის პრინციპებს.
სისტემების
დანერგვის მიმართულებით მხარჯავი
დაწესებულებების
დონეზე,
რაც
უზრუნველყოფს
პრემიისა
და
დანამატის სახით გაცემული სახსრების
გამჭვირვალობასა და დასაბუთებას;
18
მიზანშეწონილია,
ბიუჯეტის
კანონით გამონაკლისის გარეშე, ყველა პირის მიმართ
შეიზღუდა
ჯილდოს
და
დანამატის
გაცემის
შესაძლებლობა, შესაბამისად წლიური თანამდებობრივი
სარგოს ოდენობის 10% და 20%-ით. კანონი აღარ იძლევა
შესაძლებლობას
ჯილდო
გაიცეს
სახელმწიფოპოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე.
სახელმწიფო
კანონი
მოიცავდეს
ინფორმაციას შტატგარეშე მომუშავეთა
შრომის
შესრულების მდგომარეობა
ანაზღაურების
გეგმური
მაჩვენებლის
შესახებ,
რაც
უზრუნველყოფს
ამ მიმართულებით
ათვისებული საბიუჯეტო რესურსების
შესადარისობას გეგმურ მაჩვენებელთან
და,
შესაბამისად,
საჯარო
ხელს
ფინანსების
შეუწყობს
მართვისა
ანგარიშგების
და
პროცესის
გამჭვირვალობის გაუმჯობესებას;
საჯარო
სექტორში
შტატგარეშე
მომუშავეთა დაქირავების პროცესისა
და
შემდგომში
მათი
გამართული
მართვის
მექანიზმის
ჩამოყალიბების
მიზნით,
მიზანშეწონილია, ამ მიმართულებით
არსებული საერთაშორისო პრაქტიკის
გაზიარება
და
შესაბამისი
მარეგულირებელი ნორმების დახვეწადეტალიზაცია;
19
ოპტიმიზაციის
პროცესის
შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით,
მიმდინარე
საქართველოს მთავრობის
„სახელმწიფ
აღნიშნულ
საკითხზე
ადმინისტრაცია
ო
განხორციელდება
მუშაობა
მიმდინარეობს.
„სახელმწიფო
ავტოპარკის
15
N
განხორციელების
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
საქართველოს
ავტოპარკის
გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი
მთავრობის 2013 წლის 21 ოქტომბრის
გადანაწილე
ავტომანქანის
№266
ბის,
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014
კლასიფიკაც
წლის
იისა და
განსაზღვრული ლიმიტების ეტაპობრივი ოპტიმიზაცია.
განახლების საკითხების შემსწავლელი
სამსახურებრ
ამ
სახელმწიფო
კომისიის“
მიერ
ივი
სარგებლობის, შესყიდვისა და განახლების საკითხების
განისაზღვროს
გონივრული
ვადები
ავტომანქანი
შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის მიერ 2018 წლის 13
მხარჯავი
უწყებების
მიერ
ს შესყიდვის
მარტის №1 ოქმით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება
ან
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121
ჩანაცვლების
დადგენილებაში
განსახორციელებელი
მთელი
შესახებ,
უზრუნველყოს
რეკომენდაცია
მიზანშეწონილია
ვადები
დადგენილებით
„სამსახურებრივი
სარგებლობის,
პასუხისმგებელი უწყება
შექმნილი
ავტომანქანებით
შესყიდვისა
წარმოდგენილი
და
ოპტიმიზაციის
გეგმების
განხილვისა
და
დამტკიცებისათვის,
მიზნით
წესის
ცვლილებების
დამტკიცები
ოპტიმიზაციის
ავტოპარკის
ს შესახებ“
განხრციელებას.
გადანაწილებისა
სამსახურებრივი
და
და
ავტომანქანების
ჩანაცვლების
და
მათ
ს მთავრობის
ხარჯებთან
2014 წლის 6
დაკავშირებული
საკითხების
თებერვლის
დარეგულირების
მიზნით
№121
სამსახურებრივი
რომელიც
პროცესის
წესის
დადგენილებით
ავტომანქანებით
შემდგომი
რიგი
ეტაპის
№121
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6
დადგენილებ
თებერვლის №121 დადგენილების მე-5
ის
მუხლის
შესრულება
განსაზღვრული
ჩანაცვლების
საქართველო
მოვლა-შენახვის
პირველი
ან
თებერვლის
უზრუნველყოფილ იქნეს სახელმწიფო
შეძენისა
რათა
6
შესყიდვის
პუნქტით
ლიმიტების
ამოქმედება;
20
საბიუჯეტო
ორგანიზაციებისათვის
უსასყიდლოდ მუდმივ ან დროებით
სარგებლობაში
ავტოსატრანსპორტო
მიმდინარე
საქართველოს მთავრობის
„სახელმწიფო
ადმინისტრაცია
კლასიფიკაციისა
ავტოპარკის
და
გადანაწილების,
სამსახურებრივი
ავტომანქანის
(თხოვებით)
შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“
საშუალებების
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121
გადმოცემის შემთხვევაში, მთავრობის
დადგენილება
არეგულირებს
რაოდენობრივი
№121 დადგენილებით განსაზღვრული
პერსონალური ავტომობილების კვოტას. გამომდინარე
16
და
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
კრიტერიუმების
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ვადები
აღნიშნულ
შემთხვევებზე
აქედან, ახალი აქტის შექმნის საჭიროება არ არსებობს.
გავრცელების
უზრუნველსაყოფად
და
შესრულების მდგომარეობა
ამასთან სამსახურებრივი ავტომანქანებით სარგებლობის,
შემდგომი
შესყიდვისა და განახლების საკითხების შემსწავლელი
გაურკვევლობის თავიდან აცილების,
სახელმწიფო კომისიის მიერ 2018 წლის 13 მარტის №1
კანონმდებლობით
ოქმით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საქართველოს
დადგენილი
შეზღუდვების დარღვევის პრევენციისა
მთავრობის
და რეგულაციის სრულყოფის მიზნით,
დადგენილებაში
განსახორციელებელი
მთელი
მიზანშეწონილია,
№121
ცვლილებების
შესახებ,
უზრუნველყოს
დადგენილებით ნათლად და სრულად
ოპტიმიზაციის
იქნეს
განსაზღვრული
ნორმატიული
განხრციელებას.
აქტის
მოქმედების
გავრცელების
მთავრობის
2014
წლის
6
თებერვლის
რომელიც
პროცესის
№121
შემდგომი
რიგი
ეტაპის
არეალი.
21
მიზანშეწონილია,
მაღალმთიანი
დასახლებების ფონდიდან ასიგნებების
კონკრეტული
უწყებებისათვის
მინიჭების
გადაწყვეტილება
შესახებ
მიღებულ იქნეს დროულად, რაც, ერთი
მხრივ,
ხელს
შეუწყობს
მუნიციპალიტეტების
მიერ
მიმდინარე
საქართველოს მთავრობა;
„საქართველოს
რეგიონული
განვითარების 2010-2017
ბიუჯეტის
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
შესრულების
მაღალმთიანი
დასახლებების
ანგარიშგება
განაწილება
განხორციელდა
განვითარების
ფონდის
2017
აპრილში,
წლის
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის №693
განკარგულებით,
მაშინ,
როდესაც
2016
წელს
გადაწყვეტილება მიღებული იქნა 2016 წლის ივლისში,
წწ. სახელმწიფო
რაც დაკავშირებული იყო იმ ფაქტთან, რომ 2016 წელი
პროექტების უფრო ადრე დაწყებას,
სტრატეგიის
პირველი წელი იყო, როდესაც მსგავსი ფონდი შეიქმნა
ხოლო,
დამტკიცებისა და
წლიური
მეორე
მხრივ,
სეზონური
კლიმატური პირობების ცვლილების
გამო მათი განხორციელების პროცესის
შეფერხების თავიდან აცილებას.
საქართველოს
ბიუჯეტის
გადაწყვეტილებების
კანონით
მიღება
და
იყო
გარკვეული
საჭირო
ფონდის
რეგიონული
განკარგვასთან დაკავშირებით.
განვითარების
მომდევნო წლებში მიზანშეწონილია, რომ კიდევ უფრო
სამთავრობო კომისიის
ადრეულ
პერიოდში
შექმნის შესახებ“
ამასთან,
რესურსის
საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 25 ივნისის
№172 დადგენილებით
მოხდეს
განაწილება,
დამოკიდებულია
თავად
წარმოდგენილი
პროექტების
შესაბამისად
სახსრების
განაწილება.
თავის
მუნიციპალიტეტების
დაკავშირებულია
დროულობაზე,
მხრივ,
მიერ
რაც
მუნიციპალიტეტების
საბიუჯეტო პროცესებისა და საჯარო ფინანსების მართვის
17
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
შექმნილი სამთავრობო
პრაქტიკის შემდგომ გაუმჯობესებასთან.
კომისია;
ფინანსთა სამინისტრო
საბიუჯეტო ორგანიზაციებს
22
ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე მოხდეს
2018-2021
საქართველოს მთავრობა
შესაბამისი
აღნიშნული
წლის
საკითხები მოცულია საჯარო სამსახურის რეფორმის
მხარჯავი
ბიუჯეტი და
კონცეფციით
დაწესებულებები
შესრულების
საქართველოს კანონით.
ანგარიშგება
კანონი განსაზღვრავს საჯარო სამსახურის ახალ სისტემას.
საშტატო რიცხოვნობისა და შესაბამისი
შრომის
ანაზღაურების
რეალური
ოდენობით
რათა
თავიდან
წლის
იქნეს
განმავლობაში
ფონდის
განსაზღვრა,
აცილებული
დიდი
რაოდენობით თავისუფალი საშტატო
ერთეულებისა
და
შრომის
რეკომენდაციებით
და
„საჯარო
გათვალისწინებული
სამსახურის
შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა
2017 წელს მიღებულ იქნა „საჯარო დაწესებულებაში
სამინისტრო
შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონი,
რომელიც განსაზღვრავს შრომის ანაზღაურების ერთიან
ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი
ჩარჩოს
საჯარო
დაწესებულებებში
დასაქმებული
მნიშვნელოვანი ეკონომიების არსებობა.
პირებისათვის, ადგენს დანამატისა და ფულადი ჯილდოს
ზედა ზღვარს. კანონპროექტი ითვალისწინებს შრომის
ანაზღაურების
სისტემის
მოწესრიგებას
საჯარო
დაწესებულებაში დასაქმებული ყველა პირისათვის, მათ
შორის,
შრომითი
პირებისათვის.
ხელშეკრულებით
კანონი
ადმინისტრაციული
ასევე
ადგენს
ხელშეკრულებებით
დასაქმებული
შრომითი
და
დასაქმებული
პირების რიცხოვნობის განსაზღვრის პრინციპებს.
ახალი
კანონის
დაწესებულებებში
ამოქმედების
უკვე
შედეგად
შემცირდა
მხარჯავ
დასაქმებულთა
რიცხოვნობები და დაუხლოვდა ფაქტობრივ მაჩვენებელს.
2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავების პროცესში
კვლავ
გაგრძელდება
მუშაობა
აღნიშნული
მიმართულებით.
23
საბიუჯეტო
სახსრების
ეფექტიანი
მიმდინარე
წილობრივი
მონაწილეობით
მოქმედი
18
საწარმოს
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
გამოყენების
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
უზრუნველსაყოფად,
კაპიტალის გაზრდის თაობაზე საქართველოს მთავრობის
აუცილებელია, შესაბამისი საბიუჯეტო
შესაბამის აქტებში მიეთითება საწარმოს ვალდებულება
ორგანიზაცია
ანგარიშების
პერიოდის
საანგარიშგებო
ბოლოს
(გამოყოფილი
იღებდეს
შესრულებული
სამუშაოები)
სრულყოფილ
ინფორმაციას
მიმდინარეობს
მუშაობა
(პირველადი
დოკუმენტების
ინფორმაციის
მოქმედი
რეგულარულად.
მიერ
ხარჯვა
წარმოდგენის
და
თაობაზე.
ანგარიშების წარმოდგენის
პროცესის შემდგომი დახვეწის მიზნით, რათა აღნიშნული
ჩათვლით) წილობრივი მონაწილებით
საწარმოს
თანხის
წლის
წარმოდგენა
განხორციელდეს
განმავლობაში გაზრდილი კაპიტალის
რაც შეეხება პირველადი დოკუმენტაციის წარმოდგენის
ფარგლებში
შესრულებული
ვალდებულებას, აღნიშნული დოკუმენტაციის დამუშავება
სამუშაოების, გახარჯული ფინანსური
სირთულეებთან არის დაკავშირებული, მოითხოვს დიდ
რესურსისა და წლის ბოლოს არსებული
დროს და შესაბამის კვალიფიკაციას. ამასთან, პირველადი
ნაშთების შესახებ.
დოკუმენტაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება
უშუალოდ განმახორციელებელ საწარმოს/კომპანიას და
მიზანშეწონილია,
სამინისტროს
მიერ
აღნიშნული
დოკუმენტაციის მოთხოვნა მოხდეს შერჩევით, მხოლოდ
განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში.
24
დამატებითი
დაგეგმვის
ყურადღება
ეტაპზე
დაეთმოს
ქვეპროგრამების
მიმდინარე
საქართველოს ფინანსთა
წლიური
2016-2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული
სამინისტრო
ბიუჯეტის
ბიუჯეტის ნაწილი მომზადდა პროგრამული ბიუჯეტის
პროგრამულ
შედგენის განახლებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე
ი დანართი
(საქართველოს
შუალედური შედეგების ფორმირებისას
25
შესაბამისი მიზნობრივი მაჩვენებლების
მხარჯავი
განსაზღვრას
დაწესებულებები
საანგარიშგებო
ფინანსთა
მინისტრის
2015
წლის
14
აგვისტოს №265 ბრძანება).
პერიოდისათვის, რათა ანგარიშგების
ბიუჯეტის
მიმდინარეობს
მუშაობა
ეტაპზე
გახდეს
შესრულების
ბიუჯეტირების
გაუმჯობესების
ქვეპროგრამის ფარგლებში მიღწეული
ანგარიშგება
ევროკავშირის
ტექნიკური
შედეგების შეფასება;
მხარჯავი
გრძელდება მუშაობა სამინისტროებთან, რომ სახელმწიფო
მოხდეს პროგრამების და, შესაბამისად,
დაწესებულე
ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ნაწილი მომზადდეს
მოსალოდნელი შედეგების წარმოდგენა
ბე-ბის
არსებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
ქვეპროგრამებისა
შუალედური
სამოქმედო
გაგრძელდება მუშაობა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის
რაც
გეგმები
მეთოდოლოგიის შემდგომი დახვეწის კუთხით.
შედეგების
შესაძლებელი
და
დონეზე,
ხელს
დონორებთან
პროგრამული
მიზნით,
დახმარების
19
კერძოდ,
ფარგლებში
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
შეუწყობს, ერთი მხრივ,
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
გრძელდება
სამინისტრო
ს შიდა
ბიუჯეტირების, ასევე სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის
კონტროლის
მხარჯავი
განმახორციე
ფინანსური
დაწესებულებები
ლე-ბელი
ჩამოყალიბება
ვადები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საბიუჯეტო
რესურსების
განკარგვის
პროცესის
გამჭვირვალობას, ხოლო, მეორე მხრივ,
დაინტერესებული
მხარეებისთვის
უფრო
და
დეტალური
ნათელი
ინფორმაციის მიწოდებას.
26
დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს
შედეგების
შეფასების
ქმედითი
ინდიკატორების შემუშავებაზე, რათა
მათი საშუალებით შესაძლებელი იყოს
პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში
მოსალოდნელი
ყველა
შედეგის
შეფასება. ასევე მოხდეს პროგრამების/
ქვეპროგრამების
სხვადასხვა
შესაფასებლად
ტიპის
ინდიკატორების
გამოყენება;
„პროგრამული
ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიის“
მოხდეს
შედგენის
შესაბამისად,
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
პროგრამების
შესრულების
ინფორმაციაში
დაგეგმილ
შორის
შესახებ
და
მიღწეულ
არსებული
შედეგებს
განსხვავებების
შესახებ განმარტებების წარმოდგენა;
27
მხარჯავი
დაწესებულებების
მიერ
შემუშავებულ იქნეს მეთოდოლოგია,
რომელიც
შესრულების
მიმდინარე
დაარეგულირებს
შესახებ
მონაცემების
შეგროვებისა და დამუშავების პროცესს.
მუშაობა,
დანერგვის
მართვისა
და
როგორც
პროგრამული
მიმართულებით.
კონტროლის
აუცილებელია
შიდა
მექანიზმების
პირობაა
20
შედეგზე
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
აღნიშნული უზრუნველყოფს, როგორც
სტრუქტურუ
ორიენტირებული
მიღწეული
ლი
დანერგვისათვის.
შედეგების
შესახებ
ინფორმაციის
სისრულესა
სიზუსტეს,
ასევე
წარმოდგენილი
და
ბიუჯეტირების
სრულყოფილად
ერთეულები
გაზრდის
და
ინფორმაციის
სისტემები
სანდოობის ხარისხს.
სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ
სააგენტოს
28
სახელმწიფოს
წილობრივი
მონაწილეობით
მიერ
პირობების
შექმნილ
საწარმოთა
ანგარიშვალდებულების
დარღვევის
შემთხვევაში,
უზრუნველყოფილ იქნეს სანქცირების
სისტემის
შესახებ
ინსტრუქციის
დამტკიცება
და
პრაქტიკაში
მისი
დანერგვა
მიმდინარე
სსიპ – სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
სააგენტოს მიერ, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში,
ქმედითი
ღონისძიებები
ტარდება
„სახელმწიფოს
წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების
წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ
წინადადებების
განხილვისა
და
გადაწყვეტილების
მიმღები კომისიის“ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
სრულად და დროულად შესრულების მიმართულებით.
კერძოდ, საწარმოთა მოგების სახელმწიფო ბიუჯეტში
დივიდენდის სახით მიმართვის თაობაზე ორმხრივი
შეთანხმების
გაფორმებისთანავე
ოპერატიულად
წერილობით ეცნობება საწარმოს ბიუჯეტის წინაშე
ვალდებულების თაობაზე, თანხის ჩარიცხვის ვადების
მითითებით. დაგვიანების შემთხვევაში, პერიოდულად
იგზავნება
შეხსენების
წერილები.
ობიექტური
აუცილებლობიდან გამომდინარე საწარმოს უდგინდება
დივიდენდის გადახდის გრაფიკი. საანგარიშო წლის
დამთავრებისთანავე
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს ეგზავნება ინფორმაცია კომისიის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების თაობაზე.
აღსანიშნავია,
რომ
ამჟამად
ბიუჯეტის
წინაშე
სადივიდენდო ვადაგადაცილებული დავალიანებები აქვთ
ძირითადად
იმ
საწარმოებს,
რომლებიც
არიან
გადახდისუუნარონი.
ფინანსთა სამინისტროსა და ეკონომიკისა
21
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო;
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
კომისიის
სხდომების
პერიოდულ
ობა
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №174
ვადები
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
29
უზრუნველყონ
საწარმოების
წმინდა
მოგების
განაწილების
მიზნით
შექმნილი
კომისიის
შეკრება
რეგულარულად
(ყოველწლიურად),
რათა დროულად მოხდეს ბიუჯეტში
მისამართი
თანხების
ოდენობის
ყურადღება
გამახვილდეს
მოგების
განაწილების
შესახებ
მიღებული
განსაზღვრა.
მიმდინარე
დადგენილების თანახმად, სსიპ – სახელმწიფო ქონების
ეროვნულ
სააგენტოსა
მართვაში
გადაცემულია
მონაწილეობით
შესრულებისათვის
მექანიზმების
მიმართულებით,
შეთანხმებების
სახელმწიფოს
წილობრივი
საწარმო,
ევალებათ,
და
გაფორმებული
შესრულება.
გადაწყვეტილებების
ერთობლივი
ამდენად,
მიღებული
უზრუნველსაყოფად
ქმედითი
გამოყენება
ზემოაღნიშნული
სტრუქტურების პრეროგატივაა.
გამოყენების
სააგენტო
სახელმწიფოს
რათა
მოქმედი
საწარმოების
უზრუნველყოფილ იქნეს კომისიასთან
დივიდენდების
შეთანხმებების
ახორციელებს
საფუძველზე
რომლის
უზრუნველყონ კომისიის სხდომის ოქმით მიღებული
მექანიზმების
ქმედითი
სამინისტროს,
მოქმედი
გადაწყვეტილებებისა
გადაწყვეტილებების
და
წილობრივი
მიერ
მონაწილეობით
სახელმწიფო
მობილიზების
სისტემატურად
მონაწილეობით
ბიუჯეტში
მონიტორინგს
და
„სახელმწიფოს
მოქმედი
საწარმოების
განსაზღვრული თანხის სახელმწიფო
წილობრივი
ბიუჯეტში დროულად და სრულად
წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ
მობილიზება
წინადადებების
განხილვისა
და
გადაწყვეტილების
მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის
განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011
წლის 12 აპრილის №174 დადგენილების თანახმად,
შესაბამისი ინფორმაცია ყოველწლიურად წარედგინება
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს.
აღნიშნული
კომისიის გადაწყვეტილებების თანახმად, საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროსა და სსიპ – სახელმწიფო ქონების
ეროვნულ
სააგენტოს
შორის
გაფორმებული
შეთანხმებების საფუძველზე ყველა შესაბამის საწარმოს
ეგზავნება
წერილი
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
დივიდენდების მობილიზების თაობაზე;
22
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
2017 წელს კომისიის სხდომა გაიმართა ორჯერ, 2017 წლის
9 ივნისსა და 18 აგვისტოს. გაგრძელდება მუშაობა
კომისიის რეგულარულად მოწვევისა და მიღებული
გადაწყვეტილებების
დროული
აღსრულების
მიმართულებით.
საქართველოს
განვითარებისა
რეგიონული
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
30
უზრუნველყოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
მუნიციპალიტეტებზე
გადასაცემი
თანხების
მოცულობების
საჭირო
საპროგნოზო
გაანგარიშებისათვის
კრიტერიუმებისა
შესაბამისად,
და,
საპროგნოზო
მოცულობების განსაზღვრა;
31
მოახდინოს
მიმდინარე
საქართველოს რეგიონული
ბიუჯეტის
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
განვითარებისა და
შესრულების
გათვალისწინებული
საქართველოს
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ-რის
ანგარიშგება
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
სამინისტრო;
დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობისა
საქართველოს ფინანსთა
და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურები და
სამინისტრო
კრიტერიუმები
დამტკიცებულია
საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილების
შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი
მთავრობის
№23
თვითმმართველობების მხრიდან პროექტების შერჩევაში
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
აქტიურ ჩართულობას.
ინიციირება,
ამასთან, 2016 წელს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით
რომლის
მუნიციპალიტეტებს
მიხედვითაც
განესაზღვრებათ
შემუშავდა
საინვესტიციო
პროექტებთან
პროექტების მიმდინარეობის შესახებ
ინფორმაციის
(საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191
მომზადებისა
და
პროექტების
მიმართებით
საინვესტიციო
წარდგენის
დადგენილება)
და
ვალდებულება
წინასწარ
(საქართველოს
ფინანსთა
განსაზღვრული
პერიოდულობის
სამინისტროსადმი
მიხედვით.
პროექტების
დეტალური
მინისტრის
გზამკვლევი
მეთოდოლოგია
2016
წლის
22
ივლისის №165 ბრძანება). აღნიშნული მიზნად ისახავს
ამისა,
საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის
დაეკისროთ
შემუშავებას, განსაზღვრულია საინვესტიციო პროექტების
გარდა
მუნიციპალიტეტებს
მართვის
დასრულების
შემდგომ
შემუშავების
წესები
და
პროცედურები,
მონაწილე
ანგარიშის მომზადების ვალდებულება.
უწყებების როლი და პასუხისმგებლობა სახელმწიფო
ასევე,
ინვესტიციების მართვის პროცესის ყველა სტადიისათვის
სამინისტროსა
და
23
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
მუნიციპალიტეტების
საინვესტიციო პროექტების განხორციელების დაწყებამდე.
თანამშრომლობით,
შემუშავდეს
აღნიშნული მეთოდოლოგიის დანერგვა ეტაპობრივად
როგორც პერიოდული, ასევე საბოლოო
იგეგმება
ანგარიშის
ფორმა,
მიმართებით.
მეშვეობითაც
დეტალურად
რომლის
წარმოდგენილი
პროექტების შესახებ და გაანალიზდება
ასევე
–
მიმდინარეობა,
ფაქტობრივი
შესრულება
გეგმასთან მიმართებით.
სოფლის
მეურნეობის
ფინანსთა
პროექტთან
სამინისტროს,
სამინისტროს,
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურულ
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
მიერ
მუშაობა
მიმდინარეობს
მუნიციპალიტეტებთან
საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით
განსაზღვრული რეგულაციების შემდგომი დახვეწის
მიმართულებით.
იქნება
ინფორმაცია
პროექტის როგორც
ყველა
სსიპ
განვითარების
–
ფონდს,
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტროს
32
განხორციელდეს
შიდა
საბიუჯეტო
გაცემული
სესხების
მონიტორინგს შიდა საბიუჯეტო რესურსებიდან სესხის
პორტფელის
მიმღები სუბიექტების მიერ სასესხო ვალდებულებების
მდგომარეობის შეფასება და ანალიზის
შესრულებაზე და დამრღვევთა მიმართ ახორციელებს
შედეგად მიღებულ იქნეს ქმედითი
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.
რესურსიდან
მიმდინარე
ღონისძიებები
სესხების
სახაზინო
სამსახური
რეგულარულად
ახორციელებს
ვადაგადაცილებული
მოცულობისა
და,
შესაბამისად, მსესხებელთა ბიუჯეტის
წინაშე
არსებული
დავალიანების
შემცირების მიზნით.
საქართველოს სამინისტროებს
33
აუცილებელია,
მიერ
ყველა
მოხდეს
სამინისტროს
სტრატეგიული
მიმდინარე
მხარჯავი
დაწესებულებები
ქვეყნის
ძირითადი
ყოველწლიურად
მონაცემებისა
ხორციელდება
და
ქვეყნის
მიმართულებების
ძირითადი
დოკუმენტის
24
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
დოკუმენტის
შემუშავება,
რომელშიც
წარმოდგენილი/ასახული იქნება ყველა
ძირითადი
მახასიათებელი,
რაც
არსებითია
უწყების
მდგრადი,
სტაბილური
და
ეფექტიანი
ფუნქციონირებისათვის.
34
აუცილებელია,
მოახდინოს
ყველა
წლის
შესრულების მდგომარეობა
მონაცემების
ა და
მიმართულე
ბე-ბის
დოკუმენტი;
სამინისტრო
ების
სამოქმედო
გეგმები;
სექტორული
სტრატეგიებ
ი
განახლება, სამინისტროები ყოველწლიურად ამტკიცებენ
ბიუჯეტის
გამჭვირვალ
ობის
კვლევის
შედეგები და
ღია
ბიუჯეტის
ინდექსი.
საჯარო ფინანსების მართვის და საბიუჯეტო პროცესთან
ვადები
განვითარების
ის
ინდიკატორი
სამინისტრომ
განმავლობაში
განხორციელებული საქმიანობისა და
ფინანსური
მდგომარეობის
ინფორმაციის
–
შესახებ
ფინანსური
ანგარიშგების
ოფიციალურ
ვებგვერდზე
განთავსება
პროაქტიულად,
საჯარო
მმართველობის გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების
პრინციპებიდან გამომდინარე;
მიმდინარე
მხარჯავი
დაწესებულებები
საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს და ხორციელდება
სექტორული სტრატეგიების მომზადება.
გრძელდება მუშაობა ამ დოკუმენტებს შორის არსებული
კავშირების გასაუმჯობესებლად.
დაკავშირებული
ინფორმაციის
გამჭვირვალობის
მიმართულებით მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა.
ბიუჯეტის
საერთაშორისო
პარტნიორობის
(The
International Budget Partnership) მიერ გამოქვეყნდა
“ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევა 2017-ის“ (Open
Budget Survey 2017) შედეგები, რომლის თანახმადაც,
საქართველომ 82 ქულით მე-5 ადგილი დაიკავა
მსოფლიოს 115 ქვეყანას შორის (2015 წლის შეფასებით
საქართველო 66 ქულით მე-16 ადგილს იკავებდა).
საქართველომ მსოფლიოს 115 ქვეყანას შორის, რომლებიც
ღია ბიუჯეტის ინდექსით სრულიად აკმაყოფილებენ
გამჭვირვალობის კრიტერიუმებს, მე-5 ადგილი დაიკავა.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ
აღნიშნული პოზიციით, საქართველო მოექცა სრულიად
გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში. საქართველო რეგიონიდან
ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ამ კატეგორიაში
გადავიდა და რომლის სტანდარტსაც ბოლო კვლევით
მხოლოდ
5
ქვეყანა
აკმაყოფილებს
მსოფლიოში.
შესაბამისად, საქართველო იკავებს ადგილს საჯარო
ფინანსების
მართვის
სფეროში
განსაკუთრებული
25
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესრულების მდგომარეობა
ვადები
წარმატების მქონე ისეთ ქვეყნებთან ერთად როგორიცაა:
ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, შვედეთი და
ნორვეგია. http://survey.internationalbudget.org/#map
35
მიზანშეწონილია, ყველა სამინისტროს
მხრიდან ჩამოყალიბდეს მოქალაქეთა
ჩართულობის
მექანიზმი
როგორც
პროგრამების/ღონისძიებების
დაგეგმვის, ასევე მათი დასრულების
შემდგომ ეტაპზე, რაც, ერთი მხრივ,
ხელს
შეუწყობს
საჭიროებებზე
რეალურ
ორიენტირებული
მიმდინარე
მხარჯავი
დაწესებულებები
მოქალაქეთა
ჩართულობი
ს
ინსტრუმენტ
ები;
ღია
გამჭვირვალ
ობის
ინდექსი
USAID-ის
ტექნიკური
დახმარების
ფარგლებში,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო თანამშრომლობს
მოწვეულ
ექსპერტებთან
ჩართულობის
მექანიზმის
თაობაზე.
მომზადებულია
კონცეფცია
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
ვებ-გვერდის
მეშვეობით
მოქალაქეთა
ჩართულობის
მექანიზმების
დანერგვვის
მიმართულებით.
სამინისტროს
ამასთან,
საქართველოს
ფინანსთა
ვებგვერდზე
განთავსებული
კითხვარი
ღონისძიებების/პროექტების
ბიუჯეტის
პრიორიტეტებთან
მიმართებით,
განხორციელებას, ხოლო, მეორე მხრივ,
ყოველწლიურად
მზადდება
გზამკვლევი
მიღებული
ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებასთან ერთად.
შედეგების
შეფასებით
მოქალაქის
აღნიშნული პროექტების ფარგლებში
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის საკოორდინაციო
წარმოქმნილი
ხარვეზების
საბჭოს ფარგლებში, 2016 წლიდან, სამოქალაქო სექტორის
მომავალი
ინიციატივით, რომელიც მხარდაჭერილია ევროკავშირის
არსებულ
მიერ,
იდენტიფიცირებასა
წლის
და
ბიუჯეტის
საჭიროებებზე
ორიენტირებულად
დაგეგმვას.
დაიწყო
დაინტერესებული
არასამთავრობო
სექტორის
გათვალისწინებული
სხვადასხვა
მხარეებისა
მიერ
ბიუჯეტით
პროგრამის
მომზადებული ანალიზის განხილვა.
და
შესახებ
განხილულ იქნა
საყოველთაო ჯანდაცვისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის
პროგრამები.
განხილვაში
ჩართულნი
იყვნენ
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და შესაბამისი
დარგის წამყვანი სამინისტროს კომპეტენტური პირები,
მათ შორის, მინისტრის მოადგილეები.
იგეგმება მსგავსი ფორმატის გაგრძელება და აღნიშნული
ინსტრუმენტის გაძლიერება
36
მიზანშეწონილია, ყველა სამინისტრომ
საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია „საჯარო
26
N
განხორციელების
რეკომენდაცია
უზრუნველყოს
ეთიკის
შესრულების მდგომარეობა
კოდექსის
დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების
საქმიანობის
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017
საკუთარი
სპეციფიკის
გათვალისწინებით
პრაქტიკაში,
ინდიკატორი
ვადები
შემუშავება
დანერგვა
პასუხისმგებელი უწყება
და
წლის 20 აპრილის №200 დადგენილება.
რამდენადაც
აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს
ამასთან, აღნიშნული სცილდება 2016 წლის სახელმწიფო
პრევენციულ
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშით მოცულ სფეროს.
მექანიზმს
თანამშრომელთა
კეთილსინდისიერების
კუთხით
არსებული რისკების რეალიზაციასთან
დაკავშირებით.
27